Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2023 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SRI SUHARTANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (5,26/2023). KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272.858.493.451 267.240.187.152 (5.618.306.299) 2 % 4.1.01 Pajak Daerah 72.556.035.000 76.056.035.000 3.500.000.000 5 % 4.1.02 Retribusi Daerah 38.932.819.825 34.276.784.905 (4.656.034.920) 12 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.700.556.442 16.354.127.008 (1.346.429.434) 8 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 143.669.082.184 140.553.240.239 (3.115.841.945) 2 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.663.817.416.381 1.712.108.306.751 48.290.890.370 3 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.491.601.669.000 1.504.607.740.365 13.006.071.365 1 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 172.215.747.381 207.500.566.386 35.284.819.005 20 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.000.000.000 5.980.000.000 980.000.000 20 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 5.000.000.000 5.980.000.000 980.000.000 20 % Jumlah Pendapatan 1.941.675.909.832 1.985.328.493.903 43.652.584.071 2 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.439.683.962.421 1.507.431.275.017 67.747.312.596 5 % 5.1.01 Belanja Pegawai 828.920.141.167 853.438.580.368 24.518.439.201 3 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.857.410.626 564.248.936.021 33.391.525.395 6 % 5.1.04 Belanja Subsidi 250.000.000 270.000.000 20.000.000 8 % 5.1.05 Belanja Hibah 63.588.160.628 72.798.308.628 9.210.148.000 14 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.068.250.000 16.675.450.000 607.200.000 4 % 5.2 BELANJA MODAL 217.225.928.770 196.600.536.686 (20.625.392.084) 9 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.233.854.000 5.415.827.500 181.973.500 3 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.072.516.359 47.071.242.658 3.998.726.299 9 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 93.659.483.808 93.986.596.425 327.112.617 0 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 68.226.431.733 42.806.483.233 (25.419.948.500) 37 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.025.642.870 7.320.386.870 294.744.000 4 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 8.000.000 0 (8.000.000) 100 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.000.000.000 2.000.000.000 (11.000.000.000) 85 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 13.000.000.000 2.000.000.000 (11.000.000.000) 85 % 5.4 BELANJA TRANSFER 362.831.822.700 364.620.112.100 1.788.289.400 0 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.153.849.500 16.416.635.450 1.262.785.950 8 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 347.677.973.200 348.203.476.650 525.503.450 0 % Jumlah Belanja 2.032.741.713.891 2.070.651.923.803 37.910.209.912 2 % Total Surplus/(Defisit) (91.065.804.059) (85.323.429.900) 5.742.374.159 -6 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) 5 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) 5 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) 5 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 % I-1 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 % Pembiayaan Netto 91.065.804.059 85.323.429.900 (5.742.374.159) 6 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA I-2 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 134.632.035.684 952.402.941.897 197.407.313.232 0 0 1.149.810.255.129 134.834.454.600 1.018.436.414.672 180.082.016.083 0 0 1.198.518.430.755 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 609.591.135.991 31.828.913.090 0 0 641.420.049.081 0 638.599.763.165 32.911.364.840 0 0 671.511.128.005 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 0 609.056.463.372 31.773.723.090 0 0 640.830.186.462 0 638.072.190.546 32.856.174.840 0 0 670.928.365.386 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 Sanggar Kegiatan Belajar 0 534.672.619 55.190.000 0 0 589.862.619 0 527.572.619 55.190.000 0 0 582.762.619 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 134.165.411.684 276.324.841.442 43.739.681.369 0 0 320.064.522.811 134.469.311.600 312.528.151.382 47.037.318.155 0 0 359.565.469.537 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 0 121.337.752.658 17.860.827.859 0 0 139.198.580.517 0 138.576.570.789 18.140.827.859 0 0 156.717.398.648 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 1.279.331.500 1.932.502.000 75.123.500 0 0 2.007.625.500 1.279.331.500 2.033.555.743 29.173.500 0 0 2.062.729.243 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 1.023.140.000 1.663.983.500 22.000.000 0 0 1.685.983.500 1.255.666.150 1.906.634.650 61.375.000 0 0 1.968.009.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I 1.350.456.000 1.957.899.700 0 0 0 1.957.899.700 1.350.456.000 2.101.221.320 32.627.225 0 0 2.133.848.545 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 1.223.666.832 1.790.285.332 13.000.000 0 0 1.803.285.332 1.223.666.832 1.900.762.276 51.625.000 0 0 1.952.387.276 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Patuk I 1.359.938.000 2.059.693.500 69.950.000 0 0 2.129.643.500 1.449.938.000 2.237.417.114 69.950.000 0 0 2.307.367.114 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Patuk II 1.021.016.766 1.629.547.766 30.000.000 0 0 1.659.547.766 1.140.000.000 1.783.585.428 50.000.000 0 0 1.833.585.428 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Rongkop 2.276.699.000 3.280.429.500 25.000.000 0 0 3.305.429.500 2.276.699.000 3.411.007.860 40.500.000 0 0 3.451.507.860 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Girisubo 1.693.323.112 2.605.904.612 0 0 0 2.605.904.612 1.693.323.112 2.690.007.008 0 0 0 2.690.007.008 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Ponjong I 2.255.621.369 3.245.965.369 8.000.000 0 0 3.253.965.369 2.428.872.000 3.592.094.755 24.000.000 0 0 3.616.094.755 II-1 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Ponjong II 1.050.144.000 1.790.193.000 10.000.000 0 0 1.800.193.000 1.110.144.000 1.902.294.894 17.000.000 0 0 1.919.294.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Wonosari I 1.809.835.596 2.734.534.496 0 0 0 2.734.534.496 1.990.819.156 2.968.834.446 81.572.000 0 0 3.050.406.446 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Wonosari II 2.150.905.358 3.125.075.858 38.000.000 0 0 3.163.075.858 2.473.541.161 3.641.604.037 43.000.000 0 0 3.684.604.037 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Karangmojo I 1.691.209.500 2.467.562.000 45.000.000 0 0 2.512.562.000 1.691.209.500 2.616.028.801 243.112.000 0 0 2.859.140.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Karangmojo II 1.851.837.553 2.469.365.053 133.000.000 0 0 2.602.365.053 1.725.765.013 2.543.023.306 18.654.512 0 0 2.561.677.818 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Panggang I 870.118.950 1.490.400.950 15.120.000 0 0 1.505.520.950 870.118.950 1.531.653.085 17.220.000 0 0 1.548.873.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Panggang II 1.523.396.820 2.214.866.620 34.000.000 0 0 2.248.866.620 1.523.396.820 2.234.066.620 34.000.000 0 0 2.268.066.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Purwosari 1.488.013.680 2.149.196.480 26.700.000 0 0 2.175.896.480 1.488.013.680 2.222.813.791 26.700.000 0 0 2.249.513.791 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Tepus I 960.000.000 1.623.992.000 0 0 0 1.623.992.000 960.000.000 1.692.633.289 0 0 0 1.692.633.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Tepus II 1.253.400.903 1.963.858.403 30.000.000 0 0 1.993.858.403 1.489.161.450 2.293.299.930 30.000.000 0 0 2.323.299.930 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Tanjungsari 1.959.519.292 2.772.025.892 12.000.000 0 0 2.784.025.892 1.959.519.292 2.862.716.285 37.965.000 0 0 2.900.681.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Paliyan 2.181.373.250 3.047.503.250 10.000.000 0 0 3.057.503.250 2.181.373.250 3.202.620.050 42.500.000 0 0 3.245.120.050 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Saptosari 2.529.597.620 3.252.828.620 132.000.000 0 0 3.384.828.620 2.529.597.620 3.570.745.206 421.822.750 0 0 3.992.567.956 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Ngawen I 1.249.800.000 1.878.731.000 80.000.000 0 0 1.958.731.000 1.249.800.000 1.995.038.610 80.000.000 0 0 2.075.038.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT Puskesmas Ngawen II 1.063.790.079 1.589.032.579 0 0 0 1.589.032.579 963.790.079 1.549.143.945 6.700.000 0 0 1.555.843.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Semanu I 2.139.157.959 2.991.036.959 23.300.000 0 0 3.014.336.959 2.139.157.959 3.237.165.244 68.265.000 0 0 3.305.430.244 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Puskesmas Semanu II 1.468.308.477 2.060.405.477 25.000.000 0 0 2.085.405.477 1.468.308.477 2.200.819.042 43.170.000 0 0 2.243.989.042 II-2 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT Puskesmas Semin I 2.215.757.645 2.986.117.045 117.210.000 0 0 3.103.327.045 2.251.757.645 3.206.749.340 57.210.000 0 0 3.263.959.340 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT Puskesmas Semin II 1.644.844.523 2.397.058.523 52.300.000 0 0 2.449.358.523 1.678.217.493 2.469.325.428 93.600.000 0 0 2.562.925.428 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPT Puskesmas Playen I 1.946.262.800 2.936.421.400 37.400.000 0 0 2.973.821.400 2.304.762.575 3.379.304.480 114.600.000 0 0 3.493.904.480 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPT Puskesmas Playen II 1.704.903.600 2.500.995.600 5.000.000 0 0 2.505.995.600 1.792.863.386 2.655.395.721 147.306.000 0 0 2.802.701.721 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 RSUD Wonosari 76.825.000.000 72.131.150.000 4.693.850.000 0 0 76.825.000.000 75.425.000.000 80.718.060.281 6.229.948.272 0 0 86.948.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 RSUD Saptosari 9.000.000.000 12.025.026.500 20.115.900.010 0 0 32.140.926.510 9.000.000.000 17.389.726.308 20.671.626.537 0 0 38.061.352.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPT Laboratorium Kesehatan 105.041.500 223.499.800 0 0 0 223.499.800 105.041.500 212.232.300 11.267.500 0 0 223.499.800 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 466.624.000 26.426.728.017 119.016.561.533 0 0 145.443.289.550 365.143.000 28.882.128.498 97.775.332.848 0 0 126.657.461.346 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 466.624.000 21.155.654.217 109.480.746.533 0 0 130.636.400.750 365.143.000 23.505.299.508 84.093.736.033 0 0 107.599.035.541 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 493.048.800 934.300.000 0 0 1.427.348.800 0 487.048.800 935.300.000 0 0 1.422.348.800 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 0 3.144.360.000 90.000.000 0 0 3.234.360.000 0 3.043.626.190 90.000.000 0 0 3.133.626.190 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 1.227.170.000 0 0 0 1.227.170.000 0 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 0 240.500.000 1.014.500.000 0 0 1.255.000.000 0 340.969.000 1.956.330.000 0 0 2.297.299.000 II-3 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 0 145.995.000 7.267.015.000 0 0 7.413.010.000 0 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 0 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 9.070.234.200 1.773.939.240 0 0 10.844.173.440 0 9.577.826.200 1.357.389.240 0 0 10.935.215.440 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 0 9.070.234.200 1.773.939.240 0 0 10.844.173.440 0 9.577.826.200 1.357.389.240 0 0 10.935.215.440 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 19.371.133.273 983.268.000 0 0 20.354.401.273 0 17.092.080.953 935.661.000 0 0 18.027.741.953 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0 14.649.501.849 318.242.000 0 0 14.967.743.849 0 12.491.282.213 303.726.000 0 0 12.795.008.213 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 4.721.631.424 665.026.000 0 0 5.386.657.424 0 4.600.798.740 631.935.000 0 0 5.232.733.740 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 11.618.868.974 64.950.000 0 0 11.683.818.974 0 11.756.464.474 64.950.000 0 0 11.821.414.474 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 11.618.868.974 64.950.000 0 0 11.683.818.974 0 11.756.464.474 64.950.000 0 0 11.821.414.474 II-4 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.109.624.725 138.053.862.498 10.591.223.950 0 0 148.645.086.448 5.301.046.135 150.955.958.194 6.983.379.950 0 0 157.939.338.144 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 774.575.800 0 0 0 774.575.800 0 11.243.875.800 0 0 0 11.243.875.800 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 0 774.575.800 0 0 0 774.575.800 0 11.243.875.800 0 0 0 11.243.875.800 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 1.260.734.500 0 0 0 1.260.734.500 0 1.157.075.500 0 0 0 1.157.075.500 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1.260.734.500 0 0 0 1.260.734.500 0 1.157.075.500 0 0 0 1.157.075.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 424.343.800 0 0 0 424.343.800 0 234.043.800 0 0 0 234.043.800 II-5 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 424.343.800 0 0 0 424.343.800 0 234.043.800 0 0 0 234.043.800 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 7.703.008.489 2.252.659.200 0 0 9.955.667.689 0 7.936.964.200 1.938.112.700 0 0 9.875.076.900 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 0 7.282.508.489 2.056.659.200 0 0 9.339.167.689 0 7.507.146.200 1.744.412.700 0 0 9.251.558.900 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 420.500.000 196.000.000 0 0 616.500.000 0 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.271.394.750 11.446.337.984 2.434.510.500 0 0 13.880.848.484 1.271.394.750 10.731.569.399 1.913.875.500 0 0 12.645.444.899 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 1.271.394.750 11.446.337.984 2.434.510.500 0 0 13.880.848.484 1.271.394.750 10.731.569.399 1.913.875.500 0 0 12.645.444.899 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Kebersihan dan Pertamanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 5.908.743.031 0 0 0 5.908.743.031 0 5.843.863.031 0 0 0 5.843.863.031 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0 5.908.743.031 0 0 0 5.908.743.031 0 5.843.863.031 0 0 0 5.843.863.031 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0 6.803.626.204 87.500.000 0 0 6.891.126.204 0 7.082.083.704 6.000.000 0 0 7.088.083.704 II-6 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 6.803.626.204 87.500.000 0 0 6.891.126.204 0 7.082.083.704 6.000.000 0 0 7.088.083.704 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 6.890.863.500 60.000.000 0 0 6.950.863.500 0 6.889.363.500 40.000.000 0 0 6.929.363.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 6.890.863.500 60.000.000 0 0 6.950.863.500 0 6.889.363.500 40.000.000 0 0 6.929.363.500 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.683.991.000 18.894.925.697 788.920.000 0 0 19.683.845.697 2.596.739.880 18.853.302.771 574.920.000 0 0 19.428.222.771 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.683.991.000 18.894.925.697 788.920.000 0 0 19.683.845.697 2.596.739.880 18.853.302.771 574.920.000 0 0 19.428.222.771 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 629.238.975 13.397.904.421 981.000.000 0 0 14.378.904.421 629.238.975 12.968.990.589 896.800.000 0 0 13.865.790.589 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan 629.238.975 13.397.904.421 981.000.000 0 0 14.378.904.421 629.238.975 12.968.990.589 896.800.000 0 0 13.865.790.589 II-7 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Informatika 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 6.585.713.677 66.900.000 0 0 6.652.613.677 0 6.383.937.168 94.600.000 0 0 6.478.537.168 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 0 6.585.713.677 66.900.000 0 0 6.652.613.677 0 6.383.937.168 94.600.000 0 0 6.478.537.168 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.525.000.000 3.487.830.444 255.489.400 0 0 3.743.319.844 803.672.530 3.131.181.530 280.451.400 0 0 3.411.632.930 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.525.000.000 3.487.830.444 255.489.400 0 0 3.743.319.844 803.672.530 3.131.181.530 280.451.400 0 0 3.411.632.930 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 10.583.173.254 585.610.000 0 0 11.168.783.254 0 10.223.089.199 585.610.000 0 0 10.808.699.199 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 10.583.173.254 585.610.000 0 0 11.168.783.254 0 10.223.089.199 585.610.000 0 0 10.808.699.199 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 70.339.400 0 0 0 70.339.400 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 70.339.400 0 0 0 70.339.400 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN 0 287.895.000 0 0 0 287.895.000 0 299.895.000 74.875.500 0 0 374.770.500 II-8 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja BIDANG PERSANDIAN 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 287.895.000 0 0 0 287.895.000 0 299.895.000 74.875.500 0 0 374.770.500 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 39.895.702.609 2.894.650.100 0 0 42.790.352.709 0 44.343.568.609 411.825.100 0 0 44.755.393.709 2 22 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 0 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 424.310.000 0 0 0 424.310.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0 461.500.000 0 0 0 461.500.000 0 581.795.000 0 0 0 581.795.000 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 700.000.000 0 0 0 700.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 0 297.315.000 0 0 0 297.315.000 0 2.497.315.000 0 0 0 2.497.315.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 Kundha Kabudayan 0 33.566.710.109 2.829.650.100 0 0 36.396.360.209 0 35.687.941.109 371.825.100 0 0 36.059.766.209 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 0 1.232.497.500 0 0 0 1.232.497.500 0 1.218.987.500 0 0 0 1.218.987.500 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 521.250.000 0 0 0 521.250.000 0 521.250.000 0 0 0 521.250.000 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan 0 435.000.000 65.000.000 0 0 500.000.000 0 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 II-9 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 98.750.000 0 0 0 98.750.000 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 II-10 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 307.120.000 0 0 0 307.120.000 0 303.220.000 0 0 0 303.220.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 3.323.359.688 183.984.750 0 0 3.507.344.438 0 3.258.851.094 166.309.750 0 0 3.425.160.844 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 3.323.359.688 183.984.750 0 0 3.507.344.438 0 3.258.851.094 166.309.750 0 0 3.425.160.844 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 314.785.000 0 0 0 314.785.000 0 303.963.900 0 0 0 303.963.900 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 314.785.000 0 0 0 314.785.000 0 303.963.900 0 0 0 303.963.900 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34.755.241.600 51.576.668.713 2.051.248.558 0 0 53.627.917.271 30.989.021.150 50.280.671.755 1.776.536.323 0 0 52.057.208.078 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.115.000.000 5.210.290.927 101.940.000 0 0 5.312.230.927 1.000.000.000 5.108.233.319 106.580.000 0 0 5.214.813.319 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.115.000.000 5.210.290.927 101.940.000 0 0 5.312.230.927 1.000.000.000 5.108.233.319 106.580.000 0 0 5.214.813.319 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BBI Mina Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT TPI Arghamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 28.900.000.000 9.480.377.997 492.150.000 0 0 9.972.527.997 24.855.251.000 8.819.642.928 429.350.000 0 0 9.248.992.928 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 28.900.000.000 9.480.377.997 492.150.000 0 0 9.972.527.997 24.855.251.000 8.819.642.928 429.350.000 0 0 9.248.992.928 II-11 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 555.000.000 25.495.037.170 426.245.000 0 0 25.921.282.170 591.049.500 25.095.199.789 407.658.000 0 0 25.502.857.789 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 460.000.000 6.028.932.364 147.711.000 0 0 6.176.643.364 496.049.500 6.137.418.224 114.786.000 0 0 6.252.204.224 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 95.000.000 19.466.104.806 278.534.000 0 0 19.744.638.806 95.000.000 18.957.781.565 292.872.000 0 0 19.250.653.565 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.185.241.600 10.160.503.419 960.913.558 0 0 11.121.416.977 4.542.720.650 10.159.545.519 762.948.323 0 0 10.922.493.842 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan 4.185.241.600 10.160.503.419 960.913.558 0 0 11.121.416.977 4.542.720.650 10.159.545.519 762.948.323 0 0 10.922.493.842 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 1.006.119.200 70.000.000 0 0 1.076.119.200 0 927.810.200 70.000.000 0 0 997.810.200 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 0 1.006.119.200 70.000.000 0 0 1.076.119.200 0 927.810.200 70.000.000 0 0 997.810.200 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 224.340.000 0 0 0 224.340.000 0 170.240.000 0 0 0 170.240.000 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 0 224.340.000 0 0 0 224.340.000 0 170.240.000 0 0 0 170.240.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 0 80.684.305.934 398.336.500 0 0 81.082.642.434 0 76.921.962.509 1.716.680.000 0 0 78.638.642.509 II-12 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 26.997.938.770 252.593.000 0 0 27.250.531.770 0 27.059.558.059 1.661.570.000 0 0 28.721.128.059 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 565.000.000 0 0 0 565.000.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 0 0 0 0 27.170.000 1.293.865.000 0 0 1.321.035.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 24.871.238.770 129.293.000 0 0 25.000.531.770 0 24.110.765.059 138.138.000 0 0 24.248.903.059 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 390.000.000 100.000.000 0 0 490.000.000 0 720.523.000 229.567.000 0 0 950.090.000 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 0 506.700.000 23.300.000 0 0 530.000.000 0 530.000.000 0 0 0 530.000.000 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 II-13 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 511.100.000 0 0 0 511.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 53.686.367.164 145.743.500 0 0 53.832.110.664 0 49.862.404.450 55.110.000 0 0 49.917.514.450 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0 53.686.367.164 145.743.500 0 0 53.832.110.664 0 49.862.404.450 55.110.000 0 0 49.917.514.450 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.766.179.007.823 154.289.351.357 5.588.100.930 13.000.000.000 362.831.822.700 535.709.274.987 1.814.203.972.018 139.285.750.605 4.933.400.930 2.000.000.000 364.620.112.100 510.839.263.635 II-14 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 PERENCANAAN 0 5.425.970.848 998.400.000 0 0 6.424.370.848 0 5.201.471.848 970.200.000 0 0 6.171.671.848 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 5.425.970.848 998.400.000 0 0 6.424.370.848 0 5.201.471.848 970.200.000 0 0 6.171.671.848 5 02 KEUANGAN 1.766.179.007.823 51.410.726.845 4.409.839.000 13.000.000.000 362.831.822.700 431.652.388.545 1.814.203.972.018 51.988.764.100 3.783.339.000 2.000.000.000 364.620.112.100 422.392.215.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 1.766.179.007.823 51.410.726.845 4.409.839.000 13.000.000.000 362.831.822.700 431.652.388.545 1.814.203.972.018 51.988.764.100 3.783.339.000 2.000.000.000 364.620.112.100 422.392.215.200 5 03 KEPEGAWAIAN 0 96.970.443.664 179.861.930 0 0 97.150.305.594 0 81.669.669.657 179.861.930 0 0 81.849.531.587 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 0 96.970.443.664 179.861.930 0 0 97.150.305.594 0 81.669.669.657 179.861.930 0 0 81.849.531.587 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 177.760.000 0 0 0 177.760.000 0 152.395.000 0 0 0 152.395.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 0 177.760.000 0 0 0 177.760.000 0 152.395.000 0 0 0 152.395.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 304.450.000 0 0 0 304.450.000 0 273.450.000 0 0 0 273.450.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 304.450.000 0 0 0 304.450.000 0 273.450.000 0 0 0 273.450.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 0 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 II-15 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 0 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 0 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 40.267.922.246 1.081.210.600 0 0 41.349.132.846 0 39.707.998.556 1.007.097.400 0 0 40.715.095.956 7 01 KECAMATAN 0 40.267.922.246 1.081.210.600 0 0 41.349.132.846 0 39.707.998.556 1.007.097.400 0 0 40.715.095.956 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 0 2.252.916.667 32.395.500 0 0 2.285.312.167 0 2.319.787.667 24.090.000 0 0 2.343.877.667 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 0 2.330.660.086 26.500.000 0 0 2.357.160.086 0 2.285.553.086 26.500.000 0 0 2.312.053.086 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 0 2.232.849.390 87.189.000 0 0 2.320.038.390 0 2.200.505.390 84.001.000 0 0 2.284.506.390 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 0 2.360.550.432 69.288.000 0 0 2.429.838.432 0 2.314.788.432 56.288.000 0 0 2.371.076.432 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 0 2.472.615.733 39.400.000 0 0 2.512.015.733 0 2.428.145.609 39.400.000 0 0 2.467.545.609 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 0 2.415.415.971 13.510.000 0 0 2.428.925.971 0 2.241.289.616 13.510.000 0 0 2.254.799.616 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 0 2.308.382.336 70.550.000 0 0 2.378.932.336 0 2.334.282.836 70.550.000 0 0 2.404.832.836 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 0 2.189.620.522 61.935.000 0 0 2.251.555.522 0 2.141.614.611 47.925.000 0 0 2.189.539.611 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 0 2.466.830.305 78.375.000 0 0 2.545.205.305 0 2.427.454.874 122.720.000 0 0 2.550.174.874 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 0 1.994.572.741 80.980.000 0 0 2.075.552.741 0 1.989.137.346 59.480.000 0 0 2.048.617.346 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 0 2.179.524.276 50.713.000 0 0 2.230.237.276 0 2.171.089.276 42.875.000 0 0 2.213.964.276 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 0 2.006.934.916 53.475.000 0 0 2.060.409.916 0 2.016.324.916 33.975.000 0 0 2.050.299.916 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 0 2.174.464.859 70.101.000 0 0 2.244.565.859 0 2.247.291.954 83.175.000 0 0 2.330.466.954 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 0 2.020.502.632 84.210.700 0 0 2.104.713.332 0 1.990.394.928 68.620.000 0 0 2.059.014.928 II-16 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 0 2.199.848.252 78.173.000 0 0 2.278.021.252 0 2.150.438.252 78.173.000 0 0 2.228.611.252 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 0 2.348.808.151 51.005.000 0 0 2.399.813.151 0 2.214.460.708 51.005.000 0 0 2.265.465.708 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 0 2.335.236.346 91.382.000 0 0 2.426.618.346 0 2.280.808.046 74.782.000 0 0 2.355.590.046 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 0 1.978.188.631 42.028.400 0 0 2.020.217.031 0 1.954.631.009 30.028.400 0 0 1.984.659.409 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 0 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 0 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 0 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 TOTAL 1.941.675.909.832 1.439.683.962.421 217.225.928.770 13.000.000.000 362.831.822.700 2.032.741.713.891 1.985.328.493.903 1.507.431.275.017 196.600.536.686 2.000.000.000 364.620.112.100 2.070.651.923.803 SUNARYANTA BUPATI GUNUNGKIDUL, II-17 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 640.830.186.462 670.928.365.386 30.098.178.924 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 131.843.809.500 132.955.551.250 1.111.741.750 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.979.164.600 54.944.554.600 (34.610.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 75.959.150 75.959.150 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 75.959.150 75.959.150 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.959.150 75.959.150 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 349.186.800 349.186.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 125.895.900 125.895.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 125.895.900 125.895.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 223.290.900 223.290.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.290.900 223.290.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.302.965.950 2.302.965.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 137.015.920 379.831.920 242.816.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 137.015.920 379.831.920 242.816.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 2.165.950.030 1.923.134.030 (242.816.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.165.950.030 1.923.134.030 (242.816.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 249.148.900 249.148.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 249.148.900 249.148.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 249.148.900 249.148.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 45.575.300 45.575.300 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 45.575.300 45.575.300 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 05 Belanja Hibah 45.575.300 45.575.300 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 368.516.400 433.516.400 65.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 92.129.100 92.129.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 92.129.100 92.129.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 276.387.300 341.387.300 65.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 276.387.300 341.387.300 65.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 126.798.000 126.798.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 26.700.000 26.700.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05 Belanja Hibah 26.700.000 26.700.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 100.098.000 100.098.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.098.000 100.098.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 314.754.000 314.754.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 314.754.000 314.754.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.754.000 314.754.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 589.000.000 589.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 589.000.000 589.000.000 0 III-1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 589.000.000 589.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 625.000.000 625.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 125.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 Belanja Hibah 125.000.000 125.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000 500.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 500.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 561.136.000 487.776.000 (73.360.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 561.136.000 487.776.000 (73.360.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 561.136.000 487.776.000 (73.360.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 9.899.600 0 (9.899.600) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 9.899.600 0 (9.899.600) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.899.600 0 (9.899.600) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 196.755.000 224.590.600 27.835.600 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 196.755.000 224.590.600 27.835.600 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.755.000 224.590.600 27.835.600 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250.280.000 250.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 250.280.000 250.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.280.000 250.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 184.301.000 140.115.000 (44.186.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 184.301.000 140.115.000 (44.186.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.301.000 140.115.000 (44.186.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.483.750.000 47.483.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 39.408.309.140 39.408.309.140 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.679.709.140 32.679.709.140 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 6.728.600.000 6.728.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 8.075.440.860 8.075.440.860 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.595.162.140 6.595.162.140 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.480.278.720 1.480.278.720 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 116.830.000 116.830.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI 116.830.000 116.830.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.830.000 116.830.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 818.649.600 818.649.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 818.649.600 818.649.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 818.649.600 818.649.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 260.548.900 260.548.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 1 BELANJA OPERASI 130.274.450 130.274.450 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 1 05 Belanja Hibah 130.274.450 130.274.450 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 2 BELANJA MODAL 130.274.450 130.274.450 0 III-2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.274.450 130.274.450 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 35 5 1 BELANJA OPERASI 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 36 5 1 BELANJA OPERASI 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 37 5 1 BELANJA OPERASI 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 38 5 1 BELANJA OPERASI 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 39 5 1 BELANJA OPERASI 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.665.000 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 40 5 1 BELANJA OPERASI 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.672.945.000 51.822.232.750 1.149.287.750 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 389.404.500 389.404.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 389.404.500 389.404.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 389.404.500 389.404.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 439.050.000 439.050.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 439.050.000 439.050.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 439.050.000 439.050.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 650.250.000 650.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 216.750.000 216.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 216.750.000 216.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 433.500.000 433.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 433.500.000 433.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 432.200.000 432.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 432.200.000 432.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 432.200.000 432.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 1.307.925.000 1.307.925.000 0 III-3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 435.975.000 435.975.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 05 Belanja Hibah 435.975.000 435.975.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 871.950.000 871.950.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 871.950.000 871.950.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 608.000.000 1.145.157.800 537.157.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 152.000.000 152.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 152.000.000 152.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 456.000.000 993.157.800 537.157.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 456.000.000 993.157.800 537.157.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.544.345.350 7.544.345.350 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.265.037.600 1.265.037.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah 1.265.037.600 1.265.037.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 6.279.307.750 6.279.307.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.279.307.750 6.279.307.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 267.060.000 267.060.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 106.170.000 106.170.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05 Belanja Hibah 106.170.000 106.170.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 160.890.000 160.890.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.890.000 160.890.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 31.531.000 31.531.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL 31.531.000 31.531.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.531.000 31.531.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.019.955.000 1.019.955.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 333.680.000 333.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05 Belanja Hibah 333.680.000 333.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 686.275.000 686.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 686.275.000 686.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 2.636.665.000 2.636.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 642.545.000 642.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 Belanja Hibah 642.545.000 642.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 1.994.120.000 1.994.120.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.994.120.000 1.994.120.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 804.847.150 1.527.957.100 723.109.950 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 203.470.000 203.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 05 Belanja Hibah 203.470.000 203.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 601.377.150 1.324.487.100 723.109.950 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 601.377.150 1.324.487.100 723.109.950 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 2.117.729.600 2.117.729.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 437.554.600 437.554.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 429.600 429.600 0 III-4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 Belanja Hibah 437.125.000 437.125.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 1.680.175.000 1.680.175.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.680.175.000 1.680.175.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 178.150.000 178.150.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 178.150.000 178.150.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.150.000 178.150.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 460.800.000 460.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 460.800.000 460.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 460.800.000 460.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 187.217.900 187.217.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 139.005.900 139.005.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.505.900 26.505.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 Belanja Hibah 112.500.000 112.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 48.212.000 48.212.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.212.000 48.212.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 450.400.000 375.850.000 (74.550.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 450.400.000 375.850.000 (74.550.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.400.000 375.850.000 (74.550.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.670.000 1.670.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 1.670.000 1.670.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000 1.670.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 229.065.000 192.635.000 (36.430.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 229.065.000 192.635.000 (36.430.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.065.000 192.635.000 (36.430.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.930.000 248.930.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 248.930.000 248.930.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.930.000 248.930.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 84.416.000 84.416.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 84.416.000 84.416.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.416.000 84.416.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 29.602.180.000 29.602.180.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 25.819.621.450 25.819.621.450 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.757.094.450 19.757.094.450 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 6.062.527.000 6.062.527.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 3.782.558.550 3.782.558.550 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.754.394.150 2.754.394.150 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.028.164.400 1.028.164.400 0 III-5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 98.920.000 98.920.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 98.920.000 98.920.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.920.000 98.920.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 771.390.000 771.390.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 206.640.000 206.640.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 05 Belanja Hibah 206.640.000 206.640.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 564.750.000 564.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 564.750.000 564.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 79.688.500 79.688.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 1 BELANJA OPERASI 36.907.500 36.907.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 1 05 Belanja Hibah 36.907.500 36.907.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 42.781.000 42.781.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.781.000 42.781.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 7.860.000 7.860.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 48 5 1 BELANJA OPERASI 7.860.000 7.860.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 48 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000 7.860.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6.535.000 6.535.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 49 5 1 BELANJA OPERASI 6.535.000 6.535.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.535.000 6.535.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7.435.000 7.435.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 50 5 1 BELANJA OPERASI 7.435.000 7.435.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 50 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.435.000 7.435.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 745.000 745.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 51 5 1 BELANJA OPERASI 745.000 745.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 745.000 745.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.545.000 2.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 52 5 1 BELANJA OPERASI 2.545.000 2.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.545.000 2.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 6.035.000 6.035.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 53 5 1 BELANJA OPERASI 6.035.000 6.035.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.035.000 6.035.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.162.267.000 23.162.267.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 172.500.000 172.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 172.500.000 172.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 172.500.000 172.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 1.387.543.950 1.387.543.950 0 III-6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PAUD 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.918.000 1.225.918.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000 0 (3.528.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.222.390.000 1.225.918.000 3.528.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 161.625.950 161.625.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.625.950 161.625.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.149.119.950 1.149.119.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 949.119.950 949.119.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 949.119.950 949.119.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 183.196.100 183.196.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 183.196.100 183.196.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 183.196.100 183.196.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 514.820.000 514.820.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 514.820.000 514.820.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah 514.820.000 514.820.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 49.020.000 49.020.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 49.020.000 49.020.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.020.000 49.020.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 16.160.000 16.160.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 16.160.000 16.160.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.160.000 16.160.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 250.000.000 250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 225.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 225.000.000 225.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.482.350.000 1.482.350.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.482.350.000 1.482.350.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.350.000 1.482.350.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 249.065.000 249.065.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 249.065.000 249.065.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.065.000 249.065.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 25.480.000 25.480.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 25.480.000 25.480.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.480.000 25.480.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.599.110.000 17.599.110.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 17.592.110.000 17.592.110.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.940.000 706.940.000 0 III-7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 16.885.170.000 16.885.170.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 7.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 7.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 35.986.000 35.986.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 BELANJA OPERASI 35.986.000 35.986.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.986.000 35.986.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 22 5 1 BELANJA OPERASI 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.275.000 10.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 23 5 1 BELANJA OPERASI 10.275.000 10.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.275.000 10.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.209.000 10.209.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 24 5 1 BELANJA OPERASI 10.209.000 10.209.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.209.000 10.209.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 25 5 1 BELANJA OPERASI 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 26 5 1 BELANJA OPERASI 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.483.000 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 27 5 1 BELANJA OPERASI 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.233.000 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.029.432.900 3.026.496.900 (2.936.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 24.000.000 24.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 187.500.000 187.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 187.500.000 187.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000 187.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.228.550.000 1.242.425.000 13.875.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.228.550.000 1.242.425.000 13.875.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.158.550.000 1.172.425.000 13.875.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 Belanja Hibah 70.000.000 70.000.000 0 III-8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.000.000 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.483.680.000 1.483.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.483.680.000 1.483.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 1.483.680.000 1.483.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 18.906.000 2.100.000 (16.806.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 BELANJA OPERASI 18.906.000 2.100.000 (16.806.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.906.000 2.100.000 (16.806.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 49.771.900 49.766.900 (5.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 22 5 1 BELANJA OPERASI 49.771.900 49.766.900 (5.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.771.900 49.766.900 (5.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 3.290.000 3.290.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 24 5 1 BELANJA OPERASI 3.290.000 3.290.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.290.000 3.290.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 25 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 9.165.000 9.165.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 25 5 1 BELANJA OPERASI 9.165.000 9.165.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.165.000 9.165.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.835.000 8.835.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 26 5 1 BELANJA OPERASI 8.835.000 8.835.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.835.000 8.835.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.785.000 2.785.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 27 5 1 BELANJA OPERASI 2.785.000 2.785.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000 2.785.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.815.000 2.815.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 28 5 1 BELANJA OPERASI 2.815.000 2.815.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.815.000 2.815.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 9.135.000 9.135.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 29 5 1 BELANJA OPERASI 9.135.000 9.135.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.135.000 9.135.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 48.000.000 48.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 31.700.000 31.700.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 15.850.000 15.850.000 0 III-9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pendidikan Dasar 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.850.000 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.850.000 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.850.000 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.300.000 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7.171.450.200 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.171.450.200 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.171.450.200 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 15.790.000 15.790.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 13.010.000 13.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.690.000 1.690.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.690.000 1.690.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000 1.690.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 11.320.000 11.320.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.320.000 11.320.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000 11.320.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2.780.000 2.780.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.500.000 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 III-10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.280.000 1.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000 1.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 501.751.136.762 530.737.573.936 28.986.437.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.757.900 251.457.900 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.480.000 78.180.000 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.480.000 78.180.000 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.480.000 78.180.000 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 23.849.900 23.849.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.849.900 23.849.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.849.900 23.849.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.005.000 13.005.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.005.000 13.005.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.005.000 13.005.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.505.000 11.505.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.505.000 11.505.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.505.000 11.505.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.800.000 34.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.800.000 34.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000 34.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.318.000 73.318.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 73.318.000 73.318.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.318.000 73.318.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 497.899.196.462 526.917.333.636 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 497.784.577.262 526.802.714.436 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 497.784.577.262 526.802.714.436 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 497.784.577.262 526.802.714.436 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 III-11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.295.000 2.295.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.295.000 2.295.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.295.000 2.295.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 10.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.999.200 19.999.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.200 19.999.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.200 19.999.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.200.000 1.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.125.000 80.125.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.125.000 80.125.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.125.000 80.125.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 756.970.000 756.970.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.500.000 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 13.140.000 13.140.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.140.000 13.140.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.140.000 13.140.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.600.000 10.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 717.460.000 717.460.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 717.460.000 717.460.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 717.460.000 717.460.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.470.000 9.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.470.000 9.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.470.000 9.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4.800.000 4.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 III-12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.925.000 41.000.000 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 15.800.000 15.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 15.800.000 15.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.800.000 15.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.500.000 11.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.500.000 3.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 14.925.000 0 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.925.000 0 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.925.000 0 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.200.000 10.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.200.000 10.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 10.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.369.145.100 1.369.145.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.117.100 13.117.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.117.100 13.117.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.117.100 13.117.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 563.574.000 563.574.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 386.109.000 386.109.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.109.000 386.109.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 177.465.000 177.465.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.465.000 177.465.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 153.828.000 153.828.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 153.828.000 153.828.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.828.000 153.828.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.010.000 2.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.010.000 2.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000 2.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.770.000 63.770.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 63.770.000 63.770.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.770.000 63.770.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.780.000 3.780.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.780.000 3.780.000 0 III-13 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 3.780.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.456.000 95.456.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.456.000 95.456.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.456.000 95.456.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 473.610.000 473.610.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 473.610.000 473.610.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.610.000 473.610.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 41.000.000 41.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 41.000.000 41.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000 41.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 9.000.000 9.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000 9.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 804.968.900 804.968.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.668.900 450.668.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.668.900 450.668.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.668.900 450.668.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000.000 350.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 350.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 350.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.300.000 4.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.173.400 546.698.400 (13.475.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.800.000 134.400.000 (28.400.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.800.000 134.400.000 (28.400.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.800.000 134.400.000 (28.400.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 222.612.400 222.612.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 222.612.400 222.612.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.612.400 222.612.400 0 III-14 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.100.000 99.025.000 14.925.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 84.100.000 99.025.000 14.925.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.100.000 99.025.000 14.925.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.661.000 85.661.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.910.000 25.910.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.910.000 25.910.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 59.751.000 59.751.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.751.000 59.751.000 0 Jumlah Belanja 640.830.186.462 670.928.365.386 30.098.178.924 Total Surplus/(Defisit) (640.830.186.462) (670.928.365.386) (30.098.178.924) 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Sanggar Kegiatan Belajar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 589.862.619 582.762.619 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 448.783.465 448.783.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12.600.000 12.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 12.600.000 12.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 12.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 12.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 436.183.465 436.183.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 339.883.465 339.883.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 301.883.465 301.883.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.883.465 301.883.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 5 2 BELANJA MODAL 38.000.000 38.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000 38.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 96.300.000 96.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 89.420.000 89.420.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.420.000 89.420.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 5 2 BELANJA MODAL 6.880.000 6.880.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.880.000 6.880.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.079.154 133.979.154 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.469.250 49.469.250 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.884.500 6.884.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.884.500 6.884.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.884.500 6.884.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.190.000 21.190.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.880.000 10.880.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000 10.880.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 10.310.000 10.310.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.310.000 10.310.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.504.750 3.504.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.504.750 3.504.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.504.750 3.504.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.190.000 10.190.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.190.000 10.190.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.190.000 10.190.000 0 III-16 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Sanggar Kegiatan Belajar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.260.000 6.260.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.260.000 6.260.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.260.000 6.260.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.709.904 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.709.904 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.709.904 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.709.904 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.900.000 31.800.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.500.000 21.400.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.500.000 21.400.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000 21.400.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.400.000 7.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.400.000 7.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000 7.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Belanja 589.862.619 582.762.619 (7.100.000) Total Surplus/(Defisit) (589.862.619) (582.762.619) 7.100.000 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 139.198.580.517 156.717.398.648 17.518.818.131 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 65.648.456.824 72.543.007.319 6.894.550.495 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 28.071.089.222 28.042.655.222 (28.434.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.202.575.000 6.202.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 302.575.000 22.575.000 (280.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.575.000 22.575.000 (280.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 5.900.000.000 6.180.000.000 280.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.900.000.000 6.180.000.000 280.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 266.824.000 266.824.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 266.824.000 266.824.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.824.000 266.824.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.144.292.000 1.144.052.000 (240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 6.940.000 6.700.000 (240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.940.000 6.700.000 (240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 1.137.352.000 1.137.352.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 492.000.000 492.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 645.352.000 645.352.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.295.412.859 10.295.412.859 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 10.295.412.859 10.295.412.859 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.295.412.859 10.295.412.859 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.420.119.298 4.320.119.298 900.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 3.420.119.298 4.320.119.298 900.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.119.298 4.320.119.298 900.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 6.529.442.065 5.629.442.065 (900.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.529.442.065 5.629.442.065 (900.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.529.442.065 5.629.442.065 (900.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 28.194.000 0 (28.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 28.194.000 0 (28.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.194.000 0 (28.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 184.230.000 184.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 184.230.000 184.230.000 0 III-18 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.230.000 184.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.470.877.602 44.394.842.097 6.923.964.495 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 345.290.100 345.290.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 345.290.100 345.290.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.290.100 345.290.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 152.200.000 152.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 152.200.000 152.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.200.000 152.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 352.520.000 352.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 352.520.000 352.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.520.000 352.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 119.467.700 119.467.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 119.467.700 119.467.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.467.700 119.467.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 54.500.000 51.050.000 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 54.500.000 51.050.000 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000 51.050.000 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 628.515.000 628.435.000 (80.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 349.215.000 349.135.000 (80.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.215.000 349.135.000 (80.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 279.300.000 279.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 279.300.000 279.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 175.900.000 175.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 175.900.000 175.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.900.000 175.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.130.000 22.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.130.000 22.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.130.000 22.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21.530.000 21.460.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 21.530.000 21.460.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.530.000 21.460.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 178.755.000 178.335.000 (420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 178.755.000 178.335.000 (420.000) III-19 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.755.000 178.335.000 (420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 67.700.000 67.140.000 (560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 67.700.000 67.140.000 (560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.700.000 67.140.000 (560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 358.761.000 356.501.000 (2.260.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 358.761.000 356.501.000 (2.260.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 358.761.000 356.501.000 (2.260.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 313.850.000 515.385.000 201.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 188.390.000 389.925.000 201.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.390.000 389.925.000 201.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 125.460.000 125.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.460.000 125.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 34.275.000 26.875.000 (7.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 34.275.000 26.875.000 (7.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.275.000 26.875.000 (7.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 809.659.000 1.283.889.000 474.230.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 809.659.000 1.283.889.000 474.230.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 809.659.000 833.889.000 24.230.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 450.000.000 450.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 576.975.000 541.625.000 (35.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 576.975.000 541.625.000 (35.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 576.975.000 541.625.000 (35.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 506.065.000 505.625.000 (440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 506.065.000 505.625.000 (440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.065.000 505.625.000 (440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 529.182.000 532.922.000 3.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 529.182.000 532.922.000 3.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 529.182.000 532.922.000 3.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 30.130.000 30.060.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 30.130.000 30.060.000 (70.000) III-20 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000 30.060.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 19.245.000 36.930.494 17.685.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 19.245.000 36.930.494 17.685.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.245.000 36.930.494 17.685.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 407.869.000 407.169.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 407.869.000 407.169.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.869.000 407.169.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 31.220.358.802 37.220.138.803 5.999.780.001 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 31.220.358.802 37.220.138.803 5.999.780.001 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.220.358.802 37.220.138.803 5.999.780.001 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 505.000.000 782.794.000 277.794.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 505.000.000 782.794.000 277.794.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.000.000 782.794.000 277.794.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.490.000 105.510.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 14.890.000 14.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.890.000 14.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.890.000 14.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 91.600.000 90.620.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 91.600.000 90.620.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.600.000 90.620.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 55.230.000 55.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.710.000 8.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.710.000 8.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.710.000 8.710.000 0 III-21 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.710.000 8.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.520.000 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.520.000 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 279.696.000 279.696.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.456.000 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.456.000 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 144.240.000 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 144.240.000 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 144.240.000 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.240.000 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 118.689.800 117.539.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.539.800 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 63.539.800 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.539.800 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.539.800 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 55.150.000 55.150.000 0 III-22 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 55.150.000 55.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.150.000 55.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.150.000 55.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.096.507.893 83.721.925.529 10.625.417.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.875.000 112.925.000 (950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.035.000 38.725.000 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.035.000 38.725.000 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.035.000 38.725.000 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 45.865.000 45.225.000 (640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.865.000 45.225.000 (640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.865.000 45.225.000 (640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.925.000 8.925.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.925.000 8.925.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.925.000 8.925.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000 10.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.530.611.993 82.227.229.629 10.696.617.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 71.398.886.993 82.096.104.629 10.697.217.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.398.886.993 82.096.104.629 10.697.217.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 71.398.886.993 82.096.104.629 10.697.217.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.445.000 4.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.445.000 4.445.000 0 III-23 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.445.000 4.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 127.280.000 126.680.000 (600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 127.280.000 126.680.000 (600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.280.000 126.680.000 (600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.300.000 28.550.000 (23.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.300.000 24.550.000 (17.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.300.000 24.550.000 (17.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000 24.550.000 (17.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 4.000.000 (6.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4.000.000 (6.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 4.000.000 (6.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.254.000 324.714.000 (40.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 221.109.000 205.359.000 (15.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.806.000 82.056.000 (15.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.806.000 82.056.000 (15.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 123.303.000 123.303.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.303.000 123.303.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 23.977.000 3.977.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 23.977.000 3.977.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 23.977.000 3.977.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.945.000 89.178.000 (23.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 112.945.000 89.178.000 (23.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.945.000 89.178.000 (23.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.433.900 354.573.900 (2.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160.000 1.800.000 (1.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.160.000 1.800.000 (1.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.160.000 1.800.000 (1.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 254.277.500 252.777.500 (1.500.000) III-24 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 254.277.500 252.777.500 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.277.500 252.777.500 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.996.400 99.996.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.996.400 99.996.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.996.400 99.996.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 677.033.000 673.933.000 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 342.200.000 346.600.000 4.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 342.200.000 346.600.000 4.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.200.000 346.600.000 4.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.500.000 3.000.000 (4.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 3.000.000 (4.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 3.000.000 (4.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.020.000 32.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.020.000 32.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.020.000 32.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 280.313.000 280.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 280.313.000 280.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.313.000 280.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 12.000.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 12.000.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 12.000.000 (3.000.000) 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 424.310.000 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 424.310.000 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 424.310.000 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 424.310.000 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 424.310.000 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.310.000 424.310.000 0 Jumlah Belanja 139.622.890.517 157.141.708.648 17.518.818.131 Total Surplus/(Defisit) (139.622.890.517) (157.141.708.648) (17.518.818.131) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-25 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.279.331.500 1.279.331.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.279.331.500 1.279.331.500 0 Jumlah Pendapatan 1.279.331.500 1.279.331.500 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.007.625.500 2.062.729.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 728.294.000 728.294.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 722.394.000 722.394.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 131.138.000 131.138.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 131.138.000 131.138.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.138.000 131.138.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 11.870.000 11.870.000 0 III-26 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.870.000 11.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000 11.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.150.000 5.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.150.000 5.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000 5.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.900.000 1.900.000 0 III-27 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 238.451.000 238.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 238.451.000 238.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.451.000 238.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 42.870.000 42.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 42.870.000 42.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.870.000 42.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 63.475.000 63.475.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 63.475.000 63.475.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.475.000 63.475.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.050.000 20.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 20.050.000 20.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000 20.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit 12.650.000 12.650.000 0 III-28 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Menular dan Tidak Menular 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 12.650.000 12.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000 12.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.890.000 140.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 140.890.000 140.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 120.890.000 120.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.279.331.500 1.334.435.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.279.331.500 1.334.435.243 55.103.743 III-29 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.279.331.500 1.334.435.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.204.208.000 1.305.261.743 101.053.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 39.700.000 6.210.000 (33.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.164.508.000 1.299.051.743 134.543.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 75.123.500 29.173.500 (45.950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.123.500 29.173.500 (45.950.000) Jumlah Belanja 2.007.625.500 2.062.729.243 55.103.743 Total Surplus/(Defisit) (728.294.000) (783.397.743) (55.103.743) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-30 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.023.140.000 1.255.666.150 232.526.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.023.140.000 1.255.666.150 232.526.150 Jumlah Pendapatan 1.023.140.000 1.255.666.150 232.526.150 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.685.983.500 1.968.009.650 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 662.843.500 662.843.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 657.043.500 657.043.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.190.000 59.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.190.000 59.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.190.000 59.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.050.000 7.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.050.000 7.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000 7.050.000 0 III-31 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.350.000 6.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.350.000 6.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000 6.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.647.500 3.647.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.647.500 3.647.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.647.500 3.647.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana 2.500.000 2.500.000 0 III-32 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan/atau Berpotensi Bencana 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 278.340.000 278.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 278.340.000 278.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.340.000 278.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.150.000 30.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.150.000 30.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000 30.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.550.000 33.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 33.550.000 33.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.550.000 33.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.800.000 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 9.800.000 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 9.800.000 0 III-33 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.750.000 30.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 30.750.000 30.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000 30.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 129.916.000 129.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 129.916.000 129.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 109.916.000 109.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.300.000 1.300.000 0 III-34 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Nglipar II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.050.000 1.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000 1.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000 1.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.023.140.000 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.023.140.000 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.023.140.000 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.001.140.000 1.243.791.150 242.651.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.900.000 12.425.000 (4.475.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 984.240.000 1.231.366.150 247.126.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 22.000.000 61.375.000 39.375.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 61.375.000 39.375.000 Jumlah Belanja 1.685.983.500 1.968.009.650 282.026.150 Total Surplus/(Defisit) (662.843.500) (712.343.500) (49.500.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-35 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.350.456.000 1.350.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.350.456.000 1.350.456.000 0 Jumlah Pendapatan 1.350.456.000 1.350.456.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.957.899.700 2.133.848.545 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 607.443.700 607.443.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 601.643.700 601.643.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.355.000 108.355.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.355.000 108.355.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.355.000 108.355.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 6.218.000 6.218.000 0 III-36 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.218.000 6.218.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.218.000 6.218.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.400.000 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8.800.000 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.800.000 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.800.000 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.600.000 1.600.000 0 III-37 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 199.651.700 199.651.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 199.651.700 199.651.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.651.700 199.651.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31.650.000 31.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 31.650.000 31.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.650.000 31.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 62.445.000 62.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 62.445.000 62.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.445.000 62.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.700.000 10.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 10.700.000 10.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000 10.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 1.300.000 1.300.000 0 III-38 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7.630.000 7.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 7.630.000 7.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.630.000 7.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.494.000 120.494.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 120.494.000 120.494.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 100.494.000 100.494.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.700.000 1.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 III-39 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.350.456.000 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.350.456.000 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.350.456.000 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.456.000 1.493.777.620 143.321.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 27.300.000 27.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.323.156.000 1.466.477.620 143.321.620 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 32.627.225 32.627.225 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 32.627.225 32.627.225 Jumlah Belanja 1.957.899.700 2.133.848.545 175.948.845 Total Surplus/(Defisit) (607.443.700) (783.392.545) (175.948.845) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-40 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.223.666.832 1.223.666.832 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.223.666.832 1.223.666.832 0 Jumlah Pendapatan 1.223.666.832 1.223.666.832 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.803.285.332 1.952.387.276 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 579.618.500 579.618.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 573.818.500 573.818.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.392.600 79.392.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.392.600 79.392.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.392.600 79.392.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 10.015.905 10.015.905 0 III-41 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.015.905 10.015.905 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.015.905 10.015.905 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.550.000 7.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.550.000 7.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000 7.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.550.000 11.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.550.000 11.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000 11.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.750.000 6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000 6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000 6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.400.000 2.400.000 0 III-42 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.950.000 4.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.000 4.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000 4.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 187.956.000 187.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 187.956.000 187.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.956.000 187.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18.340.000 18.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 18.340.000 18.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.340.000 18.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.650.000 2.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.650.000 2.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000 2.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.480.000 61.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 61.480.000 61.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.480.000 61.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan 23.605.000 23.605.000 0 III-43 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 23.605.000 23.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.605.000 23.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 115.528.995 115.528.995 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 115.528.995 115.528.995 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 95.528.995 95.528.995 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 13.050.000 13.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 13.050.000 13.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000 13.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 50.000 50.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 50.000 50.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000 50.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.223.666.832 1.372.768.776 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.223.666.832 1.372.768.776 149.101.944 III-44 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Gedangsari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.223.666.832 1.372.768.776 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.210.666.832 1.321.143.776 110.476.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.250.000 22.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.188.416.832 1.298.893.776 110.476.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 13.000.000 51.625.000 38.625.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000 51.625.000 38.625.000 Jumlah Belanja 1.803.285.332 1.952.387.276 149.101.944 Total Surplus/(Defisit) (579.618.500) (728.720.444) (149.101.944) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-45 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.359.938.000 1.449.938.000 90.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.359.938.000 1.449.938.000 90.000.000 Jumlah Pendapatan 1.359.938.000 1.449.938.000 90.000.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.129.643.500 2.307.367.114 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 769.705.500 769.705.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 763.805.500 763.805.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 93.912.500 93.912.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.912.500 93.912.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.912.500 93.912.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 35.390.000 35.390.000 0 III-46 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.390.000 35.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.390.000 35.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.750.000 3.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.632.000 35.632.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.632.000 35.632.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.632.000 35.632.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.100.000 5.100.000 0 III-47 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 5.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 5.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.400.000 3.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 254.585.000 254.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 254.585.000 254.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.585.000 254.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.950.000 30.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.950.000 30.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000 30.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 66.225.000 66.225.000 0 III-48 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Promosi Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 66.225.000 66.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.225.000 66.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17.100.000 17.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 17.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 17.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 147.961.000 147.961.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 147.961.000 147.961.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 127.961.000 127.961.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 12.500.000 12.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.850.000 2.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 2.850.000 0 III-49 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 2.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.450.000 1.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.450.000 1.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000 1.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.359.938.000 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.359.938.000 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.359.938.000 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.988.000 1.467.711.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 26.900.000 26.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.263.088.000 1.440.811.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 69.950.000 69.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.700.000 57.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.250.000 12.250.000 0 Jumlah Belanja 2.129.643.500 2.307.367.114 177.723.614 Total Surplus/(Defisit) (769.705.500) (857.429.114) (87.723.614) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-50 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.021.016.766 1.140.000.000 118.983.234 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.021.016.766 1.140.000.000 118.983.234 Jumlah Pendapatan 1.021.016.766 1.140.000.000 118.983.234 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.659.547.766 1.833.585.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 638.531.000 638.531.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 632.731.000 632.731.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 80.430.000 80.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.430.000 80.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.430.000 80.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 7.284.600 7.284.600 0 III-51 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.284.600 7.284.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.284.600 7.284.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.250.000 14.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.250.000 14.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000 14.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 7.600.000 7.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.600.000 7.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000 7.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.600.000 12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.000.000 6.000.000 0 III-52 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.312.400 211.312.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 211.312.400 211.312.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.312.400 211.312.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.560.000 19.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 19.560.000 19.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.560.000 19.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70.225.000 70.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 70.225.000 70.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.225.000 70.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.150.000 8.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 8.150.000 8.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000 8.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 2.200.000 2.200.000 0 III-53 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 28.200.000 28.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 28.200.000 28.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000 28.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.569.000 125.569.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 125.569.000 125.569.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 105.569.000 105.569.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 III-54 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Patuk II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.021.016.766 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.021.016.766 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.021.016.766 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 991.016.766 1.145.054.428 154.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 976.616.766 1.130.654.428 154.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 50.000.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Jumlah Belanja 1.659.547.766 1.833.585.428 174.037.662 Total Surplus/(Defisit) (638.531.000) (693.585.428) (55.054.428) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-55 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.693.323.112 1.693.323.112 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.693.323.112 1.693.323.112 0 Jumlah Pendapatan 1.693.323.112 1.693.323.112 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.605.904.612 2.690.007.008 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 912.581.500 912.581.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 906.681.500 906.681.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.850.000 66.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.850.000 66.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.850.000 66.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.975.000 2.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.975.000 2.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000 2.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 17.870.000 17.870.000 0 III-56 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.870.000 17.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.870.000 17.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.400.000 13.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.400.000 13.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 13.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.800.000 4.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 3.000.000 0 III-57 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 315.205.000 315.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 315.205.000 315.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.205.000 315.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 176.445.000 176.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 176.445.000 176.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.445.000 176.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8.360.000 8.360.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 8.360.000 8.360.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000 8.360.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan 77.964.500 77.964.500 0 III-58 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 77.964.500 77.964.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.964.500 77.964.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 174.102.000 174.102.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 174.102.000 174.102.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 151.752.000 151.752.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000 22.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.710.000 1.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.710.000 1.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000 1.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.693.323.112 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.693.323.112 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.693.323.112 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.693.323.112 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 0 (1.800.000) III-59 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.691.523.112 1.777.425.508 85.902.396 Jumlah Belanja 2.605.904.612 2.690.007.008 84.102.396 Total Surplus/(Defisit) (912.581.500) (996.683.896) (84.102.396) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-60 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.255.621.369 2.428.872.000 173.250.631 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.255.621.369 2.428.872.000 173.250.631 Jumlah Pendapatan 2.255.621.369 2.428.872.000 173.250.631 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.253.965.369 3.616.094.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 998.344.000 998.344.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 992.444.000 992.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 70.215.000 70.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.215.000 70.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.215.000 70.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 27.990.000 27.990.000 0 III-61 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.990.000 27.990.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.990.000 27.990.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.850.000 4.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.850.000 4.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000 4.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16.050.000 16.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.050.000 16.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000 16.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.800.000 2.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 III-62 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 326.962.000 326.962.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 326.962.000 326.962.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.962.000 326.962.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 28.755.000 28.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 28.755.000 28.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.755.000 28.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.797.000 200.797.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 200.797.000 200.797.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.797.000 200.797.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.400.000 27.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 27.400.000 27.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000 27.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 189.775.000 189.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 189.775.000 189.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 166.275.000 166.275.000 0 III-63 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000 23.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 61.300.000 61.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 61.300.000 61.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.300.000 61.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.255.621.369 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.255.621.369 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.255.621.369 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.247.621.369 2.593.750.755 346.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.400.000 4.575.000 (16.825.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.226.221.369 2.589.175.755 362.954.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000 24.000.000 16.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 24.000.000 24.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 8.000.000 0 (8.000.000) Jumlah Belanja 3.253.965.369 3.616.094.755 362.129.386 Total Surplus/(Defisit) (998.344.000) (1.187.222.755) (188.878.755) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-64 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.050.144.000 1.110.144.000 60.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.050.144.000 1.110.144.000 60.000.000 Jumlah Pendapatan 1.050.144.000 1.110.144.000 60.000.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.800.193.000 1.919.294.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 750.049.000 750.049.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 744.149.000 744.149.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 77.010.000 77.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.010.000 77.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.010.000 77.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.275.000 4.275.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.275.000 4.275.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.275.000 4.275.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 13.740.000 13.740.000 0 III-65 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.740.000 13.740.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000 13.740.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.500.000 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.500.000 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 14.600.000 14.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000 14.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000 14.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 37.600.000 37.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 37.600.000 37.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000 37.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 2.500.000 0 III-66 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 250.420.000 250.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 250.420.000 250.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.420.000 250.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.900.000 20.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 20.900.000 20.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000 20.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 54.195.000 54.195.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 54.195.000 54.195.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.195.000 54.195.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.150.000 13.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 13.150.000 13.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000 13.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 4.750.000 4.750.000 0 III-67 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.750.000 4.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 4.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.100.000 30.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.000 30.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000 30.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.624.000 144.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 144.624.000 144.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 124.624.000 124.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.500.000 5.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 5.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.035.000 5.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 5.035.000 5.035.000 0 III-68 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ponjong II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.035.000 5.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.050.144.000 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.050.144.000 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.050.144.000 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.040.144.000 1.152.245.894 112.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.200.000 63.151.894 46.951.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.944.000 1.089.094.000 65.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 17.000.000 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 17.000.000 7.000.000 Jumlah Belanja 1.800.193.000 1.919.294.894 119.101.894 Total Surplus/(Defisit) (750.049.000) (809.150.894) (59.101.894) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-69 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.276.699.000 2.276.699.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.276.699.000 2.276.699.000 0 Jumlah Pendapatan 2.276.699.000 2.276.699.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.305.429.500 3.451.507.860 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.028.730.500 1.028.730.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.022.830.500 1.022.830.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.190.000 71.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.190.000 71.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.190.000 71.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 44.500.000 44.500.000 0 III-70 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.500.000 44.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000 44.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.292.500 8.292.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.292.500 8.292.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.292.500 8.292.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.310.000 31.310.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.310.000 31.310.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.310.000 31.310.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.100.000 11.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.100.000 11.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000 11.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.400.000 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang 4.400.000 4.400.000 0 III-71 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 338.550.000 338.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 338.550.000 338.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 338.550.000 338.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 27.950.000 27.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 27.950.000 27.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.950.000 27.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 69.975.000 69.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 69.975.000 69.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.975.000 69.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.400.000 18.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 18.400.000 18.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000 18.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.000.000 2.000.000 0 III-72 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 58.880.000 58.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 58.880.000 58.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.880.000 58.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 195.783.000 195.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 195.783.000 195.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 171.283.000 171.283.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000 24.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 107.400.000 107.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 107.400.000 107.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000 107.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.276.699.000 2.422.777.360 146.078.360 III-73 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.276.699.000 2.422.777.360 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.276.699.000 2.422.777.360 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.251.699.000 2.382.277.360 130.578.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.800.000 19.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.899.000 2.362.477.360 130.578.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 40.500.000 15.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 40.500.000 15.500.000 Jumlah Belanja 3.305.429.500 3.451.507.860 146.078.360 Total Surplus/(Defisit) (1.028.730.500) (1.174.808.860) (146.078.360) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-74 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.809.835.596 1.990.819.156 180.983.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.809.835.596 1.990.819.156 180.983.560 Jumlah Pendapatan 1.809.835.596 1.990.819.156 180.983.560 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.734.534.496 3.050.406.446 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 924.698.900 924.698.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 918.898.900 918.898.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.150.000 51.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.150.000 51.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000 51.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 53.975.000 53.975.000 0 III-75 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.975.000 53.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.975.000 53.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9.850.000 9.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.850.000 9.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000 9.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.800.000 11.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.800.000 11.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 11.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.850.000 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.850.000 8.850.000 0 III-76 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 302.199.000 302.199.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 302.199.000 302.199.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.199.000 302.199.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 60.335.000 60.335.000 0 III-77 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 60.335.000 60.335.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.335.000 60.335.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 69.750.000 69.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 69.750.000 69.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000 69.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 43.600.000 43.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 43.600.000 43.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000 43.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 176.412.000 176.412.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 176.412.000 176.412.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 154.000.000 154.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.412.000 22.412.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 49.000.000 49.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 49.000.000 49.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 49.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.050.000 10.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 10.050.000 10.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang 10.050.000 10.050.000 0 III-78 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.577.900 5.577.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 5.577.900 5.577.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.577.900 5.577.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.809.835.596 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.809.835.596 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.809.835.596 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.809.835.596 2.044.135.546 234.299.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.000.000 0 (21.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.788.835.596 2.044.135.546 255.299.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 81.572.000 81.572.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 81.572.000 81.572.000 Jumlah Belanja 2.734.534.496 3.050.406.446 315.871.950 Total Surplus/(Defisit) (924.698.900) (1.059.587.290) (134.888.390) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-79 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.150.905.358 2.473.541.161 322.635.803 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.150.905.358 2.473.541.161 322.635.803 Jumlah Pendapatan 2.150.905.358 2.473.541.161 322.635.803 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.163.075.858 3.684.604.037 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.012.170.500 1.012.170.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.006.370.500 1.006.370.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.518.000 58.518.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.518.000 58.518.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.518.000 58.518.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 47.800.000 47.800.000 0 III-80 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.800.000 47.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000 47.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.870.000 46.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.870.000 46.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.870.000 46.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5.050.000 5.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 5.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 5.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.242.500 32.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.242.500 32.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.242.500 32.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 36.075.000 36.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 36.075.000 36.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.075.000 36.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang 750.000 750.000 0 III-81 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 358.759.000 358.759.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 358.759.000 358.759.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 358.759.000 358.759.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.900.000 11.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 11.900.000 11.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000 11.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.100.000 8.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.100.000 8.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000 8.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 39.065.000 39.065.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 39.065.000 39.065.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.065.000 39.065.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.500.000 10.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 108.535.000 108.535.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 108.535.000 108.535.000 0 III-82 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Wonosari II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.535.000 108.535.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 192.956.000 192.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 192.956.000 192.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 168.456.000 168.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000 24.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.150.905.358 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.150.905.358 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.150.905.358 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.112.905.358 2.629.433.537 516.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.112.905.358 2.629.433.537 516.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 38.000.000 43.000.000 5.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000 43.000.000 5.000.000 Jumlah Belanja 3.163.075.858 3.684.604.037 521.528.179 Total Surplus/(Defisit) (1.012.170.500) (1.211.062.876) (198.892.376) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-83 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.691.209.500 1.691.209.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.691.209.500 1.691.209.500 0 Jumlah Pendapatan 1.691.209.500 1.691.209.500 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.512.562.000 2.859.140.801 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 821.352.500 821.352.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 815.552.500 815.552.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.394.800 79.394.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.394.800 79.394.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.394.800 79.394.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 39.075.000 39.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 BELANJA 39.075.000 39.075.000 0 III-84 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.075.000 39.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 850.000 850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 850.000 850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 28.800.000 28.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 28.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16.128.000 16.128.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.128.000 16.128.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.128.000 16.128.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 III-85 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 269.205.000 269.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 269.205.000 269.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.205.000 269.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 66.770.000 66.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 66.770.000 66.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.770.000 66.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.487.200 27.487.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 27.487.200 27.487.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang 27.487.200 27.487.200 0 III-86 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 157.708.500 157.708.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 157.708.500 157.708.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 136.708.500 136.708.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 100.000 100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.834.000 2.834.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 2.834.000 2.834.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.834.000 2.834.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.691.209.500 2.037.788.301 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.691.209.500 2.037.788.301 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.691.209.500 2.037.788.301 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.646.209.500 1.794.676.301 148.466.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 18.900.000 18.900.000 0 III-87 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.627.309.500 1.775.776.301 148.466.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 45.000.000 243.112.000 198.112.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 173.112.000 148.112.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 70.000.000 50.000.000 Jumlah Belanja 2.512.562.000 2.859.140.801 346.578.801 Total Surplus/(Defisit) (821.352.500) (1.167.931.301) (346.578.801) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-88 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.851.837.553 1.725.765.013 (126.072.540) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.851.837.553 1.725.765.013 (126.072.540) Jumlah Pendapatan 1.851.837.553 1.725.765.013 (126.072.540) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.602.365.053 2.561.677.818 (40.687.235) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 750.527.500 750.526.900 (600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 744.727.500 744.726.900 (600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.220.500 72.720.000 (2.500.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.220.500 72.720.000 (2.500.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.220.500 72.720.000 (2.500.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 8.880.000 10.580.000 1.700.000 III-89 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.880.000 10.580.000 1.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.880.000 10.580.000 1.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000 20.000.000 800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 20.000.000 800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 20.000.000 800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 29.230.000 29.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 29.230.000 29.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.230.000 29.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.650.000 1.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000 1.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000 1.000.000 0 III-90 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 247.472.000 247.471.900 (100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 247.472.000 247.471.900 (100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.472.000 247.471.900 (100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 58.470.000 58.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 58.470.000 58.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.470.000 58.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.950.000 2.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.950.000 2.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000 2.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 65.895.000 65.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 65.895.000 65.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.895.000 65.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 8.510.000 8.510.000 0 III-91 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 8.510.000 8.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.510.000 8.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.685.000 144.685.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 144.685.000 144.685.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 124.685.000 124.685.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 33.000.000 33.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 33.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 33.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 165.000 165.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 165.000 165.000 0 III-92 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Karangmojo II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000 165.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.851.837.553 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.851.837.553 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.851.837.553 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.718.837.553 1.792.496.406 73.658.853 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.300.000 4.125.000 (13.175.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.701.537.553 1.788.371.406 86.833.853 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 133.000.000 18.654.512 (114.345.488) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000 18.654.512 (114.345.488) Jumlah Belanja 2.602.365.053 2.561.677.818 (40.687.235) Total Surplus/(Defisit) (750.527.500) (835.912.805) (85.385.305) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-93 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 870.118.950 870.118.950 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 870.118.950 870.118.950 0 Jumlah Pendapatan 870.118.950 870.118.950 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.505.520.950 1.548.873.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 635.402.000 635.402.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 629.602.000 629.602.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.190.000 34.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.190.000 34.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.190.000 34.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 14.000.000 14.000.000 0 III-94 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9.650.000 9.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.650.000 9.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000 9.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.100.000 35.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.100.000 35.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000 35.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 13.600.000 13.600.000 0 III-95 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.000 13.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000 13.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 207.596.000 207.596.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 207.596.000 207.596.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.596.000 207.596.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18.850.000 18.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 18.850.000 18.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000 18.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 68.750.000 68.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 68.750.000 68.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000 68.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.300.000 14.300.000 0 III-96 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 14.300.000 14.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000 14.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 124.916.000 124.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 124.916.000 124.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 0 104.916.000 104.916.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.916.000 20.000.000 (104.916.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 III-97 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 870.118.950 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 870.118.950 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 870.118.950 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 854.998.950 896.251.085 41.252.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 27.500.000 27.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 827.498.950 868.751.085 41.252.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 15.120.000 17.220.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.100.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.120.000 15.120.000 0 Jumlah Belanja 1.505.520.950 1.548.873.085 43.352.135 Total Surplus/(Defisit) (635.402.000) (678.754.135) (43.352.135) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-98 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.523.396.820 1.523.396.820 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.523.396.820 1.523.396.820 0 Jumlah Pendapatan 1.523.396.820 1.523.396.820 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.248.866.620 2.268.066.620 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 725.469.800 725.469.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 719.569.800 719.569.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 69.710.000 69.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.710.000 69.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.710.000 69.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 5.920.000 5.920.000 0 III-99 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.920.000 5.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000 5.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.700.000 11.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.700.000 11.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000 11.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 750.000 750.000 0 III-100 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 237.560.000 237.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 237.560.000 237.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.560.000 237.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 66.670.000 66.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 66.670.000 66.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.670.000 66.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 51.175.000 51.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 51.175.000 51.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.175.000 51.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 III-101 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 31.450.000 31.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 31.450.000 31.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.450.000 31.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.409.000 140.409.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 140.409.000 140.409.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 120.409.000 120.409.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 925.800 925.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 925.800 925.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.800 925.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.523.396.820 1.542.596.820 19.200.000 III-102 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Panggang II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.523.396.820 1.542.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.523.396.820 1.542.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.489.396.820 1.508.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 32.450.000 4.725.000 (27.725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.456.946.820 1.503.871.820 46.925.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 34.000.000 34.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.000.000 34.000.000 0 Jumlah Belanja 2.248.866.620 2.268.066.620 19.200.000 Total Surplus/(Defisit) (725.469.800) (744.669.800) (19.200.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-103 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.488.013.680 1.488.013.680 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.488.013.680 1.488.013.680 0 Jumlah Pendapatan 1.488.013.680 1.488.013.680 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.175.896.480 2.249.513.791 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 687.882.800 687.882.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 682.082.800 682.082.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 74.750.000 74.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.750.000 74.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.750.000 74.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 8.926.800 8.926.800 0 III-104 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.926.800 8.926.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.926.800 8.926.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 4.250.000 4.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.250.000 4.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 4.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.250.000 3.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.000 3.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000 3.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 13.010.000 13.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.010.000 13.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.010.000 13.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 200.000 200.000 0 III-105 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 225.920.000 225.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 225.920.000 225.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.920.000 225.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 36.250.000 36.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 36.250.000 36.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000 36.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 103.400.000 103.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 103.400.000 103.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.400.000 103.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.030.000 29.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 29.030.000 29.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.030.000 29.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 133.996.000 133.996.000 0 III-106 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Puskesmas 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 133.996.000 133.996.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 113.996.000 113.996.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.600.000 18.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 18.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000 18.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.488.013.680 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.488.013.680 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.488.013.680 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.461.313.680 1.534.930.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.100.000 14.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang 1.447.213.680 1.520.830.991 73.617.311 III-107 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 26.700.000 26.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.700.000 26.700.000 0 Jumlah Belanja 2.175.896.480 2.249.513.791 73.617.311 Total Surplus/(Defisit) (687.882.800) (761.500.111) (73.617.311) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-108 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 960.000.000 960.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 960.000.000 960.000.000 0 Jumlah Pendapatan 960.000.000 960.000.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.623.992.000 1.692.633.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.992.000 663.992.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 658.192.000 658.192.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 53.380.000 53.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.380.000 53.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.380.000 53.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 19.930.000 19.930.000 0 III-109 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.930.000 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.930.000 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18.675.000 18.675.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.675.000 18.675.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000 18.675.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.900.000 15.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.900.000 15.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000 15.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000 1.000.000 0 III-110 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 216.050.000 216.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 216.050.000 216.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.050.000 216.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 70.010.000 70.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 70.010.000 70.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.010.000 70.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.650.000 4.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.000 4.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000 4.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 66.525.000 66.525.000 0 III-111 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Promosi Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 66.525.000 66.525.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.525.000 66.525.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.850.000 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 8.850.000 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19.650.000 19.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 19.650.000 19.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000 19.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 129.822.000 129.822.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 129.822.000 129.822.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 109.822.000 109.822.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang 400.000 400.000 0 III-112 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 960.000.000 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 960.000.000 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 960.000.000 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 960.000.000 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 935.000.000 1.003.641.289 68.641.289 Jumlah Belanja 1.623.992.000 1.692.633.289 68.641.289 Total Surplus/(Defisit) (663.992.000) (732.633.289) (68.641.289) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-113 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.253.400.903 1.489.161.450 235.760.547 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.253.400.903 1.489.161.450 235.760.547 Jumlah Pendapatan 1.253.400.903 1.489.161.450 235.760.547 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.993.858.403 2.323.299.930 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 740.457.500 740.457.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 734.657.500 734.657.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.515.000 67.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.515.000 67.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.515.000 67.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 7.485.000 7.485.000 0 III-114 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.485.000 7.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.485.000 7.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 20.500.000 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 520.000 520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 520.000 520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 520.000 520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.938.000 15.938.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.938.000 15.938.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.938.000 15.938.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.750.000 2.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 500.000 500.000 0 III-115 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.228.500 1.228.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.228.500 1.228.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.228.500 1.228.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 243.856.000 243.856.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 243.856.000 243.856.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.856.000 243.856.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.850.000 21.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 21.850.000 21.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000 21.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 98.800.000 98.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 98.800.000 98.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000 98.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.800.000 6.800.000 0 III-116 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 69.153.000 69.153.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 69.153.000 69.153.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.153.000 69.153.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 142.849.000 142.849.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 142.849.000 142.849.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 122.849.000 122.849.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 19.200.000 19.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 19.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 19.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 150.000 0 III-117 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tepus II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 213.000 213.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 213.000 213.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.000 213.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.253.400.903 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.253.400.903 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.253.400.903 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.223.400.903 1.552.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.100.000 0 (17.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.206.300.903 1.552.842.430 346.541.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 30.000.000 0 Jumlah Belanja 1.993.858.403 2.323.299.930 329.441.527 Total Surplus/(Defisit) (740.457.500) (834.138.480) (93.680.980) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-118 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.959.519.292 1.959.519.292 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.959.519.292 1.959.519.292 0 Jumlah Pendapatan 1.959.519.292 1.959.519.292 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.784.025.892 2.900.681.285 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 824.506.600 824.506.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 818.706.600 818.706.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 124.090.000 124.090.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 124.090.000 124.090.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.090.000 124.090.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 7.775.000 7.775.000 0 III-119 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.775.000 7.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.775.000 7.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.750.000 5.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.750.000 5.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000 5.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 23.055.600 23.055.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.055.600 23.055.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.055.600 23.055.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.520.000 11.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.520.000 11.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000 11.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.815.000 1.815.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.815.000 1.815.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000 1.815.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.500.000 1.500.000 0 III-120 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 271.015.000 271.015.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 271.015.000 271.015.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.015.000 271.015.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 63.020.000 63.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 63.020.000 63.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.020.000 63.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.530.000 61.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 61.530.000 61.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.530.000 61.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.750.000 18.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 18.750.000 18.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000 18.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 2.500.000 2.500.000 0 III-121 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 158.021.000 158.021.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 158.021.000 158.021.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 137.021.000 137.021.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.250.000 2.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.765.000 3.765.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 3.765.000 3.765.000 0 III-122 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.765.000 3.765.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.959.519.292 2.076.174.685 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.959.519.292 2.076.174.685 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.959.519.292 2.076.174.685 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.947.519.292 2.038.209.685 90.690.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.600.000 2.400.000 (7.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.937.919.292 2.035.809.685 97.890.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 37.965.000 25.965.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 37.965.000 25.965.000 Jumlah Belanja 2.784.025.892 2.900.681.285 116.655.393 Total Surplus/(Defisit) (824.506.600) (941.161.993) (116.655.393) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-123 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.181.373.250 2.181.373.250 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.181.373.250 2.181.373.250 0 Jumlah Pendapatan 2.181.373.250 2.181.373.250 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.057.503.250 3.245.120.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 876.130.000 876.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 870.330.000 870.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 72.485.000 72.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.485.000 72.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.485.000 72.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.370.000 3.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.370.000 3.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000 3.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 29.530.000 29.530.000 0 III-124 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.530.000 29.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.530.000 29.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.900.000 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.500.000 17.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 17.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 17.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 500.000 0 III-125 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 286.244.000 286.244.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 286.244.000 286.244.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.244.000 286.244.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 59.505.000 59.505.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 59.505.000 59.505.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.505.000 59.505.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 124.124.000 124.124.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 124.124.000 124.124.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.124.000 124.124.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.500.000 19.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 19.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000 19.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 24.900.000 24.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 24.900.000 24.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000 24.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 167.372.000 167.372.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 167.372.000 167.372.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 145.872.000 145.872.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 21.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui 30.000.000 30.000.000 0 III-126 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pendekatan Keluarga 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.181.373.250 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.181.373.250 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.181.373.250 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.171.373.250 2.326.490.050 155.116.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 32.900.000 32.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.138.473.250 2.293.590.050 155.116.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 42.500.000 32.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 42.500.000 32.500.000 Jumlah Belanja 3.057.503.250 3.245.120.050 187.616.800 Total Surplus/(Defisit) (876.130.000) (1.063.746.800) (187.616.800) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 III-127 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-128 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.529.597.620 2.529.597.620 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.529.597.620 2.529.597.620 0 Jumlah Pendapatan 2.529.597.620 2.529.597.620 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.384.828.620 3.992.567.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 855.231.000 855.231.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 849.431.000 849.431.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 151.474.000 151.474.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 151.474.000 151.474.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.474.000 151.474.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.565.000 12.565.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 5 1 BELANJA 12.565.000 12.565.000 0 III-129 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.565.000 12.565.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.500.000 14.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.500.000 14.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000 14.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.425.000 2.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.425.000 2.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000 2.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 III-130 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 283.438.000 283.438.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 283.438.000 283.438.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.438.000 283.438.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.225.000 19.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 19.225.000 19.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.225.000 19.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 74.205.000 74.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 74.205.000 74.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.205.000 74.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.800.000 16.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 III-131 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 51.200.000 51.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 51.200.000 51.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000 51.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 163.799.000 163.799.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 163.799.000 163.799.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 142.299.000 142.299.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 21.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.529.597.620 3.137.336.956 607.739.336 III-132 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.529.597.620 3.137.336.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.529.597.620 3.137.336.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.397.597.620 2.715.514.206 317.916.586 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.300.000 24.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.373.297.620 2.691.214.206 317.916.586 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 132.000.000 421.822.750 289.822.750 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.000.000 155.748.000 59.748.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.000.000 266.074.750 230.074.750 Jumlah Belanja 3.384.828.620 3.992.567.956 607.739.336 Total Surplus/(Defisit) (855.231.000) (1.462.970.336) (607.739.336) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-133 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.249.800.000 1.249.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.249.800.000 1.249.800.000 0 Jumlah Pendapatan 1.249.800.000 1.249.800.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.958.731.000 2.075.038.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 708.931.000 708.931.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.131.000 703.131.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.148.400 63.340.100 5.191.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.148.400 63.340.100 5.191.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.148.400 63.340.100 5.191.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 41.380.000 40.088.300 (1.291.700) III-134 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.380.000 40.088.300 (1.291.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.380.000 40.088.300 (1.291.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.250.000 0 (1.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 0 (1.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 0 (1.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.517.100 7.517.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.517.100 7.517.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.517.100 7.517.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000.000 10.000.000 0 III-135 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 233.390.500 230.740.500 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 233.390.500 230.740.500 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.390.500 230.740.500 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 27.750.000 27.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 27.750.000 27.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000 27.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 29.680.000 29.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 29.680.000 29.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.680.000 29.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.100.000 22.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 22.100.000 22.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000 22.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 4.500.000 4.500.000 0 III-136 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 45.550.000 45.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 45.550.000 45.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000 45.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 137.585.000 137.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 137.585.000 137.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 117.585.000 117.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 64.400.000 64.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 64.400.000 64.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000 64.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 480.000 480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 480.000 0 III-137 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.249.800.000 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.249.800.000 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.249.800.000 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.169.800.000 1.286.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.700.000 0 (21.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.148.100.000 1.286.107.610 138.007.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000 80.000.000 0 Jumlah Belanja 1.958.731.000 2.075.038.610 116.307.610 Total Surplus/(Defisit) (708.931.000) (825.238.610) (116.307.610) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0023 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-138 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.063.790.079 963.790.079 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.063.790.079 963.790.079 (100.000.000) Jumlah Pendapatan 1.063.790.079 963.790.079 (100.000.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.589.032.579 1.555.843.945 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 525.242.500 525.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 519.442.500 519.442.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.900.000 62.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.900.000 62.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000 62.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 6.660.000 6.660.000 0 III-139 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.660.000 6.660.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000 6.660.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16.560.000 16.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.560.000 16.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000 16.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.522.500 7.522.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.522.500 7.522.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.522.500 7.522.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 3.300.000 3.300.000 0 III-140 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 169.695.000 169.695.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 169.695.000 169.695.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.695.000 169.695.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 52.700.000 52.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 52.700.000 52.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000 52.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.600.000 5.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 24.085.000 24.085.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 24.085.000 24.085.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.085.000 24.085.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5.950.000 5.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 5.950.000 5.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000 5.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10.650.000 10.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 10.650.000 10.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000 10.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 106.120.000 106.120.000 0 III-141 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Puskesmas 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 106.120.000 106.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 86.120.000 86.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 36.000.000 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.063.790.079 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.063.790.079 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.063.790.079 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.063.790.079 1.023.901.445 (39.888.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 43.300.000 25.200.000 (18.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang 1.020.490.079 998.701.445 (21.788.634) III-142 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Ngawen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 6.700.000 6.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 6.700.000 6.700.000 Jumlah Belanja 1.589.032.579 1.555.843.945 (33.188.634) Total Surplus/(Defisit) (525.242.500) (592.053.866) (66.811.366) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0024 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-143 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.139.157.959 2.139.157.959 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.139.157.959 2.139.157.959 0 Jumlah Pendapatan 2.139.157.959 2.139.157.959 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.014.336.959 3.305.430.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 875.179.000 875.179.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 869.279.000 869.279.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 118.035.000 118.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.035.000 118.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.035.000 118.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3.385.000 3.385.000 0 III-144 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.385.000 3.385.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.385.000 3.385.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.250.000 7.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.250.000 7.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000 7.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 36.020.000 36.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 36.020.000 36.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.020.000 36.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.515.000 12.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.515.000 12.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.515.000 12.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 III-145 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 287.980.000 287.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 287.980.000 287.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.980.000 287.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.245.000 20.245.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 20.245.000 20.245.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.245.000 20.245.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 97.045.000 97.045.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 97.045.000 97.045.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.045.000 97.045.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.200.000 12.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000 12.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000 12.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.250.000 29.250.000 0 III-146 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 29.250.000 29.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000 29.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 167.204.000 167.204.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 167.204.000 167.204.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 145.704.000 145.704.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 21.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 55.800.000 55.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 55.800.000 55.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000 55.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.139.157.959 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.139.157.959 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.139.157.959 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.115.857.959 2.361.986.244 246.128.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 40.900.000 19.500.000 (21.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.074.957.959 2.342.486.244 267.528.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 23.300.000 68.265.000 44.965.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.300.000 68.265.000 44.965.000 Jumlah Belanja 3.014.336.959 3.305.430.244 291.093.285 Total Surplus/(Defisit) (875.179.000) (1.166.272.285) (291.093.285) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0025 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-147 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.468.308.477 1.468.308.477 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.468.308.477 1.468.308.477 0 Jumlah Pendapatan 1.468.308.477 1.468.308.477 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.085.405.477 2.243.989.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 617.097.000 617.097.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 611.297.000 611.297.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.270.000 66.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.270.000 66.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.270.000 66.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 511.000 511.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 511.000 511.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 511.000 511.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 26.280.000 26.280.000 0 III-148 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.280.000 26.280.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.280.000 26.280.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.300.000 6.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000 6.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000 6.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 2.500.000 0 III-149 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200.430.000 200.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 200.430.000 200.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.430.000 200.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 48.350.000 48.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 48.350.000 48.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000 48.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 49.750.000 49.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 49.750.000 49.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000 49.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 1.000.000 1.000.000 0 III-150 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5.350.000 5.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 5.350.000 5.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000 5.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 121.796.000 121.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 121.796.000 121.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 101.796.000 101.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.610.000 2.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 2.610.000 2.610.000 0 III-151 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semanu II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000 2.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.468.308.477 1.626.892.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.468.308.477 1.626.892.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.468.308.477 1.626.892.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.443.308.477 1.583.722.042 140.413.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 0 (21.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.422.008.477 1.583.722.042 161.713.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 43.170.000 18.170.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 43.170.000 18.170.000 Jumlah Belanja 2.085.405.477 2.243.989.042 158.583.565 Total Surplus/(Defisit) (617.097.000) (775.680.565) (158.583.565) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0026 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-152 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.215.757.645 2.251.757.645 36.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.215.757.645 2.251.757.645 36.000.000 Jumlah Pendapatan 2.215.757.645 2.251.757.645 36.000.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.103.327.045 3.263.959.340 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 887.569.400 887.569.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 881.669.400 881.669.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 113.080.000 113.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.080.000 113.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.080.000 113.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 24.080.000 24.080.000 0 III-153 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.080.000 24.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000 24.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5.292.000 5.292.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.292.000 5.292.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.292.000 5.292.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.540.000 9.540.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.540.000 9.540.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000 9.540.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.918.000 7.918.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.918.000 7.918.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.918.000 7.918.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 III-154 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 357.599.000 357.599.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 357.599.000 357.599.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 357.599.000 357.599.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29.025.000 29.025.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 29.025.000 29.025.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.025.000 29.025.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 23.650.000 23.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 23.650.000 23.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000 23.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.300.000 20.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000 20.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000 20.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 47.902.400 47.902.400 0 III-155 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 47.902.400 47.902.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.902.400 47.902.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.203.000 169.203.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 169.203.000 169.203.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 147.703.000 147.703.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 21.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 13.300.000 13.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 13.300.000 13.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000 13.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.800.000 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.180.000 3.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 3.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 3.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.215.757.645 2.376.389.940 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.215.757.645 2.376.389.940 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.215.757.645 2.376.389.940 160.632.295 III-156 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.098.547.645 2.319.179.940 220.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 31.100.000 3.400.000 (27.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.067.447.645 2.315.779.940 248.332.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 117.210.000 57.210.000 (60.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 117.210.000 57.210.000 (60.000.000) Jumlah Belanja 3.103.327.045 3.263.959.340 160.632.295 Total Surplus/(Defisit) (887.569.400) (1.012.201.695) (124.632.295) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0027 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-157 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.644.844.523 1.678.217.493 33.372.970 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.644.844.523 1.678.217.493 33.372.970 Jumlah Pendapatan 1.644.844.523 1.678.217.493 33.372.970 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.449.358.523 2.562.925.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 804.514.000 804.514.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 798.714.000 798.714.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 107.630.000 107.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.630.000 107.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.630.000 107.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan 6.080.000 6.080.000 0 III-158 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Balita 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.080.000 6.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000 6.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6.250.000 6.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.250.000 6.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 6.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.300.000 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000 500.000 0 III-159 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 265.658.000 265.658.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 265.658.000 265.658.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.658.000 265.658.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 54.870.000 54.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 54.870.000 54.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.870.000 54.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.760.000 50.760.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 50.760.000 50.760.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.760.000 50.760.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.800.000 23.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 23.800.000 23.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000 23.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan 4.300.000 4.300.000 0 III-160 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 16.150.000 16.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 16.150.000 16.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000 16.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 154.316.000 154.316.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 154.316.000 154.316.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 133.816.000 133.816.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 6.900.000 6.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 6.900.000 6.900.000 0 III-161 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Semin II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000 6.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.644.844.523 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.644.844.523 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.644.844.523 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.592.544.523 1.664.811.428 72.266.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.500.000 0 (10.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.582.044.523 1.664.811.428 82.766.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 52.300.000 93.600.000 41.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.500.000 76.600.000 40.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.800.000 17.000.000 1.200.000 Jumlah Belanja 2.449.358.523 2.562.925.428 113.566.905 Total Surplus/(Defisit) (804.514.000) (884.707.935) (80.193.935) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0028 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-162 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.946.262.800 2.304.762.575 358.499.775 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.946.262.800 2.304.762.575 358.499.775 Jumlah Pendapatan 1.946.262.800 2.304.762.575 358.499.775 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.973.821.400 3.493.904.480 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.027.558.600 1.027.558.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.021.758.600 1.021.758.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.605.000 75.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.605.000 75.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.605.000 75.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 49.217.600 49.217.600 0 III-163 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.217.600 49.217.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.217.600 49.217.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6.400.000 6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 21.960.000 21.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.960.000 21.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000 21.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang 3.000.000 3.000.000 0 III-164 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 338.680.000 338.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 338.680.000 338.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 338.680.000 338.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 56.325.000 56.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 56.325.000 56.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.325.000 56.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.650.000 6.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.650.000 6.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000 6.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.425.000 61.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 61.425.000 61.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.425.000 61.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.000.000 4.000.000 0 III-165 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 35.365.000 35.365.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 35.365.000 35.365.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.365.000 35.365.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 195.181.000 195.181.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 195.181.000 195.181.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 171.181.000 171.181.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 77.500.000 77.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 77.500.000 77.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000 77.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.946.262.800 2.466.345.880 520.083.080 III-166 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen I Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.946.262.800 2.466.345.880 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.946.262.800 2.466.345.880 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.908.862.800 2.351.745.880 442.883.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.750.000 20.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.888.112.800 2.330.995.880 442.883.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 37.400.000 114.600.000 77.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.400.000 114.600.000 77.200.000 Jumlah Belanja 2.973.821.400 3.493.904.480 520.083.080 Total Surplus/(Defisit) (1.027.558.600) (1.189.141.905) (161.583.305) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0029 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-167 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.704.903.600 1.792.863.386 87.959.786 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.704.903.600 1.792.863.386 87.959.786 Jumlah Pendapatan 1.704.903.600 1.792.863.386 87.959.786 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.505.995.600 2.802.701.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 801.092.000 801.092.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 795.192.000 795.192.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 127.210.000 127.210.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.210.000 127.210.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.210.000 127.210.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 11.770.000 11.770.000 0 III-168 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.770.000 11.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.770.000 11.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.200.000 16.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.200.000 16.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 16.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 900.000 900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.000.000 2.000.000 0 III-169 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 266.330.000 266.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 266.330.000 266.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.330.000 266.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.350.000 2.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.350.000 2.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000 2.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 72.950.000 72.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 72.950.000 72.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000 72.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.732.000 153.732.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 153.732.000 153.732.000 0 III-170 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 133.232.000 133.232.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 31.500.000 31.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 31.500.000 31.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 31.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.704.903.600 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.704.903.600 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.704.903.600 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.699.903.600 1.854.303.721 154.400.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 18.600.000 0 (18.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.681.303.600 1.854.303.721 173.000.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 147.306.000 142.306.000 III-171 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Puskesmas Playen II Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 147.306.000 142.306.000 Jumlah Belanja 2.505.995.600 2.802.701.721 296.706.121 Total Surplus/(Defisit) (801.092.000) (1.009.838.335) (208.746.335) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0030 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-172 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76.825.000.000 75.425.000.000 (1.400.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 76.825.000.000 75.425.000.000 (1.400.000.000) Jumlah Pendapatan 76.825.000.000 75.425.000.000 (1.400.000.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 76.825.000.000 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.825.000.000 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 76.825.000.000 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 76.825.000.000 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.131.150.000 80.718.060.281 8.586.910.281 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.674.750.000 4.674.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.456.400.000 76.043.310.281 8.586.910.281 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 4.693.850.000 6.229.948.272 1.536.098.272 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.199.000.000 2.575.098.272 1.376.098.272 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.492.350.000 3.492.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 150.000.000 150.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000 12.500.000 10.000.000 Jumlah Belanja 76.825.000.000 86.948.008.553 10.123.008.553 Total Surplus/(Defisit) 0 (11.523.008.553) (11.523.008.553) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0031 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-173 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.000.000.000 9.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 9.000.000.000 9.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 9.000.000.000 9.000.000.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 32.140.926.510 38.061.352.845 5.920.426.335 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 23.140.926.510 23.154.899.637 13.973.127 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 20.140.900.010 20.154.873.137 13.973.127 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.022.100.000 15.036.073.137 13.973.137 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 15.022.100.000 15.036.073.137 13.973.137 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.022.100.000 15.036.073.137 13.973.137 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.023.800.010 5.023.800.000 (10) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 5.023.800.010 5.023.800.000 (10) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.023.800.010 5.023.800.000 (10) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 95.000.000 95.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 95.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 95.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.000.026.500 3.000.026.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.000.026.500 3.000.026.500 0 III-174 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.026.500 3.000.026.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.026.500 3.000.026.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.000.000.000 14.906.453.208 5.906.453.208 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 9.000.000.000 14.906.453.208 5.906.453.208 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 9.000.000.000 14.906.453.208 5.906.453.208 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.930.000.000 14.294.699.808 5.364.699.808 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.930.000.000 14.294.699.808 5.364.699.808 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 70.000.000 611.753.400 541.753.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 491.753.400 491.753.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000 120.000.000 50.000.000 Jumlah Belanja 32.140.926.510 38.061.352.845 5.920.426.335 Total Surplus/(Defisit) (23.140.926.510) (29.061.352.845) (5.920.426.335) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0032 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-175 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 UPT Laboratorium Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105.041.500 105.041.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 105.041.500 105.041.500 0 Jumlah Pendapatan 105.041.500 105.041.500 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 223.499.800 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 223.499.800 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 223.499.800 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 223.499.800 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 223.499.800 212.232.300 (11.267.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.499.800 212.232.300 (11.267.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 0 11.267.500 11.267.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 11.267.500 11.267.500 Jumlah Belanja 223.499.800 223.499.800 0 Total Surplus/(Defisit) (118.458.300) (118.458.300) 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0033 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-176 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 466.624.000 365.143.000 (101.481.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 466.624.000 365.143.000 (101.481.000) Jumlah Pendapatan 466.624.000 365.143.000 (101.481.000) 0 00 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 130.636.400.750 107.599.035.541 (23.037.365.209) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.901.558.306 6.121.810.546 (779.747.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.542.867.990 861.600.230 (681.267.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 158.860.000 158.860.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 6.700.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 6.700.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 152.160.000 152.160.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 152.160.000 152.160.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 319.113.760 910.000 (318.203.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 1.330.000 910.000 (420.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.000 910.000 (420.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 317.783.760 0 (317.783.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 317.783.760 0 (317.783.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 107.310.000 109.310.000 2.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 4.940.000 2.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 4.940.000 2.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 104.370.000 104.370.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 104.370.000 104.370.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 200.620.000 200.620.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 910.000 910.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 910.000 910.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 199.710.000 199.710.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.710.000 199.710.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 157.990.000 0 (157.990.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 1.120.000 0 (1.120.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000 0 (1.120.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 BELANJA MODAL 156.870.000 0 (156.870.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 156.870.000 0 (156.870.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 23.476.000 13.618.000 (9.858.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 BELANJA OPERASI 23.476.000 13.618.000 (9.858.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.476.000 13.618.000 (9.858.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 171.184.000 169.184.000 (2.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 30.850.000 28.850.000 (2.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000 28.850.000 (2.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 BELANJA MODAL 140.334.000 140.334.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 140.334.000 140.334.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 11.265.000 11.265.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 BELANJA OPERASI 11.265.000 11.265.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.265.000 11.265.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 Operasi dan Pemeliharaan Danau 393.049.230 197.833.230 (195.216.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 BELANJA OPERASI 5.040.000 5.040.000 0 III-177 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000 5.040.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 BELANJA MODAL 388.009.230 192.793.230 (195.216.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 388.009.230 192.793.230 (195.216.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.358.690.316 5.260.210.316 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 95.062.500 95.062.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.062.500 95.062.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.062.500 95.062.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 339.954.040 241.474.040 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.550.000 6.550.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000 6.550.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 333.404.040 234.924.040 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 333.404.040 234.924.040 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.603.515.980 1.603.515.980 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.582.500 21.582.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.582.500 21.582.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 1.581.933.480 1.581.933.480 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.581.933.480 1.581.933.480 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 415.805.820 415.805.820 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 412.655.820 412.655.820 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 412.655.820 412.655.820 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 411.183.000 411.183.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000 1.260.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000 1.260.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 409.923.000 409.923.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 409.923.000 409.923.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 411.183.000 411.183.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000 1.260.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000 1.260.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 BELANJA MODAL 409.923.000 409.923.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 409.923.000 409.923.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.250.080.976 1.250.080.976 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.080.976 1.250.080.976 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.080.976 1.250.080.976 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 246.655.000 230.223.300 (16.431.700) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 246.655.000 230.223.300 (16.431.700) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.655.000 230.223.300 (16.431.700) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 303.124.000 303.124.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 303.124.000 303.124.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.124.000 303.124.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 246.126.000 262.557.700 16.431.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 246.126.000 262.557.700 16.431.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.126.000 262.557.700 16.431.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 36.000.000 36.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 3.521.420.000 3.349.812.700 (171.607.300) III-178 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PENYEDIAAN AIR MINUM 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.521.420.000 3.349.812.700 (171.607.300) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 24.080.000 22.330.000 (1.750.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.080.000 22.330.000 (1.750.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000 22.330.000 (1.750.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.451.930.000 1.471.738.000 19.808.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 751.930.000 666.738.000 (85.192.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.930.000 326.738.000 19.808.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 445.000.000 340.000.000 (105.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 700.000.000 805.000.000 105.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 105.000.000 105.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.587.260.000 1.598.854.700 11.594.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.587.260.000 1.598.854.700 11.594.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.760.000 364.354.700 11.594.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 1.234.500.000 1.234.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 58.150.000 56.890.000 (1.260.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 52.650.000 56.890.000 4.240.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.650.000 56.890.000 4.240.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 5.500.000 0 (5.500.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.500.000 0 (5.500.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 619.106.845 491.006.845 (128.100.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 619.106.845 491.006.845 (128.100.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 216.000.000 215.650.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 216.000.000 215.650.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 47.650.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 168.000.000 168.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 33.700.000 33.350.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.700.000 33.350.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000 33.350.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 197.400.000 70.000.000 (127.400.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 127.400.000 70.000.000 (57.400.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.400.000 70.000.000 (57.400.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 70.000.000 0 (70.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000 0 (70.000.000) III-179 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 72.000.000 72.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 100.006.845 100.006.845 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 100.006.845 100.006.845 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.006.845 100.006.845 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 507.285.475 510.193.175 2.907.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 507.285.475 510.193.175 2.907.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 258.582.982 261.542.182 2.959.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 780.000 3.739.200 2.959.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.000 3.739.200 2.959.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 257.802.982 257.802.982 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 257.802.982 257.802.982 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 248.702.493 248.650.993 (51.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 65.660.000 64.608.500 (1.051.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.660.000 64.608.500 (1.051.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 183.042.493 184.042.493 1.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.000.000 1.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 183.042.493 183.042.493 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 267.000.000 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 00 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 267.000.000 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 267.000.000 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 192.000.000 1.092.000.000 900.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 42.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 1.050.000.000 900.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 75.000.000 0 (75.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 75.000.000 0 (75.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 41.346.349.800 41.689.791.100 343.441.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 41.346.349.800 41.689.791.100 343.441.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 315.800.000 302.130.000 (13.670.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 265.800.000 189.930.000 (75.870.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000 189.930.000 (75.870.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 112.200.000 62.200.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 62.200.000 62.200.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 37.028.689.800 37.295.941.100 267.251.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.910.000 172.161.300 67.251.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.910.000 172.161.300 67.251.300 III-180 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 36.923.779.800 37.123.779.800 200.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.923.779.800 37.123.779.800 200.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.001.860.000 4.091.720.000 89.860.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000 91.720.000 89.860.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000 91.720.000 89.860.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000.000 4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.000.000.000 4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 69.651.015.988 46.536.237.839 (23.114.778.149) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 69.651.015.988 46.536.237.839 (23.114.778.149) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 222.826.500 224.978.700 2.152.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 222.826.500 224.978.700 2.152.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.826.500 224.978.700 2.152.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 250.145.000 250.145.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 250.145.000 250.145.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.145.000 250.145.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 274.936.200 249.942.000 (24.994.200) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 274.936.200 249.942.000 (24.994.200) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.936.200 249.942.000 (24.994.200) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 123.340.000 123.270.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 123.340.000 123.270.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.340.000 123.270.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 299.992.000 299.992.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 299.992.000 299.992.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.992.000 299.992.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 79.810.000 79.740.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.810.000 1.740.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.810.000 1.740.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 78.000.000 78.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 78.000.000 78.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 178.330.000 178.120.000 (210.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.330.000 4.120.000 (210.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000 4.120.000 (210.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 174.000.000 174.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 174.000.000 174.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 13.352.408.757 9.314.361.997 (4.038.046.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 33.431.800 22.031.800 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 33.431.800 22.031.800 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 13.341.008.757 9.280.930.197 (4.060.078.560) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.341.008.757 9.280.930.197 (4.060.078.560) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 17.374.066.400 337.247.130 (17.036.819.270) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.820.000 22.503.000 (7.317.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.820.000 22.503.000 (7.317.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 17.344.246.400 314.744.130 (17.029.502.270) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.344.246.400 314.744.130 (17.029.502.270) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 25.744.220.771 22.011.851.961 (3.732.368.810) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.490.000 41.589.100 33.099.100 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.490.000 41.589.100 33.099.100 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 25.735.730.771 21.970.262.861 (3.765.467.910) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.735.730.771 21.970.262.861 (3.765.467.910) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 7.465.620.010 7.400.079.140 (65.540.870) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.073.809.010 2.008.268.140 (65.540.870) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.073.809.010 2.008.268.140 (65.540.870) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.391.811.000 5.391.811.000 0 III-181 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.391.811.000 5.391.811.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.179.239.350 1.186.679.050 7.439.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.179.239.350 1.186.679.050 7.439.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.179.239.350 1.186.679.050 7.439.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.003.150.000 4.769.598.961 1.766.448.961 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.003.150.000 4.769.598.961 1.766.448.961 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.003.150.000 4.769.598.961 1.766.448.961 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 7.370.900 7.370.900 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.370.900 7.370.900 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.370.900 7.370.900 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 102.931.000 102.861.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 3.260.000 3.190.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000 3.190.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 99.671.000 99.671.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.671.000 99.671.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 329.578.000 328.805.500 (772.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 219.808.000 219.875.500 67.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 162.078.000 149.478.000 (12.600.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 162.078.000 149.478.000 (12.600.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.078.000 149.478.000 (12.600.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 57.730.000 70.397.500 12.667.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.730.000 70.397.500 12.667.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.730.000 70.397.500 12.667.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 80.900.000 80.620.000 (280.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 30.900.000 30.620.000 (280.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.900.000 30.620.000 (280.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000 30.620.000 (280.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.870.000 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.870.000 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.870.000 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.870.000 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 300.000.000 239.467.000 (60.533.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 300.000.000 239.467.000 (60.533.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 300.000.000 239.467.000 (60.533.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.090.000 6.090.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.090.000 6.090.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 5 2 BELANJA MODAL 300.000.000 233.377.000 (66.623.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 300.000.000 233.377.000 (66.623.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.193.086.336 7.189.910.836 (3.175.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.052.000 32.052.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.252.000 15.252.000 0 III-182 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.252.000 15.252.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.252.000 15.252.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.750.000 1.750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000 1.750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 1.750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.250.000 1.250.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.300.000 12.300.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 12.300.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 12.300.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.967.980.430 4.967.980.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.949.300.430 4.949.300.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.949.300.430 4.949.300.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.949.300.430 4.949.300.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.680.000 16.680.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.680.000 16.680.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.680.000 16.680.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.410.000 32.500.000 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.910.000 0 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.910.000 0 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.910.000 0 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 492.862.800 482.297.300 (10.565.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.848.000 6.848.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.848.000 6.848.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.848.000 6.848.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.171.800 163.554.800 33.383.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.894.800 34.966.800 (1.928.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.894.800 34.966.800 (1.928.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 93.277.000 128.588.000 35.311.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.277.000 128.588.000 35.311.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.805.000 21.856.500 51.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.805.000 21.856.500 51.500 III-183 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.805.000 21.856.500 51.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.240.000 2.240.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 800.000 800.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 800.000 800.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.072.000 281.072.000 (44.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 325.072.000 281.072.000 (44.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.072.000 281.072.000 (44.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.226.000 3.226.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.226.000 3.226.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.226.000 3.226.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.251.700 513.251.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000 100.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 100.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 100.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.971.700 129.971.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.971.700 129.971.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.971.700 129.971.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.180.000 383.180.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.180.000 383.180.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.180.000 383.180.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.173.529.406 1.161.829.406 (11.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 215.500.000 209.800.000 (5.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.500.000 209.800.000 (5.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.500.000 209.800.000 (5.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 434.275.000 438.790.000 4.515.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 434.275.000 438.790.000 4.515.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434.275.000 438.790.000 4.515.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.800.000 43.285.000 (4.515.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 47.800.000 43.285.000 (4.515.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000 43.285.000 (4.515.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 472.954.406 466.954.406 (6.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 472.954.406 466.954.406 (6.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 472.954.406 466.954.406 (6.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.844.173.440 10.935.215.440 91.042.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.647.675.940 2.762.675.940 115.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 289.000.000 289.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 0 III-184 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 139.000.000 139.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 139.000.000 139.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.133.889.240 1.193.889.240 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 151.500.000 211.500.000 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 151.500.000 211.500.000 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 31.500.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 120.000.000 180.000.000 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 461.000.000 461.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.050.000 6.050.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000 6.050.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 454.950.000 454.950.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 454.950.000 454.950.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000 300.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 300.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 221.389.240 221.389.240 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.820.000 3.820.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.820.000 3.820.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 217.569.240 217.569.240 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 217.569.240 217.569.240 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.224.786.700 1.279.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.224.786.700 1.279.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.786.700 1.212.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.786.700 1.212.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 67.000.000 67.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.000.000 67.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 596.462.500 596.012.500 (450.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 102.450.000 102.300.000 (150.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 102.450.000 102.300.000 (150.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2.300.000 (150.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2.300.000 (150.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 100.000.000 0 III-185 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 100.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 494.012.500 493.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 494.012.500 493.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 494.012.500 493.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.012.500 33.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 460.000.000 460.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.920.755.000 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.920.755.000 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 6.920.755.000 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.920.755.000 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.755.000 420.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 6.500.000.000 6.500.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 675.900.000 653.022.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 675.900.000 653.022.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 72.400.000 72.400.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 70.000.000 70.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.000.000 70.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 603.500.000 580.622.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.080.000 421.752.000 393.672.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000 61.680.000 33.600.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 0 360.072.000 360.072.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 575.420.000 158.870.000 (416.550.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 575.420.000 158.870.000 (416.550.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.380.000 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 00 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 3.380.000 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 3.380.000 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.380.000 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.380.000 3.170.000 (210.000) Jumlah Belanja 141.480.574.190 118.534.250.981 (22.946.323.209) Total Surplus/(Defisit) (141.013.950.190) (118.169.107.981) 22.844.842.209 0 00 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-186 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.967.743.849 12.795.008.213 (2.172.735.636) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.021.365.000 8.956.787.500 (2.064.577.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.548.223.000 8.431.765.500 (2.116.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3.000.000 0 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 0 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 373.865.000 373.865.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 373.865.000 373.865.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 373.865.000 373.865.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 2.821.504.000 2.808.046.500 (13.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.821.504.000 2.808.046.500 (13.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.821.504.000 2.808.046.500 (13.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 76.500.000 76.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 76.500.000 76.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000 76.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.273.354.000 5.173.354.000 (2.100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.273.354.000 5.173.354.000 (2.100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.273.354.000 5.173.354.000 (2.100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 473.142.000 525.022.000 51.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 74.552.500 105.002.500 30.450.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.552.500 105.002.500 30.450.000 III-187 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.552.500 105.002.500 30.450.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 311.362.000 327.242.000 15.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 299.362.000 315.242.000 15.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.362.000 315.242.000 15.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 87.227.500 92.777.500 5.550.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.227.500 85.777.500 5.550.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.227.500 85.777.500 5.550.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 7.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 7.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.946.378.849 3.838.220.713 (108.158.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.025.000 39.025.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.550.000 18.550.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.550.000 18.550.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000 18.550.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.775.000 1.775.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.775.000 1.775.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000 1.775.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.225.000 1.225.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.000 1.225.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000 1.225.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.850.000 6.850.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.850.000 6.850.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000 6.850.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.375.000 8.375.000 0 III-188 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.375.000 8.375.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000 8.375.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.518.616.313 2.519.396.313 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.408.346.313 2.408.346.313 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.408.346.313 2.408.346.313 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.408.346.313 2.408.346.313 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.650.000 5.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.650.000 5.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000 5.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 104.620.000 105.400.000 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 104.620.000 105.400.000 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.620.000 105.400.000 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.525.000 269.525.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 177.650.000 177.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 177.650.000 177.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.650.000 177.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.875.000 21.875.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.875.000 21.875.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.875.000 21.875.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 70.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.587.000 325.007.000 (31.580.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.325.000 3.325.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.325.000 3.325.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000 3.325.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.386.000 127.386.000 (12.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.161.000 28.386.000 225.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.161.000 28.386.000 225.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 111.225.000 99.000.000 (12.225.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.225.000 99.000.000 (12.225.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.254.000 2.254.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.254.000 2.254.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.000 2.254.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 19.075.000 19.075.000 0 III-189 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penggandaan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.075.000 19.075.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.075.000 19.075.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 2.640.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000 2.640.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 2.640.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 5.180.000 1.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 5.180.000 1.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 5.180.000 1.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.407.000 165.147.000 (21.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 186.407.000 165.147.000 (21.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.407.000 165.147.000 (21.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 188.017.000 185.726.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 67.826.000 67.826.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 67.826.000 67.826.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.826.000 67.826.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.191.000 94.900.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 97.191.000 94.900.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.191.000 94.900.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.000.000 23.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 23.000.000 23.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000 23.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.158.536 136.871.400 (7.287.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 117.510.000 118.425.000 915.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.510.000 118.425.000 915.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.510.000 118.425.000 915.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.648.536 18.446.400 (8.202.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.648.536 18.446.400 (8.202.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.648.536 18.446.400 (8.202.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.450.000 362.670.000 (67.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.800.000 298.600.000 (62.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 360.800.000 298.600.000 (62.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.800.000 298.600.000 (62.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.450.000 2.450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2.450.000 0 III-190 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2.450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.600.000 52.020.000 (5.580.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 57.600.000 52.020.000 (5.580.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000 52.020.000 (5.580.000) 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 461.500.000 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 461.500.000 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 461.500.000 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 12 Pembinaan Jagawarga 461.500.000 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 12 5 1 BELANJA OPERASI 461.500.000 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.500.000 581.795.000 120.295.000 Jumlah Belanja 15.429.243.849 13.376.803.213 (2.052.440.636) Total Surplus/(Defisit) (15.429.243.849) (13.376.803.213) 2.052.440.636 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-191 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.427.348.800 1.422.348.800 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.427.348.800 1.422.348.800 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 269.313.800 269.313.800 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 269.313.800 0 (269.313.800) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.313.800 0 (115.313.800) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.313.800 0 (115.313.800) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 5 2 BELANJA MODAL 154.000.000 0 (154.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000 0 (44.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 110.000.000 0 (110.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 0 269.313.800 269.313.800 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 109.313.800 109.313.800 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 109.313.800 109.313.800 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 160.000.000 160.000.000 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 160.000.000 160.000.000 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.158.035.000 1.153.035.000 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 394.035.000 394.035.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 317.735.000 317.735.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.735.000 317.735.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 76.300.000 76.300.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.300.000 76.300.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 764.000.000 759.000.000 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 5 2 BELANJA MODAL 704.000.000 699.000.000 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 704.000.000 699.000.000 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.386.657.424 5.232.733.740 (153.923.684) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.816.711.000 1.819.715.000 3.004.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 14.280.000 11.500.000 (2.780.000) III-192 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 14.280.000 11.500.000 (2.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.280.000 11.500.000 (2.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000 11.500.000 (2.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 499.270.000 506.555.000 7.285.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 42.800.000 56.685.000 13.885.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.800.000 56.685.000 13.885.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000 56.685.000 13.885.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 72.310.000 72.310.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.910.000 57.910.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.910.000 57.910.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 14.400.000 14.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.400.000 14.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 205.740.000 205.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 205.740.000 205.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.740.000 205.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 3.250.000 3.250.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.000 3.250.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000 3.250.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 40.370.000 40.370.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 370.000 370.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.000 370.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 94.800.000 88.200.000 (6.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 94.800.000 88.200.000 (6.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000 88.200.000 (6.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 11 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.271.111.000 1.277.790.000 6.679.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 847.874.000 854.553.000 6.679.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 846.974.000 854.553.000 7.579.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 846.974.000 854.553.000 7.579.000 III-193 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 900.000 0 (900.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000 0 (900.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 221.002.000 221.002.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 221.002.000 221.002.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.002.000 221.002.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 202.235.000 202.235.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 202.235.000 202.235.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.235.000 202.235.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 32.050.000 23.870.000 (8.180.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.630.000 6.400.000 (4.230.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.630.000 6.400.000 (4.230.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.630.000 6.400.000 (4.230.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 15.780.000 15.780.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.780.000 15.780.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.780.000 15.780.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5.640.000 1.690.000 (3.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.640.000 1.690.000 (3.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000 1.690.000 (3.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 761.227.500 757.707.500 (3.520.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 740.981.000 739.661.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.065.000 82.065.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.065.000 2.065.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.065.000 2.065.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 80.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 639.360.000 638.040.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 639.360.000 638.040.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 639.360.000 638.040.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 15.711.000 15.711.000 0 III-194 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.711.000 15.711.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.711.000 15.711.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 3.845.000 3.845.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.845.000 3.845.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.845.000 3.845.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 6.460.000 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 6.460.000 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.460.000 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.808.718.924 2.655.311.240 (153.407.684) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.020.000 43.745.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.500.000 33.225.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.500.000 33.225.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000 33.225.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.180.000 1.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.180.000 1.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000 1.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.220.000 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000 1.220.000 0 III-195 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.970.000 1.970.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.970.000 1.970.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.000 1.970.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.710.000 3.710.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.710.000 3.710.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.710.000 3.710.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.457.287.974 1.457.287.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.403.512.974 1.403.512.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.403.512.974 1.403.512.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.403.512.974 1.403.512.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.255.000 26.255.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.255.000 26.255.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.255.000 26.255.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.520.000 27.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.520.000 27.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.520.000 27.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.520.000 65.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.720.000 34.720.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.720.000 34.720.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.720.000 34.720.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.800.000 30.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.800.000 30.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000 30.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 253.555.850 231.880.850 (21.675.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.211.150 6.211.150 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.211.150 6.211.150 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.211.150 6.211.150 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.583.700 158.583.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.883.700 29.883.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.883.700 29.883.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 128.700.000 128.700.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.700.000 128.700.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.775.000 11.000.000 (775.000) III-196 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.775.000 11.000.000 (775.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.775.000 11.000.000 (775.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.480.000 22.680.000 (1.800.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.480.000 22.680.000 (1.800.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000 22.680.000 (1.800.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.160.000 3.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.160.000 3.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.160.000 3.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.596.000 26.496.000 (18.100.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 44.596.000 26.496.000 (18.100.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.596.000 26.496.000 (18.100.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 361.646.000 329.455.000 (32.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 163.651.000 141.460.000 (22.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 163.651.000 141.460.000 (22.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.651.000 141.460.000 (22.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.375.000 87.375.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 97.375.000 87.375.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.375.000 87.375.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.620.000 100.620.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 620.000 620.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.000 620.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.057.100 194.894.766 (2.162.334) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450.000 450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.466.000 96.303.666 1.837.666 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.466.000 96.303.666 1.837.666 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.466.000 96.303.666 1.837.666 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 102.141.100 98.141.100 (4.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 102.141.100 98.141.100 (4.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.141.100 98.141.100 (4.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 428.632.000 332.527.650 (96.104.350) III-197 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Urusan Pemerintahan Daerah 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 379.500.000 284.935.650 (94.564.350) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.500.000 284.935.650 (94.564.350) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.500.000 284.935.650 (94.564.350) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.990.000 24.750.000 (240.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.990.000 24.750.000 (240.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000 24.750.000 (240.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.842.000 19.542.000 (1.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.842.000 19.542.000 (1.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.842.000 19.542.000 (1.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 Jumlah Belanja 6.814.006.224 6.655.082.540 (158.923.684) Total Surplus/(Defisit) (6.814.006.224) (6.655.082.540) 158.923.684 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-198 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.683.818.974 11.821.414.474 137.595.500 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 710.465.000 710.465.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 710.465.000 710.465.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 339.475.000 339.475.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 339.475.000 339.475.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.475.000 339.475.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 314.980.000 314.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 314.980.000 314.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.980.000 314.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 35.320.000 35.320.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.320.000 35.320.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.320.000 35.320.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 7.950.000 7.950.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.950.000 7.950.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000 7.950.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 12.740.000 12.740.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.740.000 12.740.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.740.000 12.740.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 486.215.000 516.665.000 30.450.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 486.215.000 516.665.000 30.450.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 106.400.000 106.400.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.400.000 106.400.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000 100.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 132.980.000 132.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.980.000 132.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.730.000 4.730.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 128.250.000 128.250.000 0 III-199 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 102.550.000 102.550.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 102.550.000 102.550.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.550.000 52.550.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 50.000.000 50.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 10.230.000 5.115.000 (5.115.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.230.000 5.115.000 (5.115.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.230.000 5.115.000 (5.115.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 129.135.000 164.700.000 35.565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 129.135.000 164.700.000 35.565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.135.000 164.700.000 35.565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 4.920.000 4.920.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 4.920.000 4.920.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000 4.920.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6.971.630.000 7.051.545.000 79.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6.971.630.000 7.051.545.000 79.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 167.205.000 184.630.000 17.425.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 167.205.000 184.630.000 17.425.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.205.000 184.630.000 17.425.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 137.710.000 137.710.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.710.000 137.710.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.710.000 137.710.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 749.615.000 833.745.000 84.130.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 731.715.000 815.845.000 84.130.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.715.000 82.645.000 (13.070.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 636.000.000 733.200.000 97.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 17.900.000 17.900.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.900.000 17.900.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5.917.100.000 5.895.460.000 (21.640.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.917.100.000 5.895.460.000 (21.640.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.100.000 445.460.000 (21.640.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 5.450.000.000 5.450.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 330.325.000 330.325.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 79.470.000 79.470.000 0 III-200 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 60.000.000 60.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000 9.470.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.470.000 9.470.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.470.000 9.470.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 250.855.000 250.855.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 27.695.000 27.695.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.695.000 27.695.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.695.000 27.695.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 223.160.000 223.160.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 206.160.000 206.160.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.160.000 206.160.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 17.000.000 17.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.000.000 17.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 96.606.650 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.606.650 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.606.650 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.088.577.324 3.115.807.824 27.230.500 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.720.000 98.720.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.040.000 16.040.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.040.000 16.040.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.040.000 16.040.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 58.680.000 58.680.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.680.000 58.680.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.680.000 58.680.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.500.000 3.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 III-201 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.500.000 4.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 9.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.175.440.680 2.175.680.680 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.156.728.780 2.156.728.780 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.156.728.780 2.156.728.780 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.156.728.780 2.156.728.780 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.501.900 2.501.900 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.501.900 2.501.900 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.501.900 2.501.900 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.210.000 16.450.000 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.210.000 16.450.000 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.210.000 16.450.000 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 245.107.500 230.093.000 (15.014.500) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.266.500 140.792.000 (5.474.500) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.216.500 110.742.000 (5.474.500) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.216.500 110.742.000 (5.474.500) III-202 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 30.050.000 30.050.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.050.000 30.050.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.881.000 17.881.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.881.000 17.881.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.881.000 17.881.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.200.000 (240.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.200.000 (240.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.200.000 (240.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 8.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.020.000 56.720.000 (9.300.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.020.000 56.720.000 (9.300.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.020.000 56.720.000 (9.300.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.690.144 69.690.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.490.144 68.490.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.490.144 68.490.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.490.144 68.490.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.619.000 531.624.000 42.005.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 203.300.000 164.200.000 (39.100.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 203.300.000 164.200.000 (39.100.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.300.000 164.200.000 (39.100.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.240.000 10.240.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.240.000 10.240.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000 10.240.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.529.000 284.374.000 84.845.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.529.000 284.374.000 84.845.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.529.000 284.374.000 84.845.000 III-203 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.550.000 71.810.000 (3.740.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 75.550.000 71.810.000 (3.740.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.550.000 71.810.000 (3.740.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.260.734.500 1.157.075.500 (103.659.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 101.380.000 101.380.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 65.655.000 65.655.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 37.800.000 37.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.800.000 37.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000 37.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 8.055.000 8.055.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.055.000 8.055.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.055.000 8.055.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 19.800.000 19.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.800.000 19.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000 19.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 11.125.000 11.125.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.825.000 5.825.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.825.000 5.825.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000 5.825.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.300.000 5.300.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.300.000 5.300.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000 5.300.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.600.000 24.600.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 24.600.000 24.600.000 0 III-204 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.600.000 24.600.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000 24.600.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 157.667.500 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.667.500 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.667.500 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 326.800.000 223.141.000 (103.659.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.400.000 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 64.400.000 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.400.000 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 262.400.000 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.400.000 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 262.400.000 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.400.000 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 44.100.000 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.100.000 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 44.100.000 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.100.000 44.100.000 0 III-205 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.787.000 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.787.000 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.787.000 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 598.000.000 598.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 149.500.000 149.500.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 149.500.000 149.500.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.500.000 149.500.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.500.000 149.500.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 346.840.000 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 346.840.000 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 346.840.000 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 346.840.000 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 101.660.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 101.660.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 101.660.000 101.660.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.660.000 101.660.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 150.000.000 150.000.000 0 III-206 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 150.000.000 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 150.000.000 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 150.000.000 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 18 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 Jumlah Belanja 13.094.553.474 13.128.489.974 33.936.500 Total Surplus/(Defisit) (13.094.553.474) (13.128.489.974) (33.936.500) 0 00 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-207 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.10.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.234.360.000 3.133.626.190 (100.733.810) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 235.835.000 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 235.835.000 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 235.835.000 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 235.835.000 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.835.000 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 995.787.000 995.971.250 184.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 629.230.000 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 629.230.000 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 629.230.000 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 629.230.000 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 119.980.000 119.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 119.980.000 119.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.980.000 89.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.980.000 89.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 30.000.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 30.000.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.623.000 100.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.623.000 100.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.623.000 40.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.623.000 40.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 60.000.000 60.000.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000 60.000.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 145.954.000 145.644.000 (310.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 114.924.000 114.614.000 (310.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.924.000 114.614.000 (310.000) III-208 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.924.000 114.614.000 (310.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 31.030.000 31.030.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.030.000 31.030.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.030.000 31.030.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 2.002.738.000 1.891.809.940 (110.928.060) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.702.738.000 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1.702.738.000 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.702.738.000 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.702.738.000 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 00 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 300.000.000 297.977.940 (2.022.060) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 300.000.000 297.977.940 (2.022.060) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 297.977.940 (2.022.060) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 297.977.940 (2.022.060) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 9.339.167.689 9.251.558.900 (87.608.789) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 2.099.040.000 1.827.571.500 (271.468.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.099.040.000 1.827.571.500 (271.468.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.099.040.000 1.827.571.500 (271.468.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.040.000 148.083.000 49.043.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.040.000 148.083.000 49.043.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000.000 1.679.488.500 (320.511.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.000.000.000 1.679.488.500 (320.511.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 95.917.500 95.617.500 (300.000) III-209 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 95.917.500 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 95.917.500 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.917.500 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.917.500 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4.491.005.000 4.760.135.000 269.130.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.113.099.000 4.522.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 3.763.099.000 4.172.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.763.099.000 4.172.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.763.099.000 4.172.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 150.000.000 150.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.158.950 41.158.950 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 108.841.050 108.841.050 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 200.000.000 200.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 377.906.000 237.606.000 (140.300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 116.000.000 116.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 116.000.000 116.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 116.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 261.906.000 121.606.000 (140.300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 261.906.000 121.606.000 (140.300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 261.906.000 121.606.000 (140.300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.646.355.189 2.561.544.900 (84.810.289) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.500.000 45.500.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.540.000 35.540.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.540.000 35.540.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.540.000 35.540.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 700.000 700.000 0 III-210 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 700.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 700.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.300.000 1.300.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000 1.300.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 1.300.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.760.000 3.760.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.760.000 3.760.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000 3.760.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.943.478.589 1.875.490.700 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.566.089 1.841.578.200 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.909.566.089 1.841.578.200 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.909.566.089 1.841.578.200 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 1.725.000 (275.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1.725.000 (275.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.725.000 (275.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.912.500 32.187.500 275.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.912.500 32.187.500 275.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.912.500 32.187.500 275.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.480.000 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.480.000 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.480.000 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.480.000 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.861.700 287.651.700 (11.210.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.500.000 11.500.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 III-211 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.110.200 94.420.200 (690.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.451.000 42.761.000 (690.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.451.000 42.761.000 (690.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 51.659.200 51.659.200 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.659.200 51.659.200 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.926.000 7.926.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.926.000 7.926.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.926.000 7.926.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.171.500 17.508.500 (663.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.171.500 17.508.500 (663.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.171.500 17.508.500 (663.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.600.000 2.275.000 (3.325.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 2.275.000 (3.325.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 2.275.000 (3.325.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.474.000 152.942.000 (6.532.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 159.474.000 152.942.000 (6.532.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.474.000 152.942.000 (6.532.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.566.500 81.106.500 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.540.000 27.080.000 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.540.000 27.080.000 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.540.000 27.080.000 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.026.500 54.026.500 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.026.500 54.026.500 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.026.500 54.026.500 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.468.400 244.051.000 (13.417.400) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 149.098.000 130.690.600 (18.407.400) III-212 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.098.000 130.690.600 (18.407.400) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.098.000 130.690.600 (18.407.400) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.850.000 30.850.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.850.000 30.850.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000 30.850.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.420.400 72.420.400 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.420.400 72.420.400 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.420.400 72.420.400 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.100.000 10.090.000 4.990.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 10.090.000 4.990.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 10.090.000 4.990.000 Jumlah Belanja 12.573.527.689 12.385.185.090 (188.342.599) Total Surplus/(Defisit) (12.573.527.689) (12.385.185.090) 188.342.599 0 00 2.10.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-213 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.271.394.750 1.271.394.750 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.271.394.750 1.271.394.750 0 Jumlah Pendapatan 1.271.394.750 1.271.394.750 0 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.227.170.000 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.227.170.000 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.227.170.000 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1.227.170.000 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.227.170.000 1.367.180.000 140.010.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.770.000 272.248.000 233.478.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.188.400.000 1.094.932.000 (93.468.000) 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 3.870.120.000 3.870.120.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 3.166.120.000 3.166.120.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 124.000.000 124.000.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 580.000.000 580.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.880.848.484 12.645.444.899 (1.235.403.585) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 531.120.000 409.597.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 531.120.000 409.597.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 351.700.000 351.700.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000 350.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 350.000.000 350.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 179.420.000 57.897.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 179.420.000 57.897.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.420.000 57.897.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.150.679.800 754.184.800 (396.495.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.133.049.800 739.454.800 (393.595.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 897.169.000 517.544.000 (379.625.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 897.169.000 517.544.000 (379.625.000) III-214 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.869.000 158.244.000 (5.625.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 733.300.000 359.300.000 (374.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 235.880.800 221.910.800 (13.970.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.880.800 221.910.800 (13.970.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.880.800 221.910.800 (13.970.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 17.630.000 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 17.630.000 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.630.000 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.630.000 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3.242.602.460 2.627.672.375 (614.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 3.242.602.460 2.627.672.375 (614.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 156.150.000 156.150.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.150.000 156.150.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000 6.150.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 297.067.500 142.067.500 (155.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.067.500 11.067.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.067.500 11.067.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 286.000.000 131.000.000 (155.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 271.000.000 131.000.000 (140.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000 0 (15.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.759.029.960 2.299.099.875 (459.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.142.029.960 1.129.099.875 (12.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.117.029.960 1.104.099.875 (12.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 25.000.000 25.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.617.000.000 1.170.000.000 (447.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.457.000.000 1.010.000.000 (447.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 160.000.000 160.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 30.355.000 30.355.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.355.000 30.355.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.355.000 30.355.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 73.030.000 72.600.000 (430.000) III-215 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 73.030.000 72.600.000 (430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 53.430.000 53.300.000 (130.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.430.000 53.300.000 (130.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.430.000 53.300.000 (130.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 19.600.000 19.300.000 (300.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.600.000 19.300.000 (300.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000 19.300.000 (300.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 191.235.000 156.275.000 (34.960.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 191.235.000 156.275.000 (34.960.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 40.650.000 40.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.650.000 40.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.650.000 40.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 92.300.000 74.700.000 (17.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.300.000 74.700.000 (17.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.300.000 74.700.000 (17.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 58.285.000 40.925.000 (17.360.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.285.000 40.925.000 (17.360.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.285.000 40.925.000 (17.360.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) III-216 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.069.978.700 5.056.808.700 (13.170.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 5.063.978.700 5.052.458.700 (11.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.869.478.700 4.857.958.700 (11.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.849.478.700 4.755.458.700 (94.020.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.849.478.700 4.755.458.700 (94.020.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 102.500.000 82.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 102.500.000 82.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 194.500.000 194.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 194.500.000 194.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 194.500.000 194.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 6.000.000 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 6.000.000 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.494.452.524 3.493.896.524 (556.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.260.000 46.852.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.200.000 11.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.200.000 11.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000 11.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 III-217 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.560.000 26.152.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.560.000 26.152.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000 26.152.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.718.633.124 2.717.779.724 (853.400) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.685.543.124 2.685.549.724 6.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.685.543.124 2.685.549.724 6.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.665.603.124 2.665.609.724 6.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.940.000 19.940.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.590.000 30.730.000 (860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.590.000 30.730.000 (860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.590.000 30.730.000 (860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.450.000 44.450.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.800.000 11.800.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.800.000 11.800.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 11.800.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.650.000 32.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.650.000 32.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.650.000 32.650.000 0 III-218 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.627.000 225.623.000 9.996.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.345.000 2.345.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.345.000 2.345.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.345.000 2.345.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.534.000 80.316.000 (2.218.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.634.000 28.416.000 (2.218.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.634.000 28.416.000 (2.218.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 51.900.000 51.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.900.000 51.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.600.000 10.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.400.000 8.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 8.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 8.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.748.000 123.962.000 12.214.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.748.000 123.962.000 12.214.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.748.000 123.962.000 12.214.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.610.500 108.475.500 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 88.465.000 87.330.000 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 88.465.000 87.330.000 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.465.000 87.330.000 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.145.500 21.145.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 21.145.500 21.145.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.145.500 21.145.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.494.900 196.014.900 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.560.000 46.080.000 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.560.000 46.080.000 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.560.000 46.080.000 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.878.500 59.878.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.878.500 59.878.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.878.500 59.878.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.056.400 90.056.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.056.400 90.056.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.056.400 90.056.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.377.000 154.700.900 (2.676.100) III-219 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.000.000 101.087.900 (20.912.100) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.000.000 101.087.900 (20.912.100) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000 101.087.900 (20.912.100) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.300.000 16.300.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.300.000 16.300.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000 16.300.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.677.000 31.913.000 18.236.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.677.000 31.913.000 18.236.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.677.000 31.913.000 18.236.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 5.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 Jumlah Belanja 15.108.018.484 17.882.744.899 2.774.726.415 Total Surplus/(Defisit) (13.836.623.734) (16.611.350.149) (2.774.726.415) 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-220 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.908.743.031 5.843.863.031 (64.880.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 525.330.000 529.780.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 525.330.000 529.780.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 480.730.000 480.730.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 480.730.000 480.730.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.730.000 480.730.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 44.600.000 49.050.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.600.000 49.050.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 49.050.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 120.045.000 97.555.000 (22.490.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 120.045.000 97.555.000 (22.490.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 29.010.000 30.060.000 1.050.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.010.000 30.060.000 1.050.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.010.000 30.060.000 1.050.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 91.035.000 67.495.000 (23.540.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.035.000 67.495.000 (23.540.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.035.000 67.495.000 (23.540.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 245.150.000 245.150.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 152.770.000 152.770.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 111.090.000 111.090.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.090.000 111.090.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.090.000 111.090.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 40.100.000 40.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.100.000 40.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000 40.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1.580.000 1.580.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.580.000 1.580.000 0 III-221 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000 1.580.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 92.380.000 92.380.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 45.535.000 45.535.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.535.000 45.535.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.535.000 45.535.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 9.970.000 9.970.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.970.000 9.970.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.970.000 9.970.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 36.875.000 36.875.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 36.875.000 36.875.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.875.000 36.875.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 50.173.000 50.173.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyusunan Profil Kependudukan 50.173.000 50.173.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 32.014.500 32.014.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.014.500 32.014.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.014.500 32.014.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 18.158.500 18.158.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.158.500 18.158.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.158.500 18.158.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.968.045.031 4.921.205.031 (46.840.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.568.000 15.568.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.700.000 3.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000 3.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 3.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 425.000 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 425.000 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.000 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 425.000 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 425.000 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.000 425.000 0 III-222 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 700.000 700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 550.000 550.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 625.000 625.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 625.000 625.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.000 625.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.143.000 9.143.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.143.000 9.143.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.143.000 9.143.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.164.061.981 3.164.061.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.697.981 3.158.697.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.158.697.981 3.158.697.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.158.697.981 3.158.697.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.444.000 1.444.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.444.000 1.444.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.000 1.444.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.920.000 3.920.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.920.000 3.920.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.920.000 3.920.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.765.000 52.765.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.665.000 17.665.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.665.000 17.665.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.665.000 17.665.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.100.000 35.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.100.000 35.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000 35.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.176.739.700 1.165.399.700 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.230.000 3.230.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.230.000 3.230.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan 3.230.000 3.230.000 0 III-223 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.070.903.500 1.059.563.500 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.070.903.500 1.059.563.500 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.070.903.500 1.059.563.500 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.412.200 2.412.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.412.200 2.412.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.412.200 2.412.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.705.000 20.705.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.705.000 20.705.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.705.000 20.705.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.125.000 13.125.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.125.000 13.125.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000 13.125.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.824.000 62.824.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 62.824.000 62.824.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.824.000 62.824.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.100.000 2.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.999.350 263.999.350 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.200.000 40.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.200.000 40.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000 40.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.801.750 151.801.750 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.801.750 151.801.750 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.801.750 151.801.750 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.997.600 71.997.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 71.997.600 71.997.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.997.600 71.997.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.911.000 259.411.000 (35.500.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 176.800.000 141.300.000 (35.500.000) III-224 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Dinas Operasional atau Lapangan 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 176.800.000 141.300.000 (35.500.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.800.000 141.300.000 (35.500.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.100.000 30.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.000 30.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000 30.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 76.011.000 76.011.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 76.011.000 76.011.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.011.000 76.011.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 Jumlah Belanja 5.908.743.031 5.843.863.031 (64.880.000) Total Surplus/(Defisit) (5.908.743.031) (5.843.863.031) 64.880.000 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-225 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.891.126.204 7.088.083.704 196.957.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.140.000 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.140.000 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2.140.000 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.140.000 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.288.698.400 3.596.956.100 308.257.700 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.288.698.400 3.596.956.100 308.257.700 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.754.146.900 3.042.576.100 288.429.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.754.146.900 3.042.576.100 288.429.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.754.146.900 3.042.576.100 288.429.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 19.270.500 17.287.200 (1.983.300) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.270.500 17.287.200 (1.983.300) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.270.500 17.287.200 (1.983.300) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.150.000 19.300.000 (850.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.150.000 19.300.000 (850.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000 19.300.000 (850.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 85.005.000 74.860.000 (10.145.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 85.005.000 74.860.000 (10.145.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.005.000 74.860.000 (10.145.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.500.000 10.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 6.801.000 6.801.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.801.000 6.801.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.801.000 6.801.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 82.105.000 27.729.800 (54.375.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 82.105.000 27.729.800 (54.375.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.105.000 27.729.800 (54.375.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1.600.000 1.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 III-226 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.850.000 2.850.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 2.850.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 2.850.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 8.000.000 8.525.000 525.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.525.000 525.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.525.000 525.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 70.870.000 67.130.000 (3.740.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 70.870.000 67.130.000 (3.740.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.870.000 67.130.000 (3.740.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 43.220.000 30.980.000 (12.240.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 43.220.000 30.980.000 (12.240.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.220.000 30.980.000 (12.240.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 8.280.000 8.280.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 8.280.000 8.280.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000 8.280.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 175.900.000 278.537.000 102.637.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 175.900.000 278.537.000 102.637.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.900.000 278.537.000 102.637.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 478.909.400 477.509.400 (1.400.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 478.909.400 477.509.400 (1.400.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 260.349.400 259.264.400 (1.085.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 260.349.400 259.264.400 (1.085.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.349.400 259.264.400 (1.085.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2.865.000 2.865.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.865.000 2.865.000 0 III-227 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.865.000 2.865.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12.790.000 0 (12.790.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.790.000 0 (12.790.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000 0 (12.790.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 202.905.000 215.380.000 12.475.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 202.905.000 215.380.000 12.475.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.905.000 215.380.000 12.475.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.121.378.404 3.010.428.204 (110.950.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.197.900 53.697.900 (3.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.124.900 33.774.900 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.124.900 33.774.900 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.124.900 33.774.900 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.725.000 2.375.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.725.000 2.375.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000 2.375.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.290.000 1.940.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.290.000 1.940.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.290.000 1.940.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.290.000 2.290.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.290.000 2.290.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.290.000 2.290.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.365.000 2.015.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.365.000 2.015.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.365.000 2.015.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.475.000 7.725.000 (1.750.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.475.000 7.725.000 (1.750.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.475.000 7.725.000 (1.750.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.928.000 3.578.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.928.000 3.578.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.928.000 3.578.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.256.552.704 2.254.977.704 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.216.187.704 2.216.187.704 0 III-228 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.216.187.704 2.216.187.704 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.216.187.704 2.216.187.704 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.130.000 5.130.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.130.000 5.130.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000 5.130.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.235.000 33.660.000 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.235.000 33.660.000 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.235.000 33.660.000 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.750.000 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.750.000 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.750.000 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.434.100 190.485.100 (51.949.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.334.200 9.334.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.334.200 9.334.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.334.200 9.334.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.120.000 67.731.000 (50.389.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.120.000 61.731.000 (2.389.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.120.000 61.731.000 (2.389.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 54.000.000 6.000.000 (48.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000 6.000.000 (48.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.165.000 13.165.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.165.000 13.165.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.165.000 13.165.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.330.900 20.330.900 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.330.900 20.330.900 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.330.900 20.330.900 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 1.080.000 (1.560.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000 1.080.000 (1.560.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 1.080.000 (1.560.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.344.000 75.344.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.344.000 75.344.000 0 III-229 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.344.000 75.344.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.500.000 0 (33.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19.000.000 0 (19.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 19.000.000 0 (19.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 0 (19.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.500.000 0 (14.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 14.500.000 0 (14.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.500.000 0 (14.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.342.000 164.742.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 23.540.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.540.000 23.540.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.540.000 23.540.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.562.000 100.962.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.562.000 100.962.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.562.000 100.962.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.240.000 40.240.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.240.000 40.240.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.240.000 40.240.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 362.601.700 331.775.000 (30.826.700) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 277.450.000 218.750.000 (58.700.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 277.450.000 218.750.000 (58.700.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.450.000 218.750.000 (58.700.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 (4.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 0 (4.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 (4.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.950.000 12.750.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.950.000 12.750.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000 12.750.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.701.700 95.775.000 32.073.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 63.701.700 95.775.000 32.073.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.701.700 95.775.000 32.073.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 III-230 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.950.863.500 6.929.363.500 (21.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 126.117.500 106.117.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 12.750.000 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 12.750.000 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.750.000 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 113.367.500 93.367.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 113.367.500 93.367.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.367.500 53.367.500 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.367.500 53.367.500 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 60.000.000 40.000.000 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000 40.000.000 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.827.946.000 3.826.446.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 650.100.000 650.100.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 650.100.000 650.100.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 650.100.000 650.100.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.100.000 650.100.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 542.400.000 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 542.400.000 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 542.400.000 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 542.400.000 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.052.946.000 2.051.446.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan 80.259.000 80.259.000 0 III-231 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.259.000 80.259.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.259.000 80.259.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.719.880.000 1.719.880.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.719.880.000 1.719.880.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.719.880.000 1.719.880.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 213.567.000 213.567.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 213.567.000 213.567.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.567.000 213.567.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 39.240.000 37.740.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.240.000 37.740.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.240.000 37.740.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 582.500.000 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 582.500.000 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 582.500.000 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 582.500.000 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.996.800.000 2.996.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.996.800.000 2.996.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.996.800.000 2.996.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.996.800.000 2.996.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.996.800.000 2.996.800.000 0 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) III-232 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 565.000.000 (35.000.000) Jumlah Belanja 14.441.989.704 14.582.447.204 140.457.500 Total Surplus/(Defisit) (14.441.989.704) (14.582.447.204) (140.457.500) 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-233 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.683.991.000 2.596.739.880 (87.251.120) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 434.441.000 333.065.000 (101.376.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.249.550.000 2.263.674.880 14.124.880 Jumlah Pendapatan 2.683.991.000 2.596.739.880 (87.251.120) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.255.000.000 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.255.000.000 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.255.000.000 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1.255.000.000 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 240.500.000 340.969.000 100.469.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.500.000 340.969.000 100.469.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 1.014.500.000 1.956.330.000 941.830.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.014.500.000 1.956.330.000 941.830.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 19.683.845.697 19.428.222.771 (255.622.926) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14.836.157.325 14.796.636.679 (39.520.646) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.381.342.825 12.484.188.899 102.846.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.994.890.325 12.089.306.399 94.416.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.740.390.325 11.834.806.399 94.416.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.740.390.325 11.834.806.399 94.416.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 254.500.000 254.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 254.500.000 254.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 386.452.500 394.882.500 8.430.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 386.452.500 394.882.500 8.430.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.452.500 394.882.500 8.430.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 214.116.000 209.969.280 (4.146.720) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 193.916.000 190.820.000 (3.096.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.196.000 33.100.000 (3.096.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.196.000 33.100.000 (3.096.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 157.720.000 157.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 127.720.000 127.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 20.200.000 19.149.280 (1.050.720) III-234 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.200.000 19.149.280 (1.050.720) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000 19.149.280 (1.050.720) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 904.172.500 869.452.500 (34.720.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 904.172.500 869.452.500 (34.720.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 854.172.500 869.452.500 15.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 854.172.500 869.452.500 15.280.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 0 (50.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 0 (50.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 410.583.000 346.113.000 (64.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 24.498.000 24.498.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 498.000 498.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.000 498.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000 24.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000 24.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 201.425.000 196.955.000 (4.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 201.425.000 196.955.000 (4.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.425.000 196.955.000 (4.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 143.400.000 83.400.000 (60.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 143.400.000 83.400.000 (60.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000 83.400.000 (60.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 41.260.000 41.260.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.260.000 41.260.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.260.000 41.260.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 736.883.000 724.793.000 (12.090.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 31.090.000 30.800.000 (290.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.090.000 30.800.000 (290.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.090.000 30.800.000 (290.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 697.870.000 686.070.000 (11.800.000) III-235 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 697.870.000 686.070.000 (11.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 697.870.000 686.070.000 (11.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 7.923.000 7.923.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.923.000 7.923.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.923.000 7.923.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.640.000 113.140.000 (26.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.640.000 113.140.000 (26.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.640.000 113.140.000 (26.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.640.000 113.140.000 (26.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.420.000 48.980.000 (440.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 32.580.000 32.360.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.580.000 32.360.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.580.000 32.360.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 16.840.000 16.620.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.840.000 16.620.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.840.000 16.620.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.847.688.372 4.631.586.092 (216.102.280) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.419.500 65.019.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.912.500 58.512.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.912.500 58.512.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.912.500 58.512.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 910.000 910.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 910.000 910.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 910.000 910.000 0 III-236 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 585.000 585.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 585.000 585.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 585.000 585.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 510.000 510.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 510.000 510.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000 510.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 560.000 560.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 560.000 560.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.000 560.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.200.000 2.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.742.000 1.742.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.742.000 1.742.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.742.000 1.742.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.250.168 2.783.518.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.700.168 2.770.968.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.768.700.168 2.770.968.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.763.559.168 2.765.827.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.141.000 5.141.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.350.000 11.350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.350.000 11.350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000 11.350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 792.000 792.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 149.000 149.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.000 149.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.000 149.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000 150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 150.000 0 III-237 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 493.000 493.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 493.000 493.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 493.000 493.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.353.000 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.353.000 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.353.000 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.000 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.149.800 85.049.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 46.500.000 46.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.500.000 46.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000 46.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.129.800 11.029.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.129.800 11.029.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.129.800 11.029.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 450.000 450.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 450.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 450.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.150.000 3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 23.920.000 23.920.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 23.920.000 23.920.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.920.000 23.920.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.454.499 379.383.999 (190.070.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 216.809.500 16.809.500 (200.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.809.500 16.809.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.809.500 16.809.500 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 0 (200.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 0 (200.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.875.000 107.875.000 34.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 73.875.000 107.875.000 34.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.875.000 107.875.000 34.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.655.999 81.767.499 (888.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.655.999 81.767.499 (888.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.655.999 81.767.499 (888.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.020.000 18.020.000 0 III-238 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.020.000 18.020.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.020.000 18.020.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.800.000 9.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.800.000 9.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 9.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.904.000 143.722.000 (23.182.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 166.904.000 143.722.000 (23.182.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.904.000 143.722.000 (23.182.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 310.000 310.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 310.000 310.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.000 310.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.825.000 30.825.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.775.000 10.775.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.775.000 10.775.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.775.000 10.775.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.050.000 20.050.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 20.050.000 20.050.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.050.000 20.050.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.371.905 244.371.905 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 480.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 480.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 480.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.919.705 200.919.705 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.919.705 200.919.705 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.919.705 200.919.705 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.972.200 42.972.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.972.200 42.972.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.972.200 42.972.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.070.072.500 1.041.272.000 (28.800.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 880.812.500 760.175.000 (120.637.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 880.812.500 760.175.000 (120.637.500) III-239 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.812.500 760.175.000 (120.637.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.050.000 54.050.000 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.050.000 54.050.000 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.050.000 54.050.000 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.330.000 202.167.000 90.837.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.330.000 202.167.000 90.837.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.330.000 202.167.000 90.837.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.800.000 10.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000 10.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 10.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.080.000 11.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 11.080.000 11.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.080.000 11.080.000 0 Jumlah Belanja 20.938.845.697 21.725.521.771 786.676.074 Total Surplus/(Defisit) (18.254.854.697) (19.128.781.891) (873.927.194) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-240 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 629.238.975 629.238.975 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 629.238.975 629.238.975 0 Jumlah Pendapatan 629.238.975 629.238.975 0 0 00 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.378.904.421 13.865.790.589 (513.113.832) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 897.850.000 1.039.045.000 141.195.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 897.850.000 1.039.045.000 141.195.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 185.400.000 185.175.000 (225.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 185.400.000 185.175.000 (225.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.400.000 185.175.000 (225.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 336.540.000 478.540.000 142.000.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 336.540.000 306.540.000 (30.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.540.000 306.540.000 (30.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 172.000.000 172.000.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 172.000.000 172.000.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 153.070.000 153.070.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 153.070.000 153.070.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.070.000 153.070.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 222.840.000 222.260.000 (580.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 222.840.000 222.260.000 (580.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.840.000 222.260.000 (580.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 9.863.218.000 9.484.774.500 (378.443.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.011.110.000 8.879.674.500 (131.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 150.000 150.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 150.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 150.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.010.960.000 8.879.524.500 (131.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.235.960.000 8.189.524.500 (46.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.235.960.000 8.189.524.500 (46.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 775.000.000 690.000.000 (85.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 685.000.000 235.000.000 (450.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 365.000.000 365.000.000 III-241 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 90.000.000 90.000.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 852.108.000 605.100.000 (247.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 693.008.000 450.000.000 (243.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 493.008.000 450.000.000 (43.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 493.008.000 450.000.000 (43.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 0 (200.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 0 (200.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 62.000.000 58.000.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000 58.000.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 58.000.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 47.100.000 47.100.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.100.000 47.100.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000 47.100.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.617.836.421 3.341.971.089 (275.865.332) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.340.000 7.740.000 (4.600.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.850.000 3.050.000 (2.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000 3.050.000 (2.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000 3.050.000 (2.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 248.000 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 248.000 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.000 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.000 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 248.000 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 248.000 248.000 0 III-242 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.000 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1.200.000 (1.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.998.000 1.998.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.000 1.998.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000 1.998.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.885.565.186 1.886.996.384 1.431.198 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.876.540.186 1.878.540.184 1.999.998 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.876.540.186 1.878.540.184 1.999.998 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.866.040.186 1.868.040.184 1.999.998 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.625.000 1.056.200 (568.800) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.625.000 1.056.200 (568.800) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000 1.056.200 (568.800) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.400.000 7.400.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.400.000 7.400.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000 7.400.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.600.000 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.600.000 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 506.570.500 538.838.515 32.268.015 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.500.000 61.500.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.000 61.500.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000 61.500.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.335.500 74.135.500 28.800.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.335.500 39.335.500 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.335.500 39.335.500 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000 34.800.000 28.800.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 34.800.000 28.800.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.150.000 16.692.015 (1.457.985) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.150.000 16.692.015 (1.457.985) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000 16.692.015 (1.457.985) III-243 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.320.000 7.320.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.320.000 7.320.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 7.320.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.750.000 8.750.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.750.000 8.750.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000 8.750.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 365.515.000 370.441.000 4.926.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 365.515.000 370.441.000 4.926.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.515.000 370.441.000 4.926.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 787.177.235 568.106.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 643.975.235 424.904.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 643.975.235 424.904.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 643.975.235 424.904.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.202.000 143.202.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 143.202.000 143.202.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.202.000 143.202.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413.583.500 327.689.625 (85.893.875) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 184.000.000 178.900.625 (5.099.375) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 184.000.000 178.900.625 (5.099.375) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000 178.900.625 (5.099.375) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.640.000 49.640.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.640.000 49.640.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.640.000 49.640.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.943.500 99.149.000 (80.794.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 179.943.500 99.149.000 (80.794.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.943.500 99.149.000 (80.794.500) 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 70.339.400 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 70.339.400 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.339.400 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 38.830.000 38.830.000 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.830.000 38.830.000 0 III-244 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.830.000 38.830.000 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 31.509.400 31.509.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.509.400 31.509.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.509.400 31.509.400 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 287.895.000 374.770.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 287.895.000 374.770.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 280.595.000 367.470.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.870.000 25.870.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.870.000 25.870.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.870.000 25.870.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 22.350.000 22.350.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.350.000 22.350.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000 22.350.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 232.375.000 319.250.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 232.375.000 244.375.000 12.000.000 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.375.000 244.375.000 12.000.000 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 74.875.500 74.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 74.875.500 74.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 7.300.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 7.300.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000 7.300.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 700.000.000 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 700.000.000 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 700.000.000 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 700.000.000 700.000.000 0 III-245 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 700.000.000 0 Jumlah Belanja 15.437.138.821 15.010.900.489 (426.238.332) Total Surplus/(Defisit) (14.807.899.846) (14.381.661.514) 426.238.332 0 00 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-246 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 774.575.800 11.243.875.800 10.469.300.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 572.170.800 542.170.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 572.170.800 542.170.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 251.020.000 251.020.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 251.020.000 251.020.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.020.000 251.020.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 321.150.800 291.150.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.150.800 291.150.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.150.800 291.150.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 79.300.000 10.579.300.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 79.300.000 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 79.300.000 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.300.000 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 123.105.000 122.405.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 123.105.000 122.405.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.210.000 83.510.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.210.000 83.510.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.210.000 83.510.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi 5.730.000 5.730.000 0 III-247 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.730.000 5.730.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.730.000 5.730.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 33.165.000 33.165.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.165.000 33.165.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.165.000 33.165.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.652.613.677 6.478.537.168 (174.076.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 7.515.000 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.515.000 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.515.000 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 85.650.000 85.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 85.650.000 85.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 60.200.000 60.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.200.000 60.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.200.000 60.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.450.000 25.450.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.450.000 25.450.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000 25.450.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.740.000 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.740.000 10.740.000 0 III-248 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.740.000 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.740.000 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.740.000 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 133.830.000 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 133.830.000 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 133.830.000 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 133.830.000 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.830.000 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.272.426.200 1.271.306.200 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.272.426.200 1.271.306.200 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 11.238.700 11.238.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.238.700 11.238.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.238.700 11.238.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 10.840.000 10.840.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.840.000 10.840.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000 10.840.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 10.702.500 10.702.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.702.500 10.702.500 0 III-249 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.702.500 10.702.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.105.281.000 1.105.281.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.105.281.000 1.105.281.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.105.281.000 1.105.281.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 1.522.000 402.000 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.522.000 402.000 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.522.000 402.000 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 132.842.000 132.842.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 132.842.000 132.842.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.842.000 132.842.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 161.270.000 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 161.270.000 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 161.270.000 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 161.270.000 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.270.000 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.549.934.477 4.394.852.968 (155.081.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.656.600 62.326.600 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.635.000 39.305.000 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.635.000 39.305.000 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.635.000 39.305.000 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.650.000 3.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000 3.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 3.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.560.000 2.560.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.560.000 2.560.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000 2.560.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.856.600 2.856.600 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.856.600 2.856.600 0 III-250 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.856.600 2.856.600 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.420.000 2.420.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.420.000 2.420.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000 2.420.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.535.000 7.535.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.535.000 7.535.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.535.000 7.535.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.629.407 3.391.242.898 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.406.271.907 3.293.885.398 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.406.271.907 3.293.885.398 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.406.271.907 3.293.885.398 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.200.000 3.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 94.157.500 94.157.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 94.157.500 94.157.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.157.500 94.157.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.174.700 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.174.700 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.174.700 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.174.700 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.918.500 15.056.000 (39.862.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36.838.500 15.056.000 (21.782.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.838.500 15.056.000 (21.782.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.838.500 15.056.000 (21.782.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.080.000 0 (18.080.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.080.000 0 (18.080.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.080.000 0 (18.080.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 355.491.000 423.663.500 68.172.500 III-251 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.740.000 107.744.500 24.004.500 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.440.000 34.744.500 (3.695.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.440.000 34.744.500 (3.695.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 45.300.000 73.000.000 27.700.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.300.000 73.000.000 27.700.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.954.000 7.954.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.954.000 7.954.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.954.000 7.954.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.000.000 16.450.000 (1.550.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 16.450.000 (1.550.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 16.450.000 (1.550.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 1.500.000 (500.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1.500.000 (500.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.500.000 (500.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 236.397.000 282.615.000 46.218.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 236.397.000 282.615.000 46.218.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.397.000 282.615.000 46.218.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.600.000 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 21.600.000 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 21.600.000 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.600.000 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.666.770 179.666.770 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 26.540.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.540.000 26.540.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.540.000 26.540.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.486.770 113.486.770 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.486.770 113.486.770 0 III-252 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.486.770 113.486.770 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.640.000 39.640.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.640.000 39.640.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.640.000 39.640.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.797.500 300.122.500 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 246.955.000 177.280.000 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 246.955.000 177.280.000 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.955.000 177.280.000 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.590.000 14.590.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.590.000 14.590.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.590.000 14.590.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.252.500 100.252.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.252.500 100.252.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.252.500 100.252.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 297.315.000 2.497.315.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 297.315.000 2.497.315.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 297.315.000 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 297.315.000 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 297.315.000 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.315.000 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.200.000.000 2.200.000.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.076.119.200 997.810.200 (78.309.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 854.065.200 798.226.200 (55.839.000) III-253 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 854.065.200 798.226.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 4.840.000 4.840.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.840.000 4.840.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000 4.840.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 205.095.000 205.095.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 205.095.000 205.095.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.095.000 205.095.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 4.310.000 4.310.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.310.000 4.310.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.310.000 4.310.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 637.550.200 581.711.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 567.550.200 511.711.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 567.550.200 511.711.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 70.000.000 70.000.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.000.000 70.000.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2.270.000 2.270.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.270.000 2.270.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.270.000 2.270.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 69.620.000 44.840.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 69.620.000 44.840.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 61.480.000 36.700.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.480.000 36.700.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.480.000 36.700.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 8.140.000 8.140.000 0 III-254 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kewenangan Kabupaten/ Kota 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.140.000 8.140.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.140.000 8.140.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 152.434.000 154.744.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 152.434.000 154.744.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 60.130.000 60.130.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.130.000 60.130.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.130.000 60.130.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 82.629.000 84.939.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.629.000 84.939.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.629.000 84.939.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 9.675.000 9.675.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.675.000 9.675.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000 9.675.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 224.340.000 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 224.340.000 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 224.340.000 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 148.550.000 98.200.000 (50.350.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 148.550.000 98.200.000 (50.350.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.550.000 98.200.000 (50.350.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 08 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat 5.450.000 5.450.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.450.000 5.450.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 5.450.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 16 Cek Kesehatan Calon Transmigran 10.000.000 6.250.000 (3.750.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 6.250.000 (3.750.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 6.250.000 (3.750.000) III-255 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.2.07.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 17 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) 60.340.000 60.340.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 60.340.000 60.340.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.340.000 60.340.000 0 Jumlah Belanja 9.024.963.677 21.387.778.168 12.362.814.491 Total Surplus/(Defisit) (9.024.963.677) (21.387.778.168) (12.362.814.491) 0 00 2.17.3.31.2.07.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-256 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.525.000.000 803.672.530 (721.327.470) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.525.000.000 803.672.530 (721.327.470) Jumlah Pendapatan 1.525.000.000 803.672.530 (721.327.470) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.743.319.844 3.411.632.930 (331.686.914) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 156.795.000 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 156.795.000 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 156.795.000 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.795.000 76.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.795.000 76.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 80.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 94.270.000 81.930.000 (12.340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 94.270.000 81.930.000 (12.340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 94.270.000 81.930.000 (12.340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.270.000 81.930.000 (340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.270.000 81.930.000 (340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 0 (12.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.000.000 0 (12.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 194.580.000 194.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 194.580.000 194.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 185.820.000 185.820.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 185.820.000 185.820.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.820.000 185.820.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 8.760.000 8.760.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.760.000 8.760.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000 8.760.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 439.450.000 439.450.000 0 III-257 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PENANAMAN MODAL 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 439.450.000 439.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 413.440.000 415.080.000 1.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 413.440.000 415.080.000 1.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.440.000 415.080.000 1.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 26.010.000 24.370.000 (1.640.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.010.000 24.370.000 (1.640.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.010.000 24.370.000 (1.640.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 212.505.000 191.592.500 (20.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 212.505.000 191.592.500 (20.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 212.505.000 191.592.500 (20.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 192.505.000 181.592.500 (10.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.505.000 181.592.500 (10.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.645.719.844 2.347.605.430 (298.114.414) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.775.200 67.175.200 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.725.000 38.125.000 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.725.000 38.125.000 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.725.000 38.125.000 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.590.000 24.590.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.590.000 24.590.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.590.000 24.590.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 550.000 550.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.210.000 1.210.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.210.000 1.210.000 0 III-258 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000 1.210.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.075.000 1.075.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.075.000 1.075.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.000 1.075.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 660.000 660.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 660.000 660.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 660.000 660.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 965.200 965.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 965.200 965.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 965.200 965.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.496.761.744 1.291.435.530 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.492.147.844 1.286.821.630 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.147.844 1.286.821.630 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.492.147.844 1.286.821.630 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.713.900 3.713.900 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.713.900 3.713.900 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.713.900 3.713.900 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 405.000 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 405.000 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 405.000 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.000 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 250.000 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 250.000 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.700.000 24.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.250.000 10.250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.000 10.250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000 10.250.000 0 III-259 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.450.000 10.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.450.000 10.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000 10.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 4.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413.831.400 406.980.900 (6.850.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.223.000 7.223.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.223.000 7.223.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.223.000 7.223.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263.021.400 311.180.900 48.159.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 175.081.000 170.878.500 (4.202.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.081.000 170.878.500 (4.202.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 87.940.400 140.302.400 52.362.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.940.400 140.302.400 52.362.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000 10.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.700.000 10.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000 10.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.060.000 2.664.000 (396.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.060.000 2.664.000 (396.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000 2.664.000 (396.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 5.000.000 (4.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 5.000.000 (4.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 5.000.000 (4.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.296.000 69.682.000 (50.614.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.296.000 69.682.000 (50.614.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.296.000 69.682.000 (50.614.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 531.000 531.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 531.000 531.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 531.000 531.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.549.000 50.149.000 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.549.000 50.149.000 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 52.549.000 50.149.000 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.400.000 0 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan 50.149.000 50.149.000 0 III-260 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Bangunan 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.604.800 325.720.800 (58.884.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 0 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 0 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.636.000 185.052.000 (58.584.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 243.636.000 185.052.000 (58.584.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.636.000 185.052.000 (58.584.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.668.800 140.668.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.668.800 140.668.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.668.800 140.668.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.842.700 180.789.000 (20.053.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 119.800.000 104.414.000 (15.386.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.800.000 104.414.000 (15.386.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.800.000 104.414.000 (15.386.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 300.000 300.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.200.000 12.900.000 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 12.900.000 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 12.900.000 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.142.700 57.775.000 (4.367.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.142.700 57.775.000 (1.367.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.142.700 57.775.000 (1.367.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000 0 (3.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000 0 (3.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 5.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 Jumlah Belanja 3.743.319.844 3.411.632.930 (331.686.914) Total Surplus/(Defisit) (2.218.319.844) (2.607.960.400) (389.640.556) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-261 SUNARYANTA III-262 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.19.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.168.783.254 10.808.699.199 (360.084.055) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.558.906.750 2.273.756.750 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.096.810.500 1.096.810.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 169.497.000 169.497.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 169.497.000 169.497.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.497.000 169.497.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 927.313.500 927.313.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 927.313.500 927.313.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 897.313.500 897.313.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.462.096.250 1.176.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.462.096.250 1.176.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.462.096.250 1.176.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.262.096.250 976.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 200.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.404.927.650 5.281.994.650 (122.933.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada 446.086.900 546.083.900 99.997.000 III-263 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 446.086.900 546.083.900 99.997.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 446.086.900 546.083.900 99.997.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.086.900 546.083.900 99.997.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.123.922.000 4.013.342.000 (110.580.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 2.400.232.000 2.425.342.000 25.110.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.232.000 2.425.342.000 25.110.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.232.000 1.825.342.000 25.110.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 600.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 223.690.000 88.000.000 (135.690.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 223.690.000 88.000.000 (135.690.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.690.000 88.000.000 (135.690.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 261.030.000 148.680.000 (112.350.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 148.680.000 148.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 148.680.000 148.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.680.000 148.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data 112.350.000 0 (112.350.000) III-264 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Informasi Sektoral Olahraga 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 112.350.000 0 (112.350.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.350.000 0 (112.350.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 573.888.750 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 573.888.750 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 573.888.750 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 573.888.750 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 500.000.000 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.704.948.854 2.752.947.799 47.998.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.782.000 13.782.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.250.000 1.250.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2.397.500 2.397.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.397.500 2.397.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.397.500 2.397.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2.150.000 2.150.000 0 III-265 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.150.000 2.150.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.680.000 1.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 1.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 1.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.440.000 1.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.864.500 1.864.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.864.500 1.864.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.864.500 1.864.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.709.823.914 1.721.523.914 11.700.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.692.281.664 1.692.281.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.692.281.664 1.692.281.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.692.281.664 1.692.281.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.767.000 2.767.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.767.000 2.767.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.767.000 2.767.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.775.250 26.475.250 11.700.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.775.250 26.475.250 11.700.000 III-266 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.775.250 26.475.250 11.700.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.615.000 13.767.000 6.152.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.400.000 1.400.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 865.000 865.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 865.000 865.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 865.000 865.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3.370.000 9.522.000 6.152.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.370.000 9.522.000 6.152.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000 9.522.000 6.152.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.980.000 1.980.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.980.000 1.980.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000 1.980.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.850.000 13.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 12.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 950.000 950.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan 900.000 900.000 0 III-267 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perundang- Undangan 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.376.000 627.767.000 17.391.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 2.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 478.787.500 483.387.500 4.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.067.500 61.667.500 4.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.067.500 61.667.500 4.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 421.720.000 421.720.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.400.000 222.400.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.320.000 199.320.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.450.000 21.450.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.450.000 21.450.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000 21.450.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.850.000 3.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.850.000 3.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000 3.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.080.000 1.080.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 III-268 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.208.500 111.999.500 12.791.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.208.500 111.999.500 12.791.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.208.500 111.999.500 12.791.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 163.890.000 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 163.890.000 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 163.890.000 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.890.000 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.271.940 106.027.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.551.940 100.307.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.551.940 100.307.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.551.940 100.307.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.720.000 5.720.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.720.000 5.720.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000 5.720.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.340.000 92.340.000 9.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000 84.000.000 9.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 84.000.000 9.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 84.000.000 9.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.340.000 8.340.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.340.000 8.340.000 0 III-269 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000 8.340.000 0 Jumlah Belanja 11.168.783.254 10.808.699.199 (360.084.055) Total Surplus/(Defisit) (11.168.783.254) (10.808.699.199) 360.084.055 0 00 2.19.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-270 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Kundha Kabudayan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 36.396.360.209 36.059.766.209 (336.594.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 32.862.850.000 32.526.256.000 (336.594.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 2.130.000.000 2.266.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 600.000.000 736.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 736.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 736.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 1.130.000.000 1.130.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.130.000.000 1.130.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000.000 1.130.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 400.000.000 400.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 400.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.463.400.000 1.679.419.000 (2.783.981.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.463.400.000 1.679.419.000 (2.783.981.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.496.000 1.563.450.000 (121.046.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.684.496.000 1.563.450.000 (121.046.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.778.904.000 115.969.000 (2.662.935.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.778.904.000 115.269.000 (2.663.635.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 700.000 700.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 00 Pengelolaan Taman Budaya 3.500.000.000 3.980.000.000 480.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota 3.500.000.000 3.980.000.000 480.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.452.653.900 3.727.543.900 274.890.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.452.653.900 3.727.543.900 274.890.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 2 BELANJA MODAL 47.346.100 252.456.100 205.110.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.346.100 78.456.100 31.110.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 84.000.000 84.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 90.000.000 90.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 450.000.000 450.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 450.000.000 450.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000 450.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 27.000.000 0 III-271 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Kundha Kabudayan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 04 5 1 05 Belanja Hibah 423.000.000 423.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 22.319.450.000 24.150.837.000 1.831.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 01 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 1.329.950.000 1.329.950.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.329.950.000 1.329.950.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.329.950.000 1.329.950.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 882.000.000 882.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 882.000.000 882.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 882.000.000 882.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1.011.000.000 1.521.000.000 510.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.011.000.000 1.521.000.000 510.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.000.000 1.521.000.000 510.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 300.000.000 300.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 500.000.000 500.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 5.804.000.000 6.428.387.000 624.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.804.000.000 6.428.387.000 624.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.804.000.000 6.428.387.000 624.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 75.000.000 175.000.000 100.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 175.000.000 100.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 175.000.000 100.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 320.000.000 320.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 320.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 320.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 2.120.500.000 2.250.500.000 130.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.500.000 2.250.500.000 130.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.500.000 2.250.500.000 130.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 10 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 7.050.000.000 7.517.000.000 467.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.050.000.000 7.517.000.000 467.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000.000 7.517.000.000 467.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 11 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2.927.000.000 2.927.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.927.000.000 2.927.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.667.000.000 2.927.000.000 1.260.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 11 5 1 05 Belanja Hibah 1.260.000.000 0 (1.260.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.533.510.209 3.533.510.209 0 III-272 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Kundha Kabudayan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.910.000 90.910.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.910.000 83.910.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.910.000 83.910.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.910.000 83.910.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 380.000 380.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 380.000 380.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000 380.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 800.000 800.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 650.000 650.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 650.000 650.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.000 650.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.110.000 4.110.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.110.000 4.110.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000 4.110.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.000 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.141.087.009 2.141.087.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.058.842.009 2.058.842.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.058.842.009 2.058.842.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.058.842.009 2.058.842.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.535.000 1.535.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.535.000 1.535.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.000 1.535.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.710.000 80.710.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.710.000 80.710.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.710.000 80.710.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.600.000 14.600.000 0 III-273 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Kundha Kabudayan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.600.000 10.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 4.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.450.700 177.450.700 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.601.600 2.601.600 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.601.600 2.601.600 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.601.600 2.601.600 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.022.000 18.022.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.622.000 14.622.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.622.000 14.622.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 3.400.000 3.400.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.400.000 3.400.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.700.000 2.700.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000 2.700.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 2.700.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.903.100 5.903.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.903.100 5.903.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.903.100 5.903.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.200.000 4.200.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.584.000 142.584.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 142.584.000 142.584.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.584.000 142.584.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.135.000 866.135.000 (15.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 23.540.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.540.000 23.540.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.540.000 23.540.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.207.800 107.207.800 (15.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.207.800 107.207.800 (15.000.000) III-274 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Kundha Kabudayan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.207.800 107.207.800 (15.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.387.200 735.387.200 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 735.387.200 735.387.200 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.387.200 735.387.200 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.327.500 243.327.500 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.500.000 159.500.000 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 144.500.000 159.500.000 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000 159.500.000 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.940.000 27.940.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.940.000 27.940.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.940.000 27.940.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.887.500 28.887.500 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.887.500 28.887.500 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.887.500 28.887.500 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 Jumlah Belanja 36.396.360.209 36.059.766.209 (336.594.000) Total Surplus/(Defisit) (36.396.360.209) (36.059.766.209) 336.594.000 0 00 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-275 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.507.344.438 3.425.160.844 (82.183.594) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 392.415.950 377.501.050 (14.914.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 284.505.450 279.215.450 (5.290.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.020.000 3.020.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000 3.020.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000 3.020.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.863.600 38.613.600 (250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.863.600 38.613.600 (250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.863.600 38.613.600 (250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.200.000 4.500.000 (700.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 4.500.000 (700.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 4.500.000 (700.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 127.271.300 127.271.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 127.271.300 127.271.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.271.300 127.271.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 102.800.550 100.000.550 (2.800.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.680.800 69.880.800 (2.800.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.680.800 69.880.800 (2.800.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 30.119.750 30.119.750 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.119.750 30.119.750 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.350.000 5.810.000 (1.540.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.350.000 5.810.000 (1.540.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000 5.810.000 (1.540.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107.910.500 98.285.600 (9.624.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 23.275.500 23.275.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.275.500 23.275.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.275.500 23.275.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 10.500.000 10.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 III-276 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 66.350.000 64.510.100 (1.839.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.350.000 64.510.100 (1.839.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.350.000 64.510.100 (1.839.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.785.000 0 (7.785.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.785.000 0 (7.785.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.785.000 0 (7.785.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.104.428.688 3.038.159.994 (66.268.694) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.862.900 47.284.200 (2.578.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.705.300 13.705.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.705.300 13.705.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.705.300 13.705.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.590.000 24.101.300 (488.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.590.000 24.101.300 (488.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.590.000 24.101.300 (488.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 800.000 600.000 (200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 600.000 (200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 600.000 (200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.050.700 1.050.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.700 1.050.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.700 1.050.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000 700.000 (300.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 700.000 (300.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 700.000 (300.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 5.340.000 3.750.000 (1.590.000) III-277 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.340.000 3.750.000 (1.590.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.340.000 3.750.000 (1.590.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.376.900 3.376.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.376.900 3.376.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.376.900 3.376.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.873.682.288 1.888.682.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.332.288 1.851.332.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.836.332.288 1.851.332.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.836.332.288 1.851.332.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.850.000 1.850.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.850.000 1.850.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000 1.850.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.500.000 35.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.500.000 35.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 35.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 20.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.950.000 12.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.950.000 12.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000 12.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.550.000 7.550.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.550.000 7.550.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000 7.550.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.448.100 212.533.100 (21.915.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.550.000 8.550.000 (4.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.550.000 8.550.000 (4.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000 8.550.000 (4.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 119.400.000 123.058.000 3.658.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 40.658.000 3.658.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 40.658.000 3.658.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 82.400.000 82.400.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.400.000 82.400.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.005.100 8.005.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.005.100 8.005.100 0 III-278 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.005.100 8.005.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.100.000 11.695.000 2.595.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.100.000 11.695.000 2.595.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000 11.695.000 2.595.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.943.000 55.775.000 (24.168.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 79.943.000 55.775.000 (24.168.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.943.000 55.775.000 (24.168.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.450.000 5.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.450.000 5.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 5.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.465.000 53.790.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.290.000 16.290.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 16.290.000 16.290.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.290.000 16.290.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.175.000 37.500.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 55.175.000 37.500.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.175.000 37.500.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 667.449.600 663.849.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.380.000 47.380.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.380.000 47.380.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.380.000 47.380.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 293.901.600 290.301.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 293.901.600 290.301.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.901.600 290.301.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 326.168.000 326.168.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 326.168.000 326.168.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.168.000 326.168.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.020.800 151.520.800 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.300.000 117.800.000 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 153.300.000 117.800.000 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.300.000 117.800.000 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 III-279 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.600.000 15.600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 15.600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 15.600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.470.800 5.470.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.470.800 5.470.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.800 5.470.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.650.000 9.650.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.650.000 9.650.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000 9.650.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 314.785.000 303.963.900 (10.821.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 314.785.000 303.963.900 (10.821.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 95.089.000 93.641.000 (1.448.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 4.260.000 3.900.000 (360.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.260.000 3.900.000 (360.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000 3.900.000 (360.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 90.829.000 89.741.000 (1.088.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.829.000 89.741.000 (1.088.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.829.000 89.741.000 (1.088.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 93.201.000 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 93.201.000 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.201.000 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.201.000 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 126.495.000 121.610.000 (4.885.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 16.500.000 14.680.000 (1.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.500.000 14.680.000 (1.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 14.680.000 (1.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 109.995.000 106.930.000 (3.065.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.995.000 106.930.000 (3.065.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.995.000 106.930.000 (3.065.000) 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 0 1.321.035.000 1.321.035.000 III-280 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 27.170.000 27.170.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 27.170.000 27.170.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 1.293.865.000 1.293.865.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.268.865.000 1.268.865.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 25.000.000 25.000.000 Jumlah Belanja 3.822.129.438 5.050.159.744 1.228.030.306 Total Surplus/(Defisit) (3.822.129.438) (5.050.159.744) (1.228.030.306) 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-281 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.115.000.000 1.000.000.000 (115.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.115.000.000 1.000.000.000 (115.000.000) Jumlah Pendapatan 1.115.000.000 1.000.000.000 (115.000.000) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.312.230.927 5.214.813.319 (97.417.608) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 601.924.700 601.924.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.145.000 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 165.145.000 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.145.000 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.145.000 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 436.779.700 436.779.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 436.779.700 436.779.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 408.529.700 408.529.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.529.700 408.529.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 28.250.000 28.250.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.250.000 28.250.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 852.539.700 857.849.800 5.310.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 45.519.900 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 45.519.900 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.519.900 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.519.900 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 807.019.800 816.499.800 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 329.100.000 338.580.000 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 329.100.000 338.580.000 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.100.000 338.580.000 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 432.495.000 432.495.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 432.495.000 432.495.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.920.000 114.920.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 317.575.000 317.575.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.424.800 45.424.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.374.800 42.374.800 0 III-282 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.374.800 42.374.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 BELANJA MODAL 3.050.000 3.050.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.050.000 3.050.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.775.000 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 32.775.000 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 32.775.000 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.775.000 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.775.000 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 427.151.000 420.386.000 (6.765.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 10.450.000 5.925.000 (4.525.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 10.450.000 5.925.000 (4.525.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.450.000 5.925.000 (4.525.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000 5.925.000 (4.525.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 416.701.000 414.461.000 (2.240.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 174.846.000 173.376.000 (1.470.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 173.386.000 172.776.000 (610.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.386.000 172.776.000 (610.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 1.460.000 600.000 (860.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.460.000 600.000 (860.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 241.855.000 241.085.000 (770.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 241.255.000 240.485.000 (770.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.255.000 240.485.000 (770.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 600.000 600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000 600.000 0 III-283 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.397.840.527 3.302.107.819 (95.732.708) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.054.000 29.054.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.946.000 24.946.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.946.000 24.946.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.946.000 24.946.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 460.000 460.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 460.000 460.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 460.000 460.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 260.000 260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 260.000 260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000 260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 625.000 625.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 625.000 625.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.000 625.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 605.000 605.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 605.000 605.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.000 605.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.163.000 1.163.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.163.000 1.163.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.163.000 1.163.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 995.000 995.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 995.000 995.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 995.000 995.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.242.353.727 2.242.353.727 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.208.753.727 2.208.753.727 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.208.753.727 2.208.753.727 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.183.406.327 2.183.406.327 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.347.400 25.347.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 1.260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000 1.260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000 1.260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 32.340.000 32.340.000 0 III-284 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Triwulanan/ Semesteran SKPD 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.340.000 32.340.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.340.000 32.340.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.890.000 47.890.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.330.000 34.330.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.330.000 34.330.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.330.000 34.330.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.560.000 9.560.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.560.000 9.560.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000 9.560.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 229.718.750 223.345.750 (6.373.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 7.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.389.750 67.828.750 3.439.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.039.750 38.978.750 (2.061.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.039.750 38.978.750 (2.061.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.350.000 28.850.000 5.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.350.000 28.850.000 5.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.804.000 8.804.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.804.000 8.804.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.804.000 8.804.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.454.000 18.454.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.454.000 18.454.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.454.000 18.454.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.750.000 1.750.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000 1.750.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 1.750.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.241.000 118.429.000 (9.812.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.241.000 118.429.000 (9.812.000) III-285 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.241.000 118.429.000 (9.812.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.230.000 45.230.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.875.000 6.875.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 6.875.000 6.875.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.875.000 6.875.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.355.000 17.355.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 17.355.000 17.355.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.355.000 17.355.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.000.000 21.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 21.000.000 21.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 21.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.745.000 264.463.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 286.065.000 262.783.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 286.065.000 262.783.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.065.000 262.783.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 1.200.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.849.050 449.771.182 (66.077.868) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 351.600.000 285.595.480 (66.004.520) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 351.600.000 285.595.480 (66.004.520) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.600.000 285.595.480 (66.004.520) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.100.000 17.100.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 17.100.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 17.100.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.541.550 71.468.202 (73.348) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 71.541.550 71.468.202 (73.348) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.541.550 71.468.202 (73.348) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.607.500 75.607.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 75.607.500 75.607.500 0 III-286 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.607.500 75.607.500 0 Jumlah Belanja 5.312.230.927 5.214.813.319 (97.417.608) Total Surplus/(Defisit) (4.197.230.927) (4.214.813.319) (17.582.392) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-287 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.900.000.000 24.855.251.000 (4.044.749.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 28.900.000.000 24.855.251.000 (4.044.749.000) Jumlah Pendapatan 28.900.000.000 24.855.251.000 (4.044.749.000) 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.413.010.000 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 7.413.010.000 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 7.413.010.000 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 7.413.010.000 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.995.000 118.005.000 (27.990.000) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.995.000 118.005.000 (27.990.000) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 7.267.015.000 6.599.846.815 (667.168.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 200.000.000 200.000.000 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.267.015.000 6.399.846.815 (867.168.185) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.232.497.500 1.218.987.500 (13.510.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.232.497.500 1.218.987.500 (13.510.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 980.000.000 1.001.690.000 21.690.000 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 980.000.000 1.001.690.000 21.690.000 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 980.000.000 1.001.690.000 21.690.000 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 1.001.690.000 21.690.000 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 252.497.500 217.297.500 (35.200.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 14 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 252.497.500 217.297.500 (35.200.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 14 5 1 BELANJA OPERASI 252.497.500 217.297.500 (35.200.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.497.500 217.297.500 (35.200.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.972.527.997 9.248.992.928 (723.535.069) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.041.584.000 2.636.011.500 (405.572.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.586.644.000 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.586.644.000 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.454.940.000 1.051.177.500 (403.762.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.036.065.000 632.902.500 (403.162.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 704.065.000 356.902.500 (347.162.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 704.065.000 356.902.500 (347.162.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 332.000.000 276.000.000 (56.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 332.000.000 276.000.000 (56.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 418.875.000 418.275.000 (600.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 418.875.000 418.275.000 (600.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 418.875.000 418.275.000 (600.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 630.676.000 575.917.500 (54.758.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 630.676.000 575.917.500 (54.758.500) III-288 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 115.730.000 113.930.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.730.000 113.930.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.730.000 113.930.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 259.831.000 189.510.000 (70.321.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 259.831.000 189.510.000 (70.321.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.831.000 189.510.000 (70.321.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 126.240.000 125.362.500 (877.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 126.240.000 125.362.500 (877.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.240.000 125.362.500 (877.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 118.480.000 136.720.000 18.240.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 118.480.000 136.720.000 18.240.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.480.000 136.720.000 18.240.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10.395.000 10.395.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.395.000 10.395.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.395.000 10.395.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.258.633.500 1.233.951.000 (24.682.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.188.633.500 1.163.951.000 (24.682.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 25.879.000 25.879.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.879.000 25.879.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.879.000 25.879.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 571.569.500 571.569.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 571.569.500 571.569.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.569.500 571.569.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 90.000.000 68.040.000 (21.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 68.040.000 (21.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 68.040.000 (21.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 120.000.000 120.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 218.790.000 218.790.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 218.790.000 218.790.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.790.000 218.790.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 162.395.000 159.672.500 (2.722.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 78.395.000 75.672.500 (2.722.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.395.000 75.672.500 (2.722.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 84.000.000 84.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 84.000.000 84.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 70.000.000 70.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40.000.000 40.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi 30.000.000 30.000.000 0 III-289 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.041.634.497 4.803.112.928 (238.521.569) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.940.000 47.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.850.000 31.017.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.850.000 31.017.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000 31.017.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.700.000 1.700.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 900.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.550.000 8.550.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.550.000 8.550.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000 8.550.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.340.000 3.340.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.340.000 3.340.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.340.000 3.340.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.722.106.297 3.471.423.028 (250.683.269) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.171.297 3.408.288.028 (248.883.269) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.657.171.297 3.408.288.028 (248.883.269) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.332.902.007 3.149.162.303 (183.739.704) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.269.290 259.125.725 (65.143.565) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 3.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 61.935.000 60.135.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 61.935.000 60.135.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.935.000 60.135.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.965.000 50.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38.965.000 38.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.965.000 38.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.965.000 38.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.000.000 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 648.827.200 612.377.700 (36.449.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 III-290 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.390.000 136.467.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.240.000 70.317.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.240.000 70.317.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 66.150.000 66.150.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.150.000 66.150.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 137.570.200 137.570.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.570.200 137.570.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.570.200 137.570.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.650.000 42.650.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 42.650.000 42.650.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.650.000 42.650.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.137.000 273.610.000 (35.527.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 309.137.000 273.610.000 (35.527.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.137.000 273.610.000 (35.527.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.024.000 182.421.000 43.397.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.940.000 23.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.940.000 23.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000 23.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115.084.000 159.313.500 44.229.500 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.084.000 159.313.500 44.229.500 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.084.000 159.313.500 44.229.500 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.772.000 436.541.200 13.769.200 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 244.650.000 236.841.700 (7.808.300) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 244.650.000 236.841.700 (7.808.300) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.650.000 236.841.700 (7.808.300) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.200.000 46.700.000 22.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.200.000 46.700.000 22.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000 46.700.000 22.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.922.000 143.999.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 144.922.000 143.999.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.922.000 143.999.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 Jumlah Belanja 18.618.035.497 17.185.832.243 (1.432.203.254) Total Surplus/(Defisit) 10.281.964.503 7.669.418.757 (2.612.545.746) 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN III-291 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-292 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 460.000.000 496.049.500 36.049.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 460.000.000 496.049.500 36.049.500 Jumlah Pendapatan 460.000.000 496.049.500 36.049.500 0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.176.643.364 6.252.204.224 75.560.860 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 123.735.100 112.465.500 (11.269.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.048.000 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 42.048.000 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.048.000 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.048.000 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 81.687.100 74.017.500 (7.669.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 14.815.000 13.605.000 (1.210.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.815.000 13.605.000 (1.210.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.815.000 13.605.000 (1.210.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 32.724.600 29.245.000 (3.479.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 32.724.600 29.245.000 (3.479.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.724.600 29.245.000 (3.479.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 34.147.500 31.167.500 (2.980.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.147.500 31.167.500 (2.980.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.147.500 31.167.500 (2.980.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 86.621.000 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 86.621.000 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 86.621.000 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 86.621.000 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.621.000 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.090.738.850 1.217.791.750 127.052.900 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 56.187.700 213.776.700 157.589.000 III-293 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 56.187.700 213.776.700 157.589.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.187.700 213.776.700 157.589.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.187.700 213.776.700 157.589.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 973.789.350 951.223.350 (22.566.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 108.955.000 96.559.000 (12.396.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.405.000 68.559.000 (10.846.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.405.000 68.559.000 (10.846.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 29.550.000 28.000.000 (1.550.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.550.000 28.000.000 (1.550.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 864.834.350 854.664.350 (10.170.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 864.834.350 854.664.350 (10.170.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 864.834.350 854.664.350 (10.170.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 45.036.700 40.241.700 (4.795.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 45.036.700 40.241.700 (4.795.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.761.700 24.341.700 (3.420.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.761.700 24.341.700 (3.420.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 17.275.000 15.900.000 (1.375.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.275.000 15.900.000 (1.375.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 15.725.100 12.550.000 (3.175.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 15.725.100 12.550.000 (3.175.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.725.100 12.550.000 (3.175.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.725.100 12.550.000 (3.175.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 7.400.000 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.400.000 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 7.400.000 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.400.000 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.868.148.414 4.828.835.974 (39.312.440) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.725.000 22.135.000 (2.590.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.555.000 6.245.000 (2.310.000) III-294 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.555.000 6.245.000 (2.310.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.555.000 6.245.000 (2.310.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.520.000 5.240.000 (280.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.520.000 5.240.000 (280.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000 5.240.000 (280.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.570.000 5.570.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.570.000 5.570.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.570.000 5.570.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.893.363.114 3.892.369.614 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.878.043.114 3.878.043.114 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.878.043.114 3.878.043.114 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.878.043.114 3.878.043.114 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.000 3.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.420.000 3.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000 3.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.900.000 10.906.500 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.900.000 10.906.500 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000 10.906.500 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.580.000 17.580.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.760.000 11.760.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.760.000 11.760.000 0 III-295 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.760.000 11.760.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.820.000 5.820.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.820.000 5.820.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.820.000 5.820.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.811.800 149.997.800 (7.814.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.857.800 92.845.800 (2.012.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.907.800 26.895.800 (2.012.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.907.800 26.895.800 (2.012.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 65.950.000 65.950.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.950.000 65.950.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.583.000 5.858.000 (17.725.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.583.000 5.858.000 (17.725.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.583.000 5.858.000 (17.725.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.750.000 2.750.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.541.000 34.464.000 11.923.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.541.000 34.464.000 11.923.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.541.000 34.464.000 11.923.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.936.000 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.936.000 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 34.936.000 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.936.000 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 595.442.500 627.739.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 594.842.500 627.139.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 594.842.500 627.139.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.842.500 627.139.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 600.000 600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 III-296 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 Bupati Gunungkidul SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.290.000 114.077.900 (30.212.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.500.000 84.687.900 (26.812.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.500.000 84.687.900 (26.812.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000 84.687.900 (26.812.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.800.000 7.400.000 (3.400.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000 7.400.000 (3.400.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 7.400.000 (3.400.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.590.000 13.590.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.590.000 13.590.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.590.000 13.590.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.400.000 8.400.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 8.400.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 8.400.000 0 Jumlah Belanja 6.176.643.364 6.252.204.224 75.560.860 Total Surplus/(Defisit) (5.716.643.364) (5.756.154.724) (39.511.360) 0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-297 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95.000.000 95.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 95.000.000 95.000.000 0 Jumlah Pendapatan 95.000.000 95.000.000 0 0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 424.343.800 234.043.800 (190.300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 392.789.800 202.489.800 (190.300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 36.050.000 35.750.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 15.060.000 14.760.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.060.000 14.760.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000 14.760.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 20.990.000 20.990.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.990.000 20.990.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.990.000 20.990.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 61.620.000 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 61.620.000 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.620.000 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.620.000 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 295.119.800 165.119.800 (130.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.699.800 2.699.800 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.699.800 2.699.800 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.699.800 2.699.800 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 292.420.000 162.420.000 (130.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 292.420.000 162.420.000 (130.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.420.000 82.420.000 (30.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 180.000.000 80.000.000 (100.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.889.000 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 4.889.000 4.889.000 0 III-298 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 4.889.000 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.889.000 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.889.000 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 26.665.000 26.665.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 26.665.000 26.665.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 10.975.000 10.975.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.975.000 10.975.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.975.000 10.975.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.690.000 15.690.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.690.000 15.690.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.690.000 15.690.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 521.250.000 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 521.250.000 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 521.250.000 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 521.250.000 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 521.250.000 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.250.000 121.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 01 5 1 05 Belanja Hibah 400.000.000 400.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.744.638.806 19.250.653.565 (493.985.241) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.160.581.300 2.265.081.300 104.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.831.125.800 1.935.625.800 104.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 178.960.000 308.960.000 130.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 178.960.000 308.960.000 130.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.960.000 208.960.000 30.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 0 100.000.000 100.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.652.165.800 1.626.665.800 (25.500.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.652.165.800 1.626.665.800 (25.500.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.605.800 279.605.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.372.560.000 1.347.060.000 (25.500.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 329.455.500 329.455.500 0 III-299 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 329.455.500 329.455.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 297.591.500 297.591.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.591.500 297.591.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 31.864.000 31.864.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.594.000 10.594.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.270.000 21.270.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.258.168.900 5.022.678.560 (235.490.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 393.979.900 470.329.900 76.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 69.465.000 69.465.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.465.000 69.465.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.465.000 69.465.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 324.514.900 400.864.900 76.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 274.114.900 350.464.900 76.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.114.900 41.464.900 4.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 237.000.000 309.000.000 72.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 50.400.000 50.400.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.400.000 50.400.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.864.189.000 4.552.348.660 (311.840.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.034.989.000 3.723.148.660 (311.840.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.034.989.000 3.723.148.660 (311.840.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.446.611.000 3.428.959.660 (17.651.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 588.378.000 294.189.000 (294.189.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 829.200.000 829.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 829.200.000 829.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 829.200.000 829.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 174.020.800 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 174.020.800 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 174.020.800 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 164.020.800 164.020.800 0 III-300 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.020.800 114.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 50.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 938.599.200 938.599.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 938.599.200 938.599.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 477.049.800 684.049.800 207.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 477.049.800 684.049.800 207.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 477.049.800 684.049.800 207.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 54.642.500 54.642.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.642.500 54.642.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.642.500 54.642.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 406.906.900 199.906.900 (207.000.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 315.124.900 108.124.900 (207.000.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 304.624.900 97.624.900 (207.000.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 10.500.000 10.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 91.782.000 91.782.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.782.000 91.782.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.213.268.606 10.850.273.705 (362.994.901) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 89.117.400 89.117.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.740.900 65.740.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.740.900 65.740.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.740.900 65.740.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.900 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.499.800 1.499.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.499.800 1.499.800 0 III-301 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.800 1.499.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.298.000 9.298.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.298.000 9.298.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.298.000 9.298.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.078.900 8.078.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.078.900 8.078.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.078.900 8.078.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.017.342.506 8.707.517.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.943.686.506 8.633.861.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.943.686.506 8.633.861.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.943.686.506 8.633.861.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.498.000 3.498.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.498.000 3.498.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.498.000 3.498.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 70.158.000 70.158.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.158.000 70.158.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.158.000 70.158.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 111.688.000 121.840.000 10.152.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.848.000 14.848.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.848.000 14.848.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.848.000 14.848.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 96.840.000 106.992.000 10.152.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 96.840.000 106.992.000 10.152.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.840.000 106.992.000 10.152.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.263.800 155.801.800 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.225.000 9.225.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.225.000 9.225.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000 9.225.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.197.000 11.197.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.647.000 10.647.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.647.000 10.647.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 550.000 550.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.000 550.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 21.079.800 21.079.800 0 III-302 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penggandaan 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.079.800 21.079.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.079.800 21.079.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 8.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.522.000 104.060.000 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.522.000 104.060.000 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.522.000 104.060.000 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.338.000 33.176.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.375.000 12.375.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 12.375.000 12.375.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.375.000 12.375.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.350.000 3.188.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.350.000 3.188.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.350.000 3.188.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.613.000 17.613.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 17.613.000 17.613.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.613.000 17.613.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.309.078.100 1.289.480.100 (19.598.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 300.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.163.324.100 1.129.226.100 (34.098.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.163.324.100 1.129.226.100 (34.098.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.163.324.100 1.129.226.100 (34.098.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.954.000 158.454.000 14.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.354.000 83.354.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.354.000 83.354.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 60.600.000 75.100.000 14.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.600.000 75.100.000 14.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 III-303 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.440.800 453.340.500 (27.100.300) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 207.500.000 180.399.700 (27.100.300) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 207.500.000 180.399.700 (27.100.300) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.500.000 180.399.700 (27.100.300) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.200.000 25.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 25.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 25.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.540.800 240.540.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.540.800 240.540.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.540.800 240.540.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000 7.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 Jumlah Belanja 20.690.232.606 20.005.947.365 (684.285.241) Total Surplus/(Defisit) (20.595.232.606) (19.910.947.365) 684.285.241 0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-304 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.185.241.600 4.542.720.650 357.479.050 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.246.079.600 3.637.928.650 391.849.050 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 939.162.000 904.792.000 (34.370.000) Jumlah Pendapatan 4.185.241.600 4.542.720.650 357.479.050 0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 500.000.000 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 500.000.000 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 500.000.000 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 500.000.000 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 460.000.000 25.000.000 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000 460.000.000 25.000.000 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 5 2 BELANJA MODAL 65.000.000 40.000.000 (25.000.000) 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 65.000.000 40.000.000 (25.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 11.121.416.977 10.922.493.842 (198.923.135) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 12.150.000 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 12.150.000 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) 12.150.000 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.150.000 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.208.762.013 4.105.310.500 (103.451.513) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 4.085.547.013 3.957.035.500 (128.511.513) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.615.820.513 1.430.201.300 (185.619.213) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 897.331.330 870.196.330 (27.135.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 897.331.330 870.196.330 (27.135.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 718.489.183 560.004.970 (158.484.213) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 638.489.183 520.004.970 (118.484.213) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000 40.000.000 (40.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.469.726.500 2.526.834.200 57.107.700 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.469.726.500 2.526.834.200 57.107.700 III-305 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.469.726.500 2.526.834.200 57.107.700 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 123.215.000 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 123.215.000 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.215.000 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.215.000 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 133.345.000 153.345.000 20.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 89.605.000 85.955.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.350.000 4.350.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 85.255.000 81.605.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.255.000 81.605.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.255.000 81.605.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 8.660.000 32.310.000 23.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.990.000 26.640.000 23.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.990.000 26.640.000 23.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000 6.640.000 3.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 04 Belanja Subsidi 0 20.000.000 20.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 5.670.000 5.670.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.670.000 5.670.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000 5.670.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.080.000 35.080.000 0 III-306 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 30.590.000 30.590.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.590.000 30.590.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.590.000 30.590.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.490.000 4.490.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.490.000 4.490.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.490.000 4.490.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 188.909.000 188.909.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 188.909.000 188.909.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 185.754.000 185.754.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.754.000 185.754.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.754.000 185.754.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 3.155.000 3.155.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.155.000 3.155.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.155.000 3.155.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 324.071.500 316.971.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 324.071.500 316.971.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 307.591.500 300.491.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 265.405.500 246.765.500 (18.640.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.405.500 246.765.500 (18.640.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 42.186.000 53.726.000 11.540.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.186.000 53.726.000 11.540.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 16.480.000 16.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.480.000 16.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.480.000 16.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 103.870.000 103.870.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 103.870.000 103.870.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 94.750.000 94.750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.750.000 94.750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.750.000 94.750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 9.120.000 9.120.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.120.000 6.120.000 0 III-307 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 6.120.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000 3.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.150.309.464 6.041.937.842 (108.371.622) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.250.000 64.400.000 150.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.110.000 57.210.000 100.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.110.000 57.210.000 100.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.110.000 57.210.000 100.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.250.000 1.250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 800.000 50.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 800.000 50.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 800.000 50.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 750.000 750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 250.000 250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.940.000 2.940.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 2.940.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 2.940.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000 1.200.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.154.782.879 5.154.782.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.090.851.879 5.090.851.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.090.851.879 5.090.851.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.090.851.879 5.090.851.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.395.000 4.395.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.395.000 4.395.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.395.000 4.395.000 0 III-308 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 59.536.000 59.536.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 59.536.000 59.536.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.536.000 59.536.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000 12.000.000 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 12.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 0 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 0 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.902.200 291.955.200 (10.947.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.471.000 4.471.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.471.000 4.471.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.471.000 4.471.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.348.000 154.348.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.734.000 97.734.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.734.000 97.734.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 56.614.000 56.614.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.614.000 56.614.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.530.000 8.176.000 (354.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.530.000 8.176.000 (354.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000 8.176.000 (354.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.452.200 20.452.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.452.200 20.452.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.452.200 20.452.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.021.000 102.428.000 (10.593.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 113.021.000 102.428.000 (10.593.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.021.000 102.428.000 (10.593.000) III-309 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.361.400 52.915.000 (37.446.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.581.000 30.113.000 (20.468.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 50.581.000 30.113.000 (20.468.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.581.000 30.113.000 (20.468.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.702.000 20.702.000 (6.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 26.702.000 20.702.000 (6.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.702.000 20.702.000 (6.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.078.400 2.100.000 (10.978.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 13.078.400 2.100.000 (10.978.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.078.400 2.100.000 (10.978.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.500.010 159.446.410 22.946.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.060.000 1.060.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.060.000 1.060.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000 1.060.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.040.010 157.786.410 24.746.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 133.040.010 157.786.410 24.746.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.040.010 157.786.410 24.746.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 600.000 (1.800.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 600.000 (1.800.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 600.000 (1.800.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.512.975 306.438.353 (68.074.622) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 248.900.000 199.200.000 (49.700.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 248.900.000 199.200.000 (49.700.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.900.000 199.200.000 (49.700.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 2.500.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.850.000 44.550.000 (19.300.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.850.000 44.550.000 (19.300.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.850.000 44.550.000 (19.300.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.262.975 51.188.353 925.378 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.500.000 14.500.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.500.000 14.500.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 50.262.975 36.688.353 (13.574.622) III-310 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.262.975 36.688.353 (13.574.622) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 Jumlah Belanja 11.621.416.977 11.422.493.842 (198.923.135) Total Surplus/(Defisit) (7.436.175.377) (6.879.773.192) 556.402.185 0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-311 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 616.500.000 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 616.500.000 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 616.500.000 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 616.500.000 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 420.500.000 429.818.000 9.318.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.500.000 429.818.000 9.318.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 2 BELANJA MODAL 196.000.000 193.700.000 (2.300.000) 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 196.000.000 193.700.000 (2.300.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 25.000.531.770 24.248.903.059 (751.628.711) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.072.648.000 2.873.036.000 (199.612.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 508.705.000 572.425.000 63.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 221.130.000 263.250.000 42.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 221.130.000 263.250.000 42.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.130.000 263.250.000 42.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 52.625.000 74.225.000 21.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.625.000 74.225.000 21.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.625.000 74.225.000 21.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 234.950.000 234.950.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 234.950.000 234.950.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.950.000 234.950.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.258.768.000 2.012.928.000 (245.840.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.741.280.000 1.493.280.000 (248.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.741.280.000 1.493.280.000 (248.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.141.280.000 893.280.000 (248.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 600.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 422.170.000 422.170.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 422.170.000 422.170.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.170.000 172.170.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 250.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 95.318.000 97.478.000 2.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.318.000 97.478.000 2.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.318.000 97.478.000 2.160.000 III-312 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 235.175.000 217.683.000 (17.492.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 80.225.000 77.225.000 (3.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.225.000 77.225.000 (3.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.225.000 77.225.000 (3.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 105.000.000 94.710.000 (10.290.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 94.710.000 (10.290.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 94.710.000 (10.290.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 49.950.000 45.748.000 (4.202.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.950.000 45.748.000 (4.202.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000 45.748.000 (4.202.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 70.000.000 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 70.000.000 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.547.125.000 1.555.365.000 8.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 639.765.000 638.265.000 (1.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 345.970.000 345.970.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 345.970.000 345.970.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.970.000 95.970.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 04 Belanja Subsidi 250.000.000 250.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 135.000.000 134.000.000 (1.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 134.000.000 (1.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 134.000.000 (1.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 158.795.000 158.295.000 (500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 158.795.000 158.295.000 (500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.795.000 158.295.000 (500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 204.220.000 204.220.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 89.490.000 89.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.490.000 89.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.490.000 89.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 61.590.000 61.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.590.000 61.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.590.000 61.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 53.140.000 53.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.140.000 53.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.140.000 53.140.000 0 III-313 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 673.440.000 683.180.000 9.740.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 429.310.000 381.550.000 (47.760.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 429.310.000 381.550.000 (47.760.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 429.310.000 381.550.000 (47.760.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 109.700.000 187.700.000 78.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.700.000 187.700.000 78.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.700.000 187.700.000 78.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 134.430.000 113.930.000 (20.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.430.000 113.930.000 (20.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.430.000 113.930.000 (20.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 29.700.000 29.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 15.000.000 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 14.700.000 14.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.700.000 14.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000 14.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.250.000.000 1.076.481.500 (173.518.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 720.000.000 487.731.500 (232.268.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 03 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 400.000.000 277.824.000 (122.176.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 277.824.000 (122.176.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 277.824.000 (122.176.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 120.000.000 47.335.000 (72.665.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 47.335.000 (72.665.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 47.335.000 (72.665.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 08 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 200.000.000 162.572.500 (37.427.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 162.572.500 (37.427.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 162.572.500 (37.427.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 450.000.000 508.750.000 58.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan 450.000.000 508.750.000 58.750.000 III-314 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kabupaten/Kota 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 428.707.000 478.612.000 49.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 428.707.000 478.612.000 49.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 2 BELANJA MODAL 21.293.000 30.138.000 8.845.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.293.000 30.138.000 8.845.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.130.758.770 18.744.020.559 (386.738.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.890.000 68.607.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.965.000 49.682.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.965.000 49.682.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.965.000 49.682.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000 2.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.050.000 3.050.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.050.000 3.050.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000 3.050.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000 2.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.175.000 2.175.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.175.000 2.175.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000 2.175.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.200.000 4.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.016.741.995 7.989.220.784 (27.521.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.934.681.995 7.905.225.784 (29.456.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.934.681.995 7.905.225.784 (29.456.211) III-315 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.934.681.995 7.905.225.784 (29.456.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 77.060.000 78.995.000 1.935.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 77.060.000 78.995.000 1.935.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.060.000 78.995.000 1.935.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 154.140.000 149.640.000 (4.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.300.000 3.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40.840.000 43.840.000 3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.840.000 43.840.000 3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.840.000 43.840.000 3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 110.000.000 102.500.000 (7.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 102.500.000 (7.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 102.500.000 (7.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.525.149.000 1.837.475.000 312.326.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.815.000 196.815.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.815.000 196.815.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.815.000 196.815.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 750.000.000 1.000.000.000 250.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 1.000.000.000 250.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 1.000.000.000 250.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 504.244.000 565.645.000 61.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 504.244.000 565.645.000 61.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.244.000 565.645.000 61.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 74.090.000 75.015.000 925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 74.090.000 75.015.000 925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.090.000 75.015.000 925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.490.000 195.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.500.000 4.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 190.990.000 190.990.000 0 III-316 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Bangunan Lainnya 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 190.990.000 190.990.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.990.000 190.990.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 842.330.000 823.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 796.330.000 777.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 796.330.000 777.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 796.330.000 777.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 46.000.000 46.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.000.000 46.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 46.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.033.884.175 4.156.839.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 374.400.000 374.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 374.400.000 374.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.400.000 374.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 280.800.000 280.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.800.000 280.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.800.000 280.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 3.378.684.175 3.501.639.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.270.684.175 3.393.639.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.270.684.175 3.393.639.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 BELANJA MODAL 108.000.000 108.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.000.000 108.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 161.375.000 131.322.500 (30.052.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 31.200.000 21.950.000 (9.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.200.000 21.950.000 (9.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000 21.950.000 (9.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 9.875.000 12.600.000 2.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.875.000 12.600.000 2.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000 12.600.000 2.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000 45.440.000 (4.560.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 45.440.000 (4.560.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 45.440.000 (4.560.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 70.300.000 51.332.500 (18.967.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.300.000 51.332.500 (18.967.500) III-317 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000 51.332.500 (18.967.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.145.758.600 3.392.095.600 (753.663.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 504.160.000 631.950.000 127.790.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 504.160.000 631.950.000 127.790.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.160.000 631.950.000 127.790.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.616.598.800 2.735.145.800 (881.453.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.616.598.800 2.735.145.800 (881.453.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.616.598.800 2.735.145.800 (881.453.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 24.999.800 24.999.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.800 24.999.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.800 24.999.800 0 Jumlah Belanja 25.617.031.770 24.872.421.059 (744.610.711) Total Surplus/(Defisit) (25.617.031.770) (24.872.421.059) 744.610.711 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-318 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 53.832.110.664 49.917.514.450 (3.914.596.214) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.446.016.100 24.499.970.800 (2.946.045.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.570.449.000 3.855.067.000 (715.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 17.680.000 15.270.000 (2.410.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.680.000 15.270.000 (2.410.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.680.000 15.270.000 (2.410.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3.492.749.000 3.611.017.000 118.268.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.492.749.000 3.611.017.000 118.268.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.492.749.000 3.611.017.000 118.268.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 818.110.000 0 (818.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 818.110.000 0 (818.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 818.110.000 0 (818.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 235.280.000 228.780.000 (6.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 235.280.000 228.780.000 (6.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.280.000 228.780.000 (6.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 6.630.000 0 (6.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.630.000 0 (6.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.630.000 0 (6.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.452.258.500 3.130.460.000 (321.798.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 440.307.000 379.938.000 (60.369.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 440.307.000 379.938.000 (60.369.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 440.307.000 379.938.000 (60.369.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 545.108.000 475.387.000 (69.721.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 545.108.000 475.387.000 (69.721.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 545.108.000 475.387.000 (69.721.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 979.272.000 968.132.000 (11.140.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 979.272.000 968.132.000 (11.140.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 979.272.000 968.132.000 (11.140.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 560.095.000 560.095.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 560.095.000 560.095.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.095.000 560.095.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 927.476.500 746.908.000 (180.568.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 927.476.500 746.908.000 (180.568.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 927.476.500 746.908.000 (180.568.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.040.479.000 3.114.368.000 (926.111.000) III-319 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1.044.044.000 802.285.000 (241.759.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.044.044.000 802.285.000 (241.759.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.044.000 802.285.000 (241.759.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 972.984.000 739.345.000 (233.639.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 972.984.000 739.345.000 (233.639.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 972.984.000 739.345.000 (233.639.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.050.467.000 824.118.000 (226.349.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.467.000 824.118.000 (226.349.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.467.000 824.118.000 (226.349.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 972.984.000 748.620.000 (224.364.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 972.984.000 748.620.000 (224.364.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 972.984.000 748.620.000 (224.364.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 6.095.455.600 5.789.462.800 (305.992.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.689.944.000 2.482.001.200 (207.942.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.689.944.000 2.482.001.200 (207.942.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.689.944.000 2.482.001.200 (207.942.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 354.950.000 259.700.000 (95.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 354.950.000 259.700.000 (95.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.950.000 259.700.000 (95.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.084.200.000 1.081.400.000 (2.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.084.200.000 1.081.400.000 (2.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.084.200.000 1.081.400.000 (2.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 294.000.000 294.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 294.000.000 294.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000 294.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.642.361.600 1.642.361.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.642.361.600 1.642.361.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.642.361.600 1.642.361.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 30.000.000 30.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.562.660.000 3.537.040.000 (25.620.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD 24.280.000 24.280.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.280.000 24.280.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000 24.280.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.538.380.000 3.512.760.000 (25.620.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.538.380.000 3.512.760.000 (25.620.000) III-320 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.538.380.000 3.512.760.000 (25.620.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 9.502.000 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 9.502.000 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.502.000 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.502.000 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah 6.075.000 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 6.075.000 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.075.000 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 5.709.137.000 5.069.473.000 (639.664.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.306.957.000 3.902.865.000 (404.092.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.306.957.000 3.902.865.000 (404.092.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.306.957.000 3.902.865.000 (404.092.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 34.250.000 23.750.000 (10.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.250.000 23.750.000 (10.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000 23.750.000 (10.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.367.930.000 1.142.858.000 (225.072.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.367.930.000 1.142.858.000 (225.072.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.367.930.000 1.142.858.000 (225.072.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.386.094.564 25.417.543.650 (968.550.914) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91.848.000 91.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.985.000 62.985.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.985.000 62.985.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.985.000 62.985.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.415.000 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.790.000 4.790.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.790.000 4.790.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.790.000 4.790.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.955.000 3.955.000 0 III-321 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.955.000 3.955.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.955.000 3.955.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.063.000 6.063.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.063.000 6.063.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.063.000 6.063.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.225.000 7.225.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.225.000 7.225.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000 7.225.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.603.799.430 2.522.372.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.555.819.430 2.474.392.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.555.819.430 2.474.392.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.555.819.430 2.474.392.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 3.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 44.980.000 44.980.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.980.000 44.980.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.980.000 44.980.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.648.000 95.792.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.500.000 17.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 17.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 17.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.148.000 78.292.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.148.000 78.292.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.148.000 78.292.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 885.432.000 768.975.000 (116.457.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.640.000 11.455.000 (5.185.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.640.000 11.455.000 (5.185.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.640.000 11.455.000 (5.185.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.166.000 161.472.000 (24.694.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.256.000 106.362.000 4.106.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.256.000 106.362.000 4.106.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 83.910.000 55.110.000 (28.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.910.000 55.110.000 (28.800.000) III-322 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.334.000 18.910.000 (3.424.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.334.000 18.910.000 (3.424.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.334.000 18.910.000 (3.424.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.950.000 131.950.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 131.950.000 131.950.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.950.000 131.950.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.600.000 21.400.000 (4.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.600.000 21.400.000 (4.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000 21.400.000 (4.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 9.600.000 (2.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 9.600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 2.400.000 0 (2.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.400.000 0 (2.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 302.000.000 228.500.000 (73.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 302.000.000 228.500.000 (73.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.000.000 228.500.000 (73.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.742.000 185.688.000 (3.054.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 188.742.000 185.688.000 (3.054.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.742.000 185.688.000 (3.054.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.933.500 0 (62.933.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.683.500 0 (48.683.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 0 (3.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 0 (3.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 45.183.500 0 (45.183.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.183.500 0 (45.183.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.250.000 0 (14.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 14.250.000 0 (14.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.250.000 0 (14.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 710.707.485 444.304.114 (266.403.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.430.000 49.430.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.430.000 49.430.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.430.000 49.430.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 581.997.485 264.394.114 (317.603.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 581.997.485 264.394.114 (317.603.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 581.997.485 264.394.114 (317.603.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa 79.280.000 130.480.000 51.200.000 III-323 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pelayanan Umum Kantor 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.280.000 130.480.000 51.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.280.000 130.480.000 51.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 749.709.500 750.979.500 1.270.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 457.512.500 470.962.500 13.450.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 457.512.500 470.962.500 13.450.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 457.512.500 470.962.500 13.450.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.690.000 32.110.000 420.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 31.690.000 32.110.000 420.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.690.000 32.110.000 420.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.407.000 220.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 220.407.000 220.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.407.000 220.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.100.000 22.500.000 (11.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 34.100.000 22.500.000 (11.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000 22.500.000 (11.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.532.356.649 20.230.262.430 (302.094.219) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.205.111.649 19.939.317.430 (265.794.219) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.205.111.649 19.939.317.430 (265.794.219) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.205.111.649 19.939.317.430 (265.794.219) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 251.070.000 251.070.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 251.070.000 251.070.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.070.000 251.070.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 76.175.000 39.875.000 (36.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.175.000 39.875.000 (36.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.175.000 39.875.000 (36.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 611.660.000 513.010.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 237.260.000 138.610.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 237.260.000 138.610.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.260.000 138.610.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 374.400.000 374.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI 374.400.000 374.400.000 0 III-324 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.400.000 374.400.000 0 Jumlah Belanja 53.832.110.664 49.917.514.450 (3.914.596.214) Total Surplus/(Defisit) (53.832.110.664) (49.917.514.450) 3.914.596.214 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-325 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 250.000.000 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 250.000.000 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 250.000.000 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 250.000.000 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 230.000.000 230.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 230.000.000 230.000.000 0 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 490.000.000 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 490.000.000 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 490.000.000 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 440.000.000 840.090.000 400.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 610.523.000 270.523.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 610.523.000 270.523.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 229.567.000 129.567.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 229.567.000 129.567.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 50.000.000 110.000.000 60.000.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 110.000.000 60.000.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 110.000.000 60.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 6.424.370.848 6.171.671.848 (252.699.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.025.843.700 965.558.600 (60.285.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 673.657.800 680.396.600 6.738.800 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 13.759.900 13.759.900 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.759.900 13.759.900 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.759.900 13.759.900 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 30.054.800 19.654.800 (10.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.054.800 19.654.800 (10.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.054.800 19.654.800 (10.400.000) III-326 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 27.578.900 25.017.600 (2.561.300) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.578.900 25.017.600 (2.561.300) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.578.900 25.017.600 (2.561.300) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 602.264.200 621.964.300 19.700.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 352.264.200 371.964.300 19.700.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.264.200 371.964.300 19.700.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 250.000.000 250.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 250.000.000 250.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.686.900 159.063.000 (70.623.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 94.368.000 94.668.000 300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.368.000 94.668.000 300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.368.000 94.668.000 300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 135.318.900 64.395.000 (70.923.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.318.900 64.395.000 (70.923.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.318.900 64.395.000 (70.923.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 122.499.000 126.099.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 43.929.900 47.529.900 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.929.900 47.529.900 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.929.900 47.529.900 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 78.569.100 78.569.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.569.100 38.569.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.569.100 38.569.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 40.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 986.650.000 953.259.900 (33.390.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 252.040.000 252.040.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 156.020.000 156.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.020.000 56.020.000 0 III-327 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.020.000 56.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 100.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 100.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000 30.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 66.020.000 66.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 66.020.000 66.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.020.000 66.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 244.420.000 216.770.000 (27.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 163.730.000 138.730.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.730.000 63.730.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.730.000 63.730.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 42.350.000 42.350.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.350.000 42.350.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000 42.350.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 38.340.000 35.690.000 (2.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.340.000 35.690.000 (2.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.340.000 35.690.000 (2.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 490.190.000 484.449.900 (5.740.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 158.590.000 152.849.900 (5.740.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.590.000 62.849.900 34.259.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.590.000 62.849.900 34.259.900 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 130.000.000 90.000.000 (40.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 130.000.000 90.000.000 (40.000.000) III-328 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 187.140.000 187.140.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.140.000 22.140.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.140.000 22.140.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 165.000.000 165.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 165.000.000 165.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 144.460.000 144.460.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 54.460.000 54.460.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.460.000 54.460.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 90.000.000 90.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 90.000.000 90.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.411.877.148 4.252.853.348 (159.023.800) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.383.500 37.664.100 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.055.000 31.055.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.055.000 31.055.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.055.000 31.055.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 300.000 300.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 321.000 321.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 321.000 321.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.000 321.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 684.700 684.700 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 684.700 684.700 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 684.700 684.700 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.100 600.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 600.100 600.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.100 600.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.922.600 3.203.200 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.922.600 3.203.200 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.922.600 3.203.200 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 1.500.100 1.500.100 0 III-329 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Daerah 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.100 1.500.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.100 1.500.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.524.098 3.133.524.098 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.098.211.298 3.098.211.298 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.098.211.298 3.098.211.298 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.098.211.298 3.098.211.298 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.000 2.499.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.000 2.499.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.000 2.499.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.813.800 32.813.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.813.800 32.813.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.813.800 32.813.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 67.205.100 43.435.100 (23.770.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.855.100 15.685.100 (1.170.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.855.100 15.685.100 (1.170.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.855.100 15.685.100 (1.170.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.350.000 27.750.000 (22.600.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.350.000 27.750.000 (22.600.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.350.000 27.750.000 (22.600.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.414.000 432.123.600 (4.290.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.797.000 8.797.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.797.000 8.797.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.797.000 8.797.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.948.000 206.928.600 35.980.600 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 83.948.000 82.928.600 (1.019.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.948.000 82.928.600 (1.019.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 87.000.000 124.000.000 37.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.000.000 124.000.000 37.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.600.000 3.600.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 11.150.000 150.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.150.000 150.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.150.000 150.000 III-330 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.580.000 10.580.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.580.000 10.580.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.580.000 10.580.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230.049.000 189.628.000 (40.421.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 230.049.000 189.628.000 (40.421.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.049.000 189.628.000 (40.421.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.400.000 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.400.000 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 36.400.000 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.400.000 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.899.950 202.999.950 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.100.000 116.200.000 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.100.000 116.200.000 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000 116.200.000 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.599.950 85.599.950 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 85.599.950 85.599.950 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.599.950 85.599.950 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.050.500 366.906.500 (130.144.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 293.500.000 233.100.000 (60.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 293.500.000 233.100.000 (60.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.500.000 233.100.000 (60.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 2.500.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.590.000 11.590.000 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.590.000 11.590.000 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.590.000 11.590.000 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 186.960.500 114.016.500 (72.944.000) III-331 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Bangunan Lainnya 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 186.960.500 114.016.500 (72.944.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.960.500 114.016.500 (72.944.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 5.700.000 1.200.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 5.700.000 1.200.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 5.700.000 1.200.000 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 304.450.000 273.450.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 304.450.000 273.450.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 304.450.000 273.450.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 117.210.000 117.210.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.210.000 117.210.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.210.000 117.210.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 174.200.000 143.200.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 174.200.000 143.200.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.200.000 143.200.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 13.040.000 13.040.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.040.000 13.040.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.040.000 13.040.000 0 Jumlah Belanja 7.468.820.848 7.645.211.848 176.391.000 Total Surplus/(Defisit) (7.468.820.848) (7.645.211.848) (176.391.000) 0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-332 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 97.361.591.442 96.115.665.267 (1.245.926.175) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 72.556.035.000 76.056.035.000 3.500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 685.000.000 685.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.700.556.442 16.354.127.008 (1.346.429.434) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 6.420.000.000 3.020.503.259 (3.399.496.741) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.663.817.416.381 1.712.108.306.751 48.290.890.370 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.491.601.669.000 1.504.607.740.365 13.006.071.365 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 172.215.747.381 207.500.566.386 35.284.819.005 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.000.000.000 5.980.000.000 980.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 5.000.000.000 5.980.000.000 980.000.000 Jumlah Pendapatan 1.766.179.007.823 1.814.203.972.018 48.024.964.195 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 431.652.388.545 422.392.215.200 (9.260.173.345) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 411.523.260.650 402.381.158.450 (9.142.102.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.510.276.900 1.620.258.600 109.981.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 239.340.400 222.571.400 (16.769.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 239.340.400 222.571.400 (16.769.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.340.400 222.571.400 (16.769.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 171.237.500 157.614.000 (13.623.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 171.237.500 157.614.000 (13.623.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.237.500 157.614.000 (13.623.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.375.000 26.375.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.375.000 26.375.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.375.000 26.375.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 26.500.000 26.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.500.000 26.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000 26.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 124.342.000 120.658.000 (3.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.342.000 120.658.000 (3.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.342.000 120.658.000 (3.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 126.532.000 174.741.800 48.209.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 126.532.000 174.741.800 48.209.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.532.000 174.741.800 48.209.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 322.450.000 372.398.500 49.948.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 322.450.000 372.398.500 49.948.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.450.000 372.398.500 49.948.500 III-333 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 303.250.000 341.449.900 38.199.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 303.250.000 341.449.900 38.199.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.250.000 341.449.900 38.199.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 110.100.000 110.100.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.100.000 110.100.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.100.000 110.100.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 56.700.000 64.400.000 7.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 56.700.000 64.400.000 7.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000 64.400.000 7.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 3.450.000 3.450.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.450.000 3.450.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 3.450.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 33.626.153.050 33.614.374.750 (11.778.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 11.192.600 11.192.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.192.600 11.192.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.000.000 11.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.600 192.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 94.523.000 93.663.000 (860.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 94.523.000 93.663.000 (860.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.523.000 93.663.000 (860.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 5.089.900 4.167.400 (922.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.089.900 4.167.400 (922.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.089.900 4.167.400 (922.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 29.267.300 28.439.800 (827.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.267.300 28.439.800 (827.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.267.300 28.439.800 (827.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 33.415.658.050 33.413.995.550 (1.662.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 33.415.658.050 33.413.995.550 (1.662.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 29.750.740.550 31.350.740.550 1.600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.664.917.500 2.063.255.000 (1.601.662.500) III-334 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 3.079.800 2.054.000 (1.025.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.079.800 2.054.000 (1.025.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.079.800 2.054.000 (1.025.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 14.054.000 13.454.000 (600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.054.000 13.454.000 (600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.054.000 13.454.000 (600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4.534.400 3.654.400 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.534.400 3.654.400 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.534.400 3.654.400 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 48.754.000 43.754.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 48.754.000 43.754.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.754.000 43.754.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 546.158.000 519.803.000 (26.355.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 65.310.000 64.520.000 (790.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.310.000 64.520.000 (790.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.310.000 64.520.000 (790.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 56.735.000 55.885.000 (850.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.735.000 55.885.000 (850.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.735.000 55.885.000 (850.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 324.770.000 317.755.000 (7.015.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 324.770.000 317.755.000 (7.015.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.770.000 317.755.000 (7.015.000) III-335 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 13.080.000 13.080.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.080.000 13.080.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000 13.080.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 86.263.000 68.563.000 (17.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 86.263.000 68.563.000 (17.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.263.000 68.563.000 (17.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 375.840.672.700 366.626.722.100 (9.213.950.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 362.840.672.700 364.626.722.100 1.786.049.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.850.000 6.610.000 (2.240.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000 6.610.000 (2.240.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 362.831.822.700 364.620.112.100 1.788.289.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 15.153.849.500 16.416.635.450 1.262.785.950 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 347.677.973.200 348.203.476.650 525.503.450 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 13.000.000.000 2.000.000.000 (11.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.000.000.000 2.000.000.000 (11.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 13.000.000.000 2.000.000.000 (11.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.188.659.000 1.176.598.000 (12.061.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.188.659.000 1.176.598.000 (12.061.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 62.830.000 62.830.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.830.000 62.830.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.830.000 62.830.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 33.720.000 33.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.720.000 33.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.720.000 33.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 52.671.000 52.671.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 52.671.000 52.671.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.671.000 52.671.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 143.180.000 143.180.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 143.180.000 143.180.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.180.000 143.180.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 257.070.000 257.070.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 195.070.000 195.070.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.070.000 195.070.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 62.000.000 62.000.000 0 III-336 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000 2.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000 60.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 346.760.000 302.484.000 (44.276.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 325.760.000 281.484.000 (44.276.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.760.000 281.484.000 (44.276.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 21.000.000 21.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 21.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 72.000.000 72.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 73.600.000 73.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 73.600.000 73.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.600.000 73.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 26.590.000 58.805.000 32.215.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 26.590.000 58.805.000 32.215.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.590.000 58.805.000 32.215.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 55.238.000 55.238.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 55.238.000 55.238.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.238.000 55.238.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 35.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.009.262.700 3.913.092.700 (96.170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.009.262.700 3.913.092.700 (96.170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 22.058.000 22.058.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.058.000 22.058.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.058.000 22.058.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 328.075.000 324.375.000 (3.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 328.075.000 324.375.000 (3.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.075.000 324.375.000 (3.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 626.200.000 576.115.000 (50.085.000) III-337 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pajak Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 626.200.000 576.115.000 (50.085.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 626.200.000 576.115.000 (50.085.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 256.310.000 213.835.000 (42.475.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 256.310.000 213.835.000 (42.475.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.310.000 213.835.000 (42.475.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 85.250.000 82.350.000 (2.900.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 85.250.000 82.350.000 (2.900.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.250.000 82.350.000 (2.900.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 38.239.800 35.119.800 (3.120.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 38.239.800 35.119.800 (3.120.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.239.800 35.119.800 (3.120.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.533.135.000 2.540.125.000 6.990.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.533.135.000 2.540.125.000 6.990.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.533.135.000 2.540.125.000 6.990.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 89.994.900 89.114.900 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 89.994.900 89.114.900 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.994.900 89.114.900 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.931.206.195 14.921.366.050 (9.840.145) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.346.900 54.346.900 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.017.600 32.017.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.017.600 32.017.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.017.600 32.017.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.990.000 1.990.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.990.000 1.990.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000 1.990.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.784.800 1.784.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.784.800 1.784.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.784.800 1.784.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.459.700 1.459.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.459.700 1.459.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.459.700 1.459.700 0 III-338 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.254.800 1.254.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.254.800 1.254.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.800 1.254.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.840.000 12.840.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.840.000 12.840.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000 12.840.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.472.116.125 9.174.606.455 702.490.330 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.399.951.125 9.099.001.455 699.050.330 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.399.951.125 9.099.001.455 699.050.330 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.719.549.111 7.738.496.132 18.947.021 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.402.014 1.360.505.323 680.103.309 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.550.000 3.550.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.550.000 3.550.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000 3.550.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.690.000 3.220.000 (470.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.690.000 3.220.000 (470.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000 3.220.000 (470.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 64.925.000 68.835.000 3.910.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 64.925.000 68.835.000 3.910.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.925.000 68.835.000 3.910.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.550.000 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 18.550.000 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.550.000 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.128.071.750 894.682.850 (233.388.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.016.000 12.516.000 2.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.016.000 12.516.000 2.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.016.000 12.516.000 2.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 684.551.750 644.796.850 (39.754.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 539.951.750 496.196.850 (43.754.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 539.951.750 496.196.850 (43.754.900) III-339 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 144.600.000 148.600.000 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.600.000 148.600.000 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.325.000 20.825.000 (15.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.325.000 16.325.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.325.000 16.325.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 4.500.000 (15.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 4.500.000 (15.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.320.000 24.320.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.320.000 24.320.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000 24.320.000 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.720.000 3.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.720.000 3.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000 3.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.000.000 19.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 19.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 19.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355.139.000 169.505.000 (185.634.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 355.139.000 169.505.000 (185.634.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.139.000 169.505.000 (185.634.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.162.239.000 3.833.214.000 (329.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.158.739.000 3.833.214.000 (325.525.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 285.975.000 285.975.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 285.975.000 285.975.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 4.158.739.000 3.547.239.000 (611.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.158.739.000 3.547.239.000 (611.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 0 (3.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.500.000 0 (3.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000 0 (3.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 432.743.920 437.250.845 4.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.220.000 26.220.000 (1.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.220.000 26.220.000 (1.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.220.000 26.220.000 (1.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.864.720 240.371.645 5.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 234.864.720 240.371.645 5.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.864.720 240.371.645 5.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.659.200 170.659.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.659.200 170.659.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.659.200 170.659.200 0 III-340 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.138.500 493.615.000 (169.523.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 475.037.500 355.737.500 (119.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 475.037.500 355.737.500 (119.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 475.037.500 355.737.500 (119.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.800.000 21.800.000 (18.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.800.000 21.800.000 (18.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000 21.800.000 (18.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.801.000 105.577.500 (32.223.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 137.801.000 105.577.500 (32.223.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.801.000 105.577.500 (32.223.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.500.000 10.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 Jumlah Belanja 431.652.388.545 422.392.215.200 (9.260.173.345) Total Surplus/(Defisit) 1.334.526.619.278 1.391.811.756.818 57.285.137.540 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) Jumlah Penerimaan Pembiayaan 106.065.804.059 100.323.429.900 (5.742.374.159) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000 15.000.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 15.000.000.000 15.000.000.000 0 III-341 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 530.000.000 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 530.000.000 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 530.000.000 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota 530.000.000 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 506.700.000 530.000.000 23.300.000 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.700.000 530.000.000 23.300.000 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 5 2 BELANJA MODAL 23.300.000 0 (23.300.000) 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.300.000 0 (23.300.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 97.150.305.594 81.849.531.587 (15.300.774.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.194.028.400 1.393.088.400 199.060.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 200.996.400 455.416.400 254.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 149.820.000 415.800.000 265.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.820.000 415.800.000 265.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.820.000 415.800.000 265.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 17.500.000 5.940.000 (11.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 5.940.000 (11.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 5.940.000 (11.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 33.676.400 33.676.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.676.400 3.676.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.676.400 3.676.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 30.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 365.182.000 394.547.000 29.365.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 10.500.000 10.320.000 (180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.320.000 (180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.320.000 (180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 52.365.000 50.260.000 (2.105.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.365.000 50.260.000 (2.105.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.365.000 50.260.000 (2.105.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 302.317.000 333.967.000 31.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 302.317.000 333.967.000 31.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.000.000 27.000.000 12.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.317.000 306.967.000 19.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 519.280.000 365.330.000 (153.950.000) III-342 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 352.550.000 352.500.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 352.550.000 352.500.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.550.000 352.500.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 166.730.000 12.830.000 (153.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 166.730.000 12.830.000 (153.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.730.000 12.830.000 (153.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 108.570.000 177.795.000 69.225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 17.610.000 14.610.000 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.610.000 14.610.000 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.610.000 14.610.000 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 7.075.000 6.675.000 (400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.075.000 6.675.000 (400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.075.000 6.675.000 (400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 975.000 975.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 975.000 975.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 975.000 975.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 15.675.000 15.075.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.675.000 5.075.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.675.000 5.075.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 9.980.000 30.475.000 20.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.980.000 30.475.000 20.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000 30.475.000 20.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 56.565.000 109.985.000 53.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 56.565.000 109.985.000 53.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.565.000 109.985.000 53.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 690.000 0 (690.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 690.000 0 (690.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 690.000 0 (690.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.956.277.194 80.456.443.187 (15.499.834.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.975.000 5.433.000 (2.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.250.000 1.125.000 (1.125.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 1.125.000 (1.125.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 1.125.000 (1.125.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 800.000 300.000 (500.000) III-343 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 300.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 300.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 675.000 475.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 675.000 475.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 675.000 475.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.050.000 983.000 (67.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000 983.000 (67.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000 983.000 (67.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 700.000 650.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 650.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 650.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 900.000 400.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 400.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 400.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.600.000 1.500.000 (100.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.500.000 (100.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.500.000 (100.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95.090.773.814 79.671.174.807 (15.419.599.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 95.084.368.814 79.665.133.807 (15.419.235.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.084.368.814 79.665.133.807 (15.419.235.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 95.084.368.814 79.665.133.807 (15.419.235.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.625.000 1.261.000 (364.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.625.000 1.261.000 (364.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000 1.261.000 (364.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.780.000 4.780.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000 4.780.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000 4.780.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.720.000 78.560.000 14.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.000.000 33.300.000 22.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 33.300.000 22.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 33.300.000 22.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52.720.000 45.260.000 (7.460.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.720.000 45.260.000 (7.460.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.720.000 45.260.000 (7.460.000) III-344 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 248.250.250 226.390.250 (21.860.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.255.000 8.255.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.255.000 8.255.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.255.000 8.255.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.868.750 141.124.750 (5.744.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.868.750 49.124.750 (5.744.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.868.750 49.124.750 (5.744.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 92.000.000 92.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.000.000 92.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.170.500 3.170.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.170.500 3.170.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.170.500 3.170.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.060.000 15.060.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.060.000 15.060.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000 15.060.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000 7.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.736.000 49.620.000 (16.116.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 65.736.000 49.620.000 (16.116.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.736.000 49.620.000 (16.116.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.861.930 47.861.930 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.900.000 18.900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.900.000 18.900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.900.000 18.900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.961.930 28.961.930 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 28.961.930 28.961.930 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.936.000 4.936.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.025.930 24.025.930 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.509.200 245.536.200 (19.973.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 26.040.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.540.000 26.040.000 (500.000) III-345 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.540.000 26.040.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.998.000 129.525.000 (19.473.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.998.000 129.525.000 (19.473.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.998.000 129.525.000 (19.473.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.971.200 89.971.200 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 89.971.200 89.971.200 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.971.200 89.971.200 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 232.187.000 181.487.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.700.000 91.000.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.700.000 91.000.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.700.000 91.000.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.340.000 17.340.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.340.000 17.340.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.340.000 17.340.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.775.000 57.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 57.775.000 57.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.775.000 57.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.872.000 10.872.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.872.000 10.872.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.872.000 10.872.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) III-346 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 97.858.065.594 82.531.926.587 (15.326.139.007) Total Surplus/(Defisit) (97.858.065.594) (82.531.926.587) 15.326.139.007 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-347 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 7.051.331.489 7.151.481.439 100.149.950 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.392.680.000 1.397.680.000 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 540.590.000 522.590.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168.040.000 150.040.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.040.000 150.040.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.040.000 150.040.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20.375.000 20.375.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.375.000 20.375.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.375.000 20.375.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 132.925.000 132.925.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.925.000 132.925.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.925.000 132.925.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 219.250.000 219.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 219.250.000 219.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.250.000 219.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 852.090.000 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 852.090.000 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 852.090.000 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 852.090.000 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 729.990.000 718.290.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.900.000 4.900.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 725.090.000 713.390.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 719.450.000 707.750.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 719.450.000 707.750.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 719.450.000 707.750.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5.640.000 5.640.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.640.000 5.640.000 0 III-348 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000 5.640.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.928.661.489 5.035.511.439 106.849.950 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.379.500 58.480.000 (3.899.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.079.500 53.337.400 (1.742.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.079.500 53.337.400 (1.742.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.079.500 53.337.400 (1.742.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 494.000 0 (494.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 494.000 0 (494.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.000 0 (494.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 494.000 414.000 (80.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 494.000 414.000 (80.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.000 414.000 (80.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.446.000 1.446.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.446.000 1.446.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.446.000 1.446.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 925.000 0 (925.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 925.000 0 (925.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.000 0 (925.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.643.000 1.434.600 (208.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.643.000 1.434.600 (208.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.643.000 1.434.600 (208.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.298.000 1.848.000 (450.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.298.000 1.848.000 (450.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.298.000 1.848.000 (450.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.300.946.589 3.402.116.039 101.169.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.297.253.589 3.399.425.039 102.171.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.297.253.589 3.399.425.039 102.171.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.297.253.589 3.399.425.039 102.171.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 693.000 693.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 693.000 693.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 693.000 693.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 3.000.000 1.998.000 (1.002.000) III-349 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Triwulanan/ Semesteran SKPD 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1.998.000 (1.002.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1.998.000 (1.002.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 351.055.000 349.780.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.675.000 13.400.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.675.000 13.400.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.675.000 13.400.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 336.380.000 336.380.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 336.380.000 336.380.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.380.000 336.380.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 550.051.400 480.369.600 (69.681.800) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.617.400 7.904.400 (1.713.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.617.400 7.904.400 (1.713.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.617.400 7.904.400 (1.713.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.974.000 178.504.000 (8.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.974.000 91.004.000 (3.970.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.974.000 91.004.000 (3.970.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 92.000.000 87.500.000 (4.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.000.000 87.500.000 (4.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.305.000 100.932.200 39.627.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.305.000 100.932.200 39.627.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.305.000 100.932.200 39.627.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.317.000 16.317.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.317.000 16.317.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.317.000 16.317.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.750.000 4.720.000 (2.030.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000 4.720.000 (2.030.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000 4.720.000 (2.030.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.008.000 170.912.000 (95.096.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 266.008.000 170.912.000 (95.096.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.008.000 170.912.000 (95.096.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.535.000 83.709.500 (30.825.500) III-350 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.300.000 4.900.000 600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.900.000 600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.900.000 600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.235.000 78.809.500 (31.425.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.235.000 78.809.500 (31.425.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.235.000 78.809.500 (31.425.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.694.000 661.056.300 111.362.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.080.000 239.252.300 58.172.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 181.080.000 239.252.300 58.172.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.080.000 239.252.300 58.172.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.240.000 19.240.000 (9.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.240.000 19.240.000 (9.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.240.000 19.240.000 (9.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 335.874.000 381.464.000 45.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 335.874.000 381.464.000 45.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.874.000 381.464.000 45.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 21.100.000 16.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 21.100.000 16.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 21.100.000 16.600.000 Jumlah Belanja 7.051.331.489 7.151.481.439 100.149.950 Total Surplus/(Defisit) (7.051.331.489) (7.151.481.439) (100.149.950) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-351 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.285.312.167 2.343.877.667 58.565.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 906.288.000 897.835.500 (8.452.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28.075.000 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 28.075.000 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.075.000 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.075.000 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 117.373.000 117.095.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 91.920.000 91.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.920.000 91.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.920.000 11.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 80.000.000 80.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.453.000 25.175.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.453.000 25.175.500 (277.500) III-352 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.453.000 25.175.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 760.840.000 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 760.840.000 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 760.840.000 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 760.840.000 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 66.233.100 65.548.100 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.483.300 56.483.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 21.508.500 21.508.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.508.500 21.508.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.508.500 21.508.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.974.800 34.974.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.974.800 34.974.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.974.800 34.974.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.749.800 9.064.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.450.000 4.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.450.000 4.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000 4.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.299.800 4.614.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.299.800 4.614.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.299.800 4.614.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.255.000 12.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.255.000 12.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 6.375.000 6.375.000 0 III-353 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.375.000 6.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.375.000 6.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.010.000 67.150.000 (15.860.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.010.000 67.150.000 (15.860.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75.335.000 60.175.000 (15.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.335.000 60.175.000 (15.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.335.000 60.175.000 (15.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.775.000 1.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.775.000 1.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000 1.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.900.000 5.200.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.200.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.200.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.474.700 21.474.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.474.700 21.474.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.780.000 1.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.000 1.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000 1.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.154.900 3.154.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.154.900 3.154.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.154.900 3.154.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.525.000 9.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.525.000 9.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.525.000 9.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 1.275.000 1.275.000 0 III-354 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.275.000 1.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000 1.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.219.800 1.219.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.219.800 1.219.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.800 1.219.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.196.051.367 1.279.614.367 83.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.859.900 11.099.900 (760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.505.000 3.145.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.505.000 3.145.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.505.000 3.145.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.445.000 1.295.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.445.000 1.295.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.445.000 1.295.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.265.000 1.165.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.265.000 1.165.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.000 1.165.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.525.000 1.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.525.000 1.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000 1.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.159.900 1.159.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.159.900 1.159.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.159.900 1.159.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.260.000 1.110.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000 1.110.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000 1.110.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 III-355 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 941.881.567 1.035.612.567 93.731.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.791.567 1.030.822.567 94.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 936.791.567 1.030.822.567 94.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 936.791.567 1.030.822.567 94.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.410.000 1.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.410.000 1.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000 1.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.680.000 3.380.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.680.000 3.380.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000 3.380.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.510.000 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.510.000 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.510.000 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.510.000 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.898.800 45.198.800 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999.000 2.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.000 2.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.000 2.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.250.000 28.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.250.000 18.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000 18.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.269.600 3.269.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.269.600 3.269.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.269.600 3.269.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.200 5.400.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.200 5.400.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.200 5.400.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.780.000 4.080.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000 4.080.000 (700.000) III-356 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000 4.080.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.395.500 14.090.000 (8.305.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.395.500 6.590.000 (805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.395.500 6.590.000 (805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.395.500 6.590.000 (805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.865.600 116.575.600 1.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.280.000 24.987.500 (292.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.280.000 24.987.500 (292.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.280.000 24.987.500 (292.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.078.100 42.313.100 2.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.078.100 42.313.100 2.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.078.100 42.313.100 2.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.507.500 49.275.000 (232.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.507.500 49.275.000 (232.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.507.500 49.275.000 (232.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.640.000 50.527.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.440.000 4.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.440.000 4.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000 4.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 Jumlah Belanja 2.420.312.167 2.478.877.667 58.565.500 III-357 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kapanewon Wonosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.420.312.167) (2.478.877.667) (58.565.500) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-358 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.357.160.086 2.312.053.086 (45.107.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 812.470.000 776.130.000 (36.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.590.000 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.590.000 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.590.000 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.590.000 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 381.380.000 347.180.000 (34.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 371.905.000 337.705.000 (34.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.905.000 337.705.000 (34.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.905.000 49.705.000 (34.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 288.000.000 288.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.475.000 9.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.475.000 9.475.000 0 III-359 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.475.000 9.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.005.000 48.715.000 (290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.405.000 31.255.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 14.165.000 14.065.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.165.000 14.065.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.165.000 14.065.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.240.000 17.190.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.240.000 17.190.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.240.000 17.190.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17.600.000 17.460.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.020.000 5.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.020.000 5.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000 5.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.580.000 12.440.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.580.000 12.440.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.580.000 12.440.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.140.000 14.670.000 (470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.140.000 14.670.000 (470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.855.000 5.455.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.855.000 5.455.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.855.000 5.455.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 9.285.000 9.215.000 (70.000) III-360 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.285.000 9.215.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.285.000 9.215.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.775.000 74.275.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.775.000 74.275.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 77.525.000 72.025.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.525.000 72.025.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.525.000 72.025.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.775.000 30.195.000 (580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.775.000 30.195.000 (580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.205.000 3.085.000 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.205.000 3.085.000 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.205.000 3.085.000 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.385.000 3.285.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.385.000 3.285.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.385.000 3.285.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.550.000 11.340.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.550.000 11.340.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000 11.340.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.700.000 2.600.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000 2.600.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 2.600.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.775.000 1.725.000 (50.000) III-361 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.775.000 1.725.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000 1.725.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.369.995.086 1.368.068.086 (1.927.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.805.000 40.417.500 (1.387.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.720.000 2.580.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 2.580.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 2.580.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.160.000 1.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.160.000 1.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000 1.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 28.750.000 27.782.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.750.000 27.782.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000 27.782.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.245.000 1.175.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.245.000 1.175.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.000 1.175.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.220.000 4.010.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.220.000 4.010.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000 4.010.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.092.229.586 1.092.159.586 (70.000) III-362 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.086.919.586 1.086.919.586 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.919.586 1.086.919.586 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.086.919.586 1.086.919.586 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.370.000 1.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.370.000 1.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000 1.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.940.000 3.870.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.940.000 3.870.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000 3.870.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.960.000 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.960.000 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.960.000 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.128.000 86.040.000 (2.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.462.000 3.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.462.000 3.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.462.000 3.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.295.000 44.532.000 (763.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.795.000 18.032.000 (763.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.795.000 18.032.000 (763.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 26.500.000 26.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.500.000 26.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.576.000 22.491.000 (1.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.576.000 22.491.000 (1.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.576.000 22.491.000 (1.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.425.000 5.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.425.000 5.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.425.000 5.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 7.970.000 7.730.000 (240.000) III-363 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kapanewon Paliyan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Konsultasi SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.970.000 7.730.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.970.000 7.730.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.105.000 52.833.500 (271.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.325.000 27.931.000 606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.325.000 27.931.000 606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.325.000 27.931.000 606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.780.000 24.902.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.780.000 24.902.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.780.000 24.902.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.767.500 90.657.500 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.460.000 43.350.000 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.460.000 43.350.000 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.460.000 43.350.000 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.820.000 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.820.000 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.387.500 35.387.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.387.500 35.387.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.387.500 35.387.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 Jumlah Belanja 2.492.160.086 2.447.053.086 (45.107.000) Total Surplus/(Defisit) (2.492.160.086) (2.447.053.086) 45.107.000 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-364 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 98.750.000 (1.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.320.038.390 2.284.506.390 (35.532.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 752.782.500 727.425.500 (25.357.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.182.500 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.182.500 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.182.500 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.182.500 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 372.720.000 360.563.000 (12.157.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 345.000.000 332.820.500 (12.179.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 345.000.000 332.820.500 (12.179.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000 100.820.500 (12.179.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 232.000.000 232.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.720.000 27.742.500 22.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.720.000 27.742.500 22.500 III-365 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000 27.742.500 22.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 363.880.000 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 363.880.000 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 363.880.000 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.880.000 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.345.000 30.410.000 (3.935.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.390.000 20.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.895.000 12.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.895.000 12.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.895.000 12.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.495.000 7.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.495.000 7.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.495.000 7.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 13.955.000 10.020.000 (3.935.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.680.000 4.215.000 (2.465.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.680.000 4.215.000 (2.465.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000 4.215.000 (2.465.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.275.000 5.805.000 (1.470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.275.000 5.805.000 (1.470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.275.000 5.805.000 (1.470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.880.000 7.085.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.880.000 7.085.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.080.000 1.285.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.080.000 1.285.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000 1.285.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 5.800.000 5.800.000 0 III-366 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000 5.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000 5.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.287.500 55.287.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 55.287.500 55.287.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 52.195.000 52.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.195.000 52.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.195.000 52.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 322.500 322.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 322.500 322.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.500 322.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.770.000 2.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.770.000 2.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.770.000 2.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.235.000 28.560.000 (5.675.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.235.000 28.560.000 (5.675.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.920.000 1.420.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000 1.420.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 1.420.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.025.000 12.225.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.025.000 12.225.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.025.000 12.225.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 6.625.000 6.625.000 0 III-367 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.625.000 6.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.625.000 6.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.690.000 2.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.690.000 2.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.690.000 2.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.185.000 3.810.000 (3.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.185.000 3.810.000 (3.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.185.000 3.810.000 (3.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.433.508.390 1.435.738.390 2.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.889.000 7.029.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 940.000 940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 940.000 940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 940.000 940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 465.000 465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 465.000 465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 465.000 465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 415.000 415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 415.000 415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.000 415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 415.000 555.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 415.000 555.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.000 555.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.020.000 2.020.000 0 III-368 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.124.000 2.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.124.000 2.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.124.000 2.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.136.885.184 1.136.885.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.133.215.184 1.133.215.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.133.215.184 1.133.215.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.133.215.184 1.133.215.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 620.000 620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 620.000 620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.000 620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.210.000 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.210.000 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.210.000 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.526.000 59.881.000 (5.645.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.575.000 1.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.575.000 1.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000 1.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.696.000 34.051.000 (5.645.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.608.000 19.151.000 (2.457.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.608.000 19.151.000 (2.457.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 18.088.000 14.900.000 (3.188.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.088.000 14.900.000 (3.188.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.755.000 14.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.755.000 2.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.755.000 2.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.380.000 5.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.380.000 5.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000 5.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.200.000 1.200.000 0 III-369 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perundang-undangan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.920.000 1.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000 1.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 1.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.101.000 57.101.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.301.000 16.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 16.301.000 16.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.301.000 16.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.000.000 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 32.000.000 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.000.000 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.645.000 67.017.500 1.372.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.180.000 23.902.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.180.000 23.902.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000 23.902.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.265.000 32.915.000 1.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.265.000 32.915.000 1.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.265.000 32.915.000 1.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 10.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.200.000 10.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 10.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.252.206 102.614.706 6.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.100.000 35.387.500 (5.712.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.100.000 35.387.500 (5.712.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000 35.387.500 (5.712.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.020.000 10.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.020.000 10.020.000 0 III-370 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kapanewon Panggang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000 10.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.556.606 52.631.606 12.075.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.556.606 52.631.606 12.075.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.556.606 52.631.606 12.075.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.575.600 4.575.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.575.600 4.575.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.575.600 4.575.600 0 Jumlah Belanja 2.455.038.390 2.418.256.390 (36.782.000) Total Surplus/(Defisit) (2.455.038.390) (2.418.256.390) 36.782.000 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-371 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.429.838.432 2.371.076.432 (58.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.004.994.000 967.064.000 (37.930.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.065.000 10.425.000 6.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.065.000 10.425.000 6.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.065.000 10.425.000 6.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.065.000 10.425.000 6.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 380.679.000 340.389.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 373.605.000 333.315.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 373.605.000 333.315.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.605.000 85.315.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 248.000.000 248.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.074.000 7.074.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.074.000 7.074.000 0 III-372 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.074.000 7.074.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.250.000 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.250.000 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.376.000 40.376.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.325.000 26.325.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.770.000 12.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.770.000 12.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.770.000 12.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.555.000 13.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.555.000 13.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.555.000 13.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.051.000 14.051.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.695.000 4.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.000 4.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.695.000 4.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.356.000 9.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.356.000 9.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.356.000 9.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.710.000 10.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.710.000 10.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 8.050.000 8.050.000 0 III-373 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.050.000 8.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000 8.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.045.000 76.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.045.000 76.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 72.075.000 72.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.075.000 72.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.075.000 72.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.970.000 3.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.970.000 3.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.970.000 3.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 44.215.000 43.382.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 44.215.000 43.382.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 895.000 895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 895.000 895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 895.000 895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.055.000 29.222.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.055.000 29.222.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.055.000 29.222.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.235.000 1.235.000 0 III-374 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.235.000 1.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.000 1.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.260.000 5.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000 5.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000 5.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.253.498.432 1.233.498.932 (19.999.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.012.000 32.179.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.390.000 24.557.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.390.000 24.557.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.390.000 24.557.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 490.000 490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 490.000 490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.000 490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 460.000 460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 460.000 460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 460.000 460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.045.000 1.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.045.000 1.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.045.000 1.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 720.000 720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 720.000 720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 720.000 720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.685.000 1.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.685.000 1.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000 1.685.000 0 III-375 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.222.000 3.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.222.000 3.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.222.000 3.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990.854.482 990.854.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 986.684.482 986.684.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 986.684.482 986.684.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 986.684.482 986.684.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.510.000 1.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.510.000 1.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.510.000 1.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.040.000 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.040.000 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.040.000 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.040.000 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.827.100 96.472.600 (15.354.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.434.100 3.434.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.434.100 3.434.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.434.100 3.434.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.734.000 53.652.000 (14.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.246.000 19.164.000 (1.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.246.000 19.164.000 (1.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 47.488.000 34.488.000 (13.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.488.000 34.488.000 (13.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.655.000 4.655.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.655.000 4.655.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.655.000 4.655.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.914.000 5.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.914.000 5.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.914.000 5.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 III-376 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.890.000 27.617.500 (1.272.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.890.000 27.617.500 (1.272.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.890.000 27.617.500 (1.272.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.800.000 21.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.235.000 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.235.000 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.235.000 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.235.000 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.729.850 69.997.350 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.460.000 37.727.500 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.460.000 37.727.500 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.460.000 37.727.500 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.005 17.500.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.005 17.500.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.005 17.500.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1.999.845 1.999.845 0 III-377 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kapanewon Tepus Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kantor atau Bangunan Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.845 1.999.845 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.845 1.999.845 0 Jumlah Belanja 2.564.838.432 2.506.076.432 (58.762.000) Total Surplus/(Defisit) (2.564.838.432) (2.506.076.432) 58.762.000 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-378 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.512.015.733 2.467.545.609 (44.470.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 782.220.000 748.220.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.930.000 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.930.000 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.930.000 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.930.000 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 197.390.000 163.390.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 192.160.000 158.160.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.160.000 158.160.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.160.000 38.160.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 120.000.000 120.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.230.000 5.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.230.000 5.230.000 0 III-379 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.230.000 5.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.613.000 44.433.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.093.000 34.913.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.783.000 26.783.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.783.000 26.783.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.783.000 26.783.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.310.000 8.130.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.310.000 8.130.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.310.000 8.130.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.520.000 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.470.000 4.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.470.000 4.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.470.000 4.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.125.000 7.125.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.125.000 7.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 780.000 780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 780.000 780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.000 780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 6.345.000 6.345.000 0 III-380 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.345.000 6.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.345.000 6.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 58.240.000 58.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 58.240.000 58.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 51.790.000 51.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.790.000 51.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.790.000 51.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.450.000 6.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.450.000 6.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000 6.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.172.000 21.172.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.172.000 21.172.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 930.000 930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 930.000 930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.000 930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.385.000 1.385.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.385.000 1.385.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.385.000 1.385.000 0 III-381 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.860.000 9.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.860.000 9.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.860.000 9.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.767.000 2.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.767.000 2.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.767.000 2.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.596.645.733 1.588.355.609 (8.290.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.049.000 32.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.830.000 1.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.830.000 1.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000 1.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 605.000 605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 605.000 605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.000 605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 575.000 575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 575.000 575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 575.000 575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.158.000 25.158.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.158.000 25.158.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.158.000 25.158.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.065.000 1.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.065.000 1.065.000 0 III-382 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.000 1.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.416.000 1.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.416.000 1.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.416.000 1.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.293.233.230 1.293.233.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.290.253.230 1.290.253.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.290.253.230 1.290.253.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.290.253.230 1.290.253.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 970.000 970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 970.000 970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 970.000 970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.010.000 2.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.010.000 2.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000 2.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.012.000 82.024.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.809.000 2.816.500 7.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.809.000 2.816.500 7.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.809.000 2.816.500 7.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.733.000 38.738.000 5.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.333.000 23.338.000 5.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.333.000 23.338.000 5.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 15.400.000 15.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.400.000 15.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.200.000 25.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 25.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 25.200.000 0 III-383 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.560.000 6.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.560.000 6.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000 6.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.130.000 6.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.130.000 6.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.130.000 6.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 11 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.930.000 46.294.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.250.000 26.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.250.000 26.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000 26.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.680.000 20.044.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.680.000 20.044.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.680.000 20.044.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.571.503 104.903.895 (11.667.608) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.664.003 24.108.895 (9.555.108) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.664.003 24.108.895 (9.555.108) III-384 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kapanewon Rongkop Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.664.003 24.108.895 (9.555.108) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.087.500 30.087.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.087.500 30.087.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.087.500 30.087.500 0 Jumlah Belanja 2.647.015.733 2.602.545.609 (44.470.124) Total Surplus/(Defisit) (2.647.015.733) (2.602.545.609) 44.470.124 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-385 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.428.925.971 2.254.799.616 (174.126.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 780.504.500 775.890.000 (4.614.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.160.000 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.160.000 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.160.000 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 148.094.500 145.990.000 (2.104.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 141.424.500 139.560.000 (1.864.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.424.500 139.560.000 (1.864.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.424.500 15.560.000 (1.864.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 124.000.000 124.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.670.000 6.430.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.670.000 6.430.000 (240.000) III-386 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.670.000 6.430.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.585.000 26.235.000 (4.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.255.000 19.075.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.435.000 10.955.000 (480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.435.000 10.955.000 (480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.435.000 10.955.000 (480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.820.000 8.120.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.820.000 8.120.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.820.000 8.120.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.330.000 7.160.000 (3.170.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.310.000 4.340.000 (970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.310.000 4.340.000 (970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000 4.340.000 (970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.020.000 2.820.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.020.000 2.820.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000 2.820.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.632.500 6.872.500 (4.760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.632.500 6.872.500 (4.760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.360.000 0 (4.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.360.000 0 (4.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000 0 (4.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 7.272.500 6.872.500 (400.000) III-387 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.272.500 6.872.500 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.272.500 6.872.500 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.760.000 69.870.000 (1.890.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 71.760.000 69.870.000 (1.890.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 59.280.000 59.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.280.000 59.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.280.000 59.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 910.000 0 (910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 910.000 0 (910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 910.000 0 (910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.570.000 10.590.000 (980.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.570.000 10.590.000 (980.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.570.000 10.590.000 (980.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.951.000 33.621.000 (4.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.951.000 33.621.000 (4.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.295.000 1.655.000 (640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.295.000 1.655.000 (640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.295.000 1.655.000 (640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.845.000 1.965.000 (880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.845.000 1.965.000 (880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.845.000 1.965.000 (880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.251.000 15.131.000 (1.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.251.000 15.131.000 (1.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.251.000 15.131.000 (1.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 1.760.000 1.760.000 0 III-388 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.760.000 1.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000 1.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.790.000 2.550.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.790.000 2.550.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000 2.550.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.190.000 950.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.190.000 950.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000 950.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.300.000 8.790.000 (510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 8.790.000 (510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 8.790.000 (510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.270.000 570.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.270.000 570.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.270.000 570.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 250.000 250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 250.000 250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000 250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.496.492.971 1.342.311.116 (154.181.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.773.000 40.635.500 (4.137.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.895.000 29.947.500 (1.947.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.895.000 29.947.500 (1.947.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.895.000 29.947.500 (1.947.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.484.000 1.484.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.484.000 1.484.000 0 III-389 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.484.000 1.484.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.484.000 984.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.484.000 984.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.484.000 984.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.730.000 2.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.730.000 2.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000 2.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.460.000 3.770.000 (690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.460.000 3.770.000 (690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.460.000 3.770.000 (690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.240.471 1.062.666.116 (141.574.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.197.325.471 1.056.071.116 (141.254.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.197.325.471 1.056.071.116 (141.254.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.197.325.471 1.056.071.116 (141.254.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.945.000 1.945.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.945.000 1.945.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000 1.945.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.970.000 4.650.000 (320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.970.000 4.650.000 (320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000 4.650.000 (320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.517.000 66.237.000 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.483.000 4.483.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.483.000 4.483.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.483.000 4.483.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.229.000 39.229.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.779.000 26.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.779.000 26.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 12.450.000 12.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.450.000 12.450.000 0 III-390 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.075.000 8.325.000 (1.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.015.000 7.265.000 (1.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.015.000 7.265.000 (1.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.060.000 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.060.000 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.980.000 4.450.000 (1.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.980.000 4.450.000 (1.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000 4.450.000 (1.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.162.500 111.082.500 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.040.000 23.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.040.000 23.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.040.000 23.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.235.000 46.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.235.000 46.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.235.000 46.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.887.500 40.887.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.887.500 40.887.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.887.500 40.887.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.800.000 52.690.000 (5.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.580.000 36.470.000 (2.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.580.000 36.470.000 (2.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.580.000 36.470.000 (2.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 (1.000.000) III-391 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kapanewon Semanu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.820.000 8.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.820.000 8.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.820.000 8.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 5.000.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 5.000.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 5.000.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah Belanja 2.563.925.971 2.389.799.616 (174.126.355) Total Surplus/(Defisit) (2.563.925.971) (2.389.799.616) 174.126.355 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-392 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.378.932.336 2.404.832.836 25.900.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 873.600.000 864.320.000 (9.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.480.000 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.480.000 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.480.000 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.480.000 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 244.870.000 233.870.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 212.200.000 201.200.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 212.200.000 201.200.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000 65.200.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 136.000.000 136.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.670.000 32.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.670.000 32.670.000 0 III-393 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.670.000 32.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.546.000 47.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.850.000 36.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.700.000 11.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.700.000 11.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000 11.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.696.000 10.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.336.000 6.336.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.336.000 6.336.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.336.000 6.336.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.360.000 4.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.360.000 4.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000 4.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.810.000 12.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.810.000 12.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.410.000 4.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.410.000 4.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.410.000 4.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 8.400.000 8.400.000 0 III-394 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.860.000 63.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.860.000 63.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 57.860.000 57.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.860.000 57.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.860.000 57.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.410.000 24.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.410.000 24.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.130.000 5.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.130.000 5.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000 5.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.990.000 7.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.990.000 7.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.990.000 7.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.910.000 4.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.910.000 4.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.910.000 4.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.920.000 2.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.000 2.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000 2.920.000 0 III-395 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.460.000 3.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.460.000 3.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000 3.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.356.706.336 1.391.886.836 35.180.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.460.000 36.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.110.000 28.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.110.000 28.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.110.000 28.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 830.000 830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 830.000 830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 830.000 830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.340.000 1.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.340.000 1.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000 1.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.950.000 1.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000 1.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.025.357.536 1.065.357.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 992.787.536 1.032.787.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 992.787.536 1.032.787.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 992.787.536 1.032.787.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.400.000 2.400.000 0 III-396 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.170.000 30.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.170.000 30.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.170.000 30.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.690.000 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.690.000 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.690.000 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.690.000 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.782.000 110.875.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.152.000 71.245.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.602.000 15.695.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.602.000 15.695.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 55.550.000 55.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.550.000 55.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.480.000 22.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.480.000 22.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.480.000 22.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.400.000 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.400.000 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.375.000 34.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.375.000 34.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.375.000 34.375.000 0 III-397 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kapanewon Ponjong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.375.000 34.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.041.800 114.129.300 (3.912.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.600.000 57.687.500 (3.912.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.600.000 57.687.500 (3.912.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.600.000 57.687.500 (3.912.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.720.000 5.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.720.000 5.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000 5.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.934.300 20.934.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.934.300 5.934.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.934.300 5.934.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.787.500 29.787.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 29.787.500 29.787.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.787.500 29.787.500 0 Jumlah Belanja 2.513.932.336 2.539.832.836 25.900.500 Total Surplus/(Defisit) (2.513.932.336) (2.539.832.836) (25.900.500) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-398 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.000.000 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.000.000 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 0 27.250.000 27.250.000 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 0 27.250.000 27.250.000 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 27.250.000 27.250.000 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 27.250.000 27.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.251.555.522 2.189.539.611 (62.015.911) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 728.915.000 727.865.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.225.000 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 29.225.000 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.225.000 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.225.000 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.440.000 79.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 65.000.000 65.000.000 0 III-399 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 65.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 60.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.440.000 14.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.440.000 11.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.440.000 11.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.250.000 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58.965.000 47.255.000 (11.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.065.000 30.255.000 (8.810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.255.000 30.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.255.000 30.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.255.000 30.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.810.000 0 (8.810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.810.000 0 (8.810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.810.000 0 (8.810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 19.900.000 17.000.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.900.000 7.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.900.000 7.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000 7.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.000.000 9.100.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 9.100.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 9.100.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.350.000 21.350.000 0 III-400 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.350.000 18.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.350.000 15.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.350.000 15.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000 15.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.350.000 69.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.350.000 69.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 66.350.000 66.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.350.000 66.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.350.000 66.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.910.000 34.570.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 36.910.000 34.570.000 (2.340.000) III-401 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.040.000 15.700.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.040.000 15.700.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.040.000 15.700.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.170.000 7.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.170.000 7.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.170.000 7.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.336.065.522 1.289.149.611 (46.915.911) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.500 13.000.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.500 1.000.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.500 1.000.500 0 III-402 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.500 1.000.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.071.415.522 1.026.895.522 (44.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.037.415.522 993.715.522 (43.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.415.522 993.715.522 (43.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.037.415.522 993.715.522 (43.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.000.000 31.180.000 (820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 31.180.000 (820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 31.180.000 (820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.600.000 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.600.000 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.600.000 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.170.000 66.550.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.870.000 21.250.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.870.000 21.250.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.870.000 21.250.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 III-403 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.675.000 35.575.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.175.000 20.075.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 21.175.000 20.075.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.175.000 20.075.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.624.500 47.313.000 1.688.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.857.500 23.210.000 (647.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.857.500 23.210.000 (647.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.857.500 23.210.000 (647.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.767.000 24.103.000 2.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.767.000 24.103.000 2.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.767.000 24.103.000 2.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.580.000 92.205.589 (2.374.411) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 31.790.000 (7.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.300.000 31.790.000 (7.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000 31.790.000 (7.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.060.000 21.045.589 8.985.589 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 21.045.589 18.045.589 III-404 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kapanewon Karangmojo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 21.045.589 18.045.589 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 9.060.000 0 (9.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.060.000 0 (9.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.500.000 25.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000 25.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000 25.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.200.000 9.350.000 (3.850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 13.200.000 9.350.000 (3.850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.200.000 9.350.000 (3.850.000) Jumlah Belanja 2.386.555.522 2.324.539.611 (62.015.911) Total Surplus/(Defisit) (2.386.555.522) (2.324.539.611) 62.015.911 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-405 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.545.205.305 2.550.174.874 4.969.569 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 948.985.000 947.710.000 (1.275.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.265.000 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.265.000 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.265.000 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.265.000 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 171.610.000 171.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 167.660.000 167.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.660.000 167.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000 3.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 164.000.000 164.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.950.000 3.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.950.000 3.950.000 0 III-406 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000 3.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 769.110.000 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 769.110.000 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 769.110.000 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 769.110.000 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.015.000 54.765.000 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.350.000 38.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 31.250.000 31.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.250.000 31.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000 31.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 18.665.000 16.415.000 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 12.530.000 10.580.000 (1.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.530.000 10.580.000 (1.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.530.000 10.580.000 (1.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.135.000 5.835.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.135.000 5.835.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.135.000 5.835.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.255.000 19.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.255.000 19.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 14.475.000 14.475.000 0 III-407 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.475.000 14.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.475.000 14.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.455.000 96.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.455.000 96.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 93.305.000 93.305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.305.000 93.305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.305.000 93.305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.050.000 32.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.050.000 32.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.620.000 3.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.620.000 3.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000 3.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.990.000 1.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.990.000 1.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000 1.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.470.000 13.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.470.000 13.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.470.000 13.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.130.000 2.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.130.000 2.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.130.000 2.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan 1.670.000 1.670.000 0 III-408 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemberhentian Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.670.000 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.670.000 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.670.000 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.391.445.305 1.399.939.874 8.494.569 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.105.000 38.937.500 (1.167.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.650.000 28.682.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.650.000 28.682.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000 28.682.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.310.000 1.110.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.000 1.110.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000 1.110.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.680.000 2.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.680.000 2.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000 2.680.000 0 III-409 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.066.542.905 1.039.314.914 (27.227.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.062.391.005 1.035.313.014 (27.077.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.062.391.005 1.035.313.014 (27.077.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.062.391.005 1.035.313.014 (27.077.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.671.900 2.521.900 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.671.900 2.521.900 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.671.900 2.521.900 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.920.000 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.920.000 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.920.000 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.920.000 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.736.400 68.141.400 7.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.732.400 1.732.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.732.400 1.732.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.732.400 1.732.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.859.000 51.609.000 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.859.000 20.859.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.859.000 20.859.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 22.000.000 30.750.000 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 30.750.000 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.940.000 2.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 2.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 2.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.085.000 4.960.000 (1.125.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.085.000 4.960.000 (1.125.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.085.000 4.960.000 (1.125.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.050.000 1.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000 1.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000 1.050.000 0 III-410 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.990.000 4.770.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.990.000 4.770.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000 4.770.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.375.000 16.970.000 (39.405.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.375.000 7.470.000 (4.905.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 12.375.000 7.470.000 (4.905.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.375.000 7.470.000 (4.905.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.000.000 9.500.000 (34.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 44.000.000 9.500.000 (34.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000 9.500.000 (34.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.096.000 107.586.060 (5.509.940) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.020.000 25.097.500 (922.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.020.000 25.097.500 (922.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.020.000 25.097.500 (922.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.368.500 34.478.560 (3.889.940) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.368.500 34.478.560 (3.889.940) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.368.500 34.478.560 (3.889.940) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.707.500 48.010.000 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.707.500 48.010.000 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.707.500 48.010.000 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.670.000 122.070.000 74.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 37.200.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.300.000 37.200.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000 37.200.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.570.000 8.070.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.570.000 8.070.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000 8.070.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 76.800.000 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 75.000.000 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 75.000.000 75.000.000 III-411 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kapanewon Playen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 2.680.205.305 2.685.174.874 4.969.569 Total Surplus/(Defisit) (2.680.205.305) (2.685.174.874) (4.969.569) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-412 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.075.552.741 2.048.617.346 (26.935.395) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 542.330.000 528.330.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.080.000 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 23.080.000 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.080.000 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.080.000 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.750.000 91.750.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 95.500.000 81.500.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.500.000 81.500.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 17.500.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 64.000.000 64.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.250.000 10.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.000 10.250.000 0 III-413 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000 10.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.500.000 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.690.000 45.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.690.000 34.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 18.940.000 18.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.940.000 18.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.940.000 18.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.750.000 15.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.750.000 15.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 15.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.300.000 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.765.000 17.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.765.000 17.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.450.000 5.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.450.000 5.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 5.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 12.315.000 12.315.000 0 III-414 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.315.000 12.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.315.000 12.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 98.280.000 91.530.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 98.280.000 91.530.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 89.030.000 82.280.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.030.000 82.280.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.030.000 82.280.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.750.000 4.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.750.000 4.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 4.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.599.200 21.599.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.599.200 21.599.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.925.000 1.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.925.000 1.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.925.000 1.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 III-415 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.450.000 2.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.000 2.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 2.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.825.000 1.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.825.000 1.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000 1.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.050.000 2.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.000 2.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000 2.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.725.000 1.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.725.000 1.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000 1.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.475.000 1.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.475.000 1.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000 1.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.999.200 1.999.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.200 1.999.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.200 1.999.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.349.888.541 1.343.702.846 (6.185.695) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.559.900 39.159.900 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.430.000 26.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.430.000 26.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.430.000 26.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.165.000 2.465.000 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.165.000 2.465.000 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.165.000 2.465.000 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.334.900 1.634.900 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.334.900 1.634.900 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.334.900 1.634.900 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.865.000 1.865.000 0 III-416 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.865.000 1.865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.865.000 1.865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.715.000 1.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.715.000 1.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000 1.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.009.330.341 1.009.330.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.003.880.341 1.003.880.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.003.880.341 1.003.880.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.003.880.341 1.003.880.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.410.000 2.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.410.000 2.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.410.000 2.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.425.000 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.425.000 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.425.000 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.105.800 82.565.500 (540.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.634.000 58.094.000 (540.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.134.000 26.594.000 (540.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.134.000 26.594.000 (540.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 31.500.000 31.500.000 0 III-417 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.500.000 31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.242.000 3.242.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.242.000 3.242.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.242.000 3.242.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.614.800 7.614.500 (300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.614.800 7.614.500 (300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.614.800 7.614.500 (300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.040.000 4.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.040.000 4.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000 4.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.675.000 1.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.675.000 1.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000 1.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.480.000 27.980.000 (21.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 18.480.000 11.980.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 18.480.000 11.980.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.480.000 11.980.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.000.000 16.000.000 (15.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 31.000.000 16.000.000 (15.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000 16.000.000 (15.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.667.500 113.022.305 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.980.000 37.334.805 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.980.000 37.334.805 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000 37.334.805 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.687.500 75.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.687.500 75.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.687.500 75.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.320.000 65.219.800 (2.100.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 36.950.000 34.849.800 (2.100.200) III-418 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kapanewon Nglipar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.950.000 34.849.800 (2.100.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.950.000 34.849.800 (2.100.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.820.000 6.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.820.000 6.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000 6.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.650.000 22.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.650.000 22.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000 22.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 Jumlah Belanja 2.210.552.741 2.183.617.346 (26.935.395) Total Surplus/(Defisit) (2.210.552.741) (2.183.617.346) 26.935.395 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-419 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.230.237.276 2.213.964.276 (16.273.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 709.400.000 716.900.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.750.000 13.250.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.750.000 13.250.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.750.000 13.250.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000 13.250.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 124.750.000 124.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 117.910.000 117.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.910.000 117.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.910.000 9.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 108.000.000 108.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.840.000 6.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.840.000 6.840.000 0 III-420 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000 6.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 74.235.000 73.485.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 63.425.000 63.205.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 55.105.000 54.885.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.105.000 54.885.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.105.000 54.885.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.320.000 8.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.320.000 8.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000 8.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.810.000 10.280.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.370.000 4.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.370.000 4.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.000 4.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.440.000 5.910.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.440.000 5.910.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000 5.910.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.380.000 7.880.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.380.000 7.880.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 8.880.000 4.380.000 (4.500.000) III-421 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.880.000 4.380.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.880.000 4.380.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.322.500 54.522.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 57.322.500 54.522.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 53.412.500 50.612.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.412.500 50.612.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.412.500 50.612.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.910.000 3.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.910.000 3.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.910.000 3.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.982.000 56.682.000 (1.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.982.000 56.682.000 (1.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.215.000 40.215.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.215.000 40.215.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.215.000 40.215.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.801.000 1.371.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.801.000 1.371.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.801.000 1.371.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.670.000 1.080.000 (590.000) III-422 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.670.000 1.080.000 (590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000 1.080.000 (590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.030.000 1.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.030.000 1.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000 1.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.135.000 5.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.135.000 5.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.135.000 5.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1.230.000 1.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.000 1.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000 1.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.921.000 2.641.000 (280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 2.921.000 2.641.000 (280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.921.000 2.641.000 (280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.318.917.776 1.304.494.776 (14.423.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.135.000 38.485.000 (650.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.610.000 26.250.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.610.000 26.250.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.610.000 26.250.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 780.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 780.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 780.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 820.000 750.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 820.000 750.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.000 750.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.595.000 1.595.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.595.000 1.595.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000 1.595.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.130.000 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.130.000 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000 1.130.000 0 III-423 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.545.000 4.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.545.000 4.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.545.000 4.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.435.000 3.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.435.000 3.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.435.000 3.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.006.757.176 1.006.757.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.000.357.176 1.000.357.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.357.176 1.000.357.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.357.176 1.000.357.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.960.000 4.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.960.000 4.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000 4.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.830.000 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.830.000 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.830.000 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.024.000 111.363.500 (9.660.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.063.000 3.063.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.063.000 3.063.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.063.000 3.063.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.347.000 60.486.500 (8.860.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.909.000 32.886.500 (1.022.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.909.000 32.886.500 (1.022.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 35.438.000 27.600.000 (7.838.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.438.000 27.600.000 (7.838.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.724.000 25.724.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.724.000 25.724.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.724.000 25.724.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 7.450.000 0 III-424 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.450.000 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.140.000 11.340.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.140.000 11.340.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.140.000 11.340.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.275.000 15.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.375.000 12.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 12.375.000 12.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.375.000 12.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.589.100 42.589.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.190.000 25.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.190.000 25.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.190.000 25.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.399.100 17.399.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.399.100 17.399.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.399.100 17.399.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.307.500 84.195.000 (4.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.620.000 10.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.620.000 10.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.620.000 10.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.887.500 31.887.500 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.887.500 31.887.500 (2.000.000) III-425 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kapanewon Ngawen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.887.500 31.887.500 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 Jumlah Belanja 2.365.237.276 2.348.964.276 (16.273.000) Total Surplus/(Defisit) (2.365.237.276) (2.348.964.276) 16.273.000 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-426 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.060.409.916 2.050.299.916 (10.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 653.865.000 659.865.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.690.000 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.690.000 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.690.000 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.690.000 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 68.275.000 68.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.615.000 38.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.615.000 38.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.615.000 38.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.660.000 29.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.660.000 29.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.660.000 29.660.000 0 III-427 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.197.000 56.147.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.147.000 36.147.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.397.000 26.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.397.000 26.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.397.000 26.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.750.000 9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.750.000 9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000 9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 21.050.000 20.000.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.430.000 10.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.430.000 10.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.430.000 10.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.620.000 9.570.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.620.000 9.570.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.620.000 9.570.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.260.000 19.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.260.000 19.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.660.000 8.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.660.000 8.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.660.000 8.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.600.000 10.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.600.000 10.600.000 0 III-428 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 10.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.460.000 73.660.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.460.000 73.660.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70.000.000 67.200.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 67.200.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 67.200.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.460.000 6.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.460.000 6.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000 6.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.820.000 26.620.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.820.000 26.620.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.270.000 8.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.270.000 8.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.270.000 8.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.205.000 3.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.205.000 3.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.205.000 3.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.460.000 3.660.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.460.000 3.660.000 (800.000) III-429 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.460.000 3.660.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.105.000 1.105.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.105.000 1.105.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.105.000 1.105.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.030.000 7.630.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.030.000 7.630.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.030.000 7.630.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.225.807.916 1.214.747.916 (11.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.660.000 36.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.145.000 29.145.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.145.000 29.145.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.145.000 29.145.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 360.000 360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 360.000 360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000 360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 300.000 300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.000 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 930.390.192 940.930.192 10.540.000 III-430 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 925.510.192 936.050.192 10.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 925.510.192 936.050.192 10.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 925.510.192 936.050.192 10.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.880.000 3.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.880.000 3.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000 3.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.100.000 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.100.000 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.100.000 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.030.000 68.042.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.000.000 49.012.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.350.000 20.362.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000 20.362.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 28.650.000 28.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.650.000 28.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.050.000 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 4.780.000 4.780.000 0 III-431 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Konsultasi SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.825.000 5.325.000 (19.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.825.000 5.325.000 (13.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 18.825.000 5.325.000 (13.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.825.000 5.325.000 (3.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000 0 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.870.224 64.870.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.740.000 47.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.740.000 47.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.740.000 47.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.130.224 17.130.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.130.224 17.130.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.130.224 17.130.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.932.500 90.820.000 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 4.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.920.000 4.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000 4.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.012.500 34.012.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 34.012.500 34.012.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.012.500 34.012.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 III-432 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kapanewon Semin Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 2.195.409.916 2.185.299.916 (10.110.000) Total Surplus/(Defisit) (2.195.409.916) (2.185.299.916) 10.110.000 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-433 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.244.565.859 2.330.466.954 85.901.095 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 709.440.000 705.570.000 (3.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.010.000 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.010.000 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.010.000 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.010.000 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 111.530.000 110.260.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 102.120.000 100.850.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.120.000 100.850.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.120.000 44.850.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 56.000.000 56.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.410.000 9.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.410.000 9.410.000 0 III-434 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.410.000 9.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.000 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.376.000 51.276.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.356.000 35.256.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 28.956.000 28.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.956.000 28.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.956.000 28.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.400.000 6.300.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 6.300.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 6.300.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.020.000 16.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.225.000 6.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.225.000 6.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000 6.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.795.000 9.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.795.000 9.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.795.000 9.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.310.000 13.310.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.210.000 13.310.000 3.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 5.100.000 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.100.000 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.100.000 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 10.210.000 8.210.000 (2.000.000) III-435 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.210.000 8.210.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.210.000 8.210.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.100.000 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.100.000 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 94.647.500 93.847.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 94.647.500 93.847.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 89.752.500 88.952.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.752.500 88.952.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.752.500 88.952.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.895.000 4.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.895.000 4.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.895.000 4.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.880.000 40.305.000 (575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.880.000 40.305.000 (575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.925.000 4.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.925.000 4.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000 4.925.000 0 III-436 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.030.000 14.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.030.000 14.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000 14.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.390.000 4.665.000 (725.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.390.000 4.665.000 (725.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000 4.665.000 (725.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.810.000 2.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.810.000 2.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.810.000 2.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.205.000 4.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.205.000 4.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.205.000 4.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.030.000 3.180.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.030.000 3.180.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.030.000 3.180.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.327.912.359 1.426.158.454 98.246.095 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.474.000 10.524.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.650.000 2.700.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000 2.700.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 2.700.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.162.000 1.162.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.162.000 1.162.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.162.000 1.162.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 742.000 742.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 742.000 742.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 742.000 742.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 885.000 885.000 0 III-437 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 885.000 885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 885.000 885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 435.000 435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 435.000 435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.000 435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.022.810.859 1.091.148.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.710.859 1.084.048.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.015.710.859 1.084.048.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.015.710.859 1.084.048.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.670.000 5.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.670.000 5.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000 5.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.522.500 82.170.000 1.647.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.802.500 43.802.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.201.500 21.201.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.201.500 21.201.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 22.601.000 22.601.000 0 III-438 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.601.000 22.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.820.000 24.187.500 2.367.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.820.000 24.187.500 2.367.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.820.000 24.187.500 2.367.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.400.000 4.680.000 (720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 4.680.000 (720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 4.680.000 (720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.500.000 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.500.000 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 47.500.000 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.500.000 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.705.000 108.616.000 27.911.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.780.000 25.195.000 (585.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.780.000 25.195.000 (585.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.780.000 25.195.000 (585.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.325.000 78.821.000 28.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.325.000 65.747.000 15.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.325.000 65.747.000 15.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 0 13.074.000 13.074.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 13.074.000 13.074.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.120.000 80.420.000 1.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 44.700.000 46.600.000 1.900.000 III-439 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kapanewon Patuk Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.700.000 46.600.000 1.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000 46.600.000 1.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.920.000 7.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.920.000 7.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000 7.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.400.000 23.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.400.000 23.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 23.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 1.500.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 1.500.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 1.500.000 (600.000) Jumlah Belanja 2.379.565.859 2.465.466.954 85.901.095 Total Surplus/(Defisit) (2.379.565.859) (2.465.466.954) (85.901.095) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-440 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.104.713.332 2.059.014.928 (45.698.404) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 559.120.000 557.330.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.900.000 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9.900.000 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.900.000 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 53.020.000 53.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.525.000 47.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.525.000 47.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000 3.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 44.000.000 44.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.495.000 5.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.495.000 5.495.000 0 III-441 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.495.000 5.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.400.000 32.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.425.000 21.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.425.000 8.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.425.000 8.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.425.000 8.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.975.000 10.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.725.000 2.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.725.000 2.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000 2.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.375.000 3.825.000 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.090.000 3.825.000 735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 2.285.000 2.285.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.285.000 2.285.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.285.000 2.285.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 3.090.000 1.540.000 (1.550.000) III-442 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.090.000 1.540.000 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000 1.540.000 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.285.000 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.285.000 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.285.000 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.285.000 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.600.000 71.767.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 72.600.000 71.767.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 42.330.000 42.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.330.000 42.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.330.000 42.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3.025.000 3.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.025.000 3.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.025.000 3.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.245.000 26.412.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.245.000 26.412.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.245.000 26.412.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.850.000 29.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.850.000 29.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.850.000 3.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.850.000 3.850.000 0 III-443 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000 3.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.700.000 4.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.700.000 4.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000 4.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.900.000 5.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.900.000 5.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000 5.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.025.000 4.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.025.000 4.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.025.000 4.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3.125.000 3.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 3.125.000 3.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000 3.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.405.368.332 1.363.842.428 (41.525.904) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.500.000 31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.750.000 6.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000 6.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000 6.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 III-444 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.085.901.632 1.068.993.928 (16.907.704) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.074.901.632 1.049.391.428 (25.510.204) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.074.901.632 1.049.391.428 (25.510.204) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.074.901.632 1.049.391.428 (25.510.204) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000 16.102.500 8.602.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 16.102.500 8.602.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 16.102.500 8.602.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.100.000 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.100.000 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.100.000 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.626.700 104.036.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.646.700 92.056.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.436.000 23.436.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.436.000 23.436.000 0 III-445 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 84.210.700 68.620.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.290.700 50.700.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.920.000 17.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.802.500 43.970.000 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.500.000 24.667.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000 24.667.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000 24.667.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.302.500 19.302.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.302.500 19.302.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.302.500 19.302.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.437.500 109.242.500 (8.195.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.440.000 54.905.000 (11.535.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.440.000 54.905.000 (11.535.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.440.000 54.905.000 (11.535.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.520.000 11.860.000 3.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.520.000 11.860.000 3.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000 11.860.000 3.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 42.477.500 42.477.500 0 III-446 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kapanewon Saptosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Bangunan Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.477.500 42.477.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.477.500 42.477.500 0 Jumlah Belanja 2.239.713.332 2.194.014.928 (45.698.404) Total Surplus/(Defisit) (2.239.713.332) (2.194.014.928) 45.698.404 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-447 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.000.000 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 06 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 35.000.000 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 0 23.765.000 23.765.000 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 0 23.765.000 23.765.000 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 23.765.000 23.765.000 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 23.765.000 23.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.278.021.252 2.228.611.252 (49.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 655.293.700 609.793.700 (45.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.598.000 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.598.000 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.598.000 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.598.000 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 139.695.700 99.695.700 (40.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 106.790.000 66.790.000 (40.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.790.000 66.790.000 (40.000.000) III-448 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.790.000 66.790.000 (40.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.905.700 32.905.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.905.700 32.905.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.905.700 32.905.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 498.000.000 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 498.000.000 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 498.000.000 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.000.000 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.820.000 61.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.650.000 45.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 36.130.000 36.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.130.000 36.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.130.000 36.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.520.000 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.520.000 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.520.000 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.170.000 16.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.210.000 9.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.210.000 9.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.210.000 9.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.244.800 20.244.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.244.800 20.244.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 4.744.800 4.744.800 0 III-449 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.744.800 4.744.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.744.800 4.744.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.930.000 69.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.930.000 69.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 65.615.000 65.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.615.000 65.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.615.000 65.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.315.000 4.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.315.000 4.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.315.000 4.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.605.600 27.605.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.605.600 27.605.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.630.000 3.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.630.000 3.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000 3.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.330.000 3.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.330.000 3.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000 3.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.135.000 10.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.135.000 10.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.135.000 10.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 2.960.000 2.960.000 0 III-450 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.960.000 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.209.800 2.209.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.209.800 2.209.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.209.800 2.209.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.560.000 1.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.560.000 1.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000 1.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.780.800 3.780.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.780.800 3.780.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.800 3.780.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.443.127.152 1.439.217.152 (3.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.693.000 11.693.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.340.000 5.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.340.000 5.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.340.000 5.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 423.000 423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 423.000 423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 423.000 423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 345.000 345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 345.000 345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.000 345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.104.000 1.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.104.000 1.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.104.000 1.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 613.000 613.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 613.000 613.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 613.000 613.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.299.000 2.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.299.000 2.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.299.000 2.299.000 0 III-451 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.569.000 1.569.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.569.000 1.569.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.569.000 1.569.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.155.877.752 1.155.877.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.222.752 1.151.222.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.151.222.752 1.151.222.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.151.222.752 1.151.222.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.155.000 1.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.000 1.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000 1.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.505.000 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.505.000 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.505.000 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.505.000 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.528.000 57.938.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.148.000 39.558.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.441.000 23.851.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.441.000 23.851.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 15.707.000 15.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.707.000 15.707.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 III-452 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.980.000 5.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.980.000 5.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000 5.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.466.000 62.466.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.641.000 50.641.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 50.641.000 50.641.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.641.000 50.641.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.825.000 11.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 11.825.000 11.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.825.000 11.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.521.100 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.521.100 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.521.100 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.521.100 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.536.300 122.436.300 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.500.000 35.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 35.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 35.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.520.000 5.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.520.000 5.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000 5.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.716.300 79.716.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 79.716.300 79.716.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.716.300 79.716.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 Jumlah Belanja 2.413.021.252 2.363.611.252 (49.410.000) III-453 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kapanewon Gedangsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.413.021.252) (2.363.611.252) 49.410.000 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-454 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.399.813.151 2.265.465.708 (134.347.443) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.010.429.000 977.119.000 (33.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.294.000 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.294.000 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.294.000 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.294.000 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 420.235.000 384.325.000 (35.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 385.315.000 350.282.500 (35.032.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 385.315.000 350.282.500 (35.032.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.315.000 150.282.500 (35.032.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000 200.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.920.000 34.042.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.920.000 34.042.500 (877.500) III-455 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.920.000 34.042.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 578.900.000 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.000 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.320.000 51.790.000 (2.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.640.000 41.110.000 (2.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.160.000 24.460.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.160.000 24.460.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000 24.460.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.480.000 16.650.000 (830.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.480.000 16.650.000 (830.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.480.000 16.650.000 (830.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.680.000 10.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.590.000 5.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.590.000 5.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.590.000 5.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.815.000 7.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.815.000 7.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.115.000 2.115.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.115.000 2.115.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.115.000 2.115.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 5.700.000 5.700.000 0 III-456 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.840.000 50.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.840.000 50.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 41.380.000 41.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.380.000 41.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.380.000 41.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.420.000 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.640.000 32.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.640.000 32.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.230.000 6.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.230.000 6.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.230.000 6.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.280.000 12.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.280.000 12.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.280.000 12.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 3.360.000 3.360.000 0 III-457 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perangkat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.290.000 1.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.290.000 1.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.290.000 1.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.243.769.151 1.145.261.708 (98.507.443) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.560.000 62.850.000 (1.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.630.000 48.920.000 (1.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.630.000 48.920.000 (1.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.630.000 48.920.000 (1.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.090.000 1.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.090.000 1.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.000 1.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.745.000 1.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.745.000 1.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.000 1.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 1.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.390.000 1.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000 1.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.230.000 4.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.230.000 4.230.000 0 III-458 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.230.000 4.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.525.000 4.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.525.000 4.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000 4.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 969.916.551 883.890.308 (86.026.243) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.101.551 853.895.508 (85.206.043) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 939.101.551 853.895.508 (85.206.043) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 939.101.551 853.895.508 (85.206.043) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.935.000 27.114.800 (820.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.935.000 27.114.800 (820.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.935.000 27.114.800 (820.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.040.000 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.040.000 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.040.000 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.660.000 62.057.500 (5.602.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.511.000 2.511.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.511.000 2.511.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.511.000 2.511.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000 18.445.000 (3.555.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 18.445.000 (3.555.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 18.445.000 (3.555.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.759.000 22.061.500 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.759.000 22.061.500 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.759.000 22.061.500 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.980.000 5.630.000 (1.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.980.000 5.630.000 (1.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.980.000 5.630.000 (1.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 III-459 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.250.000 3.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.000 3.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000 3.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.960.000 8.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.960.000 8.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.960.000 8.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51.005.000 51.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.855.000 25.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 25.855.000 25.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.855.000 25.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.150.000 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.311.600 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.311.600 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.311.600 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.311.600 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.276.000 47.413.700 (5.862.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 34.837.700 (4.462.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.300.000 34.837.700 (4.462.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000 34.837.700 (4.462.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 3.820.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.920.000 3.820.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000 3.820.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.756.000 5.756.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.756.000 5.756.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.756.000 5.756.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.500.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.500.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.500.000 (300.000) Jumlah Belanja 2.534.813.151 2.400.465.708 (134.347.443) III-460 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kapanewon Girisubo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.534.813.151) (2.400.465.708) 134.347.443 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-461 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 511.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 511.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 476.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 476.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 476.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 62.130.000 62.130.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 0 413.970.000 413.970.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.426.618.346 2.355.590.046 (71.028.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 715.915.800 689.583.300 (26.332.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.215.000 17.715.000 7.500.000 III-462 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.215.000 17.715.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.215.000 17.715.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.215.000 17.715.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 209.500.800 175.668.300 (33.832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 181.605.000 148.605.000 (33.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 181.605.000 148.605.000 (33.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.605.000 32.605.000 (33.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 116.000.000 116.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.895.800 27.063.300 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.895.800 27.063.300 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.895.800 27.063.300 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 496.200.000 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.145.000 34.145.000 0 III-463 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.025.000 23.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.775.000 13.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.775.000 13.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.775.000 13.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.250.000 9.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.250.000 9.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000 9.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.120.000 11.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.730.000 7.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.730.000 7.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.730.000 7.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.380.000 13.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.180.000 10.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.845.000 2.845.000 0 III-464 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.845.000 2.845.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.845.000 2.845.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.335.000 7.335.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.335.000 7.335.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.335.000 7.335.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.665.000 70.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.665.000 70.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 64.915.000 64.915.000 0 III-465 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.915.000 64.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.915.000 64.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.750.000 5.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.750.000 5.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000 5.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.365.000 26.140.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.365.000 26.140.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.955.000 2.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.955.000 2.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.000 2.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.560.000 8.335.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.560.000 8.335.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000 8.335.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.210.000 3.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.210.000 3.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000 3.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 2.190.000 2.190.000 0 III-466 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Permusyawaratan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.190.000 2.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.190.000 2.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.130.000 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.130.000 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.410.000 5.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.410.000 5.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000 5.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 905.000 905.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 905.000 905.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 905.000 905.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 755.000 755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 755.000 755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 755.000 755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.565.147.546 1.521.676.746 (43.470.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.198.000 38.365.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.260.000 25.427.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.260.000 25.427.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.260.000 25.427.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan 1.360.000 1.360.000 0 III-467 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Dokumen RKA- SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 925.000 925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 925.000 925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.000 925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.915.000 1.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.915.000 1.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.915.000 1.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.728.000 1.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.728.000 1.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.000 1.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.710.000 2.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.710.000 2.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.000 2.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.228.538.146 1.202.570.646 (25.967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.195.568.146 1.170.568.146 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.195.568.146 1.170.568.146 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.195.568.146 1.170.568.146 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.795.000 1.795.000 0 III-468 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.795.000 1.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.795.000 1.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.175.000 30.207.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.175.000 30.207.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.175.000 30.207.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.085.000 87.085.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.204.500 5.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.204.500 5.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.204.500 5.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.165.000 60.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.165.000 28.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.165.000 28.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 32.000.000 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.000.000 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.570.500 6.570.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.570.500 6.570.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.570.500 6.570.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.185.000 7.185.000 0 III-469 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.185.000 7.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.185.000 7.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.960.000 7.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.960.000 7.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.960.000 7.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.950.000 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.950.000 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 55.950.000 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.950.000 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.556.400 103.598.100 2.041.700 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.916.900 9.836.100 (2.080.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.916.900 9.836.100 (2.080.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.916.900 9.836.100 (2.080.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.639.500 93.762.000 4.122.500 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 86.207.500 90.330.000 4.122.500 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.207.500 90.330.000 4.122.500 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 3.432.000 3.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.432.000 3.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.720.000 43.607.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 37.187.500 (2.112.500) III-470 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kapanewon Tanjungsari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.300.000 37.187.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000 37.187.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.420.000 6.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.420.000 6.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000 6.420.000 0 Jumlah Belanja 2.561.618.346 2.966.690.046 405.071.700 Total Surplus/(Defisit) (2.561.618.346) (2.966.690.046) (405.071.700) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-471 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.020.217.031 1.984.659.409 (35.557.622) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 490.545.000 465.545.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.180.000 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.180.000 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.180.000 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.180.000 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 211.725.000 186.725.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 201.565.000 176.565.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 201.565.000 176.565.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.565.000 60.565.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 116.000.000 116.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.160.000 10.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.160.000 10.160.000 0 III-472 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.160.000 10.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 264.640.000 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 264.640.000 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 264.640.000 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.640.000 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.120.000 53.870.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.995.000 44.995.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.685.000 10.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.685.000 10.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.685.000 10.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.310.000 34.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.310.000 34.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.310.000 34.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.125.000 8.875.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.345.000 3.095.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.345.000 3.095.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.345.000 3.095.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.785.000 9.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.785.000 9.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.030.000 4.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.030.000 4.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.000 4.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama 5.755.000 5.755.000 0 III-473 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Tokoh Masyarakat 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.755.000 5.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.755.000 5.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.810.000 78.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.810.000 78.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 74.870.000 74.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.870.000 74.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.870.000 74.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.750.000 27.350.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.750.000 27.350.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.535.000 5.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.535.000 5.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.535.000 5.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.190.000 3.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.190.000 3.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.190.000 3.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.780.000 2.780.000 0 III-474 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.780.000 2.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000 2.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.055.000 2.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.055.000 2.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.055.000 2.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.950.000 7.550.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.950.000 7.550.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000 7.550.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.359.207.031 1.349.299.409 (9.907.622) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.370.000 12.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.660.000 1.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.000 1.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000 1.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.650.000 1.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000 1.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.870.000 2.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.870.000 2.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.000 2.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.107.274.576 1.117.204.454 9.929.878 III-475 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.100.714.576 1.110.644.454 9.929.878 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.714.576 1.110.644.454 9.929.878 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.100.714.576 1.110.644.454 9.929.878 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.060.000 4.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.060.000 4.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000 4.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.160.000 7.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.160.000 7.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.160.000 7.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.160.000 7.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.151.500 90.001.500 (14.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.081.500 50.831.500 (13.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.531.500 23.281.500 (1.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.531.500 23.281.500 (1.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 39.550.000 27.550.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.550.000 27.550.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.450.000 4.550.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.450.000 4.550.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 4.550.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 700.000 700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.320.000 3.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.320.000 3.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000 3.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.478.400 2.478.400 0 III-476 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kapanewon Purwosari Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemerintah Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.478.400 2.478.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.478.400 2.478.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.478.400 2.478.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.949.555 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.949.555 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.949.555 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.949.555 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.823.000 100.135.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.800.000 54.112.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.800.000 54.112.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000 54.112.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.420.000 5.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.420.000 5.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.420.000 5.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.703.000 39.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.703.000 39.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.703.000 39.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 Jumlah Belanja 2.155.217.031 2.119.659.409 (35.557.622) Total Surplus/(Defisit) (2.155.217.031) (2.119.659.409) 35.557.622 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 III-477 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 18 5 1 BELANJA OPERASI 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.120.000 303.220.000 (3.900.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.466.073.287 24.792.463.287 9.326.390.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 383.485.000 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 383.485.000 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 383.485.000 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.485.000 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.485.000 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 11.716.771.658 21.086.690.658 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 11.716.771.658 21.086.690.658 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 376.180.900 376.180.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 376.180.900 376.180.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.180.900 376.180.900 0 III-478 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 11.340.590.758 20.710.509.758 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.340.590.758 20.710.509.758 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.578.000 231.578.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 11.109.012.758 20.478.931.758 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 118.897.500 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 118.897.500 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 118.897.500 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 118.897.500 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.897.500 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 605.643.800 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 605.643.800 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 605.643.800 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 605.643.800 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.643.800 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 458.537.600 458.537.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 458.537.600 458.537.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 2.711.600 2.711.600 0 III-479 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.711.600 2.711.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.711.600 2.711.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 24.600.000 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.600.000 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 280.571.000 280.571.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 280.571.000 280.571.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.571.000 280.571.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.455.000 19.455.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.455.000 19.455.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.455.000 19.455.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 131.200.000 131.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 131.200.000 131.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.200.000 131.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.182.737.729 2.139.208.729 (43.529.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.351.000 47.562.500 (9.788.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.643.000 27.118.000 (525.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.643.000 27.118.000 (525.000) III-480 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.643.000 27.118.000 (525.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.630.000 17.070.000 (8.560.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.630.000 17.070.000 (8.560.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.630.000 17.070.000 (8.560.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 300.000 300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 790.000 475.000 (315.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 790.000 475.000 (315.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 790.000 475.000 (315.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 430.000 430.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 430.000 430.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430.000 430.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.558.000 1.169.500 (388.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.558.000 1.169.500 (388.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.558.000 1.169.500 (388.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.583.879 1.585.459.379 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.578.303.879 1.578.303.879 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.578.303.879 1.578.303.879 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.578.303.879 1.578.303.879 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.250.000 1.125.500 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.125.500 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.125.500 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.030.000 6.030.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.030.000 6.030.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000 6.030.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.050.000 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.050.000 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.050.000 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.785.300 244.594.800 (18.190.500) III-481 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.399.600 5.399.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.399.600 5.399.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.399.600 5.399.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.004.000 42.150.500 (2.853.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.004.000 42.150.500 (2.853.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.004.000 42.150.500 (2.853.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.488.200 5.488.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.488.200 5.488.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.488.200 5.488.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.149.500 9.799.500 (1.350.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.149.500 9.799.500 (1.350.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.149.500 9.799.500 (1.350.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.544.000 180.557.000 (13.987.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 194.544.000 180.557.000 (13.987.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.544.000 180.557.000 (13.987.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.495.000 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.495.000 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 16.495.000 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.495.000 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.850.050 94.600.050 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.320.000 31.070.000 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.320.000 31.070.000 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.320.000 31.070.000 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.999.050 41.999.050 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.999.050 41.999.050 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.999.050 41.999.050 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.531.000 21.531.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.531.000 21.531.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.531.000 21.531.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.622.500 142.016.000 (11.606.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 88.300.000 76.693.500 (11.606.500) III-482 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.300.000 76.693.500 (11.606.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000 76.693.500 (11.606.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.640.000 10.640.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.640.000 10.640.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.640.000 10.640.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.682.500 51.682.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 51.682.500 51.682.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.682.500 51.682.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Belanja 15.773.193.287 25.095.683.287 9.322.490.000 Total Surplus/(Defisit) (15.773.193.287) (25.095.683.287) (9.322.490.000) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 BUPATI GUNUNGKIDUL, III-483 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 952.402.941.897 197.407.313.232 0 0 1.149.810.255.129 1.018.436.414.672 180.082.016.083 0 0 1.198.518.430.755 48.708.175.626 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 609.591.135.991 31.828.913.090 0 0 641.420.049.081 638.599.763.165 32.911.364.840 0 0 671.511.128.005 30.091.078.924 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 609.056.463.372 31.773.723.090 0 0 640.830.186.462 638.072.190.546 32.856.174.840 0 0 670.928.365.386 30.098.178.924 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 501.448.120.762 303.016.000 0 0 501.751.136.762 530.434.557.936 303.016.000 0 0 530.737.573.936 28.986.437.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.757.900 0 0 0 254.757.900 251.457.900 0 0 0 251.457.900 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.480.000 0 0 0 81.480.000 78.180.000 0 0 0 78.180.000 (3.300.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 23.849.900 0 0 0 23.849.900 23.849.900 0 0 0 23.849.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 13.005.000 0 0 0 13.005.000 13.005.000 0 0 0 13.005.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.505.000 0 0 0 11.505.000 11.505.000 0 0 0 11.505.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.800.000 0 0 0 34.800.000 34.800.000 0 0 0 34.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.318.000 0 0 0 73.318.000 73.318.000 0 0 0 73.318.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 497.899.196.462 0 0 0 497.899.196.462 526.917.333.636 0 0 0 526.917.333.636 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 497.784.577.262 0 0 0 497.784.577.262 526.802.714.436 0 0 0 526.802.714.436 29.018.137.174 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.295.000 0 0 0 2.295.000 2.295.000 0 0 0 2.295.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.999.200 0 0 0 19.999.200 19.999.200 0 0 0 19.999.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 IV-1 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.125.000 0 0 0 80.125.000 80.125.000 0 0 0 80.125.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 756.970.000 0 0 0 756.970.000 756.970.000 0 0 0 756.970.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 13.140.000 0 0 0 13.140.000 13.140.000 0 0 0 13.140.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 717.460.000 0 0 0 717.460.000 717.460.000 0 0 0 717.460.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.470.000 0 0 0 9.470.000 9.470.000 0 0 0 9.470.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.125.000 15.800.000 0 0 55.925.000 25.200.000 15.800.000 0 0 41.000.000 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 15.800.000 0 0 15.800.000 0 15.800.000 0 0 15.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 14.925.000 0 0 0 14.925.000 0 0 0 0 0 (14.925.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.200.000 0 0 0 10.200.000 10.200.000 0 0 0 10.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.191.680.100 177.465.000 0 0 1.369.145.100 1.191.680.100 177.465.000 0 0 1.369.145.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.117.100 0 0 0 13.117.100 13.117.100 0 0 0 13.117.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.109.000 177.465.000 0 0 563.574.000 386.109.000 177.465.000 0 0 563.574.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 153.828.000 0 0 0 153.828.000 153.828.000 0 0 0 153.828.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.010.000 0 0 0 2.010.000 2.010.000 0 0 0 2.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.770.000 0 0 0 63.770.000 63.770.000 0 0 0 63.770.000 0 IV-2 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.780.000 0 0 0 3.780.000 3.780.000 0 0 0 3.780.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.456.000 0 0 0 95.456.000 95.456.000 0 0 0 95.456.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 473.610.000 0 0 0 473.610.000 473.610.000 0 0 0 473.610.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 41.000.000 0 0 41.000.000 0 41.000.000 0 0 41.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 9.000.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 9.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 804.968.900 0 0 0 804.968.900 804.968.900 0 0 0 804.968.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.668.900 0 0 0 450.668.900 450.668.900 0 0 0 450.668.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.422.400 59.751.000 0 0 560.173.400 486.947.400 59.751.000 0 0 546.698.400 (13.475.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.800.000 0 0 0 162.800.000 134.400.000 0 0 0 134.400.000 (28.400.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 222.612.400 0 0 0 222.612.400 222.612.400 0 0 0 222.612.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.100.000 0 0 0 84.100.000 99.025.000 0 0 0 99.025.000 14.925.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.910.000 59.751.000 0 0 85.661.000 25.910.000 59.751.000 0 0 85.661.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100.373.102.410 31.470.707.090 0 0 131.843.809.500 100.402.392.410 32.553.158.840 0 0 132.955.551.250 1.111.741.750 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.363.965.410 12.615.199.190 0 0 54.979.164.600 42.507.171.410 12.437.383.190 0 0 54.944.554.600 (34.610.000) IV-3 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 75.959.150 0 0 75.959.150 0 75.959.150 0 0 75.959.150 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 125.895.900 223.290.900 0 0 349.186.800 125.895.900 223.290.900 0 0 349.186.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 137.015.920 2.165.950.030 0 0 2.302.965.950 379.831.920 1.923.134.030 0 0 2.302.965.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 249.148.900 0 0 249.148.900 0 249.148.900 0 0 249.148.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 45.575.300 0 0 0 45.575.300 45.575.300 0 0 0 45.575.300 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 92.129.100 276.387.300 0 0 368.516.400 92.129.100 341.387.300 0 0 433.516.400 65.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 26.700.000 100.098.000 0 0 126.798.000 26.700.000 100.098.000 0 0 126.798.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 314.754.000 0 0 0 314.754.000 314.754.000 0 0 0 314.754.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 589.000.000 0 0 0 589.000.000 589.000.000 0 0 0 589.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 125.000.000 500.000.000 0 0 625.000.000 125.000.000 500.000.000 0 0 625.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 561.136.000 0 0 0 561.136.000 487.776.000 0 0 0 487.776.000 (73.360.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 9.899.600 0 0 0 9.899.600 0 0 0 0 0 (9.899.600) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 196.755.000 0 0 0 196.755.000 224.590.600 0 0 0 224.590.600 27.835.600 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250.280.000 0 0 0 250.280.000 250.280.000 0 0 0 250.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 184.301.000 0 0 0 184.301.000 140.115.000 0 0 0 140.115.000 (44.186.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.408.309.140 8.075.440.860 0 0 47.483.750.000 39.408.309.140 8.075.440.860 0 0 47.483.750.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 116.830.000 0 0 0 116.830.000 116.830.000 0 0 0 116.830.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0 818.649.600 0 0 818.649.600 0 818.649.600 0 0 818.649.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 130.274.450 130.274.450 0 0 260.548.900 130.274.450 130.274.450 0 0 260.548.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 10.695.000 0 0 0 10.695.000 10.695.000 0 0 0 10.695.000 0 IV-4 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pendidikan 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.695.000 0 0 0 10.695.000 10.695.000 0 0 0 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.695.000 0 0 0 10.695.000 10.695.000 0 0 0 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.665.000 0 0 0 3.665.000 3.665.000 0 0 0 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.665.000 0 0 0 3.665.000 3.665.000 0 0 0 3.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.695.000 0 0 0 10.695.000 10.695.000 0 0 0 10.695.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32.211.063.050 18.461.881.950 0 0 50.672.945.000 32.100.083.050 19.722.149.700 0 0 51.822.232.750 1.149.287.750 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 389.404.500 0 0 389.404.500 0 389.404.500 0 0 389.404.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 439.050.000 0 0 439.050.000 0 439.050.000 0 0 439.050.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 216.750.000 433.500.000 0 0 650.250.000 216.750.000 433.500.000 0 0 650.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 432.200.000 0 0 0 432.200.000 432.200.000 0 0 0 432.200.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 435.975.000 871.950.000 0 0 1.307.925.000 435.975.000 871.950.000 0 0 1.307.925.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 152.000.000 456.000.000 0 0 608.000.000 152.000.000 993.157.800 0 0 1.145.157.800 537.157.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.265.037.600 6.279.307.750 0 0 7.544.345.350 1.265.037.600 6.279.307.750 0 0 7.544.345.350 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 106.170.000 160.890.000 0 0 267.060.000 106.170.000 160.890.000 0 0 267.060.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 31.531.000 0 0 31.531.000 0 31.531.000 0 0 31.531.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 333.680.000 686.275.000 0 0 1.019.955.000 333.680.000 686.275.000 0 0 1.019.955.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 642.545.000 1.994.120.000 0 0 2.636.665.000 642.545.000 1.994.120.000 0 0 2.636.665.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 203.470.000 601.377.150 0 0 804.847.150 203.470.000 1.324.487.100 0 0 1.527.957.100 723.109.950 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 437.554.600 1.680.175.000 0 0 2.117.729.600 437.554.600 1.680.175.000 0 0 2.117.729.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 178.150.000 0 0 0 178.150.000 178.150.000 0 0 0 178.150.000 0 IV-5 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 460.800.000 0 0 0 460.800.000 460.800.000 0 0 0 460.800.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 139.005.900 48.212.000 0 0 187.217.900 139.005.900 48.212.000 0 0 187.217.900 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 450.400.000 0 0 0 450.400.000 375.850.000 0 0 0 375.850.000 (74.550.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.670.000 0 0 0 1.670.000 1.670.000 0 0 0 1.670.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 229.065.000 0 0 0 229.065.000 192.635.000 0 0 0 192.635.000 (36.430.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.930.000 0 0 0 248.930.000 248.930.000 0 0 0 248.930.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 84.416.000 0 0 0 84.416.000 84.416.000 0 0 0 84.416.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 25.819.621.450 3.782.558.550 0 0 29.602.180.000 25.819.621.450 3.782.558.550 0 0 29.602.180.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 98.920.000 0 0 0 98.920.000 98.920.000 0 0 0 98.920.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 206.640.000 564.750.000 0 0 771.390.000 206.640.000 564.750.000 0 0 771.390.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 36.907.500 42.781.000 0 0 79.688.500 36.907.500 42.781.000 0 0 79.688.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 7.860.000 0 0 0 7.860.000 7.860.000 0 0 0 7.860.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6.535.000 0 0 0 6.535.000 6.535.000 0 0 0 6.535.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7.435.000 0 0 0 7.435.000 7.435.000 0 0 0 7.435.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 745.000 0 0 0 745.000 745.000 0 0 0 745.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.545.000 0 0 0 2.545.000 2.545.000 0 0 0 2.545.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 6.035.000 0 0 0 6.035.000 6.035.000 0 0 0 6.035.000 0 IV-6 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22.768.641.050 393.625.950 0 0 23.162.267.000 22.768.641.050 393.625.950 0 0 23.162.267.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 172.500.000 0 0 0 172.500.000 172.500.000 0 0 0 172.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.225.918.000 161.625.950 0 0 1.387.543.950 1.225.918.000 161.625.950 0 0 1.387.543.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 949.119.950 200.000.000 0 0 1.149.119.950 949.119.950 200.000.000 0 0 1.149.119.950 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 183.196.100 0 0 0 183.196.100 183.196.100 0 0 0 183.196.100 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 514.820.000 0 0 0 514.820.000 514.820.000 0 0 0 514.820.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 49.020.000 0 0 0 49.020.000 49.020.000 0 0 0 49.020.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 16.160.000 0 0 0 16.160.000 16.160.000 0 0 0 16.160.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 225.000.000 25.000.000 0 0 250.000.000 225.000.000 25.000.000 0 0 250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.482.350.000 0 0 0 1.482.350.000 1.482.350.000 0 0 0 1.482.350.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 249.065.000 0 0 0 249.065.000 249.065.000 0 0 0 249.065.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 25.480.000 0 0 0 25.480.000 25.480.000 0 0 0 25.480.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.592.110.000 7.000.000 0 0 17.599.110.000 17.592.110.000 7.000.000 0 0 17.599.110.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 35.986.000 0 0 0 35.986.000 35.986.000 0 0 0 35.986.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.233.000 0 0 0 10.233.000 10.233.000 0 0 0 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.275.000 0 0 0 10.275.000 10.275.000 0 0 0 10.275.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.209.000 0 0 0 10.209.000 10.209.000 0 0 0 10.209.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.483.000 0 0 0 3.483.000 3.483.000 0 0 0 3.483.000 0 IV-7 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.483.000 0 0 0 3.483.000 3.483.000 0 0 0 3.483.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.233.000 0 0 0 10.233.000 10.233.000 0 0 0 10.233.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.029.432.900 0 0 0 3.029.432.900 3.026.496.900 0 0 0 3.026.496.900 (2.936.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 187.500.000 0 0 0 187.500.000 187.500.000 0 0 0 187.500.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.228.550.000 0 0 0 1.228.550.000 1.242.425.000 0 0 0 1.242.425.000 13.875.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.483.680.000 0 0 0 1.483.680.000 1.483.680.000 0 0 0 1.483.680.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 18.906.000 0 0 0 18.906.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 (16.806.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 49.771.900 0 0 0 49.771.900 49.766.900 0 0 0 49.766.900 (5.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 3.290.000 0 0 0 3.290.000 3.290.000 0 0 0 3.290.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 25 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 9.165.000 0 0 0 9.165.000 9.165.000 0 0 0 9.165.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.835.000 0 0 0 8.835.000 8.835.000 0 0 0 8.835.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.785.000 0 0 0 2.785.000 2.785.000 0 0 0 2.785.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.815.000 0 0 0 2.815.000 2.815.000 0 0 0 2.815.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 9.135.000 0 0 0 9.135.000 9.135.000 0 0 0 9.135.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 IV-8 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 31.700.000 0 0 0 31.700.000 31.700.000 0 0 0 31.700.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.850.000 0 0 0 15.850.000 15.850.000 0 0 0 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.850.000 0 0 0 15.850.000 15.850.000 0 0 0 15.850.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 0 0 0 16.300.000 16.300.000 0 0 0 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 0 0 0 16.300.000 16.300.000 0 0 0 16.300.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 15.790.000 0 0 0 15.790.000 15.790.000 0 0 0 15.790.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 13.010.000 0 0 0 13.010.000 13.010.000 0 0 0 13.010.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.690.000 0 0 0 1.690.000 1.690.000 0 0 0 1.690.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 11.320.000 0 0 0 11.320.000 11.320.000 0 0 0 11.320.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2.780.000 0 0 0 2.780.000 2.780.000 0 0 0 2.780.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 IV-9 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.280.000 0 0 0 1.280.000 1.280.000 0 0 0 1.280.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 Sanggar Kegiatan Belajar 534.672.619 55.190.000 0 0 589.862.619 527.572.619 55.190.000 0 0 582.762.619 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 130.769.154 10.310.000 0 0 141.079.154 123.669.154 10.310.000 0 0 133.979.154 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.159.250 10.310.000 0 0 49.469.250 39.159.250 10.310.000 0 0 49.469.250 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.884.500 0 0 0 6.884.500 6.884.500 0 0 0 6.884.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.880.000 10.310.000 0 0 21.190.000 10.880.000 10.310.000 0 0 21.190.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.504.750 0 0 0 3.504.750 3.504.750 0 0 0 3.504.750 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.190.000 0 0 0 10.190.000 10.190.000 0 0 0 10.190.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.260.000 0 0 0 6.260.000 6.260.000 0 0 0 6.260.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.709.904 0 0 0 52.709.904 52.709.904 0 0 0 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.709.904 0 0 0 52.709.904 52.709.904 0 0 0 52.709.904 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.900.000 0 0 0 38.900.000 31.800.000 0 0 0 31.800.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.500.000 0 0 0 28.500.000 21.400.000 0 0 0 21.400.000 (7.100.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.400.000 0 0 0 7.400.000 7.400.000 0 0 0 7.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 403.903.465 44.880.000 0 0 448.783.465 403.903.465 44.880.000 0 0 448.783.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 IV-10 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 391.303.465 44.880.000 0 0 436.183.465 391.303.465 44.880.000 0 0 436.183.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 301.883.465 38.000.000 0 0 339.883.465 301.883.465 38.000.000 0 0 339.883.465 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 89.420.000 6.880.000 0 0 96.300.000 89.420.000 6.880.000 0 0 96.300.000 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 276.324.841.442 43.739.681.369 0 0 320.064.522.811 312.528.151.382 47.037.318.155 0 0 359.565.469.537 39.500.946.726 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 121.337.752.658 17.860.827.859 0 0 139.198.580.517 138.576.570.789 18.140.827.859 0 0 156.717.398.648 17.518.818.131 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.973.204.893 123.303.000 0 0 73.096.507.893 83.598.622.529 123.303.000 0 0 83.721.925.529 10.625.417.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.875.000 0 0 0 113.875.000 112.925.000 0 0 0 112.925.000 (950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.035.000 0 0 0 39.035.000 38.725.000 0 0 0 38.725.000 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 45.865.000 0 0 0 45.865.000 45.225.000 0 0 0 45.225.000 (640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.925.000 0 0 0 8.925.000 8.925.000 0 0 0 8.925.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.530.611.993 0 0 0 71.530.611.993 82.227.229.629 0 0 0 82.227.229.629 10.696.617.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 71.398.886.993 0 0 0 71.398.886.993 82.096.104.629 0 0 0 82.096.104.629 10.697.217.636 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.445.000 0 0 0 4.445.000 4.445.000 0 0 0 4.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 127.280.000 0 0 0 127.280.000 126.680.000 0 0 0 126.680.000 (600.000) IV-11 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.300.000 0 0 0 52.300.000 28.550.000 0 0 0 28.550.000 (23.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.300.000 0 0 0 42.300.000 24.550.000 0 0 0 24.550.000 (17.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 (6.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.951.000 123.303.000 0 0 365.254.000 201.411.000 123.303.000 0 0 324.714.000 (40.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.806.000 123.303.000 0 0 221.109.000 82.056.000 123.303.000 0 0 205.359.000 (15.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 23.977.000 0 0 0 23.977.000 3.977.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.945.000 0 0 0 112.945.000 89.178.000 0 0 0 89.178.000 (23.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.433.900 0 0 0 357.433.900 354.573.900 0 0 0 354.573.900 (2.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160.000 0 0 0 3.160.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 (1.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 254.277.500 0 0 0 254.277.500 252.777.500 0 0 0 252.777.500 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.996.400 0 0 0 99.996.400 99.996.400 0 0 0 99.996.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 677.033.000 0 0 0 677.033.000 673.933.000 0 0 0 673.933.000 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 342.200.000 0 0 0 342.200.000 346.600.000 0 0 0 346.600.000 4.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.500.000 0 0 0 7.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (4.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.020.000 0 0 0 32.020.000 32.020.000 0 0 0 32.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 280.313.000 0 0 0 280.313.000 280.313.000 0 0 0 280.313.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 15.000.000 0 0 0 15.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 (3.000.000) IV-12 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bangunan Lainnya 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 47.910.931.965 17.737.524.859 0 0 65.648.456.824 54.525.482.460 18.017.524.859 0 0 72.543.007.319 6.894.550.495 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.738.324.363 17.332.764.859 0 0 28.071.089.222 10.429.890.363 17.612.764.859 0 0 28.042.655.222 (28.434.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 302.575.000 5.900.000.000 0 0 6.202.575.000 22.575.000 6.180.000.000 0 0 6.202.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 266.824.000 0 0 0 266.824.000 266.824.000 0 0 0 266.824.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.940.000 1.137.352.000 0 0 1.144.292.000 6.700.000 1.137.352.000 0 0 1.144.052.000 (240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 10.295.412.859 0 0 10.295.412.859 0 10.295.412.859 0 0 10.295.412.859 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.420.119.298 0 0 0 3.420.119.298 4.320.119.298 0 0 0 4.320.119.298 900.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 6.529.442.065 0 0 0 6.529.442.065 5.629.442.065 0 0 0 5.629.442.065 (900.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 28.194.000 0 0 0 28.194.000 0 0 0 0 0 (28.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 184.230.000 0 0 0 184.230.000 184.230.000 0 0 0 184.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.066.117.602 404.760.000 0 0 37.470.877.602 43.990.082.097 404.760.000 0 0 44.394.842.097 6.923.964.495 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 345.290.100 0 0 0 345.290.100 345.290.100 0 0 0 345.290.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 152.200.000 0 0 0 152.200.000 152.200.000 0 0 0 152.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 352.520.000 0 0 0 352.520.000 352.520.000 0 0 0 352.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 119.467.700 0 0 0 119.467.700 119.467.700 0 0 0 119.467.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 54.500.000 0 0 0 54.500.000 51.050.000 0 0 0 51.050.000 (3.450.000) IV-13 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja pada Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 349.215.000 279.300.000 0 0 628.515.000 349.135.000 279.300.000 0 0 628.435.000 (80.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 175.900.000 0 0 0 175.900.000 175.900.000 0 0 0 175.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.130.000 0 0 0 22.130.000 22.130.000 0 0 0 22.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21.530.000 0 0 0 21.530.000 21.460.000 0 0 0 21.460.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 178.755.000 0 0 0 178.755.000 178.335.000 0 0 0 178.335.000 (420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 67.700.000 0 0 0 67.700.000 67.140.000 0 0 0 67.140.000 (560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 358.761.000 0 0 0 358.761.000 356.501.000 0 0 0 356.501.000 (2.260.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 188.390.000 125.460.000 0 0 313.850.000 389.925.000 125.460.000 0 0 515.385.000 201.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 34.275.000 0 0 0 34.275.000 26.875.000 0 0 0 26.875.000 (7.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 809.659.000 0 0 0 809.659.000 1.283.889.000 0 0 0 1.283.889.000 474.230.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 576.975.000 0 0 0 576.975.000 541.625.000 0 0 0 541.625.000 (35.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 506.065.000 0 0 0 506.065.000 505.625.000 0 0 0 505.625.000 (440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 529.182.000 0 0 0 529.182.000 532.922.000 0 0 0 532.922.000 3.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 30.130.000 0 0 0 30.130.000 30.060.000 0 0 0 30.060.000 (70.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 19.245.000 0 0 0 19.245.000 36.930.494 0 0 0 36.930.494 17.685.494 IV-14 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 407.869.000 0 0 0 407.869.000 407.169.000 0 0 0 407.169.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 31.220.358.802 0 0 0 31.220.358.802 37.220.138.803 0 0 0 37.220.138.803 5.999.780.001 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 505.000.000 0 0 0 505.000.000 782.794.000 0 0 0 782.794.000 277.794.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.490.000 0 0 0 106.490.000 105.510.000 0 0 0 105.510.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 14.890.000 0 0 0 14.890.000 14.890.000 0 0 0 14.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 91.600.000 0 0 0 91.600.000 90.620.000 0 0 0 90.620.000 (980.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 55.230.000 0 0 0 55.230.000 55.230.000 0 0 0 55.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.710.000 0 0 0 8.710.000 8.710.000 0 0 0 8.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.710.000 0 0 0 8.710.000 8.710.000 0 0 0 8.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 0 0 0 43.520.000 43.520.000 0 0 0 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 0 0 0 43.520.000 43.520.000 0 0 0 43.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 279.696.000 0 0 0 279.696.000 279.696.000 0 0 0 279.696.000 0 IV-15 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 0 0 0 135.456.000 135.456.000 0 0 0 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 0 0 0 135.456.000 135.456.000 0 0 0 135.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 144.240.000 0 0 0 144.240.000 144.240.000 0 0 0 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 144.240.000 0 0 0 144.240.000 144.240.000 0 0 0 144.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 118.689.800 0 0 0 118.689.800 117.539.800 0 0 0 117.539.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.539.800 0 0 0 63.539.800 62.389.800 0 0 0 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 63.539.800 0 0 0 63.539.800 62.389.800 0 0 0 62.389.800 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.150.000 0 0 0 55.150.000 55.150.000 0 0 0 55.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 55.150.000 0 0 0 55.150.000 55.150.000 0 0 0 55.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 1.932.502.000 75.123.500 0 0 2.007.625.500 2.033.555.743 29.173.500 0 0 2.062.729.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.204.208.000 75.123.500 0 0 1.279.331.500 1.305.261.743 29.173.500 0 0 1.334.435.243 55.103.743 IV-16 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.204.208.000 75.123.500 0 0 1.279.331.500 1.305.261.743 29.173.500 0 0 1.334.435.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.204.208.000 75.123.500 0 0 1.279.331.500 1.305.261.743 29.173.500 0 0 1.334.435.243 55.103.743 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 728.294.000 0 0 0 728.294.000 728.294.000 0 0 0 728.294.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 722.394.000 0 0 0 722.394.000 722.394.000 0 0 0 722.394.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 131.138.000 0 0 0 131.138.000 131.138.000 0 0 0 131.138.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7.800.000 0 0 0 7.800.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 11.870.000 0 0 0 11.870.000 11.870.000 0 0 0 11.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.150.000 0 0 0 5.150.000 5.150.000 0 0 0 5.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 7.800.000 0 0 0 7.800.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 238.451.000 0 0 0 238.451.000 238.451.000 0 0 0 238.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 42.870.000 0 0 0 42.870.000 42.870.000 0 0 0 42.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000 0 0 0 4.100.000 0 IV-17 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 63.475.000 0 0 0 63.475.000 63.475.000 0 0 0 63.475.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.050.000 0 0 0 20.050.000 20.050.000 0 0 0 20.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12.650.000 0 0 0 12.650.000 12.650.000 0 0 0 12.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.890.000 0 0 0 140.890.000 140.890.000 0 0 0 140.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 1.663.983.500 22.000.000 0 0 1.685.983.500 1.906.634.650 61.375.000 0 0 1.968.009.650 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.001.140.000 22.000.000 0 0 1.023.140.000 1.243.791.150 61.375.000 0 0 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.001.140.000 22.000.000 0 0 1.023.140.000 1.243.791.150 61.375.000 0 0 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.001.140.000 22.000.000 0 0 1.023.140.000 1.243.791.150 61.375.000 0 0 1.305.166.150 282.026.150 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 662.843.500 0 0 0 662.843.500 662.843.500 0 0 0 662.843.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 657.043.500 0 0 0 657.043.500 657.043.500 0 0 0 657.043.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.190.000 0 0 0 59.190.000 59.190.000 0 0 0 59.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 IV-18 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.050.000 0 0 0 7.050.000 7.050.000 0 0 0 7.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.350.000 0 0 0 6.350.000 6.350.000 0 0 0 6.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.700.000 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.647.500 0 0 0 3.647.500 3.647.500 0 0 0 3.647.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 278.340.000 0 0 0 278.340.000 278.340.000 0 0 0 278.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.150.000 0 0 0 30.150.000 30.150.000 0 0 0 30.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.550.000 0 0 0 33.550.000 33.550.000 0 0 0 33.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000 0 0 0 9.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.750.000 0 0 0 30.750.000 30.750.000 0 0 0 30.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 129.916.000 0 0 0 129.916.000 129.916.000 0 0 0 129.916.000 0 IV-19 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 26.500.000 0 0 0 26.500.000 26.500.000 0 0 0 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.350.000 0 0 0 4.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.050.000 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 1.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I 1.957.899.700 0 0 0 1.957.899.700 2.101.221.320 32.627.225 0 0 2.133.848.545 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.350.456.000 0 0 0 1.350.456.000 1.493.777.620 32.627.225 0 0 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.350.456.000 0 0 0 1.350.456.000 1.493.777.620 32.627.225 0 0 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.350.456.000 0 0 0 1.350.456.000 1.493.777.620 32.627.225 0 0 1.526.404.845 175.948.845 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 607.443.700 0 0 0 607.443.700 607.443.700 0 0 0 607.443.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 601.643.700 0 0 0 601.643.700 601.643.700 0 0 0 601.643.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.355.000 0 0 0 108.355.000 108.355.000 0 0 0 108.355.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6.218.000 0 0 0 6.218.000 6.218.000 0 0 0 6.218.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.300.000 0 0 0 12.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000 0 0 0 9.800.000 0 IV-20 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Penderita Hipertensi 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.550.000 0 0 0 1.550.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 199.651.700 0 0 0 199.651.700 199.651.700 0 0 0 199.651.700 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31.650.000 0 0 0 31.650.000 31.650.000 0 0 0 31.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 62.445.000 0 0 0 62.445.000 62.445.000 0 0 0 62.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000 0 0 0 10.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7.630.000 0 0 0 7.630.000 7.630.000 0 0 0 7.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.494.000 0 0 0 120.494.000 120.494.000 0 0 0 120.494.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 1.790.285.332 13.000.000 0 0 1.803.285.332 1.900.762.276 51.625.000 0 0 1.952.387.276 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.210.666.832 13.000.000 0 0 1.223.666.832 1.321.143.776 51.625.000 0 0 1.372.768.776 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.210.666.832 13.000.000 0 0 1.223.666.832 1.321.143.776 51.625.000 0 0 1.372.768.776 149.101.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.210.666.832 13.000.000 0 0 1.223.666.832 1.321.143.776 51.625.000 0 0 1.372.768.776 149.101.944 IV-21 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 579.618.500 0 0 0 579.618.500 579.618.500 0 0 0 579.618.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 573.818.500 0 0 0 573.818.500 573.818.500 0 0 0 573.818.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.392.600 0 0 0 79.392.600 79.392.600 0 0 0 79.392.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.015.905 0 0 0 10.015.905 10.015.905 0 0 0 10.015.905 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.550.000 0 0 0 7.550.000 7.550.000 0 0 0 7.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.550.000 0 0 0 1.550.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.550.000 0 0 0 11.550.000 11.550.000 0 0 0 11.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.750.000 0 0 0 6.750.000 6.750.000 0 0 0 6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.950.000 0 0 0 4.950.000 4.950.000 0 0 0 4.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 187.956.000 0 0 0 187.956.000 187.956.000 0 0 0 187.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18.340.000 0 0 0 18.340.000 18.340.000 0 0 0 18.340.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.650.000 0 0 0 2.650.000 2.650.000 0 0 0 2.650.000 0 IV-22 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.480.000 0 0 0 61.480.000 61.480.000 0 0 0 61.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.300.000 0 0 0 12.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23.605.000 0 0 0 23.605.000 23.605.000 0 0 0 23.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 115.528.995 0 0 0 115.528.995 115.528.995 0 0 0 115.528.995 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 13.050.000 0 0 0 13.050.000 13.050.000 0 0 0 13.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Patuk I 2.059.693.500 69.950.000 0 0 2.129.643.500 2.237.417.114 69.950.000 0 0 2.307.367.114 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.289.988.000 69.950.000 0 0 1.359.938.000 1.467.711.614 69.950.000 0 0 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.289.988.000 69.950.000 0 0 1.359.938.000 1.467.711.614 69.950.000 0 0 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.289.988.000 69.950.000 0 0 1.359.938.000 1.467.711.614 69.950.000 0 0 1.537.661.614 177.723.614 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 769.705.500 0 0 0 769.705.500 769.705.500 0 0 0 769.705.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 763.805.500 0 0 0 763.805.500 763.805.500 0 0 0 763.805.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 93.912.500 0 0 0 93.912.500 93.912.500 0 0 0 93.912.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.390.000 0 0 0 35.390.000 35.390.000 0 0 0 35.390.000 0 IV-23 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.600.000 0 0 0 16.600.000 16.600.000 0 0 0 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.632.000 0 0 0 35.632.000 35.632.000 0 0 0 35.632.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 254.585.000 0 0 0 254.585.000 254.585.000 0 0 0 254.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.950.000 0 0 0 30.950.000 30.950.000 0 0 0 30.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 66.225.000 0 0 0 66.225.000 66.225.000 0 0 0 66.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.750.000 0 0 0 11.750.000 11.750.000 0 0 0 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17.100.000 0 0 0 17.100.000 17.100.000 0 0 0 17.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 147.961.000 0 0 0 147.961.000 147.961.000 0 0 0 147.961.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.850.000 0 0 0 2.850.000 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 IV-24 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.450.000 0 0 0 1.450.000 1.450.000 0 0 0 1.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Patuk II 1.629.547.766 30.000.000 0 0 1.659.547.766 1.783.585.428 50.000.000 0 0 1.833.585.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 991.016.766 30.000.000 0 0 1.021.016.766 1.145.054.428 50.000.000 0 0 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 991.016.766 30.000.000 0 0 1.021.016.766 1.145.054.428 50.000.000 0 0 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 991.016.766 30.000.000 0 0 1.021.016.766 1.145.054.428 50.000.000 0 0 1.195.054.428 174.037.662 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 638.531.000 0 0 0 638.531.000 638.531.000 0 0 0 638.531.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 632.731.000 0 0 0 632.731.000 632.731.000 0 0 0 632.731.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 80.430.000 0 0 0 80.430.000 80.430.000 0 0 0 80.430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.284.600 0 0 0 7.284.600 7.284.600 0 0 0 7.284.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.250.000 0 0 0 14.250.000 14.250.000 0 0 0 14.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 7.600.000 0 0 0 7.600.000 7.600.000 0 0 0 7.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 IV-25 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Orang Terduga Tuberkulosis 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.312.400 0 0 0 211.312.400 211.312.400 0 0 0 211.312.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.560.000 0 0 0 19.560.000 19.560.000 0 0 0 19.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70.225.000 0 0 0 70.225.000 70.225.000 0 0 0 70.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.150.000 0 0 0 8.150.000 8.150.000 0 0 0 8.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 28.200.000 0 0 0 28.200.000 28.200.000 0 0 0 28.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.569.000 0 0 0 125.569.000 125.569.000 0 0 0 125.569.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Rongkop 3.280.429.500 25.000.000 0 0 3.305.429.500 3.411.007.860 40.500.000 0 0 3.451.507.860 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.251.699.000 25.000.000 0 0 2.276.699.000 2.382.277.360 40.500.000 0 0 2.422.777.360 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.251.699.000 25.000.000 0 0 2.276.699.000 2.382.277.360 40.500.000 0 0 2.422.777.360 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.251.699.000 25.000.000 0 0 2.276.699.000 2.382.277.360 40.500.000 0 0 2.422.777.360 146.078.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.028.730.500 0 0 0 1.028.730.500 1.028.730.500 0 0 0 1.028.730.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 IV-26 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.022.830.500 0 0 0 1.022.830.500 1.022.830.500 0 0 0 1.022.830.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.190.000 0 0 0 71.190.000 71.190.000 0 0 0 71.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 44.500.000 0 0 0 44.500.000 44.500.000 0 0 0 44.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.292.500 0 0 0 8.292.500 8.292.500 0 0 0 8.292.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.310.000 0 0 0 31.310.000 31.310.000 0 0 0 31.310.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.100.000 0 0 0 11.100.000 11.100.000 0 0 0 11.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 338.550.000 0 0 0 338.550.000 338.550.000 0 0 0 338.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 27.950.000 0 0 0 27.950.000 27.950.000 0 0 0 27.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 69.975.000 0 0 0 69.975.000 69.975.000 0 0 0 69.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.400.000 0 0 0 18.400.000 18.400.000 0 0 0 18.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 IV-27 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 58.880.000 0 0 0 58.880.000 58.880.000 0 0 0 58.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 195.783.000 0 0 0 195.783.000 195.783.000 0 0 0 195.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 107.400.000 0 0 0 107.400.000 107.400.000 0 0 0 107.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Girisubo 2.605.904.612 0 0 0 2.605.904.612 2.690.007.008 0 0 0 2.690.007.008 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.693.323.112 0 0 0 1.693.323.112 1.777.425.508 0 0 0 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.693.323.112 0 0 0 1.693.323.112 1.777.425.508 0 0 0 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.693.323.112 0 0 0 1.693.323.112 1.777.425.508 0 0 0 1.777.425.508 84.102.396 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 912.581.500 0 0 0 912.581.500 912.581.500 0 0 0 912.581.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 906.681.500 0 0 0 906.681.500 906.681.500 0 0 0 906.681.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.850.000 0 0 0 66.850.000 66.850.000 0 0 0 66.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.975.000 0 0 0 2.975.000 2.975.000 0 0 0 2.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 17.870.000 0 0 0 17.870.000 17.870.000 0 0 0 17.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.400.000 0 0 0 13.400.000 13.400.000 0 0 0 13.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 IV-28 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 315.205.000 0 0 0 315.205.000 315.205.000 0 0 0 315.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 176.445.000 0 0 0 176.445.000 176.445.000 0 0 0 176.445.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8.360.000 0 0 0 8.360.000 8.360.000 0 0 0 8.360.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.750.000 0 0 0 17.750.000 17.750.000 0 0 0 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 77.964.500 0 0 0 77.964.500 77.964.500 0 0 0 77.964.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 174.102.000 0 0 0 174.102.000 174.102.000 0 0 0 174.102.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.710.000 0 0 0 1.710.000 1.710.000 0 0 0 1.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Ponjong I 3.245.965.369 8.000.000 0 0 3.253.965.369 3.592.094.755 24.000.000 0 0 3.616.094.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.247.621.369 8.000.000 0 0 2.255.621.369 2.593.750.755 24.000.000 0 0 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.247.621.369 8.000.000 0 0 2.255.621.369 2.593.750.755 24.000.000 0 0 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.247.621.369 8.000.000 0 0 2.255.621.369 2.593.750.755 24.000.000 0 0 2.617.750.755 362.129.386 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 998.344.000 0 0 0 998.344.000 998.344.000 0 0 0 998.344.000 0 IV-29 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 992.444.000 0 0 0 992.444.000 992.444.000 0 0 0 992.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 70.215.000 0 0 0 70.215.000 70.215.000 0 0 0 70.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 27.990.000 0 0 0 27.990.000 27.990.000 0 0 0 27.990.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.250.000 0 0 0 9.250.000 9.250.000 0 0 0 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.850.000 0 0 0 4.850.000 4.850.000 0 0 0 4.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16.050.000 0 0 0 16.050.000 16.050.000 0 0 0 16.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 326.962.000 0 0 0 326.962.000 326.962.000 0 0 0 326.962.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 28.755.000 0 0 0 28.755.000 28.755.000 0 0 0 28.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.797.000 0 0 0 200.797.000 200.797.000 0 0 0 200.797.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.600.000 0 0 0 16.600.000 16.600.000 0 0 0 16.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.400.000 0 0 0 27.400.000 27.400.000 0 0 0 27.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 189.775.000 0 0 0 189.775.000 189.775.000 0 0 0 189.775.000 0 IV-30 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 61.300.000 0 0 0 61.300.000 61.300.000 0 0 0 61.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Ponjong II 1.790.193.000 10.000.000 0 0 1.800.193.000 1.902.294.894 17.000.000 0 0 1.919.294.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.040.144.000 10.000.000 0 0 1.050.144.000 1.152.245.894 17.000.000 0 0 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.040.144.000 10.000.000 0 0 1.050.144.000 1.152.245.894 17.000.000 0 0 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.040.144.000 10.000.000 0 0 1.050.144.000 1.152.245.894 17.000.000 0 0 1.169.245.894 119.101.894 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 750.049.000 0 0 0 750.049.000 750.049.000 0 0 0 750.049.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 744.149.000 0 0 0 744.149.000 744.149.000 0 0 0 744.149.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 77.010.000 0 0 0 77.010.000 77.010.000 0 0 0 77.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.275.000 0 0 0 4.275.000 4.275.000 0 0 0 4.275.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 13.740.000 0 0 0 13.740.000 13.740.000 0 0 0 13.740.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.500.000 0 0 0 9.500.000 9.500.000 0 0 0 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 14.600.000 0 0 0 14.600.000 14.600.000 0 0 0 14.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 37.600.000 0 0 0 37.600.000 37.600.000 0 0 0 37.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 26.500.000 0 0 0 26.500.000 26.500.000 0 0 0 26.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 IV-31 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 250.420.000 0 0 0 250.420.000 250.420.000 0 0 0 250.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.900.000 0 0 0 20.900.000 20.900.000 0 0 0 20.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.250.000 0 0 0 9.250.000 9.250.000 0 0 0 9.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 54.195.000 0 0 0 54.195.000 54.195.000 0 0 0 54.195.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.150.000 0 0 0 13.150.000 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.750.000 0 0 0 4.750.000 4.750.000 0 0 0 4.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.100.000 0 0 0 30.100.000 30.100.000 0 0 0 30.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.624.000 0 0 0 144.624.000 144.624.000 0 0 0 144.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.035.000 0 0 0 5.035.000 5.035.000 0 0 0 5.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Wonosari I 2.734.534.496 0 0 0 2.734.534.496 2.968.834.446 81.572.000 0 0 3.050.406.446 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.809.835.596 0 0 0 1.809.835.596 2.044.135.546 81.572.000 0 0 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.809.835.596 0 0 0 1.809.835.596 2.044.135.546 81.572.000 0 0 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.809.835.596 0 0 0 1.809.835.596 2.044.135.546 81.572.000 0 0 2.125.707.546 315.871.950 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 924.698.900 0 0 0 924.698.900 924.698.900 0 0 0 924.698.900 0 IV-32 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 918.898.900 0 0 0 918.898.900 918.898.900 0 0 0 918.898.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.150.000 0 0 0 51.150.000 51.150.000 0 0 0 51.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 53.975.000 0 0 0 53.975.000 53.975.000 0 0 0 53.975.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9.850.000 0 0 0 9.850.000 9.850.000 0 0 0 9.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.800.000 0 0 0 11.800.000 11.800.000 0 0 0 11.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.850.000 0 0 0 8.850.000 8.850.000 0 0 0 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 302.199.000 0 0 0 302.199.000 302.199.000 0 0 0 302.199.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 IV-33 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 60.335.000 0 0 0 60.335.000 60.335.000 0 0 0 60.335.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 69.750.000 0 0 0 69.750.000 69.750.000 0 0 0 69.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.950.000 0 0 0 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 43.600.000 0 0 0 43.600.000 43.600.000 0 0 0 43.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 176.412.000 0 0 0 176.412.000 176.412.000 0 0 0 176.412.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 49.000.000 0 0 0 49.000.000 49.000.000 0 0 0 49.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.050.000 0 0 0 10.050.000 10.050.000 0 0 0 10.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5.577.900 0 0 0 5.577.900 5.577.900 0 0 0 5.577.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Wonosari II 3.125.075.858 38.000.000 0 0 3.163.075.858 3.641.604.037 43.000.000 0 0 3.684.604.037 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.112.905.358 38.000.000 0 0 2.150.905.358 2.629.433.537 43.000.000 0 0 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.112.905.358 38.000.000 0 0 2.150.905.358 2.629.433.537 43.000.000 0 0 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.112.905.358 38.000.000 0 0 2.150.905.358 2.629.433.537 43.000.000 0 0 2.672.433.537 521.528.179 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.012.170.500 0 0 0 1.012.170.500 1.012.170.500 0 0 0 1.012.170.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.006.370.500 0 0 0 1.006.370.500 1.006.370.500 0 0 0 1.006.370.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.518.000 0 0 0 58.518.000 58.518.000 0 0 0 58.518.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 47.800.000 0 0 0 47.800.000 47.800.000 0 0 0 47.800.000 0 IV-34 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.870.000 0 0 0 46.870.000 46.870.000 0 0 0 46.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5.050.000 0 0 0 5.050.000 5.050.000 0 0 0 5.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.242.500 0 0 0 32.242.500 32.242.500 0 0 0 32.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 36.075.000 0 0 0 36.075.000 36.075.000 0 0 0 36.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 358.759.000 0 0 0 358.759.000 358.759.000 0 0 0 358.759.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.900.000 0 0 0 11.900.000 11.900.000 0 0 0 11.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.100.000 0 0 0 8.100.000 8.100.000 0 0 0 8.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 39.065.000 0 0 0 39.065.000 39.065.000 0 0 0 39.065.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 108.535.000 0 0 0 108.535.000 108.535.000 0 0 0 108.535.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 192.956.000 0 0 0 192.956.000 192.956.000 0 0 0 192.956.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 40.500.000 0 0 0 40.500.000 40.500.000 0 0 0 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Karangmojo I 2.467.562.000 45.000.000 0 0 2.512.562.000 2.616.028.801 243.112.000 0 0 2.859.140.801 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.646.209.500 45.000.000 0 0 1.691.209.500 1.794.676.301 243.112.000 0 0 2.037.788.301 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.646.209.500 45.000.000 0 0 1.691.209.500 1.794.676.301 243.112.000 0 0 2.037.788.301 346.578.801 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.646.209.500 45.000.000 0 0 1.691.209.500 1.794.676.301 243.112.000 0 0 2.037.788.301 346.578.801 IV-35 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 821.352.500 0 0 0 821.352.500 821.352.500 0 0 0 821.352.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 815.552.500 0 0 0 815.552.500 815.552.500 0 0 0 815.552.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.394.800 0 0 0 79.394.800 79.394.800 0 0 0 79.394.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 39.075.000 0 0 0 39.075.000 39.075.000 0 0 0 39.075.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.750.000 0 0 0 11.750.000 11.750.000 0 0 0 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 850.000 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16.128.000 0 0 0 16.128.000 16.128.000 0 0 0 16.128.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 269.205.000 0 0 0 269.205.000 269.205.000 0 0 0 269.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 400.000 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 IV-36 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 66.770.000 0 0 0 66.770.000 66.770.000 0 0 0 66.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.700.000 0 0 0 19.700.000 19.700.000 0 0 0 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.487.200 0 0 0 27.487.200 27.487.200 0 0 0 27.487.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 157.708.500 0 0 0 157.708.500 157.708.500 0 0 0 157.708.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.834.000 0 0 0 2.834.000 2.834.000 0 0 0 2.834.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Karangmojo II 2.469.365.053 133.000.000 0 0 2.602.365.053 2.543.023.306 18.654.512 0 0 2.561.677.818 (40.687.235) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.718.837.553 133.000.000 0 0 1.851.837.553 1.792.496.406 18.654.512 0 0 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.718.837.553 133.000.000 0 0 1.851.837.553 1.792.496.406 18.654.512 0 0 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.718.837.553 133.000.000 0 0 1.851.837.553 1.792.496.406 18.654.512 0 0 1.811.150.918 (40.686.635) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 750.527.500 0 0 0 750.527.500 750.526.900 0 0 0 750.526.900 (600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 744.727.500 0 0 0 744.727.500 744.726.900 0 0 0 744.726.900 (600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.220.500 0 0 0 75.220.500 72.720.000 0 0 0 72.720.000 (2.500.500) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8.880.000 0 0 0 8.880.000 10.580.000 0 0 0 10.580.000 1.700.000 IV-37 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000 0 0 0 19.200.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 29.230.000 0 0 0 29.230.000 29.230.000 0 0 0 29.230.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 247.472.000 0 0 0 247.472.000 247.471.900 0 0 0 247.471.900 (100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 58.470.000 0 0 0 58.470.000 58.470.000 0 0 0 58.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.950.000 0 0 0 2.950.000 2.950.000 0 0 0 2.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 65.895.000 0 0 0 65.895.000 65.895.000 0 0 0 65.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 8.510.000 0 0 0 8.510.000 8.510.000 0 0 0 8.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19.700.000 0 0 0 19.700.000 19.700.000 0 0 0 19.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.685.000 0 0 0 144.685.000 144.685.000 0 0 0 144.685.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 33.000.000 0 0 0 33.000.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 165.000 0 0 0 165.000 165.000 0 0 0 165.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Panggang I 1.490.400.950 15.120.000 0 0 1.505.520.950 1.531.653.085 17.220.000 0 0 1.548.873.085 43.352.135 IV-38 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 854.998.950 15.120.000 0 0 870.118.950 896.251.085 17.220.000 0 0 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 854.998.950 15.120.000 0 0 870.118.950 896.251.085 17.220.000 0 0 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 854.998.950 15.120.000 0 0 870.118.950 896.251.085 17.220.000 0 0 913.471.085 43.352.135 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 635.402.000 0 0 0 635.402.000 635.402.000 0 0 0 635.402.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 629.602.000 0 0 0 629.602.000 629.602.000 0 0 0 629.602.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.190.000 0 0 0 34.190.000 34.190.000 0 0 0 34.190.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9.650.000 0 0 0 9.650.000 9.650.000 0 0 0 9.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.100.000 0 0 0 35.100.000 35.100.000 0 0 0 35.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 13.600.000 0 0 0 13.600.000 13.600.000 0 0 0 13.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 IV-39 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 207.596.000 0 0 0 207.596.000 207.596.000 0 0 0 207.596.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18.850.000 0 0 0 18.850.000 18.850.000 0 0 0 18.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.350.000 0 0 0 4.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 68.750.000 0 0 0 68.750.000 68.750.000 0 0 0 68.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.300.000 0 0 0 14.300.000 14.300.000 0 0 0 14.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 124.916.000 0 0 0 124.916.000 124.916.000 0 0 0 124.916.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Panggang II 2.214.866.620 34.000.000 0 0 2.248.866.620 2.234.066.620 34.000.000 0 0 2.268.066.620 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.489.396.820 34.000.000 0 0 1.523.396.820 1.508.596.820 34.000.000 0 0 1.542.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.489.396.820 34.000.000 0 0 1.523.396.820 1.508.596.820 34.000.000 0 0 1.542.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.489.396.820 34.000.000 0 0 1.523.396.820 1.508.596.820 34.000.000 0 0 1.542.596.820 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 725.469.800 0 0 0 725.469.800 725.469.800 0 0 0 725.469.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 719.569.800 0 0 0 719.569.800 719.569.800 0 0 0 719.569.800 0 IV-40 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 69.710.000 0 0 0 69.710.000 69.710.000 0 0 0 69.710.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.920.000 0 0 0 5.920.000 5.920.000 0 0 0 5.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.250.000 0 0 0 10.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 237.560.000 0 0 0 237.560.000 237.560.000 0 0 0 237.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 66.670.000 0 0 0 66.670.000 66.670.000 0 0 0 66.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000 0 0 0 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 51.175.000 0 0 0 51.175.000 51.175.000 0 0 0 51.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 31.450.000 0 0 0 31.450.000 31.450.000 0 0 0 31.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.409.000 0 0 0 140.409.000 140.409.000 0 0 0 140.409.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 IV-41 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 925.800 0 0 0 925.800 925.800 0 0 0 925.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Purwosari 2.149.196.480 26.700.000 0 0 2.175.896.480 2.222.813.791 26.700.000 0 0 2.249.513.791 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.461.313.680 26.700.000 0 0 1.488.013.680 1.534.930.991 26.700.000 0 0 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.461.313.680 26.700.000 0 0 1.488.013.680 1.534.930.991 26.700.000 0 0 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.461.313.680 26.700.000 0 0 1.488.013.680 1.534.930.991 26.700.000 0 0 1.561.630.991 73.617.311 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 687.882.800 0 0 0 687.882.800 687.882.800 0 0 0 687.882.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 682.082.800 0 0 0 682.082.800 682.082.800 0 0 0 682.082.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 74.750.000 0 0 0 74.750.000 74.750.000 0 0 0 74.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8.926.800 0 0 0 8.926.800 8.926.800 0 0 0 8.926.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 4.250.000 0 0 0 4.250.000 4.250.000 0 0 0 4.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 13.010.000 0 0 0 13.010.000 13.010.000 0 0 0 13.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 IV-42 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Orang Terduga Tuberkulosis 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 225.920.000 0 0 0 225.920.000 225.920.000 0 0 0 225.920.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 36.250.000 0 0 0 36.250.000 36.250.000 0 0 0 36.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 103.400.000 0 0 0 103.400.000 103.400.000 0 0 0 103.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.030.000 0 0 0 29.030.000 29.030.000 0 0 0 29.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 133.996.000 0 0 0 133.996.000 133.996.000 0 0 0 133.996.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 18.600.000 0 0 0 18.600.000 18.600.000 0 0 0 18.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.950.000 0 0 0 1.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Tepus I 1.623.992.000 0 0 0 1.623.992.000 1.692.633.289 0 0 0 1.692.633.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 960.000.000 0 0 0 960.000.000 1.028.641.289 0 0 0 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 960.000.000 0 0 0 960.000.000 1.028.641.289 0 0 0 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 960.000.000 0 0 0 960.000.000 1.028.641.289 0 0 0 1.028.641.289 68.641.289 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.992.000 0 0 0 663.992.000 663.992.000 0 0 0 663.992.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 IV-43 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 658.192.000 0 0 0 658.192.000 658.192.000 0 0 0 658.192.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 53.380.000 0 0 0 53.380.000 53.380.000 0 0 0 53.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 19.930.000 0 0 0 19.930.000 19.930.000 0 0 0 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18.675.000 0 0 0 18.675.000 18.675.000 0 0 0 18.675.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.900.000 0 0 0 15.900.000 15.900.000 0 0 0 15.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 216.050.000 0 0 0 216.050.000 216.050.000 0 0 0 216.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 70.010.000 0 0 0 70.010.000 70.010.000 0 0 0 70.010.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.650.000 0 0 0 4.650.000 4.650.000 0 0 0 4.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 66.525.000 0 0 0 66.525.000 66.525.000 0 0 0 66.525.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.850.000 0 0 0 8.850.000 8.850.000 0 0 0 8.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19.650.000 0 0 0 19.650.000 19.650.000 0 0 0 19.650.000 0 IV-44 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 129.822.000 0 0 0 129.822.000 129.822.000 0 0 0 129.822.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 400.000 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Tepus II 1.963.858.403 30.000.000 0 0 1.993.858.403 2.293.299.930 30.000.000 0 0 2.323.299.930 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.223.400.903 30.000.000 0 0 1.253.400.903 1.552.842.430 30.000.000 0 0 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.223.400.903 30.000.000 0 0 1.253.400.903 1.552.842.430 30.000.000 0 0 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.223.400.903 30.000.000 0 0 1.253.400.903 1.552.842.430 30.000.000 0 0 1.582.842.430 329.441.527 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 740.457.500 0 0 0 740.457.500 740.457.500 0 0 0 740.457.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 734.657.500 0 0 0 734.657.500 734.657.500 0 0 0 734.657.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.515.000 0 0 0 67.515.000 67.515.000 0 0 0 67.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.485.000 0 0 0 7.485.000 7.485.000 0 0 0 7.485.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 520.000 0 0 0 520.000 520.000 0 0 0 520.000 0 IV-45 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.938.000 0 0 0 15.938.000 15.938.000 0 0 0 15.938.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.228.500 0 0 0 1.228.500 1.228.500 0 0 0 1.228.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 243.856.000 0 0 0 243.856.000 243.856.000 0 0 0 243.856.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.850.000 0 0 0 21.850.000 21.850.000 0 0 0 21.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.100.000 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 98.800.000 0 0 0 98.800.000 98.800.000 0 0 0 98.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 69.153.000 0 0 0 69.153.000 69.153.000 0 0 0 69.153.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 142.849.000 0 0 0 142.849.000 142.849.000 0 0 0 142.849.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 213.000 0 0 0 213.000 213.000 0 0 0 213.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Tanjungsari 2.772.025.892 12.000.000 0 0 2.784.025.892 2.862.716.285 37.965.000 0 0 2.900.681.285 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.947.519.292 12.000.000 0 0 1.959.519.292 2.038.209.685 37.965.000 0 0 2.076.174.685 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.947.519.292 12.000.000 0 0 1.959.519.292 2.038.209.685 37.965.000 0 0 2.076.174.685 116.655.393 IV-46 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.947.519.292 12.000.000 0 0 1.959.519.292 2.038.209.685 37.965.000 0 0 2.076.174.685 116.655.393 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 824.506.600 0 0 0 824.506.600 824.506.600 0 0 0 824.506.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 818.706.600 0 0 0 818.706.600 818.706.600 0 0 0 818.706.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 124.090.000 0 0 0 124.090.000 124.090.000 0 0 0 124.090.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.775.000 0 0 0 7.775.000 7.775.000 0 0 0 7.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.750.000 0 0 0 5.750.000 5.750.000 0 0 0 5.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 23.055.600 0 0 0 23.055.600 23.055.600 0 0 0 23.055.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.520.000 0 0 0 11.520.000 11.520.000 0 0 0 11.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.815.000 0 0 0 1.815.000 1.815.000 0 0 0 1.815.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 271.015.000 0 0 0 271.015.000 271.015.000 0 0 0 271.015.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 63.020.000 0 0 0 63.020.000 63.020.000 0 0 0 63.020.000 0 IV-47 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.530.000 0 0 0 61.530.000 61.530.000 0 0 0 61.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.750.000 0 0 0 18.750.000 18.750.000 0 0 0 18.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 158.021.000 0 0 0 158.021.000 158.021.000 0 0 0 158.021.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.765.000 0 0 0 3.765.000 3.765.000 0 0 0 3.765.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Paliyan 3.047.503.250 10.000.000 0 0 3.057.503.250 3.202.620.050 42.500.000 0 0 3.245.120.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.171.373.250 10.000.000 0 0 2.181.373.250 2.326.490.050 42.500.000 0 0 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.171.373.250 10.000.000 0 0 2.181.373.250 2.326.490.050 42.500.000 0 0 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.171.373.250 10.000.000 0 0 2.181.373.250 2.326.490.050 42.500.000 0 0 2.368.990.050 187.616.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 876.130.000 0 0 0 876.130.000 876.130.000 0 0 0 876.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 870.330.000 0 0 0 870.330.000 870.330.000 0 0 0 870.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 72.485.000 0 0 0 72.485.000 72.485.000 0 0 0 72.485.000 0 IV-48 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.370.000 0 0 0 3.370.000 3.370.000 0 0 0 3.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 29.530.000 0 0 0 29.530.000 29.530.000 0 0 0 29.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.500.000 0 0 0 17.500.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 286.244.000 0 0 0 286.244.000 286.244.000 0 0 0 286.244.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 59.505.000 0 0 0 59.505.000 59.505.000 0 0 0 59.505.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 124.124.000 0 0 0 124.124.000 124.124.000 0 0 0 124.124.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 24.900.000 0 0 0 24.900.000 24.900.000 0 0 0 24.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 167.372.000 0 0 0 167.372.000 167.372.000 0 0 0 167.372.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Saptosari 3.252.828.620 132.000.000 0 0 3.384.828.620 3.570.745.206 421.822.750 0 0 3.992.567.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.397.597.620 132.000.000 0 0 2.529.597.620 2.715.514.206 421.822.750 0 0 3.137.336.956 607.739.336 IV-49 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.397.597.620 132.000.000 0 0 2.529.597.620 2.715.514.206 421.822.750 0 0 3.137.336.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.397.597.620 132.000.000 0 0 2.529.597.620 2.715.514.206 421.822.750 0 0 3.137.336.956 607.739.336 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 855.231.000 0 0 0 855.231.000 855.231.000 0 0 0 855.231.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 849.431.000 0 0 0 849.431.000 849.431.000 0 0 0 849.431.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 151.474.000 0 0 0 151.474.000 151.474.000 0 0 0 151.474.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.565.000 0 0 0 12.565.000 12.565.000 0 0 0 12.565.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.500.000 0 0 0 14.500.000 14.500.000 0 0 0 14.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.425.000 0 0 0 2.425.000 2.425.000 0 0 0 2.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 283.438.000 0 0 0 283.438.000 283.438.000 0 0 0 283.438.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.225.000 0 0 0 19.225.000 19.225.000 0 0 0 19.225.000 0 IV-50 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000 0 0 0 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 74.205.000 0 0 0 74.205.000 74.205.000 0 0 0 74.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 51.200.000 0 0 0 51.200.000 51.200.000 0 0 0 51.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 163.799.000 0 0 0 163.799.000 163.799.000 0 0 0 163.799.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 32.100.000 0 0 0 32.100.000 32.100.000 0 0 0 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Ngawen I 1.878.731.000 80.000.000 0 0 1.958.731.000 1.995.038.610 80.000.000 0 0 2.075.038.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.169.800.000 80.000.000 0 0 1.249.800.000 1.286.107.610 80.000.000 0 0 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.169.800.000 80.000.000 0 0 1.249.800.000 1.286.107.610 80.000.000 0 0 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.169.800.000 80.000.000 0 0 1.249.800.000 1.286.107.610 80.000.000 0 0 1.366.107.610 116.307.610 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 708.931.000 0 0 0 708.931.000 708.931.000 0 0 0 708.931.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.131.000 0 0 0 703.131.000 703.131.000 0 0 0 703.131.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.148.400 0 0 0 58.148.400 63.340.100 0 0 0 63.340.100 5.191.700 IV-51 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 41.380.000 0 0 0 41.380.000 40.088.300 0 0 0 40.088.300 (1.291.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 (1.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.517.100 0 0 0 7.517.100 7.517.100 0 0 0 7.517.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 233.390.500 0 0 0 233.390.500 230.740.500 0 0 0 230.740.500 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 27.750.000 0 0 0 27.750.000 27.750.000 0 0 0 27.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 29.680.000 0 0 0 29.680.000 29.680.000 0 0 0 29.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.100.000 0 0 0 22.100.000 22.100.000 0 0 0 22.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 45.550.000 0 0 0 45.550.000 45.550.000 0 0 0 45.550.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 137.585.000 0 0 0 137.585.000 137.585.000 0 0 0 137.585.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 64.400.000 0 0 0 64.400.000 64.400.000 0 0 0 64.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 IV-52 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 480.000 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT Puskesmas Ngawen II 1.589.032.579 0 0 0 1.589.032.579 1.549.143.945 6.700.000 0 0 1.555.843.945 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.063.790.079 0 0 0 1.063.790.079 1.023.901.445 6.700.000 0 0 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.063.790.079 0 0 0 1.063.790.079 1.023.901.445 6.700.000 0 0 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.063.790.079 0 0 0 1.063.790.079 1.023.901.445 6.700.000 0 0 1.030.601.445 (33.188.634) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 525.242.500 0 0 0 525.242.500 525.242.500 0 0 0 525.242.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 519.442.500 0 0 0 519.442.500 519.442.500 0 0 0 519.442.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.900.000 0 0 0 62.900.000 62.900.000 0 0 0 62.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6.660.000 0 0 0 6.660.000 6.660.000 0 0 0 6.660.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.250.000 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16.560.000 0 0 0 16.560.000 16.560.000 0 0 0 16.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.522.500 0 0 0 7.522.500 7.522.500 0 0 0 7.522.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 IV-53 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 169.695.000 0 0 0 169.695.000 169.695.000 0 0 0 169.695.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 52.700.000 0 0 0 52.700.000 52.700.000 0 0 0 52.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 24.085.000 0 0 0 24.085.000 24.085.000 0 0 0 24.085.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5.950.000 0 0 0 5.950.000 5.950.000 0 0 0 5.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10.650.000 0 0 0 10.650.000 10.650.000 0 0 0 10.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 106.120.000 0 0 0 106.120.000 106.120.000 0 0 0 106.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 400.000 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Semanu I 2.991.036.959 23.300.000 0 0 3.014.336.959 3.237.165.244 68.265.000 0 0 3.305.430.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.115.857.959 23.300.000 0 0 2.139.157.959 2.361.986.244 68.265.000 0 0 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.115.857.959 23.300.000 0 0 2.139.157.959 2.361.986.244 68.265.000 0 0 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.115.857.959 23.300.000 0 0 2.139.157.959 2.361.986.244 68.265.000 0 0 2.430.251.244 291.093.285 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 875.179.000 0 0 0 875.179.000 875.179.000 0 0 0 875.179.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 869.279.000 0 0 0 869.279.000 869.279.000 0 0 0 869.279.000 0 IV-54 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 118.035.000 0 0 0 118.035.000 118.035.000 0 0 0 118.035.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3.385.000 0 0 0 3.385.000 3.385.000 0 0 0 3.385.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.250.000 0 0 0 7.250.000 7.250.000 0 0 0 7.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 36.020.000 0 0 0 36.020.000 36.020.000 0 0 0 36.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.515.000 0 0 0 12.515.000 12.515.000 0 0 0 12.515.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000 0 0 0 4.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 287.980.000 0 0 0 287.980.000 287.980.000 0 0 0 287.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.245.000 0 0 0 20.245.000 20.245.000 0 0 0 20.245.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 97.045.000 0 0 0 97.045.000 97.045.000 0 0 0 97.045.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 12.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.250.000 0 0 0 29.250.000 29.250.000 0 0 0 29.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 167.204.000 0 0 0 167.204.000 167.204.000 0 0 0 167.204.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 55.800.000 0 0 0 55.800.000 55.800.000 0 0 0 55.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Puskesmas Semanu II 2.060.405.477 25.000.000 0 0 2.085.405.477 2.200.819.042 43.170.000 0 0 2.243.989.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.443.308.477 25.000.000 0 0 1.468.308.477 1.583.722.042 43.170.000 0 0 1.626.892.042 158.583.565 IV-55 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.443.308.477 25.000.000 0 0 1.468.308.477 1.583.722.042 43.170.000 0 0 1.626.892.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.443.308.477 25.000.000 0 0 1.468.308.477 1.583.722.042 43.170.000 0 0 1.626.892.042 158.583.565 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 617.097.000 0 0 0 617.097.000 617.097.000 0 0 0 617.097.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 611.297.000 0 0 0 611.297.000 611.297.000 0 0 0 611.297.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.270.000 0 0 0 66.270.000 66.270.000 0 0 0 66.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 511.000 0 0 0 511.000 511.000 0 0 0 511.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 26.280.000 0 0 0 26.280.000 26.280.000 0 0 0 26.280.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.250.000 0 0 0 10.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.300.000 0 0 0 6.300.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200.430.000 0 0 0 200.430.000 200.430.000 0 0 0 200.430.000 0 IV-56 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 48.350.000 0 0 0 48.350.000 48.350.000 0 0 0 48.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.700.000 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 49.750.000 0 0 0 49.750.000 49.750.000 0 0 0 49.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5.350.000 0 0 0 5.350.000 5.350.000 0 0 0 5.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 121.796.000 0 0 0 121.796.000 121.796.000 0 0 0 121.796.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 40.500.000 0 0 0 40.500.000 40.500.000 0 0 0 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 400.000 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 2.610.000 0 0 0 2.610.000 2.610.000 0 0 0 2.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT Puskesmas Semin I 2.986.117.045 117.210.000 0 0 3.103.327.045 3.206.749.340 57.210.000 0 0 3.263.959.340 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.098.547.645 117.210.000 0 0 2.215.757.645 2.319.179.940 57.210.000 0 0 2.376.389.940 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.098.547.645 117.210.000 0 0 2.215.757.645 2.319.179.940 57.210.000 0 0 2.376.389.940 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.098.547.645 117.210.000 0 0 2.215.757.645 2.319.179.940 57.210.000 0 0 2.376.389.940 160.632.295 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 887.569.400 0 0 0 887.569.400 887.569.400 0 0 0 887.569.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 881.669.400 0 0 0 881.669.400 881.669.400 0 0 0 881.669.400 0 IV-57 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 113.080.000 0 0 0 113.080.000 113.080.000 0 0 0 113.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 24.080.000 0 0 0 24.080.000 24.080.000 0 0 0 24.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.250.000 0 0 0 11.250.000 11.250.000 0 0 0 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5.292.000 0 0 0 5.292.000 5.292.000 0 0 0 5.292.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.540.000 0 0 0 9.540.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.918.000 0 0 0 7.918.000 7.918.000 0 0 0 7.918.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 357.599.000 0 0 0 357.599.000 357.599.000 0 0 0 357.599.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29.025.000 0 0 0 29.025.000 29.025.000 0 0 0 29.025.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 23.650.000 0 0 0 23.650.000 23.650.000 0 0 0 23.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.300.000 0 0 0 20.300.000 20.300.000 0 0 0 20.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 47.902.400 0 0 0 47.902.400 47.902.400 0 0 0 47.902.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.203.000 0 0 0 169.203.000 169.203.000 0 0 0 169.203.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 13.300.000 0 0 0 13.300.000 13.300.000 0 0 0 13.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 IV-58 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT Puskesmas Semin II 2.397.058.523 52.300.000 0 0 2.449.358.523 2.469.325.428 93.600.000 0 0 2.562.925.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.592.544.523 52.300.000 0 0 1.644.844.523 1.664.811.428 93.600.000 0 0 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.592.544.523 52.300.000 0 0 1.644.844.523 1.664.811.428 93.600.000 0 0 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.592.544.523 52.300.000 0 0 1.644.844.523 1.664.811.428 93.600.000 0 0 1.758.411.428 113.566.905 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 804.514.000 0 0 0 804.514.000 804.514.000 0 0 0 804.514.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 798.714.000 0 0 0 798.714.000 798.714.000 0 0 0 798.714.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 107.630.000 0 0 0 107.630.000 107.630.000 0 0 0 107.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6.080.000 0 0 0 6.080.000 6.080.000 0 0 0 6.080.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6.250.000 0 0 0 6.250.000 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 IV-59 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Orang Terduga Tuberkulosis 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 265.658.000 0 0 0 265.658.000 265.658.000 0 0 0 265.658.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 54.870.000 0 0 0 54.870.000 54.870.000 0 0 0 54.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.350.000 0 0 0 4.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.760.000 0 0 0 50.760.000 50.760.000 0 0 0 50.760.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.800.000 0 0 0 23.800.000 23.800.000 0 0 0 23.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 16.150.000 0 0 0 16.150.000 16.150.000 0 0 0 16.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 154.316.000 0 0 0 154.316.000 154.316.000 0 0 0 154.316.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 66.000.000 0 0 0 66.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 6.900.000 0 0 0 6.900.000 6.900.000 0 0 0 6.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPT Puskesmas Playen I 2.936.421.400 37.400.000 0 0 2.973.821.400 3.379.304.480 114.600.000 0 0 3.493.904.480 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.862.800 37.400.000 0 0 1.946.262.800 2.351.745.880 114.600.000 0 0 2.466.345.880 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.908.862.800 37.400.000 0 0 1.946.262.800 2.351.745.880 114.600.000 0 0 2.466.345.880 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.908.862.800 37.400.000 0 0 1.946.262.800 2.351.745.880 114.600.000 0 0 2.466.345.880 520.083.080 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.027.558.600 0 0 0 1.027.558.600 1.027.558.600 0 0 0 1.027.558.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 IV-60 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.021.758.600 0 0 0 1.021.758.600 1.021.758.600 0 0 0 1.021.758.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.605.000 0 0 0 75.605.000 75.605.000 0 0 0 75.605.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 49.217.600 0 0 0 49.217.600 49.217.600 0 0 0 49.217.600 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 40.500.000 0 0 0 40.500.000 40.500.000 0 0 0 40.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.100.000 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 21.960.000 0 0 0 21.960.000 21.960.000 0 0 0 21.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 338.680.000 0 0 0 338.680.000 338.680.000 0 0 0 338.680.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 56.325.000 0 0 0 56.325.000 56.325.000 0 0 0 56.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.650.000 0 0 0 6.650.000 6.650.000 0 0 0 6.650.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.425.000 0 0 0 61.425.000 61.425.000 0 0 0 61.425.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 IV-61 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 35.365.000 0 0 0 35.365.000 35.365.000 0 0 0 35.365.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 195.181.000 0 0 0 195.181.000 195.181.000 0 0 0 195.181.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 77.500.000 0 0 0 77.500.000 77.500.000 0 0 0 77.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPT Puskesmas Playen II 2.500.995.600 5.000.000 0 0 2.505.995.600 2.655.395.721 147.306.000 0 0 2.802.701.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.699.903.600 5.000.000 0 0 1.704.903.600 1.854.303.721 147.306.000 0 0 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.699.903.600 5.000.000 0 0 1.704.903.600 1.854.303.721 147.306.000 0 0 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.699.903.600 5.000.000 0 0 1.704.903.600 1.854.303.721 147.306.000 0 0 2.001.609.721 296.706.121 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 801.092.000 0 0 0 801.092.000 801.092.000 0 0 0 801.092.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 795.192.000 0 0 0 795.192.000 795.192.000 0 0 0 795.192.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 127.210.000 0 0 0 127.210.000 127.210.000 0 0 0 127.210.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 11.770.000 0 0 0 11.770.000 11.770.000 0 0 0 11.770.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.200.000 0 0 0 16.200.000 16.200.000 0 0 0 16.200.000 0 IV-62 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 266.330.000 0 0 0 266.330.000 266.330.000 0 0 0 266.330.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 66.000.000 0 0 0 66.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.350.000 0 0 0 2.350.000 2.350.000 0 0 0 2.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 72.950.000 0 0 0 72.950.000 72.950.000 0 0 0 72.950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17.750.000 0 0 0 17.750.000 17.750.000 0 0 0 17.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.732.000 0 0 0 153.732.000 153.732.000 0 0 0 153.732.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 31.500.000 0 0 0 31.500.000 31.500.000 0 0 0 31.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 RSUD Wonosari 72.131.150.000 4.693.850.000 0 0 76.825.000.000 80.718.060.281 6.229.948.272 0 0 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.131.150.000 4.693.850.000 0 0 76.825.000.000 80.718.060.281 6.229.948.272 0 0 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 72.131.150.000 4.693.850.000 0 0 76.825.000.000 80.718.060.281 6.229.948.272 0 0 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 72.131.150.000 4.693.850.000 0 0 76.825.000.000 80.718.060.281 6.229.948.272 0 0 86.948.008.553 10.123.008.553 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 RSUD Saptosari 12.025.026.500 20.115.900.010 0 0 32.140.926.510 17.389.726.308 20.671.626.537 0 0 38.061.352.845 5.920.426.335 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.930.000.000 70.000.000 0 0 9.000.000.000 14.294.699.808 611.753.400 0 0 14.906.453.208 5.906.453.208 IV-63 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 8.930.000.000 70.000.000 0 0 9.000.000.000 14.294.699.808 611.753.400 0 0 14.906.453.208 5.906.453.208 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 8.930.000.000 70.000.000 0 0 9.000.000.000 14.294.699.808 611.753.400 0 0 14.906.453.208 5.906.453.208 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.095.026.500 20.045.900.010 0 0 23.140.926.510 3.095.026.500 20.059.873.137 0 0 23.154.899.637 13.973.127 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000 20.045.900.010 0 0 20.140.900.010 95.000.000 20.059.873.137 0 0 20.154.873.137 13.973.127 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 15.022.100.000 0 0 15.022.100.000 0 15.036.073.137 0 0 15.036.073.137 13.973.137 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 5.023.800.010 0 0 5.023.800.010 0 5.023.800.000 0 0 5.023.800.000 (10) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 95.000.000 0 0 0 95.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.000.026.500 0 0 0 3.000.026.500 3.000.026.500 0 0 0 3.000.026.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.000.026.500 0 0 0 3.000.026.500 3.000.026.500 0 0 0 3.000.026.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPT Laboratorium Kesehatan 223.499.800 0 0 0 223.499.800 212.232.300 11.267.500 0 0 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 223.499.800 0 0 0 223.499.800 212.232.300 11.267.500 0 0 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 223.499.800 0 0 0 223.499.800 212.232.300 11.267.500 0 0 223.499.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 223.499.800 0 0 0 223.499.800 212.232.300 11.267.500 0 0 223.499.800 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.426.728.017 119.016.561.533 0 0 145.443.289.550 28.882.128.498 97.775.332.848 0 0 126.657.461.346 (18.785.828.204) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 21.155.654.217 109.480.746.533 0 0 130.636.400.750 23.505.299.508 84.093.736.033 0 0 107.599.035.541 (23.037.365.209) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.099.009.336 94.077.000 0 0 7.193.086.336 7.060.522.836 129.388.000 0 0 7.189.910.836 (3.175.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.052.000 0 0 0 32.052.000 32.052.000 0 0 0 32.052.000 0 IV-64 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.252.000 0 0 0 15.252.000 15.252.000 0 0 0 15.252.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.750.000 0 0 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 1.750.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.967.980.430 0 0 0 4.967.980.430 4.967.980.430 0 0 0 4.967.980.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.949.300.430 0 0 0 4.949.300.430 4.949.300.430 0 0 0 4.949.300.430 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.680.000 0 0 0 16.680.000 16.680.000 0 0 0 16.680.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.410.000 0 0 0 43.410.000 32.500.000 0 0 0 32.500.000 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.910.000 0 0 0 10.910.000 0 0 0 0 0 (10.910.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 398.785.800 94.077.000 0 0 492.862.800 352.909.300 129.388.000 0 0 482.297.300 (10.565.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.848.000 0 0 0 6.848.000 6.848.000 0 0 0 6.848.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.894.800 93.277.000 0 0 130.171.800 34.966.800 128.588.000 0 0 163.554.800 33.383.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.805.000 0 0 0 21.805.000 21.856.500 0 0 0 21.856.500 51.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 800.000 0 0 2.240.000 1.440.000 800.000 0 0 2.240.000 0 IV-65 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.072.000 0 0 0 325.072.000 281.072.000 0 0 0 281.072.000 (44.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.226.000 0 0 0 3.226.000 3.226.000 0 0 0 3.226.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.251.700 0 0 0 483.251.700 513.251.700 0 0 0 513.251.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.971.700 0 0 0 99.971.700 129.971.700 0 0 0 129.971.700 30.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.180.000 0 0 0 383.180.000 383.180.000 0 0 0 383.180.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.173.529.406 0 0 0 1.173.529.406 1.161.829.406 0 0 0 1.161.829.406 (11.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 215.500.000 0 0 0 215.500.000 209.800.000 0 0 0 209.800.000 (5.700.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 434.275.000 0 0 0 434.275.000 438.790.000 0 0 0 438.790.000 4.515.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.800.000 0 0 0 47.800.000 43.285.000 0 0 0 43.285.000 (4.515.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 472.954.406 0 0 0 472.954.406 466.954.406 0 0 0 466.954.406 (6.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.294.481.976 4.607.076.330 0 0 6.901.558.306 2.283.083.976 3.838.726.570 0 0 6.121.810.546 (779.747.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 83.631.000 1.459.236.990 0 0 1.542.867.990 72.233.000 789.367.230 0 0 861.600.230 (681.267.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 6.700.000 152.160.000 0 0 158.860.000 6.700.000 152.160.000 0 0 158.860.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1.330.000 317.783.760 0 0 319.113.760 910.000 0 0 0 910.000 (318.203.760) IV-66 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 2.940.000 104.370.000 0 0 107.310.000 4.940.000 104.370.000 0 0 109.310.000 2.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 910.000 199.710.000 0 0 200.620.000 910.000 199.710.000 0 0 200.620.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 1.120.000 156.870.000 0 0 157.990.000 0 0 0 0 0 (157.990.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 23.476.000 0 0 0 23.476.000 13.618.000 0 0 0 13.618.000 (9.858.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 30.850.000 140.334.000 0 0 171.184.000 28.850.000 140.334.000 0 0 169.184.000 (2.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 11.265.000 0 0 0 11.265.000 11.265.000 0 0 0 11.265.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 Operasi dan Pemeliharaan Danau 5.040.000 388.009.230 0 0 393.049.230 5.040.000 192.793.230 0 0 197.833.230 (195.216.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.210.850.976 3.147.839.340 0 0 5.358.690.316 2.210.850.976 3.049.359.340 0 0 5.260.210.316 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 95.062.500 0 0 0 95.062.500 95.062.500 0 0 0 95.062.500 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 6.550.000 333.404.040 0 0 339.954.040 6.550.000 234.924.040 0 0 241.474.040 (98.480.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 21.582.500 1.581.933.480 0 0 1.603.515.980 21.582.500 1.581.933.480 0 0 1.603.515.980 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 3.150.000 412.655.820 0 0 415.805.820 3.150.000 412.655.820 0 0 415.805.820 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.260.000 409.923.000 0 0 411.183.000 1.260.000 409.923.000 0 0 411.183.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 1.260.000 409.923.000 0 0 411.183.000 1.260.000 409.923.000 0 0 411.183.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.250.080.976 0 0 0 1.250.080.976 1.250.080.976 0 0 0 1.250.080.976 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 246.655.000 0 0 0 246.655.000 230.223.300 0 0 0 230.223.300 (16.431.700) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 303.124.000 0 0 0 303.124.000 303.124.000 0 0 0 303.124.000 0 IV-67 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 246.126.000 0 0 0 246.126.000 262.557.700 0 0 0 262.557.700 16.431.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.815.920.000 705.500.000 0 0 3.521.420.000 2.544.812.700 805.000.000 0 0 3.349.812.700 (171.607.300) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.815.920.000 705.500.000 0 0 3.521.420.000 2.544.812.700 805.000.000 0 0 3.349.812.700 (171.607.300) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 24.080.000 0 0 0 24.080.000 22.330.000 0 0 0 22.330.000 (1.750.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 751.930.000 700.000.000 0 0 1.451.930.000 666.738.000 805.000.000 0 0 1.471.738.000 19.808.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.587.260.000 0 0 0 1.587.260.000 1.598.854.700 0 0 0 1.598.854.700 11.594.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 52.650.000 5.500.000 0 0 58.150.000 56.890.000 0 0 0 56.890.000 (1.260.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 (200.000.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 549.106.845 70.000.000 0 0 619.106.845 491.006.845 0 0 0 491.006.845 (128.100.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 549.106.845 70.000.000 0 0 619.106.845 491.006.845 0 0 0 491.006.845 (128.100.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 216.000.000 0 0 0 216.000.000 215.650.000 0 0 0 215.650.000 (350.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 33.700.000 0 0 0 33.700.000 33.350.000 0 0 0 33.350.000 (350.000) IV-68 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 127.400.000 70.000.000 0 0 197.400.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (127.400.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 100.006.845 0 0 0 100.006.845 100.006.845 0 0 0 100.006.845 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 66.440.000 440.845.475 0 0 507.285.475 68.347.700 441.845.475 0 0 510.193.175 2.907.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.440.000 440.845.475 0 0 507.285.475 68.347.700 441.845.475 0 0 510.193.175 2.907.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 780.000 257.802.982 0 0 258.582.982 3.739.200 257.802.982 0 0 261.542.182 2.959.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 65.660.000 183.042.493 0 0 248.702.493 64.608.500 184.042.493 0 0 248.650.993 (51.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 192.000.000 75.000.000 0 0 267.000.000 1.092.000.000 0 0 0 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 192.000.000 75.000.000 0 0 267.000.000 1.092.000.000 0 0 0 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 192.000.000 75.000.000 0 0 267.000.000 1.092.000.000 0 0 0 1.092.000.000 825.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 372.570.000 40.973.779.800 0 0 41.346.349.800 453.811.300 41.235.979.800 0 0 41.689.791.100 343.441.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 372.570.000 40.973.779.800 0 0 41.346.349.800 453.811.300 41.235.979.800 0 0 41.689.791.100 343.441.300 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 265.800.000 50.000.000 0 0 315.800.000 189.930.000 112.200.000 0 0 302.130.000 (13.670.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan 104.910.000 36.923.779.800 0 0 37.028.689.800 172.161.300 37.123.779.800 0 0 37.295.941.100 267.251.300 IV-69 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.860.000 4.000.000.000 0 0 4.001.860.000 91.720.000 4.000.000.000 0 0 4.091.720.000 89.860.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 7.486.548.060 62.164.467.928 0 0 69.651.015.988 9.226.818.651 37.309.419.188 0 0 46.536.237.839 (23.114.778.149) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 7.486.548.060 62.164.467.928 0 0 69.651.015.988 9.226.818.651 37.309.419.188 0 0 46.536.237.839 (23.114.778.149) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 1.810.000 78.000.000 0 0 79.810.000 1.740.000 78.000.000 0 0 79.740.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4.330.000 174.000.000 0 0 178.330.000 4.120.000 174.000.000 0 0 178.120.000 (210.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 11.400.000 13.341.008.757 0 0 13.352.408.757 33.431.800 9.280.930.197 0 0 9.314.361.997 (4.038.046.760) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 29.820.000 17.344.246.400 0 0 17.374.066.400 22.503.000 314.744.130 0 0 337.247.130 (17.036.819.270) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 8.490.000 25.735.730.771 0 0 25.744.220.771 41.589.100 21.970.262.861 0 0 22.011.851.961 (3.732.368.810) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 2.073.809.010 5.391.811.000 0 0 7.465.620.010 2.008.268.140 5.391.811.000 0 0 7.400.079.140 (65.540.870) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.179.239.350 0 0 0 1.179.239.350 1.186.679.050 0 0 0 1.186.679.050 7.439.700 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.003.150.000 0 0 0 3.003.150.000 4.769.598.961 0 0 0 4.769.598.961 1.766.448.961 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 0 0 0 0 7.370.900 0 0 0 7.370.900 7.370.900 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 3.260.000 99.671.000 0 0 102.931.000 3.190.000 99.671.000 0 0 102.861.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 222.826.500 0 0 0 222.826.500 224.978.700 0 0 0 224.978.700 2.152.200 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 250.145.000 0 0 0 250.145.000 250.145.000 0 0 0 250.145.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 274.936.200 0 0 0 274.936.200 249.942.000 0 0 0 249.942.000 (24.994.200) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 123.340.000 0 0 0 123.340.000 123.270.000 0 0 0 123.270.000 (70.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 299.992.000 0 0 0 299.992.000 299.992.000 0 0 0 299.992.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 279.578.000 50.000.000 0 0 329.578.000 278.805.500 50.000.000 0 0 328.805.500 (772.500) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 219.808.000 0 0 0 219.808.000 219.875.500 0 0 0 219.875.500 67.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 162.078.000 0 0 0 162.078.000 149.478.000 0 0 0 149.478.000 (12.600.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 57.730.000 0 0 0 57.730.000 70.397.500 0 0 0 70.397.500 12.667.500 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 30.900.000 50.000.000 0 0 80.900.000 30.620.000 50.000.000 0 0 80.620.000 (280.000) IV-70 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 30.900.000 0 0 0 30.900.000 30.620.000 0 0 0 30.620.000 (280.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.870.000 0 0 0 28.870.000 28.310.000 0 0 0 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.870.000 0 0 0 28.870.000 28.310.000 0 0 0 28.310.000 (560.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 300.000.000 0 0 300.000.000 6.090.000 233.377.000 0 0 239.467.000 (60.533.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 300.000.000 0 0 300.000.000 6.090.000 233.377.000 0 0 239.467.000 (60.533.000) 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 0 300.000.000 0 0 300.000.000 6.090.000 233.377.000 0 0 239.467.000 (60.533.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 493.048.800 934.300.000 0 0 1.427.348.800 487.048.800 935.300.000 0 0 1.422.348.800 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 493.048.800 934.300.000 0 0 1.427.348.800 487.048.800 935.300.000 0 0 1.422.348.800 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 115.313.800 154.000.000 0 0 269.313.800 109.313.800 160.000.000 0 0 269.313.800 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 01 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 115.313.800 154.000.000 0 0 269.313.800 0 0 0 0 0 (269.313.800) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 0 0 0 0 0 109.313.800 160.000.000 0 0 269.313.800 269.313.800 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 377.735.000 780.300.000 0 0 1.158.035.000 377.735.000 775.300.000 0 0 1.153.035.000 (5.000.000) 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 317.735.000 76.300.000 0 0 394.035.000 317.735.000 76.300.000 0 0 394.035.000 0 1 03 1.05.0.00.0.00.02.0000 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 60.000.000 704.000.000 0 0 764.000.000 60.000.000 699.000.000 0 0 759.000.000 (5.000.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 3.144.360.000 90.000.000 0 0 3.234.360.000 3.043.626.190 90.000.000 0 0 3.133.626.190 (100.733.810) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 235.835.000 0 0 0 235.835.000 245.845.000 0 0 0 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 235.835.000 0 0 0 235.835.000 245.845.000 0 0 0 245.845.000 10.010.000 IV-71 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kabupaten/Kota 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 235.835.000 0 0 0 235.835.000 245.845.000 0 0 0 245.845.000 10.010.000 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 905.787.000 90.000.000 0 0 995.787.000 905.971.250 90.000.000 0 0 995.971.250 184.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 629.230.000 0 0 0 629.230.000 630.444.250 0 0 0 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 629.230.000 0 0 0 629.230.000 630.444.250 0 0 0 630.444.250 1.214.250 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 89.980.000 30.000.000 0 0 119.980.000 89.540.000 30.000.000 0 0 119.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 89.980.000 30.000.000 0 0 119.980.000 89.540.000 30.000.000 0 0 119.540.000 (440.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 40.623.000 60.000.000 0 0 100.623.000 40.343.000 60.000.000 0 0 100.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 40.623.000 60.000.000 0 0 100.623.000 40.343.000 60.000.000 0 0 100.343.000 (280.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 145.954.000 0 0 0 145.954.000 145.644.000 0 0 0 145.644.000 (310.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 114.924.000 0 0 0 114.924.000 114.614.000 0 0 0 114.614.000 (310.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 31.030.000 0 0 0 31.030.000 31.030.000 0 0 0 31.030.000 0 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 2.002.738.000 0 0 0 2.002.738.000 1.891.809.940 0 0 0 1.891.809.940 (110.928.060) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.702.738.000 0 0 0 1.702.738.000 1.593.832.000 0 0 0 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1.702.738.000 0 0 0 1.702.738.000 1.593.832.000 0 0 0 1.593.832.000 (108.906.000) 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 300.000.000 0 0 0 300.000.000 297.977.940 0 0 0 297.977.940 (2.022.060) IV-72 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 300.000.000 0 0 0 300.000.000 297.977.940 0 0 0 297.977.940 (2.022.060) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 1.227.170.000 0 0 0 1.227.170.000 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.227.170.000 0 0 0 1.227.170.000 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.227.170.000 0 0 0 1.227.170.000 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 4.010.130.000 1 03 2.11.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1.227.170.000 0 0 0 1.227.170.000 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 4.010.130.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 240.500.000 1.014.500.000 0 0 1.255.000.000 340.969.000 1.956.330.000 0 0 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 240.500.000 1.014.500.000 0 0 1.255.000.000 340.969.000 1.956.330.000 0 0 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 240.500.000 1.014.500.000 0 0 1.255.000.000 340.969.000 1.956.330.000 0 0 2.297.299.000 1.042.299.000 1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 240.500.000 1.014.500.000 0 0 1.255.000.000 340.969.000 1.956.330.000 0 0 2.297.299.000 1.042.299.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 145.995.000 7.267.015.000 0 0 7.413.010.000 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 145.995.000 7.267.015.000 0 0 7.413.010.000 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 145.995.000 7.267.015.000 0 0 7.413.010.000 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 (695.158.185) 1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 145.995.000 7.267.015.000 0 0 7.413.010.000 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 (695.158.185) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 0 1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.070.234.200 1.773.939.240 0 0 10.844.173.440 9.577.826.200 1.357.389.240 0 0 10.935.215.440 91.042.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 9.070.234.200 1.773.939.240 0 0 10.844.173.440 9.577.826.200 1.357.389.240 0 0 10.935.215.440 91.042.000 IV-73 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rakyat, dan Kawasan Permukiman 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.619.156.700 1.028.519.240 0 0 2.647.675.940 1.734.156.700 1.028.519.240 0 0 2.762.675.940 115.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 289.000.000 0 0 289.000.000 0 289.000.000 0 0 289.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 139.000.000 0 0 139.000.000 0 139.000.000 0 0 139.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 461.370.000 672.519.240 0 0 1.133.889.240 521.370.000 672.519.240 0 0 1.193.889.240 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 151.500.000 0 0 0 151.500.000 211.500.000 0 0 0 211.500.000 60.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 6.050.000 454.950.000 0 0 461.000.000 6.050.000 454.950.000 0 0 461.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3.820.000 217.569.240 0 0 221.389.240 3.820.000 217.569.240 0 0 221.389.240 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.157.786.700 67.000.000 0 0 1.224.786.700 1.212.786.700 67.000.000 0 0 1.279.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.157.786.700 67.000.000 0 0 1.224.786.700 1.212.786.700 67.000.000 0 0 1.279.786.700 55.000.000 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 496.462.500 100.000.000 0 0 596.462.500 496.012.500 100.000.000 0 0 596.012.500 (450.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 2.450.000 100.000.000 0 0 102.450.000 2.300.000 100.000.000 0 0 102.300.000 (150.000) IV-74 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2.450.000 100.000.000 0 0 102.450.000 2.300.000 100.000.000 0 0 102.300.000 (150.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 494.012.500 0 0 0 494.012.500 493.712.500 0 0 0 493.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 494.012.500 0 0 0 494.012.500 493.712.500 0 0 0 493.712.500 (300.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.920.755.000 0 0 0 6.920.755.000 6.920.335.000 0 0 0 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.920.755.000 0 0 0 6.920.755.000 6.920.335.000 0 0 0 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 6.920.755.000 0 0 0 6.920.755.000 6.920.335.000 0 0 0 6.920.335.000 (420.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 30.480.000 645.420.000 0 0 675.900.000 424.152.000 228.870.000 0 0 653.022.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 30.480.000 645.420.000 0 0 675.900.000 424.152.000 228.870.000 0 0 653.022.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2.400.000 70.000.000 0 0 72.400.000 2.400.000 70.000.000 0 0 72.400.000 0 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 28.080.000 575.420.000 0 0 603.500.000 421.752.000 158.870.000 0 0 580.622.000 (22.878.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.380.000 0 0 0 3.380.000 3.170.000 0 0 0 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 3.380.000 0 0 0 3.380.000 3.170.000 0 0 0 3.170.000 (210.000) 1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi 3.380.000 0 0 0 3.380.000 3.170.000 0 0 0 3.170.000 (210.000) IV-75 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.371.133.273 983.268.000 0 0 20.354.401.273 17.092.080.953 935.661.000 0 0 18.027.741.953 (2.326.659.320) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 14.649.501.849 318.242.000 0 0 14.967.743.849 12.491.282.213 303.726.000 0 0 12.795.008.213 (2.172.735.636) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.647.136.849 299.242.000 0 0 3.946.378.849 3.553.494.713 284.726.000 0 0 3.838.220.713 (108.158.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.025.000 0 0 0 39.025.000 39.025.000 0 0 0 39.025.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.550.000 0 0 0 18.550.000 18.550.000 0 0 0 18.550.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.125.000 0 0 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.125.000 0 0 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 1.125.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.775.000 0 0 0 1.775.000 1.775.000 0 0 0 1.775.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.225.000 0 0 0 1.225.000 1.225.000 0 0 0 1.225.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.850.000 0 0 0 6.850.000 6.850.000 0 0 0 6.850.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.375.000 0 0 0 8.375.000 8.375.000 0 0 0 8.375.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.518.616.313 0 0 0 2.518.616.313 2.519.396.313 0 0 0 2.519.396.313 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.408.346.313 0 0 0 2.408.346.313 2.408.346.313 0 0 0 2.408.346.313 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.650.000 0 0 0 5.650.000 5.650.000 0 0 0 5.650.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 104.620.000 0 0 0 104.620.000 105.400.000 0 0 0 105.400.000 780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.525.000 0 0 0 269.525.000 269.525.000 0 0 0 269.525.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 177.650.000 0 0 0 177.650.000 177.650.000 0 0 0 177.650.000 0 IV-76 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.875.000 0 0 0 21.875.000 21.875.000 0 0 0 21.875.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 245.362.000 111.225.000 0 0 356.587.000 226.007.000 99.000.000 0 0 325.007.000 (31.580.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.325.000 0 0 0 3.325.000 3.325.000 0 0 0 3.325.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.161.000 111.225.000 0 0 139.386.000 28.386.000 99.000.000 0 0 127.386.000 (12.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.254.000 0 0 0 2.254.000 2.254.000 0 0 0 2.254.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.075.000 0 0 0 19.075.000 19.075.000 0 0 0 19.075.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 2.640.000 2.640.000 0 0 0 2.640.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 0 0 0 3.500.000 5.180.000 0 0 0 5.180.000 1.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.407.000 0 0 0 186.407.000 165.147.000 0 0 0 165.147.000 (21.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 188.017.000 0 0 188.017.000 0 185.726.000 0 0 185.726.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 67.826.000 0 0 67.826.000 0 67.826.000 0 0 67.826.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97.191.000 0 0 97.191.000 0 94.900.000 0 0 94.900.000 (2.291.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 23.000.000 0 0 23.000.000 0 23.000.000 0 0 23.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.158.536 0 0 0 144.158.536 136.871.400 0 0 0 136.871.400 (7.287.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 117.510.000 0 0 0 117.510.000 118.425.000 0 0 0 118.425.000 915.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.648.536 0 0 0 26.648.536 18.446.400 0 0 0 18.446.400 (8.202.136) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.450.000 0 0 0 430.450.000 362.670.000 0 0 0 362.670.000 (67.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.800.000 0 0 0 360.800.000 298.600.000 0 0 0 298.600.000 (62.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.450.000 0 0 0 2.450.000 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0 IV-77 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.600.000 0 0 0 57.600.000 52.020.000 0 0 0 52.020.000 (5.580.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.002.365.000 19.000.000 0 0 11.021.365.000 8.937.787.500 19.000.000 0 0 8.956.787.500 (2.064.577.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.548.223.000 0 0 0 10.548.223.000 8.431.765.500 0 0 0 8.431.765.500 (2.116.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 373.865.000 0 0 0 373.865.000 373.865.000 0 0 0 373.865.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 2.821.504.000 0 0 0 2.821.504.000 2.808.046.500 0 0 0 2.808.046.500 (13.457.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 76.500.000 0 0 0 76.500.000 76.500.000 0 0 0 76.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.273.354.000 0 0 0 7.273.354.000 5.173.354.000 0 0 0 5.173.354.000 (2.100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 454.142.000 19.000.000 0 0 473.142.000 506.022.000 19.000.000 0 0 525.022.000 51.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 74.552.500 0 0 0 74.552.500 105.002.500 0 0 0 105.002.500 30.450.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 299.362.000 12.000.000 0 0 311.362.000 315.242.000 12.000.000 0 0 327.242.000 15.880.000 IV-78 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 80.227.500 7.000.000 0 0 87.227.500 85.777.500 7.000.000 0 0 92.777.500 5.550.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.721.631.424 665.026.000 0 0 5.386.657.424 4.600.798.740 631.935.000 0 0 5.232.733.740 (153.923.684) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.318.992.924 489.726.000 0 0 2.808.718.924 2.197.776.240 457.535.000 0 0 2.655.311.240 (153.407.684) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.020.000 0 0 0 45.020.000 43.745.000 0 0 0 43.745.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.500.000 0 0 0 34.500.000 33.225.000 0 0 0 33.225.000 (1.275.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.220.000 0 0 0 1.220.000 1.220.000 0 0 0 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.180.000 0 0 0 1.180.000 1.180.000 0 0 0 1.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.220.000 0 0 0 1.220.000 1.220.000 0 0 0 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.220.000 0 0 0 1.220.000 1.220.000 0 0 0 1.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.970.000 0 0 0 1.970.000 1.970.000 0 0 0 1.970.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.710.000 0 0 0 3.710.000 3.710.000 0 0 0 3.710.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.457.287.974 0 0 0 1.457.287.974 1.457.287.974 0 0 0 1.457.287.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.403.512.974 0 0 0 1.403.512.974 1.403.512.974 0 0 0 1.403.512.974 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.255.000 0 0 0 26.255.000 26.255.000 0 0 0 26.255.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.520.000 0 0 0 27.520.000 27.520.000 0 0 0 27.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.520.000 0 0 0 65.520.000 65.520.000 0 0 0 65.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.720.000 0 0 0 34.720.000 34.720.000 0 0 0 34.720.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.800.000 0 0 0 30.800.000 30.800.000 0 0 0 30.800.000 0 IV-79 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.855.850 128.700.000 0 0 253.555.850 103.180.850 128.700.000 0 0 231.880.850 (21.675.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.211.150 0 0 0 7.211.150 6.211.150 0 0 0 6.211.150 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.883.700 128.700.000 0 0 158.583.700 29.883.700 128.700.000 0 0 158.583.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.775.000 0 0 0 11.775.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 (775.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.480.000 0 0 0 24.480.000 22.680.000 0 0 0 22.680.000 (1.800.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.160.000 0 0 0 3.160.000 3.160.000 0 0 0 3.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.596.000 0 0 0 44.596.000 26.496.000 0 0 0 26.496.000 (18.100.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.000 361.026.000 0 0 361.646.000 620.000 328.835.000 0 0 329.455.000 (32.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 163.651.000 0 0 163.651.000 0 141.460.000 0 0 141.460.000 (22.191.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97.375.000 0 0 97.375.000 0 87.375.000 0 0 87.375.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 620.000 100.000.000 0 0 100.620.000 620.000 100.000.000 0 0 100.620.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.057.100 0 0 0 197.057.100 194.894.766 0 0 0 194.894.766 (2.162.334) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450.000 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 450.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.466.000 0 0 0 94.466.000 96.303.666 0 0 0 96.303.666 1.837.666 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 102.141.100 0 0 0 102.141.100 98.141.100 0 0 0 98.141.100 (4.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 428.632.000 0 0 0 428.632.000 332.527.650 0 0 0 332.527.650 (96.104.350) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 379.500.000 0 0 0 379.500.000 284.935.650 0 0 0 284.935.650 (94.564.350) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.990.000 0 0 0 24.990.000 24.750.000 0 0 0 24.750.000 (240.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.842.000 0 0 0 20.842.000 19.542.000 0 0 0 19.542.000 (1.300.000) IV-80 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.721.411.000 95.300.000 0 0 1.816.711.000 1.725.315.000 94.400.000 0 0 1.819.715.000 3.004.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 14.280.000 0 0 0 14.280.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 (2.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 14.280.000 0 0 0 14.280.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 (2.780.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 404.870.000 94.400.000 0 0 499.270.000 412.155.000 94.400.000 0 0 506.555.000 7.285.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 42.800.000 0 0 0 42.800.000 56.685.000 0 0 0 56.685.000 13.885.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 57.910.000 14.400.000 0 0 72.310.000 57.910.000 14.400.000 0 0 72.310.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 205.740.000 0 0 0 205.740.000 205.740.000 0 0 0 205.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 370.000 40.000.000 0 0 40.370.000 370.000 40.000.000 0 0 40.370.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 94.800.000 0 0 0 94.800.000 88.200.000 0 0 0 88.200.000 (6.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.270.211.000 900.000 0 0 1.271.111.000 1.277.790.000 0 0 0 1.277.790.000 6.679.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 846.974.000 900.000 0 0 847.874.000 854.553.000 0 0 0 854.553.000 6.679.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 221.002.000 0 0 0 221.002.000 221.002.000 0 0 0 221.002.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 202.235.000 0 0 0 202.235.000 202.235.000 0 0 0 202.235.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 32.050.000 0 0 0 32.050.000 23.870.000 0 0 0 23.870.000 (8.180.000) IV-81 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.630.000 0 0 0 10.630.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 (4.230.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 15.780.000 0 0 0 15.780.000 15.780.000 0 0 0 15.780.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5.640.000 0 0 0 5.640.000 1.690.000 0 0 0 1.690.000 (3.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 681.227.500 80.000.000 0 0 761.227.500 677.707.500 80.000.000 0 0 757.707.500 (3.520.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 660.981.000 80.000.000 0 0 740.981.000 659.661.000 80.000.000 0 0 739.661.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.065.000 80.000.000 0 0 82.065.000 2.065.000 80.000.000 0 0 82.065.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 639.360.000 0 0 0 639.360.000 638.040.000 0 0 0 638.040.000 (1.320.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 15.711.000 0 0 0 15.711.000 15.711.000 0 0 0 15.711.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 3.845.000 0 0 0 3.845.000 3.845.000 0 0 0 3.845.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 6.460.000 0 0 0 6.460.000 5.460.000 0 0 0 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 6.460.000 0 0 0 6.460.000 5.460.000 0 0 0 5.460.000 (1.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.786.500 0 0 0 13.786.500 12.586.500 0 0 0 12.586.500 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 13.786.500 0 0 0 13.786.500 12.586.500 0 0 0 12.586.500 (1.200.000) 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.618.868.974 64.950.000 0 0 11.683.818.974 11.756.464.474 64.950.000 0 0 11.821.414.474 137.595.500 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.618.868.974 64.950.000 0 0 11.683.818.974 11.756.464.474 64.950.000 0 0 11.821.414.474 137.595.500 IV-82 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.058.527.324 30.050.000 0 0 3.088.577.324 3.085.757.824 30.050.000 0 0 3.115.807.824 27.230.500 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.720.000 0 0 0 98.720.000 98.720.000 0 0 0 98.720.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.040.000 0 0 0 16.040.000 16.040.000 0 0 0 16.040.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 58.680.000 0 0 0 58.680.000 58.680.000 0 0 0 58.680.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.175.440.680 0 0 0 2.175.440.680 2.175.680.680 0 0 0 2.175.680.680 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.156.728.780 0 0 0 2.156.728.780 2.156.728.780 0 0 0 2.156.728.780 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.501.900 0 0 0 2.501.900 2.501.900 0 0 0 2.501.900 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.210.000 0 0 0 16.210.000 16.450.000 0 0 0 16.450.000 240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.057.500 30.050.000 0 0 245.107.500 200.043.000 30.050.000 0 0 230.093.000 (15.014.500) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.216.500 30.050.000 0 0 146.266.500 110.742.000 30.050.000 0 0 140.792.000 (5.474.500) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.881.000 0 0 0 17.881.000 17.881.000 0 0 0 17.881.000 0 IV-83 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (240.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.020.000 0 0 0 66.020.000 56.720.000 0 0 0 56.720.000 (9.300.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.690.144 0 0 0 69.690.144 69.690.144 0 0 0 69.690.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.490.144 0 0 0 68.490.144 68.490.144 0 0 0 68.490.144 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.619.000 0 0 0 489.619.000 531.624.000 0 0 0 531.624.000 42.005.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 203.300.000 0 0 0 203.300.000 164.200.000 0 0 0 164.200.000 (39.100.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.240.000 0 0 0 10.240.000 10.240.000 0 0 0 10.240.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.529.000 0 0 0 199.529.000 284.374.000 0 0 0 284.374.000 84.845.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.550.000 0 0 0 75.550.000 71.810.000 0 0 0 71.810.000 (3.740.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 710.465.000 0 0 0 710.465.000 710.465.000 0 0 0 710.465.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 710.465.000 0 0 0 710.465.000 710.465.000 0 0 0 710.465.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 339.475.000 0 0 0 339.475.000 339.475.000 0 0 0 339.475.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 314.980.000 0 0 0 314.980.000 314.980.000 0 0 0 314.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 35.320.000 0 0 0 35.320.000 35.320.000 0 0 0 35.320.000 0 IV-84 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 7.950.000 0 0 0 7.950.000 7.950.000 0 0 0 7.950.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 12.740.000 0 0 0 12.740.000 12.740.000 0 0 0 12.740.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 486.215.000 0 0 0 486.215.000 516.665.000 0 0 0 516.665.000 30.450.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 486.215.000 0 0 0 486.215.000 516.665.000 0 0 0 516.665.000 30.450.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 106.400.000 0 0 0 106.400.000 106.400.000 0 0 0 106.400.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 132.980.000 0 0 0 132.980.000 132.980.000 0 0 0 132.980.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 102.550.000 0 0 0 102.550.000 102.550.000 0 0 0 102.550.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 10.230.000 0 0 0 10.230.000 5.115.000 0 0 0 5.115.000 (5.115.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 129.135.000 0 0 0 129.135.000 164.700.000 0 0 0 164.700.000 35.565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 4.920.000 0 0 0 4.920.000 4.920.000 0 0 0 4.920.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6.953.730.000 17.900.000 0 0 6.971.630.000 7.033.645.000 17.900.000 0 0 7.051.545.000 79.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6.953.730.000 17.900.000 0 0 6.971.630.000 7.033.645.000 17.900.000 0 0 7.051.545.000 79.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 167.205.000 0 0 0 167.205.000 184.630.000 0 0 0 184.630.000 17.425.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 137.710.000 0 0 0 137.710.000 137.710.000 0 0 0 137.710.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 731.715.000 17.900.000 0 0 749.615.000 815.845.000 17.900.000 0 0 833.745.000 84.130.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5.917.100.000 0 0 0 5.917.100.000 5.895.460.000 0 0 0 5.895.460.000 (21.640.000) IV-85 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 313.325.000 17.000.000 0 0 330.325.000 313.325.000 17.000.000 0 0 330.325.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 79.470.000 0 0 0 79.470.000 79.470.000 0 0 0 79.470.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000 0 0 0 9.470.000 9.470.000 0 0 0 9.470.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 233.855.000 17.000.000 0 0 250.855.000 233.855.000 17.000.000 0 0 250.855.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 27.695.000 0 0 0 27.695.000 27.695.000 0 0 0 27.695.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 206.160.000 17.000.000 0 0 223.160.000 206.160.000 17.000.000 0 0 223.160.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 96.606.650 0 0 0 96.606.650 96.606.650 0 0 0 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 0 0 0 96.606.650 96.606.650 0 0 0 96.606.650 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 0 0 0 96.606.650 96.606.650 0 0 0 96.606.650 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 138.053.862.498 10.591.223.950 0 0 148.645.086.448 150.955.958.194 6.983.379.950 0 0 157.939.338.144 9.294.251.696 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 774.575.800 0 0 0 774.575.800 11.243.875.800 0 0 0 11.243.875.800 10.469.300.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 774.575.800 0 0 0 774.575.800 11.243.875.800 0 0 0 11.243.875.800 10.469.300.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 572.170.800 0 0 0 572.170.800 542.170.800 0 0 0 542.170.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 572.170.800 0 0 0 572.170.800 542.170.800 0 0 0 542.170.800 (30.000.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 251.020.000 0 0 0 251.020.000 251.020.000 0 0 0 251.020.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana 321.150.800 0 0 0 321.150.800 291.150.800 0 0 0 291.150.800 (30.000.000) IV-86 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 79.300.000 0 0 0 79.300.000 10.579.300.000 0 0 0 10.579.300.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 0 0 0 0 0 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 10.500.000.000 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 79.300.000 0 0 0 79.300.000 79.300.000 0 0 0 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 79.300.000 0 0 0 79.300.000 79.300.000 0 0 0 79.300.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 123.105.000 0 0 0 123.105.000 122.405.000 0 0 0 122.405.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 123.105.000 0 0 0 123.105.000 122.405.000 0 0 0 122.405.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.210.000 0 0 0 84.210.000 83.510.000 0 0 0 83.510.000 (700.000) 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 5.730.000 0 0 0 5.730.000 5.730.000 0 0 0 5.730.000 0 2 07 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 33.165.000 0 0 0 33.165.000 33.165.000 0 0 0 33.165.000 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.260.734.500 0 0 0 1.260.734.500 1.157.075.500 0 0 0 1.157.075.500 (103.659.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.260.734.500 0 0 0 1.260.734.500 1.157.075.500 0 0 0 1.157.075.500 (103.659.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 101.380.000 0 0 0 101.380.000 101.380.000 0 0 0 101.380.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 65.655.000 0 0 0 65.655.000 65.655.000 0 0 0 65.655.000 0 IV-87 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 37.800.000 0 0 0 37.800.000 37.800.000 0 0 0 37.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 8.055.000 0 0 0 8.055.000 8.055.000 0 0 0 8.055.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 11.125.000 0 0 0 11.125.000 11.125.000 0 0 0 11.125.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.825.000 0 0 0 5.825.000 5.825.000 0 0 0 5.825.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000 0 0 0 24.600.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000 0 0 0 24.600.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 157.667.500 0 0 0 157.667.500 157.667.500 0 0 0 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 0 0 0 157.667.500 157.667.500 0 0 0 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 0 0 0 157.667.500 157.667.500 0 0 0 157.667.500 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 326.800.000 0 0 0 326.800.000 223.141.000 0 0 0 223.141.000 (103.659.000) IV-88 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.400.000 0 0 0 64.400.000 55.411.000 0 0 0 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 64.400.000 0 0 0 64.400.000 55.411.000 0 0 0 55.411.000 (8.989.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 262.400.000 0 0 0 262.400.000 167.730.000 0 0 0 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.400.000 0 0 0 262.400.000 167.730.000 0 0 0 167.730.000 (94.670.000) 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 44.100.000 0 0 0 44.100.000 44.100.000 0 0 0 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.100.000 0 0 0 44.100.000 44.100.000 0 0 0 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 44.100.000 0 0 0 44.100.000 44.100.000 0 0 0 44.100.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.787.000 0 0 0 32.787.000 32.787.000 0 0 0 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 0 0 0 32.787.000 32.787.000 0 0 0 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 0 0 0 32.787.000 32.787.000 0 0 0 32.787.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 598.000.000 0 0 0 598.000.000 598.000.000 0 0 0 598.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 149.500.000 0 0 0 149.500.000 149.500.000 0 0 0 149.500.000 0 IV-89 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah Kabupaten/Kota 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 149.500.000 0 0 0 149.500.000 149.500.000 0 0 0 149.500.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 346.840.000 0 0 0 346.840.000 346.840.000 0 0 0 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 346.840.000 0 0 0 346.840.000 346.840.000 0 0 0 346.840.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 0 0 0 101.660.000 101.660.000 0 0 0 101.660.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 0 0 0 101.660.000 101.660.000 0 0 0 101.660.000 0 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 424.343.800 0 0 0 424.343.800 234.043.800 0 0 0 234.043.800 (190.300.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 424.343.800 0 0 0 424.343.800 234.043.800 0 0 0 234.043.800 (190.300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 392.789.800 0 0 0 392.789.800 202.489.800 0 0 0 202.489.800 (190.300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 36.050.000 0 0 0 36.050.000 35.750.000 0 0 0 35.750.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 15.060.000 0 0 0 15.060.000 14.760.000 0 0 0 14.760.000 (300.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 20.990.000 0 0 0 20.990.000 20.990.000 0 0 0 20.990.000 0 IV-90 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 61.620.000 0 0 0 61.620.000 1.620.000 0 0 0 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 61.620.000 0 0 0 61.620.000 1.620.000 0 0 0 1.620.000 (60.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 295.119.800 0 0 0 295.119.800 165.119.800 0 0 0 165.119.800 (130.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.699.800 0 0 0 2.699.800 2.699.800 0 0 0 2.699.800 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 292.420.000 0 0 0 292.420.000 162.420.000 0 0 0 162.420.000 (130.000.000) 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.889.000 0 0 0 4.889.000 4.889.000 0 0 0 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 4.889.000 0 0 0 4.889.000 4.889.000 0 0 0 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 4.889.000 0 0 0 4.889.000 4.889.000 0 0 0 4.889.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 26.665.000 0 0 0 26.665.000 26.665.000 0 0 0 26.665.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 26.665.000 0 0 0 26.665.000 26.665.000 0 0 0 26.665.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 10.975.000 0 0 0 10.975.000 10.975.000 0 0 0 10.975.000 0 2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.690.000 0 0 0 15.690.000 15.690.000 0 0 0 15.690.000 0 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.703.008.489 2.252.659.200 0 0 9.955.667.689 7.936.964.200 1.938.112.700 0 0 9.875.076.900 (80.590.789) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 7.282.508.489 2.056.659.200 0 0 9.339.167.689 7.507.146.200 1.744.412.700 0 0 9.251.558.900 (87.608.789) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.589.695.989 56.659.200 0 0 2.646.355.189 2.496.620.700 64.924.200 0 0 2.561.544.900 (84.810.289) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.500.000 0 0 0 45.500.000 45.500.000 0 0 0 45.500.000 0 IV-91 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.540.000 0 0 0 35.540.000 35.540.000 0 0 0 35.540.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 700.000 0 0 0 700.000 700.000 0 0 0 700.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.760.000 0 0 0 3.760.000 3.760.000 0 0 0 3.760.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.943.478.589 0 0 0 1.943.478.589 1.875.490.700 0 0 0 1.875.490.700 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.566.089 0 0 0 1.909.566.089 1.841.578.200 0 0 0 1.841.578.200 (67.987.889) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.725.000 0 0 0 1.725.000 (275.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.912.500 0 0 0 31.912.500 32.187.500 0 0 0 32.187.500 275.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.480.000 0 0 0 14.480.000 14.480.000 0 0 0 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.480.000 0 0 0 14.480.000 14.480.000 0 0 0 14.480.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 247.202.500 51.659.200 0 0 298.861.700 235.992.500 51.659.200 0 0 287.651.700 (11.210.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.451.000 51.659.200 0 0 95.110.200 42.761.000 51.659.200 0 0 94.420.200 (690.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.926.000 0 0 0 7.926.000 7.926.000 0 0 0 7.926.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.171.500 0 0 0 18.171.500 17.508.500 0 0 0 17.508.500 (663.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.600.000 0 0 0 5.600.000 2.275.000 0 0 0 2.275.000 (3.325.000) IV-92 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.474.000 0 0 0 159.474.000 152.942.000 0 0 0 152.942.000 (6.532.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 13.265.000 0 0 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 13.265.000 0 0 13.265.000 8.265.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.566.500 0 0 0 81.566.500 81.106.500 0 0 0 81.106.500 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.540.000 0 0 0 27.540.000 27.080.000 0 0 0 27.080.000 (460.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.026.500 0 0 0 54.026.500 54.026.500 0 0 0 54.026.500 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.468.400 0 0 0 257.468.400 244.051.000 0 0 0 244.051.000 (13.417.400) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 149.098.000 0 0 0 149.098.000 130.690.600 0 0 0 130.690.600 (18.407.400) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.850.000 0 0 0 30.850.000 30.850.000 0 0 0 30.850.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.420.400 0 0 0 72.420.400 72.420.400 0 0 0 72.420.400 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.100.000 0 0 0 5.100.000 10.090.000 0 0 0 10.090.000 4.990.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 6.850.000 0 0 0 6.850.000 6.690.000 0 0 0 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.850.000 0 0 0 6.850.000 6.690.000 0 0 0 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.850.000 0 0 0 6.850.000 6.690.000 0 0 0 6.690.000 (160.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 99.040.000 2.000.000.000 0 0 2.099.040.000 148.083.000 1.679.488.500 0 0 1.827.571.500 (271.468.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99.040.000 2.000.000.000 0 0 2.099.040.000 148.083.000 1.679.488.500 0 0 1.827.571.500 (271.468.500) IV-93 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99.040.000 2.000.000.000 0 0 2.099.040.000 148.083.000 1.679.488.500 0 0 1.827.571.500 (271.468.500) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 95.917.500 0 0 0 95.917.500 95.617.500 0 0 0 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 95.917.500 0 0 0 95.917.500 95.617.500 0 0 0 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 95.917.500 0 0 0 95.917.500 95.617.500 0 0 0 95.617.500 (300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4.491.005.000 0 0 0 4.491.005.000 4.760.135.000 0 0 0 4.760.135.000 269.130.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.113.099.000 0 0 0 4.113.099.000 4.522.529.000 0 0 0 4.522.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 3.763.099.000 0 0 0 3.763.099.000 4.172.529.000 0 0 0 4.172.529.000 409.430.000 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 377.906.000 0 0 0 377.906.000 237.606.000 0 0 0 237.606.000 (140.300.000) 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 116.000.000 0 0 0 116.000.000 116.000.000 0 0 0 116.000.000 0 2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 261.906.000 0 0 0 261.906.000 121.606.000 0 0 0 121.606.000 (140.300.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 420.500.000 196.000.000 0 0 616.500.000 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 420.500.000 196.000.000 0 0 616.500.000 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 420.500.000 196.000.000 0 0 616.500.000 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 7.018.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 420.500.000 196.000.000 0 0 616.500.000 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 7.018.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.446.337.984 2.434.510.500 0 0 13.880.848.484 10.731.569.399 1.913.875.500 0 0 12.645.444.899 (1.235.403.585) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 11.446.337.984 2.434.510.500 0 0 13.880.848.484 10.731.569.399 1.913.875.500 0 0 12.645.444.899 (1.235.403.585) IV-94 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.332.942.024 161.510.500 0 0 3.494.452.524 3.333.521.024 160.375.500 0 0 3.493.896.524 (556.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.260.000 0 0 0 51.260.000 46.852.500 0 0 0 46.852.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.200.000 0 0 0 11.200.000 11.200.000 0 0 0 11.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.560.000 0 0 0 30.560.000 26.152.500 0 0 0 26.152.500 (4.407.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.718.633.124 0 0 0 2.718.633.124 2.717.779.724 0 0 0 2.717.779.724 (853.400) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.685.543.124 0 0 0 2.685.543.124 2.685.549.724 0 0 0 2.685.549.724 6.600 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.590.000 0 0 0 31.590.000 30.730.000 0 0 0 30.730.000 (860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.450.000 0 0 0 44.450.000 44.450.000 0 0 0 44.450.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.800.000 0 0 0 11.800.000 11.800.000 0 0 0 11.800.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.650.000 0 0 0 32.650.000 32.650.000 0 0 0 32.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.727.000 51.900.000 0 0 215.627.000 173.723.000 51.900.000 0 0 225.623.000 9.996.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.345.000 0 0 0 2.345.000 2.345.000 0 0 0 2.345.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.634.000 51.900.000 0 0 82.534.000 28.416.000 51.900.000 0 0 80.316.000 (2.218.000) IV-95 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.748.000 0 0 0 111.748.000 123.962.000 0 0 0 123.962.000 12.214.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 109.610.500 0 0 109.610.500 0 108.475.500 0 0 108.475.500 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 88.465.000 0 0 88.465.000 0 87.330.000 0 0 87.330.000 (1.135.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 21.145.500 0 0 21.145.500 0 21.145.500 0 0 21.145.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.494.900 0 0 0 197.494.900 196.014.900 0 0 0 196.014.900 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.560.000 0 0 0 47.560.000 46.080.000 0 0 0 46.080.000 (1.480.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.878.500 0 0 0 59.878.500 59.878.500 0 0 0 59.878.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.056.400 0 0 0 90.056.400 90.056.400 0 0 0 90.056.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.377.000 0 0 0 157.377.000 154.700.900 0 0 0 154.700.900 (2.676.100) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.000.000 0 0 0 122.000.000 101.087.900 0 0 0 101.087.900 (20.912.100) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.300.000 0 0 0 16.300.000 16.300.000 0 0 0 16.300.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.677.000 0 0 0 13.677.000 31.913.000 0 0 0 31.913.000 18.236.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 181.120.000 350.000.000 0 0 531.120.000 59.597.500 350.000.000 0 0 409.597.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 181.120.000 350.000.000 0 0 531.120.000 59.597.500 350.000.000 0 0 409.597.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 1.700.000 350.000.000 0 0 351.700.000 1.700.000 350.000.000 0 0 351.700.000 0 IV-96 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 179.420.000 0 0 0 179.420.000 57.897.500 0 0 0 57.897.500 (121.522.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.150.679.800 0 0 0 1.150.679.800 754.184.800 0 0 0 754.184.800 (396.495.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.133.049.800 0 0 0 1.133.049.800 739.454.800 0 0 0 739.454.800 (393.595.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 897.169.000 0 0 0 897.169.000 517.544.000 0 0 0 517.544.000 (379.625.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 235.880.800 0 0 0 235.880.800 221.910.800 0 0 0 221.910.800 (13.970.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 17.630.000 0 0 0 17.630.000 14.730.000 0 0 0 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 17.630.000 0 0 0 17.630.000 14.730.000 0 0 0 14.730.000 (2.900.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.339.602.460 1.903.000.000 0 0 3.242.602.460 1.326.672.375 1.301.000.000 0 0 2.627.672.375 (614.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.339.602.460 1.903.000.000 0 0 3.242.602.460 1.326.672.375 1.301.000.000 0 0 2.627.672.375 (614.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 156.150.000 0 0 0 156.150.000 156.150.000 0 0 0 156.150.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 11.067.500 286.000.000 0 0 297.067.500 11.067.500 131.000.000 0 0 142.067.500 (155.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.142.029.960 1.617.000.000 0 0 2.759.029.960 1.129.099.875 1.170.000.000 0 0 2.299.099.875 (459.930.085) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 30.355.000 0 0 0 30.355.000 30.355.000 0 0 0 30.355.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 73.030.000 0 0 0 73.030.000 72.600.000 0 0 0 72.600.000 (430.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 73.030.000 0 0 0 73.030.000 72.600.000 0 0 0 72.600.000 (430.000) IV-97 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 53.430.000 0 0 0 53.430.000 53.300.000 0 0 0 53.300.000 (130.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 19.600.000 0 0 0 19.600.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 (300.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 191.235.000 0 0 0 191.235.000 156.275.000 0 0 0 156.275.000 (34.960.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 191.235.000 0 0 0 191.235.000 156.275.000 0 0 0 156.275.000 (34.960.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 40.650.000 0 0 0 40.650.000 40.650.000 0 0 0 40.650.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 92.300.000 0 0 0 92.300.000 74.700.000 0 0 0 74.700.000 (17.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 58.285.000 0 0 0 58.285.000 40.925.000 0 0 0 40.925.000 (17.360.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 122.850.000 0 0 0 122.850.000 69.600.000 0 0 0 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 122.850.000 0 0 0 122.850.000 69.600.000 0 0 0 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 122.850.000 0 0 0 122.850.000 69.600.000 0 0 0 69.600.000 (53.250.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.810.000 0 0 0 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.810.000 0 0 0 4.810.000 (90.000) IV-98 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.810.000 0 0 0 4.810.000 (90.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.049.978.700 20.000.000 0 0 5.069.978.700 4.954.308.700 102.500.000 0 0 5.056.808.700 (13.170.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.043.978.700 20.000.000 0 0 5.063.978.700 4.949.958.700 102.500.000 0 0 5.052.458.700 (11.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.849.478.700 20.000.000 0 0 4.869.478.700 4.755.458.700 102.500.000 0 0 4.857.958.700 (11.520.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 194.500.000 0 0 0 194.500.000 194.500.000 0 0 0 194.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 6.000.000 0 0 0 6.000.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 (1.650.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Kebersihan dan Pertamanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.908.743.031 0 0 0 5.908.743.031 5.843.863.031 0 0 0 5.843.863.031 (64.880.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.908.743.031 0 0 0 5.908.743.031 5.843.863.031 0 0 0 5.843.863.031 (64.880.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.968.045.031 0 0 0 4.968.045.031 4.921.205.031 0 0 0 4.921.205.031 (46.840.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.568.000 0 0 0 15.568.000 15.568.000 0 0 0 15.568.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 425.000 0 0 0 425.000 425.000 0 0 0 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 425.000 0 0 0 425.000 425.000 0 0 0 425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 700.000 0 0 0 700.000 700.000 0 0 0 700.000 0 IV-99 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 625.000 0 0 0 625.000 625.000 0 0 0 625.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.143.000 0 0 0 9.143.000 9.143.000 0 0 0 9.143.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.164.061.981 0 0 0 3.164.061.981 3.164.061.981 0 0 0 3.164.061.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.697.981 0 0 0 3.158.697.981 3.158.697.981 0 0 0 3.158.697.981 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.444.000 0 0 0 1.444.000 1.444.000 0 0 0 1.444.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.920.000 0 0 0 3.920.000 3.920.000 0 0 0 3.920.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.765.000 0 0 0 52.765.000 52.765.000 0 0 0 52.765.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.665.000 0 0 0 17.665.000 17.665.000 0 0 0 17.665.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.100.000 0 0 0 35.100.000 35.100.000 0 0 0 35.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.176.739.700 0 0 0 1.176.739.700 1.165.399.700 0 0 0 1.165.399.700 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.230.000 0 0 0 3.230.000 3.230.000 0 0 0 3.230.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.070.903.500 0 0 0 1.070.903.500 1.059.563.500 0 0 0 1.059.563.500 (11.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.412.200 0 0 0 2.412.200 2.412.200 0 0 0 2.412.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.705.000 0 0 0 20.705.000 20.705.000 0 0 0 20.705.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.125.000 0 0 0 13.125.000 13.125.000 0 0 0 13.125.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.824.000 0 0 0 62.824.000 62.824.000 0 0 0 62.824.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.999.350 0 0 0 263.999.350 263.999.350 0 0 0 263.999.350 0 IV-100 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.200.000 0 0 0 40.200.000 40.200.000 0 0 0 40.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.801.750 0 0 0 151.801.750 151.801.750 0 0 0 151.801.750 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.997.600 0 0 0 71.997.600 71.997.600 0 0 0 71.997.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.911.000 0 0 0 294.911.000 259.411.000 0 0 0 259.411.000 (35.500.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 176.800.000 0 0 0 176.800.000 141.300.000 0 0 0 141.300.000 (35.500.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.100.000 0 0 0 30.100.000 30.100.000 0 0 0 30.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 76.011.000 0 0 0 76.011.000 76.011.000 0 0 0 76.011.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 525.330.000 0 0 0 525.330.000 529.780.000 0 0 0 529.780.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 525.330.000 0 0 0 525.330.000 529.780.000 0 0 0 529.780.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 480.730.000 0 0 0 480.730.000 480.730.000 0 0 0 480.730.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 44.600.000 0 0 0 44.600.000 49.050.000 0 0 0 49.050.000 4.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 120.045.000 0 0 0 120.045.000 97.555.000 0 0 0 97.555.000 (22.490.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 120.045.000 0 0 0 120.045.000 97.555.000 0 0 0 97.555.000 (22.490.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 29.010.000 0 0 0 29.010.000 30.060.000 0 0 0 30.060.000 1.050.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 91.035.000 0 0 0 91.035.000 67.495.000 0 0 0 67.495.000 (23.540.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 245.150.000 0 0 0 245.150.000 245.150.000 0 0 0 245.150.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 152.770.000 0 0 0 152.770.000 152.770.000 0 0 0 152.770.000 0 IV-101 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 111.090.000 0 0 0 111.090.000 111.090.000 0 0 0 111.090.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 40.100.000 0 0 0 40.100.000 40.100.000 0 0 0 40.100.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1.580.000 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 1.580.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 92.380.000 0 0 0 92.380.000 92.380.000 0 0 0 92.380.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 45.535.000 0 0 0 45.535.000 45.535.000 0 0 0 45.535.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 9.970.000 0 0 0 9.970.000 9.970.000 0 0 0 9.970.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 36.875.000 0 0 0 36.875.000 36.875.000 0 0 0 36.875.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 50.173.000 0 0 0 50.173.000 50.173.000 0 0 0 50.173.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 50.173.000 0 0 0 50.173.000 50.173.000 0 0 0 50.173.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 32.014.500 0 0 0 32.014.500 32.014.500 0 0 0 32.014.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 18.158.500 0 0 0 18.158.500 18.158.500 0 0 0 18.158.500 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.803.626.204 87.500.000 0 0 6.891.126.204 7.082.083.704 6.000.000 0 0 7.088.083.704 196.957.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.803.626.204 87.500.000 0 0 6.891.126.204 7.082.083.704 6.000.000 0 0 7.088.083.704 196.957.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.033.878.404 87.500.000 0 0 3.121.378.404 3.004.428.204 6.000.000 0 0 3.010.428.204 (110.950.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.197.900 0 0 0 57.197.900 53.697.900 0 0 0 53.697.900 (3.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.124.900 0 0 0 34.124.900 33.774.900 0 0 0 33.774.900 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan 2.725.000 0 0 0 2.725.000 2.375.000 0 0 0 2.375.000 (350.000) IV-102 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Dokumen RKA-SKPD 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.290.000 0 0 0 2.290.000 1.940.000 0 0 0 1.940.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.290.000 0 0 0 2.290.000 2.290.000 0 0 0 2.290.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.365.000 0 0 0 2.365.000 2.015.000 0 0 0 2.015.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.475.000 0 0 0 9.475.000 7.725.000 0 0 0 7.725.000 (1.750.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.928.000 0 0 0 3.928.000 3.578.000 0 0 0 3.578.000 (350.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.256.552.704 0 0 0 2.256.552.704 2.254.977.704 0 0 0 2.254.977.704 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.216.187.704 0 0 0 2.216.187.704 2.216.187.704 0 0 0 2.216.187.704 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.130.000 0 0 0 5.130.000 5.130.000 0 0 0 5.130.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.235.000 0 0 0 35.235.000 33.660.000 0 0 0 33.660.000 (1.575.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.750.000 0 0 0 14.750.000 14.750.000 0 0 0 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.750.000 0 0 0 14.750.000 14.750.000 0 0 0 14.750.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.434.100 54.000.000 0 0 242.434.100 184.485.100 6.000.000 0 0 190.485.100 (51.949.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.334.200 0 0 0 9.334.200 9.334.200 0 0 0 9.334.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.120.000 54.000.000 0 0 118.120.000 61.731.000 6.000.000 0 0 67.731.000 (50.389.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.165.000 0 0 0 13.165.000 13.165.000 0 0 0 13.165.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.330.900 0 0 0 20.330.900 20.330.900 0 0 0 20.330.900 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 2.640.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 (1.560.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.344.000 0 0 0 75.344.000 75.344.000 0 0 0 75.344.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 33.500.000 0 0 33.500.000 0 0 0 0 0 (33.500.000) IV-103 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 19.000.000 0 0 19.000.000 0 0 0 0 0 (19.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 14.500.000 0 0 14.500.000 0 0 0 0 0 (14.500.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.342.000 0 0 0 154.342.000 164.742.500 0 0 0 164.742.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 0 0 0 23.540.000 23.540.000 0 0 0 23.540.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.562.000 0 0 0 90.562.000 100.962.500 0 0 0 100.962.500 10.400.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.240.000 0 0 0 40.240.000 40.240.000 0 0 0 40.240.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 362.601.700 0 0 0 362.601.700 331.775.000 0 0 0 331.775.000 (30.826.700) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 277.450.000 0 0 0 277.450.000 218.750.000 0 0 0 218.750.000 (58.700.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 (4.000.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.950.000 0 0 0 12.950.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.701.700 0 0 0 63.701.700 95.775.000 0 0 0 95.775.000 32.073.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.140.000 0 0 0 2.140.000 3.190.000 0 0 0 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.140.000 0 0 0 2.140.000 3.190.000 0 0 0 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2.140.000 0 0 0 2.140.000 3.190.000 0 0 0 3.190.000 1.050.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.288.698.400 0 0 0 3.288.698.400 3.596.956.100 0 0 0 3.596.956.100 308.257.700 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.288.698.400 0 0 0 3.288.698.400 3.596.956.100 0 0 0 3.596.956.100 308.257.700 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.754.146.900 0 0 0 2.754.146.900 3.042.576.100 0 0 0 3.042.576.100 288.429.200 IV-104 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 19.270.500 0 0 0 19.270.500 17.287.200 0 0 0 17.287.200 (1.983.300) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.150.000 0 0 0 20.150.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 (850.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 85.005.000 0 0 0 85.005.000 74.860.000 0 0 0 74.860.000 (10.145.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 6.801.000 0 0 0 6.801.000 6.801.000 0 0 0 6.801.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 82.105.000 0 0 0 82.105.000 27.729.800 0 0 0 27.729.800 (54.375.200) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.850.000 0 0 0 2.850.000 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.525.000 0 0 0 8.525.000 525.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 70.870.000 0 0 0 70.870.000 67.130.000 0 0 0 67.130.000 (3.740.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 43.220.000 0 0 0 43.220.000 30.980.000 0 0 0 30.980.000 (12.240.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 8.280.000 0 0 0 8.280.000 8.280.000 0 0 0 8.280.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 175.900.000 0 0 0 175.900.000 278.537.000 0 0 0 278.537.000 102.637.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 478.909.400 0 0 0 478.909.400 477.509.400 0 0 0 477.509.400 (1.400.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 478.909.400 0 0 0 478.909.400 477.509.400 0 0 0 477.509.400 (1.400.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 260.349.400 0 0 0 260.349.400 259.264.400 0 0 0 259.264.400 (1.085.000) IV-105 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2.865.000 0 0 0 2.865.000 2.865.000 0 0 0 2.865.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12.790.000 0 0 0 12.790.000 0 0 0 0 0 (12.790.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 202.905.000 0 0 0 202.905.000 215.380.000 0 0 0 215.380.000 12.475.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.890.863.500 60.000.000 0 0 6.950.863.500 6.889.363.500 40.000.000 0 0 6.929.363.500 (21.500.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.890.863.500 60.000.000 0 0 6.950.863.500 6.889.363.500 40.000.000 0 0 6.929.363.500 (21.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 66.117.500 60.000.000 0 0 126.117.500 66.117.500 40.000.000 0 0 106.117.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 12.750.000 0 0 0 12.750.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 12.750.000 0 0 0 12.750.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 53.367.500 60.000.000 0 0 113.367.500 53.367.500 40.000.000 0 0 93.367.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 53.367.500 60.000.000 0 0 113.367.500 53.367.500 40.000.000 0 0 93.367.500 (20.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.827.946.000 0 0 0 3.827.946.000 3.826.446.000 0 0 0 3.826.446.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 650.100.000 0 0 0 650.100.000 650.100.000 0 0 0 650.100.000 0 IV-106 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 650.100.000 0 0 0 650.100.000 650.100.000 0 0 0 650.100.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 542.400.000 0 0 0 542.400.000 542.400.000 0 0 0 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 542.400.000 0 0 0 542.400.000 542.400.000 0 0 0 542.400.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.052.946.000 0 0 0 2.052.946.000 2.051.446.000 0 0 0 2.051.446.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 80.259.000 0 0 0 80.259.000 80.259.000 0 0 0 80.259.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.719.880.000 0 0 0 1.719.880.000 1.719.880.000 0 0 0 1.719.880.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 213.567.000 0 0 0 213.567.000 213.567.000 0 0 0 213.567.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 39.240.000 0 0 0 39.240.000 37.740.000 0 0 0 37.740.000 (1.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 582.500.000 0 0 0 582.500.000 582.500.000 0 0 0 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 582.500.000 0 0 0 582.500.000 582.500.000 0 0 0 582.500.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 0 IV-107 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.894.925.697 788.920.000 0 0 19.683.845.697 18.853.302.771 574.920.000 0 0 19.428.222.771 (255.622.926) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 18.894.925.697 788.920.000 0 0 19.683.845.697 18.853.302.771 574.920.000 0 0 19.428.222.771 (255.622.926) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.544.988.372 302.700.000 0 0 4.847.688.372 4.492.886.092 138.700.000 0 0 4.631.586.092 (216.102.280) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.419.500 0 0 0 66.419.500 65.019.500 0 0 0 65.019.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.912.500 0 0 0 59.912.500 58.512.500 0 0 0 58.512.500 (1.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 910.000 0 0 0 910.000 910.000 0 0 0 910.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 585.000 0 0 0 585.000 585.000 0 0 0 585.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 510.000 0 0 0 510.000 510.000 0 0 0 510.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 560.000 0 0 0 560.000 560.000 0 0 0 560.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.742.000 0 0 0 1.742.000 1.742.000 0 0 0 1.742.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.250.168 0 0 0 2.781.250.168 2.783.518.888 0 0 0 2.783.518.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.700.168 0 0 0 2.768.700.168 2.770.968.888 0 0 0 2.770.968.888 2.268.720 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.350.000 0 0 0 11.350.000 11.350.000 0 0 0 11.350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 792.000 0 0 0 792.000 792.000 0 0 0 792.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 149.000 0 0 0 149.000 149.000 0 0 0 149.000 0 IV-108 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 493.000 0 0 0 493.000 493.000 0 0 0 493.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.353.000 0 0 0 1.353.000 1.353.000 0 0 0 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.353.000 0 0 0 1.353.000 1.353.000 0 0 0 1.353.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.149.800 0 0 0 85.149.800 85.049.800 0 0 0 85.049.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 46.500.000 0 0 0 46.500.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.129.800 0 0 0 11.129.800 11.029.800 0 0 0 11.029.800 (100.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 450.000 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 450.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 23.920.000 0 0 0 23.920.000 23.920.000 0 0 0 23.920.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.579.499 273.875.000 0 0 569.454.499 271.508.999 107.875.000 0 0 379.383.999 (190.070.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.809.500 200.000.000 0 0 216.809.500 16.809.500 0 0 0 16.809.500 (200.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 73.875.000 0 0 73.875.000 0 107.875.000 0 0 107.875.000 34.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.655.999 0 0 0 82.655.999 81.767.499 0 0 0 81.767.499 (888.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.020.000 0 0 0 18.020.000 18.020.000 0 0 0 18.020.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000 0 0 0 9.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.904.000 0 0 0 166.904.000 143.722.000 0 0 0 143.722.000 (23.182.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 310.000 0 0 0 310.000 310.000 0 0 0 310.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 28.825.000 0 0 28.825.000 0 30.825.000 0 0 30.825.000 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.775.000 0 0 8.775.000 0 10.775.000 0 0 10.775.000 2.000.000 IV-109 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.050.000 0 0 20.050.000 0 20.050.000 0 0 20.050.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.371.905 0 0 0 244.371.905 244.371.905 0 0 0 244.371.905 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 480.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.919.705 0 0 0 200.919.705 200.919.705 0 0 0 200.919.705 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.972.200 0 0 0 42.972.200 42.972.200 0 0 0 42.972.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.070.072.500 0 0 0 1.070.072.500 1.041.272.000 0 0 0 1.041.272.000 (28.800.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 880.812.500 0 0 0 880.812.500 760.175.000 0 0 0 760.175.000 (120.637.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.050.000 0 0 0 53.050.000 54.050.000 0 0 0 54.050.000 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.330.000 0 0 0 111.330.000 202.167.000 0 0 0 202.167.000 90.837.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.080.000 0 0 0 11.080.000 11.080.000 0 0 0 11.080.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14.349.937.325 486.220.000 0 0 14.836.157.325 14.360.416.679 436.220.000 0 0 14.796.636.679 (39.520.646) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.126.842.825 254.500.000 0 0 12.381.342.825 12.229.688.899 254.500.000 0 0 12.484.188.899 102.846.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.740.390.325 254.500.000 0 0 11.994.890.325 11.834.806.399 254.500.000 0 0 12.089.306.399 94.416.074 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 386.452.500 0 0 0 386.452.500 394.882.500 0 0 0 394.882.500 8.430.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 56.396.000 157.720.000 0 0 214.116.000 52.249.280 157.720.000 0 0 209.969.280 (4.146.720) IV-110 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 36.196.000 157.720.000 0 0 193.916.000 33.100.000 157.720.000 0 0 190.820.000 (3.096.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 20.200.000 0 0 0 20.200.000 19.149.280 0 0 0 19.149.280 (1.050.720) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 854.172.500 50.000.000 0 0 904.172.500 869.452.500 0 0 0 869.452.500 (34.720.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 854.172.500 50.000.000 0 0 904.172.500 869.452.500 0 0 0 869.452.500 (34.720.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 386.583.000 24.000.000 0 0 410.583.000 322.113.000 24.000.000 0 0 346.113.000 (64.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 498.000 24.000.000 0 0 24.498.000 498.000 24.000.000 0 0 24.498.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 201.425.000 0 0 0 201.425.000 196.955.000 0 0 0 196.955.000 (4.470.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 143.400.000 0 0 0 143.400.000 83.400.000 0 0 0 83.400.000 (60.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 41.260.000 0 0 0 41.260.000 41.260.000 0 0 0 41.260.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 736.883.000 0 0 0 736.883.000 724.793.000 0 0 0 724.793.000 (12.090.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 31.090.000 0 0 0 31.090.000 30.800.000 0 0 0 30.800.000 (290.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 697.870.000 0 0 0 697.870.000 686.070.000 0 0 0 686.070.000 (11.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 7.923.000 0 0 0 7.923.000 7.923.000 0 0 0 7.923.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.640.000 0 0 0 139.640.000 113.140.000 0 0 0 113.140.000 (26.500.000) IV-111 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.640.000 0 0 0 139.640.000 113.140.000 0 0 0 113.140.000 (26.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.420.000 0 0 0 49.420.000 48.980.000 0 0 0 48.980.000 (440.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 32.580.000 0 0 0 32.580.000 32.360.000 0 0 0 32.360.000 (220.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 16.840.000 0 0 0 16.840.000 16.620.000 0 0 0 16.620.000 (220.000) 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.397.904.421 981.000.000 0 0 14.378.904.421 12.968.990.589 896.800.000 0 0 13.865.790.589 (513.113.832) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 13.397.904.421 981.000.000 0 0 14.378.904.421 12.968.990.589 896.800.000 0 0 13.865.790.589 (513.113.832) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.611.836.421 6.000.000 0 0 3.617.836.421 3.307.171.089 34.800.000 0 0 3.341.971.089 (275.865.332) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.340.000 0 0 0 12.340.000 7.740.000 0 0 0 7.740.000 (4.600.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.850.000 0 0 0 5.850.000 3.050.000 0 0 0 3.050.000 (2.800.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 498.000 0 0 0 498.000 498.000 0 0 0 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 248.000 0 0 0 248.000 248.000 0 0 0 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 498.000 0 0 0 498.000 498.000 0 0 0 498.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 248.000 0 0 0 248.000 248.000 0 0 0 248.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (1.800.000) IV-112 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.998.000 0 0 0 1.998.000 1.998.000 0 0 0 1.998.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.885.565.186 0 0 0 1.885.565.186 1.886.996.384 0 0 0 1.886.996.384 1.431.198 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.876.540.186 0 0 0 1.876.540.186 1.878.540.184 0 0 0 1.878.540.184 1.999.998 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.625.000 0 0 0 1.625.000 1.056.200 0 0 0 1.056.200 (568.800) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.400.000 0 0 0 7.400.000 7.400.000 0 0 0 7.400.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.570.500 6.000.000 0 0 506.570.500 504.038.515 34.800.000 0 0 538.838.515 32.268.015 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.500.000 0 0 0 61.500.000 61.500.000 0 0 0 61.500.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.335.500 6.000.000 0 0 45.335.500 39.335.500 34.800.000 0 0 74.135.500 28.800.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.150.000 0 0 0 18.150.000 16.692.015 0 0 0 16.692.015 (1.457.985) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.320.000 0 0 0 7.320.000 7.320.000 0 0 0 7.320.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.750.000 0 0 0 8.750.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 365.515.000 0 0 0 365.515.000 370.441.000 0 0 0 370.441.000 4.926.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 787.177.235 0 0 0 787.177.235 568.106.565 0 0 0 568.106.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 643.975.235 0 0 0 643.975.235 424.904.565 0 0 0 424.904.565 (219.070.670) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.202.000 0 0 0 143.202.000 143.202.000 0 0 0 143.202.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413.583.500 0 0 0 413.583.500 327.689.625 0 0 0 327.689.625 (85.893.875) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 184.000.000 0 0 0 184.000.000 178.900.625 0 0 0 178.900.625 (5.099.375) IV-113 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.640.000 0 0 0 49.640.000 49.640.000 0 0 0 49.640.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.943.500 0 0 0 179.943.500 99.149.000 0 0 0 99.149.000 (80.794.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 897.850.000 0 0 0 897.850.000 867.045.000 172.000.000 0 0 1.039.045.000 141.195.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 897.850.000 0 0 0 897.850.000 867.045.000 172.000.000 0 0 1.039.045.000 141.195.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 185.400.000 0 0 0 185.400.000 185.175.000 0 0 0 185.175.000 (225.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 336.540.000 0 0 0 336.540.000 306.540.000 172.000.000 0 0 478.540.000 142.000.000 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 153.070.000 0 0 0 153.070.000 153.070.000 0 0 0 153.070.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 222.840.000 0 0 0 222.840.000 222.260.000 0 0 0 222.260.000 (580.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 8.888.218.000 975.000.000 0 0 9.863.218.000 8.794.774.500 690.000.000 0 0 9.484.774.500 (378.443.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.236.110.000 775.000.000 0 0 9.011.110.000 8.189.674.500 690.000.000 0 0 8.879.674.500 (131.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 8.235.960.000 775.000.000 0 0 9.010.960.000 8.189.524.500 690.000.000 0 0 8.879.524.500 (131.435.500) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 652.108.000 200.000.000 0 0 852.108.000 605.100.000 0 0 0 605.100.000 (247.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 493.008.000 200.000.000 0 0 693.008.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 (243.008.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 62.000.000 0 0 0 62.000.000 58.000.000 0 0 0 58.000.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 47.100.000 0 0 0 47.100.000 47.100.000 0 0 0 47.100.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 IV-114 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.585.713.677 66.900.000 0 0 6.652.613.677 6.383.937.168 94.600.000 0 0 6.478.537.168 (174.076.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 6.585.713.677 66.900.000 0 0 6.652.613.677 6.383.937.168 94.600.000 0 0 6.478.537.168 (174.076.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.483.034.477 66.900.000 0 0 4.549.934.477 4.300.252.968 94.600.000 0 0 4.394.852.968 (155.081.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.656.600 0 0 0 63.656.600 62.326.600 0 0 0 62.326.600 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.635.000 0 0 0 40.635.000 39.305.000 0 0 0 39.305.000 (1.330.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.650.000 0 0 0 3.650.000 3.650.000 0 0 0 3.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.560.000 0 0 0 2.560.000 2.560.000 0 0 0 2.560.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.856.600 0 0 0 2.856.600 2.856.600 0 0 0 2.856.600 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.420.000 0 0 0 2.420.000 2.420.000 0 0 0 2.420.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.535.000 0 0 0 7.535.000 7.535.000 0 0 0 7.535.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.629.407 0 0 0 3.503.629.407 3.391.242.898 0 0 0 3.391.242.898 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.406.271.907 0 0 0 3.406.271.907 3.293.885.398 0 0 0 3.293.885.398 (112.386.509) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 94.157.500 0 0 0 94.157.500 94.157.500 0 0 0 94.157.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.174.700 0 0 0 1.174.700 1.174.700 0 0 0 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.174.700 0 0 0 1.174.700 1.174.700 0 0 0 1.174.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.918.500 0 0 0 54.918.500 15.056.000 0 0 0 15.056.000 (39.862.500) IV-115 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36.838.500 0 0 0 36.838.500 15.056.000 0 0 0 15.056.000 (21.782.500) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.080.000 0 0 0 18.080.000 0 0 0 0 0 (18.080.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.191.000 45.300.000 0 0 355.491.000 350.663.500 73.000.000 0 0 423.663.500 68.172.500 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.440.000 45.300.000 0 0 83.740.000 34.744.500 73.000.000 0 0 107.744.500 24.004.500 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.954.000 0 0 0 7.954.000 7.954.000 0 0 0 7.954.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.000.000 0 0 0 18.000.000 16.450.000 0 0 0 16.450.000 (1.550.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (500.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 236.397.000 0 0 0 236.397.000 282.615.000 0 0 0 282.615.000 46.218.000 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 0 0 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 0 0 21.600.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.666.770 0 0 0 179.666.770 179.666.770 0 0 0 179.666.770 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 0 0 0 26.540.000 26.540.000 0 0 0 26.540.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.486.770 0 0 0 113.486.770 113.486.770 0 0 0 113.486.770 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.640.000 0 0 0 39.640.000 39.640.000 0 0 0 39.640.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.797.500 0 0 0 369.797.500 300.122.500 0 0 0 300.122.500 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 246.955.000 0 0 0 246.955.000 177.280.000 0 0 0 177.280.000 (69.675.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 IV-116 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.590.000 0 0 0 14.590.000 14.590.000 0 0 0 14.590.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.252.500 0 0 0 100.252.500 100.252.500 0 0 0 100.252.500 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 7.515.000 0 0 0 7.515.000 7.515.000 0 0 0 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 0 0 0 7.515.000 7.515.000 0 0 0 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 0 0 0 7.515.000 7.515.000 0 0 0 7.515.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 85.650.000 0 0 0 85.650.000 85.650.000 0 0 0 85.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 85.650.000 0 0 0 85.650.000 85.650.000 0 0 0 85.650.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 60.200.000 0 0 0 60.200.000 60.200.000 0 0 0 60.200.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.450.000 0 0 0 25.450.000 25.450.000 0 0 0 25.450.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.740.000 0 0 0 10.740.000 10.740.000 0 0 0 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.740.000 0 0 0 10.740.000 10.740.000 0 0 0 10.740.000 0 IV-117 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.740.000 0 0 0 10.740.000 10.740.000 0 0 0 10.740.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 431.248.000 0 0 0 431.248.000 413.373.000 0 0 0 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 431.248.000 0 0 0 431.248.000 413.373.000 0 0 0 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 431.248.000 0 0 0 431.248.000 413.373.000 0 0 0 413.373.000 (17.875.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 133.830.000 0 0 0 133.830.000 133.830.000 0 0 0 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 133.830.000 0 0 0 133.830.000 133.830.000 0 0 0 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 133.830.000 0 0 0 133.830.000 133.830.000 0 0 0 133.830.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.272.426.200 0 0 0 1.272.426.200 1.271.306.200 0 0 0 1.271.306.200 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.272.426.200 0 0 0 1.272.426.200 1.271.306.200 0 0 0 1.271.306.200 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 11.238.700 0 0 0 11.238.700 11.238.700 0 0 0 11.238.700 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 10.840.000 0 0 0 10.840.000 10.840.000 0 0 0 10.840.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 10.702.500 0 0 0 10.702.500 10.702.500 0 0 0 10.702.500 0 IV-118 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.105.281.000 0 0 0 1.105.281.000 1.105.281.000 0 0 0 1.105.281.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 1.522.000 0 0 0 1.522.000 402.000 0 0 0 402.000 (1.120.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 132.842.000 0 0 0 132.842.000 132.842.000 0 0 0 132.842.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 161.270.000 0 0 0 161.270.000 161.270.000 0 0 0 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 161.270.000 0 0 0 161.270.000 161.270.000 0 0 0 161.270.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 161.270.000 0 0 0 161.270.000 161.270.000 0 0 0 161.270.000 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.487.830.444 255.489.400 0 0 3.743.319.844 3.131.181.530 280.451.400 0 0 3.411.632.930 (331.686.914) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.487.830.444 255.489.400 0 0 3.743.319.844 3.131.181.530 280.451.400 0 0 3.411.632.930 (331.686.914) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.502.230.444 143.489.400 0 0 2.645.719.844 2.157.154.030 190.451.400 0 0 2.347.605.430 (298.114.414) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.775.200 0 0 0 71.775.200 67.175.200 0 0 0 67.175.200 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.725.000 0 0 0 42.725.000 38.125.000 0 0 0 38.125.000 (4.600.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.590.000 0 0 0 24.590.000 24.590.000 0 0 0 24.590.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.210.000 0 0 0 1.210.000 1.210.000 0 0 0 1.210.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.075.000 0 0 0 1.075.000 1.075.000 0 0 0 1.075.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 660.000 0 0 0 660.000 660.000 0 0 0 660.000 0 IV-119 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 965.200 0 0 0 965.200 965.200 0 0 0 965.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.496.761.744 0 0 0 1.496.761.744 1.291.435.530 0 0 0 1.291.435.530 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.492.147.844 0 0 0 1.492.147.844 1.286.821.630 0 0 0 1.286.821.630 (205.326.214) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.713.900 0 0 0 3.713.900 3.713.900 0 0 0 3.713.900 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 405.000 0 0 0 405.000 405.000 0 0 0 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 405.000 0 0 0 405.000 405.000 0 0 0 405.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.700.000 0 0 0 24.700.000 24.700.000 0 0 0 24.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.250.000 0 0 0 10.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.450.000 0 0 0 10.450.000 10.450.000 0 0 0 10.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 325.891.000 87.940.400 0 0 413.831.400 266.678.500 140.302.400 0 0 406.980.900 (6.850.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.223.000 0 0 0 7.223.000 7.223.000 0 0 0 7.223.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.081.000 87.940.400 0 0 263.021.400 170.878.500 140.302.400 0 0 311.180.900 48.159.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000 0 0 0 10.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.060.000 0 0 0 3.060.000 2.664.000 0 0 0 2.664.000 (396.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 0 0 0 9.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (4.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.296.000 0 0 0 120.296.000 69.682.000 0 0 0 69.682.000 (50.614.000) IV-120 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 531.000 0 0 0 531.000 531.000 0 0 0 531.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 52.549.000 0 0 52.549.000 0 50.149.000 0 0 50.149.000 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 52.549.000 0 0 52.549.000 0 50.149.000 0 0 50.149.000 (2.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.604.800 0 0 0 384.604.800 325.720.800 0 0 0 325.720.800 (58.884.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.636.000 0 0 0 243.636.000 185.052.000 0 0 0 185.052.000 (58.584.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.668.800 0 0 0 140.668.800 140.668.800 0 0 0 140.668.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.842.700 3.000.000 0 0 200.842.700 180.789.000 0 0 0 180.789.000 (20.053.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 119.800.000 0 0 0 119.800.000 104.414.000 0 0 0 104.414.000 (15.386.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.200.000 0 0 0 13.200.000 12.900.000 0 0 0 12.900.000 (300.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.142.700 3.000.000 0 0 62.142.700 57.775.000 0 0 0 57.775.000 (4.367.700) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 76.795.000 80.000.000 0 0 156.795.000 76.475.000 80.000.000 0 0 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 76.795.000 80.000.000 0 0 156.795.000 76.475.000 80.000.000 0 0 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 76.795.000 80.000.000 0 0 156.795.000 76.475.000 80.000.000 0 0 156.475.000 (320.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 82.270.000 12.000.000 0 0 94.270.000 81.930.000 0 0 0 81.930.000 (12.340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 82.270.000 12.000.000 0 0 94.270.000 81.930.000 0 0 0 81.930.000 (12.340.000) IV-121 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah Kabupaten/Kota 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 82.270.000 12.000.000 0 0 94.270.000 81.930.000 0 0 0 81.930.000 (12.340.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 194.580.000 0 0 0 194.580.000 194.580.000 0 0 0 194.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 194.580.000 0 0 0 194.580.000 194.580.000 0 0 0 194.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 185.820.000 0 0 0 185.820.000 185.820.000 0 0 0 185.820.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 8.760.000 0 0 0 8.760.000 8.760.000 0 0 0 8.760.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 439.450.000 0 0 0 439.450.000 439.450.000 0 0 0 439.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 439.450.000 0 0 0 439.450.000 439.450.000 0 0 0 439.450.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 413.440.000 0 0 0 413.440.000 415.080.000 0 0 0 415.080.000 1.640.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 26.010.000 0 0 0 26.010.000 24.370.000 0 0 0 24.370.000 (1.640.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 192.505.000 20.000.000 0 0 212.505.000 181.592.500 10.000.000 0 0 191.592.500 (20.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 192.505.000 20.000.000 0 0 212.505.000 181.592.500 10.000.000 0 0 191.592.500 (20.912.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 192.505.000 20.000.000 0 0 212.505.000 181.592.500 10.000.000 0 0 191.592.500 (20.912.500) IV-122 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.583.173.254 585.610.000 0 0 11.168.783.254 10.223.089.199 585.610.000 0 0 10.808.699.199 (360.084.055) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.583.173.254 585.610.000 0 0 11.168.783.254 10.223.089.199 585.610.000 0 0 10.808.699.199 (360.084.055) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.119.338.854 585.610.000 0 0 2.704.948.854 2.167.337.799 585.610.000 0 0 2.752.947.799 47.998.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.782.000 0 0 0 13.782.000 13.782.000 0 0 0 13.782.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.397.500 0 0 0 2.397.500 2.397.500 0 0 0 2.397.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.150.000 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.680.000 0 0 0 1.680.000 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.864.500 0 0 0 1.864.500 1.864.500 0 0 0 1.864.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.709.823.914 0 0 0 1.709.823.914 1.721.523.914 0 0 0 1.721.523.914 11.700.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.692.281.664 0 0 0 1.692.281.664 1.692.281.664 0 0 0 1.692.281.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.767.000 0 0 0 2.767.000 2.767.000 0 0 0 2.767.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.775.250 0 0 0 14.775.250 26.475.250 0 0 0 26.475.250 11.700.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.615.000 0 0 0 7.615.000 13.767.000 0 0 0 13.767.000 6.152.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 865.000 0 0 0 865.000 865.000 0 0 0 865.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 3.370.000 0 0 0 3.370.000 9.522.000 0 0 0 9.522.000 6.152.000 IV-123 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja pada SKPD 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.980.000 0 0 0 1.980.000 1.980.000 0 0 0 1.980.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.850.000 0 0 0 13.850.000 13.850.000 0 0 0 13.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.656.000 421.720.000 0 0 610.376.000 206.047.000 421.720.000 0 0 627.767.000 17.391.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.067.500 421.720.000 0 0 478.787.500 61.667.500 421.720.000 0 0 483.387.500 4.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.450.000 0 0 0 21.450.000 21.450.000 0 0 0 21.450.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.850.000 0 0 0 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.208.500 0 0 0 99.208.500 111.999.500 0 0 0 111.999.500 12.791.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 163.890.000 0 0 163.890.000 0 163.890.000 0 0 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 163.890.000 0 0 163.890.000 0 163.890.000 0 0 163.890.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.271.940 0 0 0 102.271.940 106.027.885 0 0 0 106.027.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.551.940 0 0 0 96.551.940 100.307.885 0 0 0 100.307.885 3.755.945 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.720.000 0 0 0 5.720.000 5.720.000 0 0 0 5.720.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.340.000 0 0 0 83.340.000 92.340.000 0 0 0 92.340.000 9.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 75.000.000 0 0 0 75.000.000 84.000.000 0 0 0 84.000.000 9.000.000 IV-124 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.340.000 0 0 0 8.340.000 8.340.000 0 0 0 8.340.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.558.906.750 0 0 0 2.558.906.750 2.273.756.750 0 0 0 2.273.756.750 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.096.810.500 0 0 0 1.096.810.500 1.096.810.500 0 0 0 1.096.810.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 169.497.000 0 0 0 169.497.000 169.497.000 0 0 0 169.497.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 927.313.500 0 0 0 927.313.500 927.313.500 0 0 0 927.313.500 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.462.096.250 0 0 0 1.462.096.250 1.176.946.250 0 0 0 1.176.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.462.096.250 0 0 0 1.462.096.250 1.176.946.250 0 0 0 1.176.946.250 (285.150.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.404.927.650 0 0 0 5.404.927.650 5.281.994.650 0 0 0 5.281.994.650 (122.933.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 446.086.900 0 0 0 446.086.900 546.083.900 0 0 0 546.083.900 99.997.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 446.086.900 0 0 0 446.086.900 546.083.900 0 0 0 546.083.900 99.997.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.123.922.000 0 0 0 4.123.922.000 4.013.342.000 0 0 0 4.013.342.000 (110.580.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 2.400.232.000 0 0 0 2.400.232.000 2.425.342.000 0 0 0 2.425.342.000 25.110.000 IV-125 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 223.690.000 0 0 0 223.690.000 88.000.000 0 0 0 88.000.000 (135.690.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 261.030.000 0 0 0 261.030.000 148.680.000 0 0 0 148.680.000 (112.350.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 148.680.000 0 0 0 148.680.000 148.680.000 0 0 0 148.680.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 112.350.000 0 0 0 112.350.000 0 0 0 0 0 (112.350.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 573.888.750 0 0 0 573.888.750 573.888.750 0 0 0 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 573.888.750 0 0 0 573.888.750 573.888.750 0 0 0 573.888.750 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 70.339.400 0 0 0 70.339.400 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 70.339.400 0 0 0 70.339.400 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 70.339.400 0 0 0 70.339.400 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.339.400 0 0 0 70.339.400 70.339.400 0 0 0 70.339.400 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 38.830.000 0 0 0 38.830.000 38.830.000 0 0 0 38.830.000 0 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 31.509.400 0 0 0 31.509.400 31.509.400 0 0 0 31.509.400 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 287.895.000 0 0 0 287.895.000 299.895.000 74.875.500 0 0 374.770.500 86.875.500 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 287.895.000 0 0 0 287.895.000 299.895.000 74.875.500 0 0 374.770.500 86.875.500 IV-126 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 287.895.000 0 0 0 287.895.000 299.895.000 74.875.500 0 0 374.770.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 280.595.000 0 0 0 280.595.000 292.595.000 74.875.500 0 0 367.470.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.870.000 0 0 0 25.870.000 25.870.000 0 0 0 25.870.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 22.350.000 0 0 0 22.350.000 22.350.000 0 0 0 22.350.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 232.375.000 0 0 0 232.375.000 244.375.000 74.875.500 0 0 319.250.500 86.875.500 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7.300.000 0 0 0 7.300.000 0 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7.300.000 0 0 0 7.300.000 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 39.895.702.609 2.894.650.100 0 0 42.790.352.709 44.343.568.609 411.825.100 0 0 44.755.393.709 1.965.041.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 424.310.000 0 0 0 424.310.000 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 424.310.000 0 0 0 424.310.000 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 424.310.000 0 0 0 424.310.000 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 424.310.000 0 0 0 424.310.000 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 461.500.000 0 0 0 461.500.000 581.795.000 0 0 0 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 461.500.000 0 0 0 461.500.000 581.795.000 0 0 0 581.795.000 120.295.000 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 461.500.000 0 0 0 461.500.000 581.795.000 0 0 0 581.795.000 120.295.000 IV-127 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 12 Pembinaan Jagawarga 461.500.000 0 0 0 461.500.000 581.795.000 0 0 0 581.795.000 120.295.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 08 5.04 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 297.315.000 0 0 0 297.315.000 2.497.315.000 0 0 0 2.497.315.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 297.315.000 0 0 0 297.315.000 2.497.315.000 0 0 0 2.497.315.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 297.315.000 0 0 0 297.315.000 297.315.000 0 0 0 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 297.315.000 0 0 0 297.315.000 297.315.000 0 0 0 297.315.000 0 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 0 0 0 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2 22 2.17.3.31.2.07.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0 0 0 0 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 Kundha Kabudayan 33.566.710.109 2.829.650.100 0 0 36.396.360.209 35.687.941.109 371.825.100 0 0 36.059.766.209 (336.594.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.530.110.209 3.400.000 0 0 3.533.510.209 3.530.110.209 3.400.000 0 0 3.533.510.209 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.910.000 0 0 0 90.910.000 90.910.000 0 0 0 90.910.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.910.000 0 0 0 83.910.000 83.910.000 0 0 0 83.910.000 0 IV-128 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 530.000 0 0 0 530.000 530.000 0 0 0 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 380.000 0 0 0 380.000 380.000 0 0 0 380.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 650.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 650.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.110.000 0 0 0 4.110.000 4.110.000 0 0 0 4.110.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 530.000 0 0 0 530.000 530.000 0 0 0 530.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.141.087.009 0 0 0 2.141.087.009 2.141.087.009 0 0 0 2.141.087.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.058.842.009 0 0 0 2.058.842.009 2.058.842.009 0 0 0 2.058.842.009 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.535.000 0 0 0 1.535.000 1.535.000 0 0 0 1.535.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.710.000 0 0 0 80.710.000 80.710.000 0 0 0 80.710.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.600.000 0 0 0 14.600.000 14.600.000 0 0 0 14.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.050.700 3.400.000 0 0 177.450.700 174.050.700 3.400.000 0 0 177.450.700 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.601.600 0 0 0 2.601.600 2.601.600 0 0 0 2.601.600 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.622.000 3.400.000 0 0 18.022.000 14.622.000 3.400.000 0 0 18.022.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.700.000 0 0 0 2.700.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.903.100 0 0 0 5.903.100 5.903.100 0 0 0 5.903.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 IV-129 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.584.000 0 0 0 142.584.000 142.584.000 0 0 0 142.584.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.135.000 0 0 0 881.135.000 866.135.000 0 0 0 866.135.000 (15.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 0 0 0 23.540.000 23.540.000 0 0 0 23.540.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.207.800 0 0 0 122.207.800 107.207.800 0 0 0 107.207.800 (15.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.387.200 0 0 0 735.387.200 735.387.200 0 0 0 735.387.200 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.327.500 0 0 0 228.327.500 243.327.500 0 0 0 243.327.500 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.500.000 0 0 0 144.500.000 159.500.000 0 0 0 159.500.000 15.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.940.000 0 0 0 27.940.000 27.940.000 0 0 0 27.940.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.887.500 0 0 0 28.887.500 28.887.500 0 0 0 28.887.500 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30.036.599.900 2.826.250.100 0 0 32.862.850.000 32.157.830.900 368.425.100 0 0 32.526.256.000 (336.594.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 2.130.000.000 0 0 0 2.130.000.000 2.266.000.000 0 0 0 2.266.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 736.000.000 0 0 0 736.000.000 136.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 1.130.000.000 0 0 0 1.130.000.000 1.130.000.000 0 0 0 1.130.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.684.496.000 2.778.904.000 0 0 4.463.400.000 1.563.450.000 115.969.000 0 0 1.679.419.000 (2.783.981.000) IV-130 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.02 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.684.496.000 2.778.904.000 0 0 4.463.400.000 1.563.450.000 115.969.000 0 0 1.679.419.000 (2.783.981.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya 3.452.653.900 47.346.100 0 0 3.500.000.000 3.727.543.900 252.456.100 0 0 3.980.000.000 480.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.03 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota 3.452.653.900 47.346.100 0 0 3.500.000.000 3.727.543.900 252.456.100 0 0 3.980.000.000 480.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.04 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 22.319.450.000 0 0 0 22.319.450.000 24.150.837.000 0 0 0 24.150.837.000 1.831.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 01 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 1.329.950.000 0 0 0 1.329.950.000 1.329.950.000 0 0 0 1.329.950.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 882.000.000 0 0 0 882.000.000 882.000.000 0 0 0 882.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1.011.000.000 0 0 0 1.011.000.000 1.521.000.000 0 0 0 1.521.000.000 510.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 5.804.000.000 0 0 0 5.804.000.000 6.428.387.000 0 0 0 6.428.387.000 624.387.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 175.000.000 0 0 0 175.000.000 100.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 320.000.000 0 0 0 320.000.000 320.000.000 0 0 0 320.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 2.120.500.000 0 0 0 2.120.500.000 2.250.500.000 0 0 0 2.250.500.000 130.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 10 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 7.050.000.000 0 0 0 7.050.000.000 7.517.000.000 0 0 0 7.517.000.000 467.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 11 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2.927.000.000 0 0 0 2.927.000.000 2.927.000.000 0 0 0 2.927.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 1.232.497.500 0 0 0 1.232.497.500 1.218.987.500 0 0 0 1.218.987.500 (13.510.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.232.497.500 0 0 0 1.232.497.500 1.218.987.500 0 0 0 1.218.987.500 (13.510.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 980.000.000 0 0 0 980.000.000 1.001.690.000 0 0 0 1.001.690.000 21.690.000 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.06 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 980.000.000 0 0 0 980.000.000 1.001.690.000 0 0 0 1.001.690.000 21.690.000 IV-131 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 252.497.500 0 0 0 252.497.500 217.297.500 0 0 0 217.297.500 (35.200.000) 2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 14 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 252.497.500 0 0 0 252.497.500 217.297.500 0 0 0 217.297.500 (35.200.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 521.250.000 0 0 0 521.250.000 521.250.000 0 0 0 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 521.250.000 0 0 0 521.250.000 521.250.000 0 0 0 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 521.250.000 0 0 0 521.250.000 521.250.000 0 0 0 521.250.000 0 2 22 3.27.2.09.0.00.01.0000 08 5.06 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 521.250.000 0 0 0 521.250.000 521.250.000 0 0 0 521.250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan 435.000.000 65.000.000 0 0 500.000.000 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 435.000.000 65.000.000 0 0 500.000.000 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 435.000.000 65.000.000 0 0 500.000.000 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 0 2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 435.000.000 65.000.000 0 0 500.000.000 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.750.000 0 0 0 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.750.000 0 0 0 98.750.000 (1.250.000) 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.750.000 0 0 0 98.750.000 (1.250.000) IV-132 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.750.000 0 0 0 98.750.000 (1.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 IV-133 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 IV-134 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 307.120.000 0 0 0 307.120.000 303.220.000 0 0 0 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 307.120.000 0 0 0 307.120.000 303.220.000 0 0 0 303.220.000 (3.900.000) 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 307.120.000 0 0 0 307.120.000 303.220.000 0 0 0 303.220.000 (3.900.000) IV-135 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 8.01.0.00.0.00.01.0000 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 307.120.000 0 0 0 307.120.000 303.220.000 0 0 0 303.220.000 (3.900.000) 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.323.359.688 183.984.750 0 0 3.507.344.438 3.258.851.094 166.309.750 0 0 3.425.160.844 (82.183.594) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.323.359.688 183.984.750 0 0 3.507.344.438 3.258.851.094 166.309.750 0 0 3.425.160.844 (82.183.594) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.950.563.688 153.865.000 0 0 3.104.428.688 2.901.969.994 136.190.000 0 0 3.038.159.994 (66.268.694) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.862.900 0 0 0 49.862.900 47.284.200 0 0 0 47.284.200 (2.578.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.705.300 0 0 0 13.705.300 13.705.300 0 0 0 13.705.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.590.000 0 0 0 24.590.000 24.101.300 0 0 0 24.101.300 (488.700) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 800.000 0 0 0 800.000 600.000 0 0 0 600.000 (200.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.050.700 0 0 0 1.050.700 1.050.700 0 0 0 1.050.700 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 700.000 0 0 0 700.000 (300.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.340.000 0 0 0 5.340.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 (1.590.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.376.900 0 0 0 3.376.900 3.376.900 0 0 0 3.376.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.873.682.288 0 0 0 1.873.682.288 1.888.682.294 0 0 0 1.888.682.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.332.288 0 0 0 1.836.332.288 1.851.332.294 0 0 0 1.851.332.294 15.000.006 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.850.000 0 0 0 1.850.000 1.850.000 0 0 0 1.850.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.500.000 0 0 0 35.500.000 35.500.000 0 0 0 35.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.950.000 0 0 0 12.950.000 12.950.000 0 0 0 12.950.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.550.000 0 0 0 7.550.000 7.550.000 0 0 0 7.550.000 0 IV-136 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.048.100 82.400.000 0 0 234.448.100 130.133.100 82.400.000 0 0 212.533.100 (21.915.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.550.000 0 0 0 12.550.000 8.550.000 0 0 0 8.550.000 (4.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.000.000 82.400.000 0 0 119.400.000 40.658.000 82.400.000 0 0 123.058.000 3.658.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.005.100 0 0 0 8.005.100 8.005.100 0 0 0 8.005.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.100.000 0 0 0 9.100.000 11.695.000 0 0 0 11.695.000 2.595.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.943.000 0 0 0 79.943.000 55.775.000 0 0 0 55.775.000 (24.168.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.450.000 0 0 0 5.450.000 5.450.000 0 0 0 5.450.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 71.465.000 0 0 71.465.000 0 53.790.000 0 0 53.790.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.290.000 0 0 16.290.000 0 16.290.000 0 0 16.290.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 55.175.000 0 0 55.175.000 0 37.500.000 0 0 37.500.000 (17.675.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 667.449.600 0 0 0 667.449.600 663.849.600 0 0 0 663.849.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.380.000 0 0 0 47.380.000 47.380.000 0 0 0 47.380.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 293.901.600 0 0 0 293.901.600 290.301.600 0 0 0 290.301.600 (3.600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 326.168.000 0 0 0 326.168.000 326.168.000 0 0 0 326.168.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.020.800 0 0 0 187.020.800 151.520.800 0 0 0 151.520.800 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.300.000 0 0 0 153.300.000 117.800.000 0 0 0 117.800.000 (35.500.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.470.800 0 0 0 5.470.800 5.470.800 0 0 0 5.470.800 0 IV-137 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.650.000 0 0 0 9.650.000 9.650.000 0 0 0 9.650.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 362.296.200 30.119.750 0 0 392.415.950 347.381.300 30.119.750 0 0 377.501.050 (14.914.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 254.385.700 30.119.750 0 0 284.505.450 249.095.700 30.119.750 0 0 279.215.450 (5.290.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.020.000 0 0 0 3.020.000 3.020.000 0 0 0 3.020.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.863.600 0 0 0 38.863.600 38.613.600 0 0 0 38.613.600 (250.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.200.000 0 0 0 5.200.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 (700.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 127.271.300 0 0 0 127.271.300 127.271.300 0 0 0 127.271.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 72.680.800 30.119.750 0 0 102.800.550 69.880.800 30.119.750 0 0 100.000.550 (2.800.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.350.000 0 0 0 7.350.000 5.810.000 0 0 0 5.810.000 (1.540.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107.910.500 0 0 0 107.910.500 98.285.600 0 0 0 98.285.600 (9.624.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 23.275.500 0 0 0 23.275.500 23.275.500 0 0 0 23.275.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 66.350.000 0 0 0 66.350.000 64.510.100 0 0 0 64.510.100 (1.839.900) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.785.000 0 0 0 7.785.000 0 0 0 0 0 (7.785.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 10.499.800 0 0 0 10.499.800 9.499.800 0 0 0 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 10.499.800 0 0 0 10.499.800 9.499.800 0 0 0 9.499.800 (1.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 10.499.800 0 0 0 10.499.800 9.499.800 0 0 0 9.499.800 (1.000.000) IV-138 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 314.785.000 0 0 0 314.785.000 303.963.900 0 0 0 303.963.900 (10.821.100) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 314.785.000 0 0 0 314.785.000 303.963.900 0 0 0 303.963.900 (10.821.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 314.785.000 0 0 0 314.785.000 303.963.900 0 0 0 303.963.900 (10.821.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 95.089.000 0 0 0 95.089.000 93.641.000 0 0 0 93.641.000 (1.448.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 4.260.000 0 0 0 4.260.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 (360.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 90.829.000 0 0 0 90.829.000 89.741.000 0 0 0 89.741.000 (1.088.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 93.201.000 0 0 0 93.201.000 88.712.900 0 0 0 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 93.201.000 0 0 0 93.201.000 88.712.900 0 0 0 88.712.900 (4.488.100) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 126.495.000 0 0 0 126.495.000 121.610.000 0 0 0 121.610.000 (4.885.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 16.500.000 0 0 0 16.500.000 14.680.000 0 0 0 14.680.000 (1.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 109.995.000 0 0 0 109.995.000 106.930.000 0 0 0 106.930.000 (3.065.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 51.576.668.713 2.051.248.558 0 0 53.627.917.271 50.280.671.755 1.776.536.323 0 0 52.057.208.078 (1.570.709.193) 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.210.290.927 101.940.000 0 0 5.312.230.927 5.108.233.319 106.580.000 0 0 5.214.813.319 (97.417.608) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.210.290.927 101.940.000 0 0 5.312.230.927 5.108.233.319 106.580.000 0 0 5.214.813.319 (97.417.608) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.329.260.527 68.580.000 0 0 3.397.840.527 3.228.027.819 74.080.000 0 0 3.302.107.819 (95.732.708) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.054.000 0 0 0 29.054.000 29.054.000 0 0 0 29.054.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.946.000 0 0 0 24.946.000 24.946.000 0 0 0 24.946.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 460.000 0 0 0 460.000 460.000 0 0 0 460.000 0 IV-139 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 260.000 0 0 0 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 625.000 0 0 0 625.000 625.000 0 0 0 625.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 605.000 0 0 0 605.000 605.000 0 0 0 605.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.163.000 0 0 0 1.163.000 1.163.000 0 0 0 1.163.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 995.000 0 0 0 995.000 995.000 0 0 0 995.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.242.353.727 0 0 0 2.242.353.727 2.242.353.727 0 0 0 2.242.353.727 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.208.753.727 0 0 0 2.208.753.727 2.208.753.727 0 0 0 2.208.753.727 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 0 0 0 1.260.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.340.000 0 0 0 32.340.000 32.340.000 0 0 0 32.340.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.890.000 0 0 0 47.890.000 47.890.000 0 0 0 47.890.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.330.000 0 0 0 34.330.000 34.330.000 0 0 0 34.330.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.560.000 0 0 0 9.560.000 9.560.000 0 0 0 9.560.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.368.750 23.350.000 0 0 229.718.750 194.495.750 28.850.000 0 0 223.345.750 (6.373.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.039.750 23.350.000 0 0 64.389.750 38.978.750 28.850.000 0 0 67.828.750 3.439.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.804.000 0 0 0 8.804.000 8.804.000 0 0 0 8.804.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.454.000 0 0 0 18.454.000 18.454.000 0 0 0 18.454.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.750.000 0 0 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 1.750.000 0 IV-140 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.241.000 0 0 0 128.241.000 118.429.000 0 0 0 118.429.000 (9.812.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 45.230.000 0 0 45.230.000 0 45.230.000 0 0 45.230.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 6.875.000 0 0 6.875.000 0 6.875.000 0 0 6.875.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 17.355.000 0 0 17.355.000 0 17.355.000 0 0 17.355.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 21.000.000 0 0 21.000.000 0 21.000.000 0 0 21.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.745.000 0 0 0 287.745.000 264.463.160 0 0 0 264.463.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 480.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 286.065.000 0 0 0 286.065.000 262.783.160 0 0 0 262.783.160 (23.281.840) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.849.050 0 0 0 515.849.050 449.771.182 0 0 0 449.771.182 (66.077.868) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 351.600.000 0 0 0 351.600.000 285.595.480 0 0 0 285.595.480 (66.004.520) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.100.000 0 0 0 17.100.000 17.100.000 0 0 0 17.100.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.541.550 0 0 0 71.541.550 71.468.202 0 0 0 71.468.202 (73.348) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.607.500 0 0 0 75.607.500 75.607.500 0 0 0 75.607.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 573.674.700 28.250.000 0 0 601.924.700 573.674.700 28.250.000 0 0 601.924.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.145.000 0 0 0 165.145.000 165.145.000 0 0 0 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 165.145.000 0 0 0 165.145.000 165.145.000 0 0 0 165.145.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 408.529.700 28.250.000 0 0 436.779.700 408.529.700 28.250.000 0 0 436.779.700 0 IV-141 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 408.529.700 28.250.000 0 0 436.779.700 408.529.700 28.250.000 0 0 436.779.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 849.489.700 3.050.000 0 0 852.539.700 854.799.800 3.050.000 0 0 857.849.800 5.310.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 45.519.900 0 0 0 45.519.900 41.350.000 0 0 0 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 45.519.900 0 0 0 45.519.900 41.350.000 0 0 0 41.350.000 (4.169.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 803.969.800 3.050.000 0 0 807.019.800 813.449.800 3.050.000 0 0 816.499.800 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 329.100.000 0 0 0 329.100.000 338.580.000 0 0 0 338.580.000 9.480.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 432.495.000 0 0 0 432.495.000 432.495.000 0 0 0 432.495.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.374.800 3.050.000 0 0 45.424.800 42.374.800 3.050.000 0 0 45.424.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.775.000 0 0 0 32.775.000 32.545.000 0 0 0 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 32.775.000 0 0 0 32.775.000 32.545.000 0 0 0 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 32.775.000 0 0 0 32.775.000 32.545.000 0 0 0 32.545.000 (230.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 425.091.000 2.060.000 0 0 427.151.000 419.186.000 1.200.000 0 0 420.386.000 (6.765.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 10.450.000 0 0 0 10.450.000 5.925.000 0 0 0 5.925.000 (4.525.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 10.450.000 0 0 0 10.450.000 5.925.000 0 0 0 5.925.000 (4.525.000) IV-142 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 414.641.000 2.060.000 0 0 416.701.000 413.261.000 1.200.000 0 0 414.461.000 (2.240.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 173.386.000 1.460.000 0 0 174.846.000 172.776.000 600.000 0 0 173.376.000 (1.470.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 241.255.000 600.000 0 0 241.855.000 240.485.000 600.000 0 0 241.085.000 (770.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BBI Mina Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT TPI Arghamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.480.377.997 492.150.000 0 0 9.972.527.997 8.819.642.928 429.350.000 0 0 9.248.992.928 (723.535.069) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 9.480.377.997 492.150.000 0 0 9.972.527.997 8.819.642.928 429.350.000 0 0 9.248.992.928 (723.535.069) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.965.484.497 76.150.000 0 0 5.041.634.497 4.733.762.928 69.350.000 0 0 4.803.112.928 (238.521.569) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.940.000 0 0 0 47.940.000 47.107.500 0 0 0 47.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.850.000 0 0 0 31.850.000 31.017.500 0 0 0 31.017.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.550.000 0 0 0 8.550.000 8.550.000 0 0 0 8.550.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.340.000 0 0 0 3.340.000 3.340.000 0 0 0 3.340.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.722.106.297 0 0 0 3.722.106.297 3.471.423.028 0 0 0 3.471.423.028 (250.683.269) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.171.297 0 0 0 3.657.171.297 3.408.288.028 0 0 0 3.408.288.028 (248.883.269) IV-143 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 61.935.000 0 0 0 61.935.000 60.135.000 0 0 0 60.135.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.965.000 0 0 0 50.965.000 50.042.500 0 0 0 50.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38.965.000 0 0 0 38.965.000 38.042.500 0 0 0 38.042.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 582.677.200 66.150.000 0 0 648.827.200 546.227.700 66.150.000 0 0 612.377.700 (36.449.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.240.000 66.150.000 0 0 137.390.000 70.317.500 66.150.000 0 0 136.467.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 137.570.200 0 0 0 137.570.200 137.570.200 0 0 0 137.570.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.650.000 0 0 0 42.650.000 42.650.000 0 0 0 42.650.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.137.000 0 0 0 309.137.000 273.610.000 0 0 0 273.610.000 (35.527.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 3.200.000 0 0 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 3.200.000 0 0 3.200.000 (6.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.024.000 0 0 0 139.024.000 182.421.000 0 0 0 182.421.000 43.397.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.940.000 0 0 0 23.940.000 23.107.500 0 0 0 23.107.500 (832.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115.084.000 0 0 0 115.084.000 159.313.500 0 0 0 159.313.500 44.229.500 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.772.000 0 0 0 422.772.000 436.541.200 0 0 0 436.541.200 13.769.200 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 244.650.000 0 0 0 244.650.000 236.841.700 0 0 0 236.841.700 (7.808.300) IV-144 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.200.000 0 0 0 24.200.000 46.700.000 0 0 0 46.700.000 22.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.922.000 0 0 0 144.922.000 143.999.500 0 0 0 143.999.500 (922.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.709.584.000 332.000.000 0 0 3.041.584.000 2.360.011.500 276.000.000 0 0 2.636.011.500 (405.572.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 0 0 0 1.586.644.000 1.584.834.000 0 0 0 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 0 0 0 1.586.644.000 1.584.834.000 0 0 0 1.584.834.000 (1.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.122.940.000 332.000.000 0 0 1.454.940.000 775.177.500 276.000.000 0 0 1.051.177.500 (403.762.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 704.065.000 332.000.000 0 0 1.036.065.000 356.902.500 276.000.000 0 0 632.902.500 (403.162.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 418.875.000 0 0 0 418.875.000 418.275.000 0 0 0 418.275.000 (600.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 630.676.000 0 0 0 630.676.000 575.917.500 0 0 0 575.917.500 (54.758.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 630.676.000 0 0 0 630.676.000 575.917.500 0 0 0 575.917.500 (54.758.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 115.730.000 0 0 0 115.730.000 113.930.000 0 0 0 113.930.000 (1.800.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 259.831.000 0 0 0 259.831.000 189.510.000 0 0 0 189.510.000 (70.321.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 126.240.000 0 0 0 126.240.000 125.362.500 0 0 0 125.362.500 (877.500) IV-145 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 118.480.000 0 0 0 118.480.000 136.720.000 0 0 0 136.720.000 18.240.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10.395.000 0 0 0 10.395.000 10.395.000 0 0 0 10.395.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.174.633.500 84.000.000 0 0 1.258.633.500 1.149.951.000 84.000.000 0 0 1.233.951.000 (24.682.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.104.633.500 84.000.000 0 0 1.188.633.500 1.079.951.000 84.000.000 0 0 1.163.951.000 (24.682.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 25.879.000 0 0 0 25.879.000 25.879.000 0 0 0 25.879.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 571.569.500 0 0 0 571.569.500 571.569.500 0 0 0 571.569.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 90.000.000 0 0 0 90.000.000 68.040.000 0 0 0 68.040.000 (21.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 218.790.000 0 0 0 218.790.000 218.790.000 0 0 0 218.790.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 78.395.000 84.000.000 0 0 162.395.000 75.672.500 84.000.000 0 0 159.672.500 (2.722.500) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 25.495.037.170 426.245.000 0 0 25.921.282.170 25.095.199.789 407.658.000 0 0 25.502.857.789 (418.424.381) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6.028.932.364 147.711.000 0 0 6.176.643.364 6.137.418.224 114.786.000 0 0 6.252.204.224 75.560.860 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.767.262.414 100.886.000 0 0 4.868.148.414 4.757.949.974 70.886.000 0 0 4.828.835.974 (39.312.440) IV-146 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.725.000 0 0 0 24.725.000 22.135.000 0 0 0 22.135.000 (2.590.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.555.000 0 0 0 8.555.000 6.245.000 0 0 0 6.245.000 (2.310.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.150.000 0 0 0 1.150.000 1.150.000 0 0 0 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.150.000 0 0 0 1.150.000 1.150.000 0 0 0 1.150.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.390.000 0 0 0 1.390.000 1.390.000 0 0 0 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 0 0 0 1.390.000 1.390.000 0 0 0 1.390.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.520.000 0 0 0 5.520.000 5.240.000 0 0 0 5.240.000 (280.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.570.000 0 0 0 5.570.000 5.570.000 0 0 0 5.570.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.893.363.114 0 0 0 3.893.363.114 3.892.369.614 0 0 0 3.892.369.614 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.878.043.114 0 0 0 3.878.043.114 3.878.043.114 0 0 0 3.878.043.114 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.000 0 0 0 3.420.000 3.420.000 0 0 0 3.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.900.000 0 0 0 11.900.000 10.906.500 0 0 0 10.906.500 (993.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.580.000 0 0 0 17.580.000 17.580.000 0 0 0 17.580.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.760.000 0 0 0 11.760.000 11.760.000 0 0 0 11.760.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.820.000 0 0 0 5.820.000 5.820.000 0 0 0 5.820.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.861.800 65.950.000 0 0 157.811.800 84.047.800 65.950.000 0 0 149.997.800 (7.814.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.040.000 0 0 0 7.040.000 7.040.000 0 0 0 7.040.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.907.800 65.950.000 0 0 94.857.800 26.895.800 65.950.000 0 0 92.845.800 (2.012.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.040.000 0 0 0 7.040.000 7.040.000 0 0 0 7.040.000 0 IV-147 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.583.000 0 0 0 23.583.000 5.858.000 0 0 0 5.858.000 (17.725.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.541.000 0 0 0 22.541.000 34.464.000 0 0 0 34.464.000 11.923.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 34.936.000 0 0 34.936.000 0 4.936.000 0 0 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 34.936.000 0 0 34.936.000 0 4.936.000 0 0 4.936.000 (30.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 595.442.500 0 0 0 595.442.500 627.739.660 0 0 0 627.739.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 594.842.500 0 0 0 594.842.500 627.139.660 0 0 0 627.139.660 32.297.160 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.290.000 0 0 0 144.290.000 114.077.900 0 0 0 114.077.900 (30.212.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.500.000 0 0 0 111.500.000 84.687.900 0 0 0 84.687.900 (26.812.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.800.000 0 0 0 10.800.000 7.400.000 0 0 0 7.400.000 (3.400.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.590.000 0 0 0 13.590.000 13.590.000 0 0 0 13.590.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 123.735.100 0 0 0 123.735.100 112.465.500 0 0 0 112.465.500 (11.269.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.048.000 0 0 0 42.048.000 38.448.000 0 0 0 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 42.048.000 0 0 0 42.048.000 38.448.000 0 0 0 38.448.000 (3.600.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 81.687.100 0 0 0 81.687.100 74.017.500 0 0 0 74.017.500 (7.669.600) IV-148 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 14.815.000 0 0 0 14.815.000 13.605.000 0 0 0 13.605.000 (1.210.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 32.724.600 0 0 0 32.724.600 29.245.000 0 0 0 29.245.000 (3.479.600) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 34.147.500 0 0 0 34.147.500 31.167.500 0 0 0 31.167.500 (2.980.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 86.621.000 0 0 0 86.621.000 86.621.000 0 0 0 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 86.621.000 0 0 0 86.621.000 86.621.000 0 0 0 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 86.621.000 0 0 0 86.621.000 86.621.000 0 0 0 86.621.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.043.913.850 46.825.000 0 0 1.090.738.850 1.173.891.750 43.900.000 0 0 1.217.791.750 127.052.900 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 56.187.700 0 0 0 56.187.700 213.776.700 0 0 0 213.776.700 157.589.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 56.187.700 0 0 0 56.187.700 213.776.700 0 0 0 213.776.700 157.589.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 944.239.350 29.550.000 0 0 973.789.350 923.223.350 28.000.000 0 0 951.223.350 (22.566.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 79.405.000 29.550.000 0 0 108.955.000 68.559.000 28.000.000 0 0 96.559.000 (12.396.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 864.834.350 0 0 0 864.834.350 854.664.350 0 0 0 854.664.350 (10.170.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 27.761.700 17.275.000 0 0 45.036.700 24.341.700 15.900.000 0 0 40.241.700 (4.795.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 27.761.700 17.275.000 0 0 45.036.700 24.341.700 15.900.000 0 0 40.241.700 (4.795.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 15.725.100 0 0 0 15.725.100 12.550.000 0 0 0 12.550.000 (3.175.100) IV-149 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 15.725.100 0 0 0 15.725.100 12.550.000 0 0 0 12.550.000 (3.175.100) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 7.400.000 0 0 0 7.400.000 6.490.000 0 0 0 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.400.000 0 0 0 7.400.000 6.490.000 0 0 0 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 7.400.000 0 0 0 7.400.000 6.490.000 0 0 0 6.490.000 (910.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 19.466.104.806 278.534.000 0 0 19.744.638.806 18.957.781.565 292.872.000 0 0 19.250.653.565 (493.985.241) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.118.780.606 94.488.000 0 0 11.213.268.606 10.741.447.705 108.826.000 0 0 10.850.273.705 (362.994.901) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 89.117.400 0 0 0 89.117.400 89.117.400 0 0 0 89.117.400 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.740.900 0 0 0 65.740.900 65.740.900 0 0 0 65.740.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.499.900 0 0 0 1.499.900 1.499.900 0 0 0 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.499.900 0 0 0 1.499.900 1.499.900 0 0 0 1.499.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.499.800 0 0 0 1.499.800 1.499.800 0 0 0 1.499.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.298.000 0 0 0 9.298.000 9.298.000 0 0 0 9.298.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.078.900 0 0 0 8.078.900 8.078.900 0 0 0 8.078.900 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.017.342.506 0 0 0 9.017.342.506 8.707.517.905 0 0 0 8.707.517.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.943.686.506 0 0 0 8.943.686.506 8.633.861.905 0 0 0 8.633.861.905 (309.824.601) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.498.000 0 0 0 3.498.000 3.498.000 0 0 0 3.498.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 70.158.000 0 0 0 70.158.000 70.158.000 0 0 0 70.158.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 111.688.000 0 0 0 111.688.000 121.840.000 0 0 0 121.840.000 10.152.000 IV-150 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.848.000 0 0 0 14.848.000 14.848.000 0 0 0 14.848.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 96.840.000 0 0 0 96.840.000 106.992.000 0 0 0 106.992.000 10.152.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.713.800 550.000 0 0 172.263.800 155.251.800 550.000 0 0 155.801.800 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.225.000 0 0 0 9.225.000 9.225.000 0 0 0 9.225.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.647.000 550.000 0 0 11.197.000 10.647.000 550.000 0 0 11.197.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.079.800 0 0 0 21.079.800 21.079.800 0 0 0 21.079.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.522.000 0 0 0 120.522.000 104.060.000 0 0 0 104.060.000 (16.462.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 33.338.000 0 0 33.338.000 0 33.176.000 0 0 33.176.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 12.375.000 0 0 12.375.000 0 12.375.000 0 0 12.375.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.350.000 0 0 3.350.000 0 3.188.000 0 0 3.188.000 (162.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 17.613.000 0 0 17.613.000 0 17.613.000 0 0 17.613.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.248.478.100 60.600.000 0 0 1.309.078.100 1.214.380.100 75.100.000 0 0 1.289.480.100 (19.598.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.163.324.100 0 0 0 1.163.324.100 1.129.226.100 0 0 0 1.129.226.100 (34.098.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.354.000 60.600.000 0 0 143.954.000 83.354.000 75.100.000 0 0 158.454.000 14.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.440.800 0 0 0 480.440.800 453.340.500 0 0 0 453.340.500 (27.100.300) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 207.500.000 0 0 0 207.500.000 180.399.700 0 0 0 180.399.700 (27.100.300) IV-151 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.200.000 0 0 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.540.800 0 0 0 240.540.800 240.540.800 0 0 0 240.540.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.128.717.300 31.864.000 0 0 2.160.581.300 2.233.217.300 31.864.000 0 0 2.265.081.300 104.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.831.125.800 0 0 0 1.831.125.800 1.935.625.800 0 0 0 1.935.625.800 104.500.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 178.960.000 0 0 0 178.960.000 308.960.000 0 0 0 308.960.000 130.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.652.165.800 0 0 0 1.652.165.800 1.626.665.800 0 0 0 1.626.665.800 (25.500.000) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 297.591.500 31.864.000 0 0 329.455.500 297.591.500 31.864.000 0 0 329.455.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 297.591.500 31.864.000 0 0 329.455.500 297.591.500 31.864.000 0 0 329.455.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.207.768.900 50.400.000 0 0 5.258.168.900 4.972.278.560 50.400.000 0 0 5.022.678.560 (235.490.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 343.579.900 50.400.000 0 0 393.979.900 419.929.900 50.400.000 0 0 470.329.900 76.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 69.465.000 0 0 0 69.465.000 69.465.000 0 0 0 69.465.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 274.114.900 50.400.000 0 0 324.514.900 350.464.900 50.400.000 0 0 400.864.900 76.350.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.864.189.000 0 0 0 4.864.189.000 4.552.348.660 0 0 0 4.552.348.660 (311.840.340) IV-152 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.034.989.000 0 0 0 4.034.989.000 3.723.148.660 0 0 0 3.723.148.660 (311.840.340) 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 829.200.000 0 0 0 829.200.000 829.200.000 0 0 0 829.200.000 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 164.020.800 10.000.000 0 0 174.020.800 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 846.817.200 91.782.000 0 0 938.599.200 846.817.200 91.782.000 0 0 938.599.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 846.817.200 91.782.000 0 0 938.599.200 846.817.200 91.782.000 0 0 938.599.200 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 477.049.800 0 0 0 477.049.800 684.049.800 0 0 0 684.049.800 207.000.000 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 54.642.500 0 0 0 54.642.500 54.642.500 0 0 0 54.642.500 0 3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 315.124.900 91.782.000 0 0 406.906.900 108.124.900 91.782.000 0 0 199.906.900 (207.000.000) 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.160.503.419 960.913.558 0 0 11.121.416.977 10.159.545.519 762.948.323 0 0 10.922.493.842 (198.923.135) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan 10.160.503.419 960.913.558 0 0 11.121.416.977 10.159.545.519 762.948.323 0 0 10.922.493.842 (198.923.135) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.953.071.089 197.238.375 0 0 6.150.309.464 5.895.720.489 146.217.353 0 0 6.041.937.842 (108.371.622) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.250.000 0 0 0 64.250.000 64.400.000 0 0 0 64.400.000 150.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.110.000 0 0 0 57.110.000 57.210.000 0 0 0 57.210.000 100.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 0 0 0 750.000 800.000 0 0 0 800.000 50.000 IV-153 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.154.782.879 0 0 0 5.154.782.879 5.154.782.879 0 0 0 5.154.782.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.090.851.879 0 0 0 5.090.851.879 5.090.851.879 0 0 0 5.090.851.879 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.395.000 0 0 0 4.395.000 4.395.000 0 0 0 4.395.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 59.536.000 0 0 0 59.536.000 59.536.000 0 0 0 59.536.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000 0 0 0 27.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 (15.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.288.200 56.614.000 0 0 302.902.200 235.341.200 56.614.000 0 0 291.955.200 (10.947.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.471.000 0 0 0 4.471.000 4.471.000 0 0 0 4.471.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.734.000 56.614.000 0 0 154.348.000 97.734.000 56.614.000 0 0 154.348.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.530.000 0 0 0 8.530.000 8.176.000 0 0 0 8.176.000 (354.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.452.200 0 0 0 20.452.200 20.452.200 0 0 0 20.452.200 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.021.000 0 0 0 113.021.000 102.428.000 0 0 0 102.428.000 (10.593.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 90.361.400 0 0 90.361.400 0 52.915.000 0 0 52.915.000 (37.446.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 50.581.000 0 0 50.581.000 0 30.113.000 0 0 30.113.000 (20.468.000) IV-154 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 26.702.000 0 0 26.702.000 0 20.702.000 0 0 20.702.000 (6.000.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 13.078.400 0 0 13.078.400 0 2.100.000 0 0 2.100.000 (10.978.400) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.500.010 0 0 0 136.500.010 159.446.410 0 0 0 159.446.410 22.946.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.060.000 0 0 0 1.060.000 1.060.000 0 0 0 1.060.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.040.010 0 0 0 133.040.010 157.786.410 0 0 0 157.786.410 24.746.400 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 600.000 0 0 0 600.000 (1.800.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.250.000 50.262.975 0 0 374.512.975 269.750.000 36.688.353 0 0 306.438.353 (68.074.622) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 248.900.000 0 0 0 248.900.000 199.200.000 0 0 0 199.200.000 (49.700.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.850.000 0 0 0 63.850.000 44.550.000 0 0 0 44.550.000 (19.300.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 50.262.975 0 0 50.262.975 14.500.000 36.688.353 0 0 51.188.353 925.378 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 12.150.000 0 0 0 12.150.000 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 12.150.000 0 0 0 12.150.000 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 12.150.000 0 0 0 12.150.000 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 IV-155 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.490.272.830 718.489.183 0 0 4.208.762.013 3.545.305.530 560.004.970 0 0 4.105.310.500 (103.451.513) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.367.057.830 718.489.183 0 0 4.085.547.013 3.397.030.530 560.004.970 0 0 3.957.035.500 (128.511.513) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 897.331.330 718.489.183 0 0 1.615.820.513 870.196.330 560.004.970 0 0 1.430.201.300 (185.619.213) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.469.726.500 0 0 0 2.469.726.500 2.526.834.200 0 0 0 2.526.834.200 57.107.700 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 123.215.000 0 0 0 123.215.000 148.275.000 0 0 0 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 123.215.000 0 0 0 123.215.000 148.275.000 0 0 0 148.275.000 25.060.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 133.345.000 0 0 0 133.345.000 153.345.000 0 0 0 153.345.000 20.000.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 89.605.000 0 0 0 89.605.000 85.955.000 0 0 0 85.955.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.350.000 0 0 0 4.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 85.255.000 0 0 0 85.255.000 81.605.000 0 0 0 81.605.000 (3.650.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 8.660.000 0 0 0 8.660.000 32.310.000 0 0 0 32.310.000 23.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.990.000 0 0 0 2.990.000 26.640.000 0 0 0 26.640.000 23.650.000 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 5.670.000 0 0 0 5.670.000 5.670.000 0 0 0 5.670.000 0 IV-156 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.080.000 0 0 0 35.080.000 35.080.000 0 0 0 35.080.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 30.590.000 0 0 0 30.590.000 30.590.000 0 0 0 30.590.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.490.000 0 0 0 4.490.000 4.490.000 0 0 0 4.490.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 188.909.000 0 0 0 188.909.000 188.909.000 0 0 0 188.909.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 188.909.000 0 0 0 188.909.000 188.909.000 0 0 0 188.909.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 185.754.000 0 0 0 185.754.000 185.754.000 0 0 0 185.754.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 3.155.000 0 0 0 3.155.000 3.155.000 0 0 0 3.155.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 281.885.500 42.186.000 0 0 324.071.500 263.245.500 53.726.000 0 0 316.971.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 281.885.500 42.186.000 0 0 324.071.500 263.245.500 53.726.000 0 0 316.971.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 265.405.500 42.186.000 0 0 307.591.500 246.765.500 53.726.000 0 0 300.491.500 (7.100.000) 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 16.480.000 0 0 0 16.480.000 16.480.000 0 0 0 16.480.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 100.870.000 3.000.000 0 0 103.870.000 100.870.000 3.000.000 0 0 103.870.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100.870.000 3.000.000 0 0 103.870.000 100.870.000 3.000.000 0 0 103.870.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 94.750.000 0 0 0 94.750.000 94.750.000 0 0 0 94.750.000 0 3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 6.120.000 3.000.000 0 0 9.120.000 6.120.000 3.000.000 0 0 9.120.000 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.006.119.200 70.000.000 0 0 1.076.119.200 927.810.200 70.000.000 0 0 997.810.200 (78.309.000) IV-157 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.006.119.200 70.000.000 0 0 1.076.119.200 927.810.200 70.000.000 0 0 997.810.200 (78.309.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 784.065.200 70.000.000 0 0 854.065.200 728.226.200 70.000.000 0 0 798.226.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 784.065.200 70.000.000 0 0 854.065.200 728.226.200 70.000.000 0 0 798.226.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 4.840.000 0 0 0 4.840.000 4.840.000 0 0 0 4.840.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 205.095.000 0 0 0 205.095.000 205.095.000 0 0 0 205.095.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 4.310.000 0 0 0 4.310.000 4.310.000 0 0 0 4.310.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 567.550.200 70.000.000 0 0 637.550.200 511.711.200 70.000.000 0 0 581.711.200 (55.839.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2.270.000 0 0 0 2.270.000 2.270.000 0 0 0 2.270.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 69.620.000 0 0 0 69.620.000 44.840.000 0 0 0 44.840.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 69.620.000 0 0 0 69.620.000 44.840.000 0 0 0 44.840.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 61.480.000 0 0 0 61.480.000 36.700.000 0 0 0 36.700.000 (24.780.000) 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 8.140.000 0 0 0 8.140.000 8.140.000 0 0 0 8.140.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 152.434.000 0 0 0 152.434.000 154.744.000 0 0 0 154.744.000 2.310.000 IV-158 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 152.434.000 0 0 0 152.434.000 154.744.000 0 0 0 154.744.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 60.130.000 0 0 0 60.130.000 60.130.000 0 0 0 60.130.000 0 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 82.629.000 0 0 0 82.629.000 84.939.000 0 0 0 84.939.000 2.310.000 3 31 2.17.3.31.2.07.01.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 9.675.000 0 0 0 9.675.000 9.675.000 0 0 0 9.675.000 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 224.340.000 0 0 0 224.340.000 170.240.000 0 0 0 170.240.000 (54.100.000) 2 17 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 224.340.000 0 0 0 224.340.000 170.240.000 0 0 0 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 224.340.000 0 0 0 224.340.000 170.240.000 0 0 0 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 224.340.000 0 0 0 224.340.000 170.240.000 0 0 0 170.240.000 (54.100.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 148.550.000 0 0 0 148.550.000 98.200.000 0 0 0 98.200.000 (50.350.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 08 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat 5.450.000 0 0 0 5.450.000 5.450.000 0 0 0 5.450.000 0 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 16 Cek Kesehatan Calon Transmigran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 6.250.000 0 0 0 6.250.000 (3.750.000) 3 32 2.17.3.31.2.07.01.0000 03 2.01 17 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) 60.340.000 0 0 0 60.340.000 60.340.000 0 0 0 60.340.000 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 80.684.305.934 398.336.500 0 0 81.082.642.434 76.921.962.509 1.716.680.000 0 0 78.638.642.509 (2.443.999.925) 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 26.997.938.770 252.593.000 0 0 27.250.531.770 27.059.558.059 1.661.570.000 0 0 28.721.128.059 1.470.596.289 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 565.000.000 0 0 0 565.000.000 (35.000.000) IV-159 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keluarga Berencana 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 600.000.000 0 0 0 600.000.000 565.000.000 0 0 0 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 565.000.000 0 0 0 565.000.000 (35.000.000) 4 01 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 565.000.000 0 0 0 565.000.000 (35.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 0 0 27.170.000 1.293.865.000 0 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 0 0 0 0 0 27.170.000 1.293.865.000 0 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 0 0 0 27.170.000 1.293.865.000 0 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 2.23.2.24.0.00.01.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 27.170.000 1.293.865.000 0 0 1.321.035.000 1.321.035.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 24.871.238.770 129.293.000 0 0 25.000.531.770 24.110.765.059 138.138.000 0 0 24.248.903.059 (751.628.711) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.022.758.770 108.000.000 0 0 19.130.758.770 18.636.020.559 108.000.000 0 0 18.744.020.559 (386.738.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.890.000 0 0 0 55.890.000 68.607.500 0 0 0 68.607.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.965.000 0 0 0 36.965.000 49.682.500 0 0 0 49.682.500 12.717.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.050.000 0 0 0 3.050.000 3.050.000 0 0 0 3.050.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.175.000 0 0 0 2.175.000 2.175.000 0 0 0 2.175.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 IV-160 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.016.741.995 0 0 0 8.016.741.995 7.989.220.784 0 0 0 7.989.220.784 (27.521.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.934.681.995 0 0 0 7.934.681.995 7.905.225.784 0 0 0 7.905.225.784 (29.456.211) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 77.060.000 0 0 0 77.060.000 78.995.000 0 0 0 78.995.000 1.935.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 154.140.000 0 0 0 154.140.000 149.640.000 0 0 0 149.640.000 (4.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40.840.000 0 0 0 40.840.000 43.840.000 0 0 0 43.840.000 3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 110.000.000 0 0 0 110.000.000 102.500.000 0 0 0 102.500.000 (7.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.525.149.000 0 0 0 1.525.149.000 1.837.475.000 0 0 0 1.837.475.000 312.326.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.815.000 0 0 0 196.815.000 196.815.000 0 0 0 196.815.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 750.000.000 0 0 0 750.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 250.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 504.244.000 0 0 0 504.244.000 565.645.000 0 0 0 565.645.000 61.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 74.090.000 0 0 0 74.090.000 75.015.000 0 0 0 75.015.000 925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.490.000 0 0 0 195.490.000 195.490.000 0 0 0 195.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.990.000 0 0 0 190.990.000 190.990.000 0 0 0 190.990.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 842.330.000 0 0 0 842.330.000 823.330.000 0 0 0 823.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 796.330.000 0 0 0 796.330.000 777.330.000 0 0 0 777.330.000 (19.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 46.000.000 0 0 0 46.000.000 0 IV-161 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja dan Wakil Kepala Daerah 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.925.884.175 108.000.000 0 0 4.033.884.175 4.048.839.175 108.000.000 0 0 4.156.839.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 374.400.000 0 0 0 374.400.000 374.400.000 0 0 0 374.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 280.800.000 0 0 0 280.800.000 280.800.000 0 0 0 280.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 3.270.684.175 108.000.000 0 0 3.378.684.175 3.393.639.175 108.000.000 0 0 3.501.639.175 122.955.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 161.375.000 0 0 0 161.375.000 131.322.500 0 0 0 131.322.500 (30.052.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 31.200.000 0 0 0 31.200.000 21.950.000 0 0 0 21.950.000 (9.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 9.875.000 0 0 0 9.875.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 2.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000 0 0 0 50.000.000 45.440.000 0 0 0 45.440.000 (4.560.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 70.300.000 0 0 0 70.300.000 51.332.500 0 0 0 51.332.500 (18.967.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.145.758.600 0 0 0 4.145.758.600 3.392.095.600 0 0 0 3.392.095.600 (753.663.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 504.160.000 0 0 0 504.160.000 631.950.000 0 0 0 631.950.000 127.790.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.616.598.800 0 0 0 3.616.598.800 2.735.145.800 0 0 0 2.735.145.800 (881.453.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 24.999.800 0 0 0 24.999.800 24.999.800 0 0 0 24.999.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.072.648.000 0 0 0 3.072.648.000 2.873.036.000 0 0 0 2.873.036.000 (199.612.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 508.705.000 0 0 0 508.705.000 572.425.000 0 0 0 572.425.000 63.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 221.130.000 0 0 0 221.130.000 263.250.000 0 0 0 263.250.000 42.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 52.625.000 0 0 0 52.625.000 74.225.000 0 0 0 74.225.000 21.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 234.950.000 0 0 0 234.950.000 234.950.000 0 0 0 234.950.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.258.768.000 0 0 0 2.258.768.000 2.012.928.000 0 0 0 2.012.928.000 (245.840.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.741.280.000 0 0 0 1.741.280.000 1.493.280.000 0 0 0 1.493.280.000 (248.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 422.170.000 0 0 0 422.170.000 422.170.000 0 0 0 422.170.000 0 IV-162 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Sosial 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 95.318.000 0 0 0 95.318.000 97.478.000 0 0 0 97.478.000 2.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 235.175.000 0 0 0 235.175.000 217.683.000 0 0 0 217.683.000 (17.492.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 80.225.000 0 0 0 80.225.000 77.225.000 0 0 0 77.225.000 (3.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 105.000.000 0 0 0 105.000.000 94.710.000 0 0 0 94.710.000 (10.290.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 49.950.000 0 0 0 49.950.000 45.748.000 0 0 0 45.748.000 (4.202.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.547.125.000 0 0 0 1.547.125.000 1.555.365.000 0 0 0 1.555.365.000 8.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 639.765.000 0 0 0 639.765.000 638.265.000 0 0 0 638.265.000 (1.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 345.970.000 0 0 0 345.970.000 345.970.000 0 0 0 345.970.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 135.000.000 0 0 0 135.000.000 134.000.000 0 0 0 134.000.000 (1.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 158.795.000 0 0 0 158.795.000 158.295.000 0 0 0 158.295.000 (500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 204.220.000 0 0 0 204.220.000 204.220.000 0 0 0 204.220.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 89.490.000 0 0 0 89.490.000 89.490.000 0 0 0 89.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 61.590.000 0 0 0 61.590.000 61.590.000 0 0 0 61.590.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 53.140.000 0 0 0 53.140.000 53.140.000 0 0 0 53.140.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 673.440.000 0 0 0 673.440.000 683.180.000 0 0 0 683.180.000 9.740.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 429.310.000 0 0 0 429.310.000 381.550.000 0 0 0 381.550.000 (47.760.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 109.700.000 0 0 0 109.700.000 187.700.000 0 0 0 187.700.000 78.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 134.430.000 0 0 0 134.430.000 113.930.000 0 0 0 113.930.000 (20.500.000) IV-163 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 29.700.000 0 0 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0 29.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 14.700.000 0 0 0 14.700.000 14.700.000 0 0 0 14.700.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.228.707.000 21.293.000 0 0 1.250.000.000 1.046.343.500 30.138.000 0 0 1.076.481.500 (173.518.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 720.000.000 0 0 0 720.000.000 487.731.500 0 0 0 487.731.500 (232.268.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 03 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 400.000.000 0 0 0 400.000.000 277.824.000 0 0 0 277.824.000 (122.176.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 47.335.000 0 0 0 47.335.000 (72.665.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.01 08 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 162.572.500 0 0 0 162.572.500 (37.427.500) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 428.707.000 21.293.000 0 0 450.000.000 478.612.000 30.138.000 0 0 508.750.000 58.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 428.707.000 21.293.000 0 0 450.000.000 478.612.000 30.138.000 0 0 508.750.000 58.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 390.000.000 100.000.000 0 0 490.000.000 720.523.000 229.567.000 0 0 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 390.000.000 100.000.000 0 0 490.000.000 720.523.000 229.567.000 0 0 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 390.000.000 100.000.000 0 0 490.000.000 720.523.000 229.567.000 0 0 950.090.000 460.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 340.000.000 100.000.000 0 0 440.000.000 610.523.000 229.567.000 0 0 840.090.000 400.090.000 4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 60.000.000 IV-164 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Dana Keistimewaan 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 506.700.000 23.300.000 0 0 530.000.000 530.000.000 0 0 0 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 506.700.000 23.300.000 0 0 530.000.000 530.000.000 0 0 0 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 506.700.000 23.300.000 0 0 530.000.000 530.000.000 0 0 0 530.000.000 0 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota 506.700.000 23.300.000 0 0 530.000.000 530.000.000 0 0 0 530.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 IV-165 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 IV-166 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7.750.000 0 0 0 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7.750.000 0 0 0 7.750.000 (27.250.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 0 0 0 0 0 27.250.000 0 0 0 27.250.000 27.250.000 4 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 0 0 0 0 0 27.250.000 0 0 0 27.250.000 27.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 IV-167 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 11.235.000 0 0 0 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.01 06 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 11.235.000 0 0 0 11.235.000 (23.765.000) 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 0 0 0 0 0 23.765.000 0 0 0 23.765.000 23.765.000 IV-168 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 0 0 0 0 0 23.765.000 0 0 0 23.765.000 23.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 511.100.000 0 0 0 511.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 511.100.000 0 0 0 511.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 0 0 0 476.100.000 0 0 0 476.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 476.100.000 0 0 0 476.100.000 476.100.000 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 02 SEKRETARIAT DPRD 53.686.367.164 145.743.500 0 0 53.832.110.664 49.862.404.450 55.110.000 0 0 49.917.514.450 (3.914.596.214) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 53.686.367.164 145.743.500 0 0 53.832.110.664 49.862.404.450 55.110.000 0 0 49.917.514.450 (3.914.596.214) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.240.351.064 145.743.500 0 0 26.386.094.564 25.362.433.650 55.110.000 0 0 25.417.543.650 (968.550.914) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 91.848.000 0 0 0 91.848.000 91.848.000 0 0 0 91.848.000 0 IV-169 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.985.000 0 0 0 62.985.000 62.985.000 0 0 0 62.985.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.415.000 0 0 0 3.415.000 3.415.000 0 0 0 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 0 0 0 3.415.000 3.415.000 0 0 0 3.415.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.790.000 0 0 0 4.790.000 4.790.000 0 0 0 4.790.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.955.000 0 0 0 3.955.000 3.955.000 0 0 0 3.955.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.063.000 0 0 0 6.063.000 6.063.000 0 0 0 6.063.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.225.000 0 0 0 7.225.000 7.225.000 0 0 0 7.225.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.603.799.430 0 0 0 2.603.799.430 2.522.372.606 0 0 0 2.522.372.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.555.819.430 0 0 0 2.555.819.430 2.474.392.606 0 0 0 2.474.392.606 (81.426.824) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 44.980.000 0 0 0 44.980.000 44.980.000 0 0 0 44.980.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.648.000 0 0 0 137.648.000 95.792.000 0 0 0 95.792.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.500.000 0 0 0 17.500.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.148.000 0 0 0 120.148.000 78.292.000 0 0 0 78.292.000 (41.856.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 799.122.000 86.310.000 0 0 885.432.000 713.865.000 55.110.000 0 0 768.975.000 (116.457.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.640.000 0 0 0 16.640.000 11.455.000 0 0 0 11.455.000 (5.185.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.256.000 83.910.000 0 0 186.166.000 106.362.000 55.110.000 0 0 161.472.000 (24.694.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.334.000 0 0 0 22.334.000 18.910.000 0 0 0 18.910.000 (3.424.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.950.000 0 0 0 131.950.000 131.950.000 0 0 0 131.950.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.600.000 0 0 0 25.600.000 21.400.000 0 0 0 21.400.000 (4.200.000) IV-170 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.600.000 2.400.000 0 0 12.000.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 (2.400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 302.000.000 0 0 0 302.000.000 228.500.000 0 0 0 228.500.000 (73.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.742.000 0 0 0 188.742.000 185.688.000 0 0 0 185.688.000 (3.054.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.500.000 59.433.500 0 0 62.933.500 0 0 0 0 0 (62.933.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 45.183.500 0 0 48.683.500 0 0 0 0 0 (48.683.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 14.250.000 0 0 14.250.000 0 0 0 0 0 (14.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 710.707.485 0 0 0 710.707.485 444.304.114 0 0 0 444.304.114 (266.403.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.430.000 0 0 0 49.430.000 49.430.000 0 0 0 49.430.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 581.997.485 0 0 0 581.997.485 264.394.114 0 0 0 264.394.114 (317.603.371) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.280.000 0 0 0 79.280.000 130.480.000 0 0 0 130.480.000 51.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 749.709.500 0 0 0 749.709.500 750.979.500 0 0 0 750.979.500 1.270.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 457.512.500 0 0 0 457.512.500 470.962.500 0 0 0 470.962.500 13.450.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (1.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.690.000 0 0 0 31.690.000 32.110.000 0 0 0 32.110.000 420.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.407.000 0 0 0 220.407.000 220.407.000 0 0 0 220.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.100.000 0 0 0 34.100.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 (11.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.532.356.649 0 0 0 20.532.356.649 20.230.262.430 0 0 0 20.230.262.430 (302.094.219) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.205.111.649 0 0 0 20.205.111.649 19.939.317.430 0 0 0 19.939.317.430 (265.794.219) IV-171 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 251.070.000 0 0 0 251.070.000 251.070.000 0 0 0 251.070.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 76.175.000 0 0 0 76.175.000 39.875.000 0 0 0 39.875.000 (36.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 611.660.000 0 0 0 611.660.000 513.010.000 0 0 0 513.010.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 237.260.000 0 0 0 237.260.000 138.610.000 0 0 0 138.610.000 (98.650.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 374.400.000 0 0 0 374.400.000 374.400.000 0 0 0 374.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.446.016.100 0 0 0 27.446.016.100 24.499.970.800 0 0 0 24.499.970.800 (2.946.045.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.570.449.000 0 0 0 4.570.449.000 3.855.067.000 0 0 0 3.855.067.000 (715.382.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 17.680.000 0 0 0 17.680.000 15.270.000 0 0 0 15.270.000 (2.410.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3.492.749.000 0 0 0 3.492.749.000 3.611.017.000 0 0 0 3.611.017.000 118.268.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 818.110.000 0 0 0 818.110.000 0 0 0 0 0 (818.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 235.280.000 0 0 0 235.280.000 228.780.000 0 0 0 228.780.000 (6.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 6.630.000 0 0 0 6.630.000 0 0 0 0 0 (6.630.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.452.258.500 0 0 0 3.452.258.500 3.130.460.000 0 0 0 3.130.460.000 (321.798.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 440.307.000 0 0 0 440.307.000 379.938.000 0 0 0 379.938.000 (60.369.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 545.108.000 0 0 0 545.108.000 475.387.000 0 0 0 475.387.000 (69.721.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 979.272.000 0 0 0 979.272.000 968.132.000 0 0 0 968.132.000 (11.140.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 560.095.000 0 0 0 560.095.000 560.095.000 0 0 0 560.095.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 927.476.500 0 0 0 927.476.500 746.908.000 0 0 0 746.908.000 (180.568.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.040.479.000 0 0 0 4.040.479.000 3.114.368.000 0 0 0 3.114.368.000 (926.111.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1.044.044.000 0 0 0 1.044.044.000 802.285.000 0 0 0 802.285.000 (241.759.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 972.984.000 0 0 0 972.984.000 739.345.000 0 0 0 739.345.000 (233.639.000) IV-172 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.050.467.000 0 0 0 1.050.467.000 824.118.000 0 0 0 824.118.000 (226.349.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 972.984.000 0 0 0 972.984.000 748.620.000 0 0 0 748.620.000 (224.364.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 6.095.455.600 0 0 0 6.095.455.600 5.789.462.800 0 0 0 5.789.462.800 (305.992.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.689.944.000 0 0 0 2.689.944.000 2.482.001.200 0 0 0 2.482.001.200 (207.942.800) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 354.950.000 0 0 0 354.950.000 259.700.000 0 0 0 259.700.000 (95.250.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.084.200.000 0 0 0 1.084.200.000 1.081.400.000 0 0 0 1.081.400.000 (2.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 294.000.000 0 0 0 294.000.000 294.000.000 0 0 0 294.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.642.361.600 0 0 0 1.642.361.600 1.642.361.600 0 0 0 1.642.361.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.562.660.000 0 0 0 3.562.660.000 3.537.040.000 0 0 0 3.537.040.000 (25.620.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 24.280.000 0 0 0 24.280.000 24.280.000 0 0 0 24.280.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.538.380.000 0 0 0 3.538.380.000 3.512.760.000 0 0 0 3.512.760.000 (25.620.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 9.502.000 0 0 0 9.502.000 2.050.000 0 0 0 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 9.502.000 0 0 0 9.502.000 2.050.000 0 0 0 2.050.000 (7.452.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 6.075.000 0 0 0 6.075.000 2.050.000 0 0 0 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 6.075.000 0 0 0 6.075.000 2.050.000 0 0 0 2.050.000 (4.025.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.709.137.000 0 0 0 5.709.137.000 5.069.473.000 0 0 0 5.069.473.000 (639.664.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.306.957.000 0 0 0 4.306.957.000 3.902.865.000 0 0 0 3.902.865.000 (404.092.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 34.250.000 0 0 0 34.250.000 23.750.000 0 0 0 23.750.000 (10.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.367.930.000 0 0 0 1.367.930.000 1.142.858.000 0 0 0 1.142.858.000 (225.072.000) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 154.289.351.357 5.588.100.930 13.000.000.000 362.831.822.700 535.709.274.987 139.285.750.605 4.933.400.930 2.000.000.000 364.620.112.100 510.839.263.635 (24.870.011.352) 5 01 PERENCANAAN 5.425.970.848 998.400.000 0 0 6.424.370.848 5.201.471.848 970.200.000 0 0 6.171.671.848 (252.699.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.425.970.848 998.400.000 0 0 6.424.370.848 5.201.471.848 970.200.000 0 0 6.171.671.848 (252.699.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.288.477.148 123.400.000 0 0 4.411.877.148 4.092.653.348 160.200.000 0 0 4.252.853.348 (159.023.800) IV-173 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.383.500 0 0 0 38.383.500 37.664.100 0 0 0 37.664.100 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.055.000 0 0 0 31.055.000 31.055.000 0 0 0 31.055.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 321.000 0 0 0 321.000 321.000 0 0 0 321.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.700 0 0 0 684.700 684.700 0 0 0 684.700 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.100 0 0 0 600.100 600.100 0 0 0 600.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.922.600 0 0 0 3.922.600 3.203.200 0 0 0 3.203.200 (719.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.100 0 0 0 1.500.100 1.500.100 0 0 0 1.500.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.524.098 0 0 0 3.133.524.098 3.133.524.098 0 0 0 3.133.524.098 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.098.211.298 0 0 0 3.098.211.298 3.098.211.298 0 0 0 3.098.211.298 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.000 0 0 0 2.499.000 2.499.000 0 0 0 2.499.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.813.800 0 0 0 32.813.800 32.813.800 0 0 0 32.813.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 67.205.100 0 0 0 67.205.100 43.435.100 0 0 0 43.435.100 (23.770.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.855.100 0 0 0 16.855.100 15.685.100 0 0 0 15.685.100 (1.170.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.350.000 0 0 0 50.350.000 27.750.000 0 0 0 27.750.000 (22.600.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.414.000 87.000.000 0 0 436.414.000 308.123.600 124.000.000 0 0 432.123.600 (4.290.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.797.000 0 0 0 8.797.000 8.797.000 0 0 0 8.797.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.948.000 87.000.000 0 0 170.948.000 82.928.600 124.000.000 0 0 206.928.600 35.980.600 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 IV-174 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.150.000 0 0 0 11.150.000 150.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.580.000 0 0 0 10.580.000 10.580.000 0 0 0 10.580.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230.049.000 0 0 0 230.049.000 189.628.000 0 0 0 189.628.000 (40.421.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 36.400.000 0 0 36.400.000 0 36.200.000 0 0 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 36.400.000 0 0 36.400.000 0 36.200.000 0 0 36.200.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.899.950 0 0 0 202.899.950 202.999.950 0 0 0 202.999.950 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.100.000 0 0 0 116.100.000 116.200.000 0 0 0 116.200.000 100.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.599.950 0 0 0 85.599.950 85.599.950 0 0 0 85.599.950 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.050.500 0 0 0 497.050.500 366.906.500 0 0 0 366.906.500 (130.144.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 293.500.000 0 0 0 293.500.000 233.100.000 0 0 0 233.100.000 (60.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.590.000 0 0 0 9.590.000 11.590.000 0 0 0 11.590.000 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 186.960.500 0 0 0 186.960.500 114.016.500 0 0 0 114.016.500 (72.944.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 1.200.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 735.843.700 290.000.000 0 0 1.025.843.700 675.558.600 290.000.000 0 0 965.558.600 (60.285.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 423.657.800 250.000.000 0 0 673.657.800 430.396.600 250.000.000 0 0 680.396.600 6.738.800 IV-175 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 13.759.900 0 0 0 13.759.900 13.759.900 0 0 0 13.759.900 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 30.054.800 0 0 0 30.054.800 19.654.800 0 0 0 19.654.800 (10.400.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 27.578.900 0 0 0 27.578.900 25.017.600 0 0 0 25.017.600 (2.561.300) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 352.264.200 250.000.000 0 0 602.264.200 371.964.300 250.000.000 0 0 621.964.300 19.700.100 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.686.900 0 0 0 229.686.900 159.063.000 0 0 0 159.063.000 (70.623.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 94.368.000 0 0 0 94.368.000 94.668.000 0 0 0 94.668.000 300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 135.318.900 0 0 0 135.318.900 64.395.000 0 0 0 64.395.000 (70.923.900) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 82.499.000 40.000.000 0 0 122.499.000 86.099.000 40.000.000 0 0 126.099.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 43.929.900 0 0 0 43.929.900 47.529.900 0 0 0 47.529.900 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 38.569.100 40.000.000 0 0 78.569.100 38.569.100 40.000.000 0 0 78.569.100 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 401.650.000 585.000.000 0 0 986.650.000 433.259.900 520.000.000 0 0 953.259.900 (33.390.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 152.040.000 100.000.000 0 0 252.040.000 152.040.000 100.000.000 0 0 252.040.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 56.020.000 100.000.000 0 0 156.020.000 56.020.000 100.000.000 0 0 156.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 IV-176 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 66.020.000 0 0 0 66.020.000 66.020.000 0 0 0 66.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 144.420.000 100.000.000 0 0 244.420.000 141.770.000 75.000.000 0 0 216.770.000 (27.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 63.730.000 100.000.000 0 0 163.730.000 63.730.000 75.000.000 0 0 138.730.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 42.350.000 0 0 0 42.350.000 42.350.000 0 0 0 42.350.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 38.340.000 0 0 0 38.340.000 35.690.000 0 0 0 35.690.000 (2.650.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 105.190.000 385.000.000 0 0 490.190.000 139.449.900 345.000.000 0 0 484.449.900 (5.740.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 28.590.000 130.000.000 0 0 158.590.000 62.849.900 90.000.000 0 0 152.849.900 (5.740.100) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 22.140.000 165.000.000 0 0 187.140.000 22.140.000 165.000.000 0 0 187.140.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 54.460.000 90.000.000 0 0 144.460.000 54.460.000 90.000.000 0 0 144.460.000 0 5 02 KEUANGAN 51.410.726.845 4.409.839.000 13.000.000.000 362.831.822.700 431.652.388.545 51.988.764.100 3.783.339.000 2.000.000.000 364.620.112.100 422.392.215.200 (9.260.173.345) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 51.410.726.845 4.409.839.000 13.000.000.000 362.831.822.700 431.652.388.545 51.988.764.100 3.783.339.000 2.000.000.000 364.620.112.100 422.392.215.200 (9.260.173.345) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.604.367.195 4.326.839.000 0 0 14.931.206.195 11.221.027.050 3.700.339.000 0 0 14.921.366.050 (9.840.145) IV-177 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.346.900 0 0 0 54.346.900 54.346.900 0 0 0 54.346.900 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.017.600 0 0 0 32.017.600 32.017.600 0 0 0 32.017.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.990.000 0 0 0 1.990.000 1.990.000 0 0 0 1.990.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.784.800 0 0 0 1.784.800 1.784.800 0 0 0 1.784.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.459.700 0 0 0 1.459.700 1.459.700 0 0 0 1.459.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.254.800 0 0 0 1.254.800 1.254.800 0 0 0 1.254.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.840.000 0 0 0 12.840.000 12.840.000 0 0 0 12.840.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.472.116.125 0 0 0 8.472.116.125 9.174.606.455 0 0 0 9.174.606.455 702.490.330 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.399.951.125 0 0 0 8.399.951.125 9.099.001.455 0 0 0 9.099.001.455 699.050.330 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.550.000 0 0 0 3.550.000 3.550.000 0 0 0 3.550.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.690.000 0 0 0 3.690.000 3.220.000 0 0 0 3.220.000 (470.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 64.925.000 0 0 0 64.925.000 68.835.000 0 0 0 68.835.000 3.910.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.550.000 0 0 0 18.550.000 33.650.000 0 0 0 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 18.550.000 0 0 0 18.550.000 33.650.000 0 0 0 33.650.000 15.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 963.471.750 164.600.000 0 0 1.128.071.750 741.582.850 153.100.000 0 0 894.682.850 (233.388.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.016.000 0 0 0 10.016.000 12.516.000 0 0 0 12.516.000 2.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 539.951.750 144.600.000 0 0 684.551.750 496.196.850 148.600.000 0 0 644.796.850 (39.754.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.325.000 20.000.000 0 0 36.325.000 16.325.000 4.500.000 0 0 20.825.000 (15.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.320.000 0 0 0 19.320.000 24.320.000 0 0 0 24.320.000 5.000.000 IV-178 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.720.000 0 0 0 3.720.000 3.720.000 0 0 0 3.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355.139.000 0 0 0 355.139.000 169.505.000 0 0 0 169.505.000 (185.634.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 4.162.239.000 0 0 4.162.239.000 285.975.000 3.547.239.000 0 0 3.833.214.000 (329.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 4.158.739.000 0 0 4.158.739.000 285.975.000 3.547.239.000 0 0 3.833.214.000 (325.525.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 (3.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 432.743.920 0 0 0 432.743.920 437.250.845 0 0 0 437.250.845 4.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.220.000 0 0 0 27.220.000 26.220.000 0 0 0 26.220.000 (1.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.864.720 0 0 0 234.864.720 240.371.645 0 0 0 240.371.645 5.506.925 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.659.200 0 0 0 170.659.200 170.659.200 0 0 0 170.659.200 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.138.500 0 0 0 663.138.500 493.615.000 0 0 0 493.615.000 (169.523.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 475.037.500 0 0 0 475.037.500 355.737.500 0 0 0 355.737.500 (119.300.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.800.000 0 0 0 39.800.000 21.800.000 0 0 0 21.800.000 (18.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.801.000 0 0 0 137.801.000 105.577.500 0 0 0 105.577.500 (32.223.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 35.691.437.950 0 13.000.000.000 362.831.822.700 411.523.260.650 35.761.046.350 0 2.000.000.000 364.620.112.100 402.381.158.450 (9.142.102.200) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.510.276.900 0 0 0 1.510.276.900 1.620.258.600 0 0 0 1.620.258.600 109.981.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 239.340.400 0 0 0 239.340.400 222.571.400 0 0 0 222.571.400 (16.769.000) IV-179 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 171.237.500 0 0 0 171.237.500 157.614.000 0 0 0 157.614.000 (13.623.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.375.000 0 0 0 26.375.000 26.375.000 0 0 0 26.375.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 26.500.000 0 0 0 26.500.000 26.500.000 0 0 0 26.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 124.342.000 0 0 0 124.342.000 120.658.000 0 0 0 120.658.000 (3.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 126.532.000 0 0 0 126.532.000 174.741.800 0 0 0 174.741.800 48.209.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 322.450.000 0 0 0 322.450.000 372.398.500 0 0 0 372.398.500 49.948.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 303.250.000 0 0 0 303.250.000 341.449.900 0 0 0 341.449.900 38.199.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 110.100.000 0 0 0 110.100.000 110.100.000 0 0 0 110.100.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 56.700.000 0 0 0 56.700.000 64.400.000 0 0 0 64.400.000 7.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 3.450.000 0 0 0 3.450.000 3.450.000 0 0 0 3.450.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 33.626.153.050 0 0 0 33.626.153.050 33.614.374.750 0 0 0 33.614.374.750 (11.778.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 11.192.600 0 0 0 11.192.600 11.192.600 0 0 0 11.192.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 94.523.000 0 0 0 94.523.000 93.663.000 0 0 0 93.663.000 (860.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 5.089.900 0 0 0 5.089.900 4.167.400 0 0 0 4.167.400 (922.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 29.267.300 0 0 0 29.267.300 28.439.800 0 0 0 28.439.800 (827.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan 33.415.658.050 0 0 0 33.415.658.050 33.413.995.550 0 0 0 33.413.995.550 (1.662.500) IV-180 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 3.079.800 0 0 0 3.079.800 2.054.000 0 0 0 2.054.000 (1.025.800) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 14.054.000 0 0 0 14.054.000 13.454.000 0 0 0 13.454.000 (600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4.534.400 0 0 0 4.534.400 3.654.400 0 0 0 3.654.400 (880.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 48.754.000 0 0 0 48.754.000 43.754.000 0 0 0 43.754.000 (5.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 546.158.000 0 0 0 546.158.000 519.803.000 0 0 0 519.803.000 (26.355.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 65.310.000 0 0 0 65.310.000 64.520.000 0 0 0 64.520.000 (790.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 56.735.000 0 0 0 56.735.000 55.885.000 0 0 0 55.885.000 (850.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 324.770.000 0 0 0 324.770.000 317.755.000 0 0 0 317.755.000 (7.015.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 13.080.000 0 0 0 13.080.000 13.080.000 0 0 0 13.080.000 0 IV-181 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 86.263.000 0 0 0 86.263.000 68.563.000 0 0 0 68.563.000 (17.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.850.000 0 13.000.000.000 362.831.822.700 375.840.672.700 6.610.000 0 2.000.000.000 364.620.112.100 366.626.722.100 (9.213.950.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 8.850.000 0 0 362.831.822.700 362.840.672.700 6.610.000 0 0 364.620.112.100 364.626.722.100 1.786.049.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 13.000.000.000 0 13.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 (11.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.105.659.000 83.000.000 0 0 1.188.659.000 1.093.598.000 83.000.000 0 0 1.176.598.000 (12.061.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.105.659.000 83.000.000 0 0 1.188.659.000 1.093.598.000 83.000.000 0 0 1.176.598.000 (12.061.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 62.830.000 0 0 0 62.830.000 62.830.000 0 0 0 62.830.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 33.720.000 0 0 0 33.720.000 33.720.000 0 0 0 33.720.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 52.671.000 0 0 0 52.671.000 52.671.000 0 0 0 52.671.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 143.180.000 0 0 0 143.180.000 143.180.000 0 0 0 143.180.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 195.070.000 62.000.000 0 0 257.070.000 195.070.000 62.000.000 0 0 257.070.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 325.760.000 21.000.000 0 0 346.760.000 281.484.000 21.000.000 0 0 302.484.000 (44.276.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 73.600.000 0 0 0 73.600.000 73.600.000 0 0 0 73.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 26.590.000 0 0 0 26.590.000 58.805.000 0 0 0 58.805.000 32.215.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 55.238.000 0 0 0 55.238.000 55.238.000 0 0 0 55.238.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.009.262.700 0 0 0 4.009.262.700 3.913.092.700 0 0 0 3.913.092.700 (96.170.000) IV-182 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.009.262.700 0 0 0 4.009.262.700 3.913.092.700 0 0 0 3.913.092.700 (96.170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 22.058.000 0 0 0 22.058.000 22.058.000 0 0 0 22.058.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 328.075.000 0 0 0 328.075.000 324.375.000 0 0 0 324.375.000 (3.700.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 626.200.000 0 0 0 626.200.000 576.115.000 0 0 0 576.115.000 (50.085.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 256.310.000 0 0 0 256.310.000 213.835.000 0 0 0 213.835.000 (42.475.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 85.250.000 0 0 0 85.250.000 82.350.000 0 0 0 82.350.000 (2.900.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 38.239.800 0 0 0 38.239.800 35.119.800 0 0 0 35.119.800 (3.120.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.533.135.000 0 0 0 2.533.135.000 2.540.125.000 0 0 0 2.540.125.000 6.990.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 89.994.900 0 0 0 89.994.900 89.114.900 0 0 0 89.114.900 (880.000) 5 03 KEPEGAWAIAN 96.970.443.664 179.861.930 0 0 97.150.305.594 81.669.669.657 179.861.930 0 0 81.849.531.587 (15.300.774.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 96.970.443.664 179.861.930 0 0 97.150.305.594 81.669.669.657 179.861.930 0 0 81.849.531.587 (15.300.774.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.816.415.264 139.861.930 0 0 95.956.277.194 80.316.581.257 139.861.930 0 0 80.456.443.187 (15.499.834.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.975.000 0 0 0 7.975.000 5.433.000 0 0 0 5.433.000 (2.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.250.000 0 0 0 2.250.000 1.125.000 0 0 0 1.125.000 (1.125.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 800.000 0 0 0 800.000 300.000 0 0 0 300.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 675.000 0 0 0 675.000 475.000 0 0 0 475.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.050.000 0 0 0 1.050.000 983.000 0 0 0 983.000 (67.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 700.000 0 0 0 700.000 650.000 0 0 0 650.000 (50.000) IV-183 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 900.000 0 0 0 900.000 400.000 0 0 0 400.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (100.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95.090.773.814 0 0 0 95.090.773.814 79.671.174.807 0 0 0 79.671.174.807 (15.419.599.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 95.084.368.814 0 0 0 95.084.368.814 79.665.133.807 0 0 0 79.665.133.807 (15.419.235.007) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.625.000 0 0 0 1.625.000 1.261.000 0 0 0 1.261.000 (364.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.780.000 0 0 0 4.780.000 4.780.000 0 0 0 4.780.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.720.000 0 0 0 63.720.000 78.560.000 0 0 0 78.560.000 14.840.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.000.000 0 0 0 11.000.000 33.300.000 0 0 0 33.300.000 22.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52.720.000 0 0 0 52.720.000 45.260.000 0 0 0 45.260.000 (7.460.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.250.250 92.000.000 0 0 248.250.250 134.390.250 92.000.000 0 0 226.390.250 (21.860.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.255.000 0 0 0 8.255.000 8.255.000 0 0 0 8.255.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.868.750 92.000.000 0 0 146.868.750 49.124.750 92.000.000 0 0 141.124.750 (5.744.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.170.500 0 0 0 3.170.500 3.170.500 0 0 0 3.170.500 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.060.000 0 0 0 15.060.000 15.060.000 0 0 0 15.060.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 0 0 0 2.160.000 2.160.000 0 0 0 2.160.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.736.000 0 0 0 65.736.000 49.620.000 0 0 0 49.620.000 (16.116.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 47.861.930 0 0 47.861.930 0 47.861.930 0 0 47.861.930 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.900.000 0 0 18.900.000 0 18.900.000 0 0 18.900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 28.961.930 0 0 28.961.930 0 28.961.930 0 0 28.961.930 0 IV-184 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.509.200 0 0 0 265.509.200 245.536.200 0 0 0 245.536.200 (19.973.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 0 0 0 26.540.000 26.040.000 0 0 0 26.040.000 (500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.998.000 0 0 0 148.998.000 129.525.000 0 0 0 129.525.000 (19.473.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.971.200 0 0 0 89.971.200 89.971.200 0 0 0 89.971.200 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 232.187.000 0 0 0 232.187.000 181.487.000 0 0 0 181.487.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.700.000 0 0 0 141.700.000 91.000.000 0 0 0 91.000.000 (50.700.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.340.000 0 0 0 17.340.000 17.340.000 0 0 0 17.340.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.775.000 0 0 0 57.775.000 57.775.000 0 0 0 57.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.872.000 0 0 0 10.872.000 10.872.000 0 0 0 10.872.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.154.028.400 40.000.000 0 0 1.194.028.400 1.353.088.400 40.000.000 0 0 1.393.088.400 199.060.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 170.996.400 30.000.000 0 0 200.996.400 425.416.400 30.000.000 0 0 455.416.400 254.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 149.820.000 0 0 0 149.820.000 415.800.000 0 0 0 415.800.000 265.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 17.500.000 0 0 0 17.500.000 5.940.000 0 0 0 5.940.000 (11.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 3.676.400 30.000.000 0 0 33.676.400 3.676.400 30.000.000 0 0 33.676.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 365.182.000 0 0 0 365.182.000 394.547.000 0 0 0 394.547.000 29.365.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 (180.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 52.365.000 0 0 0 52.365.000 50.260.000 0 0 0 50.260.000 (2.105.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 302.317.000 0 0 0 302.317.000 333.967.000 0 0 0 333.967.000 31.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 519.280.000 0 0 0 519.280.000 365.330.000 0 0 0 365.330.000 (153.950.000) IV-185 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 352.550.000 0 0 0 352.550.000 352.500.000 0 0 0 352.500.000 (50.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 166.730.000 0 0 0 166.730.000 12.830.000 0 0 0 12.830.000 (153.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 98.570.000 10.000.000 0 0 108.570.000 167.795.000 10.000.000 0 0 177.795.000 69.225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 17.610.000 0 0 0 17.610.000 14.610.000 0 0 0 14.610.000 (3.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 7.075.000 0 0 0 7.075.000 6.675.000 0 0 0 6.675.000 (400.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 975.000 0 0 0 975.000 975.000 0 0 0 975.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 5.675.000 10.000.000 0 0 15.675.000 5.075.000 10.000.000 0 0 15.075.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 9.980.000 0 0 0 9.980.000 30.475.000 0 0 0 30.475.000 20.495.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 56.565.000 0 0 0 56.565.000 109.985.000 0 0 0 109.985.000 53.420.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 690.000 0 0 0 690.000 0 0 0 0 0 (690.000) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 177.760.000 0 0 0 177.760.000 152.395.000 0 0 0 152.395.000 (25.365.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 177.760.000 0 0 0 177.760.000 152.395.000 0 0 0 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 177.760.000 0 0 0 177.760.000 152.395.000 0 0 0 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 177.760.000 0 0 0 177.760.000 152.395.000 0 0 0 152.395.000 (25.365.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 177.760.000 0 0 0 177.760.000 152.395.000 0 0 0 152.395.000 (25.365.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 304.450.000 0 0 0 304.450.000 273.450.000 0 0 0 273.450.000 (31.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 304.450.000 0 0 0 304.450.000 273.450.000 0 0 0 273.450.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 304.450.000 0 0 0 304.450.000 273.450.000 0 0 0 273.450.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 304.450.000 0 0 0 304.450.000 273.450.000 0 0 0 273.450.000 (31.000.000) IV-186 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 117.210.000 0 0 0 117.210.000 117.210.000 0 0 0 117.210.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 174.200.000 0 0 0 174.200.000 143.200.000 0 0 0 143.200.000 (31.000.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 13.040.000 0 0 0 13.040.000 13.040.000 0 0 0 13.040.000 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 100.149.950 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 100.149.950 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 6.959.331.489 92.000.000 0 0 7.051.331.489 7.063.981.439 87.500.000 0 0 7.151.481.439 100.149.950 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.836.661.489 92.000.000 0 0 4.928.661.489 4.948.011.439 87.500.000 0 0 5.035.511.439 106.849.950 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.379.500 0 0 0 62.379.500 58.480.000 0 0 0 58.480.000 (3.899.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.079.500 0 0 0 55.079.500 53.337.400 0 0 0 53.337.400 (1.742.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 494.000 0 0 0 494.000 0 0 0 0 0 (494.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 494.000 0 0 0 494.000 414.000 0 0 0 414.000 (80.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.446.000 0 0 0 1.446.000 1.446.000 0 0 0 1.446.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 925.000 0 0 0 925.000 0 0 0 0 0 (925.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.643.000 0 0 0 1.643.000 1.434.600 0 0 0 1.434.600 (208.400) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.298.000 0 0 0 2.298.000 1.848.000 0 0 0 1.848.000 (450.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.300.946.589 0 0 0 3.300.946.589 3.402.116.039 0 0 0 3.402.116.039 101.169.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.297.253.589 0 0 0 3.297.253.589 3.399.425.039 0 0 0 3.399.425.039 102.171.450 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 693.000 0 0 0 693.000 693.000 0 0 0 693.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.998.000 0 0 0 1.998.000 (1.002.000) IV-187 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Semesteran SKPD 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 351.055.000 0 0 0 351.055.000 349.780.000 0 0 0 349.780.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.675.000 0 0 0 14.675.000 13.400.000 0 0 0 13.400.000 (1.275.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 336.380.000 0 0 0 336.380.000 336.380.000 0 0 0 336.380.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 458.051.400 92.000.000 0 0 550.051.400 392.869.600 87.500.000 0 0 480.369.600 (69.681.800) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.617.400 0 0 0 9.617.400 7.904.400 0 0 0 7.904.400 (1.713.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.974.000 92.000.000 0 0 186.974.000 91.004.000 87.500.000 0 0 178.504.000 (8.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.305.000 0 0 0 61.305.000 100.932.200 0 0 0 100.932.200 39.627.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.317.000 0 0 0 18.317.000 16.317.000 0 0 0 16.317.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.750.000 0 0 0 6.750.000 4.720.000 0 0 0 4.720.000 (2.030.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.008.000 0 0 0 266.008.000 170.912.000 0 0 0 170.912.000 (95.096.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.535.000 0 0 0 114.535.000 83.709.500 0 0 0 83.709.500 (30.825.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.900.000 0 0 0 4.900.000 600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.235.000 0 0 0 110.235.000 78.809.500 0 0 0 78.809.500 (31.425.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 549.694.000 0 0 0 549.694.000 661.056.300 0 0 0 661.056.300 111.362.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.080.000 0 0 0 181.080.000 239.252.300 0 0 0 239.252.300 58.172.300 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.240.000 0 0 0 28.240.000 19.240.000 0 0 0 19.240.000 (9.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 335.874.000 0 0 0 335.874.000 381.464.000 0 0 0 381.464.000 45.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 4.500.000 0 0 0 4.500.000 21.100.000 0 0 0 21.100.000 16.600.000 IV-188 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bangunan Lainnya 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.392.680.000 0 0 0 1.392.680.000 1.397.680.000 0 0 0 1.397.680.000 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 540.590.000 0 0 0 540.590.000 522.590.000 0 0 0 522.590.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168.040.000 0 0 0 168.040.000 150.040.000 0 0 0 150.040.000 (18.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20.375.000 0 0 0 20.375.000 20.375.000 0 0 0 20.375.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 132.925.000 0 0 0 132.925.000 132.925.000 0 0 0 132.925.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 219.250.000 0 0 0 219.250.000 219.250.000 0 0 0 219.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 852.090.000 0 0 0 852.090.000 875.090.000 0 0 0 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 852.090.000 0 0 0 852.090.000 875.090.000 0 0 0 875.090.000 23.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 729.990.000 0 0 0 729.990.000 718.290.000 0 0 0 718.290.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.900.000 0 0 0 4.900.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2.450.000 0 0 0 2.450.000 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 2.450.000 0 0 0 2.450.000 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 725.090.000 0 0 0 725.090.000 713.390.000 0 0 0 713.390.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 719.450.000 0 0 0 719.450.000 707.750.000 0 0 0 707.750.000 (11.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5.640.000 0 0 0 5.640.000 5.640.000 0 0 0 5.640.000 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 40.267.922.246 1.081.210.600 0 0 41.349.132.846 39.707.998.556 1.007.097.400 0 0 40.715.095.956 (634.036.890) 7 01 KECAMATAN 40.267.922.246 1.081.210.600 0 0 41.349.132.846 39.707.998.556 1.007.097.400 0 0 40.715.095.956 (634.036.890) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 2.252.916.667 32.395.500 0 0 2.285.312.167 2.319.787.667 24.090.000 0 0 2.343.877.667 58.565.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.163.655.867 32.395.500 0 0 1.196.051.367 1.255.524.367 24.090.000 0 0 1.279.614.367 83.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.859.900 0 0 0 11.859.900 11.099.900 0 0 0 11.099.900 (760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.505.000 0 0 0 3.505.000 3.145.000 0 0 0 3.145.000 (360.000) IV-189 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.445.000 0 0 0 1.445.000 1.295.000 0 0 0 1.295.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.265.000 0 0 0 1.265.000 1.165.000 0 0 0 1.165.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.525.000 0 0 0 1.525.000 1.525.000 0 0 0 1.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.159.900 0 0 0 1.159.900 1.159.900 0 0 0 1.159.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.260.000 0 0 0 1.260.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 941.881.567 0 0 0 941.881.567 1.035.612.567 0 0 0 1.035.612.567 93.731.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.791.567 0 0 0 936.791.567 1.030.822.567 0 0 0 1.030.822.567 94.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.410.000 0 0 0 1.410.000 1.410.000 0 0 0 1.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.680.000 0 0 0 3.680.000 3.380.000 0 0 0 3.380.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.510.000 0 0 0 6.510.000 6.510.000 0 0 0 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.510.000 0 0 0 6.510.000 6.510.000 0 0 0 6.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.898.800 10.000.000 0 0 45.898.800 35.198.800 10.000.000 0 0 45.198.800 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999.000 0 0 0 2.999.000 2.999.000 0 0 0 2.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.250.000 10.000.000 0 0 28.250.000 18.250.000 10.000.000 0 0 28.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.269.600 0 0 0 3.269.600 3.269.600 0 0 0 3.269.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.200 0 0 0 5.400.200 5.400.200 0 0 0 5.400.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.780.000 0 0 0 4.780.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 22.395.500 0 0 22.395.500 0 14.090.000 0 0 14.090.000 (8.305.500) IV-190 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 7.395.500 0 0 7.395.500 0 6.590.000 0 0 6.590.000 (805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 (7.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.865.600 0 0 0 114.865.600 116.575.600 0 0 0 116.575.600 1.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.280.000 0 0 0 25.280.000 24.987.500 0 0 0 24.987.500 (292.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.078.100 0 0 0 40.078.100 42.313.100 0 0 0 42.313.100 2.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.507.500 0 0 0 49.507.500 49.275.000 0 0 0 49.275.000 (232.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.640.000 0 0 0 52.640.000 50.527.500 0 0 0 50.527.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.900.000 0 0 0 42.900.000 40.787.500 0 0 0 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.440.000 0 0 0 4.440.000 4.440.000 0 0 0 4.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 906.288.000 0 0 0 906.288.000 897.835.500 0 0 0 897.835.500 (8.452.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28.075.000 0 0 0 28.075.000 19.900.000 0 0 0 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 28.075.000 0 0 0 28.075.000 19.900.000 0 0 0 19.900.000 (8.175.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 117.373.000 0 0 0 117.373.000 117.095.500 0 0 0 117.095.500 (277.500) IV-191 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 91.920.000 0 0 0 91.920.000 91.920.000 0 0 0 91.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.453.000 0 0 0 25.453.000 25.175.500 0 0 0 25.175.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 760.840.000 0 0 0 760.840.000 760.840.000 0 0 0 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 760.840.000 0 0 0 760.840.000 760.840.000 0 0 0 760.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 66.233.100 0 0 0 66.233.100 65.548.100 0 0 0 65.548.100 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.483.300 0 0 0 56.483.300 56.483.300 0 0 0 56.483.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 21.508.500 0 0 0 21.508.500 21.508.500 0 0 0 21.508.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.974.800 0 0 0 34.974.800 34.974.800 0 0 0 34.974.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.749.800 0 0 0 9.749.800 9.064.800 0 0 0 9.064.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.450.000 0 0 0 4.450.000 4.450.000 0 0 0 4.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.299.800 0 0 0 5.299.800 4.614.800 0 0 0 4.614.800 (685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.255.000 0 0 0 12.255.000 12.255.000 0 0 0 12.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.255.000 0 0 0 12.255.000 12.255.000 0 0 0 12.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.880.000 0 0 0 5.880.000 5.880.000 0 0 0 5.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.375.000 0 0 0 6.375.000 6.375.000 0 0 0 6.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.010.000 0 0 0 83.010.000 67.150.000 0 0 0 67.150.000 (15.860.000) IV-192 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.010.000 0 0 0 83.010.000 67.150.000 0 0 0 67.150.000 (15.860.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75.335.000 0 0 0 75.335.000 60.175.000 0 0 0 60.175.000 (15.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.775.000 0 0 0 1.775.000 1.775.000 0 0 0 1.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.474.700 0 0 0 21.474.700 21.474.700 0 0 0 21.474.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.474.700 0 0 0 21.474.700 21.474.700 0 0 0 21.474.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.780.000 0 0 0 1.780.000 1.780.000 0 0 0 1.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.154.900 0 0 0 3.154.900 3.154.900 0 0 0 3.154.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.525.000 0 0 0 9.525.000 9.525.000 0 0 0 9.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.275.000 0 0 0 1.275.000 1.275.000 0 0 0 1.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.219.800 0 0 0 1.219.800 1.219.800 0 0 0 1.219.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.520.000 0 0 0 4.520.000 4.520.000 0 0 0 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 2.330.660.086 26.500.000 0 0 2.357.160.086 2.285.553.086 26.500.000 0 0 2.312.053.086 (45.107.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.343.495.086 26.500.000 0 0 1.369.995.086 1.341.568.086 26.500.000 0 0 1.368.068.086 (1.927.000) IV-193 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.805.000 0 0 0 41.805.000 40.417.500 0 0 0 40.417.500 (1.387.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.720.000 0 0 0 2.720.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.160.000 0 0 0 1.160.000 1.160.000 0 0 0 1.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 820.000 0 0 0 820.000 820.000 0 0 0 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 28.750.000 0 0 0 28.750.000 27.782.500 0 0 0 27.782.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.245.000 0 0 0 1.245.000 1.175.000 0 0 0 1.175.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.220.000 0 0 0 4.220.000 4.010.000 0 0 0 4.010.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.092.229.586 0 0 0 1.092.229.586 1.092.159.586 0 0 0 1.092.159.586 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.086.919.586 0 0 0 1.086.919.586 1.086.919.586 0 0 0 1.086.919.586 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.370.000 0 0 0 1.370.000 1.370.000 0 0 0 1.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.940.000 0 0 0 3.940.000 3.870.000 0 0 0 3.870.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.960.000 0 0 0 5.960.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.960.000 0 0 0 5.960.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.628.000 26.500.000 0 0 88.128.000 59.540.000 26.500.000 0 0 86.040.000 (2.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.462.000 0 0 0 3.462.000 3.462.000 0 0 0 3.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.795.000 26.500.000 0 0 45.295.000 18.032.000 26.500.000 0 0 44.532.000 (763.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.576.000 0 0 0 23.576.000 22.491.000 0 0 0 22.491.000 (1.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.425.000 0 0 0 5.425.000 5.425.000 0 0 0 5.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 IV-194 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.970.000 0 0 0 7.970.000 7.730.000 0 0 0 7.730.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.105.000 0 0 0 53.105.000 52.833.500 0 0 0 52.833.500 (271.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.325.000 0 0 0 27.325.000 27.931.000 0 0 0 27.931.000 606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.780.000 0 0 0 25.780.000 24.902.500 0 0 0 24.902.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.767.500 0 0 0 88.767.500 90.657.500 0 0 0 90.657.500 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.460.000 0 0 0 41.460.000 43.350.000 0 0 0 43.350.000 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.820.000 0 0 0 9.820.000 9.820.000 0 0 0 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.387.500 0 0 0 35.387.500 35.387.500 0 0 0 35.387.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 812.470.000 0 0 0 812.470.000 776.130.000 0 0 0 776.130.000 (36.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.590.000 0 0 0 17.590.000 15.450.000 0 0 0 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.590.000 0 0 0 17.590.000 15.450.000 0 0 0 15.450.000 (2.140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 381.380.000 0 0 0 381.380.000 347.180.000 0 0 0 347.180.000 (34.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 371.905.000 0 0 0 371.905.000 337.705.000 0 0 0 337.705.000 (34.200.000) IV-195 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.475.000 0 0 0 9.475.000 9.475.000 0 0 0 9.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 0 0 0 413.500.000 413.500.000 0 0 0 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 0 0 0 413.500.000 413.500.000 0 0 0 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.005.000 0 0 0 49.005.000 48.715.000 0 0 0 48.715.000 (290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.405.000 0 0 0 31.405.000 31.255.000 0 0 0 31.255.000 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 14.165.000 0 0 0 14.165.000 14.065.000 0 0 0 14.065.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.240.000 0 0 0 17.240.000 17.190.000 0 0 0 17.190.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17.600.000 0 0 0 17.600.000 17.460.000 0 0 0 17.460.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.020.000 0 0 0 5.020.000 5.020.000 0 0 0 5.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.580.000 0 0 0 12.580.000 12.440.000 0 0 0 12.440.000 (140.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.140.000 0 0 0 15.140.000 14.670.000 0 0 0 14.670.000 (470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.140.000 0 0 0 15.140.000 14.670.000 0 0 0 14.670.000 (470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.855.000 0 0 0 5.855.000 5.455.000 0 0 0 5.455.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 9.285.000 0 0 0 9.285.000 9.215.000 0 0 0 9.215.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.775.000 0 0 0 79.775.000 74.275.000 0 0 0 74.275.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.775.000 0 0 0 79.775.000 74.275.000 0 0 0 74.275.000 (5.500.000) IV-196 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 77.525.000 0 0 0 77.525.000 72.025.000 0 0 0 72.025.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.775.000 0 0 0 30.775.000 30.195.000 0 0 0 30.195.000 (580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.775.000 0 0 0 30.775.000 30.195.000 0 0 0 30.195.000 (580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.205.000 0 0 0 3.205.000 3.085.000 0 0 0 3.085.000 (120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.385.000 0 0 0 3.385.000 3.285.000 0 0 0 3.285.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.550.000 0 0 0 11.550.000 11.340.000 0 0 0 11.340.000 (210.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.700.000 0 0 0 2.700.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.775.000 0 0 0 1.775.000 1.725.000 0 0 0 1.725.000 (50.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.310.000 0 0 0 2.310.000 2.310.000 0 0 0 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.850.000 0 0 0 5.850.000 5.850.000 0 0 0 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 2.232.849.390 87.189.000 0 0 2.320.038.390 2.200.505.390 84.001.000 0 0 2.284.506.390 (35.532.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.346.319.390 87.189.000 0 0 1.433.508.390 1.351.737.390 84.001.000 0 0 1.435.738.390 2.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.889.000 0 0 0 6.889.000 7.029.000 0 0 0 7.029.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 940.000 0 0 0 940.000 940.000 0 0 0 940.000 0 IV-197 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 510.000 0 0 0 510.000 510.000 0 0 0 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 465.000 0 0 0 465.000 465.000 0 0 0 465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 415.000 0 0 0 415.000 415.000 0 0 0 415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 415.000 0 0 0 415.000 555.000 0 0 0 555.000 140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.020.000 0 0 0 2.020.000 2.020.000 0 0 0 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.124.000 0 0 0 2.124.000 2.124.000 0 0 0 2.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.136.885.184 0 0 0 1.136.885.184 1.136.885.184 0 0 0 1.136.885.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.133.215.184 0 0 0 1.133.215.184 1.133.215.184 0 0 0 1.133.215.184 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 620.000 0 0 0 620.000 620.000 0 0 0 620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.050.000 0 0 0 3.050.000 3.050.000 0 0 0 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.210.000 0 0 0 5.210.000 5.210.000 0 0 0 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.210.000 0 0 0 5.210.000 5.210.000 0 0 0 5.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.438.000 30.088.000 0 0 65.526.000 32.981.000 26.900.000 0 0 59.881.000 (5.645.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.575.000 0 0 0 1.575.000 1.575.000 0 0 0 1.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.608.000 18.088.000 0 0 39.696.000 19.151.000 14.900.000 0 0 34.051.000 (5.645.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.755.000 12.000.000 0 0 14.755.000 2.755.000 12.000.000 0 0 14.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.380.000 0 0 0 5.380.000 5.380.000 0 0 0 5.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.920.000 0 0 0 1.920.000 1.920.000 0 0 0 1.920.000 0 IV-198 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 57.101.000 0 0 57.101.000 0 57.101.000 0 0 57.101.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.301.000 0 0 16.301.000 0 16.301.000 0 0 16.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8.800.000 0 0 8.800.000 0 8.800.000 0 0 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 32.000.000 0 0 32.000.000 0 32.000.000 0 0 32.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.645.000 0 0 0 65.645.000 67.017.500 0 0 0 67.017.500 1.372.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.180.000 0 0 0 24.180.000 23.902.500 0 0 0 23.902.500 (277.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.265.000 0 0 0 31.265.000 32.915.000 0 0 0 32.915.000 1.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 0 0 0 10.200.000 10.200.000 0 0 0 10.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.252.206 0 0 0 96.252.206 102.614.706 0 0 0 102.614.706 6.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.100.000 0 0 0 41.100.000 35.387.500 0 0 0 35.387.500 (5.712.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.020.000 0 0 0 10.020.000 10.020.000 0 0 0 10.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.556.606 0 0 0 40.556.606 52.631.606 0 0 0 52.631.606 12.075.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.575.600 0 0 0 4.575.600 4.575.600 0 0 0 4.575.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 752.782.500 0 0 0 752.782.500 727.425.500 0 0 0 727.425.500 (25.357.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.182.500 0 0 0 16.182.500 16.182.500 0 0 0 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.182.500 0 0 0 16.182.500 16.182.500 0 0 0 16.182.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 372.720.000 0 0 0 372.720.000 360.563.000 0 0 0 360.563.000 (12.157.000) IV-199 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 345.000.000 0 0 0 345.000.000 332.820.500 0 0 0 332.820.500 (12.179.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.720.000 0 0 0 27.720.000 27.742.500 0 0 0 27.742.500 22.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 363.880.000 0 0 0 363.880.000 350.680.000 0 0 0 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 363.880.000 0 0 0 363.880.000 350.680.000 0 0 0 350.680.000 (13.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.345.000 0 0 0 34.345.000 30.410.000 0 0 0 30.410.000 (3.935.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.390.000 0 0 0 20.390.000 20.390.000 0 0 0 20.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.895.000 0 0 0 12.895.000 12.895.000 0 0 0 12.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.495.000 0 0 0 7.495.000 7.495.000 0 0 0 7.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 13.955.000 0 0 0 13.955.000 10.020.000 0 0 0 10.020.000 (3.935.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.680.000 0 0 0 6.680.000 4.215.000 0 0 0 4.215.000 (2.465.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.275.000 0 0 0 7.275.000 5.805.000 0 0 0 5.805.000 (1.470.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.880.000 0 0 0 9.880.000 7.085.000 0 0 0 7.085.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.880.000 0 0 0 9.880.000 7.085.000 0 0 0 7.085.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.080.000 0 0 0 4.080.000 1.285.000 0 0 0 1.285.000 (2.795.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 IV-200 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.287.500 0 0 0 55.287.500 55.287.500 0 0 0 55.287.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 55.287.500 0 0 0 55.287.500 55.287.500 0 0 0 55.287.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 52.195.000 0 0 0 52.195.000 52.195.000 0 0 0 52.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 322.500 0 0 0 322.500 322.500 0 0 0 322.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.770.000 0 0 0 2.770.000 2.770.000 0 0 0 2.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.235.000 0 0 0 34.235.000 28.560.000 0 0 0 28.560.000 (5.675.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.235.000 0 0 0 34.235.000 28.560.000 0 0 0 28.560.000 (5.675.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 790.000 0 0 0 790.000 790.000 0 0 0 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.920.000 0 0 0 1.920.000 1.420.000 0 0 0 1.420.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.025.000 0 0 0 14.025.000 12.225.000 0 0 0 12.225.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.625.000 0 0 0 6.625.000 6.625.000 0 0 0 6.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.690.000 0 0 0 2.690.000 2.690.000 0 0 0 2.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.185.000 0 0 0 7.185.000 3.810.000 0 0 0 3.810.000 (3.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 2.360.550.432 69.288.000 0 0 2.429.838.432 2.314.788.432 56.288.000 0 0 2.371.076.432 (58.762.000) IV-201 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.184.210.432 69.288.000 0 0 1.253.498.432 1.177.210.932 56.288.000 0 0 1.233.498.932 (19.999.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.012.000 0 0 0 33.012.000 32.179.500 0 0 0 32.179.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.390.000 0 0 0 25.390.000 24.557.500 0 0 0 24.557.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 490.000 0 0 0 490.000 490.000 0 0 0 490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 460.000 0 0 0 460.000 460.000 0 0 0 460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.045.000 0 0 0 1.045.000 1.045.000 0 0 0 1.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 720.000 0 0 0 720.000 720.000 0 0 0 720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.685.000 0 0 0 1.685.000 1.685.000 0 0 0 1.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.222.000 0 0 0 3.222.000 3.222.000 0 0 0 3.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990.854.482 0 0 0 990.854.482 990.854.482 0 0 0 990.854.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 986.684.482 0 0 0 986.684.482 986.684.482 0 0 0 986.684.482 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.510.000 0 0 0 1.510.000 1.510.000 0 0 0 1.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.660.000 0 0 0 2.660.000 2.660.000 0 0 0 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.040.000 0 0 0 6.040.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.040.000 0 0 0 6.040.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.339.100 47.488.000 0 0 111.827.100 61.984.600 34.488.000 0 0 96.472.600 (15.354.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.434.100 0 0 0 3.434.100 3.434.100 0 0 0 3.434.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.246.000 47.488.000 0 0 67.734.000 19.164.000 34.488.000 0 0 53.652.000 (14.082.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.655.000 0 0 0 4.655.000 4.655.000 0 0 0 4.655.000 0 IV-202 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.914.000 0 0 0 5.914.000 5.914.000 0 0 0 5.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.890.000 0 0 0 28.890.000 27.617.500 0 0 0 27.617.500 (1.272.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 21.800.000 0 0 21.800.000 0 21.800.000 0 0 21.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1.800.000 0 0 1.800.000 0 1.800.000 0 0 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.235.000 0 0 0 16.235.000 16.235.000 0 0 0 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.235.000 0 0 0 16.235.000 16.235.000 0 0 0 16.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.729.850 0 0 0 73.729.850 69.997.350 0 0 0 69.997.350 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.460.000 0 0 0 41.460.000 37.727.500 0 0 0 37.727.500 (3.732.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.420.000 0 0 0 8.420.000 8.420.000 0 0 0 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.005 0 0 0 17.500.005 17.500.005 0 0 0 17.500.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.999.845 0 0 0 1.999.845 1.999.845 0 0 0 1.999.845 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.004.994.000 0 0 0 1.004.994.000 967.064.000 0 0 0 967.064.000 (37.930.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.065.000 0 0 0 4.065.000 10.425.000 0 0 0 10.425.000 6.360.000 IV-203 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.065.000 0 0 0 4.065.000 10.425.000 0 0 0 10.425.000 6.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 380.679.000 0 0 0 380.679.000 340.389.000 0 0 0 340.389.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 373.605.000 0 0 0 373.605.000 333.315.000 0 0 0 333.315.000 (40.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.074.000 0 0 0 7.074.000 7.074.000 0 0 0 7.074.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 0 0 0 620.250.000 616.250.000 0 0 0 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 0 0 0 620.250.000 616.250.000 0 0 0 616.250.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.376.000 0 0 0 40.376.000 40.376.000 0 0 0 40.376.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.325.000 0 0 0 26.325.000 26.325.000 0 0 0 26.325.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.770.000 0 0 0 12.770.000 12.770.000 0 0 0 12.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.555.000 0 0 0 13.555.000 13.555.000 0 0 0 13.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.051.000 0 0 0 14.051.000 14.051.000 0 0 0 14.051.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.695.000 0 0 0 4.695.000 4.695.000 0 0 0 4.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.356.000 0 0 0 9.356.000 9.356.000 0 0 0 9.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.710.000 0 0 0 10.710.000 10.710.000 0 0 0 10.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.710.000 0 0 0 10.710.000 10.710.000 0 0 0 10.710.000 0 IV-204 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.660.000 0 0 0 2.660.000 2.660.000 0 0 0 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.050.000 0 0 0 8.050.000 8.050.000 0 0 0 8.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.045.000 0 0 0 76.045.000 76.045.000 0 0 0 76.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.045.000 0 0 0 76.045.000 76.045.000 0 0 0 76.045.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 72.075.000 0 0 0 72.075.000 72.075.000 0 0 0 72.075.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.970.000 0 0 0 3.970.000 3.970.000 0 0 0 3.970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 44.215.000 0 0 0 44.215.000 43.382.500 0 0 0 43.382.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 44.215.000 0 0 0 44.215.000 43.382.500 0 0 0 43.382.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 0 0 0 1.430.000 1.430.000 0 0 0 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 895.000 0 0 0 895.000 895.000 0 0 0 895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.055.000 0 0 0 30.055.000 29.222.500 0 0 0 29.222.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.235.000 0 0 0 1.235.000 1.235.000 0 0 0 1.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 IV-205 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.260.000 0 0 0 5.260.000 5.260.000 0 0 0 5.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 2.472.615.733 39.400.000 0 0 2.512.015.733 2.428.145.609 39.400.000 0 0 2.467.545.609 (44.470.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.557.245.733 39.400.000 0 0 1.596.645.733 1.548.955.609 39.400.000 0 0 1.588.355.609 (8.290.124) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.049.000 0 0 0 32.049.000 32.049.000 0 0 0 32.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.830.000 0 0 0 1.830.000 1.830.000 0 0 0 1.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 605.000 0 0 0 605.000 605.000 0 0 0 605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 575.000 0 0 0 575.000 575.000 0 0 0 575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.158.000 0 0 0 25.158.000 25.158.000 0 0 0 25.158.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.065.000 0 0 0 1.065.000 1.065.000 0 0 0 1.065.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.416.000 0 0 0 1.416.000 1.416.000 0 0 0 1.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.293.233.230 0 0 0 1.293.233.230 1.293.233.230 0 0 0 1.293.233.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.290.253.230 0 0 0 1.290.253.230 1.290.253.230 0 0 0 1.290.253.230 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 970.000 0 0 0 970.000 970.000 0 0 0 970.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.010.000 0 0 0 2.010.000 2.010.000 0 0 0 2.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.850.000 0 0 0 5.850.000 5.850.000 0 0 0 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.850.000 0 0 0 5.850.000 5.850.000 0 0 0 5.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.612.000 15.400.000 0 0 82.012.000 66.624.500 15.400.000 0 0 82.024.500 12.500 IV-206 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.809.000 0 0 0 2.809.000 2.816.500 0 0 0 2.816.500 7.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.333.000 15.400.000 0 0 38.733.000 23.338.000 15.400.000 0 0 38.738.000 5.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.200.000 0 0 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.560.000 0 0 0 6.560.000 6.560.000 0 0 0 6.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.380.000 0 0 0 1.380.000 1.380.000 0 0 0 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.130.000 0 0 0 6.130.000 6.130.000 0 0 0 6.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.000.000 0 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 24.000.000 0 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.930.000 0 0 0 42.930.000 46.294.984 0 0 0 46.294.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.250.000 0 0 0 26.250.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.680.000 0 0 0 16.680.000 20.044.984 0 0 0 20.044.984 3.364.984 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.571.503 0 0 0 116.571.503 104.903.895 0 0 0 104.903.895 (11.667.608) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 0 0 0 44.700.000 42.587.500 0 0 0 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 0 0 0 8.120.000 8.120.000 0 0 0 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.664.003 0 0 0 33.664.003 24.108.895 0 0 0 24.108.895 (9.555.108) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.087.500 0 0 0 30.087.500 30.087.500 0 0 0 30.087.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 782.220.000 0 0 0 782.220.000 748.220.000 0 0 0 748.220.000 (34.000.000) IV-207 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.930.000 0 0 0 5.930.000 5.930.000 0 0 0 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.930.000 0 0 0 5.930.000 5.930.000 0 0 0 5.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 197.390.000 0 0 0 197.390.000 163.390.000 0 0 0 163.390.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 192.160.000 0 0 0 192.160.000 158.160.000 0 0 0 158.160.000 (34.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.230.000 0 0 0 5.230.000 5.230.000 0 0 0 5.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.613.000 0 0 0 45.613.000 44.433.000 0 0 0 44.433.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.093.000 0 0 0 36.093.000 34.913.000 0 0 0 34.913.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.783.000 0 0 0 26.783.000 26.783.000 0 0 0 26.783.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.310.000 0 0 0 9.310.000 8.130.000 0 0 0 8.130.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.520.000 0 0 0 9.520.000 9.520.000 0 0 0 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.470.000 0 0 0 4.470.000 4.470.000 0 0 0 4.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.050.000 0 0 0 5.050.000 5.050.000 0 0 0 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.125.000 0 0 0 8.125.000 7.125.000 0 0 0 7.125.000 (1.000.000) IV-208 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.125.000 0 0 0 7.125.000 7.125.000 0 0 0 7.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 780.000 0 0 0 780.000 780.000 0 0 0 780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.345.000 0 0 0 6.345.000 6.345.000 0 0 0 6.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 58.240.000 0 0 0 58.240.000 58.240.000 0 0 0 58.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 58.240.000 0 0 0 58.240.000 58.240.000 0 0 0 58.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 51.790.000 0 0 0 51.790.000 51.790.000 0 0 0 51.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.450.000 0 0 0 6.450.000 6.450.000 0 0 0 6.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.172.000 0 0 0 21.172.000 21.172.000 0 0 0 21.172.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.172.000 0 0 0 21.172.000 21.172.000 0 0 0 21.172.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 930.000 0 0 0 930.000 930.000 0 0 0 930.000 0 IV-209 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.385.000 0 0 0 1.385.000 1.385.000 0 0 0 1.385.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.860.000 0 0 0 9.860.000 9.860.000 0 0 0 9.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.480.000 0 0 0 1.480.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.550.000 0 0 0 1.550.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.767.000 0 0 0 2.767.000 2.767.000 0 0 0 2.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 2.415.415.971 13.510.000 0 0 2.428.925.971 2.241.289.616 13.510.000 0 0 2.254.799.616 (174.126.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.482.982.971 13.510.000 0 0 1.496.492.971 1.328.801.116 13.510.000 0 0 1.342.311.116 (154.181.855) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.773.000 0 0 0 44.773.000 40.635.500 0 0 0 40.635.500 (4.137.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.895.000 0 0 0 31.895.000 29.947.500 0 0 0 29.947.500 (1.947.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 860.000 0 0 0 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 860.000 0 0 0 860.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.484.000 0 0 0 1.484.000 1.484.000 0 0 0 1.484.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.484.000 0 0 0 1.484.000 984.000 0 0 0 984.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.730.000 0 0 0 2.730.000 2.730.000 0 0 0 2.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.460.000 0 0 0 4.460.000 3.770.000 0 0 0 3.770.000 (690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.240.471 0 0 0 1.204.240.471 1.062.666.116 0 0 0 1.062.666.116 (141.574.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.197.325.471 0 0 0 1.197.325.471 1.056.071.116 0 0 0 1.056.071.116 (141.254.355) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.945.000 0 0 0 1.945.000 1.945.000 0 0 0 1.945.000 0 IV-210 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.970.000 0 0 0 4.970.000 4.650.000 0 0 0 4.650.000 (320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.007.000 13.510.000 0 0 69.517.000 52.727.000 13.510.000 0 0 66.237.000 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.483.000 0 0 0 4.483.000 4.483.000 0 0 0 4.483.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.779.000 12.450.000 0 0 39.229.000 26.779.000 12.450.000 0 0 39.229.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.015.000 1.060.000 0 0 10.075.000 7.265.000 1.060.000 0 0 8.325.000 (1.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300.000 0 0 0 6.300.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.980.000 0 0 0 5.980.000 4.450.000 0 0 0 4.450.000 (1.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.162.500 0 0 0 111.162.500 111.082.500 0 0 0 111.082.500 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.040.000 0 0 0 24.040.000 23.960.000 0 0 0 23.960.000 (80.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.235.000 0 0 0 46.235.000 46.235.000 0 0 0 46.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.887.500 0 0 0 40.887.500 40.887.500 0 0 0 40.887.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.800.000 0 0 0 57.800.000 52.690.000 0 0 0 52.690.000 (5.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.580.000 0 0 0 38.580.000 36.470.000 0 0 0 36.470.000 (2.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.820.000 0 0 0 8.820.000 8.820.000 0 0 0 8.820.000 0 IV-211 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 780.504.500 0 0 0 780.504.500 775.890.000 0 0 0 775.890.000 (4.614.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.160.000 0 0 0 12.160.000 9.650.000 0 0 0 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.160.000 0 0 0 12.160.000 9.650.000 0 0 0 9.650.000 (2.510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 148.094.500 0 0 0 148.094.500 145.990.000 0 0 0 145.990.000 (2.104.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 141.424.500 0 0 0 141.424.500 139.560.000 0 0 0 139.560.000 (1.864.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.670.000 0 0 0 6.670.000 6.430.000 0 0 0 6.430.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.585.000 0 0 0 30.585.000 26.235.000 0 0 0 26.235.000 (4.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.255.000 0 0 0 20.255.000 19.075.000 0 0 0 19.075.000 (1.180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11.435.000 0 0 0 11.435.000 10.955.000 0 0 0 10.955.000 (480.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.820.000 0 0 0 8.820.000 8.120.000 0 0 0 8.120.000 (700.000) IV-212 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.330.000 0 0 0 10.330.000 7.160.000 0 0 0 7.160.000 (3.170.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.310.000 0 0 0 5.310.000 4.340.000 0 0 0 4.340.000 (970.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.020.000 0 0 0 5.020.000 2.820.000 0 0 0 2.820.000 (2.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.632.500 0 0 0 11.632.500 6.872.500 0 0 0 6.872.500 (4.760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.632.500 0 0 0 11.632.500 6.872.500 0 0 0 6.872.500 (4.760.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.360.000 0 0 0 4.360.000 0 0 0 0 0 (4.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.272.500 0 0 0 7.272.500 6.872.500 0 0 0 6.872.500 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.760.000 0 0 0 71.760.000 69.870.000 0 0 0 69.870.000 (1.890.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 71.760.000 0 0 0 71.760.000 69.870.000 0 0 0 69.870.000 (1.890.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59.280.000 0 0 0 59.280.000 59.280.000 0 0 0 59.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 910.000 0 0 0 910.000 0 0 0 0 0 (910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.570.000 0 0 0 11.570.000 10.590.000 0 0 0 10.590.000 (980.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.951.000 0 0 0 37.951.000 33.621.000 0 0 0 33.621.000 (4.330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.951.000 0 0 0 37.951.000 33.621.000 0 0 0 33.621.000 (4.330.000) IV-213 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.295.000 0 0 0 2.295.000 1.655.000 0 0 0 1.655.000 (640.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.845.000 0 0 0 2.845.000 1.965.000 0 0 0 1.965.000 (880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.251.000 0 0 0 16.251.000 15.131.000 0 0 0 15.131.000 (1.120.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.760.000 0 0 0 1.760.000 1.760.000 0 0 0 1.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.790.000 0 0 0 2.790.000 2.550.000 0 0 0 2.550.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.190.000 0 0 0 1.190.000 950.000 0 0 0 950.000 (240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.300.000 0 0 0 9.300.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 (510.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.270.000 0 0 0 1.270.000 570.000 0 0 0 570.000 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 250.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 2.308.382.336 70.550.000 0 0 2.378.932.336 2.334.282.836 70.550.000 0 0 2.404.832.836 25.900.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.286.156.336 70.550.000 0 0 1.356.706.336 1.321.336.836 70.550.000 0 0 1.391.886.836 35.180.500 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.460.000 0 0 0 36.460.000 36.460.000 0 0 0 36.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.110.000 0 0 0 28.110.000 28.110.000 0 0 0 28.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.280.000 0 0 0 1.280.000 1.280.000 0 0 0 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 830.000 0 0 0 830.000 830.000 0 0 0 830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.340.000 0 0 0 1.340.000 1.340.000 0 0 0 1.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.590.000 0 0 0 1.590.000 1.590.000 0 0 0 1.590.000 0 IV-214 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kinerja SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.950.000 0 0 0 1.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.025.357.536 0 0 0 1.025.357.536 1.065.357.536 0 0 0 1.065.357.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 992.787.536 0 0 0 992.787.536 1.032.787.536 0 0 0 1.032.787.536 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.170.000 0 0 0 30.170.000 30.170.000 0 0 0 30.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.690.000 0 0 0 30.690.000 30.690.000 0 0 0 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.690.000 0 0 0 30.690.000 30.690.000 0 0 0 30.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.232.000 55.550.000 0 0 111.782.000 55.325.000 55.550.000 0 0 110.875.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.602.000 55.550.000 0 0 72.152.000 15.695.000 55.550.000 0 0 71.245.000 (907.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.480.000 0 0 0 22.480.000 22.480.000 0 0 0 22.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.375.000 0 0 0 34.375.000 34.375.000 0 0 0 34.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.375.000 0 0 0 34.375.000 34.375.000 0 0 0 34.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.041.800 15.000.000 0 0 118.041.800 99.129.300 15.000.000 0 0 114.129.300 (3.912.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.600.000 0 0 0 61.600.000 57.687.500 0 0 0 57.687.500 (3.912.500) IV-215 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.720.000 0 0 0 5.720.000 5.720.000 0 0 0 5.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.934.300 15.000.000 0 0 20.934.300 5.934.300 15.000.000 0 0 20.934.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.787.500 0 0 0 29.787.500 29.787.500 0 0 0 29.787.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 873.600.000 0 0 0 873.600.000 864.320.000 0 0 0 864.320.000 (9.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.480.000 0 0 0 8.480.000 10.200.000 0 0 0 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.480.000 0 0 0 8.480.000 10.200.000 0 0 0 10.200.000 1.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 244.870.000 0 0 0 244.870.000 233.870.000 0 0 0 233.870.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 212.200.000 0 0 0 212.200.000 201.200.000 0 0 0 201.200.000 (11.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.670.000 0 0 0 32.670.000 32.670.000 0 0 0 32.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.546.000 0 0 0 47.546.000 47.546.000 0 0 0 47.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.850.000 0 0 0 36.850.000 36.850.000 0 0 0 36.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 25.150.000 0 0 0 25.150.000 25.150.000 0 0 0 25.150.000 0 IV-216 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.696.000 0 0 0 10.696.000 10.696.000 0 0 0 10.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.336.000 0 0 0 6.336.000 6.336.000 0 0 0 6.336.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.360.000 0 0 0 4.360.000 4.360.000 0 0 0 4.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.810.000 0 0 0 12.810.000 12.810.000 0 0 0 12.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.810.000 0 0 0 12.810.000 12.810.000 0 0 0 12.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.410.000 0 0 0 4.410.000 4.410.000 0 0 0 4.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.860.000 0 0 0 63.860.000 63.860.000 0 0 0 63.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.860.000 0 0 0 63.860.000 63.860.000 0 0 0 63.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 57.860.000 0 0 0 57.860.000 57.860.000 0 0 0 57.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.410.000 0 0 0 24.410.000 24.410.000 0 0 0 24.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.410.000 0 0 0 24.410.000 24.410.000 0 0 0 24.410.000 0 IV-217 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.130.000 0 0 0 5.130.000 5.130.000 0 0 0 5.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.990.000 0 0 0 7.990.000 7.990.000 0 0 0 7.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.910.000 0 0 0 4.910.000 4.910.000 0 0 0 4.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.920.000 0 0 0 2.920.000 2.920.000 0 0 0 2.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.460.000 0 0 0 3.460.000 3.460.000 0 0 0 3.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 2.189.620.522 61.935.000 0 0 2.251.555.522 2.141.614.611 47.925.000 0 0 2.189.539.611 (62.015.911) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.277.130.522 58.935.000 0 0 1.336.065.522 1.244.224.611 44.925.000 0 0 1.289.149.611 (46.915.911) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.500 0 0 0 13.000.500 13.000.500 0 0 0 13.000.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.500 0 0 0 1.000.500 1.000.500 0 0 0 1.000.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.071.415.522 0 0 0 1.071.415.522 1.026.895.522 0 0 0 1.026.895.522 (44.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.037.415.522 0 0 0 1.037.415.522 993.715.522 0 0 0 993.715.522 (43.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 IV-218 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.000.000 0 0 0 32.000.000 31.180.000 0 0 0 31.180.000 (820.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.600.000 0 0 0 7.600.000 7.610.000 0 0 0 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.600.000 0 0 0 7.600.000 7.610.000 0 0 0 7.610.000 10.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.170.000 0 0 0 67.170.000 66.550.000 0 0 0 66.550.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.870.000 0 0 0 21.870.000 21.250.000 0 0 0 21.250.000 (620.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 36.675.000 0 0 36.675.000 0 35.575.000 0 0 35.575.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.500.000 0 0 15.500.000 0 15.500.000 0 0 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 21.175.000 0 0 21.175.000 0 20.075.000 0 0 20.075.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.624.500 0 0 0 45.624.500 47.313.000 0 0 0 47.313.000 1.688.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.857.500 0 0 0 23.857.500 23.210.000 0 0 0 23.210.000 (647.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.767.000 0 0 0 21.767.000 24.103.000 0 0 0 24.103.000 2.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.320.000 22.260.000 0 0 94.580.000 82.855.589 9.350.000 0 0 92.205.589 (2.374.411) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 39.300.000 0 0 0 39.300.000 31.790.000 0 0 0 31.790.000 (7.510.000) IV-219 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.520.000 0 0 0 4.520.000 4.520.000 0 0 0 4.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000 9.060.000 0 0 12.060.000 21.045.589 0 0 0 21.045.589 8.985.589 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.500.000 0 0 0 25.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 13.200.000 0 0 13.200.000 0 9.350.000 0 0 9.350.000 (3.850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 725.915.000 3.000.000 0 0 728.915.000 724.865.000 3.000.000 0 0 727.865.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.225.000 0 0 0 29.225.000 28.175.000 0 0 0 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 29.225.000 0 0 0 29.225.000 28.175.000 0 0 0 28.175.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.440.000 3.000.000 0 0 79.440.000 76.440.000 3.000.000 0 0 79.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 65.000.000 0 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.440.000 3.000.000 0 0 14.440.000 11.440.000 3.000.000 0 0 14.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 0 0 0 620.250.000 620.250.000 0 0 0 620.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58.965.000 0 0 0 58.965.000 47.255.000 0 0 0 47.255.000 (11.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.065.000 0 0 0 39.065.000 30.255.000 0 0 0 30.255.000 (8.810.000) IV-220 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.255.000 0 0 0 30.255.000 30.255.000 0 0 0 30.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.810.000 0 0 0 8.810.000 0 0 0 0 0 (8.810.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 19.900.000 0 0 0 19.900.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.900.000 0 0 0 7.900.000 7.900.000 0 0 0 7.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.100.000 0 0 0 9.100.000 (2.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.350.000 0 0 0 21.350.000 21.350.000 0 0 0 21.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.350.000 0 0 0 18.350.000 18.350.000 0 0 0 18.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.350.000 0 0 0 15.350.000 15.350.000 0 0 0 15.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.350.000 0 0 0 69.350.000 69.350.000 0 0 0 69.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.350.000 0 0 0 69.350.000 69.350.000 0 0 0 69.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 66.350.000 0 0 0 66.350.000 66.350.000 0 0 0 66.350.000 0 IV-221 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.910.000 0 0 0 36.910.000 34.570.000 0 0 0 34.570.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 36.910.000 0 0 0 36.910.000 34.570.000 0 0 0 34.570.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.040.000 0 0 0 18.040.000 15.700.000 0 0 0 15.700.000 (2.340.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.170.000 0 0 0 7.170.000 7.170.000 0 0 0 7.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 2.466.830.305 78.375.000 0 0 2.545.205.305 2.427.454.874 122.720.000 0 0 2.550.174.874 4.969.569 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.313.070.305 78.375.000 0 0 1.391.445.305 1.277.219.874 122.720.000 0 0 1.399.939.874 8.494.569 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.105.000 0 0 0 40.105.000 38.937.500 0 0 0 38.937.500 (1.167.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.650.000 0 0 0 29.650.000 28.682.500 0 0 0 28.682.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.380.000 0 0 0 1.380.000 1.380.000 0 0 0 1.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.310.000 0 0 0 1.310.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 0 0 0 3.055.000 3.055.000 0 0 0 3.055.000 0 IV-222 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.680.000 0 0 0 2.680.000 2.680.000 0 0 0 2.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.066.542.905 0 0 0 1.066.542.905 1.039.314.914 0 0 0 1.039.314.914 (27.227.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.062.391.005 0 0 0 1.062.391.005 1.035.313.014 0 0 0 1.035.313.014 (27.077.991) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.480.000 0 0 0 1.480.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.671.900 0 0 0 2.671.900 2.521.900 0 0 0 2.521.900 (150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.920.000 0 0 0 6.920.000 6.920.000 0 0 0 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.920.000 0 0 0 6.920.000 6.920.000 0 0 0 6.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.736.400 22.000.000 0 0 60.736.400 37.391.400 30.750.000 0 0 68.141.400 7.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.732.400 0 0 0 1.732.400 1.732.400 0 0 0 1.732.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.859.000 22.000.000 0 0 42.859.000 20.859.000 30.750.000 0 0 51.609.000 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.085.000 0 0 0 6.085.000 4.960.000 0 0 0 4.960.000 (1.125.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.050.000 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 1.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.990.000 0 0 0 4.990.000 4.770.000 0 0 0 4.770.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 56.375.000 0 0 56.375.000 0 16.970.000 0 0 16.970.000 (39.405.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 12.375.000 0 0 12.375.000 0 7.470.000 0 0 7.470.000 (4.905.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 44.000.000 0 0 44.000.000 0 9.500.000 0 0 9.500.000 (34.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.096.000 0 0 0 113.096.000 107.586.060 0 0 0 107.586.060 (5.509.940) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.020.000 0 0 0 26.020.000 25.097.500 0 0 0 25.097.500 (922.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.368.500 0 0 0 38.368.500 34.478.560 0 0 0 34.478.560 (3.889.940) IV-223 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.707.500 0 0 0 48.707.500 48.010.000 0 0 0 48.010.000 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.670.000 0 0 0 47.670.000 47.070.000 75.000.000 0 0 122.070.000 74.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 0 0 0 39.300.000 37.200.000 0 0 0 37.200.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.570.000 0 0 0 6.570.000 8.070.000 0 0 0 8.070.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 75.000.000 0 0 76.800.000 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 948.985.000 0 0 0 948.985.000 947.710.000 0 0 0 947.710.000 (1.275.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.265.000 0 0 0 8.265.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.265.000 0 0 0 8.265.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 171.610.000 0 0 0 171.610.000 171.610.000 0 0 0 171.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 167.660.000 0 0 0 167.660.000 167.660.000 0 0 0 167.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.950.000 0 0 0 3.950.000 3.950.000 0 0 0 3.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 769.110.000 0 0 0 769.110.000 767.310.000 0 0 0 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 769.110.000 0 0 0 769.110.000 767.310.000 0 0 0 767.310.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.015.000 0 0 0 57.015.000 54.765.000 0 0 0 54.765.000 (2.250.000) IV-224 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.350.000 0 0 0 38.350.000 38.350.000 0 0 0 38.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 31.250.000 0 0 0 31.250.000 31.250.000 0 0 0 31.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.100.000 0 0 0 7.100.000 7.100.000 0 0 0 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 18.665.000 0 0 0 18.665.000 16.415.000 0 0 0 16.415.000 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 12.530.000 0 0 0 12.530.000 10.580.000 0 0 0 10.580.000 (1.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.135.000 0 0 0 6.135.000 5.835.000 0 0 0 5.835.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.255.000 0 0 0 19.255.000 19.255.000 0 0 0 19.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.255.000 0 0 0 19.255.000 19.255.000 0 0 0 19.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.780.000 0 0 0 4.780.000 4.780.000 0 0 0 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 14.475.000 0 0 0 14.475.000 14.475.000 0 0 0 14.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.455.000 0 0 0 96.455.000 96.455.000 0 0 0 96.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.455.000 0 0 0 96.455.000 96.455.000 0 0 0 96.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 93.305.000 0 0 0 93.305.000 93.305.000 0 0 0 93.305.000 0 IV-225 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.050.000 0 0 0 32.050.000 32.050.000 0 0 0 32.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.050.000 0 0 0 32.050.000 32.050.000 0 0 0 32.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.620.000 0 0 0 3.620.000 3.620.000 0 0 0 3.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.990.000 0 0 0 1.990.000 1.990.000 0 0 0 1.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.470.000 0 0 0 13.470.000 13.470.000 0 0 0 13.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.130.000 0 0 0 2.130.000 2.130.000 0 0 0 2.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.670.000 0 0 0 1.670.000 1.670.000 0 0 0 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.670.000 0 0 0 1.670.000 1.670.000 0 0 0 1.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 1.994.572.741 80.980.000 0 0 2.075.552.741 1.989.137.346 59.480.000 0 0 2.048.617.346 (26.935.395) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.268.908.541 80.980.000 0 0 1.349.888.541 1.284.222.846 59.480.000 0 0 1.343.702.846 (6.185.695) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.559.900 0 0 0 38.559.900 39.159.900 0 0 0 39.159.900 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.430.000 0 0 0 26.430.000 26.430.000 0 0 0 26.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.165.000 0 0 0 2.165.000 2.465.000 0 0 0 2.465.000 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.334.900 0 0 0 1.334.900 1.634.900 0 0 0 1.634.900 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.865.000 0 0 0 1.865.000 1.865.000 0 0 0 1.865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.715.000 0 0 0 1.715.000 1.715.000 0 0 0 1.715.000 0 IV-226 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.330.000 0 0 0 2.330.000 2.330.000 0 0 0 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 0 0 0 2.720.000 2.720.000 0 0 0 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.009.330.341 0 0 0 1.009.330.341 1.009.330.341 0 0 0 1.009.330.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.003.880.341 0 0 0 1.003.880.341 1.003.880.341 0 0 0 1.003.880.341 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.410.000 0 0 0 2.410.000 2.410.000 0 0 0 2.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.040.000 0 0 0 3.040.000 3.040.000 0 0 0 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.425.000 0 0 0 6.425.000 6.425.000 0 0 0 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.425.000 0 0 0 6.425.000 6.425.000 0 0 0 6.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.605.800 31.500.000 0 0 83.105.800 51.065.500 31.500.000 0 0 82.565.500 (540.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.134.000 31.500.000 0 0 58.634.000 26.594.000 31.500.000 0 0 58.094.000 (540.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.242.000 0 0 0 3.242.000 3.242.000 0 0 0 3.242.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.614.800 0 0 0 7.614.800 7.614.500 0 0 0 7.614.500 (300) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.040.000 0 0 0 4.040.000 4.040.000 0 0 0 4.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.675.000 0 0 0 1.675.000 1.675.000 0 0 0 1.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 49.480.000 0 0 49.480.000 0 27.980.000 0 0 27.980.000 (21.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 18.480.000 0 0 18.480.000 0 11.980.000 0 0 11.980.000 (6.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 31.000.000 0 0 31.000.000 0 16.000.000 0 0 16.000.000 (15.000.000) IV-227 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.667.500 0 0 0 95.667.500 113.022.305 0 0 0 113.022.305 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.980.000 0 0 0 19.980.000 37.334.805 0 0 0 37.334.805 17.354.805 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.687.500 0 0 0 75.687.500 75.687.500 0 0 0 75.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.320.000 0 0 0 67.320.000 65.219.800 0 0 0 65.219.800 (2.100.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.950.000 0 0 0 36.950.000 34.849.800 0 0 0 34.849.800 (2.100.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.820.000 0 0 0 6.820.000 6.820.000 0 0 0 6.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.650.000 0 0 0 22.650.000 22.650.000 0 0 0 22.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 542.330.000 0 0 0 542.330.000 528.330.000 0 0 0 528.330.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.080.000 0 0 0 23.080.000 23.080.000 0 0 0 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 23.080.000 0 0 0 23.080.000 23.080.000 0 0 0 23.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.750.000 0 0 0 105.750.000 91.750.000 0 0 0 91.750.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 95.500.000 0 0 0 95.500.000 81.500.000 0 0 0 81.500.000 (14.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.250.000 0 0 0 10.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 0 IV-228 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 0 0 0 413.500.000 413.500.000 0 0 0 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 0 0 0 413.500.000 413.500.000 0 0 0 413.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.690.000 0 0 0 45.690.000 45.690.000 0 0 0 45.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.690.000 0 0 0 34.690.000 34.690.000 0 0 0 34.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 18.940.000 0 0 0 18.940.000 18.940.000 0 0 0 18.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.750.000 0 0 0 15.750.000 15.750.000 0 0 0 15.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000 0 0 0 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.765.000 0 0 0 17.765.000 17.765.000 0 0 0 17.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.765.000 0 0 0 17.765.000 17.765.000 0 0 0 17.765.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.450.000 0 0 0 5.450.000 5.450.000 0 0 0 5.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12.315.000 0 0 0 12.315.000 12.315.000 0 0 0 12.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 98.280.000 0 0 0 98.280.000 91.530.000 0 0 0 91.530.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 98.280.000 0 0 0 98.280.000 91.530.000 0 0 0 91.530.000 (6.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 89.030.000 0 0 0 89.030.000 82.280.000 0 0 0 82.280.000 (6.750.000) IV-229 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.750.000 0 0 0 4.750.000 4.750.000 0 0 0 4.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.599.200 0 0 0 21.599.200 21.599.500 0 0 0 21.599.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.599.200 0 0 0 21.599.200 21.599.500 0 0 0 21.599.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.150.000 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.925.000 0 0 0 1.925.000 1.925.000 0 0 0 1.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.450.000 0 0 0 2.450.000 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.825.000 0 0 0 1.825.000 1.825.000 0 0 0 1.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.050.000 0 0 0 2.050.000 2.050.000 0 0 0 2.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.725.000 0 0 0 1.725.000 1.725.000 0 0 0 1.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.475.000 0 0 0 1.475.000 1.475.000 0 0 0 1.475.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.999.200 0 0 0 1.999.200 1.999.500 0 0 0 1.999.500 300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 2.179.524.276 50.713.000 0 0 2.230.237.276 2.171.089.276 42.875.000 0 0 2.213.964.276 (16.273.000) IV-230 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.268.204.776 50.713.000 0 0 1.318.917.776 1.261.619.776 42.875.000 0 0 1.304.494.776 (14.423.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.135.000 0 0 0 39.135.000 38.485.000 0 0 0 38.485.000 (650.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.610.000 0 0 0 26.610.000 26.250.000 0 0 0 26.250.000 (360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 780.000 0 0 0 780.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 820.000 0 0 0 820.000 750.000 0 0 0 750.000 (70.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.595.000 0 0 0 1.595.000 1.595.000 0 0 0 1.595.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.130.000 0 0 0 1.130.000 1.130.000 0 0 0 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.545.000 0 0 0 4.545.000 4.545.000 0 0 0 4.545.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.435.000 0 0 0 3.435.000 3.435.000 0 0 0 3.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.006.757.176 0 0 0 1.006.757.176 1.006.757.176 0 0 0 1.006.757.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.000.357.176 0 0 0 1.000.357.176 1.000.357.176 0 0 0 1.000.357.176 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.960.000 0 0 0 4.960.000 4.960.000 0 0 0 4.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.830.000 0 0 0 5.830.000 5.830.000 0 0 0 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.830.000 0 0 0 5.830.000 5.830.000 0 0 0 5.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.586.000 35.438.000 0 0 121.024.000 83.763.500 27.600.000 0 0 111.363.500 (9.660.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.063.000 0 0 0 3.063.000 3.063.000 0 0 0 3.063.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.909.000 35.438.000 0 0 69.347.000 32.886.500 27.600.000 0 0 60.486.500 (8.860.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.724.000 0 0 0 25.724.000 25.724.000 0 0 0 25.724.000 0 IV-231 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7.450.000 0 0 0 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.140.000 0 0 0 12.140.000 11.340.000 0 0 0 11.340.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.275.000 0 0 15.275.000 0 15.275.000 0 0 15.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 12.375.000 0 0 12.375.000 0 12.375.000 0 0 12.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 2.900.000 0 0 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.589.100 0 0 0 42.589.100 42.589.100 0 0 0 42.589.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.190.000 0 0 0 25.190.000 25.190.000 0 0 0 25.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.399.100 0 0 0 17.399.100 17.399.100 0 0 0 17.399.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.307.500 0 0 0 88.307.500 84.195.000 0 0 0 84.195.000 (4.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.900.000 0 0 0 42.900.000 40.787.500 0 0 0 40.787.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.620.000 0 0 0 10.620.000 10.620.000 0 0 0 10.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.887.500 0 0 0 33.887.500 31.887.500 0 0 0 31.887.500 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 709.400.000 0 0 0 709.400.000 716.900.000 0 0 0 716.900.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.750.000 0 0 0 5.750.000 13.250.000 0 0 0 13.250.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 5.750.000 0 0 0 5.750.000 13.250.000 0 0 0 13.250.000 7.500.000 IV-232 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 124.750.000 0 0 0 124.750.000 124.750.000 0 0 0 124.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 117.910.000 0 0 0 117.910.000 117.910.000 0 0 0 117.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.840.000 0 0 0 6.840.000 6.840.000 0 0 0 6.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 74.235.000 0 0 0 74.235.000 73.485.000 0 0 0 73.485.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 63.425.000 0 0 0 63.425.000 63.205.000 0 0 0 63.205.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 55.105.000 0 0 0 55.105.000 54.885.000 0 0 0 54.885.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.320.000 0 0 0 8.320.000 8.320.000 0 0 0 8.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.810.000 0 0 0 10.810.000 10.280.000 0 0 0 10.280.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.370.000 0 0 0 4.370.000 4.370.000 0 0 0 4.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.440.000 0 0 0 6.440.000 5.910.000 0 0 0 5.910.000 (530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.380.000 0 0 0 12.380.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.380.000 0 0 0 12.380.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 IV-233 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.880.000 0 0 0 8.880.000 4.380.000 0 0 0 4.380.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.322.500 0 0 0 57.322.500 54.522.500 0 0 0 54.522.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 57.322.500 0 0 0 57.322.500 54.522.500 0 0 0 54.522.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 53.412.500 0 0 0 53.412.500 50.612.500 0 0 0 50.612.500 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.910.000 0 0 0 3.910.000 3.910.000 0 0 0 3.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.982.000 0 0 0 57.982.000 56.682.000 0 0 0 56.682.000 (1.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.982.000 0 0 0 57.982.000 56.682.000 0 0 0 56.682.000 (1.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.680.000 0 0 0 1.680.000 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.215.000 0 0 0 40.215.000 40.215.000 0 0 0 40.215.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.801.000 0 0 0 1.801.000 1.371.000 0 0 0 1.371.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.670.000 0 0 0 1.670.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 (590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.030.000 0 0 0 1.030.000 1.030.000 0 0 0 1.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.135.000 0 0 0 5.135.000 5.135.000 0 0 0 5.135.000 0 IV-234 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1.230.000 0 0 0 1.230.000 1.230.000 0 0 0 1.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.921.000 0 0 0 2.921.000 2.641.000 0 0 0 2.641.000 (280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 2.006.934.916 53.475.000 0 0 2.060.409.916 2.016.324.916 33.975.000 0 0 2.050.299.916 (10.110.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.172.332.916 53.475.000 0 0 1.225.807.916 1.180.772.916 33.975.000 0 0 1.214.747.916 (11.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.660.000 0 0 0 36.660.000 36.660.000 0 0 0 36.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.145.000 0 0 0 29.145.000 29.145.000 0 0 0 29.145.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 360.000 0 0 0 360.000 360.000 0 0 0 360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 0 0 0 3.055.000 3.055.000 0 0 0 3.055.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 930.390.192 0 0 0 930.390.192 940.930.192 0 0 0 940.930.192 10.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 925.510.192 0 0 0 925.510.192 936.050.192 0 0 0 936.050.192 10.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.880.000 0 0 0 3.880.000 3.880.000 0 0 0 3.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.100.000 0 0 0 8.100.000 8.100.000 0 0 0 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.100.000 0 0 0 8.100.000 8.100.000 0 0 0 8.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.380.000 28.650.000 0 0 68.030.000 39.392.500 28.650.000 0 0 68.042.500 12.500 IV-235 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.350.000 28.650.000 0 0 49.000.000 20.362.500 28.650.000 0 0 49.012.500 12.500 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.050.000 0 0 0 4.050.000 4.050.000 0 0 0 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.780.000 0 0 0 4.780.000 4.780.000 0 0 0 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.825.000 0 0 24.825.000 0 5.325.000 0 0 5.325.000 (19.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 6.000.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 18.825.000 0 0 18.825.000 0 5.325.000 0 0 5.325.000 (13.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.870.224 0 0 0 64.870.224 64.870.224 0 0 0 64.870.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.740.000 0 0 0 47.740.000 47.740.000 0 0 0 47.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.130.224 0 0 0 17.130.224 17.130.224 0 0 0 17.130.224 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.932.500 0 0 0 92.932.500 90.820.000 0 0 0 90.820.000 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 0 0 0 44.700.000 42.587.500 0 0 0 42.587.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 0 0 0 4.920.000 4.920.000 0 0 0 4.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.012.500 0 0 0 34.012.500 34.012.500 0 0 0 34.012.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 IV-236 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bangunan Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 653.865.000 0 0 0 653.865.000 659.865.000 0 0 0 659.865.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.690.000 0 0 0 6.690.000 12.690.000 0 0 0 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.690.000 0 0 0 6.690.000 12.690.000 0 0 0 12.690.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 68.275.000 0 0 0 68.275.000 68.275.000 0 0 0 68.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.615.000 0 0 0 38.615.000 38.615.000 0 0 0 38.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.660.000 0 0 0 29.660.000 29.660.000 0 0 0 29.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.197.000 0 0 0 57.197.000 56.147.000 0 0 0 56.147.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.147.000 0 0 0 36.147.000 36.147.000 0 0 0 36.147.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.397.000 0 0 0 26.397.000 26.397.000 0 0 0 26.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.750.000 0 0 0 9.750.000 9.750.000 0 0 0 9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga 21.050.000 0 0 0 21.050.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 (1.050.000) IV-237 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.430.000 0 0 0 10.430.000 10.430.000 0 0 0 10.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.620.000 0 0 0 10.620.000 9.570.000 0 0 0 9.570.000 (1.050.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.260.000 0 0 0 19.260.000 19.260.000 0 0 0 19.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.260.000 0 0 0 19.260.000 19.260.000 0 0 0 19.260.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.660.000 0 0 0 8.660.000 8.660.000 0 0 0 8.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.460.000 0 0 0 76.460.000 73.660.000 0 0 0 73.660.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.460.000 0 0 0 76.460.000 73.660.000 0 0 0 73.660.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70.000.000 0 0 0 70.000.000 67.200.000 0 0 0 67.200.000 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.460.000 0 0 0 6.460.000 6.460.000 0 0 0 6.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.820.000 0 0 0 27.820.000 26.620.000 0 0 0 26.620.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.820.000 0 0 0 27.820.000 26.620.000 0 0 0 26.620.000 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 0 0 0 1.430.000 1.430.000 0 0 0 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata 1.320.000 0 0 0 1.320.000 1.320.000 0 0 0 1.320.000 0 IV-238 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.270.000 0 0 0 8.270.000 8.270.000 0 0 0 8.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.205.000 0 0 0 3.205.000 3.205.000 0 0 0 3.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.460.000 0 0 0 4.460.000 3.660.000 0 0 0 3.660.000 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.105.000 0 0 0 1.105.000 1.105.000 0 0 0 1.105.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.030.000 0 0 0 8.030.000 7.630.000 0 0 0 7.630.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 2.174.464.859 70.101.000 0 0 2.244.565.859 2.247.291.954 83.175.000 0 0 2.330.466.954 85.901.095 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.257.811.359 70.101.000 0 0 1.327.912.359 1.342.983.454 83.175.000 0 0 1.426.158.454 98.246.095 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.474.000 0 0 0 11.474.000 10.524.000 0 0 0 10.524.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.650.000 0 0 0 3.650.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.162.000 0 0 0 1.162.000 1.162.000 0 0 0 1.162.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 742.000 0 0 0 742.000 742.000 0 0 0 742.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 885.000 0 0 0 885.000 885.000 0 0 0 885.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 435.000 0 0 0 435.000 435.000 0 0 0 435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.022.810.859 0 0 0 1.022.810.859 1.091.148.454 0 0 0 1.091.148.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.710.859 0 0 0 1.015.710.859 1.084.048.454 0 0 0 1.084.048.454 68.337.595 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.430.000 0 0 0 1.430.000 1.430.000 0 0 0 1.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 5.670.000 0 0 0 5.670.000 5.670.000 0 0 0 5.670.000 0 IV-239 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Semesteran SKPD 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.780.000 0 0 0 5.780.000 5.780.000 0 0 0 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.780.000 0 0 0 5.780.000 5.780.000 0 0 0 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.921.500 22.601.000 0 0 80.522.500 59.569.000 22.601.000 0 0 82.170.000 1.647.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.201.500 22.601.000 0 0 43.802.500 21.201.500 22.601.000 0 0 43.802.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.820.000 0 0 0 21.820.000 24.187.500 0 0 0 24.187.500 2.367.500 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.400.000 0 0 0 5.400.000 4.680.000 0 0 0 4.680.000 (720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 47.500.000 0 0 47.500.000 0 47.500.000 0 0 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 47.500.000 0 0 47.500.000 0 47.500.000 0 0 47.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.705.000 0 0 0 80.705.000 95.542.000 13.074.000 0 0 108.616.000 27.911.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.780.000 0 0 0 25.780.000 25.195.000 0 0 0 25.195.000 (585.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.325.000 0 0 0 50.325.000 65.747.000 13.074.000 0 0 78.821.000 28.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.120.000 0 0 0 79.120.000 80.420.000 0 0 0 80.420.000 1.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 0 0 0 44.700.000 46.600.000 0 0 0 46.600.000 1.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 IV-240 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.920.000 0 0 0 7.920.000 7.920.000 0 0 0 7.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.400.000 0 0 0 23.400.000 23.400.000 0 0 0 23.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 0 0 0 2.100.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 709.440.000 0 0 0 709.440.000 705.570.000 0 0 0 705.570.000 (3.870.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.010.000 0 0 0 19.010.000 16.410.000 0 0 0 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.010.000 0 0 0 19.010.000 16.410.000 0 0 0 16.410.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 111.530.000 0 0 0 111.530.000 110.260.000 0 0 0 110.260.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 102.120.000 0 0 0 102.120.000 100.850.000 0 0 0 100.850.000 (1.270.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.410.000 0 0 0 9.410.000 9.410.000 0 0 0 9.410.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 0 0 0 578.900.000 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.376.000 0 0 0 56.376.000 51.276.000 0 0 0 51.276.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.356.000 0 0 0 40.356.000 35.256.000 0 0 0 35.256.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 28.956.000 0 0 0 28.956.000 28.956.000 0 0 0 28.956.000 0 IV-241 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.400.000 0 0 0 11.400.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.020.000 0 0 0 16.020.000 16.020.000 0 0 0 16.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.225.000 0 0 0 6.225.000 6.225.000 0 0 0 6.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.795.000 0 0 0 9.795.000 9.795.000 0 0 0 9.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.310.000 0 0 0 15.310.000 13.310.000 0 0 0 13.310.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.210.000 0 0 0 10.210.000 13.310.000 0 0 0 13.310.000 3.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.210.000 0 0 0 10.210.000 8.210.000 0 0 0 8.210.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 0 0 0 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 0 0 0 0 (5.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 94.647.500 0 0 0 94.647.500 93.847.500 0 0 0 93.847.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 94.647.500 0 0 0 94.647.500 93.847.500 0 0 0 93.847.500 (800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 89.752.500 0 0 0 89.752.500 88.952.500 0 0 0 88.952.500 (800.000) IV-242 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.895.000 0 0 0 4.895.000 4.895.000 0 0 0 4.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.880.000 0 0 0 40.880.000 40.305.000 0 0 0 40.305.000 (575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.880.000 0 0 0 40.880.000 40.305.000 0 0 0 40.305.000 (575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.490.000 0 0 0 3.490.000 3.490.000 0 0 0 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.925.000 0 0 0 4.925.000 4.925.000 0 0 0 4.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.030.000 0 0 0 14.030.000 14.030.000 0 0 0 14.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.390.000 0 0 0 5.390.000 4.665.000 0 0 0 4.665.000 (725.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.810.000 0 0 0 2.810.000 2.810.000 0 0 0 2.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.205.000 0 0 0 4.205.000 4.205.000 0 0 0 4.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.030.000 0 0 0 3.030.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 2.020.502.632 84.210.700 0 0 2.104.713.332 1.990.394.928 68.620.000 0 0 2.059.014.928 (45.698.404) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.321.157.632 84.210.700 0 0 1.405.368.332 1.295.222.428 68.620.000 0 0 1.363.842.428 (41.525.904) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.500.000 0 0 0 31.500.000 31.500.000 0 0 0 31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.750.000 0 0 0 6.750.000 6.750.000 0 0 0 6.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 IV-243 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.085.901.632 0 0 0 1.085.901.632 1.068.993.928 0 0 0 1.068.993.928 (16.907.704) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.074.901.632 0 0 0 1.074.901.632 1.049.391.428 0 0 0 1.049.391.428 (25.510.204) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000 0 0 0 7.500.000 16.102.500 0 0 0 16.102.500 8.602.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.100.000 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.100.000 0 0 0 6.100.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.416.000 84.210.700 0 0 119.626.700 35.416.000 68.620.000 0 0 104.036.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.436.000 84.210.700 0 0 107.646.700 23.436.000 68.620.000 0 0 92.056.000 (15.590.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.040.000 0 0 0 3.040.000 3.040.000 0 0 0 3.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.802.500 0 0 0 44.802.500 43.970.000 0 0 0 43.970.000 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.500.000 0 0 0 25.500.000 24.667.500 0 0 0 24.667.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.302.500 0 0 0 19.302.500 19.302.500 0 0 0 19.302.500 0 IV-244 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.437.500 0 0 0 117.437.500 109.242.500 0 0 0 109.242.500 (8.195.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.440.000 0 0 0 66.440.000 54.905.000 0 0 0 54.905.000 (11.535.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.520.000 0 0 0 8.520.000 11.860.000 0 0 0 11.860.000 3.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.477.500 0 0 0 42.477.500 42.477.500 0 0 0 42.477.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 559.120.000 0 0 0 559.120.000 557.330.000 0 0 0 557.330.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.900.000 0 0 0 9.900.000 8.110.000 0 0 0 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9.900.000 0 0 0 9.900.000 8.110.000 0 0 0 8.110.000 (1.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 53.020.000 0 0 0 53.020.000 53.020.000 0 0 0 53.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.525.000 0 0 0 47.525.000 47.525.000 0 0 0 47.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.495.000 0 0 0 5.495.000 5.495.000 0 0 0 5.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 0 0 0 496.200.000 496.200.000 0 0 0 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 0 0 0 496.200.000 496.200.000 0 0 0 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.400.000 0 0 0 32.400.000 32.400.000 0 0 0 32.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.425.000 0 0 0 21.425.000 21.425.000 0 0 0 21.425.000 0 IV-245 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.425.000 0 0 0 8.425.000 8.425.000 0 0 0 8.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.975.000 0 0 0 10.975.000 10.975.000 0 0 0 10.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.725.000 0 0 0 2.725.000 2.725.000 0 0 0 2.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 0 0 0 8.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.375.000 0 0 0 5.375.000 3.825.000 0 0 0 3.825.000 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.090.000 0 0 0 3.090.000 3.825.000 0 0 0 3.825.000 735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 2.285.000 0 0 0 2.285.000 2.285.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.090.000 0 0 0 3.090.000 1.540.000 0 0 0 1.540.000 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.285.000 0 0 0 2.285.000 0 0 0 0 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.285.000 0 0 0 2.285.000 0 0 0 0 0 (2.285.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.600.000 0 0 0 72.600.000 71.767.500 0 0 0 71.767.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 72.600.000 0 0 0 72.600.000 71.767.500 0 0 0 71.767.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 42.330.000 0 0 0 42.330.000 42.330.000 0 0 0 42.330.000 0 IV-246 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3.025.000 0 0 0 3.025.000 3.025.000 0 0 0 3.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.245.000 0 0 0 27.245.000 26.412.500 0 0 0 26.412.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.850.000 0 0 0 29.850.000 29.850.000 0 0 0 29.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.850.000 0 0 0 29.850.000 29.850.000 0 0 0 29.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.850.000 0 0 0 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.700.000 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.025.000 0 0 0 4.025.000 4.025.000 0 0 0 4.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 0 0 0 5.050.000 5.050.000 0 0 0 5.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3.125.000 0 0 0 3.125.000 3.125.000 0 0 0 3.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 2.199.848.252 78.173.000 0 0 2.278.021.252 2.150.438.252 78.173.000 0 0 2.228.611.252 (49.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.364.954.152 78.173.000 0 0 1.443.127.152 1.361.044.152 78.173.000 0 0 1.439.217.152 (3.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.693.000 0 0 0 11.693.000 11.693.000 0 0 0 11.693.000 0 IV-247 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.340.000 0 0 0 5.340.000 5.340.000 0 0 0 5.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 423.000 0 0 0 423.000 423.000 0 0 0 423.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 345.000 0 0 0 345.000 345.000 0 0 0 345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.104.000 0 0 0 1.104.000 1.104.000 0 0 0 1.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 613.000 0 0 0 613.000 613.000 0 0 0 613.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.299.000 0 0 0 2.299.000 2.299.000 0 0 0 2.299.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.569.000 0 0 0 1.569.000 1.569.000 0 0 0 1.569.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.155.877.752 0 0 0 1.155.877.752 1.155.877.752 0 0 0 1.155.877.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.222.752 0 0 0 1.151.222.752 1.151.222.752 0 0 0 1.151.222.752 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.155.000 0 0 0 1.155.000 1.155.000 0 0 0 1.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.505.000 0 0 0 7.505.000 7.285.000 0 0 0 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.505.000 0 0 0 7.505.000 7.285.000 0 0 0 7.285.000 (220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.821.000 15.707.000 0 0 59.528.000 42.231.000 15.707.000 0 0 57.938.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.441.000 15.707.000 0 0 41.148.000 23.851.000 15.707.000 0 0 39.558.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 IV-248 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.980.000 0 0 0 5.980.000 5.980.000 0 0 0 5.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 62.466.000 0 0 62.466.000 0 62.466.000 0 0 62.466.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 50.641.000 0 0 50.641.000 0 50.641.000 0 0 50.641.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 11.825.000 0 0 11.825.000 0 11.825.000 0 0 11.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.521.100 0 0 0 21.521.100 21.521.100 0 0 0 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.521.100 0 0 0 21.521.100 21.521.100 0 0 0 21.521.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.536.300 0 0 0 124.536.300 122.436.300 0 0 0 122.436.300 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.500.000 0 0 0 37.500.000 35.400.000 0 0 0 35.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.520.000 0 0 0 5.520.000 5.520.000 0 0 0 5.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.716.300 0 0 0 79.716.300 79.716.300 0 0 0 79.716.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 655.293.700 0 0 0 655.293.700 609.793.700 0 0 0 609.793.700 (45.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.598.000 0 0 0 17.598.000 12.098.000 0 0 0 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.598.000 0 0 0 17.598.000 12.098.000 0 0 0 12.098.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 139.695.700 0 0 0 139.695.700 99.695.700 0 0 0 99.695.700 (40.000.000) IV-249 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 106.790.000 0 0 0 106.790.000 66.790.000 0 0 0 66.790.000 (40.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.905.700 0 0 0 32.905.700 32.905.700 0 0 0 32.905.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 498.000.000 0 0 0 498.000.000 498.000.000 0 0 0 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 498.000.000 0 0 0 498.000.000 498.000.000 0 0 0 498.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.820.000 0 0 0 61.820.000 61.820.000 0 0 0 61.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.650.000 0 0 0 45.650.000 45.650.000 0 0 0 45.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 36.130.000 0 0 0 36.130.000 36.130.000 0 0 0 36.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.520.000 0 0 0 9.520.000 9.520.000 0 0 0 9.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.170.000 0 0 0 16.170.000 16.170.000 0 0 0 16.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.960.000 0 0 0 6.960.000 6.960.000 0 0 0 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.210.000 0 0 0 9.210.000 9.210.000 0 0 0 9.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.244.800 0 0 0 20.244.800 20.244.800 0 0 0 20.244.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.244.800 0 0 0 20.244.800 20.244.800 0 0 0 20.244.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.744.800 0 0 0 4.744.800 4.744.800 0 0 0 4.744.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.500.000 0 0 0 15.500.000 15.500.000 0 0 0 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.930.000 0 0 0 69.930.000 69.930.000 0 0 0 69.930.000 0 IV-250 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.930.000 0 0 0 69.930.000 69.930.000 0 0 0 69.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65.615.000 0 0 0 65.615.000 65.615.000 0 0 0 65.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.315.000 0 0 0 4.315.000 4.315.000 0 0 0 4.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.605.600 0 0 0 27.605.600 27.605.600 0 0 0 27.605.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.605.600 0 0 0 27.605.600 27.605.600 0 0 0 27.605.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.630.000 0 0 0 3.630.000 3.630.000 0 0 0 3.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.330.000 0 0 0 3.330.000 3.330.000 0 0 0 3.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.135.000 0 0 0 10.135.000 10.135.000 0 0 0 10.135.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.960.000 0 0 0 2.960.000 2.960.000 0 0 0 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.209.800 0 0 0 2.209.800 2.209.800 0 0 0 2.209.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.560.000 0 0 0 1.560.000 1.560.000 0 0 0 1.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.780.800 0 0 0 3.780.800 3.780.800 0 0 0 3.780.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 2.348.808.151 51.005.000 0 0 2.399.813.151 2.214.460.708 51.005.000 0 0 2.265.465.708 (134.347.443) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.192.764.151 51.005.000 0 0 1.243.769.151 1.094.256.708 51.005.000 0 0 1.145.261.708 (98.507.443) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.560.000 0 0 0 64.560.000 62.850.000 0 0 0 62.850.000 (1.710.000) IV-251 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.630.000 0 0 0 50.630.000 48.920.000 0 0 0 48.920.000 (1.710.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.090.000 0 0 0 1.090.000 1.090.000 0 0 0 1.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.745.000 0 0 0 1.745.000 1.745.000 0 0 0 1.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 0 0 0 1.390.000 1.390.000 0 0 0 1.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.230.000 0 0 0 4.230.000 4.230.000 0 0 0 4.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.525.000 0 0 0 4.525.000 4.525.000 0 0 0 4.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 969.916.551 0 0 0 969.916.551 883.890.308 0 0 0 883.890.308 (86.026.243) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.101.551 0 0 0 939.101.551 853.895.508 0 0 0 853.895.508 (85.206.043) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.935.000 0 0 0 27.935.000 27.114.800 0 0 0 27.114.800 (820.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.040.000 0 0 0 9.040.000 9.040.000 0 0 0 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.040.000 0 0 0 9.040.000 9.040.000 0 0 0 9.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.660.000 0 0 0 67.660.000 62.057.500 0 0 0 62.057.500 (5.602.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.511.000 0 0 0 2.511.000 2.511.000 0 0 0 2.511.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000 0 0 0 22.000.000 18.445.000 0 0 0 18.445.000 (3.555.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.759.000 0 0 0 22.759.000 22.061.500 0 0 0 22.061.500 (697.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.980.000 0 0 0 6.980.000 5.630.000 0 0 0 5.630.000 (1.350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 IV-252 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.960.000 0 0 0 8.960.000 8.960.000 0 0 0 8.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 51.005.000 0 0 51.005.000 0 51.005.000 0 0 51.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 25.855.000 0 0 25.855.000 0 25.855.000 0 0 25.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 25.150.000 0 0 25.150.000 0 25.150.000 0 0 25.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.311.600 0 0 0 28.311.600 29.005.200 0 0 0 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.311.600 0 0 0 28.311.600 29.005.200 0 0 0 29.005.200 693.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.276.000 0 0 0 53.276.000 47.413.700 0 0 0 47.413.700 (5.862.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 0 0 0 39.300.000 34.837.700 0 0 0 34.837.700 (4.462.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 0 0 0 4.920.000 3.820.000 0 0 0 3.820.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.756.000 0 0 0 5.756.000 5.756.000 0 0 0 5.756.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.010.429.000 0 0 0 1.010.429.000 977.119.000 0 0 0 977.119.000 (33.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.294.000 0 0 0 11.294.000 15.894.000 0 0 0 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.294.000 0 0 0 11.294.000 15.894.000 0 0 0 15.894.000 4.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 420.235.000 0 0 0 420.235.000 384.325.000 0 0 0 384.325.000 (35.910.000) IV-253 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 385.315.000 0 0 0 385.315.000 350.282.500 0 0 0 350.282.500 (35.032.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.920.000 0 0 0 34.920.000 34.042.500 0 0 0 34.042.500 (877.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 0 0 0 578.900.000 576.900.000 0 0 0 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 0 0 0 578.900.000 576.900.000 0 0 0 576.900.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.320.000 0 0 0 54.320.000 51.790.000 0 0 0 51.790.000 (2.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.640.000 0 0 0 43.640.000 41.110.000 0 0 0 41.110.000 (2.530.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.160.000 0 0 0 26.160.000 24.460.000 0 0 0 24.460.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.480.000 0 0 0 17.480.000 16.650.000 0 0 0 16.650.000 (830.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.680.000 0 0 0 10.680.000 10.680.000 0 0 0 10.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.090.000 0 0 0 5.090.000 5.090.000 0 0 0 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.590.000 0 0 0 5.590.000 5.590.000 0 0 0 5.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.815.000 0 0 0 7.815.000 7.815.000 0 0 0 7.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.815.000 0 0 0 7.815.000 7.815.000 0 0 0 7.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.115.000 0 0 0 2.115.000 2.115.000 0 0 0 2.115.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.840.000 0 0 0 50.840.000 50.840.000 0 0 0 50.840.000 0 IV-254 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.840.000 0 0 0 50.840.000 50.840.000 0 0 0 50.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 41.380.000 0 0 0 41.380.000 41.380.000 0 0 0 41.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.040.000 0 0 0 1.040.000 1.040.000 0 0 0 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8.420.000 0 0 0 8.420.000 8.420.000 0 0 0 8.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.640.000 0 0 0 32.640.000 32.640.000 0 0 0 32.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.640.000 0 0 0 32.640.000 32.640.000 0 0 0 32.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.320.000 0 0 0 1.320.000 1.320.000 0 0 0 1.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.230.000 0 0 0 6.230.000 6.230.000 0 0 0 6.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.280.000 0 0 0 12.280.000 12.280.000 0 0 0 12.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.360.000 0 0 0 3.360.000 3.360.000 0 0 0 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.960.000 0 0 0 6.960.000 6.960.000 0 0 0 6.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.290.000 0 0 0 1.290.000 1.290.000 0 0 0 1.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 2.335.236.346 91.382.000 0 0 2.426.618.346 2.280.808.046 74.782.000 0 0 2.355.590.046 (71.028.300) IV-255 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.473.765.546 91.382.000 0 0 1.565.147.546 1.446.894.746 74.782.000 0 0 1.521.676.746 (43.470.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.198.000 0 0 0 39.198.000 38.365.500 0 0 0 38.365.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.260.000 0 0 0 26.260.000 25.427.500 0 0 0 25.427.500 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 925.000 0 0 0 925.000 925.000 0 0 0 925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.915.000 0 0 0 1.915.000 1.915.000 0 0 0 1.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.728.000 0 0 0 1.728.000 1.728.000 0 0 0 1.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.710.000 0 0 0 2.710.000 2.710.000 0 0 0 2.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.228.538.146 0 0 0 1.228.538.146 1.202.570.646 0 0 0 1.202.570.646 (25.967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.195.568.146 0 0 0 1.195.568.146 1.170.568.146 0 0 0 1.170.568.146 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.795.000 0 0 0 1.795.000 1.795.000 0 0 0 1.795.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.175.000 0 0 0 31.175.000 30.207.500 0 0 0 30.207.500 (967.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.100.000 0 0 0 7.100.000 7.100.000 0 0 0 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.100.000 0 0 0 7.100.000 7.100.000 0 0 0 7.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.085.000 32.000.000 0 0 87.085.000 55.085.000 32.000.000 0 0 87.085.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.204.500 0 0 0 5.204.500 5.204.500 0 0 0 5.204.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.165.000 32.000.000 0 0 60.165.000 28.165.000 32.000.000 0 0 60.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.570.500 0 0 0 6.570.500 6.570.500 0 0 0 6.570.500 0 IV-256 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.185.000 0 0 0 7.185.000 7.185.000 0 0 0 7.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.960.000 0 0 0 7.960.000 7.960.000 0 0 0 7.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 55.950.000 0 0 55.950.000 0 39.350.000 0 0 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 55.950.000 0 0 55.950.000 0 39.350.000 0 0 39.350.000 (16.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.124.400 3.432.000 0 0 101.556.400 100.166.100 3.432.000 0 0 103.598.100 2.041.700 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.916.900 0 0 0 11.916.900 9.836.100 0 0 0 9.836.100 (2.080.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.207.500 3.432.000 0 0 89.639.500 90.330.000 3.432.000 0 0 93.762.000 4.122.500 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.720.000 0 0 0 45.720.000 43.607.500 0 0 0 43.607.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.300.000 0 0 0 39.300.000 37.187.500 0 0 0 37.187.500 (2.112.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.420.000 0 0 0 6.420.000 6.420.000 0 0 0 6.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 715.915.800 0 0 0 715.915.800 689.583.300 0 0 0 689.583.300 (26.332.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.215.000 0 0 0 10.215.000 17.715.000 0 0 0 17.715.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.215.000 0 0 0 10.215.000 17.715.000 0 0 0 17.715.000 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 209.500.800 0 0 0 209.500.800 175.668.300 0 0 0 175.668.300 (33.832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 181.605.000 0 0 0 181.605.000 148.605.000 0 0 0 148.605.000 (33.000.000) IV-257 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.895.800 0 0 0 27.895.800 27.063.300 0 0 0 27.063.300 (832.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 0 0 0 496.200.000 496.200.000 0 0 0 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 0 0 0 496.200.000 496.200.000 0 0 0 496.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.145.000 0 0 0 34.145.000 34.145.000 0 0 0 34.145.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.025.000 0 0 0 23.025.000 23.025.000 0 0 0 23.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.775.000 0 0 0 13.775.000 13.775.000 0 0 0 13.775.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.250.000 0 0 0 9.250.000 9.250.000 0 0 0 9.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.120.000 0 0 0 11.120.000 11.120.000 0 0 0 11.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.730.000 0 0 0 7.730.000 7.730.000 0 0 0 7.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.390.000 0 0 0 3.390.000 3.390.000 0 0 0 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.380.000 0 0 0 13.380.000 13.380.000 0 0 0 13.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.180.000 0 0 0 10.180.000 10.180.000 0 0 0 10.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.845.000 0 0 0 2.845.000 2.845.000 0 0 0 2.845.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.335.000 0 0 0 7.335.000 7.335.000 0 0 0 7.335.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 IV-258 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.665.000 0 0 0 70.665.000 70.665.000 0 0 0 70.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.665.000 0 0 0 70.665.000 70.665.000 0 0 0 70.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 64.915.000 0 0 0 64.915.000 64.915.000 0 0 0 64.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.750.000 0 0 0 5.750.000 5.750.000 0 0 0 5.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.365.000 0 0 0 27.365.000 26.140.000 0 0 0 26.140.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.365.000 0 0 0 27.365.000 26.140.000 0 0 0 26.140.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.955.000 0 0 0 2.955.000 2.955.000 0 0 0 2.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.560.000 0 0 0 9.560.000 8.335.000 0 0 0 8.335.000 (1.225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.210.000 0 0 0 3.210.000 3.210.000 0 0 0 3.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.190.000 0 0 0 2.190.000 2.190.000 0 0 0 2.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.130.000 0 0 0 1.130.000 1.130.000 0 0 0 1.130.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.410.000 0 0 0 5.410.000 5.410.000 0 0 0 5.410.000 0 IV-259 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 905.000 0 0 0 905.000 905.000 0 0 0 905.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 755.000 0 0 0 755.000 755.000 0 0 0 755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 1.978.188.631 42.028.400 0 0 2.020.217.031 1.954.631.009 30.028.400 0 0 1.984.659.409 (35.557.622) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.317.178.631 42.028.400 0 0 1.359.207.031 1.319.271.009 30.028.400 0 0 1.349.299.409 (9.907.622) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.370.000 0 0 0 12.370.000 12.370.000 0 0 0 12.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.660.000 0 0 0 2.660.000 2.660.000 0 0 0 2.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.660.000 0 0 0 1.660.000 1.660.000 0 0 0 1.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.280.000 0 0 0 1.280.000 1.280.000 0 0 0 1.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.870.000 0 0 0 2.870.000 2.870.000 0 0 0 2.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.107.274.576 0 0 0 1.107.274.576 1.117.204.454 0 0 0 1.117.204.454 9.929.878 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.100.714.576 0 0 0 1.100.714.576 1.110.644.454 0 0 0 1.110.644.454 9.929.878 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.060.000 0 0 0 4.060.000 4.060.000 0 0 0 4.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.160.000 0 0 0 7.160.000 7.160.000 0 0 0 7.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.160.000 0 0 0 7.160.000 7.160.000 0 0 0 7.160.000 0 IV-260 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.601.500 39.550.000 0 0 104.151.500 62.451.500 27.550.000 0 0 90.001.500 (14.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.531.500 39.550.000 0 0 64.081.500 23.281.500 27.550.000 0 0 50.831.500 (13.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.450.000 0 0 0 5.450.000 4.550.000 0 0 0 4.550.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 700.000 0 0 0 700.000 700.000 0 0 0 700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.320.000 0 0 0 3.320.000 3.320.000 0 0 0 3.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.478.400 0 0 2.478.400 0 2.478.400 0 0 2.478.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 2.478.400 0 0 2.478.400 0 2.478.400 0 0 2.478.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.949.555 0 0 0 19.949.555 19.949.555 0 0 0 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.949.555 0 0 0 19.949.555 19.949.555 0 0 0 19.949.555 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.823.000 0 0 0 105.823.000 100.135.500 0 0 0 100.135.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.800.000 0 0 0 59.800.000 54.112.500 0 0 0 54.112.500 (5.687.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.420.000 0 0 0 5.420.000 5.420.000 0 0 0 5.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.703.000 0 0 0 39.703.000 39.703.000 0 0 0 39.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 490.545.000 0 0 0 490.545.000 465.545.000 0 0 0 465.545.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.180.000 0 0 0 14.180.000 14.180.000 0 0 0 14.180.000 0 IV-261 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.180.000 0 0 0 14.180.000 14.180.000 0 0 0 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 211.725.000 0 0 0 211.725.000 186.725.000 0 0 0 186.725.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 201.565.000 0 0 0 201.565.000 176.565.000 0 0 0 176.565.000 (25.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.160.000 0 0 0 10.160.000 10.160.000 0 0 0 10.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 264.640.000 0 0 0 264.640.000 264.640.000 0 0 0 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 264.640.000 0 0 0 264.640.000 264.640.000 0 0 0 264.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.120.000 0 0 0 54.120.000 53.870.000 0 0 0 53.870.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.995.000 0 0 0 44.995.000 44.995.000 0 0 0 44.995.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.685.000 0 0 0 10.685.000 10.685.000 0 0 0 10.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.310.000 0 0 0 34.310.000 34.310.000 0 0 0 34.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.125.000 0 0 0 9.125.000 8.875.000 0 0 0 8.875.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.345.000 0 0 0 3.345.000 3.095.000 0 0 0 3.095.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.780.000 0 0 0 5.780.000 5.780.000 0 0 0 5.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.785.000 0 0 0 9.785.000 9.785.000 0 0 0 9.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.785.000 0 0 0 9.785.000 9.785.000 0 0 0 9.785.000 0 IV-262 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.030.000 0 0 0 4.030.000 4.030.000 0 0 0 4.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.755.000 0 0 0 5.755.000 5.755.000 0 0 0 5.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.810.000 0 0 0 78.810.000 78.810.000 0 0 0 78.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.810.000 0 0 0 78.810.000 78.810.000 0 0 0 78.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74.870.000 0 0 0 74.870.000 74.870.000 0 0 0 74.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.940.000 0 0 0 3.940.000 3.940.000 0 0 0 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.750.000 0 0 0 27.750.000 27.350.000 0 0 0 27.350.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.750.000 0 0 0 27.750.000 27.350.000 0 0 0 27.350.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.940.000 0 0 0 3.940.000 3.940.000 0 0 0 3.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.535.000 0 0 0 5.535.000 5.535.000 0 0 0 5.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.190.000 0 0 0 3.190.000 3.190.000 0 0 0 3.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.780.000 0 0 0 2.780.000 2.780.000 0 0 0 2.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.055.000 0 0 0 2.055.000 2.055.000 0 0 0 2.055.000 0 IV-263 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.950.000 0 0 0 7.950.000 7.550.000 0 0 0 7.550.000 (400.000) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 9.326.390.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 9.326.390.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 15.449.578.287 16.495.000 0 0 15.466.073.287 24.778.537.287 13.926.000 0 0 24.792.463.287 9.326.390.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.166.242.729 16.495.000 0 0 2.182.737.729 2.125.282.729 13.926.000 0 0 2.139.208.729 (43.529.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.351.000 0 0 0 57.351.000 47.562.500 0 0 0 47.562.500 (9.788.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.643.000 0 0 0 27.643.000 27.118.000 0 0 0 27.118.000 (525.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.630.000 0 0 0 25.630.000 17.070.000 0 0 0 17.070.000 (8.560.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 790.000 0 0 0 790.000 475.000 0 0 0 475.000 (315.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 430.000 0 0 0 430.000 430.000 0 0 0 430.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.558.000 0 0 0 1.558.000 1.169.500 0 0 0 1.169.500 (388.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.583.879 0 0 0 1.585.583.879 1.585.459.379 0 0 0 1.585.459.379 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.578.303.879 0 0 0 1.578.303.879 1.578.303.879 0 0 0 1.578.303.879 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.125.500 0 0 0 1.125.500 (124.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.030.000 0 0 0 6.030.000 6.030.000 0 0 0 6.030.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.050.000 0 0 0 11.050.000 11.050.000 0 0 0 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.050.000 0 0 0 11.050.000 11.050.000 0 0 0 11.050.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.785.300 0 0 0 262.785.300 244.594.800 0 0 0 244.594.800 (18.190.500) IV-264 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.399.600 0 0 0 5.399.600 5.399.600 0 0 0 5.399.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.004.000 0 0 0 45.004.000 42.150.500 0 0 0 42.150.500 (2.853.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.488.200 0 0 0 5.488.200 5.488.200 0 0 0 5.488.200 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.149.500 0 0 0 11.149.500 9.799.500 0 0 0 9.799.500 (1.350.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.544.000 0 0 0 194.544.000 180.557.000 0 0 0 180.557.000 (13.987.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.495.000 0 0 16.495.000 0 13.926.000 0 0 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 16.495.000 0 0 16.495.000 0 13.926.000 0 0 13.926.000 (2.569.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.850.050 0 0 0 95.850.050 94.600.050 0 0 0 94.600.050 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.320.000 0 0 0 32.320.000 31.070.000 0 0 0 31.070.000 (1.250.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.999.050 0 0 0 41.999.050 41.999.050 0 0 0 41.999.050 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.531.000 0 0 0 21.531.000 21.531.000 0 0 0 21.531.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.622.500 0 0 0 153.622.500 142.016.000 0 0 0 142.016.000 (11.606.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 88.300.000 0 0 0 88.300.000 76.693.500 0 0 0 76.693.500 (11.606.500) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.640.000 0 0 0 10.640.000 10.640.000 0 0 0 10.640.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.682.500 0 0 0 51.682.500 51.682.500 0 0 0 51.682.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 383.485.000 0 0 0 383.485.000 383.485.000 0 0 0 383.485.000 0 IV-265 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 383.485.000 0 0 0 383.485.000 383.485.000 0 0 0 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 383.485.000 0 0 0 383.485.000 383.485.000 0 0 0 383.485.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 11.716.771.658 0 0 0 11.716.771.658 21.086.690.658 0 0 0 21.086.690.658 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 11.716.771.658 0 0 0 11.716.771.658 21.086.690.658 0 0 0 21.086.690.658 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 376.180.900 0 0 0 376.180.900 376.180.900 0 0 0 376.180.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 11.340.590.758 0 0 0 11.340.590.758 20.710.509.758 0 0 0 20.710.509.758 9.369.919.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 118.897.500 0 0 0 118.897.500 118.897.500 0 0 0 118.897.500 0 IV-266 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 118.897.500 0 0 0 118.897.500 118.897.500 0 0 0 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 118.897.500 0 0 0 118.897.500 118.897.500 0 0 0 118.897.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 605.643.800 0 0 0 605.643.800 605.643.800 0 0 0 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 605.643.800 0 0 0 605.643.800 605.643.800 0 0 0 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 605.643.800 0 0 0 605.643.800 605.643.800 0 0 0 605.643.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 458.537.600 0 0 0 458.537.600 458.537.600 0 0 0 458.537.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 458.537.600 0 0 0 458.537.600 458.537.600 0 0 0 458.537.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.711.600 0 0 0 2.711.600 2.711.600 0 0 0 2.711.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000 0 0 0 24.600.000 0 IV-267 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 280.571.000 0 0 0 280.571.000 280.571.000 0 0 0 280.571.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.455.000 0 0 0 19.455.000 19.455.000 0 0 0 19.455.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 131.200.000 0 0 0 131.200.000 131.200.000 0 0 0 131.200.000 0 TOTAL 1.439.683.962.421 217.225.928.770 13.000.000.000 362.831.822.700 2.032.741.713.891 1.507.431.275.017 196.600.536.686 2.000.000.000 364.620.112.100 2.070.651.923.803 37.910.209.912 SUNARYANTA BUPATI GUNUNGKIDUL, IV-268 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUPATI GUNUNGKIDUL, V-1 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.302.965.950 2.302.965.950 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 249.148.900 249.148.900 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 368.516.400 433.516.400 65.000.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa 314.754.000 314.754.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 589.000.000 589.000.000 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 625.000.000 625.000.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250.280.000 250.280.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 4.699.665.250 4.764.665.250 65.000.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru 389.404.500 389.404.500 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.544.345.350 7.544.345.350 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 804.847.150 1.527.957.100 723.109.950 Pengadaan Perlengkapan Siswa 178.150.000 178.150.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 460.800.000 460.800.000 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 187.217.900 187.217.900 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 229.065.000 192.635.000 (36.430.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.930.000 248.930.000 0 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 7.860.000 7.860.000 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 745.000 745.000 0 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.545.000 2.545.000 0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 6.035.000 6.035.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.059.944.900 10.746.624.850 686.679.950 Jumlah Pendidikan Dasar 14.759.610.150 15.511.290.100 751.679.950 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 24.000.000 24.000.000 0 VI-1 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 187.500.000 187.500.000 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.785.000 2.785.000 0 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.815.000 2.815.000 0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 9.135.000 9.135.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 226.235.000 226.235.000 0 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 0 Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 0 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 7.397.685.200 7.397.685.200 0 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 172.500.000 172.500.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.387.543.950 1.387.543.950 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.149.119.950 1.149.119.950 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 183.196.100 183.196.100 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 49.020.000 49.020.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 16.160.000 16.160.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 249.065.000 249.065.000 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 25.480.000 25.480.000 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 0 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.233.000 10.233.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.249.284.000 3.249.284.000 0 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 3.249.284.000 3.249.284.000 0 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 25.406.579.350 26.158.259.300 751.679.950 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar VI-2 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 418.212.500 415.562.500 (2.650.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 418.212.500 415.562.500 (2.650.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 418.212.500 415.562.500 (2.650.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 829.262.600 827.932.600 (1.330.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 829.262.600 827.932.600 (1.330.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 829.262.600 827.932.600 (1.330.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 330.675.000 330.675.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 330.675.000 330.675.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 330.675.000 330.675.000 0 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 596.752.600 596.752.600 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 596.752.600 596.752.600 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 596.752.600 596.752.600 0 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.130.000 22.130.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.130.000 22.130.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.130.000 22.130.000 0 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 186.373.000 186.303.000 (70.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 186.373.000 186.303.000 (70.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 186.373.000 186.303.000 (70.000) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 272.555.000 272.135.000 (420.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 272.555.000 272.135.000 (420.000) VI-3 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 272.555.000 272.135.000 (420.000) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 67.700.000 67.140.000 (560.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.700.000 67.140.000 (560.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 67.700.000 67.140.000 (560.000) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.823.728.900 2.826.420.100 2.691.200 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.823.728.900 2.826.420.100 2.691.200 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.823.728.900 2.826.420.100 2.691.200 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 152.200.000 152.200.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.200.000 152.200.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 152.200.000 152.200.000 0 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 395.801.000 395.801.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.801.000 395.801.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 395.801.000 395.801.000 0 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 726.110.605 726.518.905 408.300 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 726.110.605 726.518.905 408.300 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 726.110.605 726.518.905 408.300 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 6.821.501.205 6.819.570.705 (1.930.500) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 24.080.000 22.330.000 (1.750.000) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.451.930.000 1.471.738.000 19.808.000 VI-4 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.587.260.000 1.598.854.700 11.594.700 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 58.150.000 56.890.000 (1.260.000) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.521.420.000 3.349.812.700 (171.607.300) Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 3.521.420.000 3.349.812.700 (171.607.300) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 216.000.000 215.650.000 (350.000) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 33.700.000 33.350.000 (350.000) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 197.400.000 70.000.000 (127.400.000) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 72.000.000 72.000.000 0 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 100.006.845 100.006.845 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 619.106.845 491.006.845 (128.100.000) Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 619.106.845 491.006.845 (128.100.000) Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.140.526.845 3.840.819.545 (299.707.300) D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 151.500.000 211.500.000 60.000.000 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 461.000.000 461.000.000 0 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000 300.000.000 0 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 221.389.240 221.389.240 0 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.133.889.240 1.193.889.240 60.000.000 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 1.133.889.240 1.193.889.240 60.000.000 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program 139.000.000 139.000.000 0 VI-5 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 50.000.000 50.000.000 0 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 50.000.000 50.000.000 0 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 289.000.000 289.000.000 0 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 289.000.000 289.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.422.889.240 1.482.889.240 60.000.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3.000.000 0 (3.000.000) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 373.865.000 373.865.000 0 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 2.821.504.000 2.808.046.500 (13.457.500) Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.198.369.000 3.181.911.500 (16.457.500) Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 3.198.369.000 3.181.911.500 (16.457.500) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 42.800.000 56.685.000 13.885.000 Penyusunan Rencana Kontijensi 40.370.000 40.370.000 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 94.800.000 88.200.000 (6.600.000) Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 177.970.000 185.255.000 7.285.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 177.970.000 185.255.000 7.285.000 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 847.874.000 854.553.000 6.679.000 VI-6 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 221.002.000 221.002.000 0 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 202.235.000 202.235.000 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.271.111.000 1.277.790.000 6.679.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1.271.111.000 1.277.790.000 6.679.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.065.000 82.065.000 0 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 639.360.000 638.040.000 (1.320.000) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 15.711.000 15.711.000 0 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 3.845.000 3.845.000 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 740.981.000 739.661.000 (1.320.000) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.786.500 12.586.500 (1.200.000) Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 754.767.500 752.247.500 (2.520.000) Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.402.217.500 5.397.204.000 (5.013.500) F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 106.400.000 106.400.000 0 Penyediaan Alat Bantu 132.980.000 132.980.000 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 102.550.000 102.550.000 0 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 10.230.000 5.115.000 (5.115.000) Pemberian Layanan Kedaruratan 129.135.000 164.700.000 35.565.000 Pemberian Layanan Rujukan 4.920.000 4.920.000 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 486.215.000 516.665.000 30.450.000 VI-7 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 486.215.000 516.665.000 30.450.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 60.000.000 60.000.000 0 Penyediaan Sandang 10.000.000 10.000.000 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000 9.470.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 79.470.000 79.470.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 79.470.000 79.470.000 0 Jumlah SPM Bidang Sosial 565.685.000 596.135.000 30.450.000 BUPATI GUNUNGKIDUL, VI-8 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.338.557.440.587 1.149.810.255.129 1.198.518.430.755 48.708.175.626 4 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 758.729.469.000 641.420.049.081 671.511.128.005 30.091.078.924 5 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 576.452.313.000 501.892.215.916 530.871.553.090 28.979.337.174 6 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 181.290.681.000 132.292.592.965 133.404.334.715 1.111.741.750 1 % 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 246.375.000 48.000.000 48.000.000 0 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 225.000.000 7.171.450.200 7.171.450.200 0 0 % 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 515.100.000 15.790.000 15.790.000 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 491.547.737.029 320.064.522.811 359.565.469.537 39.500.946.726 12 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 237.008.127.471 207.156.878.077 239.750.451.781 32.593.573.704 16 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 253.006.043.558 112.454.028.934 119.362.551.956 6.908.523.022 6 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 409.500.000 55.230.000 55.230.000 0 0 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 341.961.000 279.696.000 279.696.000 0 0 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 782.105.000 118.689.800 117.539.800 (1.150.000) 1 % VII-1 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.877.720.104 145.443.289.550 126.657.461.346 (18.785.828.204) 13 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.409.366.000 7.193.086.336 7.189.910.836 (3.175.500) 0 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.022.400.000 6.901.558.306 6.121.810.546 (779.747.760) 11 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.375.000.000 3.521.420.000 3.349.812.700 (171.607.300) 5 % 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 0 50.000.000 50.000.000 100 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.350.000.000 619.106.845 491.006.845 (128.100.000) 21 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 500.000.000 507.285.475 510.193.175 2.907.700 1 % 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 500.000.000 267.000.000 1.092.000.000 825.000.000 309 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.360.000.000 41.346.349.800 41.689.791.100 343.441.300 1 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 675.000.000 235.835.000 245.845.000 10.010.000 4 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 22.857.663.104 69.651.015.988 46.536.237.839 (23.114.778.149) 33 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 781.250.000 329.578.000 328.805.500 (772.500) 0 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.270.000.000 995.787.000 995.971.250 184.250 0 % VII-2 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % PENATAAN RUANG 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 8.777.041.000 13.875.266.800 18.056.076.555 4.180.809.755 30 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.157.500.000 10.844.173.440 10.935.215.440 91.042.000 1 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.950.000.000 2.647.675.940 2.762.675.940 115.000.000 4 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 400.000.000 596.462.500 596.012.500 (450.000) 0 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.000.000.000 6.920.755.000 6.920.335.000 (420.000) 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 800.000.000 675.900.000 653.022.000 (22.878.000) 3 % 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.500.000 3.380.000 3.170.000 (210.000) 6 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.625.338.269 20.354.401.273 18.027.741.953 (2.326.659.320) 11 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.976.293.269 6.755.097.773 6.493.531.953 (261.565.820) 4 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN 2.660.445.000 11.021.365.000 8.956.787.500 (2.064.577.500) 19 % VII-3 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % DAN KETERTIBAN UMUM 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.330.600.000 1.816.711.000 1.819.715.000 3.004.000 0 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 658.000.000 761.227.500 757.707.500 (3.520.000) 0 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.619.676.185 11.683.818.974 11.821.414.474 137.595.500 1 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.181.400.000 3.088.577.324 3.115.807.824 27.230.500 1 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 636.941.323 710.465.000 710.465.000 0 0 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 645.300.000 486.215.000 516.665.000 30.450.000 6 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.746.234.862 6.971.630.000 7.051.545.000 79.915.000 1 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 399.800.000 330.325.000 330.325.000 0 0 % 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 10.000.000 96.606.650 96.606.650 0 0 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 150.214.464.791 147.145.086.448 156.439.338.144 9.294.251.696 6 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.722.077.305 774.575.800 11.243.875.800 10.469.300.000 1.352 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 856.827.305 572.170.800 542.170.800 (30.000.000) 5 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.755.000.000 79.300.000 10.579.300.000 10.500.000.000 13.241 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN 110.250.000 123.105.000 122.405.000 (700.000) 1 % VII-4 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % INDUSTRIAL 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.148.403.000 1.260.734.500 1.157.075.500 (103.659.000) 8 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 161.587.000 101.380.000 101.380.000 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 232.000.000 157.667.500 157.667.500 0 0 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 146.550.000 326.800.000 223.141.000 (103.659.000) 32 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 55.400.000 44.100.000 44.100.000 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 58.900.000 32.787.000 32.787.000 0 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 493.966.000 598.000.000 598.000.000 0 0 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.669.667.252 424.343.800 234.043.800 (190.300.000) 45 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 937.294.252 392.789.800 202.489.800 (190.300.000) 48 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.840.000 4.889.000 4.889.000 0 0 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.533.000 26.665.000 26.665.000 0 0 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 9.403.736.493 9.955.667.689 9.875.076.900 (80.590.789) 1 % 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.603.269.905 2.646.355.189 2.561.544.900 (84.810.289) 3 % VII-5 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 10.000.000 6.850.000 6.690.000 (160.000) 2 % 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.100.500.000 2.099.040.000 1.827.571.500 (271.468.500) 13 % 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 165.300.000 95.917.500 95.617.500 (300.000) 0 % 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4.524.666.588 5.107.505.000 5.383.653.000 276.148.000 5 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.874.651.411 13.880.848.484 12.645.444.899 (1.235.403.585) 9 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.049.651.411 3.494.452.524 3.493.896.524 (556.000) 0 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 255.000.000 531.120.000 409.597.500 (121.522.500) 23 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 570.000.000 1.150.679.800 754.184.800 (396.495.000) 34 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4.180.000.000 3.242.602.460 2.627.672.375 (614.930.085) 19 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 350.000.000 73.030.000 72.600.000 (430.000) 1 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 445.000.000 191.235.000 156.275.000 (34.960.000) 18 % VII-6 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 150.000.000 122.850.000 69.600.000 (53.250.000) 43 % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 45.000.000 4.900.000 4.810.000 (90.000) 2 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.830.000.000 5.069.978.700 5.056.808.700 (13.170.000) 0 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.683.190.767 5.908.743.031 5.843.863.031 (64.880.000) 1 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.663.081.767 4.968.045.031 4.921.205.031 (46.840.000) 1 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 363.959.000 525.330.000 529.780.000 4.450.000 1 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 116.096.000 120.045.000 97.555.000 (22.490.000) 19 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 444.179.000 245.150.000 245.150.000 0 0 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 95.875.000 50.173.000 50.173.000 0 0 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.638.950.272 6.891.126.204 7.088.083.704 196.957.500 3 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.159.353.872 3.121.378.404 3.010.428.204 (110.950.200) 4 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.000.000 2.140.000 3.190.000 1.050.000 49 % VII-7 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.249.596.400 3.288.698.400 3.596.956.100 308.257.700 9 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 228.000.000 478.909.400 477.509.400 (1.400.000) 0 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.745.734.000 6.950.863.500 6.929.363.500 (21.500.000) 0 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 411.792.000 126.117.500 106.117.500 (20.000.000) 16 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.719.190.000 3.827.946.000 3.826.446.000 (1.500.000) 0 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.614.752.000 2.996.800.000 2.996.800.000 0 0 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.980.468.995 19.683.845.697 19.428.222.771 (255.622.926) 1 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.137.675.995 4.847.688.372 4.631.586.092 (216.102.280) 4 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.842.793.000 14.836.157.325 14.796.636.679 (39.520.646) 0 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.678.776.434 14.378.904.421 13.865.790.589 (513.113.832) 4 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.062.616.434 3.617.836.421 3.341.971.089 (275.865.332) 8 % VII-8 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.123.160.000 897.850.000 1.039.045.000 141.195.000 16 % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 9.493.000.000 9.863.218.000 9.484.774.500 (378.443.500) 4 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.461.297.741 6.652.613.677 6.478.537.168 (174.076.509) 3 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.254.070.541 4.549.934.477 4.394.852.968 (155.081.509) 3 % 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 10.000.000 7.515.000 7.515.000 0 0 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 133.500.000 85.650.000 85.650.000 0 0 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 25.010.000 10.740.000 10.740.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 589.300.000 431.248.000 413.373.000 (17.875.000) 4 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 359.500.000 133.830.000 133.830.000 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 520.901.200 1.272.426.200 1.271.306.200 (1.120.000) 0 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 569.016.000 161.270.000 161.270.000 0 0 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.566.351.589 3.743.319.844 3.411.632.930 (331.686.914) 9 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG 4.422.927.089 2.645.719.844 2.347.605.430 (298.114.414) 11 % VII-9 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 150.000.000 156.795.000 156.475.000 (320.000) 0 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 100.000.000 94.270.000 81.930.000 (12.340.000) 13 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.000.000 194.580.000 194.580.000 0 0 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 368.424.500 439.450.000 439.450.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 275.000.000 212.505.000 191.592.500 (20.912.500) 10 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.739.368.876 11.168.783.254 10.808.699.199 (360.084.055) 3 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.162.992.576 2.704.948.854 2.752.947.799 47.998.945 2 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.220.605.000 2.558.906.750 2.273.756.750 (285.150.000) 11 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 7.855.271.300 5.404.927.650 5.281.994.650 (122.933.000) 2 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.500.000 500.000.000 500.000.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 143.080.000 70.339.400 70.339.400 0 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 143.080.000 70.339.400 70.339.400 0 0 % VII-10 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 230.410.000 287.895.000 374.770.500 86.875.500 30 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 230.410.000 287.895.000 374.770.500 86.875.500 30 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 25.685.603.090 41.290.352.709 43.255.393.709 1.965.041.000 5 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.862.248.090 3.533.510.209 3.533.510.209 0 0 % 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 21.823.355.000 37.756.842.500 39.721.883.500 1.965.041.000 5 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.596.005.316 3.507.344.438 3.425.160.844 (82.183.594) 2 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.204.970.866 3.104.428.688 3.038.159.994 (66.268.694) 2 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 380.534.450 392.415.950 377.501.050 (14.914.900) 4 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 10.500.000 10.499.800 9.499.800 (1.000.000) 10 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 246.692.250 314.785.000 303.963.900 (10.821.100) 3 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 246.692.250 314.785.000 303.963.900 (10.821.100) 3 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 68.528.597.470 53.627.917.271 52.057.208.078 (1.570.709.193) 3 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.953.058.225 5.312.230.927 5.214.813.319 (97.417.608) 2 % VII-11 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.105.470.525 3.397.840.527 3.302.107.819 (95.732.708) 3 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 918.870.000 601.924.700 601.924.700 0 0 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.237.390.000 852.539.700 857.849.800 5.310.100 1 % 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 67.790.000 32.775.000 32.545.000 (230.000) 1 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 623.537.700 427.151.000 420.386.000 (6.765.000) 2 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.471.041.255 9.972.527.997 9.248.992.928 (723.535.069) 7 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.509.765.357 5.041.634.497 4.803.112.928 (238.521.569) 5 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.936.275.898 3.041.584.000 2.636.011.500 (405.572.500) 13 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 710.000.000 630.676.000 575.917.500 (54.758.500) 9 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 315.000.000 1.258.633.500 1.233.951.000 (24.682.500) 2 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36.657.237.017 25.921.282.170 25.502.857.789 (418.424.381) 2 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.035.146.445 16.081.417.020 15.679.109.679 (402.307.341) 3 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 1.573.965.689 2.284.316.400 2.377.546.800 93.230.400 4 % VII-12 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.008.008.005 5.344.789.900 5.109.299.560 (235.490.340) 4 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 514.893.258 1.090.738.850 1.217.791.750 127.052.900 12 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 44.654.500 174.020.800 174.020.800 0 0 % 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 47.497.120 7.400.000 6.490.000 (910.000) 12 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 433.072.000 938.599.200 938.599.200 0 0 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12.483.660.973 11.121.416.977 10.922.493.842 (198.923.135) 2 % 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.705.160.973 6.150.309.464 6.041.937.842 (108.371.622) 2 % 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 18.000.000 12.150.000 12.150.000 0 0 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.065.000.000 4.208.762.013 4.105.310.500 (103.451.513) 2 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 78.000.000 133.345.000 153.345.000 20.000.000 15 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 257.500.000 188.909.000 188.909.000 0 0 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 255.000.000 324.071.500 316.971.500 (7.100.000) 2 % VII-13 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 105.000.000 103.870.000 103.870.000 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 493.600.000 1.076.119.200 997.810.200 (78.309.000) 7 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 339.500.000 854.065.200 798.226.200 (55.839.000) 7 % 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 65.000.000 69.620.000 44.840.000 (24.780.000) 36 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 89.100.000 152.434.000 154.744.000 2.310.000 2 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 470.000.000 224.340.000 170.240.000 (54.100.000) 24 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 470.000.000 224.340.000 170.240.000 (54.100.000) 24 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 87.682.827.839 80.627.642.434 78.183.642.509 (2.443.999.925) 3 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 24.980.225.519 26.795.531.770 28.266.128.059 1.470.596.289 5 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.707.819.319 19.130.758.770 18.744.020.559 (386.738.211) 2 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.474.474.250 3.072.648.000 2.873.036.000 (199.612.000) 6 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.163.683.750 1.547.125.000 1.555.365.000 8.240.000 1 % 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.634.248.200 3.045.000.000 5.093.706.500 2.048.706.500 67 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 62.702.602.320 53.832.110.664 49.917.514.450 (3.914.596.214) 7 % VII-14 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.338.167.404 26.386.094.564 25.417.543.650 (968.550.914) 4 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 31.364.434.916 27.446.016.100 24.499.970.800 (2.946.045.300) 11 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 93.395.609.629 535.709.274.987 510.839.263.635 (24.870.011.352) 5 % 5 01 PERENCANAAN 8.457.203.284 6.424.370.848 6.171.671.848 (252.699.000) 4 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.540.867.284 4.411.877.148 4.252.853.348 (159.023.800) 4 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 805.533.000 1.025.843.700 965.558.600 (60.285.100) 6 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.110.803.000 986.650.000 953.259.900 (33.390.100) 3 % 5 02 KEUANGAN 62.500.900.324 431.652.388.545 422.392.215.200 (9.260.173.345) 2 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.818.350.000 14.931.206.195 14.921.366.050 (9.840.145) 0 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 41.688.884.324 411.523.260.650 402.381.158.450 (9.142.102.200) 2 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.988.871.000 1.188.659.000 1.176.598.000 (12.061.000) 1 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.004.795.000 4.009.262.700 3.913.092.700 (96.170.000) 2 % 5 03 KEPEGAWAIAN 21.551.066.021 97.150.305.594 81.849.531.587 (15.300.774.007) 16 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 16.210.066.021 95.956.277.194 80.456.443.187 (15.499.834.007) 16 % VII-15 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.341.000.000 1.194.028.400 1.393.088.400 199.060.000 17 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 626.000.000 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 14 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 626.000.000 177.760.000 152.395.000 (25.365.000) 14 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.440.000 304.450.000 273.450.000 (31.000.000) 10 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 260.440.000 304.450.000 273.450.000 (31.000.000) 10 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.663.653.933 7.051.331.489 7.151.481.439 100.149.950 1 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.663.653.933 7.051.331.489 7.151.481.439 100.149.950 1 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.189.643.933 4.928.661.489 5.035.511.439 106.849.950 2 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.160.000.000 1.392.680.000 1.397.680.000 5.000.000 0 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 314.010.000 729.990.000 718.290.000 (11.700.000) 2 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 44.304.475.611 41.349.132.846 40.715.095.956 (634.036.890) 2 % 7 01 KECAMATAN 44.304.475.611 41.349.132.846 40.715.095.956 (634.036.890) 2 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.792.996.771 24.669.554.946 24.436.964.256 (232.590.690) 1 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.972.334.169 13.637.097.500 13.342.496.000 (294.601.500) 2 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 972.872.250 899.986.100 865.906.100 (34.080.000) 4 % VII-16 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 290.762.500 242.472.300 225.397.300 (17.075.000) 7 % 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.452.009.921 1.323.337.500 1.286.105.000 (37.232.500) 3 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 823.500.000 576.684.500 558.227.300 (18.457.200) 3 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.806.203.730 15.466.073.287 24.792.463.287 9.326.390.000 60 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.806.203.730 15.466.073.287 24.792.463.287 9.326.390.000 60 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.624.790.000 2.182.737.729 2.139.208.729 (43.529.000) 2 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 65.400.000 383.485.000 383.485.000 0 0 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.251.138.730 11.716.771.658 21.086.690.658 9.369.919.000 80 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 41.825.000 118.897.500 118.897.500 0 0 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 38.400.000 605.643.800 605.643.800 0 0 % VII-17 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 784.650.000 458.537.600 458.537.600 0 0 % BUPATI GUNUNGKIDUL, VII-18 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 678.715.869.163 673.464.320.465 671.511.128.005 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 678.715.869.163 673.464.320.465 671.511.128.005 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 678.715.869.163 673.464.320.465 671.511.128.005 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 538.141.294.248 532.889.745.550 530.871.553.090 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 251.457.900 251.457.900 251.457.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.180.000 78.180.000 78.180.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 23.849.900 23.849.900 23.849.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 13.005.000 13.005.000 13.005.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.505.000 11.505.000 11.505.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.800.000 34.800.000 34.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.318.000 73.318.000 73.318.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 534.187.074.794 528.935.526.096 526.917.333.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 534.072.455.594 528.820.906.896 526.802.714.436 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.295.000 2.295.000 2.295.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.999.200 19.999.200 19.999.200 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.125.000 80.125.000 80.125.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 756.970.000 756.970.000 756.970.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 13.140.000 13.140.000 13.140.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.600.000 10.600.000 10.600.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 717.460.000 717.460.000 717.460.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.470.000 9.470.000 9.470.000 VIII-1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.000.000 41.000.000 41.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 15.800.000 15.800.000 15.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.500.000 11.500.000 11.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.418.614.350 1.418.614.350 1.418.614.350 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.001.600 20.001.600 20.001.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 584.764.000 584.764.000 584.764.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 157.332.750 157.332.750 157.332.750 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.010.000 2.010.000 2.010.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.960.000 73.960.000 73.960.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.220.000 5.220.000 5.220.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.716.000 101.716.000 101.716.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 473.610.000 473.610.000 473.610.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 41.000.000 41.000.000 41.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 857.678.804 857.678.804 857.678.804 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 503.378.804 503.378.804 503.378.804 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.300.000 4.300.000 4.300.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.498.400 578.498.400 578.498.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.800.000 155.800.000 155.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 230.012.400 230.012.400 230.012.400 VIII-2 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.025.000 99.025.000 99.025.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.661.000 88.661.000 88.661.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 133.339.334.715 133.339.334.715 133.404.334.715 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.879.554.600 54.879.554.600 54.944.554.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 75.959.150 75.959.150 75.959.150 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 349.186.800 349.186.800 349.186.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.302.965.950 2.302.965.950 2.302.965.950 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 249.148.900 249.148.900 249.148.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 45.575.300 45.575.300 45.575.300 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 368.516.400 368.516.400 433.516.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 126.798.000 126.798.000 126.798.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 314.754.000 314.754.000 314.754.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 589.000.000 589.000.000 589.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 625.000.000 625.000.000 625.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 487.776.000 487.776.000 487.776.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 224.590.600 224.590.600 224.590.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250.280.000 250.280.000 250.280.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 140.115.000 140.115.000 140.115.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.483.750.000 47.483.750.000 47.483.750.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 116.830.000 116.830.000 116.830.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 818.649.600 818.649.600 818.649.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 260.548.900 260.548.900 260.548.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.695.000 10.695.000 10.695.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.695.000 10.695.000 10.695.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.695.000 10.695.000 10.695.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.665.000 3.665.000 3.665.000 VIII-3 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.665.000 3.665.000 3.665.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.695.000 10.695.000 10.695.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 51.822.232.750 51.822.232.750 51.822.232.750 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 389.404.500 389.404.500 389.404.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 439.050.000 439.050.000 439.050.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 650.250.000 650.250.000 650.250.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 432.200.000 432.200.000 432.200.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 1.307.925.000 1.307.925.000 1.307.925.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.145.157.800 1.145.157.800 1.145.157.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.544.345.350 7.544.345.350 7.544.345.350 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 267.060.000 267.060.000 267.060.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 31.531.000 31.531.000 31.531.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.019.955.000 1.019.955.000 1.019.955.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 2.636.665.000 2.636.665.000 2.636.665.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.527.957.100 1.527.957.100 1.527.957.100 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 2.117.729.600 2.117.729.600 2.117.729.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 178.150.000 178.150.000 178.150.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 460.800.000 460.800.000 460.800.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 187.217.900 187.217.900 187.217.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 375.850.000 375.850.000 375.850.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.670.000 1.670.000 1.670.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 192.635.000 192.635.000 192.635.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 248.930.000 248.930.000 248.930.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 84.416.000 84.416.000 84.416.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 29.602.180.000 29.602.180.000 29.602.180.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 98.920.000 98.920.000 98.920.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 771.390.000 771.390.000 771.390.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 79.688.500 79.688.500 79.688.500 VIII-4 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 7.860.000 7.860.000 7.860.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6.535.000 6.535.000 6.535.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7.435.000 7.435.000 7.435.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 745.000 745.000 745.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.545.000 2.545.000 2.545.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 6.035.000 6.035.000 6.035.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.174.867.000 23.174.867.000 23.174.867.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 172.500.000 172.500.000 172.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.387.543.950 1.387.543.950 1.387.543.950 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.149.119.950 1.149.119.950 1.149.119.950 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 183.196.100 183.196.100 183.196.100 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 514.820.000 514.820.000 514.820.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 49.020.000 49.020.000 49.020.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 16.160.000 16.160.000 16.160.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.494.950.000 1.494.950.000 1.494.950.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 249.065.000 249.065.000 249.065.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 25.480.000 25.480.000 25.480.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.599.110.000 17.599.110.000 17.599.110.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 35.986.000 35.986.000 35.986.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.233.000 10.233.000 10.233.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.275.000 10.275.000 10.275.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.209.000 10.209.000 10.209.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 3.483.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3.483.000 3.483.000 3.483.000 VIII-5 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.233.000 10.233.000 10.233.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.462.680.365 3.462.680.365 3.462.680.365 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 187.500.000 187.500.000 187.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.582.308.465 1.582.308.465 1.582.308.465 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.579.980.000 1.579.980.000 1.579.980.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.100.000 2.100.000 2.100.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 49.766.900 49.766.900 49.766.900 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 3.290.000 3.290.000 3.290.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 25 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 9.165.000 9.165.000 9.165.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.835.000 8.835.000 8.835.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2.785.000 2.785.000 2.785.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2.815.000 2.815.000 2.815.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 9.135.000 9.135.000 9.135.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 48.000.000 48.000.000 48.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 31.700.000 31.700.000 31.700.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.850.000 15.850.000 15.850.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.850.000 15.850.000 15.850.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 16.300.000 16.300.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16.300.000 16.300.000 16.300.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7.171.450.200 7.171.450.200 7.171.450.200 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 7.171.450.200 VIII-6 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.171.450.200 7.171.450.200 7.171.450.200 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 15.790.000 15.790.000 15.790.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 13.010.000 13.010.000 13.010.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 11.320.000 11.320.000 11.320.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2.780.000 2.780.000 2.780.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 365.272.834.386 363.611.466.781 359.989.779.537 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 364.848.524.386 363.187.156.781 359.565.469.537 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 364.848.524.386 363.187.156.781 359.565.469.537 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 245.442.781.130 243.531.413.425 239.750.451.781 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.925.000 112.925.000 112.925.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.725.000 38.725.000 38.725.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 45.225.000 45.225.000 45.225.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.925.000 8.925.000 8.925.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000 10.600.000 10.600.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 89.507.573.680 87.507.573.680 82.227.229.629 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 89.376.448.680 87.376.448.680 82.096.104.629 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.445.000 4.445.000 4.445.000 VIII-7 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 126.680.000 126.680.000 126.680.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.550.000 28.550.000 28.550.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24.550.000 24.550.000 24.550.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.714.000 324.714.000 324.714.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 205.359.000 205.359.000 205.359.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.977.000 23.977.000 23.977.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.178.000 89.178.000 89.178.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.573.900 354.573.900 354.573.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.777.500 252.777.500 252.777.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.996.400 99.996.400 99.996.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 673.933.000 673.933.000 673.933.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 346.600.000 346.600.000 346.600.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.020.000 32.020.000 32.020.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 280.313.000 280.313.000 280.313.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 154.440.511.550 154.529.143.845 156.028.526.252 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 154.440.511.550 154.529.143.845 156.028.526.252 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 118.952.127.456 119.202.127.556 119.362.551.956 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 48.400.322.359 48.372.528.359 48.372.528.359 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.202.575.000 6.202.575.000 6.202.575.000 VIII-8 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 266.824.000 266.824.000 266.824.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.036.073.137 15.036.073.137 15.036.073.137 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.144.052.000 1.144.052.000 1.144.052.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.319.212.859 15.319.212.859 15.319.212.859 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.415.119.298 4.415.119.298 4.415.119.298 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.629.442.065 5.629.442.065 5.629.442.065 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27.794.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 184.230.000 184.230.000 184.230.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.446.295.097 70.724.089.197 70.884.513.597 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.828.920.500 2.823.728.900 2.826.420.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 152.200.000 152.200.000 152.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 395.801.000 395.801.000 395.801.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 724.818.905 726.110.605 726.518.905 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 418.212.500 418.212.500 415.562.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 827.932.600 829.182.600 827.932.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 330.675.000 330.675.000 330.675.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 596.752.600 596.752.600 596.752.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.130.000 22.130.000 22.130.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 186.303.000 186.303.000 186.303.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 272.135.000 272.135.000 272.135.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 67.140.000 67.140.000 67.140.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 75.300.000 75.300.000 75.300.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis 371.929.500 371.929.500 371.929.500 VIII-9 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8.181.709.600 8.184.359.600 8.383.244.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.256.760.000 1.256.760.000 1.249.360.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.450.689.000 1.450.689.000 1.450.689.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.503.521.000 2.513.521.000 2.478.171.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 505.625.000 505.625.000 505.625.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.029.132.000 1.029.132.000 1.034.222.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 82.220.000 82.220.000 82.220.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 36.930.494 36.930.494 36.930.494 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.389.521.100 1.400.521.100 1.398.121.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.220.138.803 37.220.138.803 37.221.338.803 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 0 0 1.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.000.026.500 3.000.026.500 3.000.026.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.522.725.495 4.522.725.495 4.522.725.495 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 223.499.800 223.499.800 223.499.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 505.000.000 782.794.000 782.794.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.058.700.000 1.034.900.000 1.034.900.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 106.200.000 109.000.000 109.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 28.950.000 28.950.000 28.950.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 64.695.700 64.695.700 64.695.700 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.510.000 105.510.000 105.510.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 14.890.000 14.890.000 14.890.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 90.620.000 90.620.000 90.620.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 55.230.000 55.230.000 55.230.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-10 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.710.000 8.710.000 8.710.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.710.000 8.710.000 8.710.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 43.520.000 43.520.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.520.000 43.520.000 43.520.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 279.696.000 279.696.000 279.696.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 135.456.000 135.456.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.456.000 135.456.000 135.456.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 144.240.000 144.240.000 144.240.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 144.240.000 144.240.000 144.240.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 118.689.800 118.689.800 117.539.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.539.800 63.539.800 62.389.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 63.539.800 63.539.800 62.389.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.150.000 55.150.000 55.150.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 55.150.000 55.150.000 55.150.000 VIII-11 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 424.310.000 424.310.000 424.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 424.310.000 424.310.000 424.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 424.310.000 424.310.000 424.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 424.310.000 424.310.000 424.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 424.310.000 424.310.000 424.310.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 119.122.678.481 115.374.883.981 118.534.250.981 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 119.122.678.481 115.374.883.981 118.534.250.981 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 108.449.963.041 104.679.668.541 107.599.035.541 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.139.548.336 7.156.199.336 7.189.910.836 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.052.000 32.052.000 32.052.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.252.000 15.252.000 15.252.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000 750.000 750.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 750.000 750.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.300.000 12.300.000 12.300.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.967.980.430 4.967.980.430 4.967.980.430 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.949.300.430 4.949.300.430 4.949.300.430 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.680.000 16.680.000 16.680.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.500.000 32.500.000 32.500.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.500.000 12.500.000 12.500.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 505.934.800 478.585.800 482.297.300 VIII-12 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.848.000 6.848.000 6.848.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.243.800 159.894.800 163.554.800 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.805.000 21.805.000 21.856.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.240.000 2.240.000 2.240.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.072.000 281.072.000 281.072.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.226.000 3.226.000 3.226.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.251.700 483.251.700 513.251.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000 100.000 100.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.971.700 99.971.700 129.971.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.180.000 383.180.000 383.180.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.117.829.406 1.161.829.406 1.161.829.406 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.800.000 209.800.000 209.800.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 434.275.000 434.275.000 438.790.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.800.000 47.800.000 43.285.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 472.954.406 466.954.406 466.954.406 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.121.810.546 6.121.810.546 6.121.810.546 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 861.600.230 861.600.230 861.600.230 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 158.860.000 158.860.000 158.860.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 910.000 910.000 910.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 107.310.000 109.310.000 109.310.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 200.620.000 200.620.000 200.620.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 13.618.000 13.618.000 13.618.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA 171.184.000 169.184.000 169.184.000 VIII-13 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 11.265.000 11.265.000 11.265.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 64 Operasi dan Pemeliharaan Danau 197.833.230 197.833.230 197.833.230 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.260.210.316 5.260.210.316 5.260.210.316 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 95.062.500 95.062.500 95.062.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 241.474.040 241.474.040 241.474.040 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.603.515.980 1.603.515.980 1.603.515.980 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 415.805.820 415.805.820 415.805.820 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 411.183.000 411.183.000 411.183.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 411.183.000 411.183.000 411.183.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.250.080.976 1.250.080.976 1.250.080.976 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 246.655.000 246.655.000 230.223.300 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 303.124.000 303.124.000 303.124.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 246.126.000 246.126.000 262.557.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 36.000.000 36.000.000 36.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.316.660.000 3.336.840.200 3.349.812.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.316.660.000 3.336.840.200 3.349.812.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 22.330.000 22.330.000 22.330.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.451.510.000 1.458.765.500 1.471.738.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.585.930.000 1.598.854.700 1.598.854.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 56.890.000 56.890.000 56.890.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 0 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 0 0 50.000.000 VIII-14 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 0 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 491.006.845 491.006.845 491.006.845 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 491.006.845 491.006.845 491.006.845 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 215.650.000 215.650.000 215.650.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 33.350.000 33.350.000 33.350.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 72.000.000 72.000.000 72.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 100.006.845 100.006.845 100.006.845 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 507.285.475 510.244.675 510.193.175 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 507.285.475 510.244.675 510.193.175 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 258.582.982 261.542.182 261.542.182 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 248.702.493 248.702.493 248.650.993 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 192.000.000 192.000.000 1.092.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 192.000.000 192.000.000 1.092.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 192.000.000 192.000.000 1.092.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 41.545.299.800 41.662.831.100 41.689.791.100 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 41.545.299.800 41.662.831.100 41.689.791.100 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 315.170.000 315.170.000 302.130.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 37.228.409.800 37.345.941.100 37.295.941.100 VIII-15 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.001.720.000 4.001.720.000 4.091.720.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 48.507.614.039 44.579.997.839 46.536.237.839 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 48.507.614.039 44.579.997.839 46.536.237.839 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 79.740.000 79.740.000 79.740.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 178.120.000 178.120.000 178.120.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 11.590.603.637 9.046.091.137 9.314.361.997 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 673.577.400 372.257.600 337.247.130 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 22.000.133.981 21.234.342.081 22.011.851.961 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 7.162.640.010 6.854.609.410 7.400.079.140 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.179.239.350 1.186.679.050 1.186.679.050 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 4.369.598.961 4.369.598.961 4.769.598.961 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 7.370.900 7.370.900 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 102.861.000 102.861.000 102.861.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 222.756.500 224.978.700 224.978.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 250.145.000 250.145.000 250.145.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 274.936.200 249.942.000 249.942.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 123.270.000 123.270.000 123.270.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 299.992.000 299.992.000 299.992.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 328.738.000 328.738.000 328.805.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 219.808.000 219.808.000 219.875.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 162.078.000 149.478.000 149.478.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 57.730.000 70.330.000 70.397.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 80.620.000 80.620.000 80.620.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 30.620.000 30.620.000 30.620.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.310.000 28.310.000 28.310.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 28.310.000 28.310.000 28.310.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 300.000.000 300.000.000 239.467.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 300.000.000 300.000.000 239.467.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 300.000.000 300.000.000 239.467.000 VIII-16 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.672.715.440 10.695.215.440 10.935.215.440 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.680.175.940 2.702.675.940 2.762.675.940 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 289.000.000 289.000.000 289.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 139.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.133.889.240 1.133.889.240 1.193.889.240 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 151.500.000 151.500.000 211.500.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 461.000.000 461.000.000 461.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 221.389.240 221.389.240 221.389.240 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.257.286.700 1.279.786.700 1.279.786.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.257.286.700 1.279.786.700 1.279.786.700 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 596.012.500 596.012.500 596.012.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 102.300.000 102.300.000 102.300.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 102.300.000 102.300.000 102.300.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 493.712.500 493.712.500 493.712.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 493.712.500 493.712.500 493.712.500 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.920.335.000 6.920.335.000 6.920.335.000 VIII-17 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.920.335.000 6.920.335.000 6.920.335.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 6.920.335.000 6.920.335.000 6.920.335.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 473.022.000 473.022.000 653.022.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 473.022.000 473.022.000 653.022.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 72.400.000 72.400.000 72.400.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 400.622.000 400.622.000 580.622.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.170.000 3.170.000 3.170.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 3.170.000 3.170.000 3.170.000 1.03.1.04.0.00.01.0000 1 04 06 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 3.170.000 3.170.000 3.170.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 13.247.428.213 13.247.428.213 13.376.803.213 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.785.928.213 12.785.928.213 12.795.008.213 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.785.928.213 12.785.928.213 12.795.008.213 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.836.540.713 3.836.540.713 3.838.220.713 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.025.000 39.025.000 39.025.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.550.000 18.550.000 18.550.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.775.000 1.775.000 1.775.000 VIII-18 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.850.000 6.850.000 6.850.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.375.000 8.375.000 8.375.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.519.396.313 2.519.396.313 2.519.396.313 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.408.346.313 2.408.346.313 2.408.346.313 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.650.000 5.650.000 5.650.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 105.400.000 105.400.000 105.400.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.525.000 269.525.000 269.525.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 177.650.000 177.650.000 177.650.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.875.000 21.875.000 21.875.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 323.327.000 323.327.000 325.007.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.325.000 3.325.000 3.325.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.386.000 127.386.000 127.386.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.254.000 2.254.000 2.254.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.075.000 19.075.000 19.075.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 2.640.000 2.640.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 5.180.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.147.000 165.147.000 165.147.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.726.000 185.726.000 185.726.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 67.826.000 67.826.000 67.826.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.900.000 94.900.000 94.900.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.000.000 23.000.000 23.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.871.400 136.871.400 136.871.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 118.425.000 118.425.000 118.425.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.446.400 18.446.400 18.446.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 362.670.000 362.670.000 362.670.000 VIII-19 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 298.600.000 298.600.000 298.600.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.450.000 2.450.000 2.450.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.600.000 9.600.000 9.600.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.020.000 52.020.000 52.020.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.949.387.500 8.949.387.500 8.956.787.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.440.365.500 8.440.365.500 8.431.765.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 373.865.000 373.865.000 373.865.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 2.808.046.500 2.808.046.500 2.808.046.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 85.100.000 85.100.000 76.500.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.173.354.000 5.173.354.000 5.173.354.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 509.022.000 509.022.000 525.022.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 89.002.500 89.002.500 105.002.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 327.242.000 327.242.000 327.242.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 92.777.500 92.777.500 92.777.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 461.500.000 461.500.000 581.795.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 461.500.000 461.500.000 581.795.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 461.500.000 461.500.000 581.795.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 461.500.000 461.500.000 581.795.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 12 Pembinaan Jagawarga 461.500.000 461.500.000 581.795.000 VIII-20 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.594.974.224 6.594.974.224 6.655.082.540 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.594.974.224 6.594.974.224 6.655.082.540 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.427.348.800 1.427.348.800 1.422.348.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.427.348.800 1.427.348.800 1.422.348.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 269.313.800 269.313.800 269.313.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 269.313.800 269.313.800 269.313.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.158.035.000 1.158.035.000 1.153.035.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 394.035.000 394.035.000 394.035.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 764.000.000 764.000.000 759.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.167.625.424 5.167.625.424 5.232.733.740 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.651.737.924 2.653.477.924 2.655.311.240 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.745.000 43.745.000 43.745.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.225.000 33.225.000 33.225.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.970.000 1.970.000 1.970.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.710.000 3.710.000 3.710.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.457.287.974 1.457.287.974 1.457.287.974 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.403.512.974 1.403.512.974 1.403.512.974 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.255.000 26.255.000 26.255.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.520.000 27.520.000 27.520.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.520.000 65.520.000 65.520.000 VIII-21 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.720.000 34.720.000 34.720.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.800.000 30.800.000 30.800.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.880.850 231.880.850 231.880.850 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.211.150 6.211.150 6.211.150 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.583.700 158.583.700 158.583.700 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 11.000.000 11.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.680.000 22.680.000 22.680.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.160.000 3.160.000 3.160.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.750.000 3.750.000 3.750.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.496.000 26.496.000 26.496.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 329.455.000 329.455.000 329.455.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 141.460.000 141.460.000 141.460.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.375.000 87.375.000 87.375.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.620.000 100.620.000 100.620.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.057.100 193.057.100 194.894.766 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450.000 450.000 450.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.466.000 94.466.000 96.303.666 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98.141.100 98.141.100 98.141.100 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.792.000 332.532.000 332.527.650 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 283.200.000 284.940.000 284.935.650 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.750.000 24.750.000 24.750.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.542.000 19.542.000 19.542.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.758.180.000 1.756.440.000 1.819.715.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 11.500.000 11.500.000 11.500.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 11.500.000 11.500.000 11.500.000 VIII-22 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 491.930.000 491.930.000 506.555.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 42.060.000 42.060.000 56.685.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 72.310.000 72.310.000 72.310.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 205.740.000 205.740.000 205.740.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 3.250.000 3.250.000 3.250.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 40.370.000 40.370.000 40.370.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 88.200.000 88.200.000 88.200.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.229.140.000 1.229.140.000 1.277.790.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 805.903.000 805.903.000 854.553.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 221.002.000 221.002.000 221.002.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 202.235.000 202.235.000 202.235.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 25.610.000 23.870.000 23.870.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 8.140.000 6.400.000 6.400.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 15.780.000 15.780.000 15.780.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 757.707.500 757.707.500 757.707.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 739.661.000 739.661.000 739.661.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.065.000 82.065.000 82.065.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 638.040.000 638.040.000 638.040.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 15.711.000 15.711.000 15.711.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 3.845.000 3.845.000 3.845.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.460.000 5.460.000 5.460.000 VIII-23 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.460.000 5.460.000 5.460.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 12.586.500 12.586.500 12.586.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.586.500 12.586.500 12.586.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.012.924.974 13.012.924.974 13.128.489.974 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.705.849.474 11.705.849.474 11.821.414.474 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.705.849.474 11.705.849.474 11.821.414.474 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.115.807.824 3.115.807.824 3.115.807.824 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.720.000 98.720.000 98.720.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.040.000 16.040.000 16.040.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 58.680.000 58.680.000 58.680.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.175.440.680 2.175.680.680 2.175.680.680 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.156.728.780 2.156.728.780 2.156.728.780 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.501.900 2.501.900 2.501.900 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.210.000 16.450.000 16.450.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.813.000 230.093.000 230.093.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 142.272.000 140.792.000 140.792.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.881.000 17.881.000 17.881.000 VIII-24 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 8.500.000 8.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.720.000 56.720.000 56.720.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.690.144 69.690.144 69.690.144 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.490.144 68.490.144 68.490.144 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.144.000 531.624.000 531.624.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.200.000 164.200.000 164.200.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.240.000 10.240.000 10.240.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 284.374.000 284.374.000 284.374.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.330.000 71.810.000 71.810.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 710.465.000 710.465.000 710.465.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 710.465.000 710.465.000 710.465.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 339.475.000 339.475.000 339.475.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 314.980.000 314.980.000 314.980.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 35.320.000 35.320.000 35.320.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 7.950.000 7.950.000 7.950.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 12.740.000 12.740.000 12.740.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 481.100.000 481.100.000 516.665.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 481.100.000 481.100.000 516.665.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 106.400.000 106.400.000 106.400.000 VIII-25 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 132.980.000 132.980.000 132.980.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 102.550.000 102.550.000 102.550.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5.115.000 5.115.000 5.115.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 129.135.000 129.135.000 164.700.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 4.920.000 4.920.000 4.920.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6.971.545.000 6.971.545.000 7.051.545.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6.971.545.000 6.971.545.000 7.051.545.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 152.630.000 152.630.000 184.630.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 137.710.000 137.710.000 137.710.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 785.745.000 785.745.000 833.745.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5.895.460.000 5.895.460.000 5.895.460.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 330.325.000 330.325.000 330.325.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 79.470.000 79.470.000 79.470.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000 9.470.000 9.470.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 250.855.000 250.855.000 250.855.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 27.695.000 27.695.000 27.695.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 223.160.000 223.160.000 223.160.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 96.606.650 96.606.650 96.606.650 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 96.606.650 96.606.650 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 96.606.650 96.606.650 96.606.650 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.307.075.500 1.307.075.500 1.307.075.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.157.075.500 1.157.075.500 1.157.075.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 101.380.000 101.380.000 101.380.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 65.655.000 65.655.000 65.655.000 VIII-26 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 37.800.000 37.800.000 37.800.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 8.055.000 8.055.000 8.055.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 19.800.000 19.800.000 19.800.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 11.125.000 11.125.000 11.125.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.825.000 5.825.000 5.825.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 5.300.000 5.300.000 5.300.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.600.000 24.600.000 24.600.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.600.000 24.600.000 24.600.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 157.667.500 157.667.500 157.667.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 157.667.500 157.667.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 157.667.500 157.667.500 157.667.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 223.141.000 223.141.000 223.141.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.411.000 55.411.000 55.411.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 55.411.000 55.411.000 55.411.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 167.730.000 167.730.000 167.730.000 VIII-27 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.730.000 167.730.000 167.730.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 44.100.000 44.100.000 44.100.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.100.000 44.100.000 44.100.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 44.100.000 44.100.000 44.100.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.787.000 32.787.000 32.787.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 32.787.000 32.787.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.787.000 32.787.000 32.787.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 598.000.000 598.000.000 598.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 149.500.000 149.500.000 149.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 149.500.000 149.500.000 149.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 346.840.000 346.840.000 346.840.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 346.840.000 346.840.000 346.840.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 101.660.000 101.660.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.660.000 101.660.000 101.660.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 VIII-28 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.313.483.004 14.602.372.204 14.582.447.204 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.713.483.004 14.002.372.204 14.017.447.204 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.784.119.504 7.073.008.704 7.088.083.704 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.010.428.204 3.010.428.204 3.010.428.204 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.697.900 53.697.900 53.697.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.774.900 33.774.900 33.774.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.375.000 2.375.000 2.375.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.940.000 1.940.000 1.940.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.290.000 2.290.000 2.290.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.015.000 2.015.000 2.015.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.725.000 7.725.000 7.725.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.578.000 3.578.000 3.578.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.254.977.704 2.254.977.704 2.254.977.704 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.216.187.704 2.216.187.704 2.216.187.704 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.130.000 5.130.000 5.130.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 33.660.000 33.660.000 33.660.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.750.000 14.750.000 14.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.750.000 14.750.000 14.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 190.485.100 190.485.100 190.485.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.334.200 9.334.200 9.334.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.731.000 67.731.000 67.731.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.165.000 13.165.000 13.165.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.330.900 20.330.900 20.330.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 3.500.000 VIII-29 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.344.000 75.344.000 75.344.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.742.500 164.742.500 164.742.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 23.540.000 23.540.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.962.500 100.962.500 100.962.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.240.000 40.240.000 40.240.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331.775.000 331.775.000 331.775.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 216.950.000 218.750.000 218.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.600.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.950.000 12.750.000 12.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.775.000 95.775.000 95.775.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.140.000 3.190.000 3.190.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.140.000 3.190.000 3.190.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2.140.000 3.190.000 3.190.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.307.111.900 3.596.956.100 3.596.956.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.307.111.900 3.596.956.100 3.596.956.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.753.686.900 3.042.576.100 3.042.576.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 17.287.200 17.287.200 17.287.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 74.860.000 74.860.000 74.860.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.500.000 10.500.000 10.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 6.801.000 6.801.000 6.801.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 27.379.800 27.729.800 27.729.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 8.000.000 8.525.000 8.525.000 VIII-30 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 67.130.000 67.130.000 67.130.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 30.980.000 30.980.000 30.980.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 8.280.000 8.280.000 8.280.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 278.457.000 278.537.000 278.537.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 464.439.400 462.434.400 477.509.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 464.439.400 462.434.400 477.509.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 258.669.400 259.264.400 259.264.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2.865.000 2.865.000 2.865.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 202.905.000 200.305.000 215.380.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.929.363.500 6.929.363.500 6.929.363.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 106.117.500 106.117.500 106.117.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 12.750.000 12.750.000 12.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 12.750.000 12.750.000 12.750.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 93.367.500 93.367.500 93.367.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 93.367.500 93.367.500 93.367.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.826.446.000 3.826.446.000 3.826.446.000 VIII-31 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 650.100.000 650.100.000 650.100.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 650.100.000 650.100.000 650.100.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 542.400.000 542.400.000 542.400.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 542.400.000 542.400.000 542.400.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.051.446.000 2.051.446.000 2.051.446.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 80.259.000 80.259.000 80.259.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.719.880.000 1.719.880.000 1.719.880.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 213.567.000 213.567.000 213.567.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 37.740.000 37.740.000 37.740.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 582.500.000 582.500.000 582.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 582.500.000 582.500.000 582.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.996.800.000 2.996.800.000 2.996.800.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.996.800.000 2.996.800.000 2.996.800.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.996.800.000 2.996.800.000 2.996.800.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 600.000.000 600.000.000 565.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 600.000.000 600.000.000 565.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 600.000.000 600.000.000 565.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 600.000.000 600.000.000 565.000.000 VIII-32 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 4 01 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 600.000.000 600.000.000 565.000.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 12.594.922.689 12.578.122.689 12.385.185.090 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.224.950.000 3.224.950.000 3.133.626.190 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.224.950.000 3.224.950.000 3.133.626.190 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 235.675.000 235.675.000 245.845.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 235.675.000 235.675.000 245.845.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 235.675.000 235.675.000 245.845.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 994.537.000 994.537.000 995.971.250 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 629.010.000 629.010.000 630.444.250 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 629.010.000 629.010.000 630.444.250 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 119.540.000 119.540.000 119.540.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 119.540.000 119.540.000 119.540.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.343.000 100.343.000 100.343.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.343.000 100.343.000 100.343.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 145.644.000 145.644.000 145.644.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 114.614.000 114.614.000 114.614.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 31.030.000 31.030.000 31.030.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.994.738.000 1.994.738.000 1.891.809.940 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.694.738.000 1.694.738.000 1.593.832.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1.694.738.000 1.694.738.000 1.593.832.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 300.000.000 300.000.000 297.977.940 VIII-33 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.10.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 300.000.000 300.000.000 297.977.940 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.369.972.689 9.353.172.689 9.251.558.900 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 9.369.972.689 9.353.172.689 9.251.558.900 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.608.577.189 2.591.777.189 2.561.544.900 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.500.000 45.500.000 45.500.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.540.000 35.540.000 35.540.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 700.000 700.000 700.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000 600.000 600.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.300.000 1.300.000 1.300.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.000 600.000 600.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.760.000 3.760.000 3.760.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.943.478.589 1.943.478.589 1.875.490.700 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.566.089 1.909.566.089 1.841.578.200 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.725.000 1.725.000 1.725.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.187.500 32.187.500 32.187.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.480.000 14.480.000 14.480.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.480.000 14.480.000 14.480.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293.083.700 263.143.700 287.651.700 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.500.000 11.500.000 11.500.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.420.200 94.420.200 94.420.200 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.926.000 7.926.000 7.926.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.171.500 17.508.500 17.508.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.600.000 2.275.000 2.275.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 154.386.000 128.434.000 152.942.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 5.000.000 5.000.000 13.265.000 VIII-34 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Daerah 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 13.265.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.566.500 81.106.500 81.106.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.540.000 27.080.000 27.080.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.026.500 54.026.500 54.026.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.468.400 239.068.400 244.051.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.098.000 130.698.000 130.690.600 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.850.000 30.850.000 30.850.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.420.400 72.420.400 72.420.400 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.100.000 5.100.000 10.090.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 6.690.000 6.690.000 6.690.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.690.000 6.690.000 6.690.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.690.000 6.690.000 6.690.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.898.953.000 1.898.953.000 1.827.571.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.898.953.000 1.898.953.000 1.827.571.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.898.953.000 1.898.953.000 1.827.571.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 95.617.500 95.617.500 95.617.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 95.617.500 95.617.500 95.617.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 95.617.500 95.617.500 95.617.500 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4.760.135.000 4.760.135.000 4.760.135.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.522.529.000 4.522.529.000 4.522.529.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4.172.529.000 4.172.529.000 4.172.529.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 VIII-35 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 237.606.000 237.606.000 237.606.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 116.000.000 116.000.000 116.000.000 2.10.1.03.0.00.01.0000 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 121.606.000 121.606.000 121.606.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 19.479.744.484 19.475.418.484 17.882.744.899 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.803.170.000 6.803.170.000 5.237.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.803.170.000 6.803.170.000 5.237.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 6.803.170.000 6.803.170.000 5.237.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 6.803.170.000 6.803.170.000 5.237.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 6.803.170.000 6.803.170.000 5.237.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.676.574.484 12.672.248.484 12.645.444.899 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.676.574.484 12.672.248.484 12.645.444.899 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.460.363.524 3.479.900.024 3.493.896.524 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.260.000 46.852.500 46.852.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.200.000 11.200.000 11.200.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.560.000 26.152.500 26.152.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.718.633.124 2.717.773.124 2.717.779.724 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.685.543.124 2.685.543.124 2.685.549.724 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 31.590.000 30.730.000 30.730.000 VIII-36 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Semesteran SKPD 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.450.000 44.450.000 44.450.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.800.000 11.800.000 11.800.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.650.000 32.650.000 32.650.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.073.000 219.121.000 225.623.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.316.000 80.316.000 80.316.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.600.000 10.600.000 10.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.400.000 8.400.000 8.400.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.412.000 117.460.000 123.962.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.475.500 108.475.500 108.475.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 87.330.000 87.330.000 87.330.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.145.500 21.145.500 21.145.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.494.900 196.014.900 196.014.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.560.000 46.080.000 46.080.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.878.500 59.878.500 59.878.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.056.400 90.056.400 90.056.400 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.977.000 147.213.000 154.700.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93.600.000 93.600.000 101.087.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.300.000 16.300.000 16.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.677.000 31.913.000 31.913.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 410.520.000 409.597.500 409.597.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 410.520.000 409.597.500 409.597.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 351.700.000 351.700.000 351.700.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 58.820.000 57.897.500 57.897.500 VIII-37 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 822.154.800 822.184.800 754.184.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 807.424.800 807.454.800 739.454.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 571.544.000 571.544.000 517.544.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 235.880.800 235.910.800 221.910.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 14.730.000 14.730.000 14.730.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 14.730.000 14.730.000 14.730.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.635.502.460 2.613.732.460 2.627.672.375 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.635.502.460 2.613.732.460 2.627.672.375 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 156.150.000 156.150.000 156.150.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 142.067.500 142.067.500 142.067.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.306.929.960 2.285.159.960 2.299.099.875 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 30.355.000 30.355.000 30.355.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 72.600.000 72.600.000 72.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 72.600.000 72.600.000 72.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 53.300.000 53.300.000 53.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 140.975.000 156.275.000 156.275.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.975.000 156.275.000 156.275.000 VIII-38 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 40.650.000 40.650.000 40.650.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 58.200.000 74.700.000 74.700.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 42.125.000 40.925.000 40.925.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 86.100.000 69.600.000 69.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.100.000 69.600.000 69.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 86.100.000 69.600.000 69.600.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.810.000 4.810.000 4.810.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.810.000 4.810.000 4.810.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.810.000 4.810.000 4.810.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.043.548.700 5.043.548.700 5.056.808.700 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.039.198.700 5.039.198.700 5.052.458.700 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.844.698.700 4.844.698.700 4.857.958.700 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 194.500.000 194.500.000 194.500.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 4.350.000 4.350.000 4.350.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 4.350.000 4.350.000 4.350.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.838.363.031 5.838.363.031 5.843.863.031 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.838.363.031 5.838.363.031 5.843.863.031 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.838.363.031 5.838.363.031 5.843.863.031 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.921.205.031 4.921.205.031 4.921.205.031 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.568.000 15.568.000 15.568.000 VIII-39 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.700.000 3.700.000 3.700.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 425.000 425.000 425.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 425.000 425.000 425.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 700.000 700.000 700.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 550.000 550.000 550.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 625.000 625.000 625.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.143.000 9.143.000 9.143.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.164.061.981 3.164.061.981 3.164.061.981 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.158.697.981 3.158.697.981 3.158.697.981 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.444.000 1.444.000 1.444.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.920.000 3.920.000 3.920.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.765.000 52.765.000 52.765.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.665.000 17.665.000 17.665.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.100.000 35.100.000 35.100.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.165.399.700 1.165.399.700 1.165.399.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.230.000 3.230.000 3.230.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.059.563.500 1.059.563.500 1.059.563.500 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.412.200 2.412.200 2.412.200 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.705.000 20.705.000 20.705.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.125.000 13.125.000 13.125.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.824.000 62.824.000 62.824.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.999.350 263.999.350 263.999.350 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.200.000 40.200.000 40.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.801.750 151.801.750 151.801.750 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.997.600 71.997.600 71.997.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 259.411.000 259.411.000 259.411.000 VIII-40 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Daerah 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.300.000 141.300.000 141.300.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.100.000 30.100.000 30.100.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 76.011.000 76.011.000 76.011.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 525.330.000 525.330.000 529.780.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 525.330.000 525.330.000 529.780.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 474.130.000 474.130.000 480.730.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 51.200.000 51.200.000 49.050.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 96.505.000 96.505.000 97.555.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 96.505.000 96.505.000 97.555.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 29.010.000 29.010.000 30.060.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 67.495.000 67.495.000 67.495.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 245.150.000 245.150.000 245.150.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 152.770.000 152.770.000 152.770.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 111.090.000 111.090.000 111.090.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 40.100.000 40.100.000 40.100.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1.580.000 1.580.000 1.580.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 92.380.000 92.380.000 92.380.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 45.535.000 45.535.000 45.535.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 9.970.000 9.970.000 9.970.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 36.875.000 36.875.000 36.875.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 50.173.000 50.173.000 50.173.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 50.173.000 50.173.000 50.173.000 VIII-41 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 32.014.500 32.014.500 32.014.500 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 18.158.500 18.158.500 18.158.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 20.613.222.771 20.613.222.771 21.725.521.771 2.15.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.255.000.000 1.255.000.000 2.297.299.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.255.000.000 1.255.000.000 2.297.299.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.255.000.000 1.255.000.000 2.297.299.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.255.000.000 1.255.000.000 2.297.299.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1.255.000.000 1.255.000.000 2.297.299.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.358.222.771 19.358.222.771 19.428.222.771 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 19.358.222.771 19.358.222.771 19.428.222.771 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.506.869.092 4.540.469.092 4.631.586.092 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.019.500 65.019.500 65.019.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.512.500 58.512.500 58.512.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 910.000 910.000 910.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 585.000 585.000 585.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 510.000 510.000 510.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 560.000 560.000 560.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.742.000 1.742.000 1.742.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.250.168 2.781.250.888 2.783.518.888 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.700.168 2.768.700.888 2.770.968.888 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.350.000 11.350.000 11.350.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 792.000 792.000 792.000 VIII-42 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 149.000 149.000 149.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000 150.000 150.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 493.000 493.000 493.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.353.000 1.353.000 1.353.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.353.000 1.353.000 1.353.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.869.800 83.869.800 85.049.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 45.320.000 45.320.000 46.500.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.029.800 11.029.800 11.029.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 450.000 450.000 450.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.150.000 3.150.000 3.150.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 23.920.000 23.920.000 23.920.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.052.719 382.551.999 379.383.999 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.809.500 16.809.500 16.809.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.805.000 107.875.000 107.875.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.138.219 82.657.499 81.767.499 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.020.000 18.020.000 18.020.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.800.000 9.800.000 9.800.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.090.000 146.000.000 143.722.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 310.000 310.000 310.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.725.000 30.825.000 30.825.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.675.000 10.775.000 10.775.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.050.000 20.050.000 20.050.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.371.905 244.371.905 244.371.905 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 480.000 480.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.919.705 200.919.705 200.919.705 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.972.200 42.972.200 42.972.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 950.435.000 950.435.000 1.041.272.000 VIII-43 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Daerah 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 760.175.000 760.175.000 760.175.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.050.000 54.050.000 54.050.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.330.000 111.330.000 202.167.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.800.000 10.800.000 10.800.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.080.000 11.080.000 11.080.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14.851.353.679 14.817.753.679 14.796.636.679 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.415.375.899 12.415.775.899 12.484.188.899 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.030.813.399 12.020.823.399 12.089.306.399 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 384.562.500 394.952.500 394.882.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 209.969.280 209.969.280 209.969.280 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 190.820.000 190.820.000 190.820.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 19.149.280 19.149.280 19.149.280 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 903.732.500 869.732.500 869.452.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 903.732.500 869.732.500 869.452.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 435.363.000 435.363.000 346.113.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 24.498.000 24.498.000 24.498.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 226.205.000 226.205.000 196.955.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 143.400.000 143.400.000 83.400.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 41.260.000 41.260.000 41.260.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 724.793.000 724.793.000 724.793.000 VIII-44 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 30.800.000 30.800.000 30.800.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 686.070.000 686.070.000 686.070.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 7.923.000 7.923.000 7.923.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 113.140.000 113.140.000 113.140.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 113.140.000 113.140.000 113.140.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 48.980.000 48.980.000 48.980.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 32.360.000 32.360.000 32.360.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 16.620.000 16.620.000 16.620.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika 15.044.829.021 15.044.829.021 15.010.900.489 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.044.829.021 15.044.829.021 15.010.900.489 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.986.594.621 13.986.594.621 13.865.790.589 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.558.339.621 3.558.339.621 3.341.971.089 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.540.000 9.540.000 7.740.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 498.000 498.000 498.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 248.000 248.000 248.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 498.000 498.000 498.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 248.000 248.000 248.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 1.200.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.998.000 1.998.000 1.998.000 VIII-45 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.884.996.386 1.884.996.386 1.886.996.384 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.876.540.186 1.876.540.186 1.878.540.184 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.056.200 1.056.200 1.056.200 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.400.000 7.400.000 7.400.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.600.000 12.600.000 12.600.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.600.000 12.600.000 12.600.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 493.042.500 493.042.500 538.838.515 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.500.000 61.500.000 61.500.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.335.500 45.335.500 74.135.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.350.000 16.350.000 16.692.015 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.320.000 7.320.000 7.320.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.750.000 8.750.000 8.750.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 353.787.000 353.787.000 370.441.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 787.177.235 787.177.235 568.106.565 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 643.975.235 643.975.235 424.904.565 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.202.000 143.202.000 143.202.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.983.500 370.983.500 327.689.625 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 141.400.000 141.400.000 178.900.625 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.640.000 49.640.000 49.640.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.943.500 179.943.500 99.149.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 897.045.000 897.045.000 1.039.045.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 897.045.000 897.045.000 1.039.045.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 185.175.000 185.175.000 185.175.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 336.540.000 336.540.000 478.540.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 153.070.000 153.070.000 153.070.000 VIII-46 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 222.260.000 222.260.000 222.260.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 9.531.210.000 9.531.210.000 9.484.774.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.926.110.000 8.926.110.000 8.879.674.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 150.000 150.000 150.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 8.925.960.000 8.925.960.000 8.879.524.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 605.100.000 605.100.000 605.100.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 58.000.000 58.000.000 58.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 47.100.000 47.100.000 47.100.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 70.339.400 70.339.400 70.339.400 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 70.339.400 70.339.400 70.339.400 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.339.400 70.339.400 70.339.400 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 38.830.000 38.830.000 38.830.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 31.509.400 31.509.400 31.509.400 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 287.895.000 287.895.000 374.770.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 287.895.000 287.895.000 374.770.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 280.595.000 280.595.000 367.470.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.870.000 25.870.000 25.870.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 22.350.000 22.350.000 22.350.000 VIII-47 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 232.375.000 232.375.000 319.250.500 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 7.300.000 7.300.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000 7.300.000 7.300.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 22 08 5.04 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 19.344.737.177 19.298.174.677 21.387.778.168 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.100.278.977 18.110.596.477 20.219.727.968 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 11.243.875.800 11.243.875.800 11.243.875.800 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 542.170.800 542.170.800 542.170.800 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 542.170.800 542.170.800 542.170.800 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 251.020.000 251.020.000 251.020.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 291.150.800 291.150.800 291.150.800 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 10.579.300.000 10.579.300.000 10.579.300.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 79.300.000 79.300.000 79.300.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 79.300.000 79.300.000 79.300.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 122.405.000 122.405.000 122.405.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 122.405.000 122.405.000 122.405.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 83.510.000 83.510.000 83.510.000 VIII-48 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 5.730.000 5.730.000 5.730.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 33.165.000 33.165.000 33.165.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.559.088.177 6.569.405.677 6.478.537.168 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.475.403.977 4.485.721.477 4.394.852.968 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.326.600 62.326.600 62.326.600 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.305.000 39.305.000 39.305.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.650.000 3.650.000 3.650.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.856.600 2.856.600 2.856.600 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.420.000 2.420.000 2.420.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.535.000 7.535.000 7.535.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.629.407 3.503.629.407 3.391.242.898 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.406.271.907 3.406.271.907 3.293.885.398 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 94.157.500 94.157.500 94.157.500 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.174.700 1.174.700 1.174.700 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.174.700 1.174.700 1.174.700 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.918.500 15.056.000 15.056.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36.838.500 15.056.000 15.056.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.080.000 0 0 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 351.645.500 401.825.500 423.663.500 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-49 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.894.500 79.991.500 107.744.500 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.954.000 7.954.000 7.954.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.000.000 15.100.000 16.450.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 1.500.000 1.500.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 236.397.000 289.880.000 282.615.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.600.000 21.600.000 21.600.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 21.600.000 21.600.000 21.600.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.666.770 179.666.770 179.666.770 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 26.540.000 26.540.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.486.770 113.486.770 113.486.770 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.640.000 39.640.000 39.640.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.442.500 300.442.500 300.122.500 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.600.000 177.600.000 177.280.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.590.000 14.590.000 14.590.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.252.500 100.252.500 100.252.500 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 7.515.000 7.515.000 7.515.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 7.515.000 7.515.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.515.000 7.515.000 7.515.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 85.650.000 85.650.000 85.650.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 85.650.000 85.650.000 85.650.000 VIII-50 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 60.200.000 60.200.000 60.200.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.450.000 25.450.000 25.450.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.740.000 10.740.000 10.740.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.740.000 10.740.000 10.740.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.740.000 10.740.000 10.740.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 413.373.000 413.373.000 413.373.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 413.373.000 413.373.000 413.373.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 413.373.000 413.373.000 413.373.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 133.830.000 133.830.000 133.830.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 133.830.000 133.830.000 133.830.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 133.830.000 133.830.000 133.830.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.271.306.200 1.271.306.200 1.271.306.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.271.306.200 1.271.306.200 1.271.306.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 11.238.700 11.238.700 11.238.700 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 10.840.000 10.840.000 10.840.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 10.702.500 10.702.500 10.702.500 VIII-51 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.105.281.000 1.105.281.000 1.105.281.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 402.000 402.000 402.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 132.842.000 132.842.000 132.842.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 161.270.000 161.270.000 161.270.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 161.270.000 161.270.000 161.270.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 161.270.000 161.270.000 161.270.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 297.315.000 297.315.000 2.497.315.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 297.315.000 297.315.000 2.497.315.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 297.315.000 297.315.000 297.315.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 297.315.000 297.315.000 297.315.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 2.200.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 2 22 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0 2.200.000.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.244.458.200 1.187.578.200 1.168.050.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.042.118.200 1.017.338.200 997.810.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 820.064.200 820.064.200 798.226.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 820.064.200 820.064.200 798.226.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 4.840.000 4.840.000 4.840.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 205.095.000 205.095.000 205.095.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 4.310.000 4.310.000 4.310.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 603.549.200 603.549.200 581.711.200 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2.270.000 2.270.000 2.270.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 69.620.000 44.840.000 44.840.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 69.620.000 44.840.000 44.840.000 VIII-52 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 61.480.000 36.700.000 36.700.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 8.140.000 8.140.000 8.140.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 152.434.000 152.434.000 154.744.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 152.434.000 152.434.000 154.744.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 60.130.000 60.130.000 60.130.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 82.629.000 82.629.000 84.939.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 31 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 9.675.000 9.675.000 9.675.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 202.340.000 170.240.000 170.240.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 202.340.000 170.240.000 170.240.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 202.340.000 170.240.000 170.240.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 128.200.000 98.200.000 98.200.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 08 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat 5.450.000 5.450.000 5.450.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 16 Cek Kesehatan Calon Transmigran 8.350.000 6.250.000 6.250.000 2.17.3.31.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 17 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) 60.340.000 60.340.000 60.340.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.645.883.144 3.628.405.144 3.411.632.930 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.645.883.144 3.628.405.144 3.411.632.930 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.645.883.144 3.628.405.144 3.411.632.930 VIII-53 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.577.168.144 2.559.690.144 2.347.605.430 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.175.200 67.175.200 67.175.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.125.000 38.125.000 38.125.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.590.000 24.590.000 24.590.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 550.000 550.000 550.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.210.000 1.210.000 1.210.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.075.000 1.075.000 1.075.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 660.000 660.000 660.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 965.200 965.200 965.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.496.761.744 1.496.761.744 1.291.435.530 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.492.147.844 1.492.147.844 1.286.821.630 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 900.000 900.000 900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.713.900 3.713.900 3.713.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 405.000 405.000 405.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 405.000 405.000 405.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 250.000 250.000 250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 250.000 250.000 250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.700.000 24.700.000 24.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.250.000 10.250.000 10.250.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.450.000 10.450.000 10.450.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.895.400 346.417.400 406.980.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.223.000 7.223.000 7.223.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 246.721.400 246.721.400 311.180.900 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000 10.700.000 10.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.060.000 3.060.000 2.664.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 8.500.000 5.000.000 VIII-54 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.160.000 69.682.000 69.682.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 531.000 531.000 531.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.149.000 50.149.000 50.149.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.149.000 50.149.000 50.149.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.556.800 402.556.800 325.720.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 300.000 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 261.588.000 261.588.000 185.052.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.668.800 140.668.800 140.668.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.275.000 171.275.000 180.789.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.900.000 94.900.000 104.414.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 300.000 300.000 300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.900.000 12.900.000 12.900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.775.000 57.775.000 57.775.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 156.475.000 156.475.000 156.475.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 156.475.000 156.475.000 156.475.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 156.475.000 156.475.000 156.475.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 81.930.000 81.930.000 81.930.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 81.930.000 81.930.000 81.930.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 81.930.000 81.930.000 81.930.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 194.580.000 194.580.000 194.580.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 194.580.000 194.580.000 194.580.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 185.820.000 185.820.000 185.820.000 VIII-55 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 8.760.000 8.760.000 8.760.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 439.450.000 439.450.000 439.450.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 439.450.000 439.450.000 439.450.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 413.440.000 413.440.000 415.080.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 26.010.000 26.010.000 24.370.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 196.280.000 196.280.000 191.592.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.280.000 196.280.000 191.592.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 196.280.000 196.280.000 191.592.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.808.699.199 10.808.699.199 10.808.699.199 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.808.699.199 10.808.699.199 10.808.699.199 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.808.699.199 10.808.699.199 10.808.699.199 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.704.947.799 2.704.947.799 2.752.947.799 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.782.000 13.782.000 13.782.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.397.500 2.397.500 2.397.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.680.000 1.680.000 1.680.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.864.500 1.864.500 1.864.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-56 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.709.823.914 1.709.823.914 1.721.523.914 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.692.281.664 1.692.281.664 1.692.281.664 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.767.000 2.767.000 2.767.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.775.250 14.775.250 26.475.250 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.615.000 7.615.000 13.767.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 865.000 865.000 865.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3.370.000 3.370.000 9.522.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.980.000 1.980.000 1.980.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.850.000 13.850.000 13.850.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 950.000 950.000 950.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 900.000 900.000 900.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.376.000 610.376.000 627.767.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 478.787.500 478.787.500 483.387.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.450.000 21.450.000 21.450.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.850.000 3.850.000 3.850.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.208.500 99.208.500 111.999.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 163.890.000 163.890.000 163.890.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 163.890.000 163.890.000 163.890.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.270.885 102.270.885 106.027.885 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.550.885 96.550.885 100.307.885 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.720.000 5.720.000 5.720.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.340.000 83.340.000 92.340.000 VIII-57 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000 75.000.000 84.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.340.000 8.340.000 8.340.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.273.756.750 2.273.756.750 2.273.756.750 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.096.810.500 1.096.810.500 1.096.810.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 169.497.000 169.497.000 169.497.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 927.313.500 927.313.500 927.313.500 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.176.946.250 1.176.946.250 1.176.946.250 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.176.946.250 1.176.946.250 1.176.946.250 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.329.994.650 5.329.994.650 5.281.994.650 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 546.083.900 546.083.900 546.083.900 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 546.083.900 546.083.900 546.083.900 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.061.342.000 4.061.342.000 4.013.342.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 2.425.342.000 2.425.342.000 2.425.342.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 136.000.000 136.000.000 88.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 148.680.000 148.680.000 148.680.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 148.680.000 148.680.000 148.680.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 573.888.750 573.888.750 573.888.750 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 573.888.750 573.888.750 573.888.750 VIII-58 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 Kundha Kabudayan 36.124.497.209 36.124.497.209 36.059.766.209 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.124.497.209 36.124.497.209 36.059.766.209 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 36.124.497.209 36.124.497.209 36.059.766.209 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.533.510.209 3.533.510.209 3.533.510.209 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.910.000 90.910.000 90.910.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.910.000 83.910.000 83.910.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 530.000 530.000 530.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 380.000 380.000 380.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 800.000 800.000 800.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 650.000 650.000 650.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.110.000 4.110.000 4.110.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 530.000 530.000 530.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.141.087.009 2.141.087.009 2.141.087.009 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.058.842.009 2.058.842.009 2.058.842.009 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.535.000 1.535.000 1.535.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80.710.000 80.710.000 80.710.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.600.000 14.600.000 14.600.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.600.000 10.600.000 10.600.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.450.700 177.450.700 177.450.700 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.601.600 2.601.600 2.601.600 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.022.000 18.022.000 18.022.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.903.100 5.903.100 5.903.100 VIII-59 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.200.000 4.200.000 4.200.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.584.000 142.584.000 142.584.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.135.000 881.135.000 866.135.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.540.000 23.540.000 23.540.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.207.800 122.207.800 107.207.800 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.387.200 735.387.200 735.387.200 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.327.500 228.327.500 243.327.500 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.500.000 144.500.000 159.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.940.000 27.940.000 27.940.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.887.500 28.887.500 28.887.500 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 32.590.987.000 32.590.987.000 32.526.256.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 2.230.000.000 2.230.000.000 2.266.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 700.000.000 700.000.000 736.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.994.150.000 1.994.150.000 1.679.419.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.02 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.994.150.000 1.994.150.000 1.679.419.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya 3.896.000.000 3.896.000.000 3.980.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.03 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota 3.896.000.000 3.896.000.000 3.980.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.04 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 24.020.837.000 24.020.837.000 24.150.837.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 01 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 1.329.950.000 1.329.950.000 1.329.950.000 VIII-60 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 882.000.000 882.000.000 882.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1.521.000.000 1.521.000.000 1.521.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 6.428.387.000 6.428.387.000 6.428.387.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 2.120.500.000 2.120.500.000 2.250.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 10 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 7.517.000.000 7.517.000.000 7.517.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 11 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2.927.000.000 2.927.000.000 2.927.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.714.449.738 3.714.444.738 5.050.159.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.714.449.738 3.714.444.738 3.729.124.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.410.485.838 3.410.480.838 3.425.160.844 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.023.484.988 3.023.479.988 3.038.159.994 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.284.200 47.284.200 47.284.200 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.705.300 13.705.300 13.705.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24.101.300 24.101.300 24.101.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000 600.000 600.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.050.700 1.050.700 1.050.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 700.000 700.000 700.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.376.900 3.376.900 3.376.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.873.682.288 1.873.682.288 1.888.682.294 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.332.288 1.836.332.288 1.851.332.294 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.850.000 1.850.000 1.850.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.500.000 35.500.000 35.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 20.500.000 20.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.950.000 12.950.000 12.950.000 VIII-61 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.550.000 7.550.000 7.550.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.858.100 212.853.100 212.533.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.550.000 8.550.000 8.550.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122.400.000 123.058.000 123.058.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.005.100 8.005.100 8.005.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.700.000 11.695.000 11.695.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.753.000 56.095.000 55.775.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.450.000 5.450.000 5.450.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.790.000 53.790.000 53.790.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.290.000 16.290.000 16.290.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 37.500.000 37.500.000 37.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.849.600 663.849.600 663.849.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.380.000 47.380.000 47.380.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290.301.600 290.301.600 290.301.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 326.168.000 326.168.000 326.168.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.520.800 151.520.800 151.520.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.800.000 117.800.000 117.800.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.600.000 15.600.000 15.600.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.470.800 5.470.800 5.470.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.650.000 9.650.000 9.650.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 377.501.050 377.501.050 377.501.050 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 279.215.450 279.215.450 279.215.450 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.020.000 3.020.000 3.020.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.613.600 38.613.600 38.613.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 4.500.000 4.500.000 4.500.000 VIII-62 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 127.271.300 127.271.300 127.271.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 100.000.550 100.000.550 100.000.550 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.810.000 5.810.000 5.810.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 98.285.600 98.285.600 98.285.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 23.275.500 23.275.500 23.275.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 10.500.000 10.500.000 10.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 64.510.100 64.510.100 64.510.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 9.499.800 9.499.800 9.499.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 9.499.800 9.499.800 9.499.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 9.499.800 9.499.800 9.499.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 303.963.900 303.963.900 303.963.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 303.963.900 303.963.900 303.963.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 93.641.000 93.641.000 93.641.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 89.741.000 89.741.000 89.741.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 88.712.900 88.712.900 88.712.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 88.712.900 88.712.900 88.712.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 121.610.000 121.610.000 121.610.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 14.680.000 14.680.000 14.680.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 106.930.000 106.930.000 106.930.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 0 1.321.035.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 1.321.035.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 0 0 1.321.035.000 VIII-63 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.23.2.24.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 1.321.035.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 1.321.035.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.215.455.679 5.215.455.679 5.214.813.319 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.215.455.679 5.215.455.679 5.214.813.319 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.215.455.679 5.215.455.679 5.214.813.319 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.315.530.179 3.315.530.179 3.302.107.819 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.054.000 29.054.000 29.054.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.946.000 24.946.000 24.946.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 460.000 460.000 460.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 260.000 260.000 260.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 625.000 625.000 625.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 605.000 605.000 605.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.163.000 1.163.000 1.163.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 995.000 995.000 995.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.242.353.727 2.242.353.727 2.242.353.727 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.208.753.727 2.208.753.727 2.208.753.727 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 1.260.000 1.260.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.340.000 32.340.000 32.340.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.890.000 47.890.000 47.890.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.330.000 34.330.000 34.330.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.560.000 9.560.000 9.560.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.481.750 218.481.750 223.345.750 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 7.000.000 7.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.328.750 62.328.750 67.828.750 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.804.000 8.804.000 8.804.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.454.000 18.454.000 18.454.000 VIII-64 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.750.000 1.750.000 1.750.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.065.000 119.065.000 118.429.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.230.000 45.230.000 45.230.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.875.000 6.875.000 6.875.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.355.000 17.355.000 17.355.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.000.000 21.000.000 21.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.745.000 287.745.000 264.463.160 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 480.000 480.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 286.065.000 286.065.000 262.783.160 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 444.775.702 444.775.702 449.771.182 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 280.600.000 280.600.000 285.595.480 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.100.000 17.100.000 17.100.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.468.202 71.468.202 71.468.202 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.607.500 75.607.500 75.607.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 601.924.700 601.924.700 601.924.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.145.000 165.145.000 165.145.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 165.145.000 165.145.000 165.145.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 436.779.700 436.779.700 436.779.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 436.779.700 436.779.700 436.779.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 848.369.800 848.369.800 857.849.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 41.350.000 41.350.000 41.350.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 41.350.000 41.350.000 41.350.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 807.019.800 807.019.800 816.499.800 VIII-65 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 329.100.000 329.100.000 338.580.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 432.495.000 432.495.000 432.495.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.424.800 45.424.800 45.424.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.545.000 32.545.000 32.545.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 32.545.000 32.545.000 32.545.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 32.545.000 32.545.000 32.545.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 417.086.000 417.086.000 420.386.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 5.925.000 5.925.000 5.925.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 5.925.000 5.925.000 5.925.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 411.161.000 411.161.000 414.461.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 170.076.000 170.076.000 173.376.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 241.085.000 241.085.000 241.085.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 18.131.497.497 17.551.383.542 17.185.832.243 3.26.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.384.463.000 7.384.463.000 6.717.851.815 3.26.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.384.463.000 7.384.463.000 6.717.851.815 3.26.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 7.384.463.000 7.384.463.000 6.717.851.815 3.26.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 7.384.463.000 7.384.463.000 6.717.851.815 3.26.0.00.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 7.384.463.000 7.384.463.000 6.717.851.815 VIII-66 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.236.007.500 1.236.007.500 1.218.987.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.236.007.500 1.236.007.500 1.218.987.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.236.007.500 1.236.007.500 1.218.987.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1.001.690.000 1.001.690.000 1.001.690.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 1.001.690.000 1.001.690.000 1.001.690.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 234.317.500 234.317.500 217.297.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 14 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 234.317.500 234.317.500 217.297.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.511.026.997 8.930.913.042 9.248.992.928 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.511.026.997 8.930.913.042 9.248.992.928 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.999.504.497 4.485.033.042 4.803.112.928 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.940.000 47.107.500 47.107.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.850.000 31.017.500 31.017.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.700.000 1.700.000 1.700.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 900.000 900.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 800.000 800.000 800.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 800.000 800.000 800.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.550.000 8.550.000 8.550.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.722.106.297 3.153.334.842 3.471.423.028 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.171.297 3.090.199.842 3.408.288.028 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 61.935.000 60.135.000 60.135.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.965.000 50.042.500 50.042.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38.965.000 38.042.500 38.042.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 614.263.200 612.377.700 612.377.700 VIII-67 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.390.000 136.467.500 136.467.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 137.570.200 137.570.200 137.570.200 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.650.000 42.650.000 42.650.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000 9.000.000 9.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.573.000 273.610.000 273.610.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.308.000 182.421.000 182.421.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.940.000 23.107.500 23.107.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.368.000 159.313.500 159.313.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 383.722.000 436.549.500 436.541.200 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 205.600.000 236.850.000 236.841.700 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.200.000 46.700.000 46.700.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.922.000 143.999.500 143.999.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.696.254.000 2.636.011.500 2.636.011.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 1.584.834.000 1.584.834.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.586.644.000 1.584.834.000 1.584.834.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.109.610.000 1.051.177.500 1.051.177.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 690.735.000 632.902.500 632.902.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 418.875.000 418.275.000 418.275.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 578.595.000 575.917.500 575.917.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 578.595.000 575.917.500 575.917.500 VIII-68 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 115.730.000 113.930.000 113.930.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 189.510.000 189.510.000 189.510.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 126.240.000 125.362.500 125.362.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 136.720.000 136.720.000 136.720.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10.395.000 10.395.000 10.395.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.236.673.500 1.233.951.000 1.233.951.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.166.673.500 1.163.951.000 1.163.951.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 25.879.000 25.879.000 25.879.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 571.569.500 571.569.500 571.569.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 68.040.000 68.040.000 68.040.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 120.000.000 120.000.000 120.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 218.790.000 218.790.000 218.790.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 162.395.000 159.672.500 159.672.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6.073.946.164 6.073.946.164 6.252.204.224 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.073.946.164 6.073.946.164 6.252.204.224 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.073.946.164 6.073.946.164 6.252.204.224 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.803.772.914 4.803.772.914 4.828.835.974 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.135.000 22.135.000 22.135.000 VIII-69 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.245.000 6.245.000 6.245.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.150.000 1.150.000 1.150.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.150.000 1.150.000 1.150.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.390.000 1.390.000 1.390.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 1.390.000 1.390.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.240.000 5.240.000 5.240.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.570.000 5.570.000 5.570.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.892.369.614 3.892.369.614 3.892.369.614 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.878.043.114 3.878.043.114 3.878.043.114 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.000 3.420.000 3.420.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.906.500 10.906.500 10.906.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.580.000 17.580.000 17.580.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.760.000 11.760.000 11.760.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.820.000 5.820.000 5.820.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.319.800 161.319.800 149.997.800 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.040.000 7.040.000 7.040.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.855.800 92.855.800 92.845.800 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.040.000 7.040.000 7.040.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.303.000 16.303.000 5.858.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.750.000 2.750.000 2.750.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.331.000 35.331.000 34.464.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.936.000 4.936.000 4.936.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.936.000 4.936.000 4.936.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 595.442.500 595.442.500 627.739.660 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 594.842.500 594.842.500 627.139.660 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 600.000 600.000 600.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.990.000 109.990.000 114.077.900 VIII-70 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.200.000 77.200.000 84.687.900 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.800.000 10.800.000 7.400.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.590.000 13.590.000 13.590.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 112.465.500 112.465.500 112.465.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 38.448.000 38.448.000 38.448.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 38.448.000 38.448.000 38.448.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.017.500 74.017.500 74.017.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 13.605.000 13.605.000 13.605.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 29.245.000 29.245.000 29.245.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 31.167.500 31.167.500 31.167.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 86.621.000 86.621.000 86.621.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 86.621.000 86.621.000 86.621.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 86.621.000 86.621.000 86.621.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.064.596.750 1.064.596.750 1.217.791.750 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 50.505.700 50.505.700 213.776.700 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.505.700 50.505.700 213.776.700 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 961.299.350 961.299.350 951.223.350 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 106.635.000 106.635.000 96.559.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 854.664.350 854.664.350 854.664.350 VIII-71 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.241.700 40.241.700 40.241.700 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 40.241.700 40.241.700 40.241.700 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 12.550.000 12.550.000 12.550.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 12.550.000 12.550.000 12.550.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 6.490.000 6.490.000 6.490.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.490.000 6.490.000 6.490.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 6.490.000 6.490.000 6.490.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 20.193.630.266 20.193.630.266 20.005.947.365 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 755.293.800 755.293.800 755.293.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 234.043.800 234.043.800 234.043.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 202.489.800 202.489.800 202.489.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 35.750.000 35.750.000 35.750.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 14.760.000 14.760.000 14.760.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 20.990.000 20.990.000 20.990.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.620.000 1.620.000 1.620.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.620.000 1.620.000 1.620.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 165.119.800 165.119.800 165.119.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.699.800 2.699.800 2.699.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 162.420.000 162.420.000 162.420.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.889.000 4.889.000 4.889.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 4.889.000 4.889.000 4.889.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 4.889.000 4.889.000 4.889.000 VIII-72 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 26.665.000 26.665.000 26.665.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 26.665.000 26.665.000 26.665.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 10.975.000 10.975.000 10.975.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.690.000 15.690.000 15.690.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 521.250.000 521.250.000 521.250.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 521.250.000 521.250.000 521.250.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 521.250.000 521.250.000 521.250.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 521.250.000 521.250.000 521.250.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19.438.336.466 19.438.336.466 19.250.653.565 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.438.336.466 19.438.336.466 19.250.653.565 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.098.306.606 11.098.306.606 10.850.273.705 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 89.117.400 89.117.400 89.117.400 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.740.900 65.740.900 65.740.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.499.900 1.499.900 1.499.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.499.900 1.499.900 1.499.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.499.800 1.499.800 1.499.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.298.000 9.298.000 9.298.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.078.900 8.078.900 8.078.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.017.342.506 9.017.342.506 8.707.517.905 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.943.686.506 8.943.686.506 8.633.861.905 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.498.000 3.498.000 3.498.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 70.158.000 70.158.000 70.158.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.548.000 74.548.000 121.840.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.848.000 14.848.000 14.848.000 VIII-73 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 59.700.000 59.700.000 106.992.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.801.800 155.801.800 155.801.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.225.000 9.225.000 9.225.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.197.000 11.197.000 11.197.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.079.800 21.079.800 21.079.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.500.000 8.500.000 8.500.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.060.000 104.060.000 104.060.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.176.000 33.176.000 33.176.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.375.000 12.375.000 12.375.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.188.000 3.188.000 3.188.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.613.000 17.613.000 17.613.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.274.980.100 1.274.980.100 1.289.480.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 300.000 300.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.129.226.100 1.129.226.100 1.129.226.100 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.954.000 143.954.000 158.454.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 453.340.800 453.340.800 453.340.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.400.000 180.400.000 180.399.700 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.200.000 25.200.000 25.200.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.540.800 240.540.800 240.540.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000 7.200.000 7.200.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.243.081.300 2.243.081.300 2.265.081.300 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.913.625.800 1.913.625.800 1.935.625.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 308.960.000 308.960.000 308.960.000 VIII-74 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.604.665.800 1.604.665.800 1.626.665.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 329.455.500 329.455.500 329.455.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 329.455.500 329.455.500 329.455.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.984.328.560 4.984.328.560 5.022.678.560 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 431.979.900 431.979.900 470.329.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 69.465.000 69.465.000 69.465.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 362.514.900 362.514.900 400.864.900 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.552.348.660 4.552.348.660 4.552.348.660 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 3.723.148.660 3.723.148.660 3.723.148.660 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 829.200.000 829.200.000 829.200.000 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 174.020.800 174.020.800 174.020.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 174.020.800 174.020.800 174.020.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 174.020.800 174.020.800 174.020.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 938.599.200 938.599.200 938.599.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 938.599.200 938.599.200 938.599.200 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 684.049.800 684.049.800 684.049.800 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 54.642.500 54.642.500 54.642.500 3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 199.906.900 199.906.900 199.906.900 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan 11.388.493.842 11.388.493.842 11.422.493.842 3.30.3.31.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 VIII-75 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 2 22 08 5.06 03 Pengembangan Industri Kreatif 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.888.493.842 10.888.493.842 10.922.493.842 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.888.493.842 10.888.493.842 10.922.493.842 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.041.937.842 6.041.937.842 6.041.937.842 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.400.000 64.400.000 64.400.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.210.000 57.210.000 57.210.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.250.000 1.250.000 1.250.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 800.000 800.000 800.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 750.000 750.000 750.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 250.000 250.000 250.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.940.000 2.940.000 2.940.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.154.782.879 5.154.782.879 5.154.782.879 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.090.851.879 5.090.851.879 5.090.851.879 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.395.000 4.395.000 4.395.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 59.536.000 59.536.000 59.536.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 291.955.200 291.955.200 291.955.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.471.000 4.471.000 4.471.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.348.000 154.348.000 154.348.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.176.000 8.176.000 8.176.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.452.200 20.452.200 20.452.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.428.000 102.428.000 102.428.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.915.000 52.915.000 52.915.000 VIII-76 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.113.000 30.113.000 30.113.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.702.000 20.702.000 20.702.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 2.100.000 2.100.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.446.410 159.446.410 159.446.410 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.060.000 1.060.000 1.060.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.786.410 157.786.410 157.786.410 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 600.000 600.000 600.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.438.353 306.438.353 306.438.353 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 199.200.000 199.200.000 199.200.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.050.000 59.050.000 44.550.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.688.353 36.688.353 51.188.353 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 12.150.000 12.150.000 12.150.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 12.150.000 12.150.000 12.150.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 12.150.000 12.150.000 12.150.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.091.310.500 4.091.310.500 4.105.310.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.957.035.500 3.957.035.500 3.957.035.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.430.201.300 1.430.201.300 1.430.201.300 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.526.834.200 2.526.834.200 2.526.834.200 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 134.275.000 134.275.000 148.275.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 134.275.000 134.275.000 148.275.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 133.345.000 133.345.000 153.345.000 VIII-77 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) BARANG PENTING 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 89.605.000 89.605.000 85.955.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.350.000 4.350.000 4.350.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 85.255.000 85.255.000 81.605.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 8.660.000 8.660.000 32.310.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.990.000 2.990.000 26.640.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 5.670.000 5.670.000 5.670.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.080.000 35.080.000 35.080.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 30.590.000 30.590.000 30.590.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.490.000 4.490.000 4.490.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 188.909.000 188.909.000 188.909.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 188.909.000 188.909.000 188.909.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 185.754.000 185.754.000 185.754.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 316.971.500 316.971.500 316.971.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 316.971.500 316.971.500 316.971.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 300.491.500 300.491.500 300.491.500 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 16.480.000 16.480.000 16.480.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 103.870.000 103.870.000 103.870.000 VIII-78 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 103.870.000 103.870.000 103.870.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 94.750.000 94.750.000 94.750.000 3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 9.120.000 9.120.000 9.120.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 25.365.080.770 25.357.867.770 24.872.421.059 4.01.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 688.353.000 688.353.000 623.518.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 688.353.000 688.353.000 623.518.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 688.353.000 688.353.000 623.518.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 688.353.000 688.353.000 623.518.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 688.353.000 688.353.000 623.518.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24.676.727.770 24.669.514.770 24.248.903.059 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 24.676.727.770 24.669.514.770 24.248.903.059 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.712.020.770 18.704.807.770 18.744.020.559 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.890.000 55.890.000 68.607.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.965.000 36.965.000 49.682.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.050.000 3.050.000 3.050.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.175.000 2.175.000 2.175.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.016.741.995 8.016.741.995 7.989.220.784 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.934.681.995 7.934.681.995 7.905.225.784 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 77.060.000 77.060.000 78.995.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 154.140.000 154.140.000 149.640.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 3.300.000 3.300.000 3.300.000 VIII-79 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Atribut Kelengkapannya 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40.840.000 40.840.000 43.840.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 110.000.000 110.000.000 102.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.843.789.000 1.836.576.000 1.837.475.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.815.000 196.815.000 196.815.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 572.884.000 565.671.000 565.645.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 74.090.000 74.090.000 75.015.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.490.000 195.490.000 195.490.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.990.000 190.990.000 190.990.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 842.330.000 842.330.000 823.330.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 796.330.000 796.330.000 777.330.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 46.000.000 46.000.000 46.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.066.664.175 4.066.664.175 4.156.839.175 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 374.400.000 374.400.000 374.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 280.800.000 280.800.000 280.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 3.411.464.175 3.411.464.175 3.501.639.175 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 139.780.000 139.780.000 131.322.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 21.950.000 21.950.000 21.950.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8.460.000 8.460.000 12.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 45.440.000 45.440.000 45.440.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 63.930.000 63.930.000 51.332.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.397.195.600 3.397.195.600 3.392.095.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 602.200.000 602.200.000 631.950.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.769.995.800 2.769.995.800 2.735.145.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 24.999.800 24.999.800 24.999.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.076.758.000 3.076.758.000 2.873.036.000 VIII-80 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 530.305.000 530.305.000 572.425.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 221.130.000 221.130.000 263.250.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 74.225.000 74.225.000 74.225.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 234.950.000 234.950.000 234.950.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.258.768.000 2.258.768.000 2.012.928.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.741.280.000 1.741.280.000 1.493.280.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 422.170.000 422.170.000 422.170.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 95.318.000 95.318.000 97.478.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 217.685.000 217.685.000 217.683.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 77.225.000 77.225.000 77.225.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 94.710.000 94.710.000 94.710.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 45.750.000 45.750.000 45.748.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 70.000.000 70.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.555.365.000 1.555.365.000 1.555.365.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 638.265.000 638.265.000 638.265.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 345.970.000 345.970.000 345.970.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 134.000.000 134.000.000 134.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 158.295.000 158.295.000 158.295.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 204.220.000 204.220.000 204.220.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 89.490.000 89.490.000 89.490.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 61.590.000 61.590.000 61.590.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 53.140.000 53.140.000 53.140.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 683.180.000 683.180.000 683.180.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 381.550.000 381.550.000 381.550.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 187.700.000 187.700.000 187.700.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 113.930.000 113.930.000 113.930.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 29.700.000 29.700.000 29.700.000 VIII-81 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 14.700.000 14.700.000 14.700.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.332.584.000 1.332.584.000 1.076.481.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 703.584.000 703.584.000 487.731.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.01 03 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 277.824.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 120.000.000 120.000.000 47.335.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.01 08 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 183.584.000 183.584.000 162.572.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 549.000.000 549.000.000 508.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 549.000.000 549.000.000 508.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.09 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 50.774.381.793 50.774.381.793 49.917.514.450 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.774.381.793 50.774.381.793 49.917.514.450 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 50.774.381.793 50.774.381.793 49.917.514.450 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.843.098.693 25.843.098.693 25.417.543.650 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91.848.000 91.848.000 91.848.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.985.000 62.985.000 62.985.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.415.000 3.415.000 3.415.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.415.000 3.415.000 3.415.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.790.000 4.790.000 4.790.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.955.000 3.955.000 3.955.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.063.000 6.063.000 6.063.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.225.000 7.225.000 7.225.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.603.799.430 2.603.799.430 2.522.372.606 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.555.819.430 2.555.819.430 2.474.392.606 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-82 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 44.980.000 44.980.000 44.980.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.792.000 95.792.000 95.792.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.500.000 17.500.000 17.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 78.292.000 78.292.000 78.292.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 712.129.000 712.129.000 768.975.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.455.000 11.455.000 11.455.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.752.000 151.752.000 161.472.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.910.000 18.910.000 18.910.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.950.000 131.950.000 131.950.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.100.000 24.100.000 21.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.600.000 9.600.000 9.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 183.000.000 183.000.000 228.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181.362.000 181.362.000 185.688.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.304.114 594.304.114 444.304.114 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.430.000 49.430.000 49.430.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 465.594.114 465.594.114 264.394.114 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.280.000 79.280.000 130.480.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 674.909.500 674.909.500 750.979.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 401.412.500 401.412.500 470.962.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.590.000 25.590.000 32.110.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.407.000 220.407.000 220.407.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.500.000 22.500.000 22.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.521.856.649 20.521.856.649 20.230.262.430 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.194.611.649 20.194.611.649 19.939.317.430 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 251.070.000 251.070.000 251.070.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 76.175.000 76.175.000 39.875.000 VIII-83 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 548.460.000 548.460.000 513.010.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 174.060.000 174.060.000 138.610.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 374.400.000 374.400.000 374.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 24.931.283.100 24.931.283.100 24.499.970.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.699.620.000 3.699.620.000 3.855.067.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 15.270.000 15.270.000 15.270.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3.455.570.000 3.455.570.000 3.611.017.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 228.780.000 228.780.000 228.780.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.353.430.500 3.353.430.500 3.130.460.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 440.307.000 440.307.000 379.938.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 545.108.000 545.108.000 475.387.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 979.272.000 979.272.000 968.132.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 560.095.000 560.095.000 560.095.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 828.648.500 828.648.500 746.908.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.222.277.000 3.222.277.000 3.114.368.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 841.572.000 841.572.000 802.285.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 772.332.000 772.332.000 739.345.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 836.041.000 836.041.000 824.118.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 772.332.000 772.332.000 748.620.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.810.157.600 5.810.157.600 5.789.462.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.522.696.000 2.522.696.000 2.482.001.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 259.700.000 259.700.000 259.700.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.061.400.000 1.061.400.000 1.081.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 294.000.000 294.000.000 294.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.642.361.600 1.642.361.600 1.642.361.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.537.040.000 3.537.040.000 3.537.040.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 24.280.000 24.280.000 24.280.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.512.760.000 3.512.760.000 3.512.760.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 2.050.000 2.050.000 2.050.000 VIII-84 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 2.050.000 2.050.000 2.050.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.050.000 2.050.000 2.050.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 2.050.000 2.050.000 2.050.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.304.658.000 5.304.658.000 5.069.473.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.095.119.000 4.095.119.000 3.902.865.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 23.750.000 23.750.000 23.750.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.185.789.000 1.185.789.000 1.142.858.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.386.542.848 7.371.811.848 7.645.211.848 5.01.5.05.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 1 03 13 5.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 678.690.000 678.690.000 950.090.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 678.690.000 678.690.000 950.090.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 678.690.000 678.690.000 950.090.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 678.690.000 678.690.000 950.090.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 568.690.000 568.690.000 840.090.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 01 04 5.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.457.852.848 6.443.121.848 6.445.121.848 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 6.184.402.848 6.169.671.848 6.171.671.848 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.256.384.248 4.249.503.248 4.252.853.348 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.663.500 38.363.500 37.664.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.055.000 31.055.000 31.055.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 300.000 300.000 300.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 321.000 321.000 321.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.700 684.700 684.700 VIII-85 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.100 600.100 600.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.202.600 3.902.600 3.203.200 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.100 1.500.100 1.500.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.524.098 3.133.524.098 3.133.524.098 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.098.211.298 3.098.211.298 3.098.211.298 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.000 2.499.000 2.499.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.813.800 32.813.800 32.813.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.435.100 43.435.100 43.435.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.685.100 15.685.100 15.685.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27.750.000 27.750.000 27.750.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 439.005.100 424.274.100 432.123.600 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.797.000 8.797.000 8.797.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.961.100 196.961.100 206.928.600 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.600.000 3.600.000 3.600.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 11.000.000 11.150.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.580.000 10.580.000 10.580.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.627.000 191.896.000 189.628.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.050.000 36.200.000 36.200.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.050.000 36.200.000 36.200.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.999.950 202.999.950 202.999.950 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.200.000 116.200.000 116.200.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.599.950 85.599.950 85.599.950 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 363.706.500 370.706.500 366.906.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 233.100.000 233.100.000 233.100.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VIII-86 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.590.000 13.590.000 11.590.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 114.016.500 114.016.500 114.016.500 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 7.500.000 5.700.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 974.758.600 966.908.600 965.558.600 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 689.596.600 681.746.600 680.396.600 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 13.759.900 13.759.900 13.759.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 23.304.800 23.304.800 19.654.800 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 25.017.600 25.017.600 25.017.600 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 627.514.300 619.664.300 621.964.300 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 159.063.000 159.063.000 159.063.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 94.668.000 94.668.000 94.668.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 64.395.000 64.395.000 64.395.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 126.099.000 126.099.000 126.099.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 47.529.900 47.529.900 47.529.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 78.569.100 78.569.100 78.569.100 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 953.260.000 953.260.000 953.259.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 252.040.000 252.040.000 252.040.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 156.020.000 156.020.000 156.020.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 66.020.000 66.020.000 66.020.000 VIII-87 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 216.770.000 216.770.000 216.770.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 138.730.000 138.730.000 138.730.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 42.350.000 42.350.000 42.350.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 35.690.000 35.690.000 35.690.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 484.450.000 484.450.000 484.449.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 152.850.000 152.850.000 152.849.900 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 187.140.000 187.140.000 187.140.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 144.460.000 144.460.000 144.460.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 273.450.000 273.450.000 273.450.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 273.450.000 273.450.000 273.450.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 273.450.000 273.450.000 273.450.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 117.210.000 117.210.000 117.210.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 143.200.000 143.200.000 143.200.000 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 13.040.000 13.040.000 13.040.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 408.870.136.975 419.242.174.841 422.392.215.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 408.870.136.975 419.242.174.841 422.392.215.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 408.870.136.975 419.242.174.841 422.392.215.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.939.088.025 14.889.065.391 14.921.366.050 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.346.900 54.346.900 54.346.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.017.600 32.017.600 32.017.600 VIII-88 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.990.000 1.990.000 1.990.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.784.800 1.784.800 1.784.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.459.700 1.459.700 1.459.700 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.254.800 1.254.800 1.254.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.840.000 12.840.000 12.840.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.174.606.455 9.174.605.896 9.174.606.455 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.099.001.455 9.099.000.896 9.099.001.455 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.550.000 3.550.000 3.550.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.220.000 3.220.000 3.220.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 68.835.000 68.835.000 68.835.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.650.000 33.650.000 33.650.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 33.650.000 33.650.000 33.650.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 989.711.750 942.682.750 894.682.850 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.016.000 10.016.000 12.516.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 688.196.750 696.196.750 644.796.850 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.825.000 20.825.000 20.825.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.920.000 21.920.000 24.320.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.720.000 3.720.000 3.720.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.000.000 19.000.000 19.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 226.034.000 171.005.000 169.505.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.734.414.000 3.734.414.000 3.833.214.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.734.414.000 3.734.414.000 3.833.214.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 432.743.920 437.750.845 437.250.845 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.220.000 27.220.000 26.220.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.864.720 239.871.645 240.371.645 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.659.200 170.659.200 170.659.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 519.615.000 511.615.000 493.615.000 VIII-89 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 355.737.500 355.737.500 355.737.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.800.000 39.800.000 21.800.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 113.577.500 105.577.500 105.577.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.500.000 10.500.000 10.500.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 388.861.543.250 399.267.603.750 402.381.158.450 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.517.976.900 1.517.976.900 1.620.258.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 239.340.400 222.571.400 222.571.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 171.237.500 157.614.000 157.614.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.375.000 26.375.000 26.375.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 26.500.000 26.500.000 26.500.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 124.342.000 120.658.000 120.658.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 126.532.000 163.608.500 174.741.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 322.450.000 319.450.000 372.398.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 303.250.000 303.250.000 341.449.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 110.100.000 110.100.000 110.100.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 64.400.000 64.400.000 64.400.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 3.450.000 3.450.000 3.450.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 33.614.374.750 33.614.374.750 33.614.374.750 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 11.192.600 11.192.600 11.192.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 93.663.000 93.663.000 93.663.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 4.167.400 4.167.400 4.167.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 28.439.800 28.439.800 28.439.800 VIII-90 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 33.413.995.550 33.413.995.550 33.413.995.550 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2.054.000 2.054.000 2.054.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 13.454.000 13.454.000 13.454.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 3.654.400 3.654.400 3.654.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 43.754.000 43.754.000 43.754.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 519.803.000 519.803.000 519.803.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 64.520.000 64.520.000 64.520.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 55.885.000 55.885.000 55.885.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 317.755.000 317.755.000 317.755.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 13.080.000 13.080.000 13.080.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 68.563.000 68.563.000 68.563.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 353.209.388.600 363.615.449.100 366.626.722.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 350.209.388.600 360.615.449.100 364.626.722.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.176.598.000 1.176.598.000 1.176.598.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.176.598.000 1.176.598.000 1.176.598.000 VIII-91 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 62.830.000 62.830.000 62.830.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 33.720.000 33.720.000 33.720.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 52.671.000 52.671.000 52.671.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 143.180.000 143.180.000 143.180.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 257.070.000 257.070.000 257.070.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 302.484.000 302.484.000 302.484.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 72.000.000 72.000.000 72.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 73.600.000 73.600.000 73.600.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 58.805.000 58.805.000 58.805.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 55.238.000 55.238.000 55.238.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.892.907.700 3.908.907.700 3.913.092.700 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.892.907.700 3.908.907.700 3.913.092.700 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 22.058.000 22.058.000 22.058.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 324.375.000 324.375.000 324.375.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 569.455.000 569.455.000 576.115.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 216.310.000 216.310.000 213.835.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 82.350.000 82.350.000 82.350.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 35.119.800 35.119.800 35.119.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.524.125.000 2.540.125.000 2.540.125.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 89.114.900 89.114.900 89.114.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 82.435.258.855 82.608.950.855 82.531.926.587 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 530.000.000 530.000.000 530.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 530.000.000 530.000.000 530.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 530.000.000 530.000.000 530.000.000 VIII-92 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 530.000.000 530.000.000 530.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 01 04 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota 530.000.000 530.000.000 530.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 81.905.258.855 82.078.950.855 82.001.926.587 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 81.752.863.855 81.926.555.855 81.849.531.587 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.567.890.455 80.551.802.455 80.456.443.187 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.458.000 5.433.000 5.433.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.800.000 1.125.000 1.125.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 800.000 300.000 300.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 675.000 475.000 475.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 983.000 983.000 983.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 700.000 650.000 650.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 900.000 400.000 400.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.600.000 1.500.000 1.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79.747.061.075 79.747.061.075 79.671.174.807 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 79.741.020.075 79.741.020.075 79.665.133.807 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.261.000 1.261.000 1.261.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.780.000 4.780.000 4.780.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 78.560.000 78.560.000 78.560.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 33.300.000 33.300.000 33.300.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.260.000 45.260.000 45.260.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 239.953.250 226.390.250 226.390.250 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.255.000 8.255.000 8.255.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 141.149.750 141.124.750 141.124.750 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.170.500 3.170.500 3.170.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.060.000 15.060.000 15.060.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 2.160.000 2.160.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.158.000 49.620.000 49.620.000 VIII-93 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.861.930 47.861.930 47.861.930 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.900.000 18.900.000 18.900.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.961.930 28.961.930 28.961.930 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.509.200 265.009.200 245.536.200 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.540.000 26.040.000 26.040.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.998.000 148.998.000 129.525.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.971.200 89.971.200 89.971.200 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.487.000 181.487.000 181.487.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.000.000 91.000.000 91.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.340.000 17.340.000 17.340.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.775.000 57.775.000 57.775.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.872.000 10.872.000 10.872.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.184.973.400 1.374.753.400 1.393.088.400 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 189.036.400 455.416.400 455.416.400 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 149.420.000 415.800.000 415.800.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 5.940.000 5.940.000 5.940.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 33.676.400 33.676.400 33.676.400 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 351.762.000 430.162.000 394.547.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 10.320.000 10.320.000 10.320.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 50.275.000 50.275.000 50.260.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 291.167.000 369.567.000 333.967.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 518.880.000 365.380.000 365.330.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 352.550.000 352.550.000 352.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 166.330.000 12.830.000 12.830.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 125.295.000 123.795.000 177.795.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 14.610.000 14.610.000 14.610.000 VIII-94 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 6.675.000 6.675.000 6.675.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 975.000 975.000 975.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 15.075.000 15.075.000 15.075.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 31.975.000 30.475.000 30.475.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 55.985.000 55.985.000 109.985.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 152.395.000 152.395.000 152.395.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 152.395.000 152.395.000 152.395.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 152.395.000 152.395.000 152.395.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 152.395.000 152.395.000 152.395.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 7.044.930.512 7.044.930.512 7.151.481.439 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.044.930.512 7.044.930.512 7.151.481.439 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 7.044.930.512 7.044.930.512 7.151.481.439 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.941.960.512 4.941.960.512 5.035.511.439 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.908.000 60.908.000 58.480.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.608.000 53.608.000 53.337.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 494.000 494.000 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 494.000 494.000 414.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.446.000 1.446.000 1.446.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 925.000 925.000 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.643.000 1.643.000 1.434.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.298.000 2.298.000 1.848.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.372.717.112 3.372.717.112 3.402.116.039 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.369.024.112 3.369.024.112 3.399.425.039 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 693.000 693.000 693.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 1.998.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 351.055.000 351.055.000 349.780.000 VIII-95 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.675.000 14.675.000 13.400.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 336.380.000 336.380.000 336.380.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 464.276.000 464.276.000 480.369.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.700.000 7.700.000 7.904.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 183.974.000 183.974.000 178.504.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.305.000 69.305.000 100.932.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.317.000 18.317.000 16.317.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.750.000 6.750.000 4.720.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.150.000 177.150.000 170.912.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.635.000 96.635.000 83.709.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.900.000 4.900.000 4.900.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.735.000 91.735.000 78.809.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 596.369.400 596.369.400 661.056.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.600.000 167.600.000 239.252.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.240.000 38.240.000 19.240.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 386.029.400 386.029.400 381.464.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 4.500.000 21.100.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.402.680.000 1.402.680.000 1.397.680.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 540.590.000 540.590.000 522.590.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168.040.000 168.040.000 150.040.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20.375.000 20.375.000 20.375.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 132.925.000 132.925.000 132.925.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 219.250.000 219.250.000 219.250.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 862.090.000 862.090.000 875.090.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 862.090.000 862.090.000 875.090.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 700.290.000 700.290.000 718.290.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 4.900.000 4.900.000 4.900.000 VIII-96 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pengawasan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2.450.000 2.450.000 2.450.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 2.450.000 2.450.000 2.450.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 695.390.000 695.390.000 713.390.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 689.750.000 689.750.000 707.750.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5.640.000 5.640.000 5.640.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kapanewon Wonosari 2.373.217.167 2.378.217.167 2.478.877.667 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.238.217.167 2.243.217.167 2.343.877.667 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 2.238.217.167 2.243.217.167 2.343.877.667 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.181.453.867 1.186.453.867 1.279.614.367 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.249.900 11.249.900 11.099.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.145.000 3.145.000 3.145.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.445.000 1.445.000 1.295.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.165.000 1.165.000 1.165.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.525.000 1.525.000 1.525.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.159.900 1.159.900 1.159.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.110.000 1.110.000 1.110.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.700.000 1.700.000 1.700.000 VIII-97 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 941.581.567 941.581.567 1.035.612.567 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.791.567 936.791.567 1.030.822.567 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.410.000 1.410.000 1.410.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.380.000 3.380.000 3.380.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.510.000 6.510.000 6.510.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.510.000 6.510.000 6.510.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.254.300 45.254.300 45.198.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999.000 2.999.000 2.999.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.305.500 28.305.500 28.250.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.269.600 3.269.600 3.269.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.200 5.400.200 5.400.200 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.080.000 4.080.000 4.080.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.090.000 14.090.000 14.090.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.590.000 6.590.000 6.590.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.228.100 117.228.100 116.575.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.987.500 24.987.500 24.987.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.965.600 42.965.600 42.313.100 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.275.000 49.275.000 49.275.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.540.000 50.540.000 50.527.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.800.000 40.800.000 40.787.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.440.000 4.440.000 4.440.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VIII-98 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 890.335.500 890.335.500 897.835.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.400.000 12.400.000 19.900.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.400.000 12.400.000 19.900.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 117.095.500 117.095.500 117.095.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 91.920.000 91.920.000 91.920.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.175.500 25.175.500 25.175.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 760.840.000 760.840.000 760.840.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 760.840.000 760.840.000 760.840.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 65.548.100 65.548.100 65.548.100 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.483.300 56.483.300 56.483.300 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 21.508.500 21.508.500 21.508.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.974.800 34.974.800 34.974.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.064.800 9.064.800 9.064.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.450.000 4.450.000 4.450.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.614.800 4.614.800 4.614.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.255.000 12.255.000 12.255.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.255.000 12.255.000 12.255.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.880.000 5.880.000 5.880.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.375.000 6.375.000 6.375.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 67.150.000 67.150.000 67.150.000 VIII-99 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 67.150.000 67.150.000 67.150.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60.175.000 60.175.000 60.175.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.775.000 1.775.000 1.775.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.200.000 5.200.000 5.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.474.700 21.474.700 21.474.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.474.700 21.474.700 21.474.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.780.000 1.780.000 1.780.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.154.900 3.154.900 3.154.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.525.000 9.525.000 9.525.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.275.000 1.275.000 1.275.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.219.800 1.219.800 1.219.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.520.000 4.520.000 4.520.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kapanewon Paliyan 2.445.927.086 2.449.427.086 2.447.053.086 7.01.0.00.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 VIII-100 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.310.927.086 2.314.427.086 2.312.053.086 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 2.310.927.086 2.314.427.086 2.312.053.086 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.361.392.086 1.370.392.086 1.368.068.086 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.385.000 41.385.000 40.417.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.580.000 2.580.000 2.580.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.160.000 1.160.000 1.160.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 820.000 820.000 820.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 28.750.000 28.750.000 27.782.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.175.000 1.175.000 1.175.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.010.000 4.010.000 4.010.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.092.159.586 1.092.159.586 1.092.159.586 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.086.919.586 1.086.919.586 1.086.919.586 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.370.000 1.370.000 1.370.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.870.000 3.870.000 3.870.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.960.000 5.960.000 5.960.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.960.000 5.960.000 5.960.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.115.000 87.115.000 86.040.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.462.000 3.462.000 3.462.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.522.000 44.522.000 44.532.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.576.000 23.576.000 22.491.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.425.000 5.425.000 5.425.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.730.000 7.730.000 7.730.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.105.000 53.105.000 52.833.500 VIII-101 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.325.000 27.325.000 27.931.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.780.000 25.780.000 24.902.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.667.500 90.667.500 90.657.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.360.000 43.360.000 43.350.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.820.000 9.820.000 9.820.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.387.500 35.387.500 35.387.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 776.130.000 776.130.000 776.130.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.450.000 15.450.000 15.450.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.450.000 15.450.000 15.450.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 347.180.000 347.180.000 347.180.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 337.705.000 337.705.000 337.705.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.475.000 9.475.000 9.475.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 413.500.000 413.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 413.500.000 413.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.715.000 48.715.000 48.715.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.255.000 31.255.000 31.255.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 14.065.000 14.065.000 14.065.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.190.000 17.190.000 17.190.000 VIII-102 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17.460.000 17.460.000 17.460.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.020.000 5.020.000 5.020.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.440.000 12.440.000 12.440.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.720.000 14.720.000 14.670.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.720.000 14.720.000 14.670.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.505.000 5.505.000 5.455.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 9.215.000 9.215.000 9.215.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.775.000 74.275.000 74.275.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.775.000 74.275.000 74.275.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 77.525.000 72.025.000 72.025.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.195.000 30.195.000 30.195.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.195.000 30.195.000 30.195.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.085.000 3.085.000 3.085.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.285.000 3.285.000 3.285.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.340.000 11.340.000 11.340.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.600.000 2.600.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.725.000 1.725.000 1.725.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.310.000 2.310.000 2.310.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.850.000 5.850.000 5.850.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kapanewon Panggang 2.404.183.890 2.409.183.890 2.418.256.390 VIII-103 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 98.750.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 98.750.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 98.750.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 98.750.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 98.750.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.269.183.890 2.274.183.890 2.284.506.390 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 2.269.183.890 2.274.183.890 2.284.506.390 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.428.410.890 1.433.410.890 1.435.738.390 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.029.000 7.029.000 7.029.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 940.000 940.000 940.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 510.000 510.000 510.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 465.000 465.000 465.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 415.000 415.000 415.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 555.000 555.000 555.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.020.000 2.020.000 2.020.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.124.000 2.124.000 2.124.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.136.885.184 1.136.885.184 1.136.885.184 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.133.215.184 1.133.215.184 1.133.215.184 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 620.000 620.000 620.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.050.000 3.050.000 3.050.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.210.000 5.210.000 5.210.000 VIII-104 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.210.000 5.210.000 5.210.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.881.000 59.881.000 59.881.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.575.000 1.575.000 1.575.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.051.000 34.051.000 34.051.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.755.000 14.755.000 14.755.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.380.000 5.380.000 5.380.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.101.000 57.101.000 57.101.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.301.000 16.301.000 16.301.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.800.000 8.800.000 8.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.000.000 32.000.000 32.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.462.500 66.462.500 67.017.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.347.500 23.347.500 23.902.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.915.000 32.915.000 32.915.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 10.200.000 10.200.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.842.206 100.842.206 102.614.706 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.600.000 33.600.000 35.387.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.020.000 10.020.000 10.020.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.646.606 52.646.606 52.631.606 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.575.600 4.575.600 4.575.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 719.430.500 719.430.500 727.425.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.742.500 8.742.500 16.182.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 8.742.500 8.742.500 16.182.500 VIII-105 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 360.008.000 360.008.000 360.563.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 332.820.500 332.820.500 332.820.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.187.500 27.187.500 27.742.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 350.680.000 350.680.000 350.680.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 350.680.000 350.680.000 350.680.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.410.000 30.410.000 30.410.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.390.000 20.390.000 20.390.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.895.000 12.895.000 12.895.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.495.000 7.495.000 7.495.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.020.000 10.020.000 10.020.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.215.000 4.215.000 4.215.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.805.000 5.805.000 5.805.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.085.000 7.085.000 7.085.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.085.000 7.085.000 7.085.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.285.000 1.285.000 1.285.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.800.000 5.800.000 5.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.287.500 55.287.500 55.287.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 55.287.500 55.287.500 55.287.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 52.195.000 52.195.000 52.195.000 VIII-106 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 322.500 322.500 322.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.770.000 2.770.000 2.770.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.560.000 28.560.000 28.560.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.560.000 28.560.000 28.560.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 790.000 790.000 790.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.420.000 1.420.000 1.420.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.225.000 12.225.000 12.225.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.625.000 6.625.000 6.625.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.690.000 2.690.000 2.690.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.810.000 3.810.000 3.810.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kapanewon Tepus 2.499.086.432 2.501.086.432 2.506.076.432 7.01.0.00.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.364.086.432 2.366.086.432 2.371.076.432 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 2.364.086.432 2.366.086.432 2.371.076.432 VIII-107 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.233.176.432 1.235.176.432 1.233.498.932 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.012.000 33.012.000 32.179.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.390.000 25.390.000 24.557.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 490.000 490.000 490.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 460.000 460.000 460.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.045.000 1.045.000 1.045.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 720.000 720.000 720.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.685.000 1.685.000 1.685.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.222.000 3.222.000 3.222.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 990.854.482 990.854.482 990.854.482 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 986.684.482 986.684.482 986.684.482 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.510.000 1.510.000 1.510.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.660.000 2.660.000 2.660.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.960.000 5.960.000 5.960.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.960.000 5.960.000 5.960.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.305.100 97.305.100 96.472.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.434.100 3.434.100 3.434.100 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.652.000 53.652.000 53.652.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.655.000 4.655.000 4.655.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.914.000 5.914.000 5.914.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.450.000 28.450.000 27.617.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.800.000 21.800.000 21.800.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.235.000 16.235.000 16.235.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.235.000 16.235.000 16.235.000 VIII-108 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.009.850 70.009.850 69.997.350 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.740.000 37.740.000 37.727.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.150.000 3.150.000 3.150.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.420.000 8.420.000 8.420.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.005 17.500.005 17.500.005 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.999.845 1.999.845 1.999.845 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 959.564.000 959.564.000 967.064.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.925.000 2.925.000 10.425.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.925.000 2.925.000 10.425.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 340.389.000 340.389.000 340.389.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 333.315.000 333.315.000 333.315.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.074.000 7.074.000 7.074.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 616.250.000 616.250.000 616.250.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 616.250.000 616.250.000 616.250.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.376.000 40.376.000 40.376.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.325.000 26.325.000 26.325.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.770.000 12.770.000 12.770.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.555.000 13.555.000 13.555.000 VIII-109 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14.051.000 14.051.000 14.051.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.695.000 4.695.000 4.695.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.356.000 9.356.000 9.356.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.710.000 10.710.000 10.710.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.710.000 10.710.000 10.710.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.660.000 2.660.000 2.660.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.050.000 8.050.000 8.050.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.045.000 76.045.000 76.045.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.045.000 76.045.000 76.045.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 72.075.000 72.075.000 72.075.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.970.000 3.970.000 3.970.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 44.215.000 44.215.000 43.382.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 44.215.000 44.215.000 43.382.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 1.430.000 1.430.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 895.000 895.000 895.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.055.000 30.055.000 29.222.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.235.000 1.235.000 1.235.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.260.000 5.260.000 5.260.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak 1.440.000 1.440.000 1.440.000 VIII-110 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ketiga 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kapanewon Rongkop 2.597.545.609 2.602.545.609 2.602.545.609 7.01.0.00.0.00.05.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.462.545.609 2.467.545.609 2.467.545.609 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 2.462.545.609 2.467.545.609 2.467.545.609 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.583.355.609 1.588.355.609 1.588.355.609 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.049.000 32.049.000 32.049.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.830.000 1.830.000 1.830.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 605.000 605.000 605.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 575.000 575.000 575.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.158.000 25.158.000 25.158.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.065.000 1.065.000 1.065.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.416.000 1.416.000 1.416.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.293.233.230 1.293.233.230 1.293.233.230 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.290.253.230 1.290.253.230 1.290.253.230 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 970.000 970.000 970.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.010.000 2.010.000 2.010.000 VIII-111 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.850.000 5.850.000 5.850.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.850.000 5.850.000 5.850.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.012.000 82.012.000 82.024.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.809.000 2.809.000 2.816.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.733.000 38.733.000 38.738.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.200.000 25.200.000 25.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.560.000 6.560.000 6.560.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.380.000 1.380.000 1.380.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.130.000 6.130.000 6.130.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.294.984 46.294.984 46.294.984 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.250.000 26.250.000 26.250.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.044.984 20.044.984 20.044.984 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.916.395 104.916.395 104.903.895 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.600.000 42.600.000 42.587.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 8.120.000 8.120.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.108.895 24.108.895 24.108.895 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.087.500 30.087.500 30.087.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 748.220.000 748.220.000 748.220.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.930.000 5.930.000 5.930.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.930.000 5.930.000 5.930.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 163.390.000 163.390.000 163.390.000 VIII-112 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 158.160.000 158.160.000 158.160.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.230.000 5.230.000 5.230.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 44.433.000 44.433.000 44.433.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.913.000 34.913.000 34.913.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.783.000 26.783.000 26.783.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.130.000 8.130.000 8.130.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9.520.000 9.520.000 9.520.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.470.000 4.470.000 4.470.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.050.000 5.050.000 5.050.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 780.000 780.000 780.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.345.000 6.345.000 6.345.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 58.240.000 58.240.000 58.240.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 58.240.000 58.240.000 58.240.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 51.790.000 51.790.000 51.790.000 VIII-113 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.450.000 6.450.000 6.450.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.172.000 21.172.000 21.172.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.172.000 21.172.000 21.172.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 930.000 930.000 930.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.385.000 1.385.000 1.385.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.860.000 9.860.000 9.860.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.480.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.550.000 1.550.000 1.550.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.767.000 2.767.000 2.767.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Semanu 2.508.366.471 2.511.616.471 2.389.799.616 7.01.0.00.0.00.06.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.373.366.471 2.376.616.471 2.254.799.616 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 2.373.366.471 2.376.616.471 2.254.799.616 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.481.292.971 1.484.542.971 1.342.311.116 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.603.000 41.603.000 40.635.500 VIII-114 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.915.000 30.915.000 29.947.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 860.000 860.000 860.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 860.000 860.000 860.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.484.000 1.484.000 1.484.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 984.000 984.000 984.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.730.000 2.730.000 2.730.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.770.000 3.770.000 3.770.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.203.920.471 1.203.920.471 1.062.666.116 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.197.325.471 1.197.325.471 1.056.071.116 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.945.000 1.945.000 1.945.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.650.000 4.650.000 4.650.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.987.000 66.237.000 66.237.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.483.000 4.483.000 4.483.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.229.000 39.229.000 39.229.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.075.000 8.325.000 8.325.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.450.000 4.450.000 4.450.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.082.500 111.082.500 111.082.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.960.000 23.960.000 23.960.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.235.000 46.235.000 46.235.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.887.500 40.887.500 40.887.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.700.000 52.700.000 52.690.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.480.000 36.480.000 36.470.000 VIII-115 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.820.000 8.820.000 8.820.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 755.475.000 755.475.000 775.890.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.150.000 2.150.000 9.650.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.150.000 2.150.000 9.650.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 133.075.000 133.075.000 145.990.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 126.645.000 126.645.000 139.560.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.430.000 6.430.000 6.430.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.235.000 26.235.000 26.235.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.075.000 19.075.000 19.075.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.955.000 10.955.000 10.955.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.120.000 8.120.000 8.120.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.160.000 7.160.000 7.160.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.340.000 4.340.000 4.340.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2.820.000 2.820.000 2.820.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.872.500 6.872.500 6.872.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.872.500 6.872.500 6.872.500 VIII-116 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.872.500 6.872.500 6.872.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.870.000 69.870.000 69.870.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.870.000 69.870.000 69.870.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59.280.000 59.280.000 59.280.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.590.000 10.590.000 10.590.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.621.000 33.621.000 33.621.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.621.000 33.621.000 33.621.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.655.000 1.655.000 1.655.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.965.000 1.965.000 1.965.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.131.000 15.131.000 15.131.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.760.000 1.760.000 1.760.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.550.000 2.550.000 2.550.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 950.000 950.000 950.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.790.000 8.790.000 8.790.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 570.000 570.000 570.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 250.000 250.000 250.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kapanewon Ponjong 2.493.125.336 2.498.125.336 2.539.832.836 7.01.0.00.0.00.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 VIII-117 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Budaya 7.01.0.00.0.00.07.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.358.125.336 2.363.125.336 2.404.832.836 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 2.358.125.336 2.363.125.336 2.404.832.836 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.346.899.336 1.351.899.336 1.391.886.836 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.460.000 36.460.000 36.460.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.110.000 28.110.000 28.110.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.280.000 1.280.000 1.280.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 830.000 830.000 830.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.340.000 1.340.000 1.340.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.590.000 1.590.000 1.590.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.950.000 1.950.000 1.950.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.025.357.536 1.025.357.536 1.065.357.536 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 992.787.536 992.787.536 1.032.787.536 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.170.000 30.170.000 30.170.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.690.000 30.690.000 30.690.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.690.000 30.690.000 30.690.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.875.000 110.875.000 110.875.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.150.000 3.150.000 3.150.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.245.000 71.245.000 71.245.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.480.000 22.480.000 22.480.000 VIII-118 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.400.000 8.400.000 8.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.400.000 4.400.000 4.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.375.000 34.375.000 34.375.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.375.000 34.375.000 34.375.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.141.800 114.141.800 114.129.300 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.700.000 57.700.000 57.687.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.720.000 5.720.000 5.720.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.934.300 20.934.300 20.934.300 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.787.500 29.787.500 29.787.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 862.600.000 862.600.000 864.320.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.480.000 8.480.000 10.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.480.000 8.480.000 10.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 233.870.000 233.870.000 233.870.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 201.200.000 201.200.000 201.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.670.000 32.670.000 32.670.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.546.000 47.546.000 47.546.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.850.000 36.850.000 36.850.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25.150.000 25.150.000 25.150.000 VIII-119 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.700.000 11.700.000 11.700.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.696.000 10.696.000 10.696.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.336.000 6.336.000 6.336.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.360.000 4.360.000 4.360.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.810.000 12.810.000 12.810.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.810.000 12.810.000 12.810.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.410.000 4.410.000 4.410.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.400.000 8.400.000 8.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.860.000 63.860.000 63.860.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.860.000 63.860.000 63.860.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 57.860.000 57.860.000 57.860.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.410.000 24.410.000 24.410.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.410.000 24.410.000 24.410.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.130.000 5.130.000 5.130.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.990.000 7.990.000 7.990.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.910.000 4.910.000 4.910.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.920.000 2.920.000 2.920.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 3.460.000 3.460.000 3.460.000 VIII-120 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kapanewon Karangmojo 2.349.895.522 2.354.895.522 2.324.539.611 7.01.0.00.0.00.08.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 7.750.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 04 5.01 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 0 0 7.750.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 27.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 27.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.214.895.522 2.219.895.522 2.189.539.611 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 2.214.895.522 2.219.895.522 2.189.539.611 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.314.505.522 1.319.505.522 1.289.149.611 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.500 13.000.500 13.000.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.500 1.000.500 1.000.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.071.415.522 1.071.415.522 1.026.895.522 VIII-121 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.037.415.522 1.037.415.522 993.715.522 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.000.000 32.000.000 31.180.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.600.000 7.600.000 7.610.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.600.000 7.600.000 7.610.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.170.000 67.170.000 66.550.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.870.000 21.870.000 21.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.675.000 36.675.000 35.575.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.500.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.175.000 21.175.000 20.075.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.624.500 45.624.500 47.313.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.857.500 23.857.500 23.210.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.767.000 21.767.000 24.103.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.020.000 78.020.000 92.205.589 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.800.000 31.800.000 31.790.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.520.000 4.520.000 4.520.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 21.045.589 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.500.000 25.500.000 25.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.200.000 13.200.000 9.350.000 VIII-122 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 727.865.000 727.865.000 727.865.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28.175.000 28.175.000 28.175.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 28.175.000 28.175.000 28.175.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.440.000 79.440.000 79.440.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.440.000 14.440.000 14.440.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 620.250.000 620.250.000 620.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.255.000 47.255.000 47.255.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.255.000 30.255.000 30.255.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.255.000 30.255.000 30.255.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.100.000 9.100.000 9.100.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.350.000 21.350.000 21.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.350.000 18.350.000 18.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.350.000 15.350.000 15.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-123 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.350.000 69.350.000 69.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.350.000 69.350.000 69.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 66.350.000 66.350.000 66.350.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.570.000 34.570.000 34.570.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.570.000 34.570.000 34.570.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.700.000 15.700.000 15.700.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.700.000 3.700.000 3.700.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kapanewon Playen 2.597.480.693 2.602.480.693 2.685.174.874 7.01.0.00.0.00.09.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 VIII-124 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.462.480.693 2.467.480.693 2.550.174.874 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 2.462.480.693 2.467.480.693 2.550.174.874 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.319.745.693 1.324.745.693 1.399.939.874 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.937.500 38.937.500 38.937.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.682.500 28.682.500 28.682.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.080.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 950.000 950.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.380.000 1.380.000 1.380.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.110.000 1.110.000 1.110.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 3.055.000 3.055.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.680.000 2.680.000 2.680.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.034.314.913 1.034.314.913 1.039.314.914 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.030.313.013 1.030.313.013 1.035.313.014 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.480.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.521.900 2.521.900 2.521.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.920.000 6.920.000 6.920.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.920.000 6.920.000 6.920.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.391.400 69.391.400 68.141.400 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.732.400 1.732.400 1.732.400 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.859.000 52.859.000 51.609.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.940.000 2.940.000 2.940.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.960.000 4.960.000 4.960.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.050.000 1.050.000 1.050.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.770.000 4.770.000 4.770.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.526.000 17.526.000 16.970.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.026.000 8.026.000 7.470.000 VIII-125 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.500.000 9.500.000 9.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.585.880 110.585.880 107.586.060 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.097.500 25.097.500 25.097.500 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.478.380 37.478.380 34.478.560 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.010.000 48.010.000 48.010.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.070.000 47.070.000 122.070.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.200.000 37.200.000 37.200.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.070.000 8.070.000 8.070.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 76.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 940.210.000 940.210.000 947.710.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.290.000 1.290.000 8.790.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1.290.000 1.290.000 8.790.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 171.610.000 171.610.000 171.610.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 167.660.000 167.660.000 167.660.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.950.000 3.950.000 3.950.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 767.310.000 767.310.000 767.310.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 767.310.000 767.310.000 767.310.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.765.000 54.765.000 54.765.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.350.000 38.350.000 38.350.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 31.250.000 31.250.000 31.250.000 VIII-126 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.415.000 16.415.000 16.415.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.580.000 10.580.000 10.580.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.835.000 5.835.000 5.835.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.255.000 19.255.000 19.255.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.255.000 19.255.000 19.255.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.780.000 4.780.000 4.780.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 14.475.000 14.475.000 14.475.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.455.000 96.455.000 96.455.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.455.000 96.455.000 96.455.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 93.305.000 93.305.000 93.305.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.150.000 3.150.000 3.150.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.050.000 32.050.000 32.050.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.050.000 32.050.000 32.050.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.620.000 3.620.000 3.620.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.990.000 1.990.000 1.990.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.470.000 13.470.000 13.470.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.130.000 2.130.000 2.130.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.670.000 1.670.000 1.670.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak 1.670.000 1.670.000 1.670.000 VIII-127 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ketiga 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kapanewon Nglipar 2.185.702.716 2.190.701.716 2.183.617.346 7.01.0.00.0.00.10.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.050.702.716 2.055.701.716 2.048.617.346 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 2.050.702.716 2.055.701.716 2.048.617.346 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.345.788.516 1.350.787.516 1.343.702.846 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.559.900 38.559.900 39.159.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.430.000 26.430.000 26.430.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.165.000 2.165.000 2.465.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.334.900 1.334.900 1.634.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.865.000 1.865.000 1.865.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.715.000 1.715.000 1.715.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.330.000 2.330.000 2.330.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 2.720.000 2.720.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.009.330.341 1.009.330.341 1.009.330.341 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.003.880.341 1.003.880.341 1.003.880.341 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.410.000 2.410.000 2.410.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.040.000 3.040.000 3.040.000 VIII-128 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.425.000 6.425.000 6.425.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.425.000 6.425.000 6.425.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.105.800 82.565.800 82.565.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.634.000 58.094.000 58.094.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.242.000 3.242.000 3.242.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.614.800 7.614.800 7.614.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.040.000 4.040.000 4.040.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.675.000 1.675.000 1.675.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.980.000 27.980.000 27.980.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 11.980.000 11.980.000 11.980.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.167.475 120.706.475 113.022.305 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.479.975 45.018.975 37.334.805 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.687.500 75.687.500 75.687.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.220.000 65.220.000 65.219.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.850.000 34.850.000 34.849.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.820.000 6.820.000 6.820.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.650.000 22.650.000 22.650.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 900.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 528.330.000 528.330.000 528.330.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.080.000 23.080.000 23.080.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 23.080.000 23.080.000 23.080.000 VIII-129 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 91.750.000 91.750.000 91.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 81.500.000 81.500.000 81.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.250.000 10.250.000 10.250.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 413.500.000 413.500.000 413.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 413.500.000 413.500.000 413.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.690.000 45.690.000 45.690.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.690.000 34.690.000 34.690.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 18.940.000 18.940.000 18.940.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.750.000 15.750.000 15.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.300.000 9.300.000 9.300.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.765.000 17.765.000 17.765.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.765.000 17.765.000 17.765.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.450.000 5.450.000 5.450.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12.315.000 12.315.000 12.315.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 91.530.000 91.530.000 91.530.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 91.530.000 91.530.000 91.530.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 82.280.000 82.280.000 82.280.000 VIII-130 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.750.000 4.750.000 4.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.599.200 21.599.200 21.599.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.599.200 21.599.200 21.599.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.150.000 2.150.000 2.150.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.925.000 1.925.000 1.925.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.450.000 2.450.000 2.450.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.825.000 1.825.000 1.825.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.050.000 2.050.000 2.050.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.725.000 1.725.000 1.725.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.475.000 1.475.000 1.475.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.999.200 1.999.200 1.999.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kapanewon Ngawen 2.336.464.276 2.341.464.276 2.348.964.276 7.01.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 35.000.000 35.000.000 35.000.000 VIII-131 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.201.464.276 2.206.464.276 2.213.964.276 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 2.201.464.276 2.206.464.276 2.213.964.276 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.301.159.776 1.304.494.776 1.304.494.776 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.652.500 38.485.000 38.485.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.417.500 26.250.000 26.250.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 780.000 780.000 780.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000 750.000 750.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.595.000 1.595.000 1.595.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.130.000 1.130.000 1.130.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.545.000 4.545.000 4.545.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.435.000 3.435.000 3.435.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.006.757.176 1.006.757.176 1.006.757.176 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.000.357.176 1.000.357.176 1.000.357.176 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.440.000 1.440.000 1.440.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.960.000 4.960.000 4.960.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.830.000 5.830.000 5.830.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.830.000 5.830.000 5.830.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.881.000 111.351.000 111.363.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.063.000 3.063.000 3.063.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.000.000 60.474.000 60.486.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.026.500 25.724.000 25.724.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.751.500 7.450.000 7.450.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.740.000 11.340.000 11.340.000 VIII-132 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.275.000 15.275.000 15.275.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.375.000 12.375.000 12.375.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.900.000 2.900.000 2.900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.756.600 42.589.100 42.589.100 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.357.500 25.190.000 25.190.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.399.100 17.399.100 17.399.100 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.007.500 84.207.500 84.195.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.600.000 40.800.000 40.787.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.620.000 10.620.000 10.620.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.887.500 31.887.500 31.887.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 709.400.000 709.400.000 716.900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.750.000 5.750.000 13.250.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.750.000 5.750.000 13.250.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 124.750.000 124.750.000 124.750.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 117.910.000 117.910.000 117.910.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.840.000 6.840.000 6.840.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.652.500 73.485.000 73.485.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.372.500 63.205.000 63.205.000 VIII-133 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 54.052.500 54.885.000 54.885.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.320.000 8.320.000 8.320.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.280.000 10.280.000 10.280.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.370.000 4.370.000 4.370.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.910.000 5.910.000 5.910.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.380.000 4.380.000 4.380.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.522.500 54.522.500 54.522.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 54.522.500 54.522.500 54.522.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.612.500 50.612.500 50.612.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.910.000 3.910.000 3.910.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.849.500 56.682.000 56.682.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.849.500 56.682.000 56.682.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.300.000 2.300.000 2.300.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.680.000 1.680.000 1.680.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 39.382.500 40.215.000 40.215.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.371.000 1.371.000 1.371.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.080.000 1.080.000 1.080.000 VIII-134 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.030.000 1.030.000 1.030.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.135.000 5.135.000 5.135.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1.230.000 1.230.000 1.230.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.641.000 2.641.000 2.641.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kapanewon Semin 2.166.759.916 2.168.759.916 2.185.299.916 7.01.0.00.0.00.12.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.031.759.916 2.033.759.916 2.050.299.916 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 2.031.759.916 2.033.759.916 2.050.299.916 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.202.207.916 1.204.207.916 1.214.747.916 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.660.000 36.660.000 36.660.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.145.000 29.145.000 29.145.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 360.000 360.000 360.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 300.000 300.000 300.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.055.000 3.055.000 3.055.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.300.000 2.300.000 2.300.000 VIII-135 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 930.390.192 930.390.192 940.930.192 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 925.510.192 925.510.192 936.050.192 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.880.000 3.880.000 3.880.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.100.000 8.100.000 8.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.100.000 8.100.000 8.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.030.000 68.030.000 68.042.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.000.000 49.000.000 49.012.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.050.000 4.050.000 4.050.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.780.000 4.780.000 4.780.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.325.000 5.325.000 5.325.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.325.000 5.325.000 5.325.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.870.224 64.870.224 64.870.224 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.740.000 47.740.000 47.740.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.130.224 17.130.224 17.130.224 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.832.500 90.832.500 90.820.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.600.000 42.600.000 42.587.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 4.920.000 4.920.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.012.500 34.012.500 34.012.500 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.300.000 3.300.000 3.300.000 VIII-136 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 653.865.000 653.865.000 659.865.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.690.000 6.690.000 12.690.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.690.000 6.690.000 12.690.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 68.275.000 68.275.000 68.275.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.615.000 38.615.000 38.615.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.660.000 29.660.000 29.660.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.147.000 56.147.000 56.147.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.147.000 36.147.000 36.147.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26.397.000 26.397.000 26.397.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.750.000 9.750.000 9.750.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.430.000 10.430.000 10.430.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.570.000 9.570.000 9.570.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.260.000 19.260.000 19.260.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.260.000 19.260.000 19.260.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.660.000 8.660.000 8.660.000 VIII-137 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.600.000 10.600.000 10.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.660.000 73.660.000 73.660.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.660.000 73.660.000 73.660.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 67.200.000 67.200.000 67.200.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.460.000 6.460.000 6.460.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.620.000 26.620.000 26.620.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.620.000 26.620.000 26.620.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.430.000 1.430.000 1.430.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.320.000 1.320.000 1.320.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.270.000 8.270.000 8.270.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.205.000 3.205.000 3.205.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.660.000 3.660.000 3.660.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.105.000 1.105.000 1.105.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.630.000 7.630.000 7.630.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kapanewon Patuk 2.455.438.454 2.460.438.454 2.465.466.954 7.01.0.00.0.00.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 35.000.000 35.000.000 35.000.000 VIII-138 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.320.438.454 2.325.438.454 2.330.466.954 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 2.320.438.454 2.325.438.454 2.330.466.954 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.418.179.954 1.417.879.954 1.426.158.454 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.524.000 10.524.000 10.524.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.700.000 2.700.000 2.700.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.162.000 1.162.000 1.162.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 742.000 742.000 742.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 885.000 885.000 885.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 435.000 435.000 435.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.100.000 3.100.000 3.100.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.091.148.454 1.091.148.454 1.091.148.454 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.084.048.454 1.084.048.454 1.084.048.454 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.430.000 1.430.000 1.430.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.670.000 5.670.000 5.670.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.780.000 5.780.000 5.780.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.780.000 5.780.000 5.780.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 79.802.500 79.802.500 82.170.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.802.500 43.802.500 43.802.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.820.000 21.820.000 24.187.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.680.000 4.680.000 4.680.000 VIII-139 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.500.000 47.500.000 47.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.500.000 47.500.000 47.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.005.000 106.705.000 108.616.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.780.000 25.780.000 25.195.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.700.000 4.600.000 4.600.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.525.000 76.325.000 78.821.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.420.000 76.420.000 80.420.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.600.000 42.600.000 46.600.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.920.000 7.920.000 7.920.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.400.000 23.400.000 23.400.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 707.020.000 707.020.000 705.570.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.860.000 17.860.000 16.410.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.860.000 17.860.000 16.410.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 110.260.000 110.260.000 110.260.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 100.850.000 100.850.000 100.850.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.410.000 9.410.000 9.410.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 578.900.000 578.900.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.976.000 51.276.000 51.276.000 VIII-140 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.956.000 35.256.000 35.256.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 28.956.000 28.956.000 28.956.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.000.000 6.300.000 6.300.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.020.000 16.020.000 16.020.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.225.000 6.225.000 6.225.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.795.000 9.795.000 9.795.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.310.000 15.310.000 13.310.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.310.000 15.310.000 13.310.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.100.000 5.100.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.210.000 10.210.000 8.210.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 94.647.500 94.647.500 93.847.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 94.647.500 94.647.500 93.847.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 89.752.500 89.752.500 88.952.500 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.895.000 4.895.000 4.895.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.305.000 39.305.000 40.305.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.305.000 39.305.000 40.305.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.490.000 3.490.000 3.490.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.925.000 4.925.000 4.925.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.030.000 14.030.000 14.030.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.665.000 4.665.000 4.665.000 VIII-141 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.810.000 2.810.000 2.810.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.205.000 4.205.000 4.205.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2.180.000 2.180.000 3.180.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kapanewon Saptosari 2.191.512.428 2.192.762.428 2.194.014.928 7.01.0.00.0.00.14.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.056.512.428 2.057.762.428 2.059.014.928 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.056.512.428 2.057.762.428 2.059.014.928 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.358.717.428 1.365.507.428 1.363.842.428 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.500.000 31.500.000 31.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.750.000 6.750.000 6.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 2.750.000 VIII-142 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.060.391.428 1.060.391.428 1.068.993.928 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.049.391.428 1.049.391.428 1.049.391.428 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000 7.500.000 16.102.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.100.000 6.100.000 6.100.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.100.000 6.100.000 6.100.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.036.000 104.036.000 104.036.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.056.000 92.056.000 92.056.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.040.000 3.040.000 3.040.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.802.500 44.802.500 43.970.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.500.000 25.500.000 24.667.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.302.500 19.302.500 19.302.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.887.500 118.677.500 109.242.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.340.000 64.340.000 54.905.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.070.000 11.860.000 11.860.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.477.500 42.477.500 42.477.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 559.120.000 553.580.000 557.330.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.900.000 4.360.000 8.110.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9.900.000 4.360.000 8.110.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 53.020.000 53.020.000 53.020.000 VIII-143 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.525.000 47.525.000 47.525.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.495.000 5.495.000 5.495.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 496.200.000 496.200.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 496.200.000 496.200.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.400.000 32.400.000 32.400.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.425.000 21.425.000 21.425.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.425.000 8.425.000 8.425.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.975.000 10.975.000 10.975.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.725.000 2.725.000 2.725.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8.250.000 8.250.000 8.250.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.825.000 3.825.000 3.825.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.825.000 3.825.000 3.825.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.285.000 2.285.000 2.285.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.540.000 1.540.000 1.540.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.600.000 72.600.000 71.767.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 72.600.000 72.600.000 71.767.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 42.330.000 42.330.000 42.330.000 VIII-144 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3.025.000 3.025.000 3.025.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.245.000 27.245.000 26.412.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.850.000 29.850.000 29.850.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.850.000 29.850.000 29.850.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.850.000 3.850.000 3.850.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.700.000 4.700.000 4.700.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.900.000 5.900.000 5.900.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.025.000 4.025.000 4.025.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 5.050.000 5.050.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3.125.000 3.125.000 3.125.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kapanewon Gedangsari 2.363.111.252 2.363.611.252 2.363.611.252 7.01.0.00.0.00.15.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 11.235.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 04 5.01 06 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 0 0 11.235.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 23.765.000 VIII-145 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 23.765.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.228.111.252 2.228.611.252 2.228.611.252 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 2.228.111.252 2.228.611.252 2.228.611.252 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.433.217.152 1.439.217.152 1.439.217.152 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.693.000 11.693.000 11.693.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.340.000 5.340.000 5.340.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 423.000 423.000 423.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 345.000 345.000 345.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.104.000 1.104.000 1.104.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 613.000 613.000 613.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.299.000 2.299.000 2.299.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.569.000 1.569.000 1.569.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.155.877.752 1.155.877.752 1.155.877.752 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.222.752 1.151.222.752 1.151.222.752 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.155.000 1.155.000 1.155.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.285.000 7.285.000 7.285.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.285.000 7.285.000 7.285.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.938.000 57.938.000 57.938.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000 2.900.000 2.900.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.558.000 39.558.000 39.558.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.900.000 2.900.000 2.900.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.980.000 5.980.000 5.980.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.466.000 62.466.000 62.466.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.641.000 50.641.000 50.641.000 VIII-146 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.825.000 11.825.000 11.825.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.521.100 21.521.100 21.521.100 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.521.100 21.521.100 21.521.100 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.436.300 122.436.300 122.436.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.400.000 35.400.000 35.400.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.520.000 5.520.000 5.520.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.716.300 79.716.300 79.716.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 615.293.700 609.793.700 609.793.700 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.598.000 12.098.000 12.098.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.598.000 12.098.000 12.098.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 99.695.700 99.695.700 99.695.700 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 66.790.000 66.790.000 66.790.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.905.700 32.905.700 32.905.700 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 498.000.000 498.000.000 498.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 498.000.000 498.000.000 498.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.820.000 61.820.000 61.820.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.650.000 45.650.000 45.650.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 36.130.000 36.130.000 36.130.000 VIII-147 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.520.000 9.520.000 9.520.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.170.000 16.170.000 16.170.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.960.000 6.960.000 6.960.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.210.000 9.210.000 9.210.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.244.800 20.244.800 20.244.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.244.800 20.244.800 20.244.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.744.800 4.744.800 4.744.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.500.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.930.000 69.930.000 69.930.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.930.000 69.930.000 69.930.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65.615.000 65.615.000 65.615.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.315.000 4.315.000 4.315.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.605.600 27.605.600 27.605.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.605.600 27.605.600 27.605.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.630.000 3.630.000 3.630.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.330.000 3.330.000 3.330.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.135.000 10.135.000 10.135.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.960.000 2.960.000 2.960.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.209.800 2.209.800 2.209.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.560.000 1.560.000 1.560.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan 3.780.800 3.780.800 3.780.800 VIII-148 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kapanewon Girisubo 2.465.183.151 2.372.925.708 2.400.465.708 7.01.0.00.0.00.16.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.330.183.151 2.237.925.708 2.265.465.708 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 2.330.183.151 2.237.925.708 2.265.465.708 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.230.869.151 1.145.261.708 1.145.261.708 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.560.000 62.850.000 62.850.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.630.000 48.920.000 48.920.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.090.000 1.090.000 1.090.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 950.000 950.000 950.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.745.000 1.745.000 1.745.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.390.000 1.390.000 1.390.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.230.000 4.230.000 4.230.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.525.000 4.525.000 4.525.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 969.916.551 883.878.008 883.890.308 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.101.551 853.895.508 853.895.508 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.880.000 2.880.000 2.880.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.935.000 27.102.500 27.114.800 VIII-149 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.040.000 9.040.000 9.040.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.040.000 9.040.000 9.040.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.460.000 62.057.500 62.057.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.511.000 2.511.000 2.511.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 18.445.000 18.445.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.759.000 22.061.500 22.061.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.980.000 5.630.000 5.630.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.250.000 3.250.000 3.250.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.960.000 8.960.000 8.960.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51.005.000 51.005.000 51.005.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.855.000 25.855.000 25.855.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.150.000 25.150.000 25.150.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.311.600 29.005.200 29.005.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.311.600 29.005.200 29.005.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.576.000 47.426.000 47.413.700 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.600.000 34.850.000 34.837.700 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.920.000 3.820.000 3.820.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.756.000 5.756.000 5.756.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 956.229.000 949.579.000 977.119.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.294.000 8.354.000 15.894.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.294.000 8.354.000 15.894.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 366.035.000 364.325.000 384.325.000 VIII-150 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 331.115.000 330.282.500 350.282.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.920.000 34.042.500 34.042.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 578.900.000 576.900.000 576.900.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 578.900.000 576.900.000 576.900.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.790.000 51.790.000 51.790.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 41.110.000 41.110.000 41.110.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 24.460.000 24.460.000 24.460.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.650.000 16.650.000 16.650.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.680.000 10.680.000 10.680.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.090.000 5.090.000 5.090.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.590.000 5.590.000 5.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.815.000 7.815.000 7.815.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.815.000 7.815.000 7.815.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.115.000 2.115.000 2.115.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.700.000 5.700.000 5.700.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.840.000 50.840.000 50.840.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.840.000 50.840.000 50.840.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 41.380.000 41.380.000 41.380.000 VIII-151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.040.000 1.040.000 1.040.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8.420.000 8.420.000 8.420.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.640.000 32.640.000 32.640.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.640.000 32.640.000 32.640.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.320.000 1.320.000 1.320.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.230.000 6.230.000 6.230.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.280.000 12.280.000 12.280.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.360.000 3.360.000 3.360.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.960.000 6.960.000 6.960.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.290.000 1.290.000 1.290.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kapanewon Tanjungsari 2.478.693.346 2.483.693.346 2.966.690.046 7.01.0.00.0.00.17.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 511.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 511.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 511.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 476.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 04 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 476.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 VIII-152 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.343.693.346 2.348.693.346 2.355.590.046 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 2.343.693.346 2.348.693.346 2.355.590.046 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.516.447.546 1.521.447.546 1.521.676.746 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.198.000 39.198.000 38.365.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.260.000 26.260.000 25.427.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 925.000 925.000 925.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.915.000 1.915.000 1.915.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.728.000 1.728.000 1.728.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.710.000 2.710.000 2.710.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.300.000 4.300.000 4.300.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.203.538.146 1.203.538.146 1.202.570.646 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.170.568.146 1.170.568.146 1.170.568.146 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.795.000 1.795.000 1.795.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31.175.000 31.175.000 30.207.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.085.000 87.085.000 87.085.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.204.500 5.204.500 5.204.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.165.000 60.165.000 60.165.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.570.500 6.570.500 6.570.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.185.000 7.185.000 7.185.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.960.000 7.960.000 7.960.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.350.000 39.350.000 39.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.350.000 39.350.000 39.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.475.600 101.556.400 103.598.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.836.100 11.916.900 9.836.100 VIII-153 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.639.500 89.639.500 93.762.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.700.800 43.620.000 43.607.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.280.800 37.200.000 37.187.500 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.420.000 6.420.000 6.420.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 682.915.800 682.915.800 689.583.300 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.215.000 10.215.000 17.715.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.215.000 10.215.000 17.715.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 176.500.800 176.500.800 175.668.300 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 148.605.000 148.605.000 148.605.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.895.800 27.895.800 27.063.300 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 496.200.000 496.200.000 496.200.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 496.200.000 496.200.000 496.200.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.145.000 34.145.000 34.145.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.025.000 23.025.000 23.025.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.775.000 13.775.000 13.775.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.250.000 9.250.000 9.250.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.120.000 11.120.000 11.120.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.730.000 7.730.000 7.730.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.390.000 3.390.000 3.390.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 13.380.000 13.380.000 13.380.000 VIII-154 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) UMUM 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.180.000 10.180.000 10.180.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.845.000 2.845.000 2.845.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.335.000 7.335.000 7.335.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.665.000 70.665.000 70.665.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.665.000 70.665.000 70.665.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 64.915.000 64.915.000 64.915.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.750.000 5.750.000 5.750.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.140.000 26.140.000 26.140.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.140.000 26.140.000 26.140.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.955.000 2.955.000 2.955.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.335.000 8.335.000 8.335.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.210.000 3.210.000 3.210.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.190.000 2.190.000 2.190.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.130.000 1.130.000 1.130.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.410.000 5.410.000 5.410.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak 905.000 905.000 905.000 VIII-155 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ketiga 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 755.000 755.000 755.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kapanewon Purwosari 2.105.979.531 2.109.729.531 2.119.659.409 7.01.0.00.0.00.18.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 2 22 08 5.07 06 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 04 5.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.970.979.531 1.974.729.531 1.984.659.409 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 1.970.979.531 1.974.729.531 1.984.659.409 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.335.619.531 1.339.369.531 1.349.299.409 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.370.000 12.370.000 12.370.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.660.000 2.660.000 2.660.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.350.000 1.350.000 1.350.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000 900.000 900.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.660.000 1.660.000 1.660.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.280.000 1.280.000 1.280.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.650.000 1.650.000 1.650.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.870.000 2.870.000 2.870.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.107.274.576 1.107.274.576 1.117.204.454 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.100.714.576 1.100.714.576 1.110.644.454 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VIII-156 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.060.000 4.060.000 4.060.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.160.000 7.160.000 7.160.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.160.000 7.160.000 7.160.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.251.500 90.001.500 90.001.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.600.000 4.600.000 4.600.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.081.500 50.831.500 50.831.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.550.000 4.550.000 4.550.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 700.000 700.000 700.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.320.000 3.320.000 3.320.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.478.400 2.478.400 2.478.400 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.478.400 2.478.400 2.478.400 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.949.555 19.949.555 19.949.555 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.949.555 19.949.555 19.949.555 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.135.500 100.135.500 100.135.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.112.500 54.112.500 54.112.500 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.420.000 5.420.000 5.420.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.703.000 39.703.000 39.703.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 900.000 900.000 900.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 465.545.000 465.545.000 465.545.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.180.000 14.180.000 14.180.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.180.000 14.180.000 14.180.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 186.725.000 186.725.000 186.725.000 VIII-157 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 176.565.000 176.565.000 176.565.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.160.000 10.160.000 10.160.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 264.640.000 264.640.000 264.640.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 264.640.000 264.640.000 264.640.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 53.870.000 53.870.000 53.870.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.995.000 44.995.000 44.995.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.685.000 10.685.000 10.685.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.310.000 34.310.000 34.310.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8.875.000 8.875.000 8.875.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.095.000 3.095.000 3.095.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.780.000 5.780.000 5.780.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.785.000 9.785.000 9.785.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.785.000 9.785.000 9.785.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.030.000 4.030.000 4.030.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.755.000 5.755.000 5.755.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.810.000 78.810.000 78.810.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.810.000 78.810.000 78.810.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74.870.000 74.870.000 74.870.000 VIII-158 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.940.000 3.940.000 3.940.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.350.000 27.350.000 27.350.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.350.000 27.350.000 27.350.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.940.000 3.940.000 3.940.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.535.000 5.535.000 5.535.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.190.000 3.190.000 3.190.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.300.000 2.300.000 2.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2.780.000 2.780.000 2.780.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.055.000 2.055.000 2.055.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.550.000 7.550.000 7.550.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6.743.610.787 6.741.706.787 25.095.683.287 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 307.120.000 307.120.000 303.220.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 307.120.000 307.120.000 303.220.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 307.120.000 307.120.000 303.220.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 307.120.000 307.120.000 303.220.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 2 22 08 5.07 18 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 307.120.000 307.120.000 303.220.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.436.490.787 6.434.586.787 24.792.463.287 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.436.490.787 6.434.586.787 24.792.463.287 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.153.155.229 2.151.581.229 2.139.208.729 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.562.500 47.562.500 47.562.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.118.000 27.118.000 27.118.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.070.000 17.070.000 17.070.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 300.000 300.000 300.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 475.000 475.000 475.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 430.000 430.000 430.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.169.500 1.169.500 1.169.500 VIII-159 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kinerja SKPD 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.459.379 1.585.459.379 1.585.459.379 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.578.303.879 1.578.303.879 1.578.303.879 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.125.500 1.125.500 1.125.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.030.000 6.030.000 6.030.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.050.000 11.050.000 11.050.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.050.000 11.050.000 11.050.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 257.315.800 256.960.800 244.594.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.399.600 5.399.600 5.399.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.150.500 42.480.500 42.150.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.488.200 5.488.200 5.488.200 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.149.500 9.799.500 9.799.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.928.000 192.593.000 180.557.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.495.000 13.926.000 13.926.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.495.000 13.926.000 13.926.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.850.050 94.600.050 94.600.050 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.320.000 31.070.000 31.070.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.999.050 41.999.050 41.999.050 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.531.000 21.531.000 21.531.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.422.500 142.022.500 142.016.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74.100.000 76.700.000 76.693.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.640.000 10.640.000 10.640.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.682.500 51.682.500 51.682.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII-160 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 383.485.000 383.155.000 383.485.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 383.485.000 383.155.000 383.485.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 383.485.000 383.155.000 383.485.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.716.771.658 2.716.771.658 21.086.690.658 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.716.771.658 2.716.771.658 21.086.690.658 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 376.180.900 376.180.900 376.180.900 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.340.590.758 2.340.590.758 20.710.509.758 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 118.897.500 118.897.500 118.897.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 118.897.500 118.897.500 118.897.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 118.897.500 118.897.500 118.897.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 605.643.800 605.643.800 605.643.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 605.643.800 605.643.800 605.643.800 VIII-161 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 605.643.800 605.643.800 605.643.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 458.537.600 458.537.600 458.537.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 458.537.600 458.537.600 458.537.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.711.600 2.711.600 2.711.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 24.600.000 24.600.000 24.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 280.571.000 280.571.000 280.571.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.455.000 19.455.000 19.455.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 131.200.000 131.200.000 131.200.000 BUPATI GUNUNGKIDUL, VIII-162 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 235.835.000 0 0 0 245.845.000 0 0 0 245.845.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 40.623.000 60.000.000 0 0 40.343.000 60.000.000 0 0 100.343.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 1.702.738.000 0 0 0 1.593.832.000 0 0 0 1.593.832.000 100 Dinas Pariwisata 145.995.000 7.267.015.000 0 0 118.005.000 6.599.846.815 0 0 6.717.851.815 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 27.540.000 0 0 0 27.080.000 0 0 0 27.080.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 6.850.000 0 0 0 6.690.000 0 0 0 6.690.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 99.040.000 2.000.000.000 0 0 148.083.000 1.679.488.500 0 0 1.827.571.500 100 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 95.917.500 0 0 0 95.617.500 0 0 0 95.617.500 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 261.906.000 0 0 0 121.606.000 0 0 0 121.606.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 179.420.000 0 0 0 57.897.500 0 0 0 57.897.500 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup 53.430.000 0 0 0 53.300.000 0 0 0 53.300.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 4.900.000 0 0 0 4.810.000 0 0 0 4.810.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 14.590.000 0 0 0 14.590.000 0 0 0 14.590.000 100 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 7.515.000 0 0 0 7.515.000 0 0 0 7.515.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 60.200.000 0 0 0 60.200.000 0 0 0 60.200.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 10.740.000 0 0 0 10.740.000 0 0 0 10.740.000 100 IX-1 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 431.248.000 0 0 0 413.373.000 0 0 0 413.373.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 133.830.000 0 0 0 133.830.000 0 0 0 133.830.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 11.238.700 0 0 0 11.238.700 0 0 0 11.238.700 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 161.270.000 0 0 0 161.270.000 0 0 0 161.270.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13.200.000 0 0 0 12.900.000 0 0 0 12.900.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76.795.000 80.000.000 0 0 76.475.000 80.000.000 0 0 156.475.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 82.270.000 12.000.000 0 0 81.930.000 0 0 0 81.930.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.760.000 0 0 0 8.760.000 0 0 0 8.760.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 413.440.000 0 0 0 415.080.000 0 0 0 415.080.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 192.505.000 20.000.000 0 0 181.592.500 10.000.000 0 0 191.592.500 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kundha Kabudayan 650.000 0 0 0 650.000 0 0 0 650.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 297.315.000 0 0 0 297.315.000 0 0 0 297.315.000 100 IX-2 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Menengah Tenaga Kerja Kundha Kabudayan 3.452.653.900 47.346.100 0 0 3.727.543.900 252.456.100 0 0 3.980.000.000 100 Dinas Pariwisata 980.000.000 0 0 0 1.001.690.000 0 0 0 1.001.690.000 100 Dinas Perdagangan 435.000.000 65.000.000 0 0 460.000.000 40.000.000 0 0 500.000.000 100 Kapanewon Paliyan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100 Kapanewon Tepus 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 Kapanewon Karangmojo 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 Kapanewon Playen 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kelautan dan Perikanan 32.340.000 0 0 0 32.340.000 0 0 0 32.340.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Kelautan dan Perikanan 165.145.000 0 0 0 165.145.000 0 0 0 165.145.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Kelautan dan Perikanan 45.519.900 0 0 0 41.350.000 0 0 0 41.350.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 32.775.000 0 0 0 32.545.000 0 0 0 32.545.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 241.255.000 600.000 0 0 240.485.000 600.000 0 0 241.085.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata 1.586.644.000 0 0 0 1.584.834.000 0 0 0 1.584.834.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata 259.831.000 0 0 0 189.510.000 0 0 0 189.510.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 34.936.000 0 0 0 4.936.000 0 0 4.936.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 14.815.000 0 0 0 13.605.000 0 0 0 13.605.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 86.621.000 0 0 0 86.621.000 0 0 0 86.621.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 864.834.350 0 0 0 854.664.350 0 0 0 854.664.350 100 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.400.000 0 0 0 6.490.000 0 0 0 6.490.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perdagangan 113.021.000 0 0 0 102.428.000 0 0 0 102.428.000 100 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Dinas Perdagangan 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 0 0 12.150.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN IX-3 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Perdagangan 897.331.330 718.489.183 0 0 870.196.330 560.004.970 0 0 1.430.201.300 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perdagangan 85.255.000 0 0 0 81.605.000 0 0 0 81.605.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Dinas Perdagangan 3.155.000 0 0 0 3.155.000 0 0 0 3.155.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perdagangan 16.480.000 0 0 0 16.480.000 0 0 0 16.480.000 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Dinas Perdagangan 94.750.000 0 0 0 94.750.000 0 0 0 94.750.000 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 2.270.000 0 0 0 2.270.000 0 0 0 2.270.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 8.140.000 0 0 0 8.140.000 0 0 0 8.140.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 82.629.000 0 0 0 84.939.000 0 0 0 84.939.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Paliyan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Panggang 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Rongkop 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Semanu 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Playen 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Ngawen 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Semin 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Nglipar 18.940.000 0 0 0 18.940.000 0 0 0 18.940.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 116.216.500 30.050.000 0 0 110.742.000 30.050.000 0 0 140.792.000 878 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12.740.000 0 0 0 12.740.000 0 0 0 12.740.000 79 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.920.000 0 0 0 4.920.000 0 0 0 4.920.000 31 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL IX-4 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.917.100.000 0 0 0 5.895.460.000 0 0 0 5.895.460.000 36.755 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 62 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 96.606.650 0 0 0 96.606.650 0 0 0 96.606.650 602 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 321.150.800 0 0 0 291.150.800 0 0 0 291.150.800 1.815 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 79.300.000 0 0 0 79.300.000 0 0 0 79.300.000 494 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 84.210.000 0 0 0 83.510.000 0 0 0 83.510.000 521 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 935 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 148.550.000 0 0 0 98.200.000 0 0 0 98.200.000 612 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 17.592.110.000 7.000.000 0 0 17.592.110.000 7.000.000 0 0 17.599.110.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan 15.850.000 0 0 0 15.850.000 0 0 0 15.850.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 0 0 0 7.171.450.200 100 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 20.000.000 0 0 0 23.977.000 0 0 0 23.977.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 352.520.000 0 0 0 352.520.000 0 0 0 352.520.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan 8.710.000 0 0 0 8.710.000 0 0 0 8.710.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN IX-5 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Kesehatan 144.240.000 0 0 0 144.240.000 0 0 0 144.240.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 55.150.000 0 0 0 55.150.000 0 0 0 55.150.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.825.000 0 0 0 5.825.000 0 0 0 5.825.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 157.667.500 0 0 0 157.667.500 0 0 0 157.667.500 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 64.400.000 0 0 0 55.411.000 0 0 0 55.411.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44.100.000 0 0 0 44.100.000 0 0 0 44.100.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32.787.000 0 0 0 32.787.000 0 0 0 32.787.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 149.500.000 0 0 0 149.500.000 0 0 0 149.500.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.750.000 0 0 0 12.750.000 0 0 0 12.750.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 542.400.000 0 0 0 542.400.000 0 0 0 542.400.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 0 0 0 2.996.800.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemuda dan Olahraga 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pemuda dan Olahraga 1.462.096.250 0 0 0 1.176.946.250 0 0 0 1.176.946.250 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Pemuda dan Olahraga 446.086.900 0 0 0 546.083.900 0 0 0 546.083.900 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN IX-6 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Pemuda dan Olahraga 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 0 0 500.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Kesehatan 424.310.000 0 0 0 424.310.000 0 0 0 424.310.000 100 Kapanewon Girisubo 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 800.000 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 17.500.000 0 0 0 5.940.000 0 0 0 5.940.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Gedangsari 498.000.000 0 0 0 498.000.000 0 0 0 498.000.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 15.252.000 0 0 0 15.252.000 0 0 0 15.252.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 0 0 36.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 751.930.000 700.000.000 0 0 666.738.000 805.000.000 0 0 1.471.738.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 127.400.000 70.000.000 0 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 65.660.000 183.042.493 0 0 64.608.500 184.042.493 0 0 248.650.993 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 192.000.000 75.000.000 0 0 1.092.000.000 0 0 0 1.092.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan 104.910.000 36.923.779.800 0 0 172.161.300 37.123.779.800 0 0 37.295.941.100 100 IX-7 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 274.936.200 0 0 0 249.942.000 0 0 0 249.942.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 162.078.000 0 0 0 149.478.000 0 0 0 149.478.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 0 300.000.000 0 0 6.090.000 233.377.000 0 0 239.467.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 494.012.500 0 0 0 493.712.500 0 0 0 493.712.500 100 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 6.920.755.000 0 0 0 6.920.335.000 0 0 0 6.920.335.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 2.400.000 70.000.000 0 0 2.400.000 70.000.000 0 0 72.400.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 3.380.000 0 0 0 3.170.000 0 0 0 3.170.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi Dan Informatika 498.000 0 0 0 498.000 0 0 0 498.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi Dan Informatika 185.400.000 0 0 0 185.175.000 0 0 0 185.175.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi Dan Informatika 47.100.000 0 0 0 47.100.000 0 0 0 47.100.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi Dan Informatika 31.509.400 0 0 0 31.509.400 0 0 0 31.509.400 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Dinas Komunikasi Dan 7.300.000 0 0 0 7.300.000 0 0 0 7.300.000 100 IX-8 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Tanjungsari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Dinas Lingkungan Hidup 1.227.170.000 0 0 0 1.367.180.000 3.870.120.000 0 0 5.237.300.000 17.815 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 373.865.000 0 0 0 373.865.000 0 0 0 373.865.000 1.272 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup 16.300.000 0 0 0 16.300.000 0 0 0 16.300.000 55 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 897.169.000 0 0 0 517.544.000 0 0 0 517.544.000 1.760 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup 30.355.000 0 0 0 30.355.000 0 0 0 30.355.000 103 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup 40.650.000 0 0 0 40.650.000 0 0 0 40.650.000 138 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup 122.850.000 0 0 0 69.600.000 0 0 0 69.600.000 237 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000 0 0 0 4.350.000 0 0 0 4.350.000 15 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah 317.735.000 76.300.000 0 0 317.735.000 76.300.000 0 0 394.035.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.000 230.000.000 0 0 20.000.000 230.000.000 0 0 250.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamong Praja 19.075.000 0 0 0 19.075.000 0 0 0 19.075.000 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 94.466.000 0 0 0 96.303.666 0 0 0 96.303.666 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 74.552.500 0 0 0 105.002.500 0 0 0 105.002.500 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 0 0 3.250.000 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.845.000 0 0 0 3.845.000 0 0 0 3.845.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Sekretariat Daerah 420.500.000 196.000.000 0 0 429.818.000 193.700.000 0 0 623.518.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 35.100.000 0 0 0 35.100.000 0 0 0 35.100.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL IX-9 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 91.035.000 0 0 0 67.495.000 0 0 0 67.495.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 64.120.000 54.000.000 0 0 61.731.000 6.000.000 0 0 67.731.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.140.000 0 0 0 3.190.000 0 0 0 3.190.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43.220.000 0 0 0 30.980.000 0 0 0 30.980.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 260.349.400 0 0 0 259.264.400 0 0 0 259.264.400 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Satuan Polisi Pamong Praja 461.500.000 0 0 0 581.795.000 0 0 0 581.795.000 100 Kapanewon Purwosari 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 307.120.000 0 0 0 303.220.000 0 0 0 303.220.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 0 0 0 46.000.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 234.950.000 0 0 0 234.950.000 0 0 0 234.950.000 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 135.000.000 0 0 0 134.000.000 0 0 0 134.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Sekretariat Daerah 428.707.000 21.293.000 0 0 478.612.000 30.138.000 0 0 508.750.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 340.000.000 100.000.000 0 0 610.523.000 229.567.000 0 0 840.090.000 100 Kapanewon Wonosari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Tepus 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 Kapanewon Karangmojo 35.000.000 0 0 0 7.750.000 0 0 0 7.750.000 100 Kapanewon Purwosari 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD 31.690.000 0 0 0 32.110.000 0 0 0 32.110.000 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD IX-10 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Sekretariat DPRD 1.050.467.000 0 0 0 824.118.000 0 0 0 824.118.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.797.000 0 0 0 8.797.000 0 0 0 8.797.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.759.900 0 0 0 13.759.900 0 0 0 13.759.900 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 56.020.000 100.000.000 0 0 56.020.000 100.000.000 0 0 156.020.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Keuangan Dan Aset Daerah 8.399.951.125 0 0 0 9.099.001.455 0 0 0 9.099.001.455 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Keuangan Dan Aset Daerah 56.700.000 0 0 0 64.400.000 0 0 0 64.400.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Keuangan Dan Aset Daerah 325.760.000 21.000.000 0 0 281.484.000 21.000.000 0 0 302.484.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Keuangan Dan Aset Daerah 85.250.000 0 0 0 82.350.000 0 0 0 82.350.000 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 174.200.000 0 0 0 143.200.000 0 0 0 143.200.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat Daerah 6.750.000 0 0 0 4.720.000 0 0 0 4.720.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat Daerah 132.925.000 0 0 0 132.925.000 0 0 0 132.925.000 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Inspektorat Daerah 5.640.000 0 0 0 5.640.000 0 0 0 5.640.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Wonosari 1.159.900 0 0 0 1.159.900 0 0 0 1.159.900 100 Kapanewon Paliyan 35.387.500 0 0 0 35.387.500 0 0 0 35.387.500 100 Kapanewon Panggang 2.124.000 0 0 0 2.124.000 0 0 0 2.124.000 100 Kapanewon Tepus 1.685.000 0 0 0 1.685.000 0 0 0 1.685.000 100 Kapanewon Rongkop 5.850.000 0 0 0 5.850.000 0 0 0 5.850.000 100 Kapanewon Semanu 4.970.000 0 0 0 4.650.000 0 0 0 4.650.000 100 Kapanewon Ponjong 30.170.000 0 0 0 30.170.000 0 0 0 30.170.000 100 Kapanewon Karangmojo 1.037.415.522 0 0 0 993.715.522 0 0 0 993.715.522 100 Kapanewon Playen 48.707.500 0 0 0 48.010.000 0 0 0 48.010.000 100 Kapanewon Nglipar 27.134.000 31.500.000 0 0 26.594.000 31.500.000 0 0 58.094.000 100 Kapanewon Ngawen 3.435.000 0 0 0 3.435.000 0 0 0 3.435.000 100 Kapanewon Semin 925.510.192 0 0 0 936.050.192 0 0 0 936.050.192 100 IX-11 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Kapanewon Patuk 2.100.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 100 Kapanewon Saptosari 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 100 Kapanewon Gedangsari 1.155.000 0 0 0 1.155.000 0 0 0 1.155.000 100 Kapanewon Girisubo 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 0 0 3.250.000 100 Kapanewon Tanjungsari 31.175.000 0 0 0 30.207.500 0 0 0 30.207.500 100 Kapanewon Purwosari 0 2.478.400 0 0 0 2.478.400 0 0 2.478.400 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Wonosari 28.075.000 0 0 0 19.900.000 0 0 0 19.900.000 100 Kapanewon Paliyan 371.905.000 0 0 0 337.705.000 0 0 0 337.705.000 100 Kapanewon Panggang 27.720.000 0 0 0 27.742.500 0 0 0 27.742.500 100 Kapanewon Tepus 620.250.000 0 0 0 616.250.000 0 0 0 616.250.000 100 Kapanewon Rongkop 5.230.000 0 0 0 5.230.000 0 0 0 5.230.000 100 Kapanewon Semanu 6.670.000 0 0 0 6.430.000 0 0 0 6.430.000 100 Kapanewon Ponjong 8.480.000 0 0 0 10.200.000 0 0 0 10.200.000 100 Kapanewon Playen 3.950.000 0 0 0 3.950.000 0 0 0 3.950.000 100 Kapanewon Nglipar 413.500.000 0 0 0 413.500.000 0 0 0 413.500.000 100 Kapanewon Ngawen 578.900.000 0 0 0 578.900.000 0 0 0 578.900.000 100 Kapanewon Semin 38.615.000 0 0 0 38.615.000 0 0 0 38.615.000 100 Kapanewon Patuk 19.010.000 0 0 0 16.410.000 0 0 0 16.410.000 100 Kapanewon Saptosari 47.525.000 0 0 0 47.525.000 0 0 0 47.525.000 100 Kapanewon Girisubo 34.920.000 0 0 0 34.042.500 0 0 0 34.042.500 100 Kapanewon Tanjungsari 181.605.000 0 0 0 148.605.000 0 0 0 148.605.000 100 Kapanewon Purwosari 14.180.000 0 0 0 14.180.000 0 0 0 14.180.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Wonosari 21.508.500 0 0 0 21.508.500 0 0 0 21.508.500 100 Kapanewon Paliyan 17.240.000 0 0 0 17.190.000 0 0 0 17.190.000 100 Kapanewon Panggang 7.275.000 0 0 0 5.805.000 0 0 0 5.805.000 100 Kapanewon Tepus 9.356.000 0 0 0 9.356.000 0 0 0 9.356.000 100 Kapanewon Rongkop 13.410.000 0 0 0 13.410.000 0 0 0 13.410.000 100 Kapanewon Semanu 8.820.000 0 0 0 8.120.000 0 0 0 8.120.000 100 Kapanewon Playen 31.250.000 0 0 0 31.250.000 0 0 0 31.250.000 100 Kapanewon Ngawen 55.105.000 0 0 0 54.885.000 0 0 0 54.885.000 100 Kapanewon Semin 26.397.000 0 0 0 26.397.000 0 0 0 26.397.000 100 Kapanewon Patuk 28.956.000 0 0 0 28.956.000 0 0 0 28.956.000 100 Kapanewon Saptosari 8.425.000 0 0 0 8.425.000 0 0 0 8.425.000 100 Kapanewon Girisubo 5.090.000 0 0 0 5.090.000 0 0 0 5.090.000 100 Kapanewon Tanjungsari 3.390.000 0 0 0 3.390.000 0 0 0 3.390.000 100 IX-12 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Kapanewon Purwosari 34.310.000 0 0 0 34.310.000 0 0 0 34.310.000 100 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kapanewon Panggang 5.800.000 0 0 0 5.800.000 0 0 0 5.800.000 100 Kapanewon Tepus 8.050.000 0 0 0 8.050.000 0 0 0 8.050.000 100 Kapanewon Rongkop 6.345.000 0 0 0 6.345.000 0 0 0 6.345.000 100 Kapanewon Semanu 7.272.500 0 0 0 6.872.500 0 0 0 6.872.500 100 Kapanewon Ponjong 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 100 Kapanewon Karangmojo 15.350.000 0 0 0 15.350.000 0 0 0 15.350.000 100 Kapanewon Playen 14.475.000 0 0 0 14.475.000 0 0 0 14.475.000 100 Kapanewon Nglipar 12.315.000 0 0 0 12.315.000 0 0 0 12.315.000 100 Kapanewon Semin 8.660.000 0 0 0 8.660.000 0 0 0 8.660.000 100 Kapanewon Patuk 10.210.000 0 0 0 8.210.000 0 0 0 8.210.000 100 Kapanewon Gedangsari 15.500.000 0 0 0 15.500.000 0 0 0 15.500.000 100 Kapanewon Girisubo 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 0 0 5.700.000 100 Kapanewon Tanjungsari 7.335.000 0 0 0 7.335.000 0 0 0 7.335.000 100 Kapanewon Purwosari 11.510.000 0 0 0 11.510.000 0 0 0 11.510.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Wonosari 1.775.000 0 0 0 1.775.000 0 0 0 1.775.000 100 Kapanewon Paliyan 77.525.000 0 0 0 72.025.000 0 0 0 72.025.000 100 Kapanewon Panggang 52.195.000 0 0 0 52.195.000 0 0 0 52.195.000 100 Kapanewon Tepus 3.970.000 0 0 0 3.970.000 0 0 0 3.970.000 100 Kapanewon Rongkop 51.790.000 0 0 0 51.790.000 0 0 0 51.790.000 100 Kapanewon Semanu 11.570.000 0 0 0 10.590.000 0 0 0 10.590.000 100 Kapanewon Ponjong 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 Kapanewon Playen 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0 0 0 3.150.000 100 Kapanewon Ngawen 3.910.000 0 0 0 3.910.000 0 0 0 3.910.000 100 Kapanewon Semin 70.000.000 0 0 0 67.200.000 0 0 0 67.200.000 100 Kapanewon Patuk 4.895.000 0 0 0 4.895.000 0 0 0 4.895.000 100 Kapanewon Saptosari 3.025.000 0 0 0 3.025.000 0 0 0 3.025.000 100 Kapanewon Girisubo 8.420.000 0 0 0 8.420.000 0 0 0 8.420.000 100 Kapanewon Tanjungsari 64.915.000 0 0 0 64.915.000 0 0 0 64.915.000 100 Kapanewon Purwosari 74.870.000 0 0 0 74.870.000 0 0 0 74.870.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Wonosari 3.154.900 0 0 0 3.154.900 0 0 0 3.154.900 100 Kapanewon Paliyan 3.205.000 0 0 0 3.085.000 0 0 0 3.085.000 100 Kapanewon Panggang 14.025.000 0 0 0 12.225.000 0 0 0 12.225.000 100 Kapanewon Tepus 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 Kapanewon 2.767.000 0 0 0 2.767.000 0 0 0 2.767.000 100 IX-13 SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rongkop Kapanewon Semanu 1.760.000 0 0 0 1.760.000 0 0 0 1.760.000 100 Kapanewon Playen 3.620.000 0 0 0 3.620.000 0 0 0 3.620.000 100 Kapanewon Nglipar 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0 0 0 2.450.000 100 Kapanewon Ngawen 5.135.000 0 0 0 5.135.000 0 0 0 5.135.000 100 Kapanewon Semin 1.430.000 0 0 0 1.430.000 0 0 0 1.430.000 100 Kapanewon Patuk 4.205.000 0 0 0 4.205.000 0 0 0 4.205.000 100 Kapanewon Saptosari 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 0 0 5.900.000 100 Kapanewon Girisubo 6.230.000 0 0 0 6.230.000 0 0 0 6.230.000 100 Kapanewon Tanjungsari 1.130.000 0 0 0 1.130.000 0 0 0 1.130.000 100 Kapanewon Purwosari 5.535.000 0 0 0 5.535.000 0 0 0 5.535.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 10.640.000 0 0 0 10.640.000 0 0 0 10.640.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 383.485.000 0 0 0 383.485.000 0 0 0 383.485.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 376.180.900 0 0 0 376.180.900 0 0 0 376.180.900 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 118.897.500 0 0 0 118.897.500 0 0 0 118.897.500 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 605.643.800 0 0 0 605.643.800 0 0 0 605.643.800 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 131.200.000 0 0 0 131.200.000 0 0 0 131.200.000 100 BUPATI GUNUNGKIDUL, IX-14 I II III IV V 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 9 44 0 0 0 3 93 54 0 0 0 0 0 0 0 0 31 177 0 0 0 1 75 0 0 0 0 34 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 169 346 0 Golongan I/a 0 0 0 Golongan I/d 0 34 34 Golongan I/c 0 3 3 Golongan I/b 0 0 0 Golongan II/b 15 120 135 Golongan II/a 1 39 40 Golongan I/e 0 0 0 Golongan II/e 0 0 0 Golongan II/d 196 316 512 Golongan II/c 91 187 278 Golongan III/c 871 29 976 Golongan III/b 1056 265 1355 Golongan III/a 643 209 858 Golongan IV/a 1566 1 1717 Golongan III/e 0 0 0 Golongan III/d 583 31 822 5 Golongan IV/c 23 0 42 Golongan IV/b 188 0 241 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN JUMLAH 5239 1234 7020 GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 2 0 2 Golongan IV/d 4 0 TAHUN ANGGARAN 2023 SUNARYANTA BUPATI GUNUNGKIDUL, X-1 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PERUBAHAN PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Uraian Rincian Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo Piutang sampai dengan penambahan pengurangan akhir tahun tahun 2022 (n-2) tahun 2023 (n-1) tahun 2023(n-1) tahun 2023 (n-1) 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 2022 21.671.019.864,00 4.368.887.126,00 2.041.986.319,00 23.997.920.671,00 2 Piutang Retribusi 2022 757.880.647,00 - - 757.880.647,00 3 Piutang hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan 2022 16.354.621.112,79 - 16.354.621.112,79 - 4 Piutang lain-lain PAD 2022 868.656.228,38 868.656.228,38 - 5 Piutang Lainnya 2022 - 6 Piutang transfer pemerintah provinsi 2022 833.114.942,00 - 833.114.942,00 - 7 Beban dibayar dimuka 2022 - - - - 8 2022 - - - - JUMLAH 40.485.292.794,17 4.368.887.126,00 20.098.378.602,17 24.755.801.318,00 SUNARYANTA BUPATI GUNUNGKIDUL , XI-1 No Tahun Nama Badan/ Dasar Hukum Bentuk Jumlah Jumlah Penyertaan Jumlah Sisa Hasil Jumlah Jumlah sisa Penyertaan Lembaga/Pihak Penyertaan Penyertaan Penyertaan modal yang modal modal yang modal yang penyertaan modal modal Modal Ketiga Modal Modal Modal telah tahun ini telah belum modal (Investasi) (Investasi) (Investasi (Investasi (Investasi disertakan disertakan disertakan (Investasi) yang akan yang Daerah) Daerah) Daerah) sampai tahun sampai daerah diterima disertakan anggaran lalu tahun ini tahun ini kembali sampai dengan tahun ini tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11 12 13 =9-12 1 2018 Bank BPD DIY Perda No. 16 Saham 269.200.000.000,00 134.967.000.000,00 5.000.000.000,00 139.967.000.000,00 129.233.000.000,00 5.000.000.000,00 139.967.000.000,00 Tahun 2017 2 1985 PT BPR Bank Perda No. 1 Tahun2015 Saham 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 - 100.000.000.000,00 - - 100.000.000.000,00 Daerah Gunungkidul Saham 99.980.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 94.980.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3 1987 PDAM Perda No. 10 Saham 197.169.656.130,45 29.983.715.000,00 5.000.000.000,00 34.983.715.000,00 162.185.941.130,45 5.000.000.000,00 34.983.715.000,00 Tahun 2019 4 1989 BUKP se Perda Prov DIY No Saham 750.000.000,00 9.343.295,00 - 9.343.295,00 740.656.705,00 - 9.343.295,00 Kabupaten 1 Tahun 1989 Gunungkidul 567.119.656.130,45 264.960.058.295,00 15.000.000.000,00 274.960.058.295,00 292.159.597.835,45 - - 274.960.058.295,00 BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH Perda No. 10 Tahun2021 XII-1 1 2 3 1 TANAH Aset Tetap 658.223.525.208,00 7.758.181.820,00 393.026.000,00 665.588.681.028,00 2 PERALATAN DAN MESIN Aset Tetap 702.675.878.646,76 130.671.565.349,49 12.824.665.480,48 820.522.778.515,77 3 GEDUNG DAN BANGUNAN Aset Tetap 1.254.232.452.279,37 57.390.804.401,14 33.565.382.632,86 1.278.057.874.047,65 4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Aset Tetap 1.352.210.167.223,92 91.590.220.294,26 22.158.823.806,15 1.421.641.563.712,03 5 ASET TETAP LAINNYA Aset Tetap 95.310.410.614,46 39.789.359.077,80 7.482.968.377,74 127.616.801.314,52 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Aset Tetap 6.981.854.192,00 12.819.463.977,00 137.351.000,00 19.663.967.169,00 7 AKUMULASI PENYUSUTAN Aset Tetap (1.487.254.547.056,16) (195.898.516.035,31) (15.933.884.303,31) (1.667.219.178.788,16) 8 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN Aset Lain-lain - 9 KERJASAMA PEMANFAATAN Aset Lain-lain 1.709.898.660,00 - 1.521.148.660,00 188.750.000,00 10 TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI Aset Lain-lain - - - - 11 ASET TIDAK BERWUJUD Aset Lain-lain 44.616.994.720,08 8.971.652.339,00 284.072.775,00 53.304.574.284,08 12 ASET LAIN-LAIN Aset Lain-lain 135.213.034.027,44 29.052.078.193,35 29.558.864.664,35 134.706.247.556,44 JUMLAH 2.763.919.668.515,87 182.144.809.416,73 91.992.419.093,27 2.854.072.058.839,33 BUPATI GUNUNGKIDUL SUNARYANTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 4 5 6 7=4+5-6 No Urai Jenis Aset Saldo pada akhir tahun T- 2 (TA 2021) Perkiraan penambahan tahun T-1 (TA 2022) Perkiraan pengurangan tahun T-1 (TA 2022) Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 (TA 2022) DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 XIII-1 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 No. Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi sdAkhir TA T- 2 (Rp) Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp) Jumlah Realisasi sdAkhir TA T- 1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA T-2 Perubahan APBD TA T-2 APBD TA T-1 Perubahan APBD TA T-1 APBD TA T PerubahanAPBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 dst Jumlah BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA XIV-1 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer dari Kas daerah (Rp) Transfer ke kas daerah (Rp) Saldo akhir (Rp) Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 Dst. Jumlah BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA XV-1 KABUPATEN GUNUNGKIDULDAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Persentase bunga pinjaman % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp) Jumlah SisaPembayaran Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1234 Jumlah BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA XVI-1