Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan di Wonosari pada tanggal 1 3 uSts 202q/ SEKRETARIS DAERAH KABURATEN UNUNGKIDUL, pa P y kan di Wonosari ggal 13 0St 202/ I GUNUNGKID� ! ¢ ANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(5, 2/ /2024). LAMPIRAN I PERATURAN DAE RAH GUNUNGKIDUL NOMOR l TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, OAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUML AH (p) KODE URAIAN BERKURANG BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.685.414.875,00 290.925.625.112,00 10.240.210.237,00 4.1.01 Pajak Daerah 77.684 500.000.00 85.030.500.000.,00 7.346.000.000.,00 4.1.02 Retribusi Daerah 177.953.364.417,00 181.737.608.135.,00 3.784.243.718,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.115.178.458.00 18 349.052.927.00 1.233.874.469.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7932.372.000.00 5.808.464.050.00 -2123.907.950.00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.745.277.075.082,00 1.781.186.107.232,00 35.909.032.150,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pus.at 1 570.433.736 000,00 I .573.206.089.000,00 2.772.353.000,00 4.202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 174.843.339.082,00 207.980.018.232,00 33 136.679.150,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hbah 600.000.000,00 600.000.000,00 0.00 Jumlah Pendapatan 2.026.562.489.957,00 2.072.711.732.344,00 46.149.242.387,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASl 1.601.532.282.947,00 1.650.036.004.253,00 48.503.721.306,00 5.1.01 Belanja Pegawai 968.047 709.099.00 975.131.785.742.,00 7.084.076.643,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544 539 508.832,00 591.061.275.085.00 46.521.766.253.00 5.1.04 Belanja Subsidi 422 000.000,00 350.000.000,00 -72.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 76.109 855.016,00 70 859.255 426.00 -5.250.599.590.00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.413210.000,00 12. 633.688.000,00 220478.000,00 5.2 BELANJA MODAL 122.700.878.314,00 150.857.639.886,00 28.156.761.572,00 5.201 Belanja Modal Tanah 1.650.000.000,00 5.156.305.300.00 3.506.305.300,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.250.587.661.00 43.327.442.150,00 16.076.854.489,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.412.922.262.00 62.243.533.660,00 830.611.398,00 5.2.04 Belanja Modal Jala, Janingan, dan lnigasi 24.890.135.661,00 32.200.441.161,00 7.310.305.500,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.442 532.730.00 4.870.617.615,00 -571.915.115,00 5.206 Belanja Modal Aset Lainnya 2054.700.000.00 3.059.300.000.00 1.004.600.000.00 5.3 BELANJA TIDAK TERDIGA 5.000.000.000,00 3.368.762.575,00 -1.631.237.425,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 3.368.762 575,00 -1.631.237 425,00 5.4 BELANJA TRANSFER 323.169.838.975,00 327.044.420.175,00 3.874.581.200,00 5.4.01 Belanja Bagi Has#d 14.603 624.375,00 17.853.205.575,00 3.249.581.200,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 308566214.600.00 309.191.214.600,00 625.000.000,00 Jumlah Belanja 2.052.403.000.236,00 2.131.306.826.889,00 78.903.826.653,00 Total Surplus/(Defisit) -25.840.510.279,00 -58.595.094.545,00 -32.754.584.266,00 • PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIA YAAN 38.840.510.279,00 76.595.094.545,00 37.754.584.266,00 JUMLAM (Rp) KODE URAIAN BEKURANG/BERT AMBAH SEBELUM (p) SESUDAH (p) 1 2 3 4 5 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 38840 510.279,00 76.595.094.545,00 37.754.584 .266.00 6.2 PENGELUAAN PEMBIA YAAN 13.000.000.000,00 18.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.202 Penyertaan Modal Daerah 13.000.000.000,00 18.000.000 000.00 5.000.000.000.00 Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 13.000.000.000,00 18.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 25.840.510.279,00 58.595.094. 59R 32.754.584.266,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 loo 0.00 M u coo6), ,I ht'ge h a • / [ Rj N / KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Belanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasl Modal Tldak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bertambah/B Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah erkurang UAUSAN PEMEAINTAHAN 1 WAJIB YANG BEAKAITAN 139.740.777. 143.119.850 1.081.414.08 1.100.633.54 98.877.724. 123.952.186 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.291.80 1.224.585.73 44.293.926.94 DENGAN PELAYANAN 667,00 041,00 0.989,00 5.996,00 984,00 922,00 5.973,00 2.918,00 5.00DASAA 1 01 UAUSAN PEMEAINTAHAN 0,00 0,00 676.073.416. 676.073.416. 39.222.985. 39.222.985. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BIDANG PENDIDIKAN 551,00 551,00 737,00 737,00 1 01 1.01.2.19.0.0 Dinas Pendidikan 0,00 36.749.000,0 675.491.598. 685.020.004. 39.222.985. 39.393.835. 0,00 0,00 0,00 0,00 714.714.583. 724.413.840. 9.699.256.3320.01.0000 0 136,00 468,00 737,00 737,00 873,00 205,00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2 WAJIB YANG TIDAK 5.817502.00 5.474.765.07 129.950.197. 150.439.104 15.024.249. 16.925.806. 0,00 0,00 0,00 0,00 144.974.447 167.364.910. 22.390.463.52BEKAITAN DENGAN 0,00 4,00 394,00 081,00 900,00 740,00 294,00 821,00 7,00PELAYANAN DASAR 2 01 1.01.2.19.0.0 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 200.000.000, 200.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000, 200.000.000, 0,000.01.0000 00 00 00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 1 WAJIB YANG BERKAITAN 139.740.777. 143.119.850. 1.081.414.06 1.100.633.54 98.877.724. 123.952.186 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.291.80 1.224.585.73 44.293.926.94DENGAN PELAYANAN 667,00 041,00 0.989,00 5.996,00 984,00 922,00 5.973,00 2.918,00 5.00DASA f 01 1.01.2.19.0.0 Sanggar Kegiatan Belajar 0,00 0,00 381.818.415, 407.418.215, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.818.415, 407.418.215, 25.599.800,000.01.0001 00 00 00 00 1 02 UUSAN PEMERINTAHAN 139.176.403. 139.176.403. 335.240.563. 335.240.563. 15.411.129. 15.411.129. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BIDANG KESEHATAN 667,00 667,00 842,00 842,00 586,00 586,00 1 02 1.02.0.00.0.0 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 164.404.668. 155.120.466. 962.239.950 10.679.278. 0,00 0,00 0,00 0,00 165.366.908. 165.799.745. 432.836.332,00.01.0000 728.00 630,00 ,00 380,00 678,00 010,00 0 4 UNSUR PENDUKUNG 0,00 0,00 87.027.373.9 87.954.216.7 569.920.100 878.670.100 0,00 0,00 0,00 0,00 87.597.294.0 88.832.886.8 1.235.592.876,URUSAN PEMEINTAHAN 21,00 97,00 ,00 ,00 21,00 97,00 00 4 02 1.02.0.00.0.0 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 400.000.000, 715.678.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000, 715.678.000, 315.678.000,00.01.0000 00 00 00 00 0 LAMPIRAN IL PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Belanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasl Modal Tldak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bertambah/B Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah erkurang UUSAN PEMERINTAHAN 2 WAJIB YANG TIDAK 5.817.502.00 5.474.765.07 129.950.197 150.439.104 15.024.249 16.925.806. 0,00 0,00 0,00 0,00 144.974.447 167.364.910. 22.390.463.52 BERKAITAN DENGAN 0,00 4,00 394,00 081,00 900,00 740,00 294,00 821,00 7,00 PELAYANAN DASAR 2 01 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 34.824.464.2 34.824.464.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG KEBUDAYAAN 82,00 82,00 2 01 8.01.0.00.0.0 Badan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 284.163.000, 284.163.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.163.000, 284.163.000, 0,00 0.01.0000 Dan Politik 00 00 00 00 8 UNSUR PEMEINTAHAN 0,00 0,00 34.540.301.2 34.454.566.5 0,00 85.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 34.540.301.2 34.539.566.5 -734.781,00 UMUM 82,00 01,00 00 82,00 01,00 8 01 8.01.0.00.0.0 Badan Kesatuan Bangsa 0.00 0,00 34.540.301.2 34.454.566.5 0,00 85.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 34.540.301.2 34.539.566.5 -734.781,00 0.01.0000 Dan Politik 82,00 01,00 00 82,00 01,00 TOTAL 2.027.812.48 2.073.611.76 1.601.532.28 1.650.036.00 122.700.878 150.857.639 5.000.000. 3.368.762. 323.169.838 327.044.420 2.052.403.00 2.131.306.82 78.903.826.65 9.957,00 6.059,00 2.947,00 4.253,00 .314,00 .886,00 000,00 575,00 .975,00 .175,00 0.2: 6,00 6.889,00 3,00 - ' I/ a F ;" e I .4.A LAMPIRAN Ill PERAT\JRAN DAERAH GUNUNGKIOUL NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 2.026.562 489.957,0 2.072.711.732.344,0 0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.685.414.875,00 290.925.625.112,00 4.1.01 Pajak Daerah 77 684.500.000,00 85.030.500.000,00 4.1.02 Ftetribusi Daerah 177.953.364.417,00 181.737.608.135,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daera' 17.115.178.458,00 18.349.052.927,00 yang Dipisahkar 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.932.372.000,00 5.808.464.050,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.745.277.075.082,0 1.781.186.107.232,0 0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.570.433.736.000,0 1.573.206.089.000.0 0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 174.843.339.082,00 207.980.018.232,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 600.000.000,00 600.000.000,00 SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 600.000.000,00 600.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan : 1 UUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERRKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemerintahan Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMEINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Unit Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEAH KABUPATEN/KOTA lndikator Hasil : Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Teraksana Dengan Baik Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.506.175,00 63.806.175,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Ookumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Indikator Keluaran Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.954.900,00 15.954.900,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.300.000,00 160.300.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 38.840.510.279,00 76.595.094.545,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 38.840.510.279,00 76.595.094.545,00 Sebelumnya 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.000.000.000,00 18.000.000.0b 90 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 13.000.000.000,00 18.000.000.J0 ,00 E J 1%1e .TrRYAN#A + f LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024 Capalan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang hdikator Pagu lndikatif Belanja (p) N Urusan/ Program/ 0 Kode Program/ Kegiatan / Sub Kegiaa / Sub Kegiatan Target Operasi Modal fidak Trduga Transfer Total Sumb Kegiatan er Sebelum Sesudat Sebelum Sesudah Sebelum Sesudab Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Dana 1 2 3 4 5 • 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dias Pendidikan 1 URUSAN PEMEINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAP 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Persentase PROGRAM Pemenuhan PENUNJANG Penunjang 1.01.0 URUSAN Urusan 100 1 PEMERINTAHAN Pemenintath persen Daerah DAE AH KAB#UP Kabupaten ATENKOTA Terlaksana Dengan Baik Jumlah Dokumen Perencanaan, perencanaan, 1.01.0 Penganggaran, Pengang~aran, 3 Do0ku 1.2.01 dan Evaluasi dan Evaluasu men Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerat Daerah dirsusun tepat waktu Penyusunan 1.01.0 Dokumen I 1.2.01 Perencanaan 0001 Perang#at Daerah Dana Jumlah Ookumen Transt Perencanaan 3 Do0ku er Um Perangkat men 64.506.175.00 63.806.175.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.506.175.00 63.806.175.00 um-Da Daerah na Alokasi Umum 1.01.0 Koordinasi dan 2 1.2.01 Poyusunan Dokumen 0002 RKA-SKPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Urusan / Bidang Indikator N Urusan / Program/ • Kode Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kegiatan 1 2 3 4 s Sebelum • Operas Sesudah 7 Sebelum 8 Modal Sesudah Sebelum Sesudah 1f Sebelum 12 Transfer Sesudah 13 Total Sebelum 14 Sesudah 15 Sumb er Dana Tdak Terduga Pagu tndikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasit Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pomantauan Orang Asing. Tenaga Kerja 14Lap 15.954.900.00 15.954.900.00 Asing dan 0ran Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konttik di Daerat 3 8.01.0 Pelaksanaan 7 Frum Koordinasi 1 6.2.01 Pimpinan Daeral 4 0006 Kabupaten/Kota Jumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan 6 Doku 160.300.000.00 160.300.000.00 Forum Koordinasi men Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 15.954.900.00 160.300 200.00 160.300.000.00 Dana Transl er Um um-Da na Alokasi UmumJ- Dana Transt er Um 15.954.900,00 um-Da na Alokasi Umum / 4AT Go«ow"» ( [ [t a t.d z LAMPIRANV PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraiar Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 578.166.784.6 586.985.440.9 231.000.000, 231.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 578.397.784.6 587.216.440.9 47,DO 79,00 DD DO 47,DO 79,00 1 01 1 02 Kesehatan 240.496.040.9 257.117.432.7 9.980.357.48 16.825.684.3 0,00 0,00 0,00 O,DO 250.476.398.4 273.943.117.0 72,0D 56,00 6,00 15.,00 58,DD 71,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan 6.948.842.218 7.043.617.950 83.400.000.0 123.400.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 7.032.242.218 7167.017.950 Penataan Ruang ,00 ,OD 0 00 ,00 .00 Ketenteraman dan Ketertiban 6.168.196.777 6.111.386.367 142.390.000, 153.690.000, 6.310.586.777 6.265.076.367 1 01 1 05 Umum serta Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 Masyarakat ,00 ,DD 00 00 ,00 ,DO 1 01 1 06 Sosial 3.121.028.716 2.978.901.431 47.280.000.0 47.280.000,0 0,00 0,00 0,00 D,00 3.168.308.716 3.026.181.431 ,DO ,00 0 0 ,00 ,00 1 01 2 10 Pertanahan 2.732.832.968 2.759.530.845 0,00 22.800.000,0 0,00 0,00 0,00 O,DO 2.732.832.968 2.782.330.845 ,00 ,DD D ,00 ,DD 1 01 2 1 1 Lingkungan Hidup 3.706.135.500 3.674.909.022 35.750.000,0 46.130.720,0 0,00 O,DD D,00 0,00 3.741.885.500 3.721.039.742 ,00 ,00 0 0 ,00 ,00 1 01 2 12 Kependudukan dan 5.539.936.520 5.526.135.105 107.064.000, 125.664.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647.000.520 5.651.799.105 Pencatatan Sipil ,00 ,00 00 00 ,00 ,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat 7.517.095.903 7.092.868.441 30.800.000,0 30.800.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.547 .895. 903 7.123.668.441 dan Desa ,00 ,00 0 0 ,00 .00 1 01 2 15 Perhubungan 4.398.180.281 4.714.035.309 100.000.000, 130.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 4.498.180.281 4.844.035.309 ,00 ,00 00 00 ,00 ,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 3.538.455.651 3.558.975.575 42.000.000,0 42.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580.455.651 3.600.975.575 ,00 ,00 0 0 ,00 ,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan 4.436.628.115 745.989.020,0 0,00 12.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436.628.115 757.989.020,0 Menengah ,00 0 0 ,00 0 8 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uralan Operasl Modal Tldak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 3.092.669. 700 3.403.547.200 542.725.000, 587.725.000, 0.00 0,00 0,00 0,00 3.635.394.700 3.991.272.200 .00 .00 00 00 .00 ,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 97.706.631.90 98.441.981.70 38.991.985.7 39.162.835.7 0,00 0.,00 0,00 0,00 136.698.617.6 137.604.817.4 4.,00 4,00 37,00 37,00 41,00 41,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 6.485.657.900 6.523.297.900 8.321.939.50 8.426.939.50 0,00 0,00 0.00 0,00 14.807.597.40 14.950.237.40 .00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 10 2 22 Kebudayaan 30.288.047.00 31.227.134.00 475.000.000, 0,00 0.,00 0.,00 0,00 0.00 30.763.047.00 31.227.134.00 0,00 0.00 00 0.00 0,00 8 10 2 23 Perpustakaan 235.277.500,0 236.277.500.0 5.000.000.00 5.000.000.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.277.500.0 241.277.500.0 0 0 0 0 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 7.254.301.600 7.290.479.900 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.257.801.600 7.293.979.900 ,00 ,00 ,00 ,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan 878.194.875,0 854. 792.375,0 0,00 50.000.000,0 0.,00 0.,00 0,00 0.00 878.194.875,0 904.792.375.0 dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 0 9 1 1 3 32 Transmigrasi 71.822.500.00 72.022.500.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.822.500.00 72.022.500.00 TOTAL 1.601.532.282 1.650.036.004 122.700.878. 150.857.639. 5.000.000. 3.368.762. 323.169.838. 327.044.420. 2.052.403.000 2.131.306.826 .947,00 .253,00 314,00 886,00 000,00 575,00 975,00 175,00 ' ,236,00 .889,00 I ' '[BUPATI GUNUNGKIDUL 2A, t J-- UAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan
1.Pendidikan Das ar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi 20.700.000,00 20.700.000,00 dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Petayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 Rehablitasi sosial dasar lanjut usia Penyediaan Alat Bantu 18.530.000,00 120.670.000,00 terlantar di luar panti Pemberian Layanan Rujukan 3.280.000,00 3.280.000,00 Penyediaan Permakanan 2.262.500.000,00 2.098.560.000,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 0,00 0,00 Tertanlar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Kedaruratan 162.967.500,00 241.627.500,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, 19.600.000,00 19.600.000,00 dan Sosial Total 2.466.877.500,00 2.483.737.500,00
4.Rehablitasi sosial dasar tuna sosial Penyediaan Alat Bantu 18.530.000,00 120.670.000.00 khususnya gelandang3an dan pengemis terlantar di luar panti Pemberian Layanan Rujukan 3.280.000,00 3.280.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, 19.600.000,00 19.600.000.00 dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 0,00 0,00 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Kedaruratan 162.967.500,00 241.627.500,00 Penyediaan Permakanan 2.262.500.000,00 2.098.560.000,00 Total 2.466.877.500,00 2.483.737.500.00
5.Perlindungan dan jaminan sosial Penyediaan Makanan 120.000.000,00 120.000.000,00 pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Penyediaan Sandang 10.000.000,00 10.000.000,00 bencana daerah kabupaten/kota Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000.,00 9.470.000,00 Total 139.470.000.00 139.470.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 10.006.980.00d0.0 ' 10.074.420.000,00 / I B PA GUNUNGKIDUL, ( ! II . ( -« AH \ V UAMPIRAN VIL PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN ANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 RANCANGAN APBD (Rp) KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN OE NGAN PELA YANAN DASA 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0.00 578.397.784.647,00 587.216.440.979,00 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0.00 131.520.544.241,00 132.364.294.041,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURRIKULUM 0.00 8.310.000,00 29.160.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 0.00 5.166.053.400,00 5.207.653.400,00 KEPENDIDIKAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN 0,00 3.710.000.,00 3.710.000,00 PENDIDIKAN 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00 250.476.398.458,00 273.943.117.071,00 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 0,00 92.898.648.680,00 95.850.980.493,00 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0.00 3.039.709.000,00 1.439.709.000,00 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 0.00 397.987.790,00 397.987.790,00 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1 02 05 PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT 0.00 3.438.949.500,00 3.549.187.500,00 BIDANG KESEHATAN 1 03 URRU SAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00 7.032.242.218,00 7.167.017.950,00 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 0,00 3.602.820.000,00 4.003.020.000,00 AIR (SDA) 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 0.,00 1.287.698.520,00 1.267.698.520,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 0,00 1.539.500.000,00 1.539.500.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM DAINASE 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 0,00 9.371.527.000,00 10.051.636.409,00 GEDUNG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 0.00 34.098.000,00 34.098.000,00 LINGKUNGANNY A 8 KODE 01 URAIAN 2 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL RPJMD/RPD (Rp) 3 0,00 Sebelum 4 364.80 300,00 Sesudah 5 365.007.300,00 $ RANCANGAN APBD (Rp) LAMPIRAN VII PERATURAN DAE RAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANG GARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN ANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uralan RKPD Perubahan PPAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 726.533.640.205,00 726.533.640.205.00 724.613.840.205,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 726.333.640.205,00 726.333.640.205,00 724.413.840.205,00 DASAR 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 726.333.640.205,00 726.333.640.205,00 724.413.840.205,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 131.322.176.241,00 131.322.176.241,00 132.126.026.241,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.043.316.800,00 56.043.316.800,00 56.134.316.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 212.221.800,00 212.221.800.00 212.221.800.00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 205.117.000,00 205.117.000.00 205.117.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000.00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 134.415.000,00 134.415.000.00 134.415.000.00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 86.159.000.00 86.159.000.00 86.159.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 120.546.000,00 120.546.000.00 120.546.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 302.552.200,00 302.552.200,00 302.552.200,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 189.000.000,00 189.000.000.00 189.000.000.00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 248.105.000,00 248.105.000.,00 248.105.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Dasar 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 169.410.000,00 169.410.000.00 169.410.000,00 Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 48.530.000,00 48.530.000,00 48.530.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 46.352.250.000,00 46.352.250.000,00 46.352.250.000,00 j r Kode Uralan RKPD Perubahan ppAS Perubahan Rancangan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.197.400,00 232.197.400,00 233.424.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen lnstalasi llstrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.209.000,00 4.209.000,00 4.209.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.837.500.00 30.837.500,00 30.837.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.882.600,00 4.882.600,00 6.110.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.293.300,00 7.293.300,00 7.293.300,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000.00 1.200.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuttasi SKPD 183.775.000,00 183.775.000.00 183.775.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 85.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 85.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.079.042,00 117.079.042.00 179.592.032.00 8.01.0.00.0.00.01.0090 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jas Surat Menyurat 56.060.000.00 56.060.000,00 56.060.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.999.042.00 41.999.042,00 103.178.032.00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.020.000.00 19.020.000.00 20.354.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.140.200,00 280.140.200.00 101.605.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 62.600.000,00 62.600.000,00 71.857.400.00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.570.000.00 11.570.000.00 11.570.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.970.200,00 199.970.200,00 5.878.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 6.000.000,00 6.000.090.00 12.300.000,00 Lainnya TOTAL 2.126.606.945.300,50 2.126.606.945 331,00 2.131.306.826.889,00 / f 7 JP,ATIGUNUNG� 4 - 7 , >, b 1l � UNARYANTA $ KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN DX PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOOR 9 1AHUN 2024 TEN'TANG PERUBAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Alol A.ngn fl..nj bl.e .cg A0 pelt Pen.begun Jundt lo et.et ln.bur.lier. Provial Progl 9pell.M 0pl Mod fr fig frat So.blur So blurt Sa.h Sblun uh blunn So bl.urn Saa Mrnglut intr trultr Untul Pegogarp OGRAM PENYELESAAN ANTI KEUGAN DAN SNTUNAN ' Men&lung Pengnbovng. Elon0rd Kunet Nt Mat.la Save Tat S...« 106$.600.000,00 00o 1.650 .000.000 .00 0.00 0,00 0.00 0.0d 0.00 1 7$5 600 000.00 000 D Poly. D lonotingly TANAH UNT'UK PEMBANGUNAN Mnglut Stab Po.ukch.lam Mncptin#in.gun«n hid PROGRAM PENYELENOGA AAN KEIS TIMEWAAN YOO/YAARTA 2 b Tntorrm.i Pelyo Pub.le yngibt bl a UUSAN KEBUDAYAAN Kpoeg f4.ng. 100 000000.00 100 000 000.00 0.00 0.,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000,00 100.000 00000 tt ' Mp.a 8tb. Poukh.av Peng.t 900gowned PROGRAM PENGELOLMN PENDAPATAN DAE RAH Bad Kung Dan At Dant 0,00 17.980 000.00 0.00 0.00 0.0o 000 0.00 0.00 0.0 17.960.000.00 Dan Tator. Poly Pub p bti ingt • Mengt St.abet. Pouhakm feeing. kl. SLM PROG#AM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENTAAN DESA Kpwon Ngpf 13.650 .000.00 $.500.000 .00 0.00 0.00 0,00o 000 0.00 0,00 136450 000.00 8.500.000.00 Dan Tetrrn.Pl.yv Pull.le Mot Kt. Dori Un lMcipt in.gt.ung. idp GAM PENYELENGGA AAN KEIS TIEWAAN YOGYAKAR TA ' Peturnbung .l do ygl.h b. v di URL$AN KELE BAAAN DAN KETA TALAKSAJAAN pwgin gg.op 106 570.000.00 0 00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 10 $70 000.00 0 00 Br. rt ' EE.Cr rrgt kl.. $04M RO#AM PENUN,JANG UUSAN PEAENTAAN DAE RAH peon Woo. 1346 047 338.00 1 414 434 $20.00 6500000.00 6 $00000 00 0.00 000 000 0.00 1354 541 338.00 .420 934520 00 KABUPATEN'OTA 7 EE.:Er Peng.t.v l. $04 PR#AM PE MBERDAYAAN AMASYAAKAT DESA DAN KELURAAN Kw0Sn. 22 465 000.00 0 00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 22 05 000 00 000 ' Mngtt tab Po.hull Peg.dg0odd-gvroc G#AM KOORDINASI KETENT RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kg.won Rong.op 0.00 3565 000.00 0,00 0.00 0.Do 000 000 0.00 020 3.565 000.00 D Tm«torr. Poly Pub.l pd bebagating#t • 'Ero»w Perr.gt lua. $0AM OGRAM PENCATA TAN $IPL Diprdull Da Pct. Si«pl 125 $72.500.00 125 772500 00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 125 572 500.00 125.772 50000 Yang lit Dan Berdy Sr.g lMnpluat Kt.ah Egnori Lot Mc.ipt lie.gnu idup PRAM PENYELENGGA RAAN KEIS TIMEWAAN YOGYAKARTA 10 ertubut Yg Blurt di yglebh bk nae UuSAN KELEMGAAAN DAN KETA TALAKSANAAN Kpwon Pl.r a420 000.00 0.00 0.00 0.,00 0.Do 0.00 0.00 0,00 82 420 000.00 0.00 er ten ff Mrngout Stbt. Po.ukl ringlull. $0M PROGRAM DUK UNGAN PELAKSANAAN TUOAS DAN FUNG6I DP RD Slrrit PRC 2166 326.000.00 2167 160 000.00 0.00 0.,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2166 325 000,00 2187 160 000.00 Dan Trlorm. Petta Pub. " enpat St.bit Po.hull %erg. lull. $04 PROA NVEu£NOGAMAN URUSAN PEE RINTAAN UNUM Kw flung 12 2a20 000.00 12 320000 00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 12 3440 000 00 23a20.000.00 ba Tr.lorn. Pl Pb Menpt Kethnn Elonorni Lt Peg.tr g «- gov c Dir endutrin, Kept, L.ha Kc. 13 Ptubuta«Yg Blue d.a PROGRAM PELATAN KERA DAN PRODURKTNITAS TENAGA KERA 52067 500.00 $2.267 500 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 $2 067 500.00 $2267 500.00 Bott pads bet«gi inten de lMnengh Tee. Krj 14 Merngt St.bet. Po.ult.la Punt all. $0AM PROGAAM PENYELENOGA AAN KEISTIMEWAAN Y0GYAKA9TA $re.rt Diet 413.000.000,00 40.3J 00000 00 195.000.000.00 1$6 000 000.,00 0.00 0.00 0.06 0,00 606000000.00 598.000 .000.00 Dan Tr%torr. Pl. Pub UUSAN PERTANAN 1$ Mergut Bt.bit. Po.tu#calm Peg.at 90049vrac PROO/AM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMENTAHAN DESA Kpre.n engop 0.00 930.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.0 830.000.00 DA fr%turrr. Pyv Rubble p btg. ling pea tb. Po.huh fngtw9oogoverned Dr. Penbry.My.t 16 AG#A PENINKATAN KERA SAA DES4 rt.n, Pegoda Pod.d de 6910000 00 6.910.000.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 6910 000 20 8910.000.00 Dan Troborr Plya Publl p bbg. ingl Kl.vg ca Ming.ta b Dary Mr. fururi.pg. PROGAMM PE NUN4NG UUSAN PEMERINTA MAN DAEPA 7 ti.. sol.al r SUC Woron 81.807.525 .520.00 $1480275.526.00 8.253.500.000.00 12 3245.500.000.00 0.00 0.0¢ 0.00 0.00 90.061.026.520.00 103625.77$ 526.00 Yang Ber#ult Dan Brdaya Sir.g wit.ayah KABUATENKOTA Mp.t Ktan Elonorni Untu Pengeoagar let#pan PROGRAM PENYELENGA AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 1# Perturnbuha Yang Bruh. lonorniy.glry UUSAN KFLF MAGAN DAN KFTATALAKSANAAN Kpron Pojong 0.00 11$.895 000.00 0,00 0.00 0,00 000 000 0,00 0.0 11.895 000.00 Bro. f 4 f t Alold Ang l.j Olm f.g AP0 felt Pee.began Jul. .. Prierlt Pn.bow le.load Provine Progrn 9Pp hell. Opt Mod Tidd Teig fnt 8blur Suh 6bunt 6 bl rot blur bat 6bu Suh. 4 put St.bar Poukhl. f%ring.t. ... $AM PROGRAM ENYELENOA RAAN KEIS TIMMEWAAN YOVAKARTA b. Peer.an Pnbgu Lat 3470874.000,00 4.231$3 000 00 0.00 0.00 0,0o 0.00 000 0,00 34708474 000.00 4.231.$231 000 00b Terr. Pl Pule RUSAN KELEMAN DAN KETATALAKANAN Meno.at Kt.ta Eltoni Una lMcpt. ii.gk.urge hid ROG#AM PENUNJAN UL'SAN PEE INTAAN DAERA Din Pernod Pel.ya349 Peturnbuh Veg roll. din /wglbhb dw KABUATENKOTA Trpad Stu Pint 0,00 192647 100 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0¢0 0.,00 0.00 192647 100 0 Ber toot lMnpt tb Po.huh.k. Prgtr'good-gavrrc350 Dan Trlorr Pelyo Putt pad bbgd igirt ROG#AM PEMBINAAN DAN PENAWASAN PELE RNTAHAN DES4 Kap0won Ts 0.00 6.127 500 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 2.00 $6.127 500.00 351 Mpet Stbt Pollukhvl Peirgat r. SCAM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETETBAN UMUM Koep Rongo $566 000 00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 3$65 000 00 0 00Dan rtorr. Pelt Pull 252 Mp Mb Po.hull.m Peng.tv • $.044 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEE INTANN DESA pow gg.op 900 000 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 $30 00000 0 00De To%torr. Pel.ya Pu 163 zz:zr Peg.it g o d- g err«vc. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL URA6AN Kwwon fungal 0.00 22627 600 00 0.00 0.00 0.00 000 0to 0.00 000 22&27 600.00pad bbgel inglotn Mrnput th ElnoniUtu Melptl eglrg hid PROGRAM PENYELENOGAAANKEISTIMEVWAAN YOGYAKAR TA354 Petubuhi Yg Berk.di di yavg lebh bk vn di URUSANKELEM8OMAN DAN KETATALAKANAAN Kpwon Sin 116 270.000.00 00o 0.00 0,00 0.00 0.00 0.to 0,00 11$.270 000.00 0.00 Berto. n' 265 lMeningit umber Dy Maul. Peg.tr goo-gore PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUR4HAN Kapa«won6gel 416 500.00 4.196 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4 16 $00 00 42.196 50000Mag Bert Ca Berdy4Sig pad bbag bogit Mrnput Ket Elonormi Lint Me.ipta hinging hid 256 Perturbut Yg Buh.it. du yag lb»h bk.n.a d PG#AM ENEMSANAN EK8OR bi Ped.gag.a 113 522000.00 113 522000 00 0.00 0.00 0.00 000 0co 0.00 113 522 000.00 113.5$22 000 00 eked l.tr 257 Mope.at 84.bt. ulhk Pergat go9cvrr.od ROG#AM PENUN,AN URUSAN PEERINTAHAN DAE RA Ken Pond0ong 0,00 1.142 423801.00 0.00 0.00 0.00 000 0c0 0.00 .00 1,142.421891.00D Tnlorr. Pelc Pb pd4 bbi bgilv KABUPATENOTA 358 Ming.tv Surber Dry4Ma. gut. 9000gvrod PROGRAM PENUN4NO UUSAN PEERINAAN DAERAN KapanwonKgo.lo 0.00 7.472 500.00 0.00 0.00 0.00 0.0¢ 0.00 0.00 0.00 $7.472.500.00veg Bi. Dan Berdy S.rg pd bbagi bingiln KABUPATENKOTA evol Mont.d d Pb.gr Perr tr4pg.a PROGRAM PENYELENOGA AAN KEISTMEVWAAN YOGYAKARTA259 Kobuy la..4.0.,%. URuSAN KEL~MAGAN DAN KE TA TALAKSANAAN Kwpgoo 108 470.000.00 0 00 0.00 0.00 0.0o 0.0 0.00 0.00 108 470 000.00 0.00 wily.ah, 60 pkt St.bl Poltukl Pung-ta ult. 0AM PROGAAM PEMBERDAYAAN MA8YAMAT DEA DAN KELUAMAN Keo Sn $$ 187 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 35 187 000.00 0.00De Trtrrm. Pel.yv Pub Mowat int trltur Lt PROGRAM PEE NUAN UPAA KESEHATAN PEOFUANGAN DAN261 Z::zzzo eingat ult SOM UAYA KESE HATAN MASYAAKAT Dir wt $112.3267.204,00 2630.752000.00 867.969.9$60.00 9620 207.850.00 0.Ao 0.00 00d 0.00 970.317284.00 12.259 9690.00 762 Mnpl St.ab. Po.ukch.lm Peg.t.v «all. SCAM PROO/AM PENYELENOOMAN PEMERINTAAN DAN PELAYNAN Kowo gno. 63382500.00 69582 500 00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 63362500 0 e9582600.00Dan Trot Ply Pub Pu8uIK Mnpuat th Bonomi Lntu lMclpt iliglung hidu PROGRAM PENUN,JANG URUSAN PEEINTAHAN DAERA bi Pa Mo Pl63 Porturnbuhn Yg 8.kl.t. an ygiebh bat. an KABUPATEN'KOTA Tep.ad 199.741.900,00 4339431600.00 0.00 0,00 0.Do 0.00 0to 0.,00 198 741.900.00 433.943.600 .00 Bnhdff� .n lout Kt.hr Dori Un.tu Peg.twgooverred PROGRAM PENUNJANG UR'LSAN PEMFRIN"HAN AFRA Dir Sit Pbdyw Pep84 PerturbutYg 8ult. v pd bbg.i igt KABUPA TENKOTA errdugaA 2$1 246828.00 200 102 42800 0.00 0.00 0.00 0.00 00¢ 0.00 251 246 826.00 268102 82600 Bed 265 input 8.bet. Poukhl legal gooodgovrnc PROGRAM PENYELENOGA MAN UUBAN PEMERINTAAN UMUM Kpnewan Gil.ube 0,00 97.400 .000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.0 0,00 .00 97.400.000.00Da Tnlurrm. Pel.y Pue.l pct bb.aged int 266 Mg.at 8t.bet. Polucha.kn Pg.ta go0ogvrro PROGRAM KOODINASI KETENT4MAN DAN KE TER TI8AN UNUM Kpnwon Tel.gal 0.00 860.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.to 0.00 .00 890.000.,00Dan Tntrr. Pel.yv Pub pd beta«gr ngit 367 nowt 8tbl. Polhula. Peg.at.an goo0govrnao. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURA-HAN Kpnewo Ply 0,00 10.0$0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 .00 10.0$0.000.00D Tower.r Ply Puboll pd bbagang � TOTAL 486087324.765.00 492.076.497 05.00 16.216.601.688.00 26.276265 $02.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $64.203 $26 4$4,0¢ 5$26.362.762.967 00 jUPATIGUNU� ( LA , - • ¥ $ LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN ANCGARAN 2024 ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG TENAGA FUNGSIONAL JUMLAH STAF I II Ill IV V PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Golongan IV/d 0 I 0 0 0 0 I I 0 3 Golonan IV, c 0 17 0 0 0 8 IO 8 0 43 Golongan IV, b 0 II 43 0 0 127 33 52 0 266 Golongan IV,a 0 I 86 53 0 1.397 46 69 l 1.653 JUMLAH GOL. IV 0 30 129 53 0 1.532 92 130 l 1.967 Golongan III/d 0 0 29 174 0 208 256 140 32 839 Golongan III/c 0 0 I 74 0 654 157 49 30 965 Golongan III/b 0 0 0 32 0 9 1 l 189 31 252 1.415 Golongan Ill/a 0 0 0 6 0 419 59 52 206 742 JUMLAH GOL. III 0 0 30 286 0 2.192 661 272 520 3.961 Golongan I/d 0 0 0 0 0 60 137 8 3 1 1 516 Golongan 11/c 0 0 0 0 0 23 28 19 186 256 Golongan I/b 0 0 0 0 0 10 0 4 111 125 Golongan /a 0 0 0 0 0 I 0 0 39 40 JUMLAH GOL. I 0 0 0 0 0 94 165 31 647 937 Golonsan 1/d 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Golongan 1/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 f' 0 0 0 JUMLAH GOL. I 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 TOTAL 0 30 159 339 0 3.818 91 433 1.204 6.901 I ¢ 0»Nie; %%.« I ! KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRANXI PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 No Uraian Rincian Tahun Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo Piutang Pengakuan sampai dengan penambahan pengurangan akhir tahun Piutang tahun 2022 (n-2) tahun 2023 (n-1) tahun 2023(n-1) tahun 2023 (n-1) I 2 3 4 5 6 7 I Piutang Pajak 2022 21.671.019.864,00 6.314.336.170,00 2.363.362.143,00 25.621.993.89 I ,00 2 Piutang Retribusi 2022 757.880.647,00 242.327.817,00 550.581.587,00 449.626.877,00 3 Piutang hasil pengelolaan kekayaan 2022 16.354.621.112,79 18.352.612.613,65 16.354.621.112,79 18.352.612.613,65 daerah vang dipisahkan 4 Piutang lain-lain PAD 2022 868.655.228,38 1.149.980.061,00 868.655.228,38 1.149.980.061,00 5 Piutang Lainnva 2022 - 6 Piutang transfer pemerintah provinsi 2022 833.114.942,00 184.898.665,00 833.114.942,00 184.898.665,00 7 Beban dibayar dimuka 2022 - - - - 8 Bagian lancar tagihan sewa 2022 - - - - JUMLAH 40.485.291.794,17 26.244.155.326,65 20.970.335.013,1 7 I 45.759.112.107,65 ,-- ·%»52 • /} «»a.o LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024 g No Tahun Nara Badan/ Dasar Hukum Bentuk Jumlah Jumlah Penyertaan Jumlah Sisa Hasil Jumlah Jumlah sisa Penyertaan Lembaga/ Pihake Penyertaan Penyertaan Penyertaan modal yang modal modal yang modal yang penyertaan modal modal Modal Ketiga Modal Modal Modal telah tahun ini telah belum modal (Investas) (Investasi) (Investasi (lnvestas (Investasi disertakan disertakan disertakan (Investasi) yang akan yang Dae rah) Daerah) Daerah) ampai tahun ampad daerah diterima disertakan anggaran lalu tahun ini tahun ini kembali sampai dengan tahun ini tahun ini l 2 3 4 5 6 7 8 9+7+8 10 1 1 12 13 +9-12 ' 2018 Banke BPD DIY Perda No. 16 Saham 269.200.000.000.00 139.967.000.000.00 12.000.000.000,0X 151.967 .000.000,0¢ 117.233.000.000,00 151.967.000.000.00 Tahun 2017 2 1985 pBPR Bane Perd No Tahun Sahaum 100.000.000.000.00 100.000.000.000.0O 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 2015 Daera.h Gununglodual Perda No 10 hun Sahaur 99.980.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,0O 10.000.000.000,00 89.980.000.000.,00 10.000.000.000.0O 2021 3 1987 PpAM Perda No 10 Sa.harm 197.169.656. 130.45 34.983.715.000.,00 1.000.000 .000.0¢ 3$ 983.715.000.00 161 185.941.130.45 35.963 715.000,00 Tahun 2019 4 1989 BUKP e PerdA Prow DIY No Saham 750.000.000,00 9.343.295.00 9.343.295.00 740.656.705,00 / 9.343.295.00 Kabupaten I Tahun 1989 Gunungkduh JUMLAH 667.099.656.130,46 279.960.068.295,00 18.000.000.00,00 297.960.066.296,00 369.139.$97.835,45 297.960.058.29$,00 I he 4TI GUNUNGKIDU ' L A 4/l �AR - v ANTA LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2024 No 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Jumlah Nama Aset 2 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan,Jaringan,dan Irigasi Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Tagihan peniualan angsuran Keriasama pemanfaatan Tagihan tuntutan ganti rugi Aset tak berwujud Aset lain-lain Jenis Aset 3 Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Lain-lain Saldo pada akhir tahun T- 2 (TA 2022) 4 665.588.681.028,00 820.522.778.515,77 1.278.057.874.047,65 1.421.641.563.712,03 127.616.801.314,52 19.663.967.169,00 (1.667.219.178.788, 16) 188.750.000,00 50.425.807.919 08 134.706.247.556,44 2.851.193.292.474,33] Perk:iraan penambahan tahun T-1 (TA 2023) 5 5.716.245.335,00 54.243.353.1 19,00 70.512.258 599,80 57.131.705.258,80 16.119.119.420,54 26.813.704.953,00 (191.030.119. 914,97) 5.134.390.523,00 1.088.584.662,46 45.729.241.956,63 Perkiraan pengurangan tahun T l (TA 2023) 6 150.300.000 2.378.326.315,21 3.911.999.508,54 2.214.624.656,80 249.567.676,05 39.010.904.673,00 -1.850.107.716,77 188.750.000,00 0 00 789.344.807,71 47.043.70b.,920,54 Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 (TA 2023) 7=4+5-6 671.154.626.363,00 872.387.805.319,56 1.344.658.133.138,91 1.476.558.644.314,03 143.486.353.059,01 7.466. 767.449,00 l .856.399.190.986,36 55.560.198.442,08 135.005.487.411, 19 2.849.878.824.510,42 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah Tahun Awal Jumlah Anggaran Tahun T-1 Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Penganggaran (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah Tahun lni (Rp) Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Sub Realisasi Realisasi No. Kegiatan sd Akhir sd Akhir TA T-2 (Rp) TA T-1 (Rp) APBD TA T-2 Perubahan APBD TA T-1 Perubahan APBD TA T Perubahan APBD TA T-2 APBD TA T-1 APBD TA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 2 3 dst Jumlah / ' UPATIGUNUNGK� l l · �RYANTA �v KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Tujuan Dasar hukum Jumlah dana Saldo Transfer dari Kas Transfer ke kas Saldo Sisa dana yang No pembentukan dana pembentukan dana cadangan yang Awal (Rp) daerah (Rp) daerah (Rp) akhir (Rp) Belum dicadangkan cadangan cadangan direncanakan (Rp) (Rp) I 2 3 4 5 6 7 8 9 I 2 3 Ost. Jumlah / I I %#% fSUNAR ,NTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah Pembayaran Jumlah Sisa Sumber Pinjaman/ Dasar Hukum Tanggal/ Tahun Jumlah Pinjaman / Nilai Jangka Waktu Persentase bunga Tujuan Penggunaan tahun ini (Rp) Pembayaran No Obligasi Daerah Pinjaman/ Obligasi Perjanjian Nominal Obligasi (Rp) Pinjaman (tahun) pinjaman % Pinjaman Pokxok Pokok Pinjaman/Obligasi Pinjaman Bunga Pinjaman Bunga Daerah Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4 Jumlah I ¢ re. 4 " r- ¢ i I �UNAR ANTA