1.Laporan Realisasi Anggaran (audited):
2.Neraca (audited); dan
3.Laporan Arus Kas (audited). KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.473.040.794.991,00 4.1.01 Pajak Daerah 2.022.373.105.114,00 4.1.02 Retribusi Daerah 422.654.218.285,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.988.222.392,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.025.249.200,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.834.586.376.343,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.527.195.817.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 307.390.559.343,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 82.213.189.959,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 82.213.189.959,00 Jumlah Pendapatan 5.389.840.361.293,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 4.433.228.520.068,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.985.038.025.387,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.984.692.975.065,00 5.1.05 Belanja Hibah 330.473.619.616,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 133.023.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 586.718.570.167,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.275.242.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.603.202.402,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 194.819.508.685,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 323.913.085.080,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 107.532.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 26.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 26.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 669.596.659.018,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 214.781.970.603,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 454.814.688.415,00 Jumlah Belanja 5.715.543.749.253,00 Total Surplus/(Defisit) -325.703.387.960,00 1 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2026 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 397.359.460.439, 00 3.216.663.647.30 7,00 554.587.224.697 ,00 0,00 0,00 3.771.250.872.00 4,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 1.466.968.182.81 6,00 130.473.286.100 ,00 0,00 0,00 1.597.441.468.91 6,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 461.466.200.179, 00 130.473.286.100 ,00 0,00 0,00 591.939.486.279, 00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 1.005.501.982.63 7,00 0,00 0,00 0,00 1.005.501.982.63 7,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 392.718.242.360, 00 1.110.449.550.06 7,00 38.690.532.565, 00 0,00 0,00 1.149.140.082.63 2,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 93.501.506.618,0 0 667.743.340.011, 00 9.716.010.350,0 0 0,00 0,00 677.459.350.361, 00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 228.000.000.000, 00 233.310.022.500, 00 17.112.440.893, 00 0,00 0,00 250.422.463.393, 00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 0,00 2.230.503.935,00 154.000.000,00 0,00 0,00 2.384.503.935,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 0,00 1.078.644.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 1.209.644.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 0,00 1.211.756.654,00 85.900.000,00 0,00 0,00 1.297.656.654,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 0,00 4.268.789.146,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4.418.789.146,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 0,00 1.370.540.720,00 60.900.000,00 0,00 0,00 1.431.440.720,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 0,00 2.086.715.648,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.166.715.648,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 0,00 3.846.841.000,00 215.269.000,00 0,00 0,00 4.062.110.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 0,00 2.216.534.000,00 93.200.000,00 0,00 0,00 2.309.734.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 0,00 3.429.875.881,00 126.634.400,00 0,00 0,00 3.556.510.281,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 0,00 1.185.343.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 1.308.343.000,00 Halaman 1 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 0,00 2.934.759.078,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3.114.759.078,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 0,00 1.380.616.465,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.430.616.465,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 0,00 1.989.612.740,00 167.000.000,00 0,00 0,00 2.156.612.740,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 0,00 2.948.853.150,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3.048.853.150,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 0,00 2.550.003.035,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.650.003.035,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 0,00 1.299.709.923,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.354.709.923,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 0,00 2.117.579.420,00 70.000.000,00 0,00 0,00 2.187.579.420,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 0,00 1.573.516.470,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.673.516.470,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 0,00 1.094.488.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.174.488.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 0,00 2.596.647.161,00 101.743.400,00 0,00 0,00 2.698.390.561,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 0,00 2.668.076.300,00 93.664.864,00 0,00 0,00 2.761.741.164,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 0,00 2.137.711.935,00 79.100.000,00 0,00 0,00 2.216.811.935,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 0,00 1.785.292.800,00 112.714.865,00 0,00 0,00 1.898.007.665,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 0,00 2.226.170.234,00 79.000.000,00 0,00 0,00 2.305.170.234,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 0,00 1.752.120.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.867.120.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 0,00 3.129.986.200,00 250.829.389,00 0,00 0,00 3.380.815.589,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 0,00 2.724.433.893,00 270.000.000,00 0,00 0,00 2.994.433.893,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 0,00 1.882.075.545,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.032.075.545,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 0,00 2.260.199.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.360.199.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 0,00 1.432.243.488,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.492.243.488,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 0,00 1.212.606.080,00 54.418.920,00 0,00 0,00 1.267.025.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 0,00 2.631.552.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.711.552.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 0,00 2.344.527.711,00 235.000.000,00 0,00 0,00 2.579.527.711,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 0,00 2.470.052.436,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.590.052.436,00 Halaman 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 0,00 3.664.343.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3.914.343.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 0,00 1.843.396.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.943.396.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 0,00 2.552.696.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 2.662.696.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 0,00 1.870.167.142,00 89.000.000,00 0,00 0,00 1.959.167.142,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 0,00 3.941.843.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 4.097.843.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 0,00 1.718.318.920,00 115.600.000,00 0,00 0,00 1.833.918.920,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 0,00 1.641.171.671,00 80.260.728,00 0,00 0,00 1.721.432.399,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 0,00 1.516.208.501,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.616.208.501,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 0,00 3.276.504.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3.446.504.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 0,00 2.032.583.114,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.132.583.114,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 0,00 2.514.947.868,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.614.947.868,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 0,00 3.687.619.726,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3.817.619.726,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 0,00 2.512.221.551,00 210.000.000,00 0,00 0,00 2.722.221.551,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 0,00 2.000.935.194,00 191.000.000,00 0,00 0,00 2.191.935.194,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 0,00 1.619.568.710,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.719.568.710,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 0,00 2.693.054.472,00 222.000.000,00 0,00 0,00 2.915.054.472,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 60.000.000.000,0 0 58.661.515.538,0 0 5.246.250.156,0 0 0,00 0,00 63.907.765.694,0 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0053 Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok 11.216.735.742,0 0 37.580.716.101,0 0 368.595.600,00 0,00 0,00 37.949.311.701,0 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.581.578.079,00 210.889.217.351, 00 331.074.057.880 ,00 0,00 0,00 541.963.275.231, 00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.581.578.079,00 175.878.547.951, 00 326.282.757.680 ,00 0,00 0,00 502.161.305.631, 00 1 03 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 35.010.669.400,0 0 4.791.300.200,0 0 0,00 0,00 39.801.969.600,0 0 Halaman 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 59.640.000,00 327.329.441.134, 00 52.083.067.900, 00 0,00 0,00 379.412.509.034, 00 1 04 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 59.640.000,00 327.329.441.134, 00 52.083.067.900, 00 0,00 0,00 379.412.509.034, 00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 69.217.060.167,0 0 905.664.452,00 0,00 0,00 70.122.724.619,0 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 44.842.318.438,0 0 115.485.500,00 0,00 0,00 44.957.803.938,0 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 24.374.741.729,0 0 790.178.952,00 0,00 0,00 25.164.920.681,0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 31.810.195.772,0 0 1.360.615.800,0 0 0,00 0,00 33.170.811.572,0 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0,00 31.810.195.772,0 0 1.360.615.800,0 0 0,00 0,00 33.170.811.572,0 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 104.428.284.526, 00 339.112.992.811, 00 21.785.958.570, 00 0,00 0,00 360.898.951.381, 00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 13.569.600.000,0 0 22.391.715.179,0 0 836.021.700,00 0,00 0,00 23.227.736.879,0 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.569.600.000,0 0 22.391.715.179,0 0 836.021.700,00 0,00 0,00 23.227.736.879,0 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 10.098.745.755,0 0 87.181.300,00 0,00 0,00 10.185.927.055,0 0 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 10.098.745.755,0 0 87.181.300,00 0,00 0,00 10.185.927.055,0 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 2.034.375.100,00 0,00 0,00 0,00 2.034.375.100,00 2 09 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 0,00 2.034.375.100,00 0,00 0,00 0,00 2.034.375.100,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 2 10 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.535.376.279,0 0 95.071.223.147,0 0 10.344.091.200, 00 0,00 0,00 105.415.314.347, 00 Halaman 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 25.535.376.279,0 0 95.071.223.147,0 0 10.344.091.200, 00 0,00 0,00 105.415.314.347, 00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 23.526.937.427,0 0 609.875.700,00 0,00 0,00 24.136.813.127,0 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 23.526.937.427,0 0 609.875.700,00 0,00 0,00 24.136.813.127,0 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 16.704.919.037,0 0 159.124.500,00 0,00 0,00 16.864.043.537,0 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 16.704.919.037,0 0 159.124.500,00 0,00 0,00 16.864.043.537,0 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 35.786.256.205,0 0 0,00 0,00 0,00 35.786.256.205,0 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 35.786.256.205,0 0 0,00 0,00 0,00 35.786.256.205,0 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.777.068.000,00 46.474.590.451,0 0 6.569.598.670,0 0 0,00 0,00 53.044.189.121,0 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 1.777.068.000,00 46.474.590.451,0 0 6.569.598.670,0 0 0,00 0,00 53.044.189.121,0 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 21.041.503.470,0 0 1.227.440.000,0 0 0,00 0,00 22.268.943.470,0 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 21.041.503.470,0 0 1.227.440.000,0 0 0,00 0,00 22.268.943.470,0 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.240.516.500,00 13.775.302.300,0 0 282.648.900,00 0,00 0,00 14.057.951.200,0 0 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.240.516.500,00 13.775.302.300,0 0 282.648.900,00 0,00 0,00 14.057.951.200,0 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 58.340.898.747,0 0 13.080.044.745,0 0 140.720.400,00 0,00 0,00 13.220.765.145,0 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 58.340.898.747,0 0 13.080.044.745,0 0 140.720.400,00 0,00 0,00 13.220.765.145,0 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 964.825.000,00 15.914.170.000,0 0 1.112.500.000,0 0 0,00 0,00 17.026.670.000,0 0 Halaman 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 964.825.000,00 15.914.170.000,0 0 1.112.500.000,0 0 0,00 0,00 17.026.670.000,0 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 263.476.880,00 0,00 0,00 0,00 263.476.880,00 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 263.476.880,00 0,00 0,00 0,00 263.476.880,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 450.422.400,00 0,00 0,00 0,00 450.422.400,00 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 450.422.400,00 0,00 0,00 0,00 450.422.400,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 10.579.977.500,0 0 0,00 0,00 0,00 10.579.977.500,0 0 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 10.579.977.500,0 0 0,00 0,00 0,00 10.579.977.500,0 0 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 11.191.841.855,0 0 416.756.200,00 0,00 0,00 11.608.598.055,0 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00 11.191.841.855,0 0 416.756.200,00 0,00 0,00 11.608.598.055,0 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 427.491.360,00 0,00 0,00 0,00 427.491.360,00 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00 427.491.360,00 0,00 0,00 0,00 427.491.360,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.672.726.558,00 131.588.075.830, 00 3.100.926.600,0 0 0,00 0,00 134.689.002.430, 00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 4.033.632.700,00 0,00 0,00 0,00 4.033.632.700,00 3 25 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 0,00 4.033.632.700,00 0,00 0,00 0,00 4.033.632.700,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 18.737.289.249,0 0 128.531.500,00 0,00 0,00 18.865.820.749,0 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 17.369.880.349,0 0 128.531.500,00 0,00 0,00 17.498.411.849,0 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 1.367.408.900,00 0,00 0,00 0,00 1.367.408.900,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.672.726.558,00 79.169.988.332,0 0 498.126.200,00 0,00 0,00 79.668.114.532,0 0 3 27 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.336.363.279,00 44.734.713.322,0 0 33.840.500,00 0,00 0,00 44.768.553.822,0 0 Halaman 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.336.363.279,00 34.435.275.010,0 0 464.285.700,00 0,00 0,00 34.899.560.710,0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00 1.456.778.000,00 2.025.275.000,0 0 0,00 0,00 3.482.053.000,00 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 1.456.778.000,00 2.025.275.000,0 0 0,00 0,00 3.482.053.000,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00 28.124.366.849,0 0 448.993.900,00 0,00 0,00 28.573.360.749,0 0 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 20.384.334.199,0 0 282.085.500,00 0,00 0,00 20.666.419.699,0 0 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 7.740.032.650,00 166.908.400,00 0,00 0,00 7.906.941.050,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 66.020.700,00 0,00 0,00 0,00 66.020.700,00 3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 66.020.700,00 0,00 0,00 0,00 66.020.700,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 290.333.336.607, 00 2.646.429.600,0 0 0,00 0,00 292.979.766.207, 00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 181.618.277.106, 00 2.614.699.000,0 0 0,00 0,00 184.232.976.106, 00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 0,00 373.651.950,00 0,00 0,00 0,00 373.651.950,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 0,00 1.320.960.400,00 0,00 0,00 0,00 1.320.960.400,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 0,00 251.890.000,00 0,00 0,00 0,00 251.890.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 203.863.100,00 0,00 0,00 0,00 203.863.100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 82.492.902.560,0 0 0,00 0,00 0,00 82.492.902.560,0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 953.452.384,00 0,00 0,00 0,00 953.452.384,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 0,00 39.787.521.667,0 0 2.614.699.000,0 0 0,00 0,00 42.402.220.667,0 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 0,00 721.568.200,00 0,00 0,00 0,00 721.568.200,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 0,00 53.980.007.445,0 0 0,00 0,00 0,00 53.980.007.445,0 0 Halaman 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0,00 252.531.500,00 0,00 0,00 0,00 252.531.500,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 1.279.927.900,00 0,00 0,00 0,00 1.279.927.900,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 108.715.059.501, 00 31.730.600,00 0,00 0,00 108.746.790.101, 00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0,00 108.715.059.501, 00 31.730.600,00 0,00 0,00 108.746.790.101, 00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.886.716.253.04 9,00 248.158.147.434, 00 2.770.924.600,0 0 26.000.000.000 ,00 669.596.659.018 ,00 946.525.731.052, 00 5 01 PERENCANAAN 0,00 15.639.262.744,0 0 116.186.800,00 0,00 0,00 15.755.449.544,0 0 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 0,00 4.387.444.744,00 116.186.800,00 0,00 0,00 4.503.631.544,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 0,00 11.251.818.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.251.818.000,0 0 5 02 KEUANGAN 4.886.716.253.04 9,00 211.803.708.001, 00 2.594.898.400,0 0 26.000.000.000 ,00 669.596.659.018 ,00 909.995.265.419, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.864.343.147.93 5,00 96.029.900.743,0 0 636.919.200,00 26.000.000.000 ,00 669.596.659.018 ,00 792.263.478.961, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 2.022.373.105.11 4,00 115.773.807.258, 00 1.957.979.200,0 0 0,00 0,00 117.731.786.458, 00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 18.003.284.189,0 0 59.839.400,00 0,00 0,00 18.063.123.589,0 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 18.003.284.189,0 0 59.839.400,00 0,00 0,00 18.063.123.589,0 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 1.880.891.400,00 0,00 0,00 0,00 1.880.891.400,00 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 1.880.891.400,00 0,00 0,00 0,00 1.880.891.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 831.001.100,00 0,00 0,00 0,00 831.001.100,00 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 0,00 831.001.100,00 0,00 0,00 0,00 831.001.100,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 33.576.707.859,0 0 278.603.600,00 0,00 0,00 33.855.311.459,0 0 Halaman 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 33.576.707.859,0 0 278.603.600,00 0,00 0,00 33.855.311.459,0 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0,00 33.576.707.859,0 0 278.603.600,00 0,00 0,00 33.855.311.459,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 158.569.691.536, 00 1.512.348.400,0 0 0,00 0,00 160.082.039.936, 00 7 01 KECAMATAN 0,00 158.569.691.536, 00 1.512.348.400,0 0 0,00 0,00 160.082.039.936, 00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 0,00 18.888.443.598,0 0 318.015.100,00 0,00 0,00 19.206.458.698,0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 981.075.500,00 0,00 0,00 0,00 981.075.500,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 0,00 978.000.200,00 0,00 0,00 0,00 978.000.200,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 0,00 978.008.406,00 0,00 0,00 0,00 978.008.406,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 0,00 978.002.815,00 0,00 0,00 0,00 978.002.815,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 0,00 988.254.400,00 0,00 0,00 0,00 988.254.400,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 978.001.415,00 0,00 0,00 0,00 978.001.415,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 0,00 984.625.100,00 0,00 0,00 0,00 984.625.100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 0,00 977.999.920,00 0,00 0,00 0,00 977.999.920,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 0,00 3.614.634.104,00 0,00 0,00 0,00 3.614.634.104,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 4.630.287.944,00 10.253.000,00 0,00 0,00 4.640.540.944,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 0,00 3.881.716.022,00 185.661.100,00 0,00 0,00 4.067.377.122,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 0,00 4.891.679.263,00 0,00 0,00 0,00 4.891.679.263,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 4.756.566.575,00 69.439.300,00 0,00 0,00 4.826.005.875,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 0,00 4.152.625.650,00 0,00 0,00 0,00 4.152.625.650,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 0,00 3.765.082.200,00 21.045.000,00 0,00 0,00 3.786.127.200,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 0,00 3.987.804.012,00 0,00 0,00 0,00 3.987.804.012,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 0,00 3.626.996.004,00 0,00 0,00 0,00 3.626.996.004,00 Halaman 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 0,00 3.589.579.630,00 137.566.100,00 0,00 0,00 3.727.145.730,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 0,00 3.398.915.700,00 20.414.300,00 0,00 0,00 3.419.330.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 0,00 4.941.205.980,00 19.897.400,00 0,00 0,00 4.961.103.380,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 0,00 4.857.738.640,00 86.219.600,00 0,00 0,00 4.943.958.240,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 4.365.438.350,00 108.147.100,00 0,00 0,00 4.473.585.450,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 0,00 4.440.817.500,00 19.179.200,00 0,00 0,00 4.459.996.700,00 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 0,00 3.771.263.250,00 29.372.500,00 0,00 0,00 3.800.635.750,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 0,00 3.999.341.510,00 69.807.800,00 0,00 0,00 4.069.149.310,00 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 0,00 3.622.354.687,00 11.453.700,00 0,00 0,00 3.633.808.387,00 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 0,00 4.715.988.809,00 54.144.600,00 0,00 0,00 4.770.133.409,00 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 0,00 4.621.156.911,00 10.720.600,00 0,00 0,00 4.631.877.511,00 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 0,00 3.721.000.065,00 13.828.200,00 0,00 0,00 3.734.828.265,00 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 4.079.851.087,00 50.285.600,00 0,00 0,00 4.130.136.687,00 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 0,00 3.814.436.553,00 11.229.800,00 0,00 0,00 3.825.666.353,00 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 0,00 4.477.882.540,00 0,00 0,00 0,00 4.477.882.540,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 0,00 11.305.840.415,0 0 74.780.000,00 0,00 0,00 11.380.620.415,0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 0,00 955.749.400,00 4.450.500,00 0,00 0,00 960.199.900,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 838.500.000,00 0,00 0,00 0,00 838.500.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 838.500.000,00 0,00 0,00 0,00 838.500.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 0,00 977.999.800,00 0,00 0,00 0,00 977.999.800,00 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 4.388.028.050,00 102.664.500,00 0,00 0,00 4.490.692.550,00 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 0,00 3.907.458.411,00 0,00 0,00 0,00 3.907.458.411,00 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 0,00 4.535.924.000,00 66.121.400,00 0,00 0,00 4.602.045.400,00 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 0,00 4.364.917.120,00 17.652.000,00 0,00 0,00 4.382.569.120,00 Halaman 10 Halaman 1 KABUPATEN KARAWANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 5.389.840.361.293,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.473.040.794.991,0 0 4.1.01 Pajak Daerah 2.022.373.105.114,0 0 4.1.02 Retribusi Daerah 422.654.218.285,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.988.222.392,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.025.249.200,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.834.586.376.343,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.527.195.817.000,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 307.390.559.343,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 82.213.189.959,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 82.213.189.959,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Persentase SD terakreditasi A Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Iklim Kebinekaan SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Halaman 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.808.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 336.144.400,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.340.887.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 320.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.521.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.193.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.875.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.145.288.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Halaman 3 Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.779.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.938.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.848.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 4 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.743.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.119.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.801.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.673.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.867.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.368.365.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.860.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Halaman 5 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.987.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.487.304.800,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Iklim Keamanan SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Iklim Inklusivitas SMP Iklim Kebinekaan SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.333.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.376.400,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.624.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.738.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 6 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.157.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.201.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.327.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.704.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.408.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.704.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.774.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 8 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.813.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.751.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.746.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.695.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.774.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 720.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.951.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.698.900,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Halaman 9 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.159.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.444.290.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.547.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.347.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 31.921.910.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Halaman 10 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.451.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.750.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 9.704.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.883.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.301.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.638.697.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.826.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.135.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase PKBM terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 2.000.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.893.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 20.034.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 12 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.137.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.228.000,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.774.700,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.704.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase satuan pendidikan terakreditasi Halaman 13 Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.774.700,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 14 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.798.800,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.047.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 16 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.960.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.900,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.428.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.505.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.775.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.924.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.884.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.534.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.350.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.061.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.786.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 18 - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.401.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.080.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742.217.779,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.601.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.111.497.800,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.330.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.470.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.342.800,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Persentase SD terakreditasi A Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Iklim Kebinekaan SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.621.818.800,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Halaman 20 Indikator Keluaran : Iklim Keamanan SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Iklim Inklusivitas SMP Iklim Kebinekaan SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.539.048.400,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 945.341.115.437,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.563.000,00 Halaman 21 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.920.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 22 - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.343.364.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.189.751,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.549.158.849,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 23 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.655.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.373.229.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.331.349.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 24 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.475.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.667.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.671.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.542.191.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 497.000.000,00 Halaman 25 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.916.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.951.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.137.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.146.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.459.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.713.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 547.303.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.863.792.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.642.414.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Halaman 27 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.619.238.026,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 292.368.800,00 Halaman 28 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.459.350,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.798.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.076.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.143.000,00 Halaman 29 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Indikator Keluaran : Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 30 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 31 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.830.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.030.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.860.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 33 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.816.200,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.140.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.557.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 34 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.530.990.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.432.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.651.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 310.925.928.187,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Halaman 36 Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 38 - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.891.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.439.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 848.487.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.746.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.503.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.817.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.114.064,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 39 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.906.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Halaman 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 41 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.290.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.675.384,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.854.400,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 42 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.614.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.485.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Halaman 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.422.463.393,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 44 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.297.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.013.022.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.419.977.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.711.091.935,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.085.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.274.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.482.654,00 Halaman 46 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.900.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.792.662.146,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.274.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 47 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.266.720,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.900.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.653.872.648,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Halaman 48 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.413.998.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.269.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.274.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 49 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.260.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.200.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.696.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.867.179.881,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.634.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 50 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.458.632.078,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 Halaman 51 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.773.465,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Halaman 52 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.053.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 167.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.723.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.386.130.150,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 53 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.444.035,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 54 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 910.150.923,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.020.420,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.957.470,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.929.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti Halaman 56 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.163.804.161,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.743.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.696.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Halaman 57 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.105.380.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.664.864,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.661.584.935,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.100.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.395.733.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.750.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.964.865,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.793.327.234,00 Halaman 59 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.274.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.405.846.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Halaman 60 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.697.143.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.829.389,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.590.893,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 220.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya Halaman 61 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.405.948.545,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Halaman 62 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 912.831.488,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.763.080,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.418.920,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.155.425.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 64 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.868.400.711,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 65 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.037.209.436,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.231.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Halaman 66 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.323.984.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.696.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 67 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.127.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.040.142,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 68 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.509.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.328.759.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.600.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Halaman 69 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.208.328.671,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.260.728,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.559.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Halaman 70 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.649.501,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.757.092.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 71 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.513.171.114,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.082.104.868,00 Halaman 72 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.843.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.254.776.726,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 73 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.809.551,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.762.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.173.194,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas Halaman 74 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.156.710,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.412.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Halaman 75 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.173.642.472,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.184.920.756,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Halaman 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.661.515.538,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.061.329.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0053 Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok Halaman 77 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.363.980.359,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 368.595.600,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.216.735.742,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun Halaman 78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Indikator Keluaran : Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 420.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater Indikator Keluaran : Panjang Breakwater yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Halaman 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.656.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 80 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 58.425.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.970.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 81 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 19.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.020.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Halaman 82 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 760.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 8.400.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 83 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.924.758.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 75.242.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0049 Pelebaran Jembatan Indikator Keluaran : Panjang jembatan yang dilebarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.251.705.883,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 84 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0057 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 22.585.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 162.116.459.880,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 85 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 11.410.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Panjang jembatan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.457.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Halaman 86 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.881.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.954.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 87 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.805.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.195.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.927.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.886.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Halaman 88 Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.214.200,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.214.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 89 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Indikator Keluaran : Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.047.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.861.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.138.500,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.963.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.963.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 90 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.963.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.216.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.914.731.068,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 91 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.963.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 92 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.533.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.691.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.415.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 93 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.053.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 94 - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.947.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 933.767.900,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.692.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.827.314.800,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Halaman 95 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.236.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Halaman 96 Indikator Hasil : Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPAM Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.639.424.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.170.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 815.442.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.948.610.300,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 97 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota "Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota" Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.509.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.791.300.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.325.404.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.318.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 99 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.910.359.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 400.610.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 958.479.200,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman Kegiatan : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 100 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.662.100,00 Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.619.308.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 35.327.980.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.802.136.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 101 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.456.340.400,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.833.000.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 69.412.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 375.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Halaman 102 Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.355.530,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Indikator Keluaran : Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.588.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.264.484.200,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.909.200,00 Halaman 103 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 43.613.189.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.774.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 61.465.690.300,00 Program : 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan : 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil Sub Kegiatan : 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 104 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.333.457.092,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.200,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.200,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Halaman 105 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.999.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 106 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.488.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.013.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.953.100,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.088.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.017.000,00 Halaman 107 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.642.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.357.100,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.596.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.185.800,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 108 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.070.012,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.292.369.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 109 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.900,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakan Presentase Pol PP dan PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya Presentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karawang Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Pelindungan Masyarakat di Kabuapten Karawang Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.540.203.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.632.061.600,00 Halaman 110 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.965.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.584.949.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.272.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.357.200,00 Halaman 111 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Jumlah kasus Penegakan Perda/Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.272.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.438.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.212.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.864.500,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 112 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang telah disahkan Predikat SAKIP Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.989.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.989.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.556.926.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 113 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.986.700,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.485.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 114 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.221.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.440.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.480.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.899.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.727.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Aset/Barang milik daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.638.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.326.638,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Halaman 116 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penduduk Di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapat Informasi dan Edukasi Kebencanaan Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Wilayah Rawan Bencana Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 456.041.152,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 117 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.511.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Halaman 118 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.115.137.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.887.200,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Persentase Penataan Sistem Penanggulangam Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Halaman 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Indeks Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 120 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.880.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.485.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Halaman 121 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 122 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.100.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.796.619.864,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 123 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.007.065,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.552.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 124 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.839.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.466.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.799.700,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.968.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.868.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.579.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 125 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.228.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.371.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 126 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.619.744.800,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.610.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Halaman 127 Indikator Hasil : Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.467.300,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.124.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0013 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.735.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.938.026.400,00 Halaman 128 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.721.250,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.007.300,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Meningkatnya rehabilitasi sosial Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.798.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.834.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 129 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 919.597.060,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.274.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.600.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.391.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.229.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.624.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.735.000,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 131 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.835.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.424.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.581.200,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.923.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.857.300,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 833.030.900,00 Halaman 132 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.541.164.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.656.100,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.568.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.479.700,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.244.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.416.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 133 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.871.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.051.400,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.673.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.099.600,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 134 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.523.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.133.800,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.111.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.219.573,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.224.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.948.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Halaman 135 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.455.694.989,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.334.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.897.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.995.800,00 Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.066.400,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 136 - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.513.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.739.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.422.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.417.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 137 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.925.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.210.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.004.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.876.800,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.489.200,00 Halaman 138 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.734.600,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.054.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Presentase Dokumen perencanaan tenaga kerjaan yang disusun Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 139 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.045.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.262.929.507,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.021.632,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 637.427.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.544.200,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.525.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang dikonsultasi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Halaman 140 Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.980.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.745.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.738.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin LPTKS Sub Kegiatan : 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Indikator Keluaran : Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.979.400,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi Jumlah CPMI yang memenuhi syarat Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Halaman 141 Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.983.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.995.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Presentase Kasus yang Diselesaikan Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah PP dan PKB yang disahkan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.742.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.321.300,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.210.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kasus Perselisihan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 142 Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.456.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.925.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.248.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 143 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.702.077.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.979.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 144 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.923.200,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.969.100,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.982.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.910.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.192.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.610.100,00 Halaman 145 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.324.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.983.700,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.495.540,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.278.175.600,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 146 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.819.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.350.000,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase ARG pada belanja lansgung APBD Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen PPRG (GAP) Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.387.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.359.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 147 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.243.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0006 Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.127.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.650.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pemberdayaan perempuan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.399.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.921.300,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan secara komprehensif Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama dengan lembaga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.481.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.923.600,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.877.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase kelompok PEKKA yang aktif Nilai Capaian Evaluasi Puspaga Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah stakeholder yang terlibat dalam peningkatan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0005 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.594.200,00 Halaman 149 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.999.600,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan yang diberikan dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.659.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.500.200,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : persentase OPD yang terlibat dalam forum data terpilah gender dan anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase instansi/unit kerja yang mengumpulkan data terpilah Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.409.300,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Indeks Pemenuhan Hak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.307.800,00 Halaman 150 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.125.300,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Indeks Perlindungan Anak Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama dengan lembaga untuk pencegahan kekerasan terhadap anak Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.291.200,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.303.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 151 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.846.800,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.329.219.570,00 Kegiatan : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.836.800,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.171.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.330.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 152 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.947.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.001.400,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.980.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.055.193,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja PDN Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 153 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.681.100,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.009.392,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.375.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.520.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.210.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 154 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.680.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.076.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.781.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 432.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.769.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.892.300,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 155 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 822.154.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 156 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.654.900,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.045.600,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Halaman 157 Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Sesuai dengan Ketentuan Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Indikator Keluaran : Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.452.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0007 Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Indikator Keluaran : Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dokumen KLHS yang sesuai dengan ketentuan Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 158 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.552.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Penurunan Parameter SO2 Penurunan Parameter COD Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase data kualitas air dan kualitas udara yang valid Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Indikator Keluaran : Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.412.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.927.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.634.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.302.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.416.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Halaman 159 Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.348.400,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.828.326.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 311.486.400,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase RTH Wilayah Perkotaan yang di Kelola Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan luas RTH dan taman kehati lainnya Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.651.345.550,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.267.900,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.042.253.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.954.400,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam penyimpanan sementara limbah B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Halaman 160 Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.744.000,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengumpulan limbah B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.737.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dokumen lingkungan yang diuji untuk memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.997.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 161 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.111.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Ditingkatkan Kompetensinya Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase partisipasi masyarakat/ lembaga/ komunitas dalam mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.856.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.639.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.434.000,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 162 Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.194.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.790.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase Sampah yang Ditangani/Dikelola Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.591.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 163 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.605.024.765,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.223.589.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.623.786.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.965.572.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Indikator Keluaran : Persentase luas layanan pengumpulan sampah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.980.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.172.218.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.160.298.100,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 164 Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.337.277.732,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.800,00 Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 165 Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.222.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.151.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.102.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.944.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.605.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.213.000,00 Halaman 166 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.952.400,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 167 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.379.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.025.600,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 168 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.222.300,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.381.695.900,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.163.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.312.500,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Halaman 169 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.363.508.400,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi penerbitannya Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.580.700,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.457.800,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Halaman 170 Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.601.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.856.900,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.125.216.869,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 171 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.412.600,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.529.700,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.049.900,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.040.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 172 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533.018.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.989.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.936.153,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.653.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.769.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.700.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Halaman 173 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.259.305,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.515.886.400,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 915.182.600,00 Halaman 174 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Persentase (%) Desa yang tertata Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 175 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.909.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.775.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 176 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.430.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.121.242.160,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.094.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.169.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 177 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.020.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.155.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.955.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.585.500,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Halaman 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.894.200,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.945.700,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.745.100,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 179 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.987.533,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.959.550.344,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.879.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.784.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 180 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.244.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.208.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.298.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.840.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.410.600,00 Halaman 181 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.747.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.713.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.723.600,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.810.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.499.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 182 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Mewujudkan pengendalian penduduk yang efektif Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.778.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0032 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.025.005,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0033 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.800.000,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.600.000,00 Halaman 183 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0023 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.930.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.343.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.829.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelakasanaan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.387.963.600,00 Halaman 184 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.277.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.426.200,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.857.784.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.675.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif Halaman 185 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah DASHAT di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.680.200,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 186 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.949.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.576.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.657.300,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan bermitra kerja ( termasuk organisasi kemasyarakatan ) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 187 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.401.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.010.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.486.400,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Halaman 188 Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.524.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai RB General Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.877.806.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai RB General Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.579.700,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai RB General Perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Umum Halaman 189 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.926.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.452.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.474.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.030.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Halaman 190 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Nilai RB General Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.937.697.600,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Nilai RB General Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 191 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.660.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.190.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan Persentase pemenuhan keselamatan Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 192 - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.732.458.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.826.932.520,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.032.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.005.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.755.232.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.177.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - Halaman 193 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.560.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.121.100,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 194 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.687.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.787.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.594.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.917.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.082.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.388.400,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 195 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.127.542.195,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.642.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.860.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Halaman 196 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.542.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.032.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.032.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.557.800,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 197 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.549.250,00 Kegiatan : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.257.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.929.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 327.422.250,00 Halaman 199 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 177.320.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.138.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.179.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.241.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.166.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 200 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.402.002,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.056.564.056,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.476.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.966.800,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 201 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.911.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.313.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.026.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 202 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.190.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.558.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.587.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.537.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 203 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.883.108,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.045.640.400,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 204 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.156.955.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.095.470.847,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.425.510,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 205 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.622.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.911.910,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.241.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 206 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.316.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.866.489,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.370.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.068.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.294.933.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 207 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.660.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.341.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.538.392,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.660.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 919.356.140,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.294.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 208 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.018.000,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Halaman 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.369.513.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Halaman 210 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 211 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.154.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.428.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 254.362.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.967.772,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.949.310,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.833.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 212 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.816.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 939.260.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 908.526.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Halaman 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.520.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.378.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.640.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 214 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.468.700,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.915.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.900.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.342.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Halaman 215 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.606.600,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.486.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.177.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.193.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 216 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.513.600,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.896.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.766.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 217 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.547.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.340.000.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.828.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.706.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Indikator Keluaran : - Halaman 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Keberadaan Perangkat Pelaksana PPB Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Dokumen dan Kegiatan Pemberian Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Terealisasi Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.447.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Halaman 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.220.000,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Pemutakhiran data Potensi Investasi Regional Presentase dokumen perencanaan dan peta potensi Penanaman Modal Daerah yang terealisasi Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.728.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Keterlaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Strategi Promosi dan Dokumen Hasil Kegiatan Promosi PM yang terealisasi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.775.000,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Efektivitas Program Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.152.800,00 Halaman 220 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.094.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.042.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.853.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.106.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.324.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 221 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.070.600,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi perizinan non perizinan Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.642.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.243.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.974.899.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 222 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 775.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 223 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.307.700,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.982.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.933.400,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.526.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.091.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.744.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.477.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 224 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.824.645,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuh Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.192.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.709.200,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Halaman 225 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.095.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.302.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.747.500,00 Halaman 226 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.059.900,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.860.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.406.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.161.250,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.857.500,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 227 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.571.750,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.123.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.198.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.112.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.861.900,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 228 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 876.224.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.493.600,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 229 - - - - 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 6.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.604.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 230 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.837.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.162.500,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Prosentase Statistik Sektoral yang diterbitkan Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.592.740,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.509.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.077.840,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.184.800,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Halaman 231 Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.868.500,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.244.000,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat Keamanan Informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.258.400,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.868.000,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.034.000,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 232 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.962.000,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.527.515.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.045.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.391.800,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.388.400,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Halaman 233 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.239.700,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.005.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.875.000,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : - Halaman 234 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.666.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.936.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.050.000,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase perpustakaan yg dibina sesuai SNP Halaman 235 Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase koleksi Perpustakaaan yang terakses (Jumlah koleksi yang terakses / total koleksi yang tersedia x 100 %) * Mengakses (Digital) * Meminjam, membaca (Cetak) Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.308.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.154.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.767.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.131.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.850.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Indikator Keluaran : Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi Halaman 236 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.210.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.554.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.812.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 107.532.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.756.200,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : prosentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan perpustakaan keliling pertahun di bagi jumlah usia baca kali 100 Halaman 237 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.932.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.391.150,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.448.150,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.443.300,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Jumlah naskah kuno yang dikelola Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 238 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.915.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.687.000,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.022.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 239 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.066.050,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.094.786.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.714.700,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 240 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.654.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.024.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.619.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.726.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.550.305,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.224.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 241 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.919.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.010.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 242 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.121.600,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.880.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.842.500,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 243 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.213.460,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.191.700,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 244 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.326.200,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.724.700,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.192.800,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Halaman 245 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.792.500,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.615.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.830.800,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.295.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 246 - - - - - - 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.045.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.04.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.981.000,00 Halaman 247 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.407.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.286.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.342.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.456.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.759.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 248 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.240.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.440.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.222.800,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0012 Pengawasan Ekstraksi Garam Halaman 249 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.444.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0004 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.594.100,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Halaman 250 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.507.700,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.854.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.514.900,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.794.200,00 Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 251 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.783.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.180.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.658.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 252 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.682.500,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.057.550,00 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.067.300,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.962.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.600,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 253 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.799.244.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.984.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 254 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.343.199,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.934.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.729.100,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.126.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.239.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 255 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.990.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.351.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.732.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.799.500,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 256 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.604.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.940.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.880.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.630.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 257 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.028.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.107.900,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.001.400,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekakayaan Intelektual Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah ekosistem subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.271.200,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Halaman 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.940.800,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.094.200,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembambangkan kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.115.400,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Halaman 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.184.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.525.100,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.920.100,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.626.170,00 5.1.05 Belanja Hibah 539.996.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 260 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.736.140,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.715.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - Halaman 261 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.260.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.480.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.312.500,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.440.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.601.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 262 - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.118.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.288.928.391,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760.079.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 263 - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.967.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.880.989,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.741.400,00 Kegiatan : 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Indikator Keluaran : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.288.580,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.036.900,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Halaman 264 Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.063.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.121.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.191.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.028.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.080.900,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.123.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 265 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.240.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.478.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.968.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 266 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.380.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.139.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.198.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 267 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.223.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.188.900,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.353.100,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.660.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.273.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.989.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.210.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.996.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.657.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.596.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 269 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.666.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.355.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.729.300,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.701.440,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.069.790.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.010.000,00 Halaman 270 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.337.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.544.000,00 Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 271 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 44.460.713.872,00 Kegiatan : 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.330.400,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.521.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.840.500,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.691.050,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.457.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Persentase penerbitan tanda daftar gudang Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.216.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.425.500,00 Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Dokumen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.372.800,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Halaman 273 Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pembangungan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.855.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.569.500,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengendalian dan Pemberdayaan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.514.600,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.793.900,00 Halaman 274 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase Laporan Barang kebutuhan pokok dan barang penting Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.374.800,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.468.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 275 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.508.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.275.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 276 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.173.800,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.835.400,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.918.600,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 277 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.291.954.199,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 278 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 282.085.500,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.380.000,00 Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.681.700,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 279 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.937.432.050,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.241.600,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.924.600,00 Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.074.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 280 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.983.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 281 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 166.908.400,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.140.700,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.311.350,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.537.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.868.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.500.250,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 282 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.176.900,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.707.676.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 812.885.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi Halaman 283 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.620.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Halaman 284 Indikator Hasil : Indeks Reformasi Hukum Indeks Zakat Nasional Persentase Pelaksanaan Kerjasama SKOR LPPD Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Capaian SPM Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.621.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.708.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.138.250,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.184.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : SKOR LPPD Persentase Pelaksanaan Kerjasama Indeks Reformasi Hukum Indeks Zakat Nasional Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Halaman 285 Indikator Keluaran : Persentase Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Presentase Produk Hukum yang dihasilkan Presentase Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang Diselesaikan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.582.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.167.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.652.800,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.558.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Indeks Reformasi Hukum Indeks Zakat Nasional Persentase Pelaksanaan Kerjasama SKOR LPPD Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri yang difasilitasi Halaman 286 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.890.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan Tingkat Inflasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang Selesai Tepat Waktu Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.594.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.765.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Halaman 287 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.503.500,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Kerjasama SKOR LPPD Indeks Zakat Nasional Indeks Reformasi Hukum Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase kebijakan daerah terkait Kesra yang dikendalikan Persentase realisasi penerima hibah dan bansos Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.449.780.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.229.242.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 17.544.160.160,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 50.927.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.118.900,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Halaman 288 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Tingkat Inflasi Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan Indeks Akses Keuangan Daerah Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Tingkat Kematangan UKPBJ Clearing House Pengadaan Indeks Pemanfaatan Sistem Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.125.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.174.784,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.645.800,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 289 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.506.800,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.920.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.212.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Nilai SKM Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Halaman 290 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.211.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.431.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.965.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161.260.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.107.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.070.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.213.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 291 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.338.485.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 951.209.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 744.609.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 965.835.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 292 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 711.562.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.591.648,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.814.936.960,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.497.370.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.924.020.945,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 293 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.138.332.914,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.789.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.497.626.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.578.514.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.854.004.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.532.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Halaman 294 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.350.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.693.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.117.500,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.175.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Indeks Kematangan Organisasi Skor Pelaporan Sakip Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.624.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 295 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.023.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.011.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.873.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.859.500,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.756.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.232.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 296 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.113.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.232.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.431.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.012.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.032.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 45.643.458.280,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 297 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.120.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.790.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.203.455.351,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.524.096,00 Halaman 298 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.706.848.918,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Indeks Akses Keuangan Daerah Tingkat Inflasi Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Nilai TPID Persentase BUMD yang Sehat Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.293.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.958.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.482.300,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Persentase Laporan Kebijakan SDA yang Dijalankan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 299 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.611.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.542.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SKM Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.645.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Hasil SKM terkait Layanan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.817.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 300 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.038.024.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.086.700,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase Finalisasi Pembahasan Ranperda Tahun N Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Finalisasi Pembahasan Ranperda Tahun N Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.293.935.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.432.776.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Ketepatan penetapan Perda APBD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.724.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 301 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 611.844.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.724.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.534.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.400.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.596.517.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Terlaksananya peserta peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.583.952.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Halaman 302 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.266.820.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Persentase pelanggaran kode etik DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.868.500,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kerjasama Daerah yang disetujui Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 303 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.250.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.846.550.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.846.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.031.100,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.686.167.560,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 304 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.232.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.100.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.040.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.953.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.730.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.659.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 305 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.653.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.945.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.948.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.424.800,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 306 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.539.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.187.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.540.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.839.680.800,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Berfungsi Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.940.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.224.868.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.13 Penataan Organisasi Halaman 307 Indikator Keluaran : Kebutuhan Penataan Organisasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 4.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 59.137.919.741,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.289.486.500,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Nilai kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah Presentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang sesuai ketentuan Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan daerah Halaman 308 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.168.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.430.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.508.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.206.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.675.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.330.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Halaman 309 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.313.800,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.902.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.240.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.508.400,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : - Halaman 310 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.717.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.131.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.512.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.401.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.097.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 311 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.354.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.811.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.090.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.113.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.372.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 Halaman 312 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.957.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.890.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.622.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 313 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.160.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.549.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.060.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.880.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Halaman 314 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.619.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.256.000,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 315 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.270.200,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.251.818.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Halaman 316 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.950.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.552.800,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.744.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.186.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 317 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.014.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.781.652,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.250.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 318 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.990.492,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.307.200,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.310.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 319 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Presentase Belanja Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Penyampaian RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 320 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.853.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.684.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.114.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 321 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.652.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.862.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.549.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.288.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.484.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Laporan Keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.119.900,00 Halaman 322 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.606.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.599.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.689.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.758.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.500.080,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Bagi hasil Kabupaten/kota kepada desa Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Halaman 323 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.162.500,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 454.814.688.415,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 26.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 214.781.970.603,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.117.900,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase Penambahan Nilai Aset tetap Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase realisasi retribusi pemanfaatan BMD Persentase Pemenuhan dokumen pengelolaan Barang milik daerah (Manajemen Aset) Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.840.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Halaman 324 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.431.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.229.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.828.250.350,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.112.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.190.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 325 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.635.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.937.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 326 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 88.140.224.513,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 327 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.850.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.206.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.416.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.287.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.150.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 328 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.218.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.972.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Ralisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.080.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.267.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 329 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.159.100,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.192.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 916.020.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.690.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.830.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 330 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.044.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 412.492.500,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Persentase inovasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Hasil Kajian Pengembangan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Wajib Pajak yang Terlayani Persentase Usulan Regulasi Pajak Daerah Persentase sistem informasi pajak daerah yang tersedia Persentase Penetapan Pajak Daerah Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah Persentase Hasil Penyelesaian Proses Permohonan, Pembatalan, Pengurangan, Keberatan, dan Pembetulan Pajak Daerah Persentase Hasil Pendataan Pajak Daerah Persentase Hasil Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.960.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.164.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.214.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 331 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.077.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.637.554.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.077.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.903.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.334.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.965.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.244.740.200,00 Halaman 332 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.779.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.403.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.177.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.110.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 333 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.605.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.631.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.094.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 83.168.694.724,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.928.400,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 334 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.595.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.752.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.914.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.185.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 816.387.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.561.267.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 335 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.996.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.212.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Ralisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.188.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 557.979.200,00 Halaman 336 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.117.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.021.605.384,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.714.935.200,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.370.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.254.150,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 337 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.112.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.561.520,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.146.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.952.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.115.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 338 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.310.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.299.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.964.300,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.914.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.049.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.492.800,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan. Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Halaman 339 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.888.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.313.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.564.100,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Perangkat Daerah Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.012.100,00 Halaman 340 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.438.700,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.072.129.217,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 341 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Asset BKPSDM yang dilaporkan Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.123.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.891.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 3.Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 2.Nilai Digital Arsip Perangkat Daerah
1.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.674.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.363.500,00 Halaman 342 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.891.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.662.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.665.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.717.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.888.852,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 343 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.550.800,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.680.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.794.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.839.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.430.900,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensi teknis Halaman 344 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.103.572.500,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.462.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensi manajerial dan Fungsionalnya Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 676.972.500,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.884.400,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Indikator Hasil : Presentase kematangan inovasi daerah Presentase hasil riset yang siap untuk didesiminasikan Kegiatan : 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Indikator Keluaran : - Halaman 345 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.655.300,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.325.000,00 Kegiatan : 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.290.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.160.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Indikator Keluaran : Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.480.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Halaman 346 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0021 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.090.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase kerugian daerah/negara yang diselesaikan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan Predikat hasil pengawasan internal yang dimanfaatkan objek pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase kegiatan penjaminan dalam PKPT yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.189.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.955.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.813.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 347 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.392.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.791.800,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam PKPT yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.154.209.100,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Indeks Integritas Nasional Rata-rata Maturitas Penyelenggaraan Resiko Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan teknis/pedoman pengawasan yang disusun Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.641.500,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Jumlah jenis kegiatan pendampingan/asistensi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 348 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.691.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.568.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.791.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai RB General Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.442.147,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.815.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 349 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.700,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.447.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Inspektorat Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.832.095.912,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.935.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 350 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.563.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Inspektorat Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.987.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 945.012.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.010.200,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Kematangan SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital Inspektorat Nilai Digitalisasi Arsip Inspektorat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.352.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 351 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.625.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.082.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.913.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.130.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.569.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 352 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.500,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.400.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.923.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.346.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.680.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.824.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.970.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 754.690.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.240.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.300.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.080.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.476.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.360.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 355 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.932.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.670.169.100,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.225.700,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.574.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Halaman 356 Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.374.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.634.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.804.851.058,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 357 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.044.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.255.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.563.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.515.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.290.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 358 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.015.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.825.040,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.576.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 359 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.660.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.194.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 891.176.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.899.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 360 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 898.616.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.383.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 901.601.706,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.406.700,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 958.002.815,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Halaman 361 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 902.757.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.741.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 31.756.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.996.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 909.767.415,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.237.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 874.757.300,00 Halaman 362 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.867.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 878.795.520,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.204.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.344.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 363 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.540.001,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.360.600,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.918.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.115.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 364 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.982.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.081.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.947.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.636.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 365 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.693.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.728.596.803,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.422.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.066.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.778.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 366 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.074.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Halaman 367 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.107.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.563.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 368 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.302.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan lintas sektor Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.159.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.361.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan "esaJumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 369 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.108.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.717.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.436.400,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina di wilayah kecamatan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 370 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.679.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.864.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.727.950.894,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.668.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 371 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.253.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.723.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.849.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.274.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.025.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : "Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi" Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 372 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.050.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.668.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.940.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.444.700,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 373 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.584.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.387.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Halaman 374 Indikator Hasil : Persentase Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.024.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Halaman 375 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.942.745.972,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.407.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.661.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.755.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.183.650,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.655.900,00 Halaman 376 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.252.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.798.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.156.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 377 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.225.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.791.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.493.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.039.750,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.375.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.383.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase upaya penyelenggaraan trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 379 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.917.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.710.382.113,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.870.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 380 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.862.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.166.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.462.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.425.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Halaman 381 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.683.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.425.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 382 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.431.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.653.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.616.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.835.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Halaman 383 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.693.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.460.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.961.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 384 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.985.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.323.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.966.298.975,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.327.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.576.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 385 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.133.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.766.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.628.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.833.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.334.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 386 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.095.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.439.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.486.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.807.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 387 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.139.200,00 Halaman 388 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.648.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.627.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.056.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.533.200,00 Halaman 389 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.463.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.324.761.650,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.447.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.692.400,00 Halaman 390 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.059.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.895.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.652.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 391 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.480.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.312.900,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Presentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.878.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Halaman 392 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.885.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.623.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.705.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Upaya Penyelenggaran Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 393 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.240.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.341.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.688.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.494.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 394 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.887.457.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.767.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.772.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.702.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.667.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 395 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.045.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.955.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 396 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.340.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.664.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 397 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.847.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.094.100,00 Halaman 398 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.969.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.044.579.012,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 399 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.099.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.615.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.361.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.351.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.516.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.134.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 400 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.374.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.866.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.910.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 401 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.310.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : undefined Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.974.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.412.700,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.377.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 402 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.918.800,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.605.300,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.256.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.960.869.986,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 403 - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.419.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.769.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.739.318,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Halaman 404 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 405 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.994.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.201.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.999.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Halaman 406 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.349.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.511.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.296.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 407 Indikator Keluaran : Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.693.727.030,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.717.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.405.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.916.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.168.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 408 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.655.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.357.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.844.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.463.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.566.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 409 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.430.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.592.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.145.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya Halaman 410 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.024.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Halaman 411 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.117.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.646.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.466.200,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.218.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 412 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.110.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.005.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.491.978.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 413 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.094.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.801.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.995.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.646.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.345.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 414 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.414.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.889.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.755.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.014.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 415 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.506.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.564.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.349.150,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.790.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terelaisasi Halaman 416 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.327.350,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.067.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.491.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.973.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Presentase Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Halaman 417 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.838.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Jumlah Kegiatan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.054.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.096.121.680,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 418 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.122.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.579.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.614.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.098.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.101.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.897.400,00 Halaman 419 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.006.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 420 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.255.950,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.841.400,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Halaman 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.609.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.222.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.072.800,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.165.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 422 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.963.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.093.167.590,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.354.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.225.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.372.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 423 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.411.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.124.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.086.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.219.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.130.000,00 Halaman 424 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.392.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.636.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.620.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.826.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 425 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.617.949,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yangterelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.942.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.912.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.597.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 426 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.947.600,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.504.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.767.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yangtersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.210.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 427 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.545.379.001,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.725.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.773.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.372.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 428 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yangtersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.147.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.024.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.606.800,00 Halaman 429 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.430.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.276.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.351.600,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 430 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.590.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.999.200,00 Halaman 431 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.792.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.794.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.607.135.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 432 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.576.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.514.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.072.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Halaman 433 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.179.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.007.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.518.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Halaman 434 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.049.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.113.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.664.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 435 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.533.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.779.600,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.455.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 436 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.489.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.993.109.650,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.001.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.022.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.675.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 437 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.008.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.195.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.372.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.198.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 438 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.536.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.696.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 439 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.267.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Peningkatan Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.450.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Humanis Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.553.200,00 Halaman 440 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.273.900,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi KInerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.409.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.158.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.109.140.810,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 441 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.759.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.164.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.587.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.761.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.515.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 442 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.816.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.220.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.107.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Halaman 443 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.347.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : PROSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Tersedianya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.631.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Tersedianya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Halaman 444 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.908.100,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.106.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.372.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 445 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.320.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Tersediannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.253.500,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.085.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.834.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.804.395.687,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 446 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.563.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.321.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.816.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.102.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 447 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.453.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.167.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 448 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.376.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.587.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.079.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Halaman 449 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Trantibum Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat Jumlah Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.390.700,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 450 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.824.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.790.283.529,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.239.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.521.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.474.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.993.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 451 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 719.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.426.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.950.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 452 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.494.280,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.777.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Terkoordinasinya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik Terkoordinasinya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 453 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.475.650,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.269.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.392.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 454 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.412.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.889.800,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.484.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.052.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 455 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.791.142.611,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.816.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.978.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.956.950,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.827.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 456 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.742.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.896.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.720.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.009.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 457 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.474.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.370.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.277.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Di Tindak lanjuti Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 458 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.729.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.247.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.197.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 459 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.680.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.396.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.077.600,00 Halaman 460 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tersedianya sarana prasarana perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 461 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.919.876.765,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 957.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.846.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.505.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 462 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.631.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.632.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.828.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 463 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.896.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.502.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.481.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 464 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.547.750,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.564.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.252.650,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.345.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.335.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 465 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.720.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.266.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.882.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.197.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 466 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.217.791.287,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.345.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.125.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.026.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.701.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 467 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.893.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.392.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.826.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 468 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.530.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.753.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.729.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.563.300,00 Halaman 469 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.200.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.202.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.445.600,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Halaman 470 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.331.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.753.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.077.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.099.099.703,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 471 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.438.650,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.516.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.378.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.518.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 472 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.726.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.503.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.376.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.705.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru Halaman 473 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.421.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.419.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yangterelaisasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.722.700,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 474 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.864.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.520.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.652.300,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yangtersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.342.500,00 Halaman 475 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.011.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.612.736.990,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.628.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.596.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.959.050,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 476 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.256.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yangtersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.254.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 477 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.507.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.782.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Halaman 478 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.362.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.244.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.701.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.353.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.328.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Halaman 479 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.105.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.619.465.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.619.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.422.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 480 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.787.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.796.096.515,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.373.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.144.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.155.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 481 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.799.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.780.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Halaman 482 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.019.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.415.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.835.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.560.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Persentase partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan Halaman 483 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.761.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 865.988.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.450.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 719.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 484 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.446.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 717.053.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.355.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 908.644.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.026.750,00 Halaman 485 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.968.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.129.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.297.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Halaman 486 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.170.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.502.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.446.092.250,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.743.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.348.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 487 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.515.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.316.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.861.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.666.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 488 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.247.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.977.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 489 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.218.400,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.707.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.383.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Halaman 490 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.177.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.912.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.096.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Halaman 491 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.718.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.422.500,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.843.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.147.118.361,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 492 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.247.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.877.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.591.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.846.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 493 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.796.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 494 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.142.600,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.067.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 495 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.281.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.571.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berfatisfasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.186.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.625.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian RI dan Istansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.900.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Halaman 496 Indikator Hasil : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang difasiltasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.197.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.397.400,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkar Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.628.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 497 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.467.417.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.790.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Administrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.979.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.512.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 498 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.633.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.922.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.552.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.665.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 499 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.456.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pembayaran Listrik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.432.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Halaman 500 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.281.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.570.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.328.450,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.945.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 501 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Trantibum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.404.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.044.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 502 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.418.006.170,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.585.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.614.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.278.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.916.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 503 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.652.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.396.000,00 Halaman 504 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.255.600,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Presentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Halaman 505 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.404.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.404.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 852.692.400,00 Halaman 506 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.431.725.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 507 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.280.284,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.001.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.099.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 508 I 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.969.600,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.315.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.250.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Halaman 509 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.062.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.742.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 510 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.249.200,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.956.606.800,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.614.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.154.100,00 Halaman 511 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.492.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.028.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.942.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.226.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.040.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 512 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.029.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.114.800,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.630.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan 80 % 100 % 99.5 % 21,00 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Persentase SD terakreditasi A Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Iklim Kebinekaan SD 65,29 % 108,22 % 45,42 % 68,78 % 81,38 % 54,82 % 78,81 % 1 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 166.808.600,00 3.677.031.400,00 0,00 0,00 3.843.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 320.320.000,00 0,00 0,00 320.320.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 105 Unit 533.750.000,00 10.521.250.000,0 0 0,00 0,00 11.055.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 120.120.000,00 0,00 0,00 120.120.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 117 Paket 2.193.600,00 5.875.500.000,00 0,00 0,00 5.877.693.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik 1.145.288.200,00 0,00 0,00 0,00 1.145.288.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 410 Orang 107.779.800,00 0,00 0,00 0,00 107.779.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 340 Satuan Pendidikan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 941 Satuan Pendidikan 225.938.240.000, 00 0,00 0,00 0,00 225.938.240.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 11 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 28.848.700,00 0,00 0,00 0,00 28.848.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 28.743.700,00 0,00 0,00 0,00 28.743.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 50.119.700,00 0,00 0,00 0,00 50.119.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 121.801.200,00 0,00 0,00 0,00 121.801.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 54 Ruang 290.000.000,00 8.673.200.000,00 0,00 0,00 8.963.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang 29.867.700,00 0,00 0,00 0,00 29.867.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 161 Ruang 2.368.365.800,00 63.860.000.000,0 0 0,00 0,00 66.228.365.800,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 18 Paket 4.987.300,00 2.487.304.800,00 0,00 0,00 2.492.292.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Iklim Keamanan SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Iklim Inklusivitas SMP Iklim Kebinekaan SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A 75,19 % 97,00 % 64,06 % 76,21 % 71,70 % 66,84 % 98,92 % 20 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 180.333.600,00 3.783.626.400,00 0,00 0,00 3.963.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 360.360.000,00 0,00 0,00 360.360.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 270.000.000,00 5.738.800.000,00 0,00 0,00 6.008.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 112 Ruang 346.420.000,00 7.157.500.000,00 0,00 0,00 7.503.920.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 0,00 1.201.200.000,00 0,00 0,00 1.201.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 25 Paket 668.000,00 2.327.250.000,00 0,00 0,00 2.327.918.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 450 Peserta Didik 1.268.139.000,00 0,00 0,00 0,00 1.268.139.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 432 Orang 99.704.500,00 0,00 0,00 0,00 99.704.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 180 Satuan Pendidikan 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 201 Satuan Pendidikan 105.408.040.000, 00 0,00 0,00 0,00 105.408.040.000, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 31 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 89 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 32 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 140 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 33 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 28.704.700,00 0,00 0,00 0,00 28.704.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 49.774.700,00 0,00 0,00 0,00 49.774.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 29.813.100,00 0,00 0,00 0,00 29.813.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 98.751.100,00 0,00 0,00 0,00 98.751.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12 Ruang 583.746.000,00 12.695.150.000,0 0 0,00 0,00 13.278.896.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 280 Orang 29.774.700,00 0,00 0,00 0,00 29.774.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 720.720.000,00 0,00 0,00 720.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 3 Paket 1.951.100,00 149.698.900,00 0,00 0,00 151.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B 70.35 % 71.36 % 46.34 % 41 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 10 Unit 1.220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 42 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 6574 Orang 39.444.290.400,0 0 0,00 0,00 0,00 39.444.290.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 274.547.600,00 0,00 0,00 0,00 274.547.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3 Satuan Pendidikan 74.347.700,00 0,00 0,00 0,00 74.347.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1368 Satuan Pendidikan 32.004.410.000,0 0 0,00 0,00 0,00 32.004.410.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 46 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 30 Orang 19.670.000,00 0,00 0,00 0,00 19.670.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 23.451.400,00 0,00 0,00 0,00 23.451.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 10.215.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 10.215.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 183.883.500,00 0,00 0,00 0,00 183.883.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 51 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 1.809.999.000,00 0,00 0,00 0,00 1.809.999.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 52 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 49358 Satuan Pendidikan 126.826.800,00 0,00 0,00 0,00 126.826.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase PKBM terakreditasi 100 % 54 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5755 Peserta Didik 6.893.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.893.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 110.200.000,00 0,00 0,00 0,00 110.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Satuan Pendidikan 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 57 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 54 Satuan Pendidikan 20.304.880.000,0 0 0,00 0,00 0,00 20.304.880.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 58 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 54 Orang 14.137.300,00 0,00 0,00 0,00 14.137.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5755 Peserta Didik 233.228.000,00 0,00 0,00 0,00 233.228.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal 100 % 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan 100 % 60 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 432 Orang 29.774.700,00 0,00 0,00 0,00 29.774.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat 51.00 % 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 100 % 61 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen 28.704.700,00 0,00 0,00 0,00 28.704.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 62 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Laporan 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan terakreditasi 68.40 % 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 63 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen 10.450.000,00 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 64 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra 100 % 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah 100 % 65 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 2 Dokumen 29.774.700,00 0,00 0,00 0,00 29.774.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 % 66 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.840.000,00 0,00 0,00 0,00 4.840.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.780.000,00 0,00 0,00 0,00 4.780.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan 100 % 74 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 75 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 111.798.800,00 0,00 0,00 0,00 111.798.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah 100 % 77 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 119.047.000,00 0,00 0,00 0,00 119.047.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian 100 % 78 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 88.960.400,00 0,00 0,00 0,00 88.960.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.999.900,00 0,00 0,00 0,00 4.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 200 Orang 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 49.999.900,00 0,00 0,00 0,00 49.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum 100 % 82 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 144.295.000,00 0,00 0,00 0,00 144.295.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 83 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.428.700,00 94.505.400,00 0,00 0,00 96.934.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 151.775.900,00 14.924.500,00 0,00 0,00 166.700.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 211.884.000,00 0,00 0,00 0,00 211.884.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 67.534.700,00 0,00 0,00 0,00 67.534.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 99.350.700,00 0,00 0,00 0,00 99.350.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 154.061.100,00 0,00 0,00 0,00 154.061.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 66.786.000,00 0,00 0,00 0,00 66.786.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan barang milik daerah 100 % 91 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 51.401.900,00 0,00 0,00 51.401.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 223.080.000,00 0,00 0,00 223.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang 100 % 93 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 742.217.779,00 0,00 0,00 0,00 742.217.779,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 245.601.600,00 0,00 0,00 0,00 245.601.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.111.497.800,00 0,00 0,00 0,00 2.111.497.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 97 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 920.330.000,00 0,00 0,00 0,00 920.330.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 56.470.500,00 120.342.800,00 0,00 0,00 176.813.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan 80 % 100 % 99.5 % 21,00 % Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Persentase SD terakreditasi A Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD Iklim Kebinekaan SD 65,29 % 108,22 % 45,42 % 68,78 % 81,38 % 54,82 % 78,81 % 99 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2803 Orang 46.621.818.800,0 0 0,00 0,00 0,00 46.621.818.800,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Iklim Keamanan SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Iklim Inklusivitas SMP Iklim Kebinekaan SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP Persentase SMP terakreditasi A 75,19 % 97,00 % 64,06 % 76,21 % 71,70 % 66,84 % 98,92 % 100 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 805 Orang 13.539.048.400,0 0 0,00 0,00 0,00 13.539.048.400,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan 100 % 101 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5422 Orang/bulan 945.341.115.437, 00 0,00 0,00 0,00 945.341.115.437, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 102 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan [object Object] [object Object] 6.572.515.600,00 0,00 0,00 0,00 6.572.515.600,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 103 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan [object Object] [object Object] 331.391.800,00 0,00 0,00 0,00 331.391.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 104 2.22.02.2.01.0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 73.388.400,00 0,00 0,00 0,00 73.388.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 105 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [object Object] [object Object] 714.710.000,00 0,00 0,00 0,00 714.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [object Object] [object Object] 523.239.700,00 0,00 0,00 0,00 523.239.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 107 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional [object Object] [object Object] 1.351.005.000,00 0,00 0,00 0,00 1.351.005.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 108 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah [object Object] [object Object] 30.875.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 109 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 6.666.000,00 0,00 0,00 0,00 6.666.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya [object Object] [object Object] 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 111 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya [object Object] [object Object] 9.936.000,00 0,00 0,00 0,00 9.936.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya [object Object] [object Object] 887.050.000,00 0,00 0,00 0,00 887.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 113 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 114 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 115 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 4 Unit 767.563.000,00 5.920.880.000,00 0,00 0,00 6.688.443.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 117 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 118 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 119 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 120 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 12 Unit 385.680.000,00 0,00 0,00 0,00 385.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 121 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 122 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 5.100.000,00 1.343.364.400,00 0,00 0,00 1.348.464.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 50 Unit 390.189.751,00 0,00 0,00 0,00 390.189.751,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 125 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 126 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 25.549.158.849,0 0 0,00 0,00 0,00 25.549.158.849,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 127 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 1000 Keluarga 312.655.000,00 0,00 0,00 0,00 312.655.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 128 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41319 Orang 1.373.229.600,00 0,00 0,00 0,00 1.373.229.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 129 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41247 Orang 129.600.000,00 0,00 0,00 0,00 129.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40097 Orang 6.331.349.700,00 0,00 0,00 0,00 6.331.349.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 131 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 196750 Orang 22.450.000,00 0,00 0,00 0,00 22.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 357097 Orang 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 133 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1567522 Orang 103.475.000,00 0,00 0,00 0,00 103.475.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 134 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266,034 Orang 293.556.000,00 0,00 0,00 0,00 293.556.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194019 Orang 5.925.000,00 0,00 0,00 0,00 5.925.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 136 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43116 Orang 16.667.000,00 0,00 0,00 0,00 16.667.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 137 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3614 Orang 240.671.000,00 0,00 0,00 0,00 240.671.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 16558 Orang 1.542.191.400,00 0,00 0,00 0,00 1.542.191.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 139 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 46065 Orang 511.450.000,00 0,00 0,00 0,00 511.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 141 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 139.070.000,00 0,00 0,00 0,00 139.070.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 142 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.118.916.000,00 212.951.250,00 0,00 0,00 1.331.867.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 49.137.000,00 0,00 0,00 0,00 49.137.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 144 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 158.146.000,00 0,00 0,00 0,00 158.146.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 146 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 259.459.500,00 0,00 0,00 0,00 259.459.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 147 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 148 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00 11.950.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 149 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 978.017.700,00 0,00 0,00 0,00 978.017.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 3.863.792.100,00 0,00 0,00 0,00 3.863.792.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 151 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 287.642.414.200, 00 0,00 0,00 0,00 287.642.414.200, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 152 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 153 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 154 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 155 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 50 Unit 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 157 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 2.619.238.026,00 292.368.800,00 0,00 0,00 2.911.606.826,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 50 Unit 50.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 159 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 160 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 132.459.350,00 23.970.000,00 0,00 0,00 156.429.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 161 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 719.798.000,00 0,00 0,00 0,00 719.798.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 16558 Orang 193.076.000,00 0,00 0,00 0,00 193.076.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 163 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 46065 Orang 29.143.000,00 0,00 0,00 0,00 29.143.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 207.710.000,00 0,00 0,00 0,00 207.710.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 165 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 3 Tatanan 22.875.000,00 0,00 0,00 0,00 22.875.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 166 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 167 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 168 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 169 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 170 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 171 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 172 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 173 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 99.600.000,00 0,00 0,00 0,00 99.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 174 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 26 Unit 8.840.000,00 0,00 0,00 0,00 8.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 176 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 50 Unit 34.175.000,00 0,00 0,00 0,00 34.175.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 177 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4 Dokumen 414.830.000,00 0,00 0,00 0,00 414.830.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 178 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 179 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 10.540.000,00 0,00 0,00 0,00 10.540.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 180 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 20.030.000,00 0,00 0,00 0,00 20.030.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 181 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 182 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 25.860.000,00 0,00 0,00 0,00 25.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 183 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 22 Orang 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 184 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 185 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 9.816.200,00 0,00 0,00 0,00 9.816.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 186 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 14.140.000,00 0,00 0,00 0,00 14.140.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - 187 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 4.557.000,00 0,00 0,00 0,00 4.557.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - 188 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 189 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 14.530.990.000,0 0 0,00 0,00 0,00 14.530.990.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 190 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 251.432.000,00 0,00 0,00 0,00 251.432.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 191 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 192 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 121.651.000,00 0,00 0,00 0,00 121.651.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 193 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 194 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10371 Orang/bulan 310.925.928.187, 00 0,00 0,00 0,00 310.925.928.187, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 196 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 197 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 198 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 199 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 201 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 202 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 203 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 204 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 205 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 206 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 207 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 208 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 209 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 19.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 210 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 211 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 212 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 213 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.891.200,00 0,00 0,00 0,00 28.891.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 214 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 11.439.200,00 848.487.500,00 0,00 0,00 859.926.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 215 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 121.746.000,00 66.503.200,00 0,00 0,00 188.249.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 216 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 750.817.200,00 0,00 0,00 0,00 750.817.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 217 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 57.114.064,00 0,00 0,00 0,00 57.114.064,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 27.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 219 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 181.950.000,00 0,00 0,00 0,00 181.950.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 394.906.000,00 0,00 0,00 0,00 394.906.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 221 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 222 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 223 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 224 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 225 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 226 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 227 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 228 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 229 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 230 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 11.290.000,00 0,00 0,00 0,00 11.290.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 231 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 500.675.384,00 0,00 0,00 0,00 500.675.384,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 233 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.079.854.400,00 0,00 0,00 0,00 2.079.854.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 234 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 61 Unit 418.540.000,00 0,00 0,00 0,00 418.540.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 236 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 59.614.000,00 7.485.200,00 0,00 0,00 67.099.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 237 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 238 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 115.700.000,00 0,00 0,00 0,00 115.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 240 1.02.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 241 1.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 242 1.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 243 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 151 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 48 Unit 0,00 7.422.463.393,00 0,00 0,00 7.422.463.393,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 245 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 29 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Pendapatan dari BLUD 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 246 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 29 Unit Kerja 233.310.022.500, 00 9.689.977.500,00 0,00 0,00 243.000.000.000, 00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Sukaharja Pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas Adiarsa 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 247 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 248 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.711.091.935,00 154.000.000,00 0,00 0,00 1.865.091.935,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UPTD Puskesmas Anggadita 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 249 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 250 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 689.085.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 820.085.000,00 Kab. Karawang, Klari, Anggadita Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Balongsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 251 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 252 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 865.482.654,00 85.900.000,00 0,00 0,00 951.382.654,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Balongsari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Batujaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 253 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 254 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.792.662.146,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3.942.662.146,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Bayurlor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 255 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 256 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.024.266.720,00 60.900.000,00 0,00 0,00 1.085.166.720,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Bayur Lor Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Ciampel 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 257 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Kutapohaci DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 258 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.653.872.648,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.733.872.648,00 Kab. Karawang, Ciampel, Kutapohaci Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Cibuaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 259 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 260 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.413.998.000,00 215.269.000,00 0,00 0,00 3.629.267.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Cibuaya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Cicinde 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 261 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 262 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.870.260.000,00 93.200.000,00 0,00 0,00 1.963.460.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Cicinde Utara Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Cikampek 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 263 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Pusaka DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 264 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.867.179.881,00 126.634.400,00 0,00 0,00 2.993.814.281,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Pusaka Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 265 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Timur DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 266 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 752.500.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 875.500.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Cikampek Timur Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Cilamaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 267 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 268 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.458.632.078,00 180.000.000,00 0,00 0,00 2.638.632.078,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Curug 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 269 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Klari, Curug DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 270 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 947.773.465,00 50.000.000,00 0,00 0,00 997.773.465,00 Kab. Karawang, Klari, Curug Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Gempol 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 271 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 272 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.600.053.740,00 167.000.000,00 0,00 0,00 1.767.053.740,00 Kab. Karawang, Banyusari, Gempol Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 273 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 562.723.000,00 0,00 0,00 0,00 562.723.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Cikalongsari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 274 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.386.130.150,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.486.130.150,00 Kab. Karawang, Jatisari, Cikalongsari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Jayakerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 275 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Jayakerta DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 276 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.160.444.035,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.260.444.035,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Jayakerta Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Jomin 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 277 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Jomin Barat DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 278 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 910.150.923,00 55.000.000,00 0,00 0,00 965.150.923,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Jomin Barat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Kalangsari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 279 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 280 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.728.020.420,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.798.020.420,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Kalangsari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Karawang Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 281 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 282 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.183.957.470,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.283.957.470,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 283 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 284 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 704.929.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 784.929.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Kertamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 285 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 286 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.163.804.161,00 101.743.400,00 0,00 0,00 2.265.547.561,00 Kab. Karawang, Cilebar, Kertamukti Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Klari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 287 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 Kab. Karawang, Klari, Duren DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 288 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.105.380.300,00 93.664.864,00 0,00 0,00 2.199.045.164,00 Kab. Karawang, Klari, Duren Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Kotabaru 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 289 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 290 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.661.584.935,00 79.100.000,00 0,00 0,00 1.740.684.935,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Wancimekar Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Kutamukti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 291 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 292 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.395.733.800,00 112.714.865,00 0,00 0,00 1.508.448.665,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Kutamukti Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Kutawaluya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 293 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 294 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.793.327.234,00 79.000.000,00 0,00 0,00 1.872.327.234,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Sampalan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 295 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 296 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.405.846.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.520.846.000,00 Kab. Karawang, Tempuran, Lemahduhur Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Lemahabang Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 297 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 298 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.697.143.200,00 250.829.389,00 0,00 0,00 2.947.972.589,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Lemahabang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Loji 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 299 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 300 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.291.590.893,00 270.000.000,00 0,00 0,00 2.561.590.893,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Cintalaksana Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Majalaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 301 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 302 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.405.948.545,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.555.948.545,00 Kab. Karawang, Majalaya, Lemahmulya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Medangasem 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 303 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 304 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.870.640.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.970.640.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Medangasem Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Nagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 305 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 306 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 912.831.488,00 60.000.000,00 0,00 0,00 972.831.488,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Pacing 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 307 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 308 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 779.763.080,00 54.418.920,00 0,00 0,00 834.182.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Pacing Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Pakisjaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 309 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 310 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.155.425.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.235.425.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Tanahbaru Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Pangkalan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 311 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 312 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.868.400.711,00 235.000.000,00 0,00 0,00 2.103.400.711,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Ciptasari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Pasirukem Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 313 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 314 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.037.209.436,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.157.209.436,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Pasirukem Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Pedes 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 315 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 316 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.231.500.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3.481.500.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Payungsari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Plawad 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 317 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 318 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.323.984.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.423.984.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Purwasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 319 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Purwasari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 320 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.990.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Purwasari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Rawamerta 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 321 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 322 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.394.040.142,00 89.000.000,00 0,00 0,00 1.483.040.142,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Rengasdengklok 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 323 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Utara DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 324 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.509.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 3.665.000.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Rengasdengklok Utara Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Sukatani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 325 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Sukatani DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 326 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.328.759.920,00 115.600.000,00 0,00 0,00 1.444.359.920,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Sukatani Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 327 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 328 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.208.328.671,00 80.260.728,00 0,00 0,00 1.288.589.399,00 Kab. Karawang, Pedes, Sungaibuntu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Tanjungpura Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 329 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 330 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.126.649.501,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.226.649.501,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Telagasari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 331 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 332 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.757.092.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 2.927.092.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Telukjambe 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 333 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 334 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.513.171.114,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.613.171.114,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Tempuran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 335 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Tempuran, Tempuran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 336 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.082.104.868,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.182.104.868,00 Kab. Karawang, Tempuran, Tempuran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Tirtajaya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 337 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 338 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.254.776.726,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3.384.776.726,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Sabajaya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Tirtamulya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 339 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakanmulya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 340 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.992.809.551,00 210.000.000,00 0,00 0,00 2.202.809.551,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Parakanmulya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Tunggakjati 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 341 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 345.762.000,00 0,00 0,00 0,00 345.762.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 342 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.655.173.194,00 191.000.000,00 0,00 0,00 1.846.173.194,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Wadas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 343 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 344 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.100.156.710,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.200.156.710,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Wadas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Puskesmas Wanakerta Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 345 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 346 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.173.642.472,00 222.000.000,00 0,00 0,00 2.395.642.472,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Wanakerta Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 347 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 359 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 348 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 17 Unit 0,00 3.184.920.756,00 0,00 0,00 3.184.920.756,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 349 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 955 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari [object Object] 351 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1221 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 352 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari [object Object] 353 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari [object Object] Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 354 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 58.661.515.538,0 0 2.061.329.400,00 0,00 0,00 60.722.844.938,0 0 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 355 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 60 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 356 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 26.363.980.359,0 0 368.595.600,00 0,00 0,00 26.732.575.959,0 0 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Amansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 357 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 11.216.735.742,0 0 0,00 0,00 0,00 11.216.735.742,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 358 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 359 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun 3 Unit 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 360 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 361 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 362 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 20 KM 200.000.000,00 12.700.000.000,0 0 0,00 0,00 12.900.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 363 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Breakwater yang Dibangun 1 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 364 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 Dokumen 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 365 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 366 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 20 KM 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 10 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 368 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 20 KM 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 369 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 KM 3.656.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.656.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 370 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 2 Lembaga 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 371 1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 372 1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 100 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 373 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 20000 M 58.425.000.000,0 0 7.970.000.000,00 0,00 0,00 66.395.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 374 1.03.06.2.01.0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan 200 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 375 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 10000 Meter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 376 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 377 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 378 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 5 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 379 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 5 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 19.000.000.000,0 0 0,00 0,00 19.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 380 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 100 Dokumen 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 381 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Sistem Drainase Perkotaan 2.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 382 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 10 Bangunan Gedung 0,00 760.000.000,00 0,00 0,00 760.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 383 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 384 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 25 Dokumen 10.300.000.000,0 0 56.400.000.000,0 0 0,00 0,00 66.700.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 385 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 200 Dokumen 1.004.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.004.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - 386 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB 387 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 150 Dokumen 2.924.758.000,00 75.242.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 388 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 50 KM 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB 389 1.03.10.2.01.0049 Pelebaran Jembatan Panjang jembatan yang dilebarkan 30 Meter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 390 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 25 KM 14.251.705.883,0 0 0,00 0,00 0,00 14.251.705.883,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 1 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 392 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 393 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 15 KM 0,00 16.500.000.000,0 0 0,00 0,00 16.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 394 1.03.10.2.01.0057 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian 150 Meter 0,00 16.500.000.000,0 0 0,00 0,00 16.500.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 395 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 100 Meter 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 396 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 80 KM 22.585.000.000,0 0 162.116.459.880, 00 0,00 0,00 184.701.459.880, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 397 1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 50 Meter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 398 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 5 Jembatan 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 399 1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 20 KM 11.410.000.000,0 0 7.500.000.000,00 0,00 0,00 18.910.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen PKB 400 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang jembatan yang dibangun 50 Meter 0,00 10.000.000.000,0 0 0,00 0,00 10.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 401 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 360 Orang 101.999.900,00 0,00 0,00 0,00 101.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 402 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 60.457.600,00 0,00 0,00 0,00 60.457.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 403 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 404 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 405 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 2 Perangkat Pendukung 13.881.100,00 184.954.400,00 0,00 0,00 198.835.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 406 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 407 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 408 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 4 Layanan Informasi 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - 409 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1500 Paket Pekerjaan 18.805.000,00 31.195.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 410 1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 411 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 412 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 2 Publikasi 29.927.400,00 0,00 0,00 0,00 29.927.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 413 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 414 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 116.886.400,00 0,00 0,00 0,00 116.886.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 416 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 417 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 79.214.200,00 0,00 0,00 0,00 79.214.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 418 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 83.214.200,00 0,00 0,00 0,00 83.214.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 419 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 50 Layanan 80.750.000,00 0,00 0,00 0,00 80.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 421 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 39.960.000,00 0,00 0,00 0,00 39.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 422 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 45.047.900,00 0,00 0,00 0,00 45.047.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 423 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 98.861.400,00 1.138.500,00 0,00 0,00 99.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 424 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.963.000,00 0,00 0,00 0,00 4.963.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 425 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.963.000,00 0,00 0,00 0,00 4.963.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 426 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 427 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.963.000,00 0,00 0,00 0,00 4.963.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 428 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 429 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 189.100.000,00 0,00 0,00 0,00 189.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 430 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 35.216.000,00 0,00 0,00 0,00 35.216.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 431 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 130 Orang/bulan 25.914.731.068,0 0 0,00 0,00 0,00 25.914.731.068,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Laporan 4.963.000,00 0,00 0,00 0,00 4.963.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 433 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 434 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 435 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 436 1.03.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 437 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 4.616.000,00 0,00 0,00 0,00 4.616.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 438 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 439 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 49.533.400,00 0,00 0,00 0,00 49.533.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 398.691.100,00 0,00 0,00 0,00 398.691.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 441 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 442 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 87.415.100,00 0,00 0,00 0,00 87.415.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 49.053.000,00 0,00 0,00 0,00 49.053.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 446 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 447 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 448 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 4.751.000,00 0,00 0,00 0,00 4.751.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 449 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 450 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 451 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 310.947.500,00 933.767.900,00 0,00 0,00 1.244.715.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 452 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 630.692.000,00 0,00 0,00 0,00 630.692.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 453 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.827.314.800,0 0 0,00 0,00 0,00 12.827.314.800,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 454 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 984.930.000,00 0,00 0,00 0,00 984.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 20 Unit 599.500.000,00 0,00 0,00 0,00 599.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 457 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 380.236.000,00 0,00 0,00 0,00 380.236.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 459 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 460 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPAM 19.6 % 86,66% % Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9% % 26,22 % 461 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 81 Unit 8.809.424.000,00 0,00 0,00 0,00 8.809.424.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 8 Dokumen 815.442.700,00 0,00 0,00 0,00 815.442.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 464 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 16 Liter/Detik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 465 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1305 SR 5.948.610.300,00 0,00 0,00 0,00 5.948.610.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 466 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467 1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 77,44 % 90 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota "Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota" 38,50 % 14 % 468 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 2 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 469 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 470 1.03.05.2.01.0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun 18 M³/Hari 830.960.000,00 0,00 0,00 0,00 830.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 471 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 624 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 472 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 45 M³/Hari 142.509.900,00 4.791.300.200,00 0,00 0,00 4.933.810.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473 1.03.05.2.01.0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Penyeleng gara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 474 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 622 Rumah Tangga 17.325.404.500,0 0 0,00 0,00 0,00 17.325.404.500,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 475 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 3 Dokumen 1.138.318.000,00 0,00 0,00 0,00 1.138.318.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Program Pengembangan Perumahan 93,24 % 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24,94 % Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 476 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 477 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 478 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 14 Unit Rumah 3.310.969.800,00 0,00 0,00 0,00 3.310.969.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 dokumen 479 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 480 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2 Laporan 958.479.200,00 0,00 0,00 0,00 958.479.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman 86,61 % 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2 dokumen Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 481 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 200 Laporan 453.662.100,00 0,00 0,00 0,00 453.662.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 45,3 % 482 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 17,42 % 483 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 23 Unit Rumah 977.300.000,00 0,00 0,00 0,00 977.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 484 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 400 Dokumen 61.947.288.700,0 0 7.802.136.000,00 0,00 0,00 69.749.424.700,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 485 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 486 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 487 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 6,12 Ha 2.456.340.400,00 0,00 0,00 0,00 2.456.340.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 18,76 % 33,33 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota Persentase Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ kota 18,76 % 19,98 % 488 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 2353 Unit Rumah 115.245.000.500, 00 0,00 0,00 0,00 115.245.000.500, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 489 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 21 Unit 624.800.000,00 375.200.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 490 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 7,02 % 100 % 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan Persentase Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 14,05 % 100 % 491 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 366.500.000,00 0,00 0,00 0,00 366.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 492 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1.236.355.530,00 0,00 0,00 0,00 1.236.355.530,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 29 Kelompok 25.588.000,00 0,00 0,00 0,00 25.588.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 494 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 165 Lokasi 55.264.484.200,0 0 0,00 0,00 0,00 55.264.484.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 495 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 34 Laporan 192.925.000,00 0,00 0,00 0,00 192.925.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 496 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 30 Lokasi 690.909.200,00 43.613.189.000,0 0 0,00 0,00 44.304.098.200,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 497 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 12 Lokasi 61.720.464.300,0 0 0,00 0,00 0,00 61.720.464.300,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 % 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil 100 % 498 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 499 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 502 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 503 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 504 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 111 Orang/bulan 18.333.457.092,0 0 0,00 0,00 0,00 18.333.457.092,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 505 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.200,00 0,00 0,00 0,00 5.000.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 506 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 5.000.200,00 0,00 0,00 0,00 5.000.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 507 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 508 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 509 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 510 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 71 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 511 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 74.999.300,00 0,00 0,00 0,00 74.999.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 513 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 104.488.500,00 0,00 0,00 0,00 104.488.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 418.013.500,00 0,00 0,00 0,00 418.013.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 134.953.100,00 0,00 0,00 0,00 134.953.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 516 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 146.088.000,00 0,00 0,00 0,00 146.088.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 517 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 518 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 100.017.000,00 0,00 0,00 0,00 100.017.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 519 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 520 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 521 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 67 Unit 7.642.800,00 192.357.100,00 0,00 0,00 199.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 522 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 4.596.000,00 100.185.800,00 0,00 0,00 104.781.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 523 1.04.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 24 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 524 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 525 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 124.070.012,00 0,00 0,00 0,00 124.070.012,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 526 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.292.369.000,00 0,00 0,00 0,00 1.292.369.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 527 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 91 Unit 685.280.000,00 0,00 0,00 0,00 685.280.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 528 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 125 Unit 14.960.000,00 0,00 0,00 0,00 14.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 138 Unit 94.940.000,00 0,00 0,00 0,00 94.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 149.999.900,00 0,00 0,00 0,00 149.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 531 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 532 2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. 1 Berita Acara 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - 533 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakan Presentase Pol PP dan PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya Presentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas 0.12 % 0.031 % 81.82 % 94.75 % 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karawang Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Pelindungan Masyarakat di Kabuapten Karawang 81.81 % 94.75 % 68.6 % Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 534 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 18 Dokumen 11.540.203.900,0 0 0,00 0,00 0,00 11.540.203.900,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 535 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18 Dokumen 204.150.000,00 0,00 0,00 0,00 204.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 536 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 3.632.061.600,00 0,00 0,00 0,00 3.632.061.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 537 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 538 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. 20 Orang 79.965.000,00 0,00 0,00 0,00 79.965.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 539 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 laporan 2.584.949.200,00 0,00 0,00 0,00 2.584.949.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 540 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 100 Laporan 402.272.400,00 0,00 0,00 0,00 402.272.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 541 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 542 1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 60 Orang 51.357.200,00 0,00 0,00 0,00 51.357.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah kasus Penegakan Perda/Perkada 30 Laporan 543 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 5 laporan 135.272.600,00 0,00 0,00 0,00 135.272.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15 Laporan 198.438.300,00 0,00 0,00 0,00 198.438.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 545 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 100 Laporan 354.212.900,00 0,00 0,00 0,00 354.212.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 546 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 42 Laporan 572.864.500,00 0,00 0,00 0,00 572.864.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya 2 Orang 547 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 548 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang telah disahkan Predikat SAKIP 8 Dokumen 94 % 549 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.004.600,00 0,00 0,00 0,00 5.004.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 4.989.600,00 0,00 0,00 0,00 4.989.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 551 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.989.600,00 0,00 0,00 0,00 4.989.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20 Dokumen 552 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2520 Orang/bulan 22.556.926.100,0 0 0,00 0,00 0,00 22.556.926.100,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 553 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Laporan 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Dokumen 554 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 555 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 556 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 34.986.700,00 0,00 0,00 0,00 34.986.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 557 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 115.485.500,00 0,00 0,00 115.485.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 558 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 21.700.500,00 0,00 0,00 0,00 21.700.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 559 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 100.221.600,00 0,00 0,00 0,00 100.221.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 560 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 561 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 562 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 563 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 235.440.000,00 0,00 0,00 0,00 235.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Dokumen 564 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 565 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 229.480.500,00 0,00 0,00 0,00 229.480.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 566 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 99.899.200,00 0,00 0,00 0,00 99.899.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 567 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 510.727.600,00 0,00 0,00 0,00 510.727.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Aset/Barang milik daerah yang dipelihara 3 Dokumen Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 568 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 Unit 267.638.200,00 0,00 0,00 0,00 267.638.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 569 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 395.790.000,00 0,00 0,00 0,00 395.790.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 570 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 414.326.638,00 0,00 0,00 0,00 414.326.638,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 100 % 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapat Informasi dan Edukasi Kebencanaan 100 % 571 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 300 Orang 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 572 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Wilayah Rawan Bencana Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 % 573 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 20 Unit 0,00 456.041.152,00 0,00 0,00 456.041.152,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 574 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 300 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 575 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 4 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 576 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 571.511.400,00 0,00 0,00 0,00 571.511.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 577 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 578 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 2 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 579 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 4 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 100 % 580 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 5 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1000 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 582 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 50 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 583 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 10598 Orang 1.115.137.500,00 0,00 0,00 0,00 1.115.137.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 584 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 65.887.200,00 0,00 0,00 0,00 65.887.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Penataan Sistem Penanggulangam Bencana 100 % 585 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 586 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 587 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 588 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 589 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 590 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 591 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indeks Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 100 Indek 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 100 % 592 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.375.000,00 0,00 0,00 0,00 34.375.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 593 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 Orang 19.880.000,00 0,00 0,00 0,00 19.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 594 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 595 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 596 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 Unit 999.485.000,00 205.200.000,00 0,00 0,00 1.204.685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 597 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 50 Dokumen 598 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 599 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran 450 Orang 600 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 Orang 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 100 % 601 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 602 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 0 Unit 0,00 92.100.000,00 0,00 0,00 92.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 72 Poin 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah undefined Poin 603 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 604 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 605 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 606 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 607 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/bulan 10.796.619.864,0 0 0,00 0,00 0,00 10.796.619.864,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 608 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.007.065,00 0,00 0,00 0,00 5.007.065,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 609 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi 100 % 610 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah 87 Poin 611 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah undefined Poin 612 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.552.400,00 0,00 0,00 0,00 18.552.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.839.500,00 18.466.500,00 0,00 0,00 35.306.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 614 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 18.799.700,00 0,00 0,00 0,00 18.799.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 615 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 58.968.200,00 0,00 0,00 0,00 58.968.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 616 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.868.800,00 0,00 0,00 0,00 19.868.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 617 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 618 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 22.579.300,00 0,00 0,00 0,00 22.579.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 619 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 155.228.000,00 0,00 0,00 0,00 155.228.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 620 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Pemanfaatan PBJ 100 % 622 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 623 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 18.371.300,00 0,00 0,00 18.371.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 624 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 625 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 626 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 500.998.000,00 0,00 0,00 0,00 500.998.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 627 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.619.744.800,00 0,00 0,00 0,00 7.619.744.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 628 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 857.610.000,00 0,00 0,00 0,00 857.610.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 629 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 54.100.000,00 0,00 0,00 0,00 54.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 630 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 100 % 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan rekomendasi izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten 100 % 631 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 11.467.300,00 0,00 0,00 0,00 11.467.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten 100 % 632 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 191 Lembaga 962.432.000,00 0,00 0,00 0,00 962.432.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 633 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 200.124.400,00 0,00 0,00 0,00 200.124.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634 1.06.02.2.03.0013 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi 309 Lembaga 154.735.200,00 0,00 0,00 0,00 154.735.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 635 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 957 Orang 5.938.026.400,00 0,00 0,00 0,00 5.938.026.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 636 1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti 825 Laporan 55.721.250,00 0,00 0,00 0,00 55.721.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani undefined undefined 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 637 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20.007.300,00 0,00 0,00 0,00 20.007.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya rehabilitasi sosial 100 % Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 % 638 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1390 Orang 523.798.500,00 0,00 0,00 0,00 523.798.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 66.834.500,00 0,00 0,00 0,00 66.834.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 201 Orang 919.597.060,00 0,00 0,00 0,00 919.597.060,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 641 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 140 Orang 92.274.000,00 0,00 0,00 0,00 92.274.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 642 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 1090 Orang 525.600.500,00 0,00 0,00 0,00 525.600.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 643 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 23.391.400,00 0,00 0,00 0,00 23.391.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 644 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 223.500.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.423.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 645 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 646 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 225 Orang 367.229.100,00 0,00 0,00 0,00 367.229.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 647 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 648 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 23.550.000,00 0,00 0,00 0,00 23.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 649 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 6.624.600,00 2.735.000,00 0,00 0,00 9.359.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial 100 % 651 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 123.835.900,00 0,00 0,00 0,00 123.835.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 652 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 277.424.400,00 0,00 0,00 0,00 277.424.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 653 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2 Dokumen 31.581.200,00 0,00 0,00 0,00 31.581.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan 1950 Keluarga 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara 91 % 654 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 2468 Orang 5.923.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.923.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 655 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 2865 Orang 42.857.300,00 0,00 0,00 0,00 42.857.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin 100 % 656 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 4478 Orang 833.030.900,00 0,00 0,00 0,00 833.030.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 657 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 290 Orang 1.541.164.700,00 0,00 0,00 0,00 1.541.164.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 658 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 1.698.056.100,00 0,00 0,00 0,00 1.698.056.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 659 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 5000 Usulan 22.479.700,00 0,00 0,00 0,00 22.479.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 % 660 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Orang 249.244.200,00 0,00 0,00 0,00 249.244.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 661 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 78.416.400,00 0,00 0,00 0,00 78.416.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 662 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 19.010.000,00 0,00 0,00 0,00 19.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 663 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 16.871.400,00 0,00 0,00 0,00 16.871.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 664 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 77.051.400,00 0,00 0,00 0,00 77.051.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana 100 % 665 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 40.673.000,00 0,00 0,00 0,00 40.673.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 666 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Orang 282.099.600,00 0,00 0,00 0,00 282.099.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik 100 % 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara 100 %Ta Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 667 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 186.523.800,00 0,00 0,00 0,00 186.523.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 668 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 288.133.800,00 0,00 0,00 0,00 288.133.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 72 Poin 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3 Level 76 Poin 669 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.111.600,00 0,00 0,00 0,00 3.111.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 670 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4.219.573,00 0,00 0,00 0,00 4.219.573,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 671 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 3.224.200,00 0,00 0,00 0,00 3.224.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 672 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.948.000,00 0,00 0,00 0,00 4.948.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 88 % 673 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 7.455.694.989,00 0,00 0,00 0,00 7.455.694.989,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 674 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 3.334.400,00 0,00 0,00 0,00 3.334.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 2.897.600,00 0,00 0,00 0,00 2.897.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 676 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 3.995.800,00 0,00 0,00 0,00 3.995.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi 100 % 677 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.066.400,00 0,00 0,00 0,00 2.066.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah 71 Poin 83 Poin 678 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 77 Poin 46 Poin 86 Poin 679 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 11.513.100,00 0,00 0,00 0,00 11.513.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 680 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 51 Paket 52.739.700,00 0,00 0,00 0,00 52.739.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 681 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 86.422.300,00 0,00 0,00 0,00 86.422.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 682 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 37.417.700,00 0,00 0,00 0,00 37.417.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 683 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 13.140.000,00 0,00 0,00 0,00 13.140.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 684 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 64.925.300,00 0,00 0,00 0,00 64.925.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 685 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 346.210.000,00 0,00 0,00 0,00 346.210.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN 91 % 76 % 686 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 58 Unit 0,00 77.004.000,00 0,00 0,00 77.004.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 687 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 80.876.800,00 0,00 0,00 80.876.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 688 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 11.720.000,00 0,00 0,00 0,00 11.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 689 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 243.489.200,00 0,00 0,00 0,00 243.489.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 690 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 841.734.600,00 0,00 0,00 0,00 841.734.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 70 % Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 691 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 554.110.000,00 0,00 0,00 0,00 554.110.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 692 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 72 Unit 47.920.000,00 0,00 0,00 0,00 47.920.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.054.000,00 0,00 0,00 0,00 150.054.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 % 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Presentase Dokumen perencanaan tenaga kerjaan yang disusun 66,67 % 694 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 0 Orang 126.045.000,00 0,00 0,00 0,00 126.045.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih 52,17 % 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan 14 Kejuruan Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 695 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 528 Orang 2.262.929.507,00 0,00 0,00 0,00 2.262.929.507,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 696 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 9 Unit 26.021.632,00 637.427.900,00 0,00 0,00 663.449.532,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 697 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 6811 Orang 164.544.200,00 0,00 0,00 0,00 164.544.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga yang dibina 100 LPK 698 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 120 Lembaga 92.525.000,00 0,00 0,00 0,00 92.525.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan yang dikonsultasi 50 Perusahaan 699 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 20 Perusahaan 60.980.000,00 0,00 0,00 0,00 60.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 23,40 % 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan 30000 Orang 700 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 7184 Orang 173.745.600,00 0,00 0,00 0,00 173.745.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 100 Orang 53.738.800,00 0,00 0,00 0,00 53.738.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin LPTKS 3 Rekomen dasi 703 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 30 Lembaga 67.979.400,00 0,00 0,00 0,00 67.979.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi Jumlah CPMI yang memenuhi syarat 25 Orang 3000 Orang 704 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 3743 Orang 151.983.600,00 0,00 0,00 0,00 151.983.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 705 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 2000 Orang 52.995.000,00 0,00 0,00 0,00 52.995.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Presentase Kasus yang Diselesaikan 100 % Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PP dan PKB yang disahkan 273 Dokumen PP dan PKB 706 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 170 Perusahaan 57.742.600,00 0,00 0,00 0,00 57.742.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 707 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 70 Perusahaan 53.321.300,00 0,00 0,00 0,00 53.321.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 708 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 141.210.000,00 0,00 0,00 0,00 141.210.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Perselisihan 100 Kasus 709 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 100 Perkara 34.456.000,00 0,00 0,00 0,00 34.456.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 90 Perkara 199.925.000,00 0,00 0,00 0,00 199.925.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 711 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja 33.750.000,00 0,00 0,00 0,00 33.750.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 712 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 279.248.600,00 0,00 0,00 0,00 279.248.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 713 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 39948 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 714 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 715 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 716 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 13.702.077.000,0 0 0,00 0,00 0,00 13.702.077.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 717 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 718 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 719 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 38.979.900,00 0,00 0,00 0,00 38.979.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 720 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 74.923.200,00 0,00 0,00 0,00 74.923.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 721 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 120.969.100,00 0,00 0,00 0,00 120.969.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 722 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 70.982.900,00 0,00 0,00 0,00 70.982.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 723 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 724 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 142.910.000,00 0,00 0,00 0,00 142.910.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 100 % 725 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 13.192.400,00 25.610.100,00 0,00 0,00 38.802.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 726 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 27.324.000,00 172.983.700,00 0,00 0,00 200.307.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 727 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 728 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 825.495.540,00 0,00 0,00 0,00 825.495.540,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 729 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 2.278.175.600,00 0,00 0,00 0,00 2.278.175.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 730 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 240.680.000,00 0,00 0,00 0,00 240.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 731 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 66.700.000,00 0,00 0,00 0,00 66.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 732 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 228.819.500,00 0,00 0,00 0,00 228.819.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 733 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 437.350.000,00 0,00 0,00 0,00 437.350.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan 100 % 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi 5 KK 734 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 735 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 736 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 737 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 0 Orang 26.620.700,00 0,00 0,00 0,00 26.620.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 738 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja lansgung APBD 6 % 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen PPRG (GAP) 85 % 739 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan 32 Lembaga 57.387.500,00 0,00 0,00 0,00 57.387.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 740 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 1 Lembaga 145.359.000,00 0,00 0,00 0,00 145.359.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 741 2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 32 Orang 49.243.500,00 0,00 0,00 0,00 49.243.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 30 lembaga 742 2.08.02.2.02.0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi 3 Lembaga 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 743 2.08.02.2.02.0006 Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan 30 Lembaga 91.127.000,00 0,00 0,00 0,00 91.127.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 744 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 80 Orang 78.650.000,00 0,00 0,00 0,00 78.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pemberdayaan perempuan 8 laporan 745 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 38 Lembaga 56.399.800,00 0,00 0,00 0,00 56.399.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 746 2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 13 dokumen 383.921.300,00 0,00 0,00 0,00 383.921.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan secara komprehensif 97 % Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama dengan lembaga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan 51 dokumen 747 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 61.481.800,00 0,00 0,00 0,00 61.481.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 748 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 3 Lembaga 28.923.600,00 0,00 0,00 0,00 28.923.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 63 laporan 749 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 472.877.000,00 0,00 0,00 0,00 472.877.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kelompok PEKKA yang aktif Nilai Capaian Evaluasi Puspaga 84 % 120 poin 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah stakeholder yang terlibat dalam peningkatan kualitas keluarga 48 stakeholder 750 2.08.04.2.02.0005 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan 30 Lembaga 100.594.200,00 0,00 0,00 0,00 100.594.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 751 2.08.04.2.02.0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Lembaga 168.999.600,00 0,00 0,00 0,00 168.999.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan yang diberikan dalam mewujudkan KG dan Hak Anak 2 layanan 752 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota 12 Orang 150.659.800,00 81.500.200,00 0,00 0,00 232.160.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK persentase OPD yang terlibat dalam forum data terpilah gender dan anak 100 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase instansi/unit kerja yang mengumpulkan data terpilah 100 % 753 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 60 Dokumen 16.409.300,00 0,00 0,00 0,00 16.409.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak 60,76 % 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 6 lembaga 754 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Dokumen 372.307.800,00 0,00 0,00 0,00 372.307.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 755 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan 4 Lembaga 123.125.300,00 0,00 0,00 0,00 123.125.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indeks Perlindungan Anak 64 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama dengan lembaga untuk pencegahan kekerasan terhadap anak 51 dokumen 756 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 3 Kegiatan 87.291.200,00 0,00 0,00 0,00 87.291.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani 111 laporan 757 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 115 Orang 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 75,80 poin 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 80,50 poin 758 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4.303.800,00 0,00 0,00 0,00 4.303.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 759 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 4.846.800,00 0,00 0,00 0,00 4.846.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 90 % 760 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 6.329.219.570,00 0,00 0,00 0,00 6.329.219.570,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi 100 % 761 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.836.800,00 0,00 0,00 0,00 2.836.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 87,95 poin 762 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 36.171.000,00 0,00 0,00 0,00 36.171.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 80,50 poin 763 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5.330.500,00 0,00 0,00 0,00 5.330.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 764 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20.947.300,00 0,00 0,00 0,00 20.947.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 765 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 59.000.900,00 0,00 0,00 0,00 59.000.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 766 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 31.001.400,00 0,00 0,00 0,00 31.001.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 767 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 768 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 26.980.200,00 0,00 0,00 0,00 26.980.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 769 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137 Laporan 52.055.193,00 0,00 0,00 0,00 52.055.193,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Belanja PDN 90 % 770 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 5.681.100,00 0,00 0,00 5.681.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 771 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 772 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.009.392,00 0,00 0,00 0,00 28.009.392,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 773 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 451.375.200,00 0,00 0,00 0,00 451.375.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 50 % 774 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 238.520.000,00 0,00 0,00 0,00 238.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 775 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 41.210.000,00 0,00 0,00 0,00 41.210.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 776 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 34.680.000,00 0,00 0,00 0,00 34.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100 % 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Sesuai dengan Ketentuan 100 % 777 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan 4 Dokumen 412.452.000,00 0,00 0,00 0,00 412.452.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 778 2.11.02.2.01.0007 Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase dokumen KLHS yang sesuai dengan ketentuan 100 % 779 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 81.552.000,00 0,00 0,00 0,00 81.552.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penurunan Parameter SO2 Penurunan Parameter COD 17.60 μg/m3 11.90 mg/L 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase data kualitas air dan kualitas udara yang valid 100 % 780 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 2 Dokumen 107.412.000,00 0,00 0,00 0,00 107.412.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 781 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 18 Lokasi 46.927.000,00 0,00 0,00 0,00 46.927.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 782 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 5 Unit 340.634.200,00 0,00 0,00 0,00 340.634.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 783 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 64.302.000,00 0,00 0,00 0,00 64.302.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 784 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 14 Paket 116.416.800,00 0,00 0,00 0,00 116.416.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 785 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim 10 Laporan 363.348.400,00 0,00 0,00 0,00 363.348.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 786 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1700 Dokumen 1.828.326.300,00 311.486.400,00 0,00 0,00 2.139.812.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Wilayah Perkotaan yang di Kelola 15.94 % Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase peningkatan luas RTH dan taman kehati lainnya 0.07 % 787 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9.83 Ha 14.651.345.550,0 0 2.043.520.900,00 0,00 0,00 16.694.866.450,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 788 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 219.954.400,00 0,00 0,00 0,00 219.954.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 100 % 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam penyimpanan sementara limbah B3 100 % 789 2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 10 Dokumen 18.744.000,00 0,00 0,00 0,00 18.744.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengumpulan limbah B3 100 % 790 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 12.737.000,00 0,00 0,00 0,00 12.737.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina 0 Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH 30 % 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen lingkungan yang diuji untuk memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan 100 % 792 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 100 Dokumen 47.997.000,00 0,00 0,00 0,00 47.997.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 793 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 65 Badan Usaha 461.111.400,00 0,00 0,00 0,00 461.111.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Ditingkatkan Kompetensinya 100 % 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase partisipasi masyarakat/ lembaga/ komunitas dalam mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan 100 % 794 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 30 Dokumen 149.856.000,00 0,00 0,00 0,00 149.856.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 795 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 300 Orang 118.639.700,00 0,00 0,00 0,00 118.639.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 796 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 30 Lembaga 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 % 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan 100 % 797 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 60 Entitas 77.434.000,00 0,00 0,00 0,00 77.434.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Lingkungan Hidup 100 % 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 100 % 798 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Perkara 29.194.800,00 0,00 0,00 0,00 29.194.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 50 Pengaduan 59.900.000,00 0,00 0,00 0,00 59.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800 2.11.10.2.01.0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 15 Sanksi 28.790.000,00 0,00 0,00 0,00 28.790.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 36 Poin 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Sampah yang Ditangani/Dikelola 40 % 801 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 30 Kelompok 109.591.000,00 0,00 0,00 0,00 109.591.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 802 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 100 Unit 14.605.024.765,0 0 7.847.375.500,00 0,00 0,00 22.452.400.265,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 803 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 481.500.000,00 0,00 0,00 0,00 481.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 804 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 78840 Ton 27.965.572.600,0 0 0,00 0,00 0,00 27.965.572.600,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 805 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 79.71 Persentase 2.835.980.600,00 0,00 0,00 0,00 2.835.980.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 806 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 60 Ton 5.172.218.600,00 0,00 0,00 0,00 5.172.218.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 78840 Ton 9.160.298.100,00 0,00 0,00 0,00 9.160.298.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 71.00 Poin 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Nilai SAKIP Perangkat Daerah 61.00 Poin 71.75 Poin 808 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.820.000,00 0,00 0,00 0,00 4.820.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 809 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.820.000,00 0,00 0,00 0,00 4.820.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 100 % 810 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 13.337.277.732,0 0 0,00 0,00 0,00 13.337.277.732,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.996.800,00 0,00 0,00 0,00 1.996.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi 100 % 812 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah 100 % 77.40 Poin 813 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 12.420.000,00 0,00 0,00 0,00 12.420.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 53.7 Poin 37.8 Poin 81.00 Poin 814 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.222.500,00 0,00 0,00 0,00 10.222.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 815 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 71.151.400,00 124.102.900,00 0,00 0,00 195.254.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 816 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 27.944.200,00 17.605.500,00 0,00 0,00 45.549.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 817 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 32.213.000,00 0,00 0,00 0,00 32.213.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 818 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 120.500.000,00 0,00 0,00 0,00 120.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 819 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 57.980.000,00 0,00 0,00 0,00 57.980.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 820 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 88.952.400,00 0,00 0,00 0,00 88.952.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Realisasi Pemanfaatan PBJ 57.58 % 64 % 821 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 822 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 823 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 824 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 304.379.300,00 0,00 0,00 0,00 304.379.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 825 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 634.025.600,00 0,00 0,00 0,00 634.025.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 826 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 225.720.000,00 0,00 0,00 0,00 225.720.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 827 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 301.440.000,00 0,00 0,00 0,00 301.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 828 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.650.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 829 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 204.000.000,00 0,00 0,00 0,00 204.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan 100 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah pencetakan dokumen KK, KTP-el, KIA dan pindah/datang 357000 lem bar/keping/b erkas 830 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 4.080.222.300,00 0,00 0,00 0,00 4.080.222.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah kecamatan yang melayani pendaftaran penduduk 30 kecamatan 831 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 1 Laporan 2.381.695.900,00 0,00 0,00 0,00 2.381.695.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 832 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 4 Dokumen 67.163.000,00 0,00 0,00 0,00 67.163.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 833 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 39.312.500,00 0,00 0,00 0,00 39.312.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah lokasi pembinaan adminduk dan jumlah lokasi bimtek yang dilaksanakan 8 lokasi 834 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan 100 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah register dan jumlah akta-akta pencatatan sipil 74246 register/akta 835 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 1785 Dokumen 181.960.000,00 0,00 0,00 0,00 181.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 836 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 1.363.508.400,00 0,00 0,00 0,00 1.363.508.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi penerbitannya 4 Dokumen 837 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 251.580.700,00 0,00 0,00 0,00 251.580.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan 100 % 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Data Agregat Kependudukan Kabupaten 200 buku 838 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 3 Dokumen 286.457.800,00 0,00 0,00 0,00 286.457.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5 item 839 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 294.601.700,00 76.856.900,00 0,00 0,00 371.458.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 840 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 841 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 842 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 9.125.216.869,00 0,00 0,00 0,00 9.125.216.869,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 843 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.412.600,00 0,00 0,00 0,00 2.412.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan lingkup Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 844 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 845 2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 846 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 190 Orang 57.529.700,00 0,00 0,00 0,00 57.529.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 847 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 165.049.900,00 0,00 0,00 0,00 165.049.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 848 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 19.040.000,00 533.018.800,00 0,00 0,00 552.058.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 849 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 98.989.100,00 0,00 0,00 0,00 98.989.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 850 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 790.936.153,00 0,00 0,00 0,00 790.936.153,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 851 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 852 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 59.653.500,00 0,00 0,00 0,00 59.653.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 853 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 117.769.400,00 0,00 0,00 0,00 117.769.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 854 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 96.700.000,00 0,00 0,00 0,00 96.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 855 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 856 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 693.259.305,00 0,00 0,00 0,00 693.259.305,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 857 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 175.700.000,00 0,00 0,00 0,00 175.700.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 858 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.515.886.400,00 0,00 0,00 0,00 1.515.886.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Sekretariat Disdukcatpil Kabupaten Karawang 100 % 859 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 473.840.000,00 0,00 0,00 0,00 473.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 860 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 915.182.600,00 0,00 0,00 0,00 915.182.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang 100 % 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase (%) Desa yang tertata 100 % 861 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 1 Desa 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 862 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 29 Desa 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 863 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 29 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 864 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 0 1 0 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - 865 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 866 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 867 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 868 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 22.909.000,00 0,00 0,00 0,00 22.909.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 869 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 870 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 17.775.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 69.430.000,00 0,00 0,00 0,00 69.430.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 872 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 3278 Orang 4.121.242.160,00 0,00 0,00 0,00 4.121.242.160,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 874 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 875 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 70.094.100,00 0,00 0,00 0,00 70.094.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 876 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 19.169.000,00 0,00 0,00 0,00 19.169.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 877 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 878 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 131.020.000,00 0,00 0,00 0,00 131.020.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 37.155.000,00 0,00 0,00 0,00 37.155.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 2221 Orang 160.955.000,00 0,00 0,00 0,00 160.955.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 881 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 882 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 85.585.500,00 0,00 0,00 0,00 85.585.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 883 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 300.894.200,00 0,00 0,00 0,00 300.894.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 884 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 885 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 38.945.700,00 0,00 0,00 0,00 38.945.700,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 886 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 887 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 502.745.100,00 0,00 0,00 0,00 502.745.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 888 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 31.987.533,00 0,00 0,00 0,00 31.987.533,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 889 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 8.959.550.344,00 0,00 0,00 0,00 8.959.550.344,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 890 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 891 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur [object Object] 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 892 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.879.000,00 0,00 0,00 0,00 1.879.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 893 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 13.784.900,00 0,00 0,00 0,00 13.784.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 894 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.244.000,00 0,00 0,00 0,00 30.244.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 895 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 14.208.500,00 0,00 0,00 0,00 14.208.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 896 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 897 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 9.298.000,00 0,00 0,00 0,00 9.298.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 898 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 25.840.000,00 0,00 0,00 0,00 25.840.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 899 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 346.200,00 145.410.600,00 0,00 0,00 145.756.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 900 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 236.747.600,00 13.713.900,00 0,00 0,00 250.461.500,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 901 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 513.723.600,00 0,00 0,00 0,00 513.723.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 902 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 251.080.000,00 0,00 0,00 0,00 251.080.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 8.810.000,00 0,00 0,00 0,00 8.810.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 64.499.600,00 0,00 0,00 0,00 64.499.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 905 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Mewujudkan pengendalian penduduk yang efektif 100 Persen 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( Parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 350 sektor 906 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Kegiatan 283.778.900,00 0,00 0,00 0,00 283.778.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 907 2.14.02.2.01.0032 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 30 Dokumen 132.025.005,00 0,00 0,00 0,00 132.025.005,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 908 2.14.02.2.01.0033 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 16 Dokumen 165.800.000,00 0,00 0,00 0,00 165.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa 100 % 909 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 348.600.000,00 0,00 0,00 0,00 348.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 910 2.14.02.2.02.0023 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga 12 Dokumen 89.930.000,00 0,00 0,00 0,00 89.930.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun ) 73 % 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 100 % 911 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 30 Unit 139.343.000,00 0,00 0,00 0,00 139.343.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 912 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 913 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 30 Organisasi 74.829.000,00 0,00 0,00 0,00 74.829.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelakasanaan daerah di bidang Pengendalian Penduduk 100 % 914 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 30 Orang 4.387.963.600,00 0,00 0,00 0,00 4.387.963.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 915 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2 Organisasi 146.277.500,00 0,00 0,00 0,00 146.277.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 916 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 78.426.200,00 0,00 0,00 0,00 78.426.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 3.50 % 917 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 122.400.000,00 0,00 0,00 0,00 122.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 918 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 30 Orang 3.857.784.900,00 0,00 0,00 0,00 3.857.784.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 919 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 125.675.000,00 0,00 0,00 0,00 125.675.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif 25 Kelompok 920 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 921 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 309 Kampung 525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 922 2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita 20,85 Usia 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi Keluarga 100 % Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 923 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 12 Laporan / Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 924 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 12 Laporan 123.680.200,00 0,00 0,00 0,00 123.680.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 925 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 15 Unit 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 926 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 100 Orang 124.949.000,00 0,00 0,00 0,00 124.949.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 927 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 2 Laporan 15.576.100,00 0,00 0,00 0,00 15.576.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 928 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 5 Kelompok 20.657.300,00 0,00 0,00 0,00 20.657.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan bermitra kerja ( termasuk organisasi kemasyarakatan ) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK 1450 orang 929 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 12 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 930 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 12 laporan 12.401.400.000,0 0 0,00 0,00 0,00 12.401.400.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 931 2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 29 Laporan 200.010.000,00 0,00 0,00 0,00 200.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 932 2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 2 Laporan 364.486.400,00 0,00 0,00 0,00 364.486.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 100 Persen 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 933 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 934 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 935 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936 2.14.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 3 Berita Acara 271.524.000,00 0,00 0,00 0,00 271.524.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai RB General Perangkat Daerah 100 poin 937 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 5.877.806.400,00 0,00 0,00 0,00 5.877.806.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 938 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai RB General Perangkat Daerah 100 POIN 939 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.579.700,00 0,00 0,00 0,00 5.579.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai RB General Perangkat daerah 100 poin 940 2.14.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30 Unit 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Administrasi Umum 100 % 941 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 20.784.000,00 0,00 0,00 0,00 20.784.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 942 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 27.926.400,00 0,00 0,00 0,00 27.926.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 943 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 136.452.000,00 0,00 0,00 0,00 136.452.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 55.474.000,00 0,00 0,00 0,00 55.474.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 946 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 206.030.000,00 0,00 0,00 0,00 206.030.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 947 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai RB General Perangkat Daerah 100 poin 948 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 949 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 950 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 289.190.000,00 0,00 0,00 0,00 289.190.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 951 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.937.697.600,00 0,00 0,00 0,00 3.937.697.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai RB General Perangkat Daerah 100 poin 952 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 216.250.000,00 0,00 0,00 0,00 216.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 953 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 56.660.000,00 0,00 0,00 0,00 56.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 954 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 223.190.000,00 0,00 0,00 0,00 223.190.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perhubungan Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pemenuhan prasarana jalan Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan Persentase pemenuhan keselamatan 90 % 95 % 67.27 % 40 % 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ 95 % 955 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 956 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 957 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 958 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - 959 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 235 Unit 12.732.458.800,0 0 4.826.932.520,00 0,00 0,00 17.559.391.320,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 960 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 366 Unit 1.180.032.840,00 1.005.110.000,00 0,00 0,00 2.185.142.840,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 961 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 849 Unit 3.755.232.800,00 0,00 0,00 0,00 3.755.232.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 962 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 92 Unit 638.177.500,00 0,00 0,00 0,00 638.177.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - 963 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 964 2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 965 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 966 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 130.560.000,00 0,00 0,00 0,00 130.560.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - 967 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 17.121.100,00 0,00 0,00 0,00 17.121.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - 968 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 23.687.000,00 197.787.500,00 0,00 0,00 221.474.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 969 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Orang 106.594.000,00 0,00 0,00 0,00 106.594.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 970 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 14630 Dokumen 378.917.000,00 0,00 0,00 0,00 378.917.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 971 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 19 Unit 197.800.000,00 0,00 0,00 0,00 197.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 972 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan 69.082.900,00 0,00 0,00 0,00 69.082.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 973 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 7.388.400,00 0,00 0,00 0,00 7.388.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - 974 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 3.127.542.195,00 0,00 0,00 0,00 3.127.542.195,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 975 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 8.642.000,00 0,00 0,00 0,00 8.642.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 976 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 977 2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - 978 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 3 Laporan 244.860.000,00 0,00 0,00 0,00 244.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 979 2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - 980 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 1 Laporan 2.542.800,00 0,00 0,00 0,00 2.542.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 981 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 4.032.000,00 0,00 0,00 0,00 4.032.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 982 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1 Laporan 4.032.000,00 0,00 0,00 0,00 4.032.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 983 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 5.557.800,00 0,00 0,00 0,00 5.557.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 984 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 985 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 15 Unit 263.549.250,00 0,00 0,00 0,00 263.549.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 986 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 987 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 353.257.500,00 0,00 0,00 0,00 353.257.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 988 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 989 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 990 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - 991 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal - - 992 2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN - - 2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 993 2.15.05.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 2.929.700,00 504.742.250,00 0,00 0,00 507.671.950,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 994 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 19.138.600,00 0,00 0,00 0,00 19.138.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 995 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.980.600,00 0,00 0,00 0,00 2.980.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 996 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.179.200,00 0,00 0,00 0,00 3.179.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 997 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.241.000,00 0,00 0,00 0,00 3.241.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 998 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.166.000,00 0,00 0,00 0,00 3.166.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 999 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 6.402.002,00 0,00 0,00 0,00 6.402.002,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.300.400,00 0,00 0,00 0,00 3.300.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1001 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1002 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 128 Orang/bulan 18.056.564.056,0 0 0,00 0,00 0,00 18.056.564.056,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1003 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.476.800,00 0,00 0,00 0,00 2.476.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1004 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 4.966.800,00 0,00 0,00 0,00 4.966.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1005 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1006 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1007 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1008 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.911.900,00 0,00 0,00 0,00 32.911.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1009 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.313.700,00 35.026.400,00 0,00 0,00 50.340.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1010 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 92.190.400,00 0,00 0,00 0,00 92.190.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1011 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 226.558.900,00 0,00 0,00 0,00 226.558.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1012 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1935 Dokumen 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1013 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 64.587.000,00 0,00 0,00 0,00 64.587.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1014 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 215.537.000,00 0,00 0,00 0,00 215.537.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1015 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1016 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1017 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1018 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1019 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1020 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 189.883.108,00 0,00 0,00 0,00 189.883.108,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1021 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.045.640.400,00 0,00 0,00 0,00 3.045.640.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1022 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 1.156.955.000,00 0,00 0,00 0,00 1.156.955.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1023 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1024 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 64 Unit 49.600.000,00 0,00 0,00 0,00 49.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 % Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan 100 % 1025 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 4 Laporan 1.095.470.847,00 0,00 0,00 0,00 1.095.470.847,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1026 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 2 Komunitas 28.425.510,00 0,00 0,00 0,00 28.425.510,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1028 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 1200 Permo honan 170.622.000,00 0,00 0,00 0,00 170.622.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1029 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 67,26 Persentase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1030 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekome ndasi 292.040.000,00 0,00 0,00 0,00 292.040.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1031 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 1.518.911.910,00 0,00 0,00 0,00 1.518.911.910,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1032 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 226.241.400,00 0,00 0,00 0,00 226.241.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1033 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 113.316.000,00 0,00 0,00 0,00 113.316.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1034 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 1 Konten 307.866.489,00 0,00 0,00 0,00 307.866.489,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1035 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 60 Orang 62.370.000,00 0,00 0,00 0,00 62.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 % 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 100 % 1036 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 Aplikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1037 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 144.068.000,00 0,00 0,00 0,00 144.068.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1038 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 60 Perangkat Daerah 2.294.933.000,00 0,00 0,00 0,00 2.294.933.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1039 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 2 Layanan 201.660.000,00 0,00 0,00 0,00 201.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1040 2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 12 Aplikasi 451.341.000,00 0,00 0,00 0,00 451.341.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1041 2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 1 Laporan 188.538.392,00 0,00 0,00 0,00 188.538.392,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1042 2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 4 Aplikasi 105.660.000,00 0,00 0,00 0,00 105.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1043 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 30 Perangkat Daerah 919.356.140,00 0,00 0,00 0,00 919.356.140,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1044 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 Dokumen 296.294.600,00 0,00 0,00 0,00 296.294.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1045 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 302.018.000,00 0,00 0,00 0,00 302.018.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1046 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1047 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1048 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1049 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1050 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1051 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1052 2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1053 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 10.369.513.000,0 0 0,00 0,00 0,00 10.369.513.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1054 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1055 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1056 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1057 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1058 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persentase 1059 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1061 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 persen 1062 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.154.800,00 0,00 0,00 0,00 17.154.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1063 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.428.100,00 254.362.900,00 0,00 0,00 256.791.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1064 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.967.772,00 0,00 0,00 0,00 10.967.772,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1065 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 182.949.310,00 0,00 0,00 0,00 182.949.310,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1066 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.833.200,00 0,00 0,00 0,00 6.833.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1067 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1068 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 1069 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 33.816.200,00 0,00 0,00 33.816.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1070 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 939.260.900,00 0,00 0,00 939.260.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1071 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 persen 1072 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1073 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 908.526.000,00 0,00 0,00 0,00 908.526.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 persen Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1074 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 333.520.000,00 0,00 0,00 0,00 333.520.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1075 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 227.960.000,00 0,00 0,00 0,00 227.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1076 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 92.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1077 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 24.378.000,00 0,00 0,00 0,00 24.378.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1078 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14.640.000,00 0,00 0,00 0,00 14.640.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase Statistik Sektoral yang diterbitkan 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan 100 % 1079 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 100 % 24.592.740,00 0,00 0,00 0,00 24.592.740,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1080 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 50 % 25.509.000,00 0,00 0,00 0,00 25.509.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1081 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 80 % 37.077.840,00 0,00 0,00 0,00 37.077.840,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1082 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 30 Orang 79.184.800,00 0,00 0,00 0,00 79.184.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1083 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 40 % 33.868.500,00 0,00 0,00 0,00 33.868.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1084 2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 1 Laporan 63.244.000,00 0,00 0,00 0,00 63.244.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Keamanan Informasi 100 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 1 Perbup/SK Bup 1085 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 288.258.400,00 0,00 0,00 0,00 288.258.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1086 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 58.868.000,00 0,00 0,00 0,00 58.868.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1087 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 60 Perangkat Daerah 24.034.000,00 0,00 0,00 0,00 24.034.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1088 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen 55.962.000,00 0,00 0,00 0,00 55.962.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 100 % 1089 2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 3 Kegiatan 23.300.000,00 0,00 0,00 0,00 23.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1090 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 45.468.700,00 0,00 0,00 0,00 45.468.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1091 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi [object Object] [object Object] 165.915.700,00 0,00 0,00 0,00 165.915.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1092 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1093 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 66.900.400,00 63.342.000,00 0,00 0,00 130.242.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1094 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi [object Object] [object Object] 37.606.600,00 0,00 0,00 0,00 37.606.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1095 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1096 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi [object Object] [object Object] 14.486.500,00 0,00 0,00 0,00 14.486.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1097 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 39.177.700,00 0,00 0,00 0,00 39.177.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1098 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha [object Object] [object Object] 241.193.000,00 0,00 0,00 0,00 241.193.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1099 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 27.513.600,00 0,00 0,00 0,00 27.513.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 1100 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1101 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro [object Object] [object Object] 293.896.600,00 0,00 0,00 0,00 293.896.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1102 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1103 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro [object Object] [object Object] 193.766.800,00 147.600.000,00 0,00 0,00 341.366.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1104 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1105 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1106 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1107 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro [object Object] [object Object] 54.547.800,00 0,00 0,00 0,00 54.547.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1108 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan [object Object] [object Object] 10.340.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 10.340.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 1109 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro [object Object] [object Object] 2.254.828.900,00 71.706.900,00 0,00 0,00 2.326.535.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1111 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1112 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1113 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1114 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1115 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1116 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1117 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1118 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 20.291.954.199,0 0 0,00 0,00 0,00 20.291.954.199,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1119 3.31.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1120 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1121 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00 282.085.500,00 0,00 0,00 282.085.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1122 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1123 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 52.380.000,00 0,00 0,00 0,00 52.380.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Keberadaan Perangkat Pelaksana PPB 40 Persen 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Dokumen dan Kegiatan Pemberian Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Terealisasi 100 Persen 1124 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1125 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 51.447.000,00 0,00 0,00 0,00 51.447.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1126 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen 28.220.000,00 0,00 0,00 0,00 28.220.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Presentase Pemutakhiran data Potensi Investasi Regional Presentase dokumen perencanaan dan peta potensi Penanaman Modal Daerah yang terealisasi 67% Persen 100 Persen 1127 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 11.240.000,00 0,00 0,00 0,00 11.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1128 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 122.728.000,00 0,00 0,00 0,00 122.728.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase Keterlaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 100 Persen 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Dokumen Strategi Promosi dan Dokumen Hasil Kegiatan Promosi PM yang terealisasi 100 Persen 1129 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 4 Dokumen 83.775.000,00 0,00 0,00 0,00 83.775.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan 86 Persen 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Efektivitas Program Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 60 Nilai 1130 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 48.152.800,00 0,00 0,00 0,00 48.152.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1131 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 16569 Pelaku Usaha 1.655.094.100,00 16.042.500,00 0,00 0,00 1.671.136.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1132 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 467 Pelaku Usaha 67.853.000,00 0,00 0,00 0,00 67.853.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 Persen 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rasio Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha 3 Persen 80 Poin 1133 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 60 Kegiatan Usaha. 28.106.000,00 0,00 0,00 0,00 28.106.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1134 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 320 Pelaku Usaha 80.324.600,00 0,00 0,00 0,00 80.324.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 60 Kegiatan Usaha 111.070.600,00 0,00 0,00 0,00 111.070.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 Persen 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi perizinan non perizinan 100 Persen 1136 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 17.642.000,00 0,00 0,00 0,00 17.642.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 78 Poin 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 60 Poin 69 Poin 1137 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.243.600,00 0,00 0,00 0,00 4.243.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1138 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 80 Poin 1139 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 7.974.899.800,00 0,00 0,00 0,00 7.974.899.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1140 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1141 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 685.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1142 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 87,48 Poin 1143 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1144 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 60 Poin 79 Poin 86,7 Poin 1145 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.307.700,00 0,00 0,00 0,00 23.307.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1146 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 21.982.000,00 118.933.400,00 0,00 0,00 140.915.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1147 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 35.526.100,00 0,00 0,00 0,00 35.526.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1148 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 299.091.800,00 5.744.500,00 0,00 0,00 304.836.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1149 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 394.477.800,00 0,00 0,00 0,00 394.477.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1150 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1151 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1152 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 247.824.645,00 0,00 0,00 0,00 247.824.645,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1153 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuh 100 Persen 1154 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 18.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1155 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 168.192.000,00 0,00 0,00 0,00 168.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1156 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 948.709.200,00 0,00 0,00 0,00 948.709.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 60 Persen 1157 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 318.470.000,00 0,00 0,00 0,00 318.470.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 104.095.000,00 0,00 0,00 0,00 104.095.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1159 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 86.302.000,00 0,00 0,00 0,00 86.302.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1160 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - 1161 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota [object Object] [object Object] 179.747.500,00 0,00 0,00 0,00 179.747.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1162 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota [object Object] [object Object] 179.059.900,00 0,00 0,00 0,00 179.059.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1163 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda [object Object] [object Object] 33.860.000,00 0,00 0,00 0,00 33.860.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1164 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota [object Object] [object Object] 506.406.500,00 0,00 0,00 0,00 506.406.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1165 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 50.161.250,00 0,00 0,00 0,00 50.161.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1166 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota [object Object] [object Object] 194.857.500,00 0,00 0,00 0,00 194.857.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1167 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota [object Object] [object Object] 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1168 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 364.571.750,00 0,00 0,00 0,00 364.571.750,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1169 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 265.123.200,00 0,00 0,00 0,00 265.123.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1170 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota [object Object] [object Object] 644.198.600,00 1.112.500.000,00 0,00 0,00 1.756.698.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1171 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar [object Object] [object Object] 251.861.900,00 0,00 0,00 0,00 251.861.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1172 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 876.224.300,00 0,00 0,00 0,00 876.224.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1173 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [object Object] [object Object] 983.493.600,00 0,00 0,00 0,00 983.493.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - 1174 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1175 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga [object Object] [object Object] 501.000.000,00 0,00 0,00 0,00 501.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1176 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1177 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1178 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - 1179 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota [object Object] [object Object] 6.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1180 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 890.000.000,00 0,00 0,00 0,00 890.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 1181 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi [object Object] [object Object] 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1182 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional [object Object] [object Object] 293.604.000,00 0,00 0,00 0,00 293.604.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - 1183 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah [object Object] [object Object] 586.837.500,00 0,00 0,00 0,00 586.837.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1184 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah [object Object] [object Object] 413.162.500,00 0,00 0,00 0,00 413.162.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 10 Persen Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Lokasi 1185 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 140 Orang 101.794.200,00 0,00 0,00 0,00 101.794.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola 1 Lokasi 1186 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola 1 Lokasi 1187 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 8 Unit 2.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1188 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 287.783.500,00 0,00 0,00 0,00 287.783.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1189 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 55.180.000,00 0,00 0,00 0,00 55.180.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 43,75 Persen Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 20 Kegiatan 1190 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 22 Kegiatan 922.658.000,00 0,00 0,00 0,00 922.658.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1191 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 6 Promosi 302.682.500,00 0,00 0,00 0,00 302.682.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif 82,95 Persen 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan 140 Orang 1192 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 20 Laporan 476.057.550,00 0,00 0,00 0,00 476.057.550,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1193 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 5.067.300,00 0,00 0,00 0,00 5.067.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1194 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 4.962.000,00 0,00 0,00 0,00 4.962.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1195 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 5.700.600,00 0,00 0,00 0,00 5.700.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1196 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/bulan 10.799.244.000,0 0 0,00 0,00 0,00 10.799.244.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1197 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1198 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1199 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.984.000,00 0,00 0,00 0,00 4.984.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1200 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 7.760.000,00 0,00 0,00 0,00 7.760.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1201 3.26.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 4.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1202 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 4.343.199,00 0,00 0,00 0,00 4.343.199,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1203 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 37.934.000,00 0,00 0,00 0,00 37.934.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1204 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket 58.729.100,00 0,00 0,00 0,00 58.729.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1205 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 22 Paket 53.126.000,00 0,00 0,00 0,00 53.126.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 67.239.400,00 0,00 0,00 0,00 67.239.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1207 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1208 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 59.990.000,00 0,00 0,00 0,00 59.990.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1209 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 56.351.000,00 0,00 0,00 0,00 56.351.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1210 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 0,00 42.732.000,00 0,00 0,00 42.732.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1211 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 0,00 85.799.500,00 0,00 0,00 85.799.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1212 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1213 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 50.604.000,00 0,00 0,00 0,00 50.604.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1214 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 757.940.000,00 0,00 0,00 0,00 757.940.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1215 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 478.880.000,00 0,00 0,00 0,00 478.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1216 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 221.630.000,00 0,00 0,00 0,00 221.630.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1217 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 10 Persen Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Lokasi 1218 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3 Laporan 222.028.000,00 0,00 0,00 0,00 222.028.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola 1 Lokasi 1219 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 43,75 Persen 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 20 Kegiatan 1220 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 60.107.900,00 0,00 0,00 0,00 60.107.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1221 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 32.001.400,00 0,00 0,00 0,00 32.001.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekakayaan Intelektual 3,71 Persen 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah ekosistem subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 2 Subsektor Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1222 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2 Dokumen 159.271.200,00 0,00 0,00 0,00 159.271.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1223 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2 Laporan 51.850.000,00 0,00 0,00 0,00 51.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1224 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 100 Produk 125.940.800,00 0,00 0,00 0,00 125.940.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif 82,95 Persen 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan 140 Orang 1225 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 60 Orang 145.094.200,00 0,00 0,00 0,00 145.094.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembambangkan kapasitasnya 25 Orang 1226 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 300 Orang 421.115.400,00 0,00 0,00 0,00 421.115.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Arsip dan Perpustakaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan yg dibina sesuai SNP 4,95 Persentase 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase koleksi Perpustakaaan yang terakses (Jumlah koleksi yang terakses / total koleksi yang tersedia x 100 %) * Mengakses (Digital) * Meminjam, membaca (Cetak) 4,89 Persen 1227 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 30 Perpusta kaan 69.308.100,00 0,00 0,00 0,00 69.308.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1228 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 3 Perpustak aan 72.154.900,00 0,00 0,00 0,00 72.154.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 2 Layanan 62.767.400,00 0,00 0,00 0,00 62.767.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpusta kaan 24.131.600,00 0,00 0,00 0,00 24.131.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1231 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 1000 Eksemplar 82.850.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 207.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1232 2.23.02.2.01.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1233 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 168.210.800,00 0,00 0,00 0,00 168.210.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1234 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 3 Dokumen 39.554.900,00 0,00 0,00 0,00 39.554.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1235 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1600 Eksemplar 84.812.000,00 107.532.000,00 0,00 0,00 192.344.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1236 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 3000 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1237 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 5 Perpustak aan 60.756.200,00 0,00 0,00 0,00 60.756.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota prosentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan perpustakaan keliling pertahun di bagi jumlah usia baca kali 100 1,52 Persen Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1238 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 60 Orang 64.932.100,00 0,00 0,00 0,00 64.932.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1239 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustak aan 149.391.150,00 0,00 0,00 0,00 149.391.150,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1240 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 30 Perpusta kaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1241 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 150 Orang 193.448.150,00 0,00 0,00 0,00 193.448.150,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1242 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 170 Lokus 129.443.300,00 0,00 0,00 0,00 129.443.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang dikelola 1 Eksemplar 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) terdaftar yang ada di wilayahnya 1 Eksemplar 1243 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 10 Orang 49.915.900,00 0,00 0,00 0,00 49.915.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1244 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 29.687.000,00 0,00 0,00 0,00 29.687.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1245 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 5 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 76,83 poin 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 77,67 Poin 1246 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.022.900,00 0,00 0,00 0,00 5.022.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1247 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.073.400,00 0,00 0,00 0,00 5.073.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.066.050,00 0,00 0,00 0,00 5.066.050,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 93,41 Persen 1249 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 8.094.786.000,00 0,00 0,00 0,00 8.094.786.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi Persen 1250 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 10.714.700,00 0,00 0,00 0,00 10.714.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 88,2 Poin 1251 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah 65,67 Poin 60,34 Poin 86,67 Poin 1252 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.670.000,00 0,00 0,00 0,00 7.670.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1253 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.654.000,00 185.024.200,00 0,00 0,00 209.678.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1254 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 47.619.800,00 0,00 0,00 0,00 47.619.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1255 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 33.726.600,00 0,00 0,00 0,00 33.726.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1256 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 31.550.305,00 0,00 0,00 0,00 31.550.305,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1257 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1258 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 50.224.000,00 0,00 0,00 0,00 50.224.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1259 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 20.919.000,00 0,00 0,00 0,00 20.919.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ 41,75 Persen 82,92 Pesen 1260 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1261 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1262 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 99,5 Persen 1263 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1264 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 52.010.000,00 0,00 0,00 0,00 52.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1265 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 710.121.600,00 0,00 0,00 0,00 710.121.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1266 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 337.560.000,00 0,00 0,00 0,00 337.560.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 243.880.000,00 0,00 0,00 0,00 243.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1268 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 154.880.000,00 0,00 0,00 0,00 154.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip undefined undefined 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - 1269 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 50.842.500,00 0,00 0,00 0,00 50.842.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1270 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 10 Berkas 161.213.460,00 0,00 0,00 0,00 161.213.460,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1271 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 53.191.700,00 0,00 0,00 0,00 53.191.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1272 2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1273 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 30 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1274 2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip 30 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1275 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1276 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 30 Instansi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - 1277 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1278 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 45.326.200,00 0,00 0,00 0,00 45.326.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1279 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 55.724.700,00 0,00 0,00 0,00 55.724.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK undefined undefined 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota - - 1280 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 2 Arsip 61.192.800,00 0,00 0,00 0,00 61.192.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 1281 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 150 Keluarga 248.076.900,00 0,00 0,00 0,00 248.076.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1282 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 553.781.400,00 0,00 0,00 0,00 553.781.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1283 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 141.769.400,00 0,00 0,00 0,00 141.769.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1284 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 67.892.300,00 0,00 0,00 0,00 67.892.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - 1285 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 00 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 1286 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1287 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1288 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 822.154.600,00 0,00 0,00 0,00 822.154.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1289 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 34.654.900,00 0,00 0,00 0,00 34.654.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 1290 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1291 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 00 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1292 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 166.045.600,00 0,00 0,00 0,00 166.045.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 1293 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1294 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 231.184.500,00 0,00 0,00 0,00 231.184.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1295 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 0,25 Ton 129.525.100,00 0,00 0,00 0,00 129.525.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1296 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 1000 Batang 128.920.100,00 0,00 0,00 0,00 128.920.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1297 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 2900 Batang 827.622.770,00 0,00 0,00 0,00 827.622.770,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1298 3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1299 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1300 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1301 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 146.736.140,00 0,00 0,00 0,00 146.736.140,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1302 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 13.715.000,00 0,00 0,00 0,00 13.715.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1303 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 1304 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,20 Ton 47.260.000,00 0,00 0,00 0,00 47.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1305 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1110 Ekor 221.480.000,00 0,00 0,00 0,00 221.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1306 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 12 0 247.312.500,00 0,00 0,00 0,00 247.312.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - Halaman 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 1307 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 303.440.000,00 0,00 0,00 0,00 303.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1308 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 50 Ha 270.601.200,00 0,00 0,00 0,00 270.601.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1309 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1310 3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1311 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1312 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Halaman 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 39 Unit 7.118.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.118.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1313 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 9 Unit 1.288.928.391,00 0,00 0,00 0,00 1.288.928.391,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1314 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 15 Unit 760.079.800,00 0,00 0,00 0,00 760.079.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1316 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 73 Unit 12.967.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 12.967.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1317 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 3 Unit 270.880.989,00 24.741.400,00 0,00 0,00 295.622.389,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1318 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Halaman 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 12 Laporan 165.288.580,00 0,00 0,00 0,00 165.288.580,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 1319 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 290.036.900,00 0,00 0,00 0,00 290.036.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1320 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 47.063.200,00 28.121.000,00 0,00 0,00 75.184.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1321 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 314.191.900,00 5.028.000,00 0,00 0,00 319.219.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 1322 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan 166.080.900,00 0,00 0,00 0,00 166.080.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 1323 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 500 Ha 589.123.200,00 0,00 0,00 0,00 589.123.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1324 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1 Laporan 34.240.000,00 0,00 0,00 0,00 34.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1325 3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 00 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 1326 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Unit 71.478.400,00 0,00 0,00 0,00 71.478.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1328 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1329 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 10 Unit 229.968.800,00 0,00 0,00 0,00 229.968.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1330 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 2 Unit 53.380.600,00 0,00 0,00 0,00 53.380.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1331 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1332 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10.010.000,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1333 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 269.139.000,00 0,00 0,00 0,00 269.139.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1334 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 10.198.000,00 0,00 0,00 0,00 10.198.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1335 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 Dokumen 12.223.900,00 0,00 0,00 0,00 12.223.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1336 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 31 Laporan 35.188.900,00 0,00 0,00 0,00 35.188.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1337 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1338 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 41.353.100,00 0,00 0,00 0,00 41.353.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1339 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket 61.660.800,00 0,00 0,00 0,00 61.660.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1340 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 60.273.800,00 0,00 0,00 0,00 60.273.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1341 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 46.989.800,00 0,00 0,00 0,00 46.989.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1342 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 315.210.600,00 0,00 0,00 0,00 315.210.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1343 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 140 Paket 119.996.000,00 0,00 0,00 0,00 119.996.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1344 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8330 Dokumen 201.000.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1345 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 323.657.300,00 0,00 0,00 0,00 323.657.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1346 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230 Laporan 131.596.000,00 0,00 0,00 0,00 131.596.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1347 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1348 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 90.666.000,00 0,00 0,00 90.666.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1349 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 39 Unit 6.355.200,00 315.729.300,00 0,00 0,00 322.084.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1350 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 350.701.440,00 0,00 0,00 0,00 350.701.440,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1351 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.069.790.400,00 0,00 0,00 0,00 4.069.790.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1352 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 123 Unit 938.010.000,00 0,00 0,00 0,00 938.010.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1353 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 112 Unit 126.337.800,00 0,00 0,00 0,00 126.337.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1354 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 31 Unit 371.544.000,00 0,00 0,00 0,00 371.544.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 1355 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan [object Object] [object Object] 56.700.800,00 0,00 0,00 0,00 56.700.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1356 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap [object Object] [object Object] 181.792.500,00 0,00 0,00 0,00 181.792.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1357 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil [object Object] [object Object] 215.615.600,00 0,00 0,00 0,00 215.615.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1358 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil [object Object] [object Object] 19.830.800,00 0,00 0,00 0,00 19.830.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1359 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha [object Object] [object Object] 733.295.400,00 0,00 0,00 0,00 733.295.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1360 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - 1361 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) [object Object] [object Object] 49.950.000,00 0,00 0,00 0,00 49.950.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1362 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) [object Object] [object Object] 605.045.500,00 0,00 0,00 0,00 605.045.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1363 3.25.03.2.04.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap [object Object] [object Object] 39.350.000,00 0,00 0,00 0,00 39.350.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1364 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing [object Object] [object Object] 28.981.000,00 0,00 0,00 0,00 28.981.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - 1365 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil [object Object] [object Object] 68.407.900,00 0,00 0,00 0,00 68.407.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1366 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil [object Object] [object Object] 14.286.500,00 0,00 0,00 0,00 14.286.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1367 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan [object Object] [object Object] 155.342.000,00 0,00 0,00 0,00 155.342.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 1368 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 25.456.000,00 0,00 0,00 0,00 25.456.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1369 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 817.759.500,00 0,00 0,00 0,00 817.759.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1370 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 60.240.900,00 0,00 0,00 0,00 60.240.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1371 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 204.440.300,00 0,00 0,00 0,00 204.440.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1372 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat [object Object] [object Object] 222.222.800,00 0,00 0,00 0,00 222.222.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - 1373 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1374 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1375 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1376 3.25.05.2.01.0012 Pengawasan Ekstraksi Garam [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - 1377 3.25.06.2.01.0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Halaman 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1378 3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan [object Object] [object Object] 11.444.000,00 0,00 0,00 0,00 11.444.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1379 3.25.06.2.01.0004 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1380 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko [object Object] [object Object] 14.594.100,00 0,00 0,00 0,00 14.594.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - 1381 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko [object Object] [object Object] 48.507.700,00 0,00 0,00 0,00 48.507.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - Halaman 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1382 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 101.854.500,00 0,00 0,00 0,00 101.854.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1383 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [object Object] [object Object] 358.514.900,00 0,00 0,00 0,00 358.514.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1384 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1385 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1386 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1387 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 270 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 272 Orang/bulan 44.460.713.872,0 0 0,00 0,00 0,00 44.460.713.872,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 1388 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 8.330.400,00 0,00 0,00 0,00 8.330.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1389 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 31.521.000,00 33.840.500,00 0,00 0,00 65.361.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1390 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1391 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 121.691.050,00 0,00 0,00 0,00 121.691.050,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1392 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 271 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 92.457.000,00 0,00 0,00 0,00 92.457.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 56,14 % 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase penerbitan tanda daftar gudang 100 % 1393 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 50 Dokumen 42.216.500,00 0,00 0,00 0,00 42.216.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri 100 % 1394 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 16 Dokumen 25.425.500,00 0,00 0,00 0,00 25.425.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persentase Penerbitan Dokumen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat 100 % 1395 3.30.02.2.05.0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Halaman 272 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 dokumen 50.372.800,00 0,00 0,00 0,00 50.372.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) 100 % 1396 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 250 Dokumen 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya 20 % 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pelaksanaan Pembangungan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 1397 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 Unit 55.855.900,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.055.855.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1398 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 Unit 43.569.500,00 0,00 0,00 0,00 43.569.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengendalian dan Pemberdayaan 100 % 1399 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 36.514.600,00 0,00 0,00 0,00 36.514.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 273 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1400 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 14.793.900,00 0,00 0,00 0,00 14.793.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting 0,76 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Laporan Barang kebutuhan pokok dan barang penting 100 % 1401 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1402 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 30.374.800,00 0,00 0,00 0,00 30.374.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - 1403 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1404 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 550.468.600,00 0,00 0,00 0,00 550.468.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 274 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1405 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 50 Dokumen 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1406 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1407 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 100 Pelaku Usaha 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 1408 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1000000 Unit 217.508.100,00 25.275.000,00 0,00 0,00 242.783.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1409 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Halaman 275 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang 47.173.800,00 0,00 0,00 0,00 47.173.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - 1410 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM 27.835.400,00 0,00 0,00 0,00 27.835.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1411 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 49.918.600,00 0,00 0,00 0,00 49.918.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 1412 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 54.681.700,00 0,00 0,00 0,00 54.681.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1413 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1.937.432.050,00 0,00 0,00 0,00 1.937.432.050,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 276 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - - 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1414 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 34.241.600,00 0,00 0,00 0,00 34.241.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1415 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 39.924.600,00 0,00 0,00 0,00 39.924.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1416 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.074.000,00 0,00 0,00 0,00 10.074.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 277 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1417 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1418 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1419 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1420 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1421 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 91.983.500,00 0,00 0,00 0,00 91.983.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1422 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 166.908.400,00 0,00 0,00 166.908.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 278 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1423 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 65.140.700,00 0,00 0,00 0,00 65.140.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1424 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 588.311.350,00 0,00 0,00 0,00 588.311.350,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1425 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 198.537.000,00 0,00 0,00 0,00 198.537.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1426 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 172.868.000,00 0,00 0,00 0,00 172.868.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1427 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 82.450.000,00 0,00 0,00 0,00 82.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1428 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 238.500.250,00 0,00 0,00 0,00 238.500.250,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1429 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 566.176.900,00 0,00 0,00 0,00 566.176.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1430 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 104.150.000,00 0,00 0,00 0,00 104.150.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 279 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1431 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.707.676.000,00 0,00 0,00 0,00 2.707.676.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1432 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37 Unit 812.885.000,00 0,00 0,00 0,00 812.885.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1433 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Tata Pemerintahan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum Indeks Zakat Nasional Persentase Pelaksanaan Kerjasama SKOR LPPD 95 Indeks 0.48 Poin 100 % 2.61-3.40 Skor 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Capaian SPM 90-99 (Tuntas Utama) Predikat 1434 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 199.621.000,00 0,00 0,00 0,00 199.621.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1435 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Halaman 280 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Dokumen 44.708.700,00 0,00 0,00 0,00 44.708.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1436 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 93.138.250,00 0,00 0,00 0,00 93.138.250,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 46,43 Nilai 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai SKM Perangkat Daerah 85,5 Indeks 1437 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 36.184.000,00 0,00 0,00 0,00 36.184.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 65.097.500,00 0,00 0,00 0,00 65.097.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1574 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Halaman 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 36.354.000,00 0,00 0,00 0,00 36.354.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1575 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 Laporan 42.811.800,00 0,00 0,00 0,00 42.811.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1576 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 155.090.000,00 0,00 0,00 0,00 155.090.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - 1577 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 28.113.500,00 0,00 0,00 0,00 28.113.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1578 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 26.372.000,00 0,00 0,00 0,00 26.372.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1579 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Halaman 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 27.250.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1580 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 232.957.300,00 0,00 0,00 0,00 232.957.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1581 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1582 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 26.890.000,00 0,00 0,00 0,00 26.890.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1583 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1584 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 88.622.000,00 0,00 0,00 0,00 88.622.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - Halaman 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1585 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 259.160.700,00 0,00 0,00 0,00 259.160.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1586 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9 Laporan 10.550.000,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1587 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5 Laporan 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1588 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 103.549.500,00 0,00 0,00 0,00 103.549.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1589 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 153.060.700,00 0,00 0,00 0,00 153.060.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1590 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Halaman 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 9 Laporan 16.880.000,00 0,00 0,00 0,00 16.880.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1591 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 5 Laporan 13.619.600,00 0,00 0,00 0,00 13.619.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1592 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 127.256.000,00 0,00 0,00 0,00 127.256.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1593 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1594 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1595 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1596 5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 15.270.200,00 0,00 0,00 0,00 15.270.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1597 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 11.251.818.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.251.818.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1598 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1599 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1600 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1601 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1602 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1603 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 39.950.100,00 0,00 0,00 0,00 39.950.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1604 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 114.552.800,00 0,00 0,00 0,00 114.552.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1605 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 62.744.000,00 0,00 0,00 0,00 62.744.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1606 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 116.186.800,00 0,00 0,00 116.186.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 84.014.600,00 0,00 0,00 0,00 84.014.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1608 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 204.781.652,00 0,00 0,00 0,00 204.781.652,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1609 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 113.150.000,00 0,00 0,00 0,00 113.150.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1610 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1611 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 188.550.000,00 0,00 0,00 0,00 188.550.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1612 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 184.250.000,00 0,00 0,00 0,00 184.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1613 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1614 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1615 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 32.990.492,00 0,00 0,00 0,00 32.990.492,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1616 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 324.307.200,00 0,00 0,00 0,00 324.307.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1617 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 382.310.000,00 0,00 0,00 0,00 382.310.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 95.800.000,00 0,00 0,00 0,00 95.800.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Presentase kematangan inovasi daerah Presentase hasil riset yang siap untuk didesiminasikan 45,55 Persen 100 Persen 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - - Halaman 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1620 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 488.655.300,00 0,00 0,00 0,00 488.655.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1621 5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 52.325.000,00 0,00 0,00 0,00 52.325.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi - - 1622 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) 1 Laporan 14.290.000,00 0,00 0,00 0,00 14.290.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1623 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 214.160.800,00 0,00 0,00 0,00 214.160.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1624 5.05.03.2.02.0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 1 Laporan 34.480.000,00 0,00 0,00 0,00 34.480.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1625 5.05.03.2.02.0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1626 5.05.03.2.02.0021 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 1 Laporan 19.090.000,00 0,00 0,00 0,00 19.090.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Presentase Belanja Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik > 30 % > 20 dan > 10 % 38,90 % 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penyampaian RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu 100 % 1627 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1628 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 62 Dokumen 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1629 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 Dokumen 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1630 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Halaman 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Dokumen 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1631 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1632 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 120 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 3 % 1633 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 267.853.400,00 0,00 0,00 0,00 267.853.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1634 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 12.684.000,00 0,00 0,00 0,00 12.684.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1635 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 38.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1636 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Halaman 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 77.114.000,00 0,00 0,00 0,00 77.114.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1637 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 Dokumen 17.652.000,00 0,00 0,00 0,00 17.652.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1638 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 11.862.000,00 0,00 0,00 0,00 11.862.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1639 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 744 Dokumen 68.549.400,00 0,00 0,00 0,00 68.549.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1640 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Halaman 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 39.288.900,00 0,00 0,00 0,00 39.288.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1641 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 62 Orang 173.484.400,00 0,00 0,00 0,00 173.484.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Prosentase Laporan Keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP 100 % 1642 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 13.119.900,00 0,00 0,00 0,00 13.119.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1643 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 168.606.600,00 0,00 0,00 0,00 168.606.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1644 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 27.599.800,00 0,00 0,00 0,00 27.599.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1645 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Halaman 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 12 Dokumen 26.689.600,00 0,00 0,00 0,00 26.689.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1646 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 70.758.000,00 0,00 0,00 0,00 70.758.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1647 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 33 Orang 118.500.080,00 0,00 0,00 0,00 118.500.080,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bagi hasil Kabupaten/kota kepada desa 100 % 1648 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 22.162.500,00 0,00 0,00 454.814.688.415, 00 454.836.850.915, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1649 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 26.000.000.000,0 0 0,00 26.000.000.000,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1650 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 214.781.970.603, 00 214.781.970.603, 00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Prosentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100 % Halaman 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1651 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 12 Dokumen 153.117.900,00 0,00 0,00 0,00 153.117.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset tetap 5 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase realisasi retribusi pemanfaatan BMD Persentase Pemenuhan dokumen pengelolaan Barang milik daerah (Manajemen Aset) 100 % 100 % 1652 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 255.840.000,00 0,00 0,00 0,00 255.840.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1653 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 38.431.800,00 0,00 0,00 0,00 38.431.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1655 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan 172.229.600,00 0,00 0,00 0,00 172.229.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1656 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 1.828.250.350,00 0,00 0,00 0,00 1.828.250.350,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1657 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Halaman 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 4 Laporan 160.112.400,00 0,00 0,00 0,00 160.112.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1658 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 36.190.300,00 0,00 0,00 0,00 36.190.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1659 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 148.635.500,00 0,00 0,00 0,00 148.635.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1660 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 248 Laporan 56.937.800,00 0,00 0,00 0,00 56.937.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1661 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 60 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 78 Nilai 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah 50,75 Nilai 77,9 Nilai 1662 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1663 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 4.999.900,00 0,00 0,00 0,00 4.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1664 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1665 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.999.900,00 0,00 0,00 0,00 4.999.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 93,85 % 1666 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 660 Orang/bulan 88.140.224.513,0 0 0,00 0,00 0,00 88.140.224.513,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1667 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi 100 % 1668 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1669 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 77,35 Nilai 1670 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55 Dokumen 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1671 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 50.850.000,00 0,00 0,00 0,00 50.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 82,75 Nilai 79,20 Nilai 96,50 Nilai 1672 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.206.800,00 0,00 0,00 0,00 26.206.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1673 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 39.416.000,00 0,00 0,00 0,00 39.416.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1674 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 135.287.700,00 0,00 0,00 0,00 135.287.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1675 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 95.150.200,00 0,00 0,00 0,00 95.150.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1676 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 360 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1677 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 78.218.300,00 0,00 0,00 0,00 78.218.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1678 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 121.972.000,00 0,00 0,00 0,00 121.972.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1679 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6000 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ralisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN 79,75 % 98,75 % 1680 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 136.080.000,00 0,00 0,00 0,00 136.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1681 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 89.267.600,00 0,00 0,00 89.267.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1682 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 38 Unit 0,00 135.159.100,00 0,00 0,00 135.159.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 1683 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1684 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 168.192.000,00 0,00 0,00 0,00 168.192.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1685 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 916.020.000,00 0,00 0,00 0,00 916.020.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik 87,75 % 1686 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 321.690.000,00 0,00 0,00 0,00 321.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1687 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 470 Unit 145.830.000,00 0,00 0,00 0,00 145.830.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 53.044.000,00 412.492.500,00 0,00 0,00 465.536.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Persentase inovasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 70,28 persen 68,65 persen 92,98 persen 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Hasil Kajian Pengembangan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Wajib Pajak yang Terlayani Persentase Usulan Regulasi Pajak Daerah Persentase sistem informasi pajak daerah yang tersedia Persentase Penetapan Pajak Daerah Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah Persentase Hasil Penyelesaian Proses Permohonan, Pembatalan, Pengurangan, Keberatan, dan Pembetulan Pajak Daerah Persentase Hasil Pendataan Pajak Daerah Persentase Hasil Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah 90,97 persen 65,52 persen 92 persen 94,40 persen 70,60 persen 41,03 persen 78,32 persen 70,16 persen 98,34 persen 1689 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 137.960.000,00 0,00 0,00 0,00 137.960.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1690 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 40.164.000,00 0,00 0,00 0,00 40.164.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1691 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Halaman 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan 642.214.000,00 0,00 0,00 0,00 642.214.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1692 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 284.077.300,00 0,00 0,00 0,00 284.077.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1693 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 150 Laporan 7.637.554.000,00 0,00 0,00 0,00 7.637.554.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1694 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 38.077.000,00 0,00 0,00 0,00 38.077.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1695 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 811109 Dokumen 498.903.300,00 0,00 0,00 0,00 498.903.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1696 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 52800 Layanan 309.334.200,00 0,00 0,00 0,00 309.334.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1697 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen 27.965.000,00 0,00 0,00 0,00 27.965.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1698 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Halaman 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 4.244.740.200,00 0,00 0,00 0,00 4.244.740.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1699 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 30 Dokumen 58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1700 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 530.779.700,00 0,00 0,00 0,00 530.779.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1701 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 16.403.000,00 0,00 0,00 0,00 16.403.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1702 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 131.177.000,00 0,00 0,00 0,00 131.177.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 80,33 Nilai 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3 LEVEL 80,44 NILAI 1703 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.110.400,00 0,00 0,00 0,00 7.110.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1704 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.605.200,00 0,00 0,00 0,00 4.605.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1705 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1706 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 8.631.600,00 0,00 0,00 0,00 8.631.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1707 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 8.094.800,00 0,00 0,00 0,00 8.094.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 95,28 persen 1708 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 83.168.694.724,0 0 0,00 0,00 0,00 83.168.694.724,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1709 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 5.928.400,00 0,00 0,00 0,00 5.928.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PNS Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Perangkat Daerah 86,5 Nilai 83,5 Nilai Halaman 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1710 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 149.595.000,00 0,00 0,00 0,00 149.595.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1711 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 305.752.000,00 0,00 0,00 0,00 305.752.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 62,88 Nilai 63,4 Nilai 95,23 Nilai 1712 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 75.914.200,00 0,00 0,00 0,00 75.914.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1713 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 70.185.400,00 0,00 0,00 0,00 70.185.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1714 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 816.387.500,00 0,00 0,00 0,00 816.387.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1715 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 1.561.267.900,00 0,00 0,00 0,00 1.561.267.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1716 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 217.000.000,00 0,00 0,00 0,00 217.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1717 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 187.996.300,00 0,00 0,00 0,00 187.996.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1718 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 246.212.800,00 0,00 0,00 0,00 246.212.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ralisasi Pemanfaatan PBJ Realisasi Belanja PDN 90,51 persen 91,79 persen 1719 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1720 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1721 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 26.188.400,00 557.979.200,00 0,00 0,00 584.167.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 91,09 persen 1722 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 13.117.200,00 0,00 0,00 0,00 13.117.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1723 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.021.605.384,0 0 0,00 0,00 0,00 10.021.605.384,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1724 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.714.935.200,00 0,00 0,00 0,00 2.714.935.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 79,49 persen 1725 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 807.370.000,00 0,00 0,00 0,00 807.370.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1726 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 344.254.150,00 0,00 0,00 0,00 344.254.150,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1727 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 410.112.000,00 0,00 0,00 0,00 410.112.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN Halaman 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri 385 Score 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, aspek pengadaan dan aspek sistem informasi 108 score 1728 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 530.561.520,00 0,00 0,00 0,00 530.561.520,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1729 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 265.146.000,00 0,00 0,00 0,00 265.146.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1730 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga 38.952.400,00 0,00 0,00 0,00 38.952.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1731 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 36.115.000,00 0,00 0,00 0,00 36.115.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Nilai merit sistem pada aspek promosi dan mutasi 30 Score 1732 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 6 Dokumen 64.310.300,00 0,00 0,00 0,00 64.310.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1733 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 299.299.400,00 0,00 0,00 0,00 299.299.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1734 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 6 Dokumen 134.964.300,00 0,00 0,00 0,00 134.964.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier 123 Score 1735 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 193.914.000,00 0,00 0,00 0,00 193.914.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1736 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 26 Orang 87.049.900,00 0,00 0,00 0,00 87.049.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1737 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 55.492.800,00 0,00 0,00 0,00 55.492.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Nilai merit sistem pada aspek manajemen kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dan aspek perlindungan dan pelayanan. 124 Score 1738 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 173.888.800,00 0,00 0,00 0,00 173.888.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1739 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 100 Orang 111.313.800,00 0,00 0,00 0,00 111.313.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1740 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Halaman 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 60 Orang 56.564.100,00 0,00 0,00 0,00 56.564.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General Perangkat Daerah 83,2 Score 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR 88,2 Nilai 75 Nilai 1741 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1742 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.875.000,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1743 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.012.100,00 0,00 0,00 0,00 4.012.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1744 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.875.000,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1745 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1746 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1747 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 31.438.700,00 0,00 0,00 0,00 31.438.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 100 % 100 % 1748 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 13.072.129.217,0 0 0,00 0,00 0,00 13.072.129.217,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1749 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Dokumen Asset BKPSDM yang dilaporkan Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi 100 % 100 % 1750 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1751 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 300 Orang 39.123.100,00 0,00 0,00 0,00 39.123.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1752 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 50.891.000,00 0,00 0,00 0,00 50.891.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 2.Nilai Digital Arsip Perangkat Daerah
1.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 72,5 Nilai 78,5 Nilai 85 Nilai 1753 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.674.500,00 0,00 0,00 0,00 35.674.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1754 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 76.363.500,00 0,00 0,00 0,00 76.363.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1755 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 289.891.100,00 0,00 0,00 0,00 289.891.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1756 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 135.662.100,00 0,00 0,00 0,00 135.662.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1757 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 60.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1758 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 86.665.000,00 0,00 0,00 0,00 86.665.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1759 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 102.717.000,00 0,00 0,00 0,00 102.717.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi 100 % 1760 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 507.888.852,00 0,00 0,00 0,00 507.888.852,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1761 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 588.550.800,00 0,00 0,00 0,00 588.550.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 1762 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 467.680.000,00 0,00 0,00 0,00 467.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1763 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 182.450.000,00 0,00 0,00 0,00 182.450.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1764 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 122.794.000,00 59.839.400,00 0,00 0,00 182.633.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1765 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 70.430.900,00 0,00 0,00 0,00 70.430.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi 40 Score 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensi teknis 100 % 1766 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 962 Orang 1.103.572.500,00 0,00 0,00 0,00 1.103.572.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1767 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 9.462.000,00 0,00 0,00 0,00 9.462.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensi manajerial dan Fungsionalnya 100 % 1768 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 676.972.500,00 0,00 0,00 0,00 676.972.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1769 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 90.884.400,00 0,00 0,00 0,00 90.884.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase kerugian daerah/negara yang diselesaikan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan Predikat hasil pengawasan internal yang dimanfaatkan objek pengawasan 100 % 71 % 74 % 75-90 % 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase kegiatan penjaminan dalam PKPT yang dilaksanakan 100 Persen 1770 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Halaman 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 177.189.400,00 0,00 0,00 0,00 177.189.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1771 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 28 Laporan 407.955.500,00 0,00 0,00 0,00 407.955.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1772 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 22 Laporan 406.813.500,00 0,00 0,00 0,00 406.813.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1773 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 100 Laporan 248.392.900,00 0,00 0,00 0,00 248.392.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1774 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 274.791.800,00 0,00 0,00 0,00 274.791.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam PKPT yang dilaksanakan 100 persen 1775 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 22.440.000,00 0,00 0,00 0,00 22.440.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1776 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 44 Laporan 1.154.209.100,00 0,00 0,00 0,00 1.154.209.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Halaman 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indeks Integritas Nasional Rata-rata Maturitas Penyelenggaraan Resiko Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 73,55-74 Nilai 29 poin 3 Level 91 Nilai 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah kebijakan teknis/pedoman pengawasan yang disusun 1 Dokumen 1777 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 55.641.500,00 0,00 0,00 0,00 55.641.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah jenis kegiatan pendampingan/asistensi yang dilaksanakan 4 Kegiatan 1778 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 60 perangkat daerah 127.691.300,00 0,00 0,00 0,00 127.691.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1779 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 60 perangkat daerah 7.568.000,00 0,00 0,00 0,00 7.568.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1780 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 17 Kegiatan 156.791.000,00 0,00 0,00 0,00 156.791.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1781 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 60 perangkat daerah 25.850.000,00 0,00 0,00 0,00 25.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Halaman 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai RB General 80,5 poin 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR 88,5 poin 75 poin 1782 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.442.147,00 0,00 0,00 0,00 4.442.147,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1783 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.815.800,00 0,00 0,00 0,00 3.815.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1784 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 3.660.700,00 0,00 0,00 0,00 3.660.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1785 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.447.000,00 0,00 0,00 0,00 2.447.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Inspektorat 84 % 1786 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bulan 26.832.095.912,0 0 0,00 0,00 0,00 26.832.095.912,0 0 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1787 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1788 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.935.000,00 0,00 0,00 0,00 1.935.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi 100 % 1789 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.563.800,00 0,00 0,00 0,00 1.563.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Nilai Indeks Profesionalitas PPPK Inspektorat 90,5 Nilai 80,5 Nilai 1790 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1791 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen 4.987.900,00 0,00 0,00 0,00 4.987.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1792 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 72 Orang 945.012.000,00 0,00 0,00 0,00 945.012.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1793 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Halaman 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 72 Orang 101.010.200,00 0,00 0,00 0,00 101.010.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Kematangan SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital Inspektorat Nilai Digitalisasi Arsip Inspektorat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat 65,5 Nilai 65 Nilai 86 Nilai 1794 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.352.400,00 0,00 0,00 0,00 17.352.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1795 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 23.625.900,00 0,00 0,00 0,00 23.625.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1796 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 114.082.000,00 0,00 0,00 0,00 114.082.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1797 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 90.913.600,00 0,00 0,00 0,00 90.913.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1798 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1799 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 222.130.000,00 0,00 0,00 0,00 222.130.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Halaman 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1800 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 258.569.000,00 0,00 0,00 0,00 258.569.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1801 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4.980.500,00 0,00 0,00 0,00 4.980.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ 38 % 100 % 1802 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 167.400.000,00 0,00 0,00 0,00 167.400.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1803 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1804 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 152 Unit 0,00 173.923.600,00 0,00 0,00 173.923.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1805 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 14.346.000,00 104.680.000,00 0,00 0,00 119.026.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1806 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1807 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1808 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 293.824.000,00 0,00 0,00 0,00 293.824.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1809 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 311.970.000,00 0,00 0,00 0,00 311.970.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1810 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1811 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 53 Unit 754.690.000,00 0,00 0,00 0,00 754.690.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1812 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 92 Unit 65.240.000,00 0,00 0,00 0,00 65.240.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1813 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 151.300.000,00 0,00 0,00 0,00 151.300.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah 1814 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 28 Unit 45.080.000,00 0,00 0,00 0,00 45.080.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Kecamatan Karawang Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1815 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 60.476.500,00 0,00 0,00 0,00 60.476.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1816 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 234.360.000,00 0,00 0,00 0,00 234.360.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1817 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1818 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 263.932.600,00 0,00 0,00 0,00 263.932.600,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1819 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.670.169.100,00 0,00 0,00 0,00 4.670.169.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1820 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyarak atan 53.225.700,00 0,00 0,00 0,00 53.225.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 100 % Halaman 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1821 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 32.574.300,00 0,00 0,00 0,00 32.574.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1822 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 146.374.400,00 0,00 0,00 0,00 146.374.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90 % 1823 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 8.634.300,00 0,00 0,00 0,00 8.634.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 99 % 1824 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/bulan 10.804.851.058,0 0 0,00 0,00 0,00 10.804.851.058,0 0 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1825 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 99 % 1826 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.044.500,00 0,00 0,00 0,00 35.044.500,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1827 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 64.255.700,00 0,00 0,00 0,00 64.255.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1828 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 179.563.900,00 0,00 0,00 0,00 179.563.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1829 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 44.515.700,00 0,00 0,00 0,00 44.515.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1830 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1831 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 347.290.000,00 0,00 0,00 0,00 347.290.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99 % 1832 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar [object Object] 1833 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 318.015.100,00 0,00 0,00 318.015.100,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1834 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 199.825.040,00 0,00 0,00 0,00 199.825.040,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1836 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 931.576.800,00 0,00 0,00 0,00 931.576.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1837 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 33 Unit 402.660.000,00 0,00 0,00 0,00 402.660.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1838 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 84 Unit 83.420.000,00 0,00 0,00 0,00 83.420.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1839 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 308.194.000,00 0,00 0,00 0,00 308.194.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1840 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 911.176.200,00 0,00 0,00 0,00 911.176.200,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1841 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 69.899.300,00 0,00 0,00 0,00 69.899.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Adiarsa Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tunggakjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1842 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 918.616.400,00 0,00 0,00 0,00 918.616.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1843 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 59.383.800,00 0,00 0,00 0,00 59.383.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tunggakjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Mekarjati 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1844 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 921.601.706,00 0,00 0,00 0,00 921.601.706,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1845 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 56.406.700,00 0,00 0,00 0,00 56.406.700,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Mekarjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Nagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1846 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 978.002.815,00 0,00 0,00 0,00 978.002.815,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1847 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Nagasari [object Object] Kelurahan Karangpawitan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1848 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 922.757.400,00 0,00 0,00 0,00 922.757.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1849 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 65.497.000,00 0,00 0,00 0,00 65.497.000,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawangpawitan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karawang Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1850 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 929.763.515,00 0,00 0,00 0,00 929.763.515,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1851 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 48.237.900,00 0,00 0,00 0,00 48.237.900,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Karawang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungpura 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1852 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 894.757.300,00 0,00 0,00 0,00 894.757.300,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1853 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 89.867.800,00 0,00 0,00 0,00 89.867.800,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungpura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Tanjungmekar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 90 % 1854 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 898.795.520,00 0,00 0,00 0,00 898.795.520,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1855 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 79.204.400,00 0,00 0,00 0,00 79.204.400,00 Kab. Karawang, Karawang Barat, Tanjungmekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pangkalan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1856 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 76.344.700,00 0,00 0,00 0,00 76.344.700,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 1857 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.540.001,00 0,00 0,00 0,00 15.540.001,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1858 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 5.360.600,00 0,00 0,00 0,00 5.360.600,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - Halaman 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1859 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 203.918.000,00 0,00 0,00 0,00 203.918.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1860 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 4.675.000,00 0,00 0,00 0,00 4.675.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1861 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 16.115.800,00 0,00 0,00 0,00 16.115.800,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1862 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 96.982.000,00 0,00 0,00 0,00 96.982.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1863 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 Dokumen 6.081.200,00 0,00 0,00 0,00 6.081.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1864 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen 2.947.900,00 0,00 0,00 0,00 2.947.900,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1865 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 1.636.200,00 0,00 0,00 0,00 1.636.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1866 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 13.693.400,00 0,00 0,00 0,00 13.693.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1867 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 2.728.596.803,00 0,00 0,00 0,00 2.728.596.803,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1868 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1869 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.422.800,00 0,00 0,00 0,00 10.422.800,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1870 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.066.900,00 0,00 0,00 0,00 7.066.900,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1871 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 36.778.000,00 0,00 0,00 0,00 36.778.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1872 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.074.200,00 0,00 0,00 0,00 6.074.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1873 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1874 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia persen Halaman 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1875 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1876 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1877 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1878 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.840.000,00 0,00 0,00 0,00 36.840.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1879 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 144.107.200,00 0,00 0,00 0,00 144.107.200,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1880 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 81.490.000,00 0,00 0,00 0,00 81.490.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1881 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1882 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 68.563.400,00 0,00 0,00 0,00 68.563.400,00 Kab. Karawang, Pangkalan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telukjambe Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Skor 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 1883 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 68.302.500,00 0,00 0,00 0,00 68.302.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan lintas sektor 1 Laporan 1884 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1885 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 4.159.000,00 0,00 0,00 0,00 4.159.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan 100 Persen 1886 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 229.361.200,00 0,00 0,00 0,00 229.361.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat 0 s 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan "esaJumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 Persen 1887 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 14.108.800,00 0,00 0,00 0,00 14.108.800,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1888 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.717.600,00 0,00 0,00 0,00 6.717.600,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 1889 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 237.436.400,00 0,00 0,00 0,00 237.436.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina di wilayah kecamatan 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 1890 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 432.500,00 0,00 0,00 0,00 432.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1891 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 732.500,00 0,00 0,00 0,00 732.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1892 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2.679.400,00 0,00 0,00 0,00 2.679.400,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR 100 Persen 1893 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.864.800,00 0,00 0,00 0,00 1.864.800,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1894 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 637.000,00 0,00 0,00 0,00 637.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Telukjambe PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 100 Persen 1895 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 3.727.950.894,00 0,00 0,00 0,00 3.727.950.894,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 100 Persen 1896 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3.668.850,00 0,00 0,00 0,00 3.668.850,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1897 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 10.253.000,00 0,00 0,00 10.253.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1898 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13.723.500,00 0,00 0,00 0,00 13.723.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1899 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 12.849.500,00 0,00 0,00 0,00 12.849.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1900 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.274.500,00 0,00 0,00 0,00 2.274.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1901 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.025.000,00 0,00 0,00 0,00 26.025.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi" undefined undefined 1902 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1903 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 65.050.500,00 0,00 0,00 0,00 65.050.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1904 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 98.668.800,00 0,00 0,00 0,00 98.668.800,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 1905 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 80.940.000,00 0,00 0,00 0,00 80.940.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1906 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 23.260.000,00 0,00 0,00 0,00 23.260.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1907 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.444.700,00 0,00 0,00 0,00 6.444.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Ciampel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 Persen 1908 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 45.584.000,00 0,00 0,00 0,00 45.584.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 Persen 1909 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen Halaman 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1910 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 140.387.300,00 0,00 0,00 0,00 140.387.300,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 1911 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1912 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 1913 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 120.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.400.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen Halaman 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 1914 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1915 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.024.500,00 0,00 0,00 0,00 5.024.500,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1916 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 10.000.200,00 0,00 0,00 0,00 10.000.200,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1917 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.942.745.972,00 0,00 0,00 0,00 2.942.745.972,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 Persen 1918 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 8.407.600,00 0,00 0,00 0,00 8.407.600,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1919 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 185.661.100,00 0,00 0,00 185.661.100,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1920 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket 54.755.800,00 0,00 0,00 0,00 54.755.800,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1921 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 50.183.650,00 0,00 0,00 0,00 50.183.650,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1922 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6.655.900,00 0,00 0,00 0,00 6.655.900,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1923 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 26.252.100,00 0,00 0,00 0,00 26.252.100,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang tersedia 100 Persen 1924 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 Persen 1925 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1926 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.798.000,00 0,00 0,00 0,00 55.798.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1927 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 256.156.000,00 0,00 0,00 0,00 256.156.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1928 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 37.150.000,00 0,00 0,00 0,00 37.150.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1929 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.840.000,00 0,00 0,00 0,00 10.840.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1930 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 58.225.000,00 0,00 0,00 0,00 58.225.000,00 Kab. Karawang, Ciampel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Klari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 % Halaman 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1931 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 43.791.100,00 0,00 0,00 0,00 43.791.100,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 100 % 1932 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1933 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 31.493.800,00 0,00 0,00 0,00 31.493.800,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1934 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 200.039.750,00 0,00 0,00 0,00 200.039.750,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 1935 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Halaman 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarak atan 13.375.000,00 0,00 0,00 0,00 13.375.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1936 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 19.383.000,00 0,00 0,00 0,00 19.383.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase upaya penyelenggaraan trantibum 100 % 1937 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 151.200.000,00 0,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 1938 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.917.000,00 0,00 0,00 0,00 4.917.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1939 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.990.300,00 0,00 0,00 0,00 4.990.300,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 1940 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 3.710.382.113,00 0,00 0,00 0,00 3.710.382.113,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1941 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.870.800,00 0,00 0,00 0,00 4.870.800,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1942 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.862.600,00 0,00 0,00 0,00 4.862.600,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1943 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.166.600,00 0,00 0,00 0,00 56.166.600,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1944 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.462.000,00 0,00 0,00 0,00 11.462.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1945 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1946 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 29.425.000,00 0,00 0,00 0,00 29.425.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1947 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1948 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1949 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 1950 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1951 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 78.683.300,00 0,00 0,00 0,00 78.683.300,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1952 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 239.425.600,00 0,00 0,00 0,00 239.425.600,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 1953 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 185.860.000,00 0,00 0,00 0,00 185.860.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1954 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 30.240.000,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1955 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 53.431.300,00 0,00 0,00 0,00 53.431.300,00 Kab. Karawang, Klari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rengasdengklok 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1956 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 125.653.600,00 0,00 0,00 0,00 125.653.600,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1957 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 75.616.000,00 0,00 0,00 0,00 75.616.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1958 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Halaman 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 34.835.400,00 0,00 0,00 0,00 34.835.400,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1959 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 5.693.500,00 0,00 0,00 0,00 5.693.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1960 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 15.460.900,00 0,00 0,00 0,00 15.460.900,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1961 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 117.800.000,00 0,00 0,00 0,00 117.800.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - Halaman 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1962 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 17.961.600,00 0,00 0,00 0,00 17.961.600,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1963 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 5.985.500,00 0,00 0,00 0,00 5.985.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1964 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 5.323.300,00 0,00 0,00 0,00 5.323.300,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1965 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.966.298.975,00 0,00 0,00 0,00 3.966.298.975,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1966 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 3.327.200,00 0,00 0,00 0,00 3.327.200,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1967 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 6.576.800,00 0,00 0,00 0,00 6.576.800,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1968 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.133.000,00 0,00 0,00 0,00 4.133.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1969 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.766.000,00 0,00 0,00 0,00 7.766.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1970 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.628.000,00 0,00 0,00 0,00 4.628.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1971 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.833.600,00 0,00 0,00 0,00 10.833.600,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1972 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.334.500,00 0,00 0,00 0,00 8.334.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1973 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1974 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 43.095.000,00 0,00 0,00 0,00 43.095.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1975 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa [object Object] 1976 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 0,00 69.439.300,00 0,00 0,00 69.439.300,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1977 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1978 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 22.486.500,00 0,00 0,00 0,00 22.486.500,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1979 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 148.807.200,00 0,00 0,00 0,00 148.807.200,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1980 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 120.110.000,00 0,00 0,00 0,00 120.110.000,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1981 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Rengasdengklok, Semua Kel/Desa [object Object] Kecamatan Kutawaluya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 1982 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 Laporan 52.400.000,00 0,00 0,00 0,00 52.400.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1983 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 1984 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 100 Laporan 184.139.200,00 0,00 0,00 0,00 184.139.200,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - Halaman 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1985 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 Lembaga K emasyaraka tan 8.648.300,00 0,00 0,00 0,00 8.648.300,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1986 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 15.627.100,00 0,00 0,00 0,00 15.627.100,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 1987 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 296.056.000,00 0,00 0,00 0,00 296.056.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1988 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 6.533.200,00 0,00 0,00 0,00 6.533.200,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - Halaman 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1989 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Laporan 17.463.400,00 0,00 0,00 0,00 17.463.400,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1990 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 3.324.761.650,00 0,00 0,00 0,00 3.324.761.650,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1991 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 5.208.000,00 0,00 0,00 0,00 5.208.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1992 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 12.447.000,00 0,00 0,00 0,00 12.447.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1993 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 44.692.400,00 0,00 0,00 0,00 44.692.400,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1994 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 15.059.000,00 0,00 0,00 0,00 15.059.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1995 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa [object Object] 1996 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1997 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 1.895.500,00 0,00 0,00 0,00 1.895.500,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1998 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 32.652.000,00 0,00 0,00 0,00 32.652.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1999 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 81.600.000,00 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 23.650.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 10.480.000,00 0,00 0,00 0,00 10.480.000,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2002 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 19.312.900,00 0,00 0,00 0,00 19.312.900,00 Kab. Karawang, Kutawaluya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Batujaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2003 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 44.878.300,00 0,00 0,00 0,00 44.878.300,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2004 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2005 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.073.000,00 0,00 0,00 0,00 5.073.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - Halaman 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Laporan 88.885.100,00 0,00 0,00 0,00 88.885.100,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2007 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 7.623.100,00 0,00 0,00 0,00 7.623.100,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2008 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 8.705.600,00 0,00 0,00 0,00 8.705.600,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Upaya Penyelenggaran Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2009 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 163.240.000,00 0,00 0,00 0,00 163.240.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % Halaman 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2010 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 11.341.000,00 0,00 0,00 0,00 11.341.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2011 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.688.800,00 0,00 0,00 0,00 3.688.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2012 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 4.494.700,00 0,00 0,00 0,00 4.494.700,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2013 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.887.457.400,00 0,00 0,00 0,00 2.887.457.400,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2014 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.767.900,00 0,00 0,00 0,00 2.767.900,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 12.772.800,00 0,00 0,00 0,00 12.772.800,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2016 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.702.100,00 0,00 0,00 0,00 7.702.100,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2017 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.667.200,00 0,00 0,00 0,00 7.667.200,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2018 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 54.050.000,00 0,00 0,00 0,00 54.050.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2019 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2020 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Batujaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2021 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 21.045.000,00 0,00 0,00 21.045.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2022 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2023 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.860.000,00 0,00 0,00 0,00 28.860.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2024 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 309.955.200,00 0,00 0,00 0,00 309.955.200,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2025 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 88.340.000,00 0,00 0,00 0,00 88.340.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2026 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.580.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2027 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Batujaya, Batujaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tirtajaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % Halaman 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2028 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 128.664.800,00 0,00 0,00 0,00 128.664.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2029 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2030 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 177.847.500,00 0,00 0,00 0,00 177.847.500,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2031 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2032 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2033 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 163.094.100,00 0,00 0,00 0,00 163.094.100,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2034 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 11.969.800,00 0,00 0,00 0,00 11.969.800,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2035 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 1.155.600,00 0,00 0,00 0,00 1.155.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2036 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.044.579.012,00 0,00 0,00 0,00 3.044.579.012,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2037 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 3.956.000,00 0,00 0,00 0,00 3.956.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2038 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 3.099.000,00 0,00 0,00 0,00 3.099.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2039 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 3.615.200,00 0,00 0,00 0,00 3.615.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2040 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 3.361.400,00 0,00 0,00 0,00 3.361.400,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2041 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.351.200,00 0,00 0,00 0,00 22.351.200,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2042 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.516.000,00 0,00 0,00 0,00 7.516.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2043 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 44.134.000,00 0,00 0,00 0,00 44.134.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2044 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2045 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2046 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.374.000,00 0,00 0,00 0,00 33.374.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2047 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 202.866.400,00 0,00 0,00 0,00 202.866.400,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2048 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 75.910.000,00 0,00 0,00 0,00 75.910.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2049 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 17.310.000,00 0,00 0,00 0,00 17.310.000,00 Kab. Karawang, Tirtajaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pedes 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan undefined Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait undefined undefined 1 Laporan 2050 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 50.974.500,00 0,00 0,00 0,00 50.974.500,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 2051 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 83.412.700,00 0,00 0,00 0,00 83.412.700,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Laporan 2052 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 10.377.000,00 0,00 0,00 0,00 10.377.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2053 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 26.918.800,00 0,00 0,00 0,00 26.918.800,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2054 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 177.605.300,00 0,00 0,00 0,00 177.605.300,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2055 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 5.256.000,00 0,00 0,00 0,00 5.256.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Laporan 2056 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.960.869.986,00 0,00 0,00 0,00 2.960.869.986,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Laporan 2057 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Laporan 2058 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.419.400,00 0,00 0,00 0,00 8.419.400,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2059 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 19.769.000,00 0,00 0,00 0,00 19.769.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2060 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.739.318,00 0,00 0,00 0,00 25.739.318,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2061 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 21.280.000,00 0,00 0,00 0,00 21.280.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2062 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Laporan 2063 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa [object Object] 2064 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 2065 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2066 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2067 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 113.400.000,00 0,00 0,00 0,00 113.400.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan Halaman 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2068 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2069 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 9.380.000,00 0,00 0,00 0,00 9.380.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2070 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 14.994.000,00 0,00 0,00 0,00 14.994.000,00 Kab. Karawang, Pedes, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cibuaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2071 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 92.201.100,00 0,00 0,00 0,00 92.201.100,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2072 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Halaman 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 125.999.400,00 0,00 0,00 0,00 125.999.400,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 100 % 2073 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 LAPORAN Lembaga K emasyaraka tan 9.349.000,00 0,00 0,00 0,00 9.349.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2074 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 30.511.600,00 0,00 0,00 0,00 30.511.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 % 2075 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 191.296.800,00 0,00 0,00 0,00 191.296.800,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan Halaman 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 2076 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 626.100,00 0,00 0,00 0,00 626.100,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2077 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 1.072.200,00 0,00 0,00 0,00 1.072.200,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 2078 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.693.727.030,00 0,00 0,00 0,00 2.693.727.030,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2079 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.717.400,00 0,00 0,00 0,00 3.717.400,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2080 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 3.405.000,00 0,00 0,00 0,00 3.405.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Laporan 2081 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Halaman 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 9.916.400,00 0,00 0,00 0,00 9.916.400,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2082 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.168.600,00 0,00 0,00 0,00 7.168.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2083 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 13.655.400,00 0,00 0,00 0,00 13.655.400,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2084 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.357.200,00 0,00 0,00 0,00 10.357.200,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2085 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.844.400,00 0,00 0,00 0,00 3.844.400,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2086 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 52.463.500,00 0,00 0,00 0,00 52.463.500,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 2087 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa [object Object] 2088 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 137.566.100,00 0,00 0,00 137.566.100,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2089 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa [object Object] 2090 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2091 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 142.100.000,00 0,00 0,00 0,00 142.100.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 2092 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 105.430.600,00 0,00 0,00 0,00 105.430.600,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2093 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 21.592.900,00 0,00 0,00 0,00 21.592.900,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2094 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 29.145.000,00 0,00 0,00 0,00 29.145.000,00 Kab. Karawang, Cibuaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Pakisjaya Halaman 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2095 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 33.180.000,00 0,00 0,00 0,00 33.180.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2096 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2097 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2098 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 69.024.000,00 0,00 0,00 0,00 69.024.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2099 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 12.117.000,00 0,00 0,00 0,00 12.117.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2100 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 30.646.200,00 0,00 0,00 0,00 30.646.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2101 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 90.466.200,00 0,00 0,00 0,00 90.466.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2102 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.218.800,00 0,00 0,00 0,00 5.218.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2103 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 8.975.000,00 0,00 0,00 0,00 8.975.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2104 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 24.080.000,00 0,00 0,00 0,00 24.080.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2105 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6.110.200,00 0,00 0,00 0,00 6.110.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2106 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.005.000,00 0,00 0,00 0,00 10.005.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2107 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.491.978.600,00 0,00 0,00 0,00 2.491.978.600,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2108 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.094.900,00 0,00 0,00 0,00 19.094.900,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2109 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 17.801.400,00 0,00 0,00 0,00 17.801.400,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2110 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.995.200,00 0,00 0,00 0,00 15.995.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2111 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.646.700,00 0,00 0,00 0,00 9.646.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2112 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 52.345.700,00 0,00 0,00 0,00 52.345.700,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2113 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2114 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2115 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 20.414.300,00 0,00 0,00 20.414.300,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2116 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.889.500,00 0,00 0,00 0,00 8.889.500,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2117 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2118 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 313.755.200,00 0,00 0,00 0,00 313.755.200,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2119 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 45.014.800,00 0,00 0,00 0,00 45.014.800,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2120 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 17.506.900,00 0,00 0,00 0,00 17.506.900,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2121 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.564.400,00 0,00 0,00 0,00 26.564.400,00 Kab. Karawang, Pakisjaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cikampek 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Halaman 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi 120 Kali 2122 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 40.349.150,00 0,00 0,00 0,00 40.349.150,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 Persen 2123 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2124 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.790.100,00 0,00 0,00 0,00 12.790.100,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terelaisasi 100 % 2125 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 130.327.350,00 0,00 0,00 0,00 130.327.350,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen Halaman 410 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Monitoring dan Evaluasi 100 Kali 2126 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18 Lembaga Kemasyarak atan 12.067.000,00 0,00 0,00 0,00 12.067.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2127 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 10.491.400,00 0,00 0,00 0,00 10.491.400,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2128 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 154.973.000,00 0,00 0,00 0,00 154.973.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2129 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 12.838.000,00 0,00 0,00 0,00 12.838.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 411 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia Jumlah Kegiatan 100 % 1 Kegiatan 2130 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2131 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 4.054.800,00 0,00 0,00 0,00 4.054.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang Tersedia Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100 % 12 bulan 2132 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 4.096.121.680,00 0,00 0,00 0,00 4.096.121.680,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2133 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.122.900,00 0,00 0,00 0,00 8.122.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2134 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.579.400,00 0,00 0,00 0,00 15.579.400,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 412 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2135 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.614.900,00 0,00 0,00 0,00 28.614.900,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2136 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.098.500,00 0,00 0,00 0,00 10.098.500,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2137 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 53.101.000,00 0,00 0,00 0,00 53.101.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2138 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2139 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 19.897.400,00 0,00 0,00 19.897.400,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2140 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2141 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2142 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 413 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 185.006.800,00 0,00 0,00 0,00 185.006.800,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2143 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 73.090.000,00 0,00 0,00 0,00 73.090.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2144 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.150.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2145 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.180.000,00 0,00 0,00 0,00 20.180.000,00 Kab. Karawang, Cikampek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jatisari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berjalan dengan Baik 100 % 2146 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 54.255.950,00 0,00 0,00 0,00 54.255.950,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 414 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2147 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 5.660.000,00 0,00 0,00 0,00 5.660.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Jatisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2148 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 96.841.400,00 0,00 0,00 0,00 96.841.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2149 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 9.609.900,00 0,00 0,00 0,00 9.609.900,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2150 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.222.000,00 0,00 0,00 0,00 8.222.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 100 % Halaman 415 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2151 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25 Laporan 172.072.800,00 0,00 0,00 0,00 172.072.800,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 % 2152 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.165.600,00 0,00 0,00 0,00 7.165.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined 2153 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 1.520.400,00 0,00 0,00 0,00 1.520.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2154 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 1.963.300,00 0,00 0,00 0,00 1.963.300,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 416 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2155 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 4.093.167.590,00 0,00 0,00 0,00 4.093.167.590,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2156 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 7.354.600,00 0,00 0,00 0,00 7.354.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2157 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 21.225.700,00 0,00 0,00 0,00 21.225.700,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2158 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.372.500,00 0,00 0,00 0,00 17.372.500,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2159 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.411.100,00 0,00 0,00 0,00 9.411.100,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2160 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Laporan 31.124.600,00 0,00 0,00 0,00 31.124.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2161 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 5.086.000,00 0,00 0,00 0,00 5.086.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 417 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia 100 % 2162 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2163 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 86.219.600,00 0,00 0,00 86.219.600,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia 100 % 2164 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Laporan 3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 3.130.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2165 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 43.392.400,00 0,00 0,00 0,00 43.392.400,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2166 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 142.636.800,00 0,00 0,00 0,00 142.636.800,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia 100 % 2167 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 91.620.000,00 0,00 0,00 0,00 91.620.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 418 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2168 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 8.080.000,00 0,00 0,00 0,00 8.080.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2169 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.826.000,00 0,00 0,00 0,00 26.826.000,00 Kab. Karawang, Jatisari, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2170 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 3 0 51.617.949,00 0,00 0,00 0,00 51.617.949,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yangterelaisasi 100 % 2171 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13 Laporan 95.942.800,00 0,00 0,00 0,00 95.942.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % Halaman 419 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2172 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 3.912.800,00 0,00 0,00 0,00 3.912.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2173 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 12.597.900,00 0,00 0,00 0,00 12.597.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2174 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 142.947.600,00 0,00 0,00 0,00 142.947.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2175 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 3.504.000,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2176 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Halaman 420 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3.767.000,00 0,00 0,00 0,00 3.767.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yangtersedia 100 % 2177 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.210.800,00 0,00 0,00 0,00 1.210.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2178 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2179 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.545.379.001,00 0,00 0,00 0,00 3.545.379.001,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2180 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.510.800,00 0,00 0,00 0,00 4.510.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2181 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 421 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.725.200,00 0,00 0,00 0,00 15.725.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2182 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 23.773.600,00 0,00 0,00 0,00 23.773.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2183 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 1.372.100,00 0,00 0,00 0,00 1.372.100,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2184 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2185 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yangtersedia 100 % 2186 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2187 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 108.147.100,00 0,00 0,00 108.147.100,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2188 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 422 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2189 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 48.024.000,00 0,00 0,00 0,00 48.024.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2190 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 210.606.800,00 0,00 0,00 0,00 210.606.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2191 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 117.430.000,00 0,00 0,00 0,00 117.430.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2192 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.780.000,00 0,00 0,00 0,00 10.780.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2193 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.276.000,00 0,00 0,00 0,00 25.276.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Wetan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tirtamulya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % Halaman 423 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi 120 kali 2194 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 49.351.600,00 0,00 0,00 0,00 49.351.600,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2195 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2196 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 134.590.300,00 0,00 0,00 0,00 134.590.300,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2197 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.250.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2198 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 424 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 14.750.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2199 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 128.999.200,00 0,00 0,00 0,00 128.999.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2200 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 17.792.000,00 0,00 0,00 0,00 17.792.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% % 2201 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.794.900,00 0,00 0,00 0,00 4.794.900,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2202 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 425 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2203 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.607.135.400,00 0,00 0,00 0,00 3.607.135.400,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2204 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.920.200,00 0,00 0,00 0,00 7.920.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2205 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 12.576.000,00 0,00 0,00 0,00 12.576.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2206 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.514.000,00 0,00 0,00 0,00 33.514.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2207 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.072.400,00 0,00 0,00 0,00 10.072.400,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2208 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit Halaman 426 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2209 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa [object Object] 2210 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 19.179.200,00 0,00 0,00 19.179.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2211 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.475.500,00 0,00 0,00 0,00 3.475.500,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2212 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2213 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 169.007.200,00 0,00 0,00 0,00 169.007.200,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 2214 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 124.970.000,00 0,00 0,00 0,00 124.970.000,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2215 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 427 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 17.518.800,00 0,00 0,00 0,00 17.518.800,00 Kab. Karawang, Tirtamulya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telagasari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2216 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 51.049.100,00 0,00 0,00 0,00 51.049.100,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2217 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 10.113.700,00 0,00 0,00 0,00 10.113.700,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Laporan 2218 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan 130.664.600,00 0,00 0,00 0,00 130.664.600,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 428 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2219 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 5.720.400,00 0,00 0,00 0,00 5.720.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2220 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 6.533.000,00 0,00 0,00 0,00 6.533.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2221 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 175.779.600,00 0,00 0,00 0,00 175.779.600,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2222 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Halaman 429 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.455.200,00 0,00 0,00 0,00 9.455.200,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia 100 % 2223 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2224 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 3.489.800,00 0,00 0,00 0,00 3.489.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2225 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.993.109.650,00 0,00 0,00 0,00 2.993.109.650,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2226 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 3.001.900,00 0,00 0,00 0,00 3.001.900,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2227 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 430 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 10.022.300,00 0,00 0,00 0,00 10.022.300,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2228 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 91.675.400,00 0,00 0,00 0,00 91.675.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2229 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 11.008.400,00 0,00 0,00 0,00 11.008.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2230 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 16.195.000,00 0,00 0,00 0,00 16.195.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 100 % 2231 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2232 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 29.372.500,00 0,00 0,00 29.372.500,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2233 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2234 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 431 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 25.198.400,00 0,00 0,00 0,00 25.198.400,00 Kab. Karawang, Telagasari, Telagasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2235 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 167.536.800,00 0,00 0,00 0,00 167.536.800,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2236 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 53.240.000,00 0,00 0,00 0,00 53.240.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2237 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 2.720.000,00 0,00 0,00 0,00 2.720.000,00 Kab. Karawang, Telagasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Rawamerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 2238 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 40.696.000,00 0,00 0,00 0,00 40.696.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 432 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2239 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 2240 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 131.267.800,00 0,00 0,00 0,00 131.267.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Peningkatan Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 lembaga p emasyaraka t 2241 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 15.450.300,00 0,00 0,00 0,00 15.450.300,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2242 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Humanis 100 % Halaman 433 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2243 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 152.553.200,00 0,00 0,00 0,00 152.553.200,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2244 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 13.273.900,00 0,00 0,00 0,00 13.273.900,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi KInerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Laporan 4 Dokumen 2245 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.409.700,00 0,00 0,00 0,00 5.409.700,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2246 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 434 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 2.158.200,00 0,00 0,00 0,00 2.158.200,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2247 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 3.109.140.810,00 0,00 0,00 0,00 3.109.140.810,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1 Laporan 12 Paket 10 Paket 9 Paket 2248 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 6.759.000,00 0,00 0,00 0,00 6.759.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2249 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 17.164.100,00 2.587.500,00 0,00 0,00 19.751.600,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2250 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.761.500,00 0,00 0,00 0,00 15.761.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2251 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.515.500,00 0,00 0,00 0,00 8.515.500,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2252 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 435 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Belanja PDN Realisasi Pemanfaatan PBJ 100 Persen 100 Persen 2253 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2254 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.816.500,00 67.220.300,00 0,00 0,00 69.036.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2255 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2256 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2257 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 144.107.200,00 0,00 0,00 0,00 144.107.200,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 436 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Indikator Sub Kegiatan (Output): Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 1 Unit 17 Unit 2258 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 167.040.000,00 0,00 0,00 0,00 167.040.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 24.680.000,00 0,00 0,00 0,00 24.680.000,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2260 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 68.347.800,00 0,00 0,00 0,00 68.347.800,00 Kab. Karawang, Rawamerta, Sukamerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Lemah Abang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Dokumen 2261 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 437 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2262 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 12.631.100,00 0,00 0,00 0,00 12.631.100,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2263 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 49.908.100,00 0,00 0,00 0,00 49.908.100,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 2264 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 82.106.200,00 0,00 0,00 0,00 82.106.200,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 2265 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 11.372.600,00 0,00 0,00 0,00 11.372.600,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2266 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 438 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 2267 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 148.320.000,00 0,00 0,00 0,00 148.320.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersediannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 Laporan 2268 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 9.253.500,00 0,00 0,00 0,00 9.253.500,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 2269 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.085.000,00 0,00 0,00 0,00 5.085.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 439 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2270 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 8.834.700,00 0,00 0,00 0,00 8.834.700,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Orang/bulan 2271 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.804.395.687,00 0,00 0,00 0,00 2.804.395.687,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Prosentase 2272 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 16.563.900,00 0,00 0,00 0,00 16.563.900,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2273 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 31.321.800,00 0,00 0,00 0,00 31.321.800,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2274 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 68.816.200,00 0,00 0,00 0,00 68.816.200,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2275 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 11.102.700,00 0,00 0,00 0,00 11.102.700,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2276 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 440 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2277 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2278 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 11.453.700,00 0,00 0,00 11.453.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2279 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2280 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 25.380.000,00 0,00 0,00 0,00 25.380.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2281 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 161.167.200,00 0,00 0,00 0,00 161.167.200,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Unit 2282 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 89.500.000,00 0,00 0,00 0,00 89.500.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 441 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2283 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 13.520.000,00 0,00 0,00 0,00 13.520.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2284 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 16.376.000,00 0,00 0,00 0,00 16.376.000,00 Kab. Karawang, Lemahabang, Karangtanjung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tempuran 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Kegiatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4 Laporan 2285 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Tempuran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2286 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 79.587.500,00 0,00 0,00 0,00 79.587.500,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Kegiatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3 Kegiatan Halaman 442 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2287 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 190.079.100,00 0,00 0,00 0,00 190.079.100,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2288 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 7.130.000,00 0,00 0,00 0,00 7.130.000,00 Kab. Karawang, Tempuran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2289 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Trantibum Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat Jumlah Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan 12 Bulan 12 Bulan 2290 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 215.390.700,00 0,00 0,00 0,00 215.390.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % Halaman 443 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 14 Desa 2291 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Dokumen 2292 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 8.824.700,00 0,00 0,00 0,00 8.824.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2293 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 3.790.283.529,00 0,00 0,00 0,00 3.790.283.529,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 6 Laporan 2294 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.239.900,00 0,00 0,00 0,00 4.239.900,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 444 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.521.800,00 1.474.900,00 0,00 0,00 3.996.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2296 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 3.993.000,00 719.300,00 0,00 0,00 4.712.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2297 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 16.426.700,00 0,00 0,00 0,00 16.426.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2298 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.460.000,00 0,00 0,00 0,00 6.460.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2299 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2300 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 2 Unit 2301 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 51.950.400,00 0,00 0,00 51.950.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan Halaman 445 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2302 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2303 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.494.280,00 0,00 0,00 0,00 45.494.280,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2304 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.777.600,00 0,00 0,00 0,00 108.777.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 Unit 1 Unit 2305 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 114.680.000,00 0,00 0,00 0,00 114.680.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2306 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Majalaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Halaman 446 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terkoordinasinya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik Terkoordinasinya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik 1 kegiatan undefined undefined 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan pemerintah Ditingkat kecamatan Untuk pelayanan Publik 1 Kegiatan 2307 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 68.475.650,00 0,00 0,00 0,00 68.475.650,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2308 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2309 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 184.269.100,00 0,00 0,00 0,00 184.269.100,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2310 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 447 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 19.392.100,00 0,00 0,00 0,00 19.392.100,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2311 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 104.412.500,00 0,00 0,00 0,00 104.412.500,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2312 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.889.800,00 0,00 0,00 0,00 6.889.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 100 % 2313 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.484.400,00 0,00 0,00 0,00 8.484.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 448 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2314 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.052.400,00 0,00 0,00 0,00 3.052.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2315 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Tahun 100 % 2316 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 3.791.142.611,00 0,00 0,00 0,00 3.791.142.611,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2317 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 22.816.800,00 0,00 0,00 0,00 22.816.800,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah undefined undefined undefined 2318 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.978.000,00 0,00 0,00 0,00 5.978.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2319 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 15.956.950,00 0,00 0,00 0,00 15.956.950,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 449 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2320 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.827.000,00 0,00 0,00 0,00 19.827.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2321 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 32.742.000,00 0,00 0,00 0,00 32.742.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2322 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2323 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2324 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 3.896.800,00 10.720.600,00 0,00 0,00 14.617.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2325 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27.690.000,00 0,00 0,00 0,00 27.690.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2326 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 160.009.000,00 0,00 0,00 0,00 160.009.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 450 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2327 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 68.474.400,00 0,00 0,00 0,00 68.474.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2328 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 21.370.000,00 0,00 0,00 0,00 21.370.000,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 31.277.400,00 0,00 0,00 0,00 31.277.400,00 Kab. Karawang, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jayakerta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang Di Tindak lanjuti 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2330 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % Halaman 451 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2331 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2332 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.729.700,00 0,00 0,00 0,00 4.729.700,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi 100 % 2333 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 136.247.900,00 0,00 0,00 0,00 136.247.900,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan 2 Keg 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Keg 1 Keg 2334 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.197.300,00 0,00 0,00 0,00 9.197.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2335 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 452 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2336 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 94.680.000,00 0,00 0,00 0,00 94.680.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2337 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 3.396.000,00 0,00 0,00 0,00 3.396.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Pembinaan dan Pengawasan 100 % 8 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Jayakerta) 8 Desa 2338 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 48 Dokumen 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2339 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Halaman 453 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2340 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.077.600,00 0,00 0,00 0,00 5.077.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya sarana prasarana perkantoran Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran (Barang Milik Daerah) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran 2 Unit 100 % 2 Dokumen 4 keg 8 Keg 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dok 2341 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 672.500,00 0,00 0,00 0,00 672.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2342 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 672.500,00 0,00 0,00 0,00 672.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2343 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 672.500,00 0,00 0,00 0,00 672.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2344 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 672.500,00 0,00 0,00 0,00 672.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 454 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2345 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 672.500,00 0,00 0,00 0,00 672.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 2346 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.919.876.765,00 0,00 0,00 0,00 2.919.876.765,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2347 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2348 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 957.100,00 0,00 0,00 0,00 957.100,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran 5 Keg 2349 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.846.000,00 0,00 0,00 0,00 4.846.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2350 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.505.600,00 0,00 0,00 0,00 7.505.600,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 455 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2351 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.631.300,00 0,00 0,00 0,00 24.631.300,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2352 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.632.800,00 0,00 0,00 0,00 2.632.800,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2353 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan barang milik daerah 3 Unit 2354 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2355 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 13.828.200,00 0,00 0,00 13.828.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kebutuhan Pelayanan Kantor 3 Keg 2356 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2357 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 456 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2358 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 253.896.000,00 0,00 0,00 0,00 253.896.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan sarana prasarana kantor 3 Keg 2359 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 90.502.000,00 0,00 0,00 0,00 90.502.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2360 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.490.000,00 0,00 0,00 0,00 5.490.000,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2361 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.481.500,00 0,00 0,00 0,00 11.481.500,00 Kab. Karawang, Jayakerta, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilamaya Kulon 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2362 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 61.547.750,00 0,00 0,00 0,00 61.547.750,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 457 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2363 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.564.700,00 0,00 0,00 0,00 10.564.700,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2364 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 113.252.650,00 0,00 0,00 0,00 113.252.650,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2365 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 6.345.900,00 0,00 0,00 0,00 6.345.900,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2366 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 15.335.500,00 0,00 0,00 0,00 15.335.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 458 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2367 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 153.720.000,00 0,00 0,00 0,00 153.720.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2368 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 6.266.400,00 0,00 0,00 0,00 6.266.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2369 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.882.200,00 0,00 0,00 0,00 1.882.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2370 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.197.800,00 0,00 0,00 0,00 2.197.800,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2371 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 459 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.217.791.287,00 0,00 0,00 0,00 3.217.791.287,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2372 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.345.400,00 0,00 0,00 0,00 6.345.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2373 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 16.125.600,00 0,00 0,00 0,00 16.125.600,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2374 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 25.026.000,00 0,00 0,00 0,00 25.026.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2375 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.701.000,00 0,00 0,00 0,00 1.701.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2376 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2377 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa [object Object] 2378 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 13.893.100,00 0,00 0,00 13.893.100,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 460 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2379 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 36.392.500,00 0,00 0,00 36.392.500,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2380 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 218.826.400,00 0,00 0,00 0,00 218.826.400,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2383 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 138.530.000,00 0,00 0,00 0,00 138.530.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2384 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9.510.000,00 0,00 0,00 0,00 9.510.000,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2385 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 16.753.200,00 0,00 0,00 0,00 16.753.200,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 461 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2386 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.729.300,00 0,00 0,00 0,00 10.729.300,00 Kab. Karawang, Cilamaya Kulon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Banyusari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2387 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 57.563.300,00 0,00 0,00 0,00 57.563.300,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2388 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2389 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 113.200.200,00 0,00 0,00 0,00 113.200.200,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 462 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2390 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 10.202.000,00 0,00 0,00 0,00 10.202.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2391 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 136.445.600,00 0,00 0,00 0,00 136.445.600,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2392 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 14.331.600,00 0,00 0,00 0,00 14.331.600,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 463 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2393 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.753.300,00 0,00 0,00 0,00 1.753.300,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2394 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.077.000,00 0,00 0,00 0,00 2.077.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2395 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.099.099.703,00 0,00 0,00 0,00 3.099.099.703,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2396 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.438.650,00 0,00 0,00 0,00 6.438.650,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2397 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.516.000,00 0,00 0,00 0,00 8.516.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2398 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 15.378.200,00 0,00 0,00 0,00 15.378.200,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2399 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 464 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2400 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.518.900,00 0,00 0,00 0,00 25.518.900,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2401 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa [object Object] 2402 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 0,00 3.726.000,00 0,00 0,00 3.726.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2403 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 7.503.800,00 0,00 0,00 7.503.800,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2404 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 219.376.800,00 0,00 0,00 0,00 219.376.800,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2405 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 53.600.000,00 0,00 0,00 0,00 53.600.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2406 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 465 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 12.430.000,00 0,00 0,00 0,00 12.430.000,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.705.300,00 0,00 0,00 0,00 17.705.300,00 Kab. Karawang, Banyusari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kotabaru 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2408 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 33.421.000,00 0,00 0,00 0,00 33.421.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2409 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 14.419.800,00 0,00 0,00 0,00 14.419.800,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yangterelaisasi 100 % Halaman 466 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2410 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13 Laporan 188.722.700,00 0,00 0,00 0,00 188.722.700,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2411 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 16.864.000,00 0,00 0,00 0,00 16.864.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2412 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 20.520.600,00 0,00 0,00 0,00 20.520.600,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya Penyelenggaraan Trantibum 100 % 2413 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 218.652.300,00 0,00 0,00 0,00 218.652.300,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % Halaman 467 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas 100 % 2414 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentetase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yangtersedia 100 % 2415 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.342.500,00 0,00 0,00 0,00 5.342.500,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2416 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 4.011.500,00 0,00 0,00 0,00 4.011.500,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia 100 % 2417 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 3.612.736.990,00 0,00 0,00 0,00 3.612.736.990,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100 % Halaman 468 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2418 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.628.600,00 0,00 0,00 0,00 5.628.600,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.596.300,00 0,00 0,00 0,00 9.596.300,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2420 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 27.959.050,00 0,00 0,00 0,00 27.959.050,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2421 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2422 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 112.256.000,00 0,00 0,00 0,00 112.256.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yangtersedia 100 % 2423 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2424 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia 100 % 2425 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 469 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 16.254.000,00 0,00 0,00 0,00 16.254.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 136.507.200,00 0,00 0,00 0,00 136.507.200,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2428 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2429 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 7.310.000,00 0,00 0,00 0,00 7.310.000,00 Kab. Karawang, Kota Baru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Karawang Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 62.51 nilai 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % Halaman 470 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2430 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 74.782.800,00 0,00 0,00 0,00 74.782.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12 Dokumen 4 Dokumen 2431 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 18.362.400,00 0,00 0,00 0,00 18.362.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2432 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 104.244.000,00 0,00 0,00 0,00 104.244.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan 100 % 2433 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 148.701.800,00 0,00 0,00 0,00 148.701.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan 98 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Dokumen 10 Lembaga Kemasyarak at Halaman 471 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2434 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 13.353.000,00 0,00 0,00 0,00 13.353.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2435 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 63.328.000,00 0,00 0,00 0,00 63.328.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 382 Pokmas / Ormas 10 Lembaga Kemasyarak at 2436 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarak atan 19.105.200,00 0,00 0,00 0,00 19.105.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2437 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 382 Pokmas / Ormas 2.619.465.600,00 0,00 0,00 0,00 2.619.465.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang ditindaklanjuti 100 % 2438 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 472 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 116.619.600,00 0,00 0,00 0,00 116.619.600,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2439 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 8.422.000,00 0,00 0,00 0,00 8.422.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2440 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 9.787.400,00 0,00 0,00 0,00 9.787.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2441 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 420 Orang/bulan 6.796.096.515,00 0,00 0,00 0,00 6.796.096.515,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2442 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2443 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 473 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 23.373.100,00 0,00 0,00 0,00 23.373.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2444 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 24.144.100,00 0,00 0,00 0,00 24.144.100,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 39.155.400,00 0,00 0,00 0,00 39.155.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2446 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 29.799.900,00 0,00 0,00 0,00 29.799.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2447 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 65 Dokumen 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2448 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2449 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2450 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 74.780.000,00 0,00 0,00 74.780.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 474 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2451 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2452 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 93.019.400,00 0,00 0,00 0,00 93.019.400,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2453 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 444.415.200,00 0,00 0,00 0,00 444.415.200,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2454 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 267.470.000,00 0,00 0,00 0,00 267.470.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2455 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 68.835.000,00 0,00 0,00 0,00 68.835.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2456 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 209.560.000,00 0,00 0,00 0,00 209.560.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Plawad 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Halaman 475 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan 98 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Persentase partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan 8 Unit 98 % 2457 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 885.749.400,00 4.450.500,00 0,00 0,00 890.199.900,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Plawad PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Karawang Wetan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan 98 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan 98 % 2459 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 738.500.000,00 0,00 0,00 0,00 738.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2460 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Karawang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Adiarsa Timur 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 476 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan 98 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan 98 % 2461 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 738.500.000,00 0,00 0,00 0,00 738.500.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2462 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Adiarsa Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Palumbonsari 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan 98 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan 98 % 2463 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 927.999.800,00 0,00 0,00 0,00 927.999.800,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2464 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karawang, Karawang Timur, Palumbonsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Telukjambe Barat 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 477 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2465 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 48.026.750,00 0,00 0,00 0,00 48.026.750,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2466 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 3 0 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2467 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 219.968.500,00 0,00 0,00 0,00 219.968.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2468 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 478 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 34.129.200,00 0,00 0,00 0,00 34.129.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2469 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 184.297.200,00 0,00 0,00 0,00 184.297.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2470 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.170.700,00 0,00 0,00 0,00 4.170.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2471 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 5.502.700,00 0,00 0,00 0,00 5.502.700,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2472 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 3.446.092.250,00 0,00 0,00 0,00 3.446.092.250,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 479 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2473 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.743.100,00 0,00 0,00 0,00 10.743.100,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2474 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 92.348.500,00 0,00 0,00 92.348.500,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2475 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 29.515.600,00 10.316.000,00 0,00 0,00 39.831.600,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2476 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 50.861.250,00 0,00 0,00 0,00 50.861.250,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2477 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 41.666.000,00 0,00 0,00 0,00 41.666.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2478 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2479 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2480 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 480 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2481 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2482 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 24.247.200,00 0,00 0,00 0,00 24.247.200,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 117.977.600,00 0,00 0,00 0,00 117.977.600,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2484 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 95.720.000,00 0,00 0,00 0,00 95.720.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2485 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 11.860.000,00 0,00 0,00 0,00 11.860.000,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2486 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Telukjambe Barat, Semua Kel/Desa [object Object] Kecamatan Tegalwaru Halaman 481 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2487 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 53.218.400,00 0,00 0,00 0,00 53.218.400,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2488 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2489 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.707.800,00 0,00 0,00 0,00 4.707.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 2490 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 187.383.500,00 0,00 0,00 0,00 187.383.500,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 482 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2491 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarak atan 6.177.000,00 0,00 0,00 0,00 6.177.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2492 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.912.000,00 0,00 0,00 0,00 7.912.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2493 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 144.096.000,00 0,00 0,00 0,00 144.096.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2494 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Halaman 483 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa [object Object] 2495 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.718.000,00 0,00 0,00 0,00 3.718.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2496 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.422.500,00 0,00 0,00 0,00 2.422.500,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2497 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1.843.000,00 0,00 0,00 0,00 1.843.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2498 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.147.118.361,00 0,00 0,00 0,00 3.147.118.361,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2499 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 484 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2500 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.247.300,00 0,00 0,00 0,00 2.247.300,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.877.500,00 0,00 0,00 0,00 2.877.500,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2502 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.591.400,00 0,00 0,00 0,00 13.591.400,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2503 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.846.250,00 0,00 0,00 0,00 2.846.250,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2504 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2505 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2506 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2507 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 485 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2508 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2509 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2510 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 167.796.800,00 0,00 0,00 0,00 167.796.800,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2511 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 94.460.000,00 0,00 0,00 0,00 94.460.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2512 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6.090.000,00 0,00 0,00 0,00 6.090.000,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2513 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.142.600,00 0,00 0,00 0,00 12.142.600,00 Kab. Karawang, Tegalwaru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Purwasari Halaman 486 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Laporan 2514 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 87.067.900,00 0,00 0,00 0,00 87.067.900,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 Laporan 2515 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan [object Object] [object Object] 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2516 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 213.281.000,00 0,00 0,00 0,00 213.281.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan 12 Laporan 2517 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 202.571.900,00 0,00 0,00 0,00 202.571.900,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 487 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan undefined undefined 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berfatisfasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan 10 Lembaga 2518 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 13.186.000,00 0,00 0,00 0,00 13.186.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2519 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 20.625.000,00 0,00 0,00 0,00 20.625.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian RI dan Istansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2520 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 145.900.000,00 0,00 0,00 0,00 145.900.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang difasiltasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 2521 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Halaman 488 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 11.197.000,00 0,00 0,00 0,00 11.197.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2522 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 9.397.400,00 0,00 0,00 0,00 9.397.400,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkar Daerah 10 Dokumen 2523 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2524 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2525 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.628.000,00 0,00 0,00 0,00 2.628.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 ASN 2526 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 168 Orang/bulan 3.467.417.300,00 0,00 0,00 0,00 3.467.417.300,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2527 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 489 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2528 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan 1.790.400,00 0,00 0,00 0,00 1.790.400,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Administrasi Perkantoran 8 Paket 2529 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.979.100,00 0,00 0,00 0,00 7.979.100,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2530 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.512.100,00 0,00 0,00 0,00 10.512.100,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2531 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.633.400,00 0,00 0,00 0,00 37.633.400,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2532 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.922.900,00 0,00 0,00 0,00 13.922.900,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2533 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 58.552.000,00 0,00 0,00 0,00 58.552.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2534 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 490 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 10 Unit 2535 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa [object Object] 2536 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 19.665.000,00 0,00 0,00 19.665.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2537 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 46.456.400,00 0,00 0,00 46.456.400,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pembayaran Listrik 12 Bulan 2538 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2539 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.432.600,00 0,00 0,00 0,00 56.432.600,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang dipelihara 20 Unit 2540 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 96.020.000,00 0,00 0,00 0,00 96.020.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2541 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 491 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 18.860.000,00 0,00 0,00 0,00 18.860.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2542 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.300.000,00 Kab. Karawang, Purwasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilebar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 2543 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 46.281.400,00 0,00 0,00 0,00 46.281.400,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2544 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 8.570.000,00 0,00 0,00 0,00 8.570.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 2545 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 225.328.450,00 0,00 0,00 0,00 225.328.450,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 492 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2546 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 5.945.700,00 0,00 0,00 0,00 5.945.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2547 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2548 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Trantibum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan 100 % 2549 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 162.404.000,00 0,00 0,00 0,00 162.404.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % Halaman 493 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2550 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 14.044.000,00 0,00 0,00 0,00 14.044.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kecamatan Cilebar 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2551 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan 100 % 2552 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 3.418.006.170,00 0,00 0,00 0,00 3.418.006.170,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum 100 % 2553 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.585.700,00 0,00 0,00 0,00 3.585.700,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2554 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.614.900,00 0,00 0,00 0,00 11.614.900,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 494 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2555 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.278.800,00 0,00 0,00 0,00 56.278.800,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2556 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.916.400,00 0,00 0,00 0,00 12.916.400,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2557 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.250.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2558 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2559 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 17.652.000,00 0,00 0,00 17.652.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2560 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2561 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2562 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 495 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 208.396.000,00 0,00 0,00 0,00 208.396.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2563 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 90.850.000,00 0,00 0,00 0,00 90.850.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2564 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 5.240.000,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2565 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 32.255.600,00 0,00 0,00 0,00 32.255.600,00 Kab. Karawang, Cilebar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 100 % 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Presentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 100 % 2566 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Halaman 496 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2567 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 60 Orang 70.404.700,00 0,00 0,00 0,00 70.404.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2568 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2569 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2570 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Halaman 497 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 60 Keluarga 70.404.700,00 0,00 0,00 0,00 70.404.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2571 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2572 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 100 Orang 852.692.400,00 0,00 0,00 0,00 852.692.400,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2573 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2574 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2575 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 100 % Halaman 498 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 100 % 2576 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 6.451.885.000,00 0,00 0,00 0,00 6.451.885.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2577 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 24 Orang 50.280.284,00 0,00 0,00 0,00 50.280.284,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % Halaman 499 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2578 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 47.001.600,00 0,00 0,00 0,00 47.001.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2579 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 90 Orang 97.099.000,00 0,00 0,00 0,00 97.099.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 100 % 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 100 % 2580 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2581 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Halaman 500 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Orang 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2582 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 65.969.600,00 0,00 0,00 0,00 65.969.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 100 % 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 100 % 2583 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 109.315.000,00 0,00 0,00 0,00 109.315.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Halaman 501 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2584 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 245.250.000,00 0,00 0,00 0,00 245.250.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2585 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2586 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.062.000,00 0,00 0,00 0,00 4.062.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2587 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 2.742.000,00 0,00 0,00 0,00 2.742.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2588 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Halaman 502 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2589 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2590 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2591 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2592 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 8.249.200,00 0,00 0,00 0,00 8.249.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2593 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 4.956.606.800,00 0,00 0,00 0,00 4.956.606.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2594 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % Halaman 503 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2595 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.614.700,00 0,00 0,00 0,00 9.614.700,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2596 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 36.154.100,00 0,00 0,00 36.154.100,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2597 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 14.492.200,00 0,00 0,00 0,00 14.492.200,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2598 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 54.028.000,00 0,00 0,00 0,00 54.028.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2599 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.942.600,00 0,00 0,00 0,00 40.942.600,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2600 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2601 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 116.226.800,00 0,00 0,00 0,00 116.226.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2602 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 504 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 208.040.000,00 0,00 0,00 0,00 208.040.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2603 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2604 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2605 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 63.029.300,00 0,00 0,00 0,00 63.029.300,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2606 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 432.114.800,00 0,00 0,00 0,00 432.114.800,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2607 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 327.630.000,00 0,00 0,00 0,00 327.630.000,00 Kab. Karawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 951.053.875.016,00 504.254.600,00 0,00 0,00 951.558.129.616,00 1 01 1 02 Kesehatan 710.040.398.332,00 19.921.018.366,00 0,00 0,00 729.961.416.698,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42.583.078.968,00 1.123.767.900,00 0,00 0,00 43.706.846.868,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 21.858.374.204,00 292.542.900,00 0,00 0,00 22.150.917.104,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 45.349.036.467,00 152.323.300,00 0,00 0,00 45.501.359.767,00 1 01 1 06 Sosial 9.944.888.462,00 157.880.800,00 0,00 0,00 10.102.769.262,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 18.333.573.940,00 198.593.800,00 0,00 0,00 18.532.167.740,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.377.488.055,00 5.681.100,00 0,00 0,00 7.383.169.155,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 15.495.512.932,00 141.708.400,00 0,00 0,00 15.637.221.332,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23.526.937.427,00 609.875.700,00 0,00 0,00 24.136.813.127,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.704.919.037,00 159.124.500,00 0,00 0,00 16.864.043.537,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.368.664.100,00 0,00 0,00 0,00 11.368.664.100,00 1 01 2 15 Perhubungan 23.220.592.866,00 35.026.400,00 0,00 0,00 23.255.619.266,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 12.322.370.182,00 1.227.440.000,00 0,00 0,00 13.549.810.182,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 10.774.391.645,00 124.677.900,00 0,00 0,00 10.899.069.545,00 1 01 2 20 Statistik 263.476.880,00 0,00 0,00 0,00 263.476.880,00 1 01 2 23 Perpustakaan 9.910.478.355,00 185.024.200,00 0,00 0,00 10.095.502.555,00 1 01 2 24 Kearsipan 427.491.360,00 0,00 0,00 0,00 427.491.360,00 1 01 3 26 Pariwisata 12.923.724.599,00 128.531.500,00 0,00 0,00 13.052.256.099,00 Halaman 1 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 3 27 Pertanian 52.235.949.362,00 440.235.800,00 0,00 0,00 52.676.185.162,00 1 01 3 31 Perindustrian 26.058.086.899,00 448.993.900,00 0,00 0,00 26.507.080.799,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 181.618.277.106,00 2.614.699.000,00 0,00 0,00 184.232.976.106,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 108.715.059.501,00 31.730.600,00 0,00 0,00 108.746.790.101,00 1 01 5 01 Perencanaan 15.639.262.744,00 116.186.800,00 0,00 0,00 15.755.449.544,00 1 01 5 02 Keuangan 211.803.708.001,00 2.594.898.400,00 26.000.000.000,00 669.596.659.018,00 909.995.265.419,00 1 01 5 03 Kepegawaian 18.003.284.189,00 59.839.400,00 0,00 0,00 18.063.123.589,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 1.880.891.400,00 0,00 0,00 0,00 1.880.891.400,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 831.001.100,00 0,00 0,00 0,00 831.001.100,00 1 01 6 01 Inspektorat 33.576.707.859,00 278.603.600,00 0,00 0,00 33.855.311.459,00 1 01 7 01 Kecamatan 158.569.691.536,00 1.512.348.400,00 0,00 0,00 160.082.039.936,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 15.225.920.684,00 36.154.100,00 0,00 0,00 15.262.074.784,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 23.868.023.700,00 753.341.152,00 0,00 0,00 24.621.364.852,00 2 03 1 06 Sosial 763.366.000,00 0,00 0,00 0,00 763.366.000,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 132.721.607.483,00 325.157.851.280,00 0,00 0,00 457.879.458.763,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 4.058.141.239,00 637.427.900,00 0,00 0,00 4.695.569.139,00 3 04 2 09 Pangan 2.034.375.100,00 0,00 0,00 0,00 2.034.375.100,00 3 04 2 15 Perhubungan 23.253.997.585,00 6.534.572.270,00 0,00 0,00 29.788.569.855,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 8.719.133.288,00 0,00 0,00 0,00 8.719.133.288,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.775.302.300,00 282.648.900,00 0,00 0,00 14.057.951.200,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 2.305.653.100,00 16.042.500,00 0,00 0,00 2.321.695.600,00 3 04 2 21 Persandian 450.422.400,00 0,00 0,00 0,00 450.422.400,00 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 4.033.632.700,00 0,00 0,00 0,00 4.033.632.700,00 3 04 3 27 Pertanian 26.934.038.970,00 57.890.400,00 0,00 0,00 26.991.929.370,00 3 04 3 30 Perdagangan 1.456.778.000,00 2.025.275.000,00 0,00 0,00 3.482.053.000,00 3 04 3 31 Perindustrian 2.066.279.950,00 0,00 0,00 0,00 2.066.279.950,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.011.053.900,00 4.792.438.700,00 0,00 0,00 24.803.492.600,00 4 05 2 10 Pertanahan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 79.575.710.215,00 10.202.382.800,00 0,00 0,00 89.778.093.015,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.573.477.000,00 0,00 0,00 0,00 15.573.477.000,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 305.471.066.930,00 51.790.525.000,00 0,00 0,00 357.261.591.930,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 400.409.151.735,00 18.769.514.199,00 0,00 0,00 419.178.665.934,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.417.592.105,00 0,00 0,00 0,00 24.417.592.105,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 5.813.564.650,00 0,00 0,00 0,00 5.813.564.650,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 515.914.307.800,00 129.969.031.500,00 0,00 0,00 645.883.339.300,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 15.914.170.000,00 1.112.500.000,00 0,00 0,00 17.026.670.000,00 8 10 2 22 Kebudayaan 10.579.977.500,00 0,00 0,00 0,00 10.579.977.500,00 8 10 2 23 Perpustakaan 1.281.363.500,00 231.732.000,00 0,00 0,00 1.513.095.500,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 21.101.941.310,00 1.202.735.000,00 0,00 0,00 22.304.676.310,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.721.257.700,00 81.500.200,00 0,00 0,00 2.802.757.900,00 Halaman 3 KABUPATEN KARAWANG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2026 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan
1.Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 23.451.400,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 10.215.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.220.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 300.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 183.883.500,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 39.444.290.400,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.300.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 55.500.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 6.893.300.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 233.228.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50.119.700,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 8.963.200.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.055.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.843.840.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 66.228.365.800,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 29.813.100,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 13.278.896.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.008.800.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.963.960.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.250.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.503.920.000,00 Total 182.798.817.900,00 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Halaman 1 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
2.Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 29.867.700,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5.500.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 121.801.200,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 29.774.700,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 12.100.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 98.751.100,00 Total 297.794.700,00
3.Kekhususan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 74.347.700,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1.809.999.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 274.547.600,00 Total 2.158.894.300,00
4.Literasi dan Numerasi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 82.800.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 28.704.700,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 28.743.700,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.145.288.200,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4.800.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2.492.292.100,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 107.779.800,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 28.848.700,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 46.621.818.800,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 49.774.700,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.268.139.000,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 151.650.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 99.704.500,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 28.704.700,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13.539.048.400,00 Total 65.678.097.300,00 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 250.933.604.200,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 240.671.000,00 Total 240.671.000,00
2.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 511.450.000,00 Total 511.450.000,00
3.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.542.191.400,00 Total 1.542.191.400,00
4.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 293.556.000,00 Total 293.556.000,00
5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.150.000,00 Total 7.150.000,00
6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 103.475.000,00 Total 103.475.000,00
7.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 16.667.000,00 Total 16.667.000,00
8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.925.000,00 Total 5.925.000,00
9.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 22.450.000,00 Total 22.450.000,00
10.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.331.349.700,00 Total 6.331.349.700,00
11.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 129.600.000,00 Total 129.600.000,00
12.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.373.229.600,00 Total 1.373.229.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 10.577.714.700,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 4.933.810.100,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 830.960.000,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0,00 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 0,00 Penyediaan Unit pengolahan setempat 17.325.404.500,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1.138.318.000,00 Total 24.228.492.600,00
2.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 0,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 8.809.424.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 815.442.700,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 5.948.610.300,00 Total 15.573.477.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 39.801.969.600,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 3.310.969.800,00 Total 3.310.969.800,00
2.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 Total 0,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.310.969.800,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 70.000.000,00 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 Total 470.000.000,00
2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 20.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 456.041.152,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 100.000.000,00 Total 576.041.152,00
3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 65.887.200,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.115.137.500,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 Total 1.381.024.700,00
4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 11.000.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 34.375.000,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 19.880.000,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 92.100.000,00 Total 157.355.000,00
5.Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.584.949.200,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 79.965.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja 51.357.200,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 0,00 Total 2.716.271.400,00 Halaman 5 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.119.669.402,0 0 951.558.129.616,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.048.592.714.635,0 0 645.676.835.200,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 255.790.364,00 29.774.700,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.194.901,00 111.504.700,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 51.750.000,00 35.450.000,00 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 109.296.000,00 29.774.700,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 714.135.262.517,00 729.961.416.698,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 488.224.874.360,00 404.137.300.734,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 723.468.000,00 211.430.000,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 124.420.700,00 47.513.200,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.494.544.800,00 14.782.422.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.565.208.800,00 43.706.846.868,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 39.689.088.500,00 29.126.000.000,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 12.495.000.000,00 15.573.477.000,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 32.459.000.200,00 24.228.492.600,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 126.171.105.750,00 88.915.000.000,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 91.241.152.400,00 68.464.000.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 380.388.996.157,00 270.363.165.763,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.578.212.100,00 1.011.293.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.057.264.700,00 575.000.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.804.167.255,00 22.150.917.104,00 Halaman 1 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 10.230.199.900,00 4.269.449.000,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 19.415.000.000,00 73.636.727.200,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 48.349.859.900,00 116.245.000.500,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 21.236.500.000,00 163.110.415.230,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.342.809.432,00 45.501.359.767,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.259.861.955,00 19.755.747.600,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.123.474.433,00 3.103.577.252,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 12.698.392.055,00 1.762.040.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.040.769.001,00 10.102.769.262,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.743.430.100,00 7.322.506.550,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 29.784.600,00 20.007.300,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.940.680.309,00 4.426.716.160,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.752.965.900,00 10.060.788.700,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 723.825.100,00 763.366.000,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 489.402.300,00 474.657.600,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.033.799.774,00 18.532.167.740,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 102.620.000,00 126.045.000,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5.444.275.717,00 3.244.428.239,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 542.670.009,00 500.442.400,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.290.696.133,00 824.653.500,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.659.063.870,00 7.383.169.155,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.446.473.200,00 908.588.100,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 699.213.500,00 563.282.400,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 691.222.800,00 501.753.800,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 22.413.300,00 16.409.300,00 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 721.664.700,00 495.433.100,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 361.141.000,00 317.291.200,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.165.401.100,00 1.011.520.000,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 832.976.300,00 856.809.500,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 228.742.600,00 166.045.600,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 200.000.000,00 200.000.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 300.000.000,00 100.000.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.515.442.678,00 15.637.221.332,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.020.000.000,00 494.004.000,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.640.967.340,00 3.178.853.100,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 24.962.278.967,00 16.914.820.850,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 351.449.070,00 31.481.000,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 719.847.882,00 509.108.400,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 478.593.190,00 276.945.700,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 105.649.488,00 77.434.000,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 237.159.050,00 117.884.800,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 90.756.923.500,00 68.177.561.165,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.386.564.981,00 15.113.453.927,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 7.579.303.176,00 6.568.393.700,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.611.633.900,00 1.797.049.100,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 651.056.100,00 657.916.400,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.112.432.880,00 10.341.123.777,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.635.000.000,00 150.000.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.872.513.900,00 795.000.000,00 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 11.286.112.212,00 4.735.334.760,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.520.550.000,00 842.585.000,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.401.681.673,00 11.368.664.100,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.459.000.000,00 1.020.133.905,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 15.074.858.700,00 9.957.699.200,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 13.193.281.300,00 13.439.759.000,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.913.561.465,00 23.255.619.266,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 33.178.818.387,00 29.280.897.905,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 520.942.250,00 507.671.950,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.243.600.000,00 13.549.810.182,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.728.695.800,00 3.815.264.156,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.234.073.332,00 4.903.869.132,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 69.380.162,00 45.468.700,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 280.757.464,00 165.915.700,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 317.559.308,00 130.242.400,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 62.801.845,00 37.606.600,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.247.868.760,00 322.370.800,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.699.916.943,00 11.029.811.200,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 13.154.168.700,00 2.326.535.800,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.197.833.605,00 10.899.069.545,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 661.716.200,00 213.635.000,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 447.065.000,00 83.775.000,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3.040.961.888,00 1.787.142.400,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 479.470.600,00 219.501.200,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 70.000.000,00 17.642.000,00 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.785.833.064,00 2.308.664.400,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 23.277.988.200,00 13.718.005.600,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 674.134.416,00 1.000.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 460.000.000,00 263.476.880,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 403.410.810,00 450.422.400,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.583.908.500,00 8.215.245.500,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 219.657.000,00 1.351.005.000,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 30.000.000,00 30.875.000,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.040.216.000,00 982.852.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.095.502.555,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.172.331.600,00 1.433.492.600,00 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 79.602.900,00 79.602.900,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 560.314.560,00 366.298.560,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 79.642.800,00 61.192.800,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.264.980.000,00 1.901.580.600,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.860.220.900,00 1.597.136.900,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 909.232.350,00 534.915.200,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.052.256.099,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.834.341.400,00 3.116.785.700,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.549.476.700,00 1.317.449.800,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 308.111.000,00 337.062.000,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.142.055.900,00 1.042.267.150,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.677.876.682,00 52.676.185.162,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.042.692.800,00 1.993.756.110,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 34.838.232.922,00 23.169.460.360,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.235.917.300,00 850.521.900,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 11.313.995.100,00 623.363.200,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.435.156.000,00 354.827.800,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 158.387.600,00 153.264.800,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.283.646.000,00 2.150.733.900,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.068.974.000,00 762.343.400,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 137.518.000,00 48.000.000,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.768.239.712,00 289.956.900,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 173.625.300,00 77.754.000,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.364.107.630,00 26.507.080.799,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 442.860.700,00 1.992.113.750,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 104.241.600,00 34.241.600,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 184.924.600,00 39.924.600,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 348.774.711,00 66.020.700,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.048.205.501,00 98.590.218.012,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 93.165.475.860,00 84.316.062.910,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.045.381.400,00 1.326.695.184,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.223.339.290,00 83.865.894.901,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35.988.460.100,00 24.880.895.200,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.117.197.012,00 13.306.670.844,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.907.447.900,00 780.282.600,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.143.288.430,00 1.668.496.100,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 231.556.920.888,00 194.260.037.471,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 754.436.253.984,00 698.365.751.498,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.059.634.018,00 2.771.627.750,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.561.305.000,00 14.597.848.700,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.881.595.430,00 16.015.551.269,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.575.246.396,00 2.047.572.320,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.838.069.700,00 1.880.891.400,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 1.089.512.500,00 831.001.100,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.694.913.055,00 30.789.977.459,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.658.242.000,00 2.691.792.200,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.170.049.000,00 373.541.800,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.922.928.946,00 128.084.189.080,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.566.625.049,00 7.375.576.500,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.208.384.644,50 19.617.331.256,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.966.662.245,00 4.707.610.500,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 423.704.511,00 297.332.600,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.102.420.187,00 6.401.772.500,00 Halaman 7 Halaman 1 KABUPATEN KARAWANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.591.425.784.851,00 1.579.188.443.851,00 1.597.441.468.916,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.591.425.784.851,00 1.579.188.443.851,00 1.597.441.468.916,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 980.783.525.271,00 957.889.530.271,00 951.558.129.616,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.250.000,00 104.250.000,00 33.220.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.600.000,00 15.600.000,00 4.840.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 4.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 4.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.200.000,00 16.200.000,00 4.900.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 16.200.000,00 16.200.000,00 4.900.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.250.000,00 11.250.000,00 4.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 4.780.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 974.694.565.722,00 951.783.324.722,00 945.457.914.037,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 974.524.235.722,00 951.612.994.722,00 945.341.115.437,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 116.407.200,00 116.407.200,00 4.999.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 53.922.800,00 53.922.800,00 111.798.800,00 LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Halaman 2 Halaman 3 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 125.047.000,00 125.047.000,00 119.047.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 125.047.000,00 125.047.000,00 119.047.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 621.166.300,00 621.166.300,00 463.960.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 123.960.500,00 123.960.500,00 88.960.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 121.797.000,00 121.797.000,00 4.999.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 325.408.900,00 325.408.900,00 320.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 49.999.900,00 49.999.900,00 49.999.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.030.450.800,00 1.047.696.800,00 1.007.546.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 122.899.300,00 122.899.300,00 144.295.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 131.480.000,00 131.480.000,00 96.934.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 130.593.200,00 130.593.200,00 166.700.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 211.870.500,00 211.870.500,00 211.884.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.902.800,00 53.902.800,00 67.534.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 129.350.700,00 129.350.700,00 99.350.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 153.966.100,00 153.966.100,00 154.061.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 17.246.000,00 66.786.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 96.388.200,00 96.388.200,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 414.766.600,00 414.766.600,00 274.481.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 191.686.600,00 191.686.600,00 51.401.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 223.080.000,00 223.080.000,00 223.080.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.655.548.349,00 2.655.548.349,00 3.104.817.179,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.329.712.349,00 1.329.712.349,00 742.217.779,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 245.601.600,00 245.601.600,00 245.601.600,00 Halaman 4 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.074.734.400,00 1.074.734.400,00 2.111.497.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.137.730.500,00 1.137.730.500,00 1.097.143.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 985.430.000,00 985.430.000,00 920.330.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 152.300.500,00 152.300.500,00 176.813.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 610.426.859.580,00 621.083.513.580,00 645.676.835.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 351.008.422.980,00 355.180.547.980,00 372.983.639.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.843.840.000,00 3.843.840.000,00 3.843.840.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 320.320.000,00 320.320.000,00 320.320.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 17.973.601.600,00 17.973.601.600,00 11.055.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 120.120.000,00 120.120.000,00 120.120.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 5.425.927.400,00 5.425.927.400,00 5.877.693.600,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.307.350.800,00 1.307.350.800,00 1.145.288.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 31.949.256.000,00 31.949.256.000,00 46.621.818.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 148.918.100,00 148.918.100,00 107.779.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 221.766.115.000,00 225.938.240.000,00 225.938.240.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 4.800.000,00 4.800.000,00 28.848.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 51.137.600,00 51.137.600,00 28.743.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4.800.000,00 4.800.000,00 50.119.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 48.588.000,00 48.588.000,00 121.801.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 13.789.840.000,00 13.789.840.000,00 8.963.200.000,00 Halaman 5 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 29.867.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 50.255.995.780,00 50.255.995.780,00 66.228.365.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 3.987.512.700,00 3.987.512.700,00 2.492.292.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 149.102.873.500,00 149.996.502.500,00 156.085.524.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.963.960.000,00 3.963.960.000,00 3.963.960.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 360.360.000,00 360.360.000,00 360.360.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.903.800.000,00 2.903.800.000,00 6.008.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13.260.800.000,00 13.260.800.000,00 7.503.920.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.201.200.000,00 1.201.200.000,00 1.201.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 2.327.418.000,00 2.327.418.000,00 2.327.918.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.268.139.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14.075.467.200,00 14.075.467.200,00 13.539.048.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 3.054.000,00 99.704.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 104.497.165.000,00 105.408.040.000,00 105.408.040.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 4.800.000,00 4.800.000,00 28.704.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 51.106.700,00 51.106.700,00 49.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 29.813.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 199.500.000,00 150.750.000,00 98.751.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.681.590.000,00 3.681.590.000,00 13.278.896.000,00 Halaman 6 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 12.100.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 720.720.000,00 720.720.000,00 720.720.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 254.986.600,00 254.986.600,00 151.650.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 87.835.266.400,00 88.104.406.400,00 88.996.426.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 920.000.000,00 920.000.000,00 1.220.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 39.444.290.400,00 39.444.290.400,00 39.444.290.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 230.902.600,00 230.902.600,00 274.547.600,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 209.424.100,00 209.424.100,00 74.347.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 31.735.270.000,00 32.004.410.000,00 32.004.410.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 19.670.000,00 19.670.000,00 19.670.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 30.000.000,00 30.000.000,00 23.451.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 10.215.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 183.883.500,00 183.883.500,00 183.883.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1.669.999.000,00 1.669.999.000,00 1.809.999.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.826.800,00 141.826.800,00 126.826.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 3.300.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 22.480.296.700,00 27.802.056.700,00 27.611.245.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 6.893.300.000,00 6.893.300.000,00 6.893.300.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 130.357.300,00 130.357.300,00 110.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 200.000.000,00 200.000.000,00 55.500.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 14.983.120.000,00 20.304.880.000,00 20.304.880.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 21.980.000,00 21.980.000,00 14.137.300,00 Halaman 7 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 251.539.400,00 251.539.400,00 233.228.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 82.800.000,00 82.800.000,00 111.504.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 82.800.000,00 82.800.000,00 111.504.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 28.704.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 82.800.000,00 82.800.000,00 82.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 45.400.000,00 45.400.000,00 35.450.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 20.400.000,00 20.400.000,00 10.450.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 20.400.000,00 20.400.000,00 10.450.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 43.600.000,00 43.600.000,00 29.774.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 331.716.333.000,00 329.787.397.450,00 317.868.292.535,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.142.556.000,00 315.026.000,00 207.651.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 647.443.500,00 188.776.000,00 121.651.000,00 Halaman 8 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 495.112.500,00 126.250.000,00 86.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 317.630.258.200,00 317.287.704.200,00 310.940.328.187,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 317.188.679.200,00 317.188.679.200,00 310.925.928.187,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 441.579.000,00 99.025.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 39.729.000,00 14.250.000,00 9.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 39.729.000,00 14.250.000,00 9.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 234.320.000,00 84.500.000,00 28.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 183.370.000,00 66.250.000,00 19.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.950.000,00 18.250.000,00 8.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 Halaman 9 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.243.656.800,00 5.158.880.250,00 2.489.054.364,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 41.878.500,00 28.891.200,00 28.891.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.474.074.800,00 2.474.074.800,00 859.926.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 247.664.600,00 247.664.600,00 188.249.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.628.858.400,00 1.628.858.400,00 750.817.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.946.700,00 72.157.450,00 57.114.064,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 41.520.000,00 41.520.000,00 27.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 245.307.800,00 245.307.800,00 181.950.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 420.406.000,00 420.406.000,00 394.906.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Halaman 10 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.271.027.000,00 5.250.967.000,00 2.591.819.784,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.550.000,00 32.540.000,00 11.290.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.847.992.200,00 1.847.992.200,00 500.675.384,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.390.484.800,00 3.370.434.800,00 2.079.854.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.654.786.000,00 676.070.000,00 601.339.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 418.540.000,00 418.540.000,00 418.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 941.300.000,00 97.330.000,00 67.099.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 294.946.000,00 160.200.000,00 115.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 260.762.289.844,00 305.159.719.793,00 250.422.463.393,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 198.602.570.051,00 243.000.000.000,00 243.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 198.602.570.051,00 243.000.000.000,00 243.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 1.865.091.935,00 1.865.091.935,00 2.384.503.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.865.091.935,00 1.865.091.935,00 1.865.091.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 782.339.250,00 782.339.250,00 1.209.644.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 782.339.250,00 782.339.250,00 820.085.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 1.096.594.330,00 1.096.594.330,00 1.297.656.654,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.096.594.330,00 1.096.594.330,00 951.382.654,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 4.134.764.611,00 4.134.764.611,00 4.418.789.146,00 Halaman 11 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.134.764.611,00 4.134.764.611,00 3.942.662.146,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 1.099.697.550,00 1.099.697.550,00 1.431.440.720,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.099.697.550,00 1.099.697.550,00 1.085.166.720,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 1.653.944.337,00 1.653.944.337,00 2.166.715.648,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.653.944.337,00 1.653.944.337,00 1.733.872.648,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 3.189.261.180,00 3.189.261.180,00 4.062.110.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.189.261.180,00 3.189.261.180,00 3.629.267.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 1.874.250.000,00 1.874.250.000,00 2.309.734.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.874.250.000,00 1.874.250.000,00 1.963.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 2.993.814.281,00 2.993.814.281,00 3.556.510.281,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.993.814.281,00 2.993.814.281,00 2.993.814.281,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 737.396.083,00 737.396.083,00 1.308.343.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 737.396.083,00 737.396.083,00 875.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 2.564.105.773,00 2.564.105.773,00 3.114.759.078,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.564.105.773,00 2.564.105.773,00 2.638.632.078,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 972.162.765,00 972.162.765,00 1.430.616.465,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 972.162.765,00 972.162.765,00 997.773.465,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 1.511.006.427,00 1.511.006.427,00 2.156.612.740,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.511.006.427,00 1.511.006.427,00 1.767.053.740,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 2.486.130.150,00 2.486.130.150,00 3.048.853.150,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.486.130.150,00 2.486.130.150,00 2.486.130.150,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 1.781.525.387,00 1.781.525.387,00 2.650.003.035,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.781.525.387,00 1.781.525.387,00 2.260.444.035,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 1.228.183.387,00 1.228.183.387,00 1.354.709.923,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.228.183.387,00 1.228.183.387,00 965.150.923,00 Halaman 12 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 1.798.020.420,00 1.798.020.420,00 2.187.579.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.798.020.420,00 1.798.020.420,00 1.798.020.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 1.283.957.504,00 1.283.957.504,00 1.673.516.470,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.283.957.504,00 1.283.957.504,00 1.283.957.470,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1.048.509.000,00 1.048.509.000,00 1.174.488.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.048.509.000,00 1.048.509.000,00 784.929.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 2.265.547.561,00 2.265.547.561,00 2.698.390.561,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.265.547.561,00 2.265.547.561,00 2.265.547.561,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 2.199.045.164,00 2.199.045.164,00 2.761.741.164,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.199.045.164,00 2.199.045.164,00 2.199.045.164,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 1.740.684.935,00 1.740.684.935,00 2.216.811.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.740.684.935,00 1.740.684.935,00 1.740.684.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 1.508.448.665,00 1.508.448.665,00 1.898.007.665,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.508.448.665,00 1.508.448.665,00 1.508.448.665,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 1.872.327.234,00 1.872.327.234,00 2.305.170.234,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.872.327.234,00 1.872.327.234,00 1.872.327.234,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1.382.770.078,00 1.382.770.078,00 1.867.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.382.770.078,00 1.382.770.078,00 1.520.846.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 2.947.972.589,00 2.947.972.589,00 3.380.815.589,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.947.972.589,00 2.947.972.589,00 2.947.972.589,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 2.561.590.893,00 2.561.590.893,00 2.994.433.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.561.590.893,00 2.561.590.893,00 2.561.590.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 1.555.948.545,00 1.555.948.545,00 2.032.075.545,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.555.948.545,00 1.555.948.545,00 1.555.948.545,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 1.970.640.000,00 1.970.640.000,00 2.360.199.000,00 Halaman 13 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.970.640.000,00 1.970.640.000,00 1.970.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 972.831.488,00 972.831.488,00 1.492.243.488,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 972.831.488,00 972.831.488,00 972.831.488,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 717.822.095,00 717.822.095,00 1.267.025.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 717.822.095,00 717.822.095,00 834.182.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 2.072.699.767,00 2.072.699.767,00 2.711.552.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.072.699.767,00 2.072.699.767,00 2.235.425.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 1.556.520.655,00 1.556.520.655,00 2.579.527.711,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.556.520.655,00 1.556.520.655,00 2.103.400.711,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 2.157.209.436,00 2.157.209.436,00 2.590.052.436,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.157.209.436,00 2.157.209.436,00 2.157.209.436,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 2.940.512.860,00 2.940.512.860,00 3.914.343.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.940.512.860,00 2.940.512.860,00 3.481.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 1.089.060.000,00 1.089.060.000,00 1.943.396.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.089.060.000,00 1.089.060.000,00 1.423.984.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 1.717.669.800,00 1.717.669.800,00 2.662.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.717.669.800,00 1.717.669.800,00 2.100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 1.483.040.142,00 1.483.040.142,00 1.959.167.142,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.483.040.142,00 1.483.040.142,00 1.483.040.142,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 4.029.102.000,00 4.029.102.000,00 4.097.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.029.102.000,00 4.029.102.000,00 3.665.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 1.422.395.680,00 1.422.395.680,00 1.833.918.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.422.395.680,00 1.422.395.680,00 1.444.359.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1.090.437.579,00 1.090.437.579,00 1.721.432.399,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.090.437.579,00 1.090.437.579,00 1.288.589.399,00 Halaman 14 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 1.226.649.501,00 1.226.649.501,00 1.616.208.501,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.226.649.501,00 1.226.649.501,00 1.226.649.501,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 2.810.946.600,00 2.810.946.600,00 3.446.504.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.810.946.600,00 2.810.946.600,00 2.927.092.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 1.613.171.114,00 1.613.171.114,00 2.132.583.114,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.613.171.114,00 1.613.171.114,00 1.613.171.114,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 1.905.006.550,00 1.905.006.550,00 2.614.947.868,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.905.006.550,00 1.905.006.550,00 2.182.104.868,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 3.384.776.726,00 3.384.776.726,00 3.817.619.726,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.384.776.726,00 3.384.776.726,00 3.384.776.726,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 1.893.087.886,00 1.893.087.886,00 2.722.221.551,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.893.087.886,00 1.893.087.886,00 2.202.809.551,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 1.682.881.436,00 1.682.881.436,00 2.191.935.194,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.682.881.436,00 1.682.881.436,00 1.846.173.194,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 1.200.156.710,00 1.200.156.710,00 1.719.568.710,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.200.156.710,00 1.200.156.710,00 1.200.156.710,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 2.122.288.716,00 2.122.288.716,00 2.915.054.472,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.122.288.716,00 2.122.288.716,00 2.395.642.472,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 54.800.000.000,00 54.800.000.000,00 60.722.844.938,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok 45.609.030.756,00 45.609.030.756,00 37.949.311.701,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 11.216.735.742,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 Penataan Organisasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0,00 0,00 0,00 Halaman 15 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 295.963.240.676,00 342.743.958.726,00 344.549.692.626,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 38.410.286.400,00 37.104.217.900,00 34.674.591.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 13.362.218.000,00 13.134.724.500,00 6.688.443.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 260.762.289.844,00 305.159.719.793,00 250.422.463.393,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 478.301.193,00 478.301.193,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4.525.989.761,00 4.525.989.761,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.315.512.000,00 665.424.000,00 385.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.656.799.400,00 5.647.049.400,00 1.348.464.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 260.762.289.844,00 305.159.719.793,00 250.422.463.393,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.805.368.600,00 2.805.368.600,00 7.422.463.393,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 Halaman 16 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.231.573.343,00 6.231.573.343,00 3.184.920.756,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok 45.609.030.756,00 45.609.030.756,00 37.949.311.701,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.146.254.000,00 754.187.000,00 390.189.751,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 818.809.244,00 818.809.244,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 260.762.289.844,00 305.159.719.793,00 250.422.463.393,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 58.876.050.000,00 58.876.050.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 16.798.883.000,00 16.792.083.000,00 25.549.158.849,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari 74.800.000.000,00 74.800.000.000,00 63.907.765.694,00 1.02.0.00.0.00.01.0052 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 8.423.627.652,00 8.423.627.652,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 130.620.000,00 110.750.000,00 312.655.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 255.334.211.276,00 304.411.232.226,00 309.317.656.626,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.139.549.900,00 1.338.635.200,00 1.373.229.600,00 Halaman 17 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 295.597.000,00 262.110.000,00 129.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.062.374.500,00 3.052.374.500,00 6.331.349.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 96.008.500,00 72.798.500,00 22.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 77.410.000,00 52.750.000,00 7.150.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 77.410.000,00 37.950.000,00 103.475.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 290.250.000,00 126.455.000,00 293.556.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.550.000,00 26.100.000,00 5.925.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 61.443.000,00 50.293.000,00 16.667.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 68.790.000,00 272.546.000,00 240.671.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.844.549.200,00 1.757.230.200,00 1.542.191.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 739.810.000,00 729.760.000,00 511.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 147.545.000,00 147.545.000,00 139.070.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.543.438.250,00 2.359.863.250,00 1.331.867.250,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 222.275.500,00 129.515.500,00 49.137.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 753.229.200,00 535.582.000,00 158.146.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 90.950.000,00 34.050.000,00 9.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 291.329.500,00 237.554.500,00 259.459.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 22.500.000,00 14.875.000,00 11.950.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1.238.057.700,00 1.238.057.700,00 978.017.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 596.150.300,00 586.658.300,00 3.863.792.100,00 Halaman 18 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 234.326.063.600,00 286.812.294.600,00 287.642.414.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.325.000,00 9.975.000,00 5.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok 45.609.030.756,00 45.609.030.756,00 37.949.311.701,00 1.02.0.00.0.00.01.0053 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 45.609.030.756,00 45.609.030.756,00 26.732.575.959,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Adiarsa 1.865.091.935,00 1.865.091.935,00 2.384.503.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Anggadita 782.339.250,00 782.339.250,00 1.209.644.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Balongsari 1.096.594.330,00 1.096.594.330,00 1.297.656.654,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 346.274.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Batujaya 4.134.764.611,00 4.134.764.611,00 4.418.789.146,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Bayurlor 1.099.697.550,00 1.099.697.550,00 1.431.440.720,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 346.274.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Ciampel 1.653.944.337,00 1.653.944.337,00 2.166.715.648,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Cibuaya 3.189.261.180,00 3.189.261.180,00 4.062.110.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cicinde 1.874.250.000,00 1.874.250.000,00 2.309.734.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 346.274.000,00 Halaman 19 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Cikampek 2.993.814.281,00 2.993.814.281,00 3.556.510.281,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 562.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Cikampek Utara 737.396.083,00 737.396.083,00 1.308.343.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Cilamaya 2.564.105.773,00 2.564.105.773,00 3.114.759.078,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Curug 972.162.765,00 972.162.765,00 1.430.616.465,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Gempol 1.511.006.427,00 1.511.006.427,00 2.156.612.740,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jatisari 2.486.130.150,00 2.486.130.150,00 3.048.853.150,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 562.723.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jayakerta 1.781.525.387,00 1.781.525.387,00 2.650.003.035,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jomin 1.228.183.387,00 1.228.183.387,00 1.354.709.923,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kalangsari 1.798.020.420,00 1.798.020.420,00 2.187.579.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Karawang 1.283.957.504,00 1.283.957.504,00 1.673.516.470,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Karawang Kulon 1.048.509.000,00 1.048.509.000,00 1.174.488.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kertamukti 2.265.547.561,00 2.265.547.561,00 2.698.390.561,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Klari 2.199.045.164,00 2.199.045.164,00 2.761.741.164,00 Halaman 20 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 562.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kotabaru 1.740.684.935,00 1.740.684.935,00 2.216.811.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kutamukti 1.508.448.665,00 1.508.448.665,00 1.898.007.665,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Kutawaluya 1.872.327.234,00 1.872.327.234,00 2.305.170.234,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1.382.770.078,00 1.382.770.078,00 1.867.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 346.274.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Lemahabang 2.947.972.589,00 2.947.972.589,00 3.380.815.589,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Loji 2.561.590.893,00 2.561.590.893,00 2.994.433.893,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Majalaya 1.555.948.545,00 1.555.948.545,00 2.032.075.545,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Medangasem 1.970.640.000,00 1.970.640.000,00 2.360.199.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Nagasari 972.831.488,00 972.831.488,00 1.492.243.488,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Pacing 717.822.095,00 717.822.095,00 1.267.025.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Pakisjaya 2.072.699.767,00 2.072.699.767,00 2.711.552.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Pangkalan 1.556.520.655,00 1.556.520.655,00 2.579.527.711,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 Halaman 21 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Pasirukem 2.157.209.436,00 2.157.209.436,00 2.590.052.436,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Pedes 2.940.512.860,00 2.940.512.860,00 3.914.343.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Plawad 1.089.060.000,00 1.089.060.000,00 1.943.396.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Purwasari 1.717.669.800,00 1.717.669.800,00 2.662.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 562.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Rawamerta 1.483.040.142,00 1.483.040.142,00 1.959.167.142,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 476.127.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Rengasdengklok 4.029.102.000,00 4.029.102.000,00 4.097.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Sukatani 1.422.395.680,00 1.422.395.680,00 1.833.918.920,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1.090.437.579,00 1.090.437.579,00 1.721.432.399,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Tanjungpura 1.226.649.501,00 1.226.649.501,00 1.616.208.501,00 1.02.0.00.0.00.01.0043 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 389.559.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Telagasari 2.810.946.600,00 2.810.946.600,00 3.446.504.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0044 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Telukjambe 1.613.171.114,00 1.613.171.114,00 2.132.583.114,00 1.02.0.00.0.00.01.0045 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Tempuran 1.905.006.550,00 1.905.006.550,00 2.614.947.868,00 1.02.0.00.0.00.01.0046 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Tirtajaya 3.384.776.726,00 3.384.776.726,00 3.817.619.726,00 Halaman 22 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0047 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 432.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Tirtamulya 1.893.087.886,00 1.893.087.886,00 2.722.221.551,00 1.02.0.00.0.00.01.0048 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Tunggakjati 1.682.881.436,00 1.682.881.436,00 2.191.935.194,00 1.02.0.00.0.00.01.0049 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 345.762.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Wadas 1.200.156.710,00 1.200.156.710,00 1.719.568.710,00 1.02.0.00.0.00.01.0050 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Wanakerta 2.122.288.716,00 2.122.288.716,00 2.915.054.472,00 1.02.0.00.0.00.01.0051 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 519.412.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 644.022.007.176,00 688.065.806.176,00 677.459.350.361,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.032.449.526,00 2.992.712.626,00 2.911.606.826,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 153.786.600,00 153.786.600,00 50.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 339.434.000,00 310.226.350,00 156.429.350,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 906.673.000,00 729.907.400,00 719.798.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 732.337.000,00 232.337.000,00 193.076.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 71.563.000,00 58.783.000,00 29.143.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 24.437.000,00 23.081.000,00 207.710.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 33.925.000,00 25.425.000,00 22.875.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 0,00 0,00 Halaman 23 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.225.342.500,00 262.133.600,00 99.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.225.342.500,00 262.133.600,00 99.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 993.400.500,00 966.375.000,00 457.845.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 56.100.000,00 51.000.000,00 8.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 70.025.500,00 60.400.000,00 34.175.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 867.275.000,00 854.975.000,00 414.830.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 723.468.000,00 603.418.000,00 211.430.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 164.580.000,00 45.165.000,00 10.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 164.580.000,00 45.165.000,00 10.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 163.504.000,00 163.404.000,00 45.890.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 103.882.000,00 103.882.000,00 20.030.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 59.622.000,00 59.522.000,00 25.860.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.384.000,00 394.849.000,00 155.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.384.000,00 394.849.000,00 155.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 124.420.700,00 82.282.200,00 47.513.200,00 Halaman 24 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 63.342.500,00 34.000.000,00 13.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 63.342.500,00 34.000.000,00 13.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 27.788.200,00 18.248.200,00 9.816.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 27.788.200,00 18.248.200,00 9.816.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.520.000,00 17.520.000,00 14.140.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.520.000,00 17.520.000,00 14.140.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 7.370.000,00 7.114.000,00 4.557.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 7.370.000,00 7.114.000,00 4.557.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.494.544.800,00 14.848.749.800,00 14.782.422.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.418.000.000,00 14.418.000.000,00 14.530.990.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 14.418.000.000,00 14.418.000.000,00 14.530.990.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.076.544.800,00 430.749.800,00 251.432.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.076.544.800,00 430.749.800,00 251.432.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Halaman 25 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 610.951.004.160,00 610.951.004.160,00 502.161.305.631,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 610.951.004.160,00 610.951.004.160,00 502.161.305.631,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.798.164.400,00 50.798.164.400,00 43.706.846.868,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.500.000,00 560.500.000,00 239.205.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 4.963.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 4.963.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 4.963.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 235.500.000,00 235.500.000,00 189.100.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 35.216.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.253.119.200,00 27.253.119.200,00 25.919.694.068,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.228.119.200,00 27.228.119.200,00 25.914.731.068,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 4.963.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 50.199.000,00 50.199.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 50.199.000,00 50.199.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 252.695.000,00 252.695.000,00 51.116.000,00 Halaman 26 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.195.000,00 20.195.000,00 4.616.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 232.500.000,00 232.500.000,00 46.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 980.235.000,00 980.235.000,00 639.443.600,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.533.400,00 49.533.400,00 49.533.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 449.966.000,00 449.966.000,00 398.691.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.079.100,00 149.079.100,00 87.415.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.399.000,00 74.399.000,00 49.053.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.076.000,00 186.076.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21.181.500,00 21.181.500,00 4.751.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.648.827.600,00 1.648.827.600,00 1.244.715.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.648.827.600,00 1.648.827.600,00 1.244.715.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.777.880.000,00 16.777.880.000,00 13.458.006.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 800.000.000,00 800.000.000,00 630.692.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.977.880.000,00 15.977.880.000,00 12.827.314.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.274.708.600,00 3.274.708.600,00 2.154.666.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.416.561.600,00 1.416.561.600,00 984.930.000,00 Halaman 27 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.193.200.000,00 1.193.200.000,00 599.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 469.147.000,00 469.147.000,00 380.236.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 195.800.000,00 195.800.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 26.870.000.000,00 26.870.000.000,00 29.126.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.170.000.000,00 13.170.000.000,00 19.920.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 12.900.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0102 Pembangunan Breakwater 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 500.000.000,00 500.000.000,00 1.600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.700.000.000,00 13.700.000.000,00 9.206.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 3.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.656.000.000,00 Halaman 28 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 430.899.498.027,00 430.899.498.027,00 419.514.478.634,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 19.517.074.700,00 19.517.074.700,00 15.573.477.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 19.517.074.700,00 19.517.074.700,00 15.573.477.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 10.072.074.700,00 10.072.074.700,00 8.809.424.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 815.442.700,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.040.000.000,00 6.040.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.795.000.000,00 1.795.000.000,00 5.948.610.300,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 43.054.438.900,00 43.054.438.900,00 24.228.492.600,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 43.054.438.900,00 43.054.438.900,00 24.228.492.600,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 830.960.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 238.000.100,00 238.000.100,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 8.454.438.700,00 8.454.438.700,00 4.933.810.100,00 Halaman 29 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat 30.142.000.000,00 30.142.000.000,00 17.325.404.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 900.000.100,00 900.000.100,00 1.138.318.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 610.951.004.160,00 610.951.004.160,00 502.161.305.631,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 80.400.000.000,00 80.400.000.000,00 88.915.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 80.400.000.000,00 80.400.000.000,00 88.915.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 61.400.000.000,00 61.400.000.000,00 66.395.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00 19.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 2.020.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 91.270.000.100,00 91.270.000.100,00 68.464.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 91.270.000.100,00 91.270.000.100,00 68.464.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 760.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 130.000.100,00 130.000.100,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 87.000.000.000,00 87.000.000.000,00 66.700.000.000,00 Halaman 30 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1.340.000.000,00 1.340.000.000,00 1.004.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 357.320.449.360,00 357.320.449.360,00 270.363.165.763,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 357.320.449.360,00 357.320.449.360,00 270.363.165.763,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0049 Pelebaran Jembatan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0051 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 14.251.705.883,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0053 Pembangunan Jalan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0055 Rehabilitasi Jalan 4.934.076.200,00 4.934.076.200,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0056 Pemeliharaan Berkala Jalan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 16.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0057 Penggantian Jembatan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 16.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0058 Rehabilitasi Jembatan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0059 Rekonstruksi Jalan 244.786.373.160,00 244.786.373.160,00 184.701.459.880,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar 37.600.000.000,00 37.600.000.000,00 18.910.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0069 Pembangunan Jembatan 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 3.270.878.500,00 3.270.878.500,00 1.011.293.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.996.123.000,00 1.996.123.000,00 162.457.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 1.463.359.000,00 1.463.359.000,00 101.999.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 151.144.000,00 151.144.000,00 60.457.600,00 Halaman 31 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 181.620.000,00 181.620.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.024.755.500,00 1.024.755.500,00 798.835.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 198.835.500,00 198.835.500,00 198.835.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 75.850.000,00 75.850.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI 250.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 500.070.000,00 500.070.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.021.511.800,00 1.021.511.800,00 575.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 380.000.000,00 380.000.000,00 146.813.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 30.000.000,00 30.000.000,00 29.927.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 116.886.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 81.511.800,00 81.511.800,00 79.214.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 81.511.800,00 81.511.800,00 79.214.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 270.000.000,00 270.000.000,00 163.964.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 120.000.000,00 120.000.000,00 83.214.200,00 Halaman 32 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 80.750.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 290.000.000,00 290.000.000,00 185.007.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 40.000.000,00 40.000.000,00 39.960.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 50.000.000,00 50.000.000,00 45.047.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR 200.000.000,00 200.000.000,00 99.999.900,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 430.899.498.027,00 430.899.498.027,00 419.514.478.634,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 368.027.984.427,00 368.027.984.427,00 379.412.509.034,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.919.624.455,00 27.919.624.455,00 22.150.917.104,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.000.000,00 238.000.000,00 20.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 98.000.000,00 98.000.000,00 5.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.312.167.255,00 20.312.167.255,00 18.343.457.492,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.292.167.255,00 20.292.167.255,00 18.333.457.092,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 117.386.000,00 117.386.000,00 4.999.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 117.386.000,00 117.386.000,00 4.999.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 411.999.900,00 411.999.900,00 5.000.000,00 Halaman 33 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 311.999.900,00 311.999.900,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.313.942.900,00 2.313.942.900,00 1.106.559.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 149.995.200,00 149.995.200,00 74.999.300,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.012.500,00 209.012.500,00 104.488.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 836.027.500,00 836.027.500,00 418.013.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 269.906.700,00 269.906.700,00 134.953.100,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 249.996.000,00 249.996.000,00 146.088.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 246.004.000,00 246.004.000,00 123.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.928.000,00 199.928.000,00 100.017.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 153.073.000,00 153.073.000,00 4.999.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 597.999.800,00 597.999.800,00 304.781.700,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 199.999.900,00 199.999.900,00 199.999.900,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 198.000.000,00 198.000.000,00 104.781.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.999.900,00 199.999.900,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.092.498.700,00 2.092.498.700,00 1.420.939.012,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 337.998.700,00 337.998.700,00 124.070.012,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.292.369.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.835.629.900,00 1.835.629.900,00 945.179.900,00 Halaman 34 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.013.282.000,00 1.013.282.000,00 685.280.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 14.960.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 190.450.000,00 190.450.000,00 94.940.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 601.897.900,00 601.897.900,00 149.999.900,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8.855.000.100,00 8.855.000.100,00 4.269.449.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 3.310.969.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 3.310.969.800,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2.355.000.100,00 2.355.000.100,00 958.479.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.06 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2.355.000.100,00 2.355.000.100,00 958.479.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 63.905.400.000,00 63.905.400.000,00 73.636.727.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 540.000.000,00 540.000.000,00 453.662.100,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 540.000.000,00 540.000.000,00 453.662.100,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 63.365.400.000,00 63.365.400.000,00 73.183.065.100,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 977.300.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 53.229.400.000,00 53.229.400.000,00 69.749.424.700,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 Halaman 35 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 9.136.000.000,00 9.136.000.000,00 2.456.340.400,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 121.245.099.900,00 121.245.099.900,00 116.245.000.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 121.245.099.900,00 121.245.099.900,00 116.245.000.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 120.045.100.100,00 120.045.100.100,00 115.245.000.500,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 04 2.01 0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1.199.999.800,00 1.199.999.800,00 1.000.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 04 2.01 0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 146.102.859.972,00 146.102.859.972,00 163.110.415.230,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 146.102.859.972,00 146.102.859.972,00 163.110.415.230,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 733.000.000,00 733.000.000,00 366.500.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.440.312.800,00 1.440.312.800,00 1.236.355.530,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 56.500.000,00 56.500.000,00 25.588.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1.645.000.000,00 1.645.000.000,00 55.264.484.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 284.500.000,00 284.500.000,00 192.925.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 20.064.200.000,00 20.064.200.000,00 44.304.098.200,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 121.879.347.172,00 121.879.347.172,00 61.720.464.300,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 0,00 0,00 0,00 Halaman 36 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.10.01.0000 1 04 06 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.693.344.488,00 24.693.344.488,00 25.202.056.338,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.000.000,00 62.000.000,00 14.983.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 5.004.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.811.500,00 22.811.500,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 26.538.000,00 26.538.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.538.000,00 26.538.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 4.989.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.775.000,00 18.775.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 4.989.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.553.994.438,00 21.553.994.438,00 22.559.576.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.551.344.438,00 21.551.344.438,00 22.556.926.100,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.482.747.500,00 11.482.747.500,00 10.796.619.864,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.007.065,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 Halaman 37 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 430.900.000,00 430.900.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 425.900.000,00 425.900.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.140.044,00 8.140.044,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 890.799.500,00 890.799.500,00 464.194.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.986.700,00 34.986.700,00 34.986.700,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.479.500,00 34.479.500,00 18.552.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.984.000,00 137.984.000,00 115.485.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 309.543.400,00 309.543.400,00 35.306.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.998.800,00 24.998.800,00 21.700.500,00 Halaman 38 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.550.600,00 41.550.600,00 18.799.700,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 435.390.000,00 435.390.000,00 100.221.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.373.300,00 115.373.300,00 58.968.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.505.700,00 73.505.700,00 19.868.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 70.000.000,00 34.800.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.558.100,00 44.558.100,00 22.579.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117.440.000,00 117.440.000,00 87.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 910.280.000,00 910.280.000,00 155.228.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 256.089.650,00 256.089.650,00 235.440.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 256.089.650,00 256.089.650,00 235.440.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 Halaman 39 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 832.510.000,00 832.510.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 203.363.600,00 203.363.600,00 18.371.300,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 486.683.200,00 486.683.200,00 845.107.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.000.500,00 237.000.500,00 229.480.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.998.000,00 500.998.000,00 500.998.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.882.700,00 124.882.700,00 99.899.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.800.000,00 118.800.000,00 510.727.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 601.378.400,00 601.378.400,00 7.619.744.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.012.877.700,00 1.012.877.700,00 1.077.754.838,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 240.000.000,00 240.000.000,00 267.638.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 704.530.000,00 704.530.000,00 857.610.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 Halaman 40 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 381.200.000,00 381.200.000,00 395.790.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 119.750.000,00 119.750.000,00 54.100.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 391.677.700,00 391.677.700,00 414.326.638,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.900.000,00 199.900.000,00 100.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 49.166.143.288,00 49.166.143.288,00 44.957.803.938,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 24.472.798.800,00 24.472.798.800,00 19.755.747.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 22.519.139.300,00 22.519.139.300,00 18.494.959.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12.477.373.900,00 12.477.373.900,00 11.540.203.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 434.840.000,00 434.840.000,00 204.150.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.999.967.000,00 3.999.967.000,00 3.632.061.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 345.994.000,00 345.994.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 234.131.000,00 234.131.000,00 79.965.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 3.499.950.800,00 3.499.950.800,00 2.584.949.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1.199.934.800,00 1.199.934.800,00 402.272.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 Halaman 41 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja 326.947.800,00 326.947.800,00 51.357.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.565.423.500,00 1.565.423.500,00 1.260.788.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 49.840.400,00 49.840.400,00 135.272.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 299.913.600,00 299.913.600,00 198.438.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 899.244.800,00 899.244.800,00 354.212.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 316.424.700,00 316.424.700,00 572.864.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 388.236.000,00 388.236.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah 73.236.000,00 73.236.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.119.657.146,00 33.119.657.146,00 25.164.920.681,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.918.732.502,00 4.918.732.502,00 3.103.577.252,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 520.077.100,00 520.077.100,00 470.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 120.077.100,00 120.077.100,00 70.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.621.366.602,00 2.621.366.602,00 1.147.552.552,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 904.571.502,00 904.571.502,00 456.041.152,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 87.409.300,00 87.409.300,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 149.190.600,00 149.190.600,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 1.374.283.000,00 1.374.283.000,00 571.511.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 100.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 105.912.200,00 105.912.200,00 0,00 Halaman 42 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.640.252.000,00 1.640.252.000,00 1.431.024.700,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 78.477.100,00 78.477.100,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 199.143.250,00 199.143.250,00 150.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 101.315.150,00 101.315.150,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.115.137.500,00 1.115.137.500,00 1.115.137.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 146.179.000,00 146.179.000,00 65.887.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 137.036.800,00 137.036.800,00 55.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 43.162.000,00 43.162.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 93.874.800,00 93.874.800,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 11.882.104.000,00 11.882.104.000,00 1.762.040.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 11.470.614.800,00 11.470.614.800,00 1.658.940.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.563.235.800,00 6.563.235.800,00 34.375.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 765.004.000,00 765.004.000,00 19.880.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 400.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 3.991.040.000,00 3.991.040.000,00 1.204.685.000,00 Halaman 43 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 151.335.000,00 151.335.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 53.131.200,00 53.131.200,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 22.315.600,00 22.315.600,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 30.815.600,00 30.815.600,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 22.310.000,00 22.310.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 22.310.000,00 22.310.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 336.048.000,00 336.048.000,00 92.100.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 184.848.000,00 184.848.000,00 92.100.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 36.406.083.368,00 36.406.083.368,00 33.170.811.572,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 36.406.083.368,00 36.406.083.368,00 33.170.811.572,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.040.408.701,00 11.041.926.901,00 10.102.769.262,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.654.200,00 51.762.600,00 15.503.373,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.681.600,00 24.208.000,00 3.111.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.005.200,00 7.305.200,00 4.219.573,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.225.000,00 6.200.000,00 3.224.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.742.400,00 14.049.400,00 4.948.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.187.079.801,00 8.175.170.801,00 7.465.922.789,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.148.215.201,00 8.148.215.201,00 7.455.694.989,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.619.200,00 8.619.200,00 3.334.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.795.000,00 5.794.800,00 2.897.600,00 Halaman 44 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 24.450.400,00 12.541.600,00 3.995.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.020.800,00 4.186.800,00 2.066.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.020.800,00 4.186.800,00 2.066.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.999.600,00 17.156.200,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23.999.600,00 17.156.200,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.943.100,00 443.195.300,00 612.368.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.513.100,00 11.513.100,00 11.513.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.260.800,00 116.260.800,00 52.739.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.472.400,00 64.724.600,00 86.422.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.156.500,00 32.156.500,00 37.417.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.400.300,00 85.400.300,00 64.925.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 120.000.000,00 346.210.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 263.037.200,00 302.781.200,00 157.880.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 95.376.200,00 135.120.200,00 77.004.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 167.661.000,00 167.661.000,00 80.876.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.212.236.000,00 1.212.236.000,00 1.096.943.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.720.000,00 11.720.000,00 11.720.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 306.736.000,00 306.736.000,00 243.489.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 893.780.000,00 893.780.000,00 841.734.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.438.000,00 835.438.000,00 752.084.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 487.410.000,00 487.410.000,00 554.110.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.920.000,00 47.920.000,00 47.920.000,00 Halaman 45 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.108.000,00 300.108.000,00 150.054.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 8.103.430.100,00 8.103.430.100,00 7.322.506.550,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 35.893.500,00 35.893.500,00 11.467.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 35.893.500,00 35.893.500,00 11.467.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 8.067.536.600,00 8.067.536.600,00 7.311.039.250,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.058.283.500,00 1.058.283.500,00 962.432.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 219.918.300,00 219.918.300,00 200.124.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0013 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota 192.049.100,00 192.049.100,00 154.735.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.507.602.200,00 6.507.602.200,00 5.938.026.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial 89.683.500,00 89.683.500,00 55.721.250,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 29.784.600,00 29.784.600,00 20.007.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 29.784.600,00 29.784.600,00 20.007.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 29.784.600,00 29.784.600,00 20.007.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.940.680.309,00 3.939.162.109,00 4.426.716.160,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 3.220.315.899,00 3.220.315.899,00 3.993.874.660,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 221.474.399,00 221.474.399,00 523.798.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 87.103.200,00 87.103.200,00 66.834.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 896.400.200,00 896.400.200,00 919.597.060,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 85.274.000,00 85.274.000,00 92.274.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.293.012.900,00 1.293.012.900,00 525.600.500,00 Halaman 46 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 28.755.800,00 28.755.800,00 23.391.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 35.500.000,00 35.500.000,00 1.423.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.849.200,00 2.849.200,00 1.140.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 514.909.100,00 514.909.100,00 367.229.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10.785.000,00 10.785.000,00 8.700.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 23.550.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 12.700.000,00 12.700.000,00 8.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan 8.002.100,00 8.002.100,00 9.359.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 720.364.410,00 718.846.210,00 432.841.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 116.626.200,00 116.626.200,00 123.835.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 570.638.810,00 570.638.810,00 277.424.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 33.099.400,00 31.581.200,00 31.581.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 12.078.552.258,00 12.078.552.258,00 10.060.788.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 6.923.972.500,00 6.923.972.500,00 5.966.057.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 6.876.000.000,00 6.876.000.000,00 5.923.200.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 47.972.500,00 47.972.500,00 42.857.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5.154.579.758,00 5.154.579.758,00 4.094.731.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 898.775.600,00 898.775.600,00 833.030.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.398.403.800,00 1.398.403.800,00 1.541.164.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.800.159.458,00 2.800.159.458,00 1.698.056.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 57.240.900,00 57.240.900,00 22.479.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 723.825.100,00 723.825.100,00 763.366.000,00 Halaman 47 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 349.194.500,00 349.194.500,00 440.593.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 268.030.200,00 268.030.200,00 249.244.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 24.760.800,00 24.760.800,00 78.416.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.458.000,00 11.458.000,00 19.010.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 14.625.000,00 14.625.000,00 16.871.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 30.320.500,00 30.320.500,00 77.051.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 374.630.600,00 374.630.600,00 322.772.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 50.440.000,00 50.440.000,00 40.673.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 324.190.600,00 324.190.600,00 282.099.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 489.402.300,00 489.402.300,00 474.657.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 489.402.300,00 489.402.300,00 474.657.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 186.523.800,00 186.523.800,00 186.523.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 302.878.500,00 302.878.500,00 288.133.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 28.805.015.738,00 28.805.015.738,00 23.293.757.579,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.687.993.038,00 28.677.993.038,00 23.227.736.879,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 28.687.993.038,00 28.677.993.038,00 23.227.736.879,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.516.899.887,00 22.496.899.887,00 18.532.167.740,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.613.647,00 56.613.647,00 9.999.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.478.547,00 4.478.547,00 5.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52.135.100,00 52.135.100,00 4.999.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.637.861.420,00 14.637.861.420,00 13.702.077.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.637.861.420,00 14.637.861.420,00 13.702.077.000,00 Halaman 48 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 796.627.200,00 796.627.200,00 498.765.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.645.200,00 50.645.200,00 38.979.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 88.550.000,00 88.550.000,00 74.923.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 263.663.500,00 263.663.500,00 120.969.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.978.500,00 143.978.500,00 70.982.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 147.000.000,00 147.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.790.000,00 102.790.000,00 142.910.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.735.022.720,00 1.735.022.720,00 239.110.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 680.906.000,00 680.906.000,00 38.802.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.054.116.720,00 1.054.116.720,00 200.307.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.237.535.400,00 3.237.535.400,00 3.108.666.140,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.525.000,00 10.525.000,00 4.995.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 967.232.400,00 967.232.400,00 825.495.540,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.259.778.000,00 2.259.778.000,00 2.278.175.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.053.239.500,00 2.033.239.500,00 973.549.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 407.430.000,00 407.430.000,00 240.680.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.700.000,00 66.700.000,00 66.700.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 241.600.000,00 241.600.000,00 228.819.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.337.509.500,00 1.317.509.500,00 437.350.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 5.000.000,00 126.045.000,00 Halaman 49 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 0,00 5.000.000,00 126.045.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0,00 5.000.000,00 126.045.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.612.185.251,00 4.612.185.251,00 3.244.428.239,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4.373.015.251,00 4.373.015.251,00 3.090.923.239,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.317.231.551,00 2.317.231.551,00 2.262.929.507,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 1.371.539.500,00 1.371.539.500,00 663.449.532,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi 684.244.200,00 684.244.200,00 164.544.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 116.250.000,00 116.250.000,00 92.525.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 116.250.000,00 116.250.000,00 92.525.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 122.920.000,00 122.920.000,00 60.980.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 122.920.000,00 122.920.000,00 60.980.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 490.430.000,00 490.430.000,00 500.442.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 250.272.000,00 250.272.000,00 227.484.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 176.513.200,00 176.513.200,00 173.745.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 73.758.800,00 73.758.800,00 53.738.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.079.400,00 49.079.400,00 67.979.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 49.079.400,00 49.079.400,00 67.979.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 191.078.600,00 191.078.600,00 204.978.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 146.683.600,00 146.683.600,00 151.983.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 44.395.000,00 44.395.000,00 52.995.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.068.477.900,00 1.073.477.900,00 824.653.500,00 Halaman 50 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 338.835.000,00 338.835.000,00 252.273.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 58.660.000,00 58.660.000,00 57.742.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 37.865.000,00 37.865.000,00 53.321.300,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 242.310.000,00 242.310.000,00 141.210.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 729.642.900,00 734.642.900,00 572.379.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.906.000,00 42.906.000,00 34.456.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 189.840.000,00 189.840.000,00 199.925.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 68.460.000,00 68.460.000,00 33.750.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 428.436.900,00 428.436.900,00 279.248.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.601.192.370,00 11.601.192.370,00 10.185.927.055,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.601.192.370,00 11.601.192.370,00 10.185.927.055,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.686.045.470,00 7.659.063.870,00 7.383.169.155,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.367.600,00 37.520.800,00 9.150.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.767.800,00 17.767.800,00 4.303.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.599.800,00 19.753.000,00 4.846.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.329.219.570,00 6.329.219.570,00 6.329.219.570,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.329.219.570,00 6.329.219.570,00 6.329.219.570,00 Halaman 51 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.170.400,00 7.170.400,00 2.836.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.170.400,00 7.170.400,00 2.836.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.171.000,00 36.171.000,00 36.171.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.171.000,00 36.171.000,00 36.171.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 288.395.100,00 266.260.300,00 205.315.493,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.661.000,00 10.661.000,00 5.330.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.947.300,00 20.947.300,00 20.947.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.844.000,00 59.000.900,00 59.000.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.873.600,00 34.581.900,00 31.001.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 51.117.200,00 51.117.200,00 26.980.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.952.000,00 75.952.000,00 52.055.193,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.161.000,00 32.161.000,00 5.681.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.161.000,00 32.161.000,00 5.681.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 601.164.800,00 601.164.800,00 480.384.592,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.741.600,00 18.741.600,00 28.009.392,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 581.423.200,00 581.423.200,00 451.375.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 349.396.000,00 349.396.000,00 314.410.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 238.520.000,00 238.520.000,00 238.520.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.210.000,00 41.210.000,00 41.210.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 69.666.000,00 69.666.000,00 34.680.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.446.473.200,00 1.446.473.200,00 908.588.100,00 Halaman 52 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 454.629.900,00 454.629.900,00 251.990.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 106.216.100,00 106.216.100,00 57.387.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 277.810.000,00 277.810.000,00 145.359.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 70.603.800,00 70.603.800,00 49.243.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 359.759.500,00 359.759.500,00 216.277.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 46.500.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0006 Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 115.259.500,00 115.259.500,00 91.127.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 169.500.000,00 169.500.000,00 78.650.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 632.083.800,00 632.083.800,00 440.321.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 125.999.800,00 125.999.800,00 56.399.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 506.084.000,00 506.084.000,00 383.921.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 699.213.500,00 699.213.500,00 563.282.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 129.213.500,00 129.213.500,00 90.405.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 87.904.000,00 87.904.000,00 61.481.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 41.309.500,00 41.309.500,00 28.923.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 570.000.000,00 570.000.000,00 472.877.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 570.000.000,00 570.000.000,00 472.877.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 664.241.200,00 691.222.800,00 501.753.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 380.642.400,00 380.642.400,00 269.593.800,00 Halaman 53 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 0005 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 138.651.700,00 138.651.700,00 100.594.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 241.990.700,00 241.990.700,00 168.999.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 283.598.800,00 310.580.400,00 232.160.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota 283.598.800,00 310.580.400,00 232.160.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 22.413.300,00 22.413.300,00 16.409.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.413.300,00 22.413.300,00 16.409.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota 22.413.300,00 22.413.300,00 16.409.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 721.664.700,00 721.664.700,00 495.433.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 721.664.700,00 721.664.700,00 495.433.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 542.916.700,00 542.916.700,00 372.307.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 178.748.000,00 178.748.000,00 123.125.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 361.141.000,00 361.141.000,00 317.291.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 131.141.000,00 131.141.000,00 87.291.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 131.141.000,00 131.141.000,00 87.291.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.227.121.000,00 2.227.121.000,00 2.034.375.100,00 Halaman 54 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.165.402.100,00 1.165.402.100,00 1.011.520.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1.165.402.100,00 1.165.402.100,00 1.011.520.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 330.641.100,00 330.641.100,00 248.076.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 479.546.400,00 479.546.400,00 553.781.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 285.286.300,00 285.286.300,00 141.769.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 69.928.300,00 69.928.300,00 67.892.300,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 832.976.300,00 832.976.300,00 856.809.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 832.976.300,00 832.976.300,00 856.809.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 778.769.200,00 778.769.200,00 822.154.600,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 54.207.100,00 54.207.100,00 34.654.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 228.742.600,00 228.742.600,00 166.045.600,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 228.742.600,00 228.742.600,00 166.045.600,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 Halaman 55 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 228.742.600,00 228.742.600,00 166.045.600,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 430.899.498.027,00 430.899.498.027,00 419.514.478.634,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 06 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 06 2.01 0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.1.03.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 135.759.690.699,00 135.759.690.699,00 105.415.314.347,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 135.759.690.699,00 135.759.690.699,00 105.415.314.347,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.884.321.600,00 16.877.858.800,00 15.637.221.332,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.748.000,00 42.178.000,00 9.640.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.122.000,00 23.364.000,00 4.820.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.626.000,00 18.814.000,00 4.820.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.001.329.800,00 14.001.329.800,00 13.339.274.532,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.986.583.000,00 13.986.583.000,00 13.337.277.732,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.746.800,00 14.746.800,00 1.996.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.207.000,00 10.207.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.207.000,00 10.207.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.286.000,00 71.135.000,00 12.420.000,00 Halaman 56 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 71.286.000,00 71.135.000,00 12.420.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 603.795.500,00 669.329.700,00 550.671.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.140.500,00 14.250.700,00 10.222.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 283.235.300,00 283.235.300,00 195.254.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.474.200,00 60.474.200,00 45.549.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.407.100,00 32.407.100,00 32.213.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.400.000,00 120.500.000,00 120.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.980.000,00 57.980.000,00 57.980.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.158.400,00 100.482.400,00 88.952.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 420.662.500,00 420.662.500,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 167.400.000,00 167.400.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 253.262.500,00 253.262.500,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.160.342.800,00 814.566.800,00 943.404.900,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 304.458.800,00 282.586.800,00 304.379.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 850.884.000,00 526.980.000,00 634.025.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.950.000,00 848.450.000,00 781.810.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 225.720.000,00 225.720.000,00 225.720.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.540.000,00 301.440.000,00 301.440.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.690.000,00 67.690.000,00 50.650.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 102.000.000,00 253.600.000,00 204.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 422.887.000,00 955.974.000,00 494.004.000,00 Halaman 57 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 422.887.000,00 542.774.000,00 412.452.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH 422.887.000,00 422.907.000,00 412.452.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0007 Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan 0,00 119.867.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 0,00 413.200.000,00 81.552.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 0,00 413.200.000,00 81.552.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.067.783.500,00 3.419.873.200,00 3.178.853.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3.067.783.500,00 3.419.873.200,00 3.178.853.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 112.749.000,00 212.757.000,00 107.412.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 220.771.400,00 57.107.000,00 46.927.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota 340.634.200,00 340.634.200,00 340.634.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah 68.487.000,00 68.507.000,00 64.302.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 101.864.700,00 116.416.800,00 116.416.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota 218.400.000,00 599.698.400,00 363.348.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 2.004.877.200,00 2.024.752.800,00 2.139.812.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 20.316.166.350,00 21.398.773.450,00 16.914.820.850,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 20.316.166.350,00 21.398.773.450,00 16.914.820.850,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20.100.610.550,00 21.178.819.050,00 16.694.866.450,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 215.555.800,00 219.954.400,00 219.954.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 88.273.800,00 90.905.400,00 31.481.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 42.564.000,00 45.064.000,00 18.744.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 42.564.000,00 45.064.000,00 18.744.000,00 Halaman 58 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.709.800,00 45.841.400,00 12.737.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 0,00 0,00 12.737.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota 45.709.800,00 45.841.400,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 672.926.800,00 1.051.900.800,00 509.108.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 672.926.800,00 1.051.900.800,00 509.108.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 75.807.000,00 82.637.000,00 47.997.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 597.119.800,00 969.263.800,00 461.111.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 358.926.700,00 421.085.400,00 276.945.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 358.926.700,00 421.085.400,00 276.945.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 194.568.000,00 174.168.000,00 149.856.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 136.210.700,00 218.769.400,00 118.639.700,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 28.148.000,00 28.148.000,00 8.450.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 117.972.000,00 92.996.000,00 77.434.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 117.972.000,00 92.996.000,00 77.434.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 117.972.000,00 92.996.000,00 77.434.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 153.240.000,00 173.144.000,00 117.884.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 153.240.000,00 173.144.000,00 117.884.800,00 Halaman 59 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 49.643.000,00 50.907.000,00 29.194.800,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 52.974.000,00 73.000.000,00 59.900.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 50.623.000,00 49.237.000,00 28.790.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 93.677.192.949,00 91.277.179.649,00 68.177.561.165,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 93.677.192.949,00 91.277.179.649,00 68.177.561.165,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1.559.479.100,00 311.507.300,00 109.591.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 57.539.926.149,00 35.361.262.149,00 22.452.400.265,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 80.508.900,00 494.635.000,00 481.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 26.813.796.200,00 30.933.241.000,00 27.965.572.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 1.679.759.000,00 3.270.851.000,00 2.835.980.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 5.101.105.600,00 5.938.982.000,00 5.172.218.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 902.618.000,00 14.966.701.200,00 9.160.298.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28.929.169.281,00 28.929.169.281,00 24.136.813.127,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28.929.169.281,00 28.929.169.281,00 24.136.813.127,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.148.147.181,00 19.148.147.181,00 15.113.453.927,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.500.000,00 32.500.000,00 9.999.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.500.000,00 17.500.000,00 4.999.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 4.999.800,00 Halaman 60 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.990.302.981,00 9.990.302.981,00 9.125.216.869,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.990.302.981,00 9.990.302.981,00 9.125.216.869,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.639.900,00 7.639.900,00 2.412.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.639.900,00 7.639.900,00 2.412.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 192.138.600,00 192.138.600,00 57.799.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.944.000,00 14.944.000,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.900.000,00 2.900.000,00 270.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 174.294.600,00 174.294.600,00 57.529.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.987.803.800,00 3.987.803.800,00 2.141.156.853,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 179.999.800,00 179.999.800,00 165.049.900,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.687.756.400,00 1.687.756.400,00 552.058.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 232.949.900,00 232.949.900,00 98.989.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 812.508.400,00 812.508.400,00 790.936.153,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 510.070.400,00 510.070.400,00 260.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 101.656.500,00 101.656.500,00 59.653.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 300.692.400,00 300.692.400,00 117.769.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.170.000,00 162.170.000,00 96.700.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.672.300,00 3.000.672.300,00 2.387.845.705,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.750.000,00 13.750.000,00 3.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.298.485.500,00 1.298.485.500,00 693.259.305,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.500.000,00 175.500.000,00 175.700.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.512.936.800,00 1.512.936.800,00 1.515.886.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.937.089.600,00 1.937.089.600,00 1.389.022.600,00 Halaman 61 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 817.450.000,00 817.450.000,00 473.840.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.119.639.600,00 1.119.639.600,00 915.182.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 7.511.063.100,00 7.511.063.100,00 6.568.393.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7.278.560.900,00 7.266.886.900,00 4.080.222.300,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 7.278.560.900,00 7.266.886.900,00 4.080.222.300,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 205.502.200,00 217.176.200,00 2.488.171.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 0,00 11.674.000,00 2.381.695.900,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 71.032.400,00 71.032.400,00 67.163.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 134.469.800,00 134.469.800,00 39.312.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.619.015.100,00 1.619.015.100,00 1.797.049.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.619.015.100,00 1.349.030.000,00 1.545.468.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 477.885.100,00 207.900.000,00 181.960.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 1.141.130.000,00 1.141.130.000,00 1.363.508.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 269.985.100,00 251.580.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 0,00 269.985.100,00 251.580.700,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 650.943.900,00 650.943.900,00 657.916.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 324.864.300,00 324.864.300,00 286.457.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 324.864.300,00 324.864.300,00 286.457.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 326.079.600,00 326.079.600,00 371.458.600,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 326.079.600,00 326.079.600,00 371.458.600,00 Halaman 62 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.728.006.207,00 25.728.006.207,00 16.864.043.537,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.728.006.207,00 25.728.006.207,00 16.864.043.537,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.735.496.303,00 11.735.496.303,00 10.341.123.777,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.486.493.503,00 9.486.493.503,00 31.987.533,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.486.493.503,00 9.486.493.503,00 31.987.533,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.959.550.344,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 8.959.550.344,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.001.200,00 119.001.200,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 59.015.000,00 59.015.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 59.986.200,00 59.986.200,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.663.000,00 526.663.000,00 115.254.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.650.100,00 24.650.100,00 1.879.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.226.300,00 67.226.300,00 13.784.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 121.972.400,00 121.972.400,00 30.244.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.343.600,00 78.343.600,00 14.208.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.990.600,00 64.990.600,00 9.298.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.480.000,00 129.480.000,00 25.840.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 174.160.800,00 174.160.800,00 145.756.800,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 174.160.800,00 174.160.800,00 145.756.800,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 819.970.800,00 819.970.800,00 764.185.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 299.997.600,00 299.997.600,00 250.461.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.973.200,00 519.973.200,00 513.723.600,00 Halaman 63 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 609.207.000,00 609.207.000,00 324.389.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 349.820.000,00 349.820.000,00 251.080.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98.700.000,00 98.700.000,00 8.810.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 64.499.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.687.000,00 60.687.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 650.000.000,00 650.000.000,00 150.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 650.000.000,00 650.000.000,00 150.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 227.001.500,00 227.001.500,00 70.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 122.998.500,00 122.998.500,00 70.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.834.113.900,00 2.834.113.900,00 795.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.834.113.900,00 2.834.113.900,00 795.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 104.502.100,00 104.502.100,00 65.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 74.111.400,00 74.111.400,00 30.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.655.500.400,00 2.655.500.400,00 700.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8.979.396.004,00 8.979.396.004,00 4.735.334.760,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 8.979.396.004,00 8.979.396.004,00 4.735.334.760,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 690.000.000,00 690.000.000,00 22.909.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 32.014.000,00 32.014.000,00 17.775.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 65.005.000,00 65.005.000,00 69.430.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.018.852.204,00 5.018.852.204,00 4.121.242.160,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0,00 0,00 0,00 Halaman 64 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.597.561.200,00 2.597.561.200,00 70.094.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 25.550.200,00 25.550.200,00 19.169.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 16.998.000,00 16.998.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 173.892.000,00 173.892.000,00 131.020.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 25.999.900,00 25.999.900,00 37.155.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 226.525.500,00 226.525.500,00 160.955.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 23.999.000,00 23.999.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 82.999.000,00 82.999.000,00 85.585.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.529.000.000,00 1.529.000.000,00 842.585.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.529.000.000,00 1.529.000.000,00 842.585.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 277.800.000,00 277.800.000,00 300.894.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 181.200.000,00 181.200.000,00 38.945.700,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 900.000.000,00 900.000.000,00 502.745.100,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22.106.301.537,00 39.695.506.537,00 35.786.256.205,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 22.106.301.537,00 39.695.506.537,00 35.786.256.205,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.700.723.137,00 10.702.326.237,00 11.368.664.100,00 Halaman 65 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 787.674.800,00 789.277.900,00 286.524.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 88.883.000,00 90.486.100,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 138.374.000,00 138.374.000,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.294.000,00 37.294.000,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 523.123.800,00 523.123.800,00 271.524.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.780.317.637,00 6.780.317.637,00 5.882.806.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.780.317.637,00 6.780.317.637,00 5.877.806.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 26.956.300,00 26.956.300,00 5.579.700,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.956.300,00 26.956.300,00 5.579.700,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.896.000,00 115.896.000,00 6.500.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 115.896.000,00 115.896.000,00 6.500.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.766.400,00 450.766.400,00 464.266.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.784.000,00 20.784.000,00 20.784.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.926.400,00 27.926.400,00 27.926.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 136.452.000,00 136.452.000,00 136.452.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.474.000,00 55.474.000,00 55.474.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.530.000,00 197.530.000,00 206.030.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 533.944.400,00 533.944.400,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 152.870.900,00 152.870.900,00 0,00 Halaman 66 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 381.073.500,00 381.073.500,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 805.817.600,00 805.817.600,00 4.226.887.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 224.870.000,00 224.870.000,00 289.190.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 580.947.600,00 580.947.600,00 3.937.697.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.199.350.000,00 1.199.350.000,00 496.100.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 919.500.000,00 919.500.000,00 216.250.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.660.000,00 56.660.000,00 56.660.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 223.190.000,00 223.190.000,00 223.190.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.366.102.200,00 1.204.952.200,00 1.020.133.905,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.196.506.700,00 872.156.700,00 581.603.905,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 448.069.700,00 448.069.700,00 283.778.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0032 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 543.856.500,00 244.256.500,00 132.025.005,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0033 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 204.580.500,00 179.830.500,00 165.800.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 169.595.500,00 332.795.500,00 438.530.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0,00 163.200.000,00 348.600.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0023 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga 169.595.500,00 169.595.500,00 89.930.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.074.075.800,00 13.938.002.800,00 9.957.699.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 341.394.500,00 791.394.500,00 664.172.000,00 Halaman 67 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 227.913.000,00 227.913.000,00 139.343.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 113.481.500,00 113.481.500,00 74.829.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 8.139.083.800,00 8.324.483.800,00 4.612.667.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 8.006.904.800,00 8.192.304.800,00 4.387.963.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0,00 0,00 146.277.500,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 132.179.000,00 132.179.000,00 78.426.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 491.397.500,00 4.194.924.500,00 4.105.859.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 214.850.000,00 3.819.035.000,00 3.857.784.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 276.547.500,00 253.489.500,00 125.675.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 102.200.000,00 627.200.000,00 575.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 10.200.000,00 10.200.000,00 50.000.000,00 Halaman 68 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 965.400.400,00 13.850.225.300,00 13.439.759.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 388.836.300,00 413.516.200,00 473.862.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 56.099.600,00 56.099.600,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 0,00 40.000.000,00 24.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 102.610.400,00 87.290.400,00 123.680.200,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 165.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 175.881.300,00 175.881.200,00 124.949.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 31.155.000,00 31.155.000,00 15.576.100,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 23.090.000,00 23.090.000,00 20.657.300,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 576.564.100,00 13.436.709.100,00 12.965.896.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 0,00 100.020.000,00 0,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 0,00 12.683.250.000,00 12.401.400.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 288.542.500,00 288.542.500,00 200.010.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 288.021.600,00 364.896.600,00 364.486.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 58.188.473.780,00 68.179.736.764,00 53.044.189.121,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 58.188.473.780,00 68.179.736.764,00 53.044.189.121,00 Halaman 69 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.028.959.902,00 28.138.721.163,00 23.255.619.266,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 89.767.000,00 93.003.637,00 41.407.802,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.599.600,00 42.599.600,00 19.138.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.479.200,00 6.479.200,00 2.980.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.329.200,00 6.329.200,00 3.179.200,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.691.000,00 6.691.000,00 3.241.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.389.200,00 6.389.200,00 3.166.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.234.800,00 14.394.937,00 6.402.002,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.044.000,00 10.120.500,00 3.300.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.975.753.902,00 19.975.753.902,00 18.064.007.656,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.949.459.902,00 19.949.459.902,00 18.056.564.056,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.876.800,00 5.876.800,00 2.476.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.417.200,00 20.417.200,00 4.966.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 187.348.900,00 294.842.700,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 167.547.500,00 123.547.500,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.801.400,00 171.295.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.843.773.700,00 1.842.804.524,00 705.125.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75.980.600,00 75.980.600,00 32.911.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 358.649.100,00 359.681.400,00 50.340.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 224.158.000,00 222.156.524,00 92.190.400,00 Halaman 70 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 461.227.500,00 461.227.500,00 226.558.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 46.000.000,00 46.000.000,00 23.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 139.838.500,00 139.838.500,00 64.587.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 537.920.000,00 537.920.000,00 215.537.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.633.400,00 160.633.400,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 160.633.400,00 160.633.400,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.076.153.000,00 4.076.153.000,00 3.238.523.508,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.500.000,00 14.500.000,00 3.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309.008.200,00 309.008.200,00 189.883.108,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.752.644.800,00 3.752.644.800,00 3.045.640.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.695.530.000,00 1.695.530.000,00 1.206.555.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.402.080.000,00 1.402.080.000,00 1.156.955.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.250.000,00 200.250.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 93.200.000,00 93.200.000,00 49.600.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 29.410.526.428,00 39.442.734.988,00 29.280.897.905,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 188.000.000,00 190.250.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 100.000.000,00 102.250.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Halaman 71 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 21.884.807.910,00 31.868.649.470,00 24.137.944.460,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 19.457.909.200,00 23.160.212.570,00 17.559.391.320,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.459.118.000,00 3.632.359.000,00 2.185.142.840,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 522.093.210,00 4.408.035.400,00 3.755.232.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 445.687.500,00 668.042.500,00 638.177.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 475.653.400,00 475.653.400,00 130.560.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 42.435.000,00 42.435.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C 173.298.400,00 173.298.400,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 199.920.000,00 199.920.000,00 130.560.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 45.921.100,00 45.921.100,00 17.121.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 45.921.100,00 45.921.100,00 17.121.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.431.291.200,00 1.431.291.200,00 981.256.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 354.504.500,00 354.504.500,00 221.474.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 228.853.000,00 228.853.000,00 106.594.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 492.100.000,00 492.100.000,00 378.917.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 197.800.000,00 197.800.000,00 197.800.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 150.495.300,00 150.495.300,00 69.082.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7.538.400,00 7.538.400,00 7.388.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4.206.745.968,00 3.917.702.768,00 3.136.184.195,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3.624.706.568,00 3.624.706.568,00 3.127.542.195,00 Halaman 72 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.016.000,00 13.442.000,00 8.642.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 567.023.400,00 182.234.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas 0,00 97.320.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 489.720.000,00 816.200.000,00 244.860.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 489.720.000,00 0,00 244.860.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin 0,00 816.200.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 36.401.200,00 45.081.400,00 16.164.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5.722.800,00 6.483.000,00 2.542.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 9.897.800,00 11.132.800,00 4.032.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10.497.800,00 15.132.800,00 4.032.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 10.282.800,00 12.332.800,00 5.557.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 290.476.750,00 290.476.750,00 263.549.250,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 19.677.000,00 19.677.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 270.799.750,00 270.799.750,00 263.549.250,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 353.257.500,00 353.257.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 353.257.500,00 353.257.500,00 Halaman 73 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 353.257.500,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 353.257.500,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.251.400,00 8.251.400,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.754.200,00 2.754.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.497.200,00 5.497.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 228.045.200,00 86.018.563,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0,00 30.591.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0,00 30.591.200,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 228.045.200,00 55.427.363,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal 228.045.200,00 55.427.363,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 520.942.250,00 512.262.050,00 507.671.950,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 520.942.250,00 512.262.050,00 507.671.950,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 520.942.250,00 512.262.050,00 507.671.950,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 26.036.344.270,00 26.036.344.270,00 22.982.842.750,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.394.827.550,00 25.394.827.550,00 22.268.943.470,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.821.636.318,00 13.821.636.318,00 13.549.810.182,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 74 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.229.788.908,00 11.229.788.908,00 10.379.513.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.179.788.908,00 11.179.788.908,00 10.369.513.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 584.921.110,00 584.921.110,00 527.296.082,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.969.200,00 4.969.200,00 17.154.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 397.942.100,00 397.942.100,00 256.791.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.999.200,00 4.999.200,00 10.967.772,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.977.410,00 102.977.410,00 182.949.310,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.833.200,00 6.833.200,00 6.833.200,00 Halaman 75 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.000.000,00 52.000.000,00 26.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.200.000,00 15.200.000,00 26.600.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.046.300,00 37.046.300,00 973.077.100,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 37.046.300,00 37.046.300,00 33.816.200,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 939.260.900,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.066.800.000,00 1.066.800.000,00 911.526.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.063.200.000,00 1.063.200.000,00 908.526.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 743.080.000,00 743.080.000,00 693.398.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 388.860.000,00 388.860.000,00 333.520.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.860.000,00 287.860.000,00 227.960.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.320.000,00 31.320.000,00 92.900.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 20.400.000,00 24.378.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.640.000,00 14.640.000,00 14.640.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.856.499.530,00 5.856.499.530,00 3.815.264.156,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.856.499.530,00 5.856.499.530,00 3.815.264.156,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media 1.223.689.830,00 1.223.689.830,00 1.095.470.847,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 35.158.900,00 35.158.900,00 28.425.510,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5.110.500,00 5.110.500,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik 481.240.000,00 481.240.000,00 170.622.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 86.800.000,00 86.800.000,00 0,00 Halaman 76 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 16.100.000,00 16.100.000,00 292.040.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi 3.004.501.800,00 3.004.501.800,00 1.518.911.910,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 766.759.000,00 766.759.000,00 226.241.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 31.669.400,00 31.669.400,00 113.316.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten 173.470.100,00 173.470.100,00 307.866.489,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 32.000.000,00 32.000.000,00 62.370.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 5.716.691.702,00 5.716.691.702,00 4.903.869.132,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.716.691.702,00 5.716.691.702,00 4.903.869.132,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 160.982.800,00 160.982.800,00 144.068.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.907.673.200,00 2.907.673.200,00 2.294.933.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 156.868.400,00 156.868.400,00 201.660.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 506.080.000,00 506.080.000,00 451.341.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 324.406.152,00 324.406.152,00 188.538.392,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan 127.830.000,00 127.830.000,00 105.660.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0036 Penyediaan Akses Internet 799.577.200,00 799.577.200,00 919.356.140,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 382.002.750,00 382.002.750,00 296.294.600,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 351.271.200,00 351.271.200,00 302.018.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.891.242.708,00 10.891.242.708,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 389.346.100,00 389.346.100,00 0,00 Halaman 77 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 19.346.100,00 19.346.100,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.848.008.508,00 7.848.008.508,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.678.737.008,00 7.678.737.008,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 24.271.500,00 24.271.500,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 870.892.000,00 870.892.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.483.000,00 35.483.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 Halaman 78 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.057.000,00 596.057.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.107.000,00 51.107.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153.245.000,00 153.245.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 537.651.700,00 537.651.700,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 117.742.700,00 117.742.700,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 419.909.000,00 419.909.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.979.400,00 657.979.400,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.262.200,00 139.262.200,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 508.717.200,00 508.717.200,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 587.365.000,00 587.365.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 490.485.000,00 490.485.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.380.000,00 52.380.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 64.955.400,00 64.955.400,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 64.955.400,00 64.955.400,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 64.955.400,00 64.955.400,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 Halaman 79 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 45.468.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 217.010.600,00 217.010.600,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 217.010.600,00 217.010.600,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 140.117.400,00 140.117.400,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 165.915.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 76.893.200,00 76.893.200,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 156.048.800,00 156.048.800,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 156.048.800,00 156.048.800,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 156.048.800,00 156.048.800,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 130.242.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 53.723.600,00 53.723.600,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 53.723.600,00 53.723.600,00 0,00 Halaman 80 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 53.723.600,00 53.723.600,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 37.606.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 0,00 322.370.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 322.370.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 20.695.000,00 20.695.000,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 0,00 0,00 14.486.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 55.968.100,00 55.968.100,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 39.177.700,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 344.561.600,00 344.561.600,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0,00 0,00 241.193.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 39.305.000,00 39.305.000,00 0,00 Halaman 81 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 27.513.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 0,00 11.029.811.200,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 11.029.811.200,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 228.782.900,00 228.782.900,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0,00 0,00 293.896.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 151.260.800,00 151.260.800,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0,00 0,00 341.366.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 Halaman 82 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 0,00 0,00 54.547.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 470.908.800,00 470.908.800,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 10.340.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 26.158.151.308,00 26.158.151.308,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 13.363.688.200,00 13.363.688.200,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 13.363.688.200,00 13.363.688.200,00 0,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 13.363.688.200,00 13.363.688.200,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 0,00 0,00 2.326.535.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.769.355.805,00 17.769.355.805,00 13.220.765.145,00 Halaman 83 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.769.355.805,00 17.769.355.805,00 13.220.765.145,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.887.831.605,00 13.887.831.605,00 10.899.069.545,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 139.979.600,00 139.979.600,00 7.003.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.819.600,00 45.819.600,00 4.243.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94.160.000,00 94.160.000,00 2.760.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.502.572.605,00 9.502.572.605,00 7.979.209.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.484.522.605,00 9.484.522.605,00 7.974.899.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 775.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 685.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8.050.000,00 8.050.000,00 2.850.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.722.599.400,00 1.722.599.400,00 1.218.787.945,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.307.700,00 23.307.700,00 23.307.700,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 533.181.700,00 533.181.700,00 140.915.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.526.100,00 35.526.100,00 35.526.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 304.836.300,00 304.836.300,00 304.836.300,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 381.656.200,00 381.656.200,00 394.477.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 372.191.400,00 372.191.400,00 247.824.645,00 Halaman 84 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.149.570.000,00 1.149.570.000,00 1.135.201.200,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.000.000,00 273.000.000,00 168.192.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 858.270.000,00 858.270.000,00 948.709.200,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.319.110.000,00 1.319.110.000,00 558.867.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 418.520.000,00 418.520.000,00 318.470.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.590.000,00 150.590.000,00 104.095.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 700.000.000,00 700.000.000,00 86.302.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 254.042.400,00 254.042.400,00 213.635.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 93.478.200,00 93.478.200,00 79.667.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 72.348.200,00 72.348.200,00 51.447.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 21.130.000,00 21.130.000,00 28.220.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 160.564.200,00 160.564.200,00 133.968.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 34.119.000,00 34.119.000,00 11.240.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 126.445.200,00 126.445.200,00 122.728.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 447.065.000,00 447.065.000,00 83.775.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 447.065.000,00 447.065.000,00 83.775.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 447.065.000,00 447.065.000,00 83.775.000,00 Halaman 85 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.856.225.600,00 2.856.225.600,00 1.787.142.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.856.225.600,00 2.856.225.600,00 1.787.142.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 65.866.800,00 65.866.800,00 48.152.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.701.405.800,00 2.701.405.800,00 1.671.136.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 88.953.000,00 88.953.000,00 67.853.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 261.701.200,00 261.701.200,00 219.501.200,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 261.701.200,00 261.701.200,00 219.501.200,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 28.106.000,00 28.106.000,00 28.106.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 114.124.600,00 114.124.600,00 80.324.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 119.470.600,00 119.470.600,00 111.070.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 62.490.000,00 62.490.000,00 17.642.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.490.000,00 62.490.000,00 17.642.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 62.490.000,00 62.490.000,00 17.642.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 22.890.463.700,00 22.890.463.700,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.180.773.400,00 2.180.773.400,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.144.092.650,00 1.144.092.650,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 179.747.500,00 179.747.500,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 Halaman 86 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 179.747.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 179.059.900,00 179.059.900,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 0,00 0,00 179.059.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 33.860.000,00 33.860.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 0,00 0,00 33.860.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 506.406.500,00 506.406.500,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 506.406.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 50.161.250,00 50.161.250,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 50.161.250,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 194.857.500,00 194.857.500,00 0,00 Halaman 87 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 0,00 0,00 194.857.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.036.680.750,00 1.036.680.750,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 672.109.000,00 672.109.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 364.571.750,00 364.571.750,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 364.571.750,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 19.962.311.300,00 19.962.311.300,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.823.313.700,00 1.823.313.700,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 139.963.200,00 139.963.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 265.123.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 1.425.488.600,00 1.425.488.600,00 0,00 Halaman 88 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 1.756.698.600,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 257.861.900,00 257.861.900,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 0,00 0,00 251.861.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.185.759.700,00 2.185.759.700,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 988.470.300,00 988.470.300,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 876.224.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 1.197.289.400,00 1.197.289.400,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 0,00 0,00 983.493.600,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.685.158.600,00 1.685.158.600,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 Halaman 89 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 0,00 0,00 501.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 100.650.000,00 100.650.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 24.508.600,00 24.508.600,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 13.027.534.800,00 13.027.534.800,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 0,00 0,00 6.800.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 Halaman 90 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 527.534.800,00 527.534.800,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 0,00 0,00 890.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.240.544.500,00 1.240.544.500,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1.144.940.500,00 1.144.940.500,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 95.604.000,00 95.604.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 0,00 0,00 293.604.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 747.379.000,00 747.379.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 747.379.000,00 747.379.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 334.216.500,00 334.216.500,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 586.837.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 413.162.500,00 413.162.500,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 413.162.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 26.036.344.270,00 26.036.344.270,00 22.982.842.750,00 Halaman 91 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 302.567.600,00 302.567.600,00 263.476.880,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 302.567.600,00 302.567.600,00 263.476.880,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 302.567.600,00 302.567.600,00 263.476.880,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional 43.599.500,00 43.599.500,00 24.592.740,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 34.393.000,00 34.393.000,00 25.509.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 56.725.800,00 56.725.800,00 37.077.840,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 52.224.800,00 52.224.800,00 79.184.800,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 73.156.500,00 73.156.500,00 33.868.500,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 42.468.000,00 42.468.000,00 63.244.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 338.949.120,00 338.949.120,00 450.422.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 338.949.120,00 338.949.120,00 450.422.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 313.413.920,00 313.413.920,00 427.122.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 130.821.320,00 130.821.320,00 288.258.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 88.270.700,00 88.270.700,00 58.868.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 34.838.200,00 34.838.200,00 24.034.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 59.483.700,00 59.483.700,00 55.962.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 25.535.200,00 25.535.200,00 23.300.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 25.535.200,00 25.535.200,00 23.300.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 25.636.206.901,00 25.636.206.901,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.872.489.401,00 13.872.489.401,00 0,00 Halaman 92 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.630.400,00 112.630.400,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.104.200,00 49.104.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 53.764.000,00 53.764.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.762.200,00 9.762.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.295.477.601,00 11.295.477.601,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.276.527.101,00 11.276.527.101,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.945.300,00 13.945.300,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.005.200,00 5.005.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.524.000,00 27.524.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.464.000,00 10.464.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 563.122.900,00 563.122.900,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.934.000,00 37.934.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.118.300,00 75.118.300,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.335.200,00 65.335.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102.387.400,00 102.387.400,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 94.640.000,00 94.640.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.708.000,00 57.708.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 154.808.100,00 154.808.100,00 0,00 Halaman 93 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 59.499.000,00 59.499.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.309.100,00 95.309.100,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 774.316.400,00 774.316.400,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.236.000,00 55.236.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 708.080.400,00 708.080.400,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 929.310.000,00 929.310.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 478.880.000,00 478.880.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.430.000,00 250.430.000,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 8.215.245.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 6.977.295.800,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 6.572.515.600,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 7.598.452.500,00 7.598.452.500,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0,00 0,00 331.391.800,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 350.303.400,00 350.303.400,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 73.388.400,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 Halaman 94 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota 87.227.000,00 87.227.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 1.237.949.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0,00 0,00 714.710.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 952.410.000,00 952.410.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 523.239.700,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 585.515.600,00 585.515.600,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 0,00 1.351.005.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 1.351.005.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 0,00 0,00 1.351.005.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 1.119.657.000,00 1.119.657.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 0,00 30.875.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 30.875.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 0,00 0,00 30.875.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Halaman 95 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 0,00 982.852.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 85.866.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 0,00 0,00 6.666.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 6.666.000,00 6.666.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 0,00 0,00 79.200.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 896.986.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 0,00 0,00 9.936.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 9.936.000,00 9.936.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 0,00 0,00 887.050.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 941.050.000,00 941.050.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.614.316.248.551,00 1.602.078.907.551,00 1.608.021.446.416,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 0,00 0,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 0,00 0,00 0,00 Halaman 96 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 13.438.980.408,00 13.438.980.408,00 12.036.089.415,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 12.799.023.048,00 12.799.023.048,00 11.608.598.055,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.547.088.548,00 10.547.088.548,00 10.095.502.555,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.308.100,00 56.308.100,00 15.162.350,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.490.100,00 15.490.100,00 5.022.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.932.800,00 29.932.800,00 5.073.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.885.200,00 10.885.200,00 5.066.050,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.216.291.000,00 8.216.291.000,00 8.094.786.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.216.291.000,00 8.216.291.000,00 8.094.786.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.085.340,00 16.085.340,00 10.714.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16.085.340,00 16.085.340,00 10.714.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 845.722.108,00 845.722.108,00 471.387.905,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.663.800,00 62.663.800,00 7.670.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 329.093.600,00 329.093.600,00 209.678.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.264.800,00 75.264.800,00 47.619.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.159.400,00 47.159.400,00 33.726.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.212.508,00 143.212.508,00 31.550.305,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 62.500.000,00 62.500.000,00 70.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.060.000,00 71.060.000,00 50.224.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.768.000,00 54.768.000,00 20.919.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 Halaman 97 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 701.794.000,00 701.794.000,00 767.131.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.190.000,00 66.190.000,00 52.010.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.604.000,00 630.604.000,00 710.121.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 710.888.000,00 710.888.000,00 736.320.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 163.050.000,00 163.050.000,00 337.560.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 369.950.000,00 369.950.000,00 243.880.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 177.888.000,00 177.888.000,00 154.880.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.172.331.600,00 2.172.331.600,00 1.433.492.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.611.344.050,00 1.611.344.050,00 896.277.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 69.308.100,00 69.308.100,00 69.308.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.154.900,00 72.154.900,00 72.154.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 58.464.400,00 58.464.400,00 62.767.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 24.131.600,00 24.131.600,00 24.131.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 169.013.150,00 169.013.150,00 207.050.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 153.513.800,00 153.513.800,00 168.210.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 52.571.200,00 52.571.200,00 39.554.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 951.430.700,00 951.430.700,00 192.344.000,00 Halaman 98 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 60.756.200,00 60.756.200,00 60.756.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 560.987.550,00 560.987.550,00 537.214.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.932.100,00 64.932.100,00 64.932.100,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 124.389.900,00 124.389.900,00 149.391.150,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 125.172.250,00 125.172.250,00 193.448.150,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 246.493.300,00 246.493.300,00 129.443.300,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 79.602.900,00 79.602.900,00 79.602.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 79.602.900,00 79.602.900,00 79.602.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 49.915.900,00 49.915.900,00 49.915.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 29.687.000,00 29.687.000,00 29.687.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 639.957.360,00 639.957.360,00 427.491.360,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 560.314.560,00 560.314.560,00 366.298.560,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 333.032.760,00 333.032.760,00 265.247.660,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 93.874.200,00 93.874.200,00 50.842.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 161.213.560,00 161.213.560,00 161.213.460,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 77.945.000,00 77.945.000,00 53.191.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis 0,00 0,00 0,00 Halaman 99 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 19.916.000,00 19.916.000,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 19.916.000,00 19.916.000,00 0,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 207.365.800,00 207.365.800,00 101.050.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 129.159.900,00 129.159.900,00 45.326.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 78.205.900,00 78.205.900,00 55.724.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 79.642.800,00 79.642.800,00 61.192.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 79.642.800,00 79.642.800,00 61.192.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 79.642.800,00 79.642.800,00 61.192.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.997.932.501,00 13.997.932.501,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Halaman 100 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.709.089.151,00 10.709.089.151,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.704.091.151,00 10.704.091.151,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.856.000,00 2.856.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.856.000,00 2.856.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 14.810.400,00 14.810.400,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 14.810.400,00 14.810.400,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.593.600,00 1.593.600,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.593.600,00 1.593.600,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 680.676.700,00 680.676.700,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.639.000,00 5.639.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 145.729.400,00 145.729.400,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.428.000,00 199.428.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 149.720.300,00 149.720.300,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.160.000,00 30.160.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 387.790.550,00 387.790.550,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 198.699.600,00 198.699.600,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 123.188.800,00 123.188.800,00 0,00 Halaman 101 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.902.150,00 65.902.150,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.970.100,00 1.520.970.100,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.172.500,00 186.172.500,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.324.797.600,00 1.324.797.600,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.146.000,00 550.146.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 252.350.000,00 252.350.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.700.000,00 52.700.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 85.596.000,00 85.596.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.264.980.400,00 2.264.980.400,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 334.754.100,00 334.754.100,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 86.856.600,00 86.856.600,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 0,00 0,00 56.700.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 247.897.500,00 247.897.500,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 181.792.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.149.347.200,00 1.149.347.200,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 366.946.000,00 366.946.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 Halaman 102 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 0,00 0,00 215.615.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 22.490.800,00 22.490.800,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 0,00 0,00 19.830.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 759.910.400,00 759.910.400,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0,00 0,00 733.295.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.02 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 721.979.100,00 721.979.100,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 49.950.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 621.979.100,00 621.979.100,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 605.045.500,00 Halaman 103 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.04 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 03 2.04 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 39.350.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.860.220.700,00 2.860.220.700,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 52.307.000,00 52.307.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 52.307.000,00 52.307.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 0,00 0,00 28.981.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 351.975.700,00 351.975.700,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 86.844.600,00 86.844.600,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 68.407.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 18.490.500,00 18.490.500,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 Halaman 104 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 14.286.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 246.640.600,00 246.640.600,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 155.342.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.455.938.000,00 2.455.938.000,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 25.456.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.170.499.500,00 1.170.499.500,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 817.759.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.328.400,00 77.328.400,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 60.240.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 849.415.100,00 849.415.100,00 0,00 Halaman 105 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 204.440.300,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 308.695.000,00 308.695.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 04 2.04 0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0,00 0,00 222.222.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 05 2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 Halaman 106 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0012 Pengawasan Ekstraksi Garam 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 05 2.01 0012 Pengawasan Ekstraksi Garam 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 932.460.650,00 932.460.650,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 52.463.500,00 52.463.500,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.01 0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 23.228.300,00 23.228.300,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.01 0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0,00 0,00 11.444.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0004 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.01 0004 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 Halaman 107 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 29.235.200,00 29.235.200,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 0,00 0,00 14.594.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 69.853.400,00 69.853.400,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 69.853.400,00 69.853.400,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 0,00 0,00 48.507.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 810.143.750,00 810.143.750,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 161.324.000,00 161.324.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 101.854.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 20.055.594.251,00 20.055.594.251,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 648.819.750,00 648.819.750,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 358.514.900,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 35.602.894.001,00 35.602.894.001,00 35.892.490.749,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.966.687.100,00 9.966.687.100,00 18.865.820.749,00 Halaman 108 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 13.052.256.099,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 15.729.900,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 5.067.300,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 4.962.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 5.700.600,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 10.809.244.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 10.799.244.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.984.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 4.984.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 16.343.199,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 7.760.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 4.240.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 4.343.199,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 463.369.500,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 37.934.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 58.729.100,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 53.126.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 67.239.400,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 130.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 59.990.000,00 Halaman 109 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 56.351.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 128.531.500,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 42.732.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 85.799.500,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 813.544.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 5.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 50.604.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 757.940.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 800.510.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 478.880.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 221.630.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 6.648.264.500,00 6.648.264.500,00 3.116.785.700,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 537.741.000,00 537.741.000,00 323.822.200,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 292.990.000,00 292.990.000,00 222.028.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 244.751.000,00 244.751.000,00 101.794.200,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.810.523.500,00 5.810.523.500,00 2.542.963.500,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 2.050.000.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 383.483.500,00 383.483.500,00 287.783.500,00 Halaman 110 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota 77.040.000,00 77.040.000,00 55.180.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.631.224.700,00 1.631.224.700,00 1.317.449.800,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.631.224.700,00 1.631.224.700,00 1.317.449.800,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 107.234.200,00 107.234.200,00 60.107.900,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 61.085.000,00 61.085.000,00 32.001.400,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 959.868.000,00 959.868.000,00 922.658.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 503.037.500,00 503.037.500,00 302.682.500,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 310.112.000,00 310.112.000,00 337.062.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 310.112.000,00 310.112.000,00 337.062.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 201.071.200,00 201.071.200,00 159.271.200,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 65.100.000,00 65.100.000,00 51.850.000,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 43.940.800,00 43.940.800,00 125.940.800,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.377.085.900,00 1.377.085.900,00 1.042.267.150,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 874.470.500,00 874.470.500,00 621.151.750,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 731.812.000,00 731.812.000,00 476.057.550,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 142.658.500,00 142.658.500,00 145.094.200,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 502.615.400,00 502.615.400,00 421.115.400,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 502.615.400,00 502.615.400,00 421.115.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 90.206.978.382,00 90.206.978.382,00 85.736.122.332,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 87.979.857.382,00 87.979.857.382,00 79.668.114.532,00 Halaman 111 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.730.839.778,00 54.730.839.778,00 52.676.185.162,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 575.249.700,00 575.249.700,00 294.149.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.696.700,00 250.696.700,00 10.010.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 324.553.000,00 324.553.000,00 269.139.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.458.658.143,00 47.458.658.143,00 44.470.911.872,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.442.894.143,00 47.442.894.143,00 44.460.713.872,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15.764.000,00 15.764.000,00 10.198.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.987.500,00 94.987.500,00 47.412.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 25.040.000,00 25.040.000,00 12.223.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 69.947.500,00 69.947.500,00 35.188.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.330.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 8.330.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.805.900,00 71.805.900,00 41.353.100,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 71.805.900,00 71.805.900,00 41.353.100,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.178.904.100,00 1.178.904.100,00 1.260.384.300,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.929.000,00 61.929.000,00 61.660.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.522.300,00 61.522.300,00 60.273.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.270.200,00 59.270.200,00 46.989.800,00 Halaman 112 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 231.553.000,00 231.553.000,00 315.210.600,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.349.600,00 41.349.600,00 119.996.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 93.300.000,00 93.300.000,00 201.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 432.560.000,00 432.560.000,00 323.657.300,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.420.000,00 197.420.000,00 131.596.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 498.066.800,00 498.066.800,00 478.112.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 81.119.500,00 81.119.500,00 90.666.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 416.947.300,00 416.947.300,00 322.084.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 65.361.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.513.195.235,00 3.513.195.235,00 4.425.491.840,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 5.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 589.052.035,00 589.052.035,00 350.701.440,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.924.143.200,00 2.924.143.200,00 4.069.790.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.339.972.400,00 1.339.972.400,00 1.650.039.850,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 685.660.600,00 685.660.600,00 938.010.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 121.691.050,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78.767.800,00 78.767.800,00 126.337.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 92.457.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 575.544.000,00 575.544.000,00 371.544.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.546.699.342,00 3.546.699.342,00 1.993.756.110,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 779.243.250,00 779.243.250,00 1.317.252.470,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0,00 0,00 0,00 Halaman 113 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 318.189.500,00 318.189.500,00 231.184.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 0,00 0,00 129.525.100,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 461.053.750,00 461.053.750,00 128.920.100,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang 0,00 0,00 827.622.770,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.01 0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.619.076.400,00 1.619.076.400,00 146.736.140,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 427.223.100,00 427.223.100,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 967.673.100,00 967.673.100,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 224.180.200,00 224.180.200,00 146.736.140,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.715.000,00 13.715.000,00 13.715.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 13.715.000,00 13.715.000,00 13.715.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 253.787.600,00 253.787.600,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 253.787.600,00 253.787.600,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 880.877.092,00 880.877.092,00 516.052.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 92.542.400,00 92.542.400,00 47.260.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 529.050.000,00 529.050.000,00 221.480.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 259.284.692,00 259.284.692,00 247.312.500,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 24.730.208.562,00 24.730.208.562,00 23.169.460.360,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 212.049.000,00 212.049.000,00 574.041.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 61.200.000,00 61.200.000,00 303.440.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 78.850.000,00 78.850.000,00 270.601.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan 0,00 0,00 0,00 Halaman 114 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 71.999.000,00 71.999.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 24.283.574.562,00 24.283.574.562,00 22.430.130.580,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 8.414.060.000,00 8.414.060.000,00 7.118.500.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 1.356.493.762,00 1.356.493.762,00 1.288.928.391,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 376.090.000,00 376.090.000,00 760.079.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 13.715.050.900,00 13.715.050.900,00 12.967.000.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 421.879.900,00 421.879.900,00 295.622.389,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 234.585.000,00 234.585.000,00 165.288.580,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 03 2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 234.585.000,00 234.585.000,00 165.288.580,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 941.750.400,00 941.750.400,00 850.521.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 294.106.300,00 294.106.300,00 290.036.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 294.106.300,00 294.106.300,00 290.036.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 459.647.400,00 459.647.400,00 394.404.100,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 140.427.500,00 140.427.500,00 75.184.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 319.219.900,00 319.219.900,00 319.219.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 187.996.700,00 187.996.700,00 166.080.900,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 187.996.700,00 187.996.700,00 166.080.900,00 Halaman 115 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 2.595.203.300,00 2.595.203.300,00 623.363.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 2.595.203.300,00 2.595.203.300,00 623.363.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 364.300.000,00 364.300.000,00 589.123.200,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 05 2.01 0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2.230.903.300,00 2.230.903.300,00 34.240.000,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 05 2.01 0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.435.156.000,00 1.435.156.000,00 354.827.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.435.156.000,00 1.435.156.000,00 354.827.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 216.850.000,00 216.850.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 213.618.400,00 213.618.400,00 71.478.400,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 610.371.000,00 610.371.000,00 0,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 295.456.000,00 295.456.000,00 229.968.800,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 98.860.600,00 98.860.600,00 53.380.600,00 3.27.2.09.3.25.01.0000 3 27 07 2.01 0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 0,00 0,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.024.958.930,00 25.024.958.930,00 46.113.364.949,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5.338.378.100,00 5.338.378.100,00 3.482.053.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 158.387.000,00 158.387.000,00 153.264.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 42.216.500,00 42.216.500,00 42.216.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 42.216.500,00 42.216.500,00 42.216.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 25.425.500,00 25.425.500,00 25.425.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.03 0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 25.425.500,00 25.425.500,00 25.425.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 50.372.800,00 50.372.800,00 50.372.800,00 Halaman 116 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.05 0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C 50.372.800,00 50.372.800,00 50.372.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 40.372.200,00 40.372.200,00 35.250.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 02 2.07 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 40.372.200,00 40.372.200,00 35.250.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.553.718.000,00 2.553.718.000,00 2.150.733.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.460.200.200,00 2.460.200.200,00 2.099.425.400,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.194.466.300,00 2.194.466.300,00 2.055.855.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 265.733.900,00 265.733.900,00 43.569.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 93.517.800,00 93.517.800,00 51.308.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 66.962.200,00 66.962.200,00 36.514.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 03 2.02 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 26.555.600,00 26.555.600,00 14.793.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.068.974.000,00 1.068.974.000,00 762.343.400,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 83.544.000,00 83.544.000,00 60.374.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 42.544.000,00 42.544.000,00 30.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 41.000.000,00 41.000.000,00 30.374.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 910.431.000,00 910.431.000,00 639.468.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 112.228.000,00 112.228.000,00 89.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 798.203.000,00 798.203.000,00 550.468.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.999.000,00 74.999.000,00 62.500.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 49.999.000,00 49.999.000,00 37.500.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Halaman 117 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 62.518.000,00 62.518.000,00 48.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 62.518.000,00 62.518.000,00 48.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 62.518.000,00 62.518.000,00 48.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.255.544.700,00 1.255.544.700,00 289.956.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.255.544.700,00 1.255.544.700,00 289.956.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1.177.043.300,00 1.177.043.300,00 242.783.100,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 78.501.400,00 78.501.400,00 47.173.800,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 239.236.400,00 239.236.400,00 77.754.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 239.236.400,00 239.236.400,00 77.754.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 39.328.200,00 39.328.200,00 27.835.400,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 199.908.200,00 199.908.200,00 49.918.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 19.686.580.830,00 19.686.580.830,00 28.573.360.749,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.314.554.180,00 18.314.554.180,00 26.507.080.799,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.667.200,00 157.667.200,00 45.074.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 82.352.400,00 82.352.400,00 10.074.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 75.314.800,00 75.314.800,00 10.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.923.799.980,00 14.923.799.980,00 20.321.954.199,00 Halaman 118 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.883.296.080,00 14.883.296.080,00 20.291.954.199,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35.504.000,00 35.504.000,00 10.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.999.900,00 4.999.900,00 10.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 72.508.000,00 72.508.000,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 72.508.000,00 72.508.000,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 875.675.900,00 875.675.900,00 1.604.699.200,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 64.932.000,00 64.932.000,00 91.983.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 266.460.800,00 266.460.800,00 166.908.400,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65.121.500,00 65.121.500,00 65.140.700,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.251.600,00 85.251.600,00 588.311.350,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.430.000,00 147.430.000,00 198.537.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 43.300.000,00 43.300.000,00 172.868.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 87.750.000,00 87.750.000,00 82.450.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.430.000,00 115.430.000,00 238.500.250,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 282.085.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 282.085.500,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.618.253.100,00 1.618.253.100,00 3.383.002.900,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 5.000.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 434.307.900,00 434.307.900,00 566.176.900,00 Halaman 119 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.150.000,00 104.150.000,00 104.150.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.079.795.200,00 1.079.795.200,00 2.707.676.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.650.000,00 600.650.000,00 865.265.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.400.000,00 400.400.000,00 812.885.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 52.380.000,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.250.000,00 200.250.000,00 0,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.282.860.450,00 1.282.860.450,00 1.992.113.750,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.282.860.450,00 1.282.860.450,00 1.992.113.750,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 82.591.700,00 82.591.700,00 54.681.700,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.200.268.750,00 1.200.268.750,00 1.937.432.050,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 34.241.600,00 34.241.600,00 34.241.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 34.241.600,00 34.241.600,00 34.241.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 34.241.600,00 34.241.600,00 34.241.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 54.924.600,00 54.924.600,00 39.924.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 54.924.600,00 54.924.600,00 39.924.600,00 2.17.3.30.3.31.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 54.924.600,00 54.924.600,00 39.924.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 28.805.015.738,00 28.805.015.738,00 23.293.757.579,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 117.022.700,00 127.022.700,00 66.020.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 117.022.700,00 127.022.700,00 66.020.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 117.022.700,00 127.022.700,00 66.020.700,00 Halaman 120 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 44.406.000,00 44.406.000,00 23.400.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.996.000,00 45.996.000,00 16.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 26.620.700,00 26.620.700,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal 0,00 5.000.000,00 26.620.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 0,00 5.000.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.189.100,00 254.189.100,00 77.810.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 166.057.500,00 166.057.500,00 24.756.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 19.887.100,00 19.887.100,00 16.232.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 23.996.100,00 23.996.100,00 15.113.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.567.700,00 9.567.700,00 4.232.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.889.700,00 10.889.700,00 5.431.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.120.400,00 14.120.400,00 5.012.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 9.670.600,00 9.670.600,00 7.032.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.767.399.947,00 39.761.897.060,00 45.763.578.280,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.591.712.747,00 39.586.209.860,00 45.643.458.280,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 151.522.900,00 151.522.900,00 110.120.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.844.900,00 9.844.900,00 5.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.319.400,00 14.319.400,00 5.000.000,00 Halaman 121 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 72.821.105.419,00 72.821.105.419,00 42.402.220.667,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.670.000,00 16.670.000,00 7.170.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.670.000,00 8.670.000,00 3.920.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 3.250.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.999.542.400,00 1.999.542.400,00 92.212.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.885.542.500,00 1.885.542.500,00 87.212.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 113.999.900,00 113.999.900,00 5.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.245.526.300,00 26.245.526.300,00 12.702.952.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 720.146.300,00 720.146.300,00 427.642.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.096.262.800,00 2.096.262.800,00 691.225.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.328.219.300,00 1.328.219.300,00 612.107.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.121.141.000,00 3.121.141.000,00 841.070.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 936.113.000,00 936.113.000,00 836.213.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.527.785.000,00 16.527.785.000,00 8.338.485.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 594.223.300,00 594.223.300,00 373.651.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.860.000,00 45.860.000,00 36.184.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 1.502.226.900,00 1.502.226.900,00 1.320.960.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.558.000,00 50.558.000,00 50.558.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 483.567.300,00 483.567.300,00 251.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 379.103.100,00 379.103.100,00 203.863.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.808.000,00 57.808.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 90.765.016.360,00 90.765.016.360,00 82.492.902.560,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.890.000,00 53.890.000,00 36.600.000,00 Halaman 122 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.216.305.000,00 1.216.305.000,00 953.452.384,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.750.000,00 59.750.000,00 71.506.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 72.821.105.419,00 72.821.105.419,00 42.402.220.667,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.473.420.500,00 1.473.420.500,00 951.209.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 980.797.300,00 980.797.300,00 721.568.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.000.000,00 53.000.000,00 30.175.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.017.800,00 54.017.800,00 96.790.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 582.406.300,00 582.406.300,00 252.531.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.875.000,00 14.875.000,00 11.645.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.824.532.700,00 1.824.532.700,00 1.279.927.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210.165.000,00 210.165.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 72.821.105.419,00 72.821.105.419,00 42.402.220.667,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 42.438.400,00 42.438.400,00 5.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.235.960.300,00 8.235.960.300,00 2.422.007.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 658.656.000,00 658.656.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.752.088.500,00 1.752.088.500,00 744.609.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.044.848.900,00 5.044.848.900,00 965.835.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 780.366.900,00 780.366.900,00 711.562.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.146.691.000,00 16.146.691.000,00 9.928.478.648,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.310.000,00 70.310.000,00 5.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 718.660.000,00 718.660.000,00 631.591.648,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.511.061.000,00 11.511.061.000,00 5.794.517.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.846.660.000,00 3.846.660.000,00 3.497.370.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.077.365.819,00 17.077.365.819,00 14.106.706.819,00 Halaman 123 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.885.500.945,00 1.885.500.945,00 1.924.020.945,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.393.142.914,00 3.393.142.914,00 3.138.332.914,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 187.578.000,00 187.578.000,00 93.789.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.718.528.000,00 1.718.528.000,00 1.592.028.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.112.594.000,00 5.112.594.000,00 2.578.514.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.780.021.960,00 4.780.021.960,00 4.780.021.960,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7.034.172.235,00 7.255.427.135,00 8.041.828.365,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.720.254.412,00 3.720.254.412,00 4.203.455.351,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 72.821.105.419,00 72.821.105.419,00 42.402.220.667,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 395.192.000,00 395.192.000,00 447.532.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan 47.109.779.082,00 47.325.531.095,00 53.980.007.445,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 131.524.096,00 131.524.096,00 131.524.096,00 4.01.0.00.0.00.01.0013 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.182.393.727,00 3.403.648.627,00 3.706.848.918,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pelayanan dan Administrasi Internal 72.821.105.419,00 72.821.105.419,00 42.402.220.667,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.704.157.600,00 2.704.157.600,00 2.695.160.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.273.351.200,00 1.273.351.200,00 1.273.350.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 810.460.200,00 810.460.200,00 807.693.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 620.346.200,00 620.346.200,00 614.117.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Organisasi 980.797.300,00 980.797.300,00 721.568.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 927.797.300,00 927.797.300,00 691.393.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 292.877.100,00 292.877.100,00 258.624.900,00 Halaman 124 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 305.609.500,00 305.609.500,00 138.023.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 84.723.000,00 84.723.000,00 80.011.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 85.365.700,00 85.365.700,00 76.873.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 159.222.000,00 159.222.000,00 137.859.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.824.532.700,00 1.824.532.700,00 1.279.927.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.614.367.700,00 1.614.367.700,00 1.279.927.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 182.964.300,00 182.964.300,00 124.817.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.269.721.600,00 1.269.721.600,00 1.038.024.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 161.681.800,00 161.681.800,00 117.086.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 594.223.300,00 594.223.300,00 373.651.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 548.363.300,00 548.363.300,00 337.467.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 548.363.300,00 548.363.300,00 337.467.950,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 250.636.300,00 250.636.300,00 199.621.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.923.700,00 63.923.700,00 44.708.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 233.803.300,00 233.803.300,00 93.138.250,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat 90.765.016.360,00 90.765.016.360,00 82.492.902.560,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 90.711.126.360,00 90.711.126.360,00 82.456.302.560,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 16.743.867.100,00 16.743.867.100,00 11.449.780.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 70.364.757.060,00 70.364.757.060,00 69.700.402.860,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 3.602.502.200,00 3.602.502.200,00 1.306.118.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 1.502.226.900,00 1.502.226.900,00 1.320.960.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.451.668.900,00 1.451.668.900,00 1.270.402.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 613.488.400,00 613.488.400,00 535.582.400,00 Halaman 125 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 525.567.200,00 525.567.200,00 510.167.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 312.613.300,00 312.613.300,00 224.652.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerjasama Daerah 483.567.300,00 483.567.300,00 251.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 454.317.300,00 454.317.300,00 251.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 229.316.500,00 229.316.500,00 128.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 91.010.000,00 91.010.000,00 48.800.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 133.990.800,00 133.990.800,00 74.890.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 582.406.300,00 582.406.300,00 252.531.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 567.531.300,00 567.531.300,00 240.886.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 367.315.100,00 367.315.100,00 94.733.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 175.801.900,00 175.801.900,00 23.293.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 170.574.900,00 170.574.900,00 61.958.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 20.938.300,00 20.938.300,00 9.482.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan 379.103.100,00 379.103.100,00 203.863.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 321.295.100,00 321.295.100,00 203.863.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 109.543.500,00 109.543.500,00 50.594.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 124.452.100,00 124.452.100,00 101.765.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 87.299.500,00 87.299.500,00 51.503.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.216.305.000,00 1.216.305.000,00 953.452.384,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.156.555.000,00 1.156.555.000,00 881.945.584,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 331.250.000,00 331.250.000,00 279.125.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 304.437.000,00 304.437.000,00 185.174.784,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 520.868.000,00 520.868.000,00 417.645.800,00 Halaman 126 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 582.406.300,00 582.406.300,00 252.531.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 200.216.200,00 200.216.200,00 146.153.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 109.785.600,00 109.785.600,00 87.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 26.129.200,00 26.129.200,00 16.611.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 64.301.400,00 64.301.400,00 42.542.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 137.211.799.390,00 137.211.799.390,00 108.746.790.101,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 137.211.799.390,00 137.211.799.390,00 108.746.790.101,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.223.339.290,00 101.223.339.290,00 83.865.894.901,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 743.321.000,00 743.321.000,00 326.877.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.580.000,00 100.580.000,00 35.846.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 642.741.000,00 642.741.000,00 291.031.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.631.402.349,00 9.631.402.349,00 9.716.399.560,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.601.170.349,00 9.601.170.349,00 9.686.167.560,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.232.000,00 30.232.000,00 30.232.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.283.600.000,00 1.283.600.000,00 88.100.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 508.375.500,00 508.375.500,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 775.224.500,00 775.224.500,00 88.100.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.483.268.900,00 4.483.268.900,00 2.034.356.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.907.300,00 105.907.300,00 90.040.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 617.881.200,00 617.881.200,00 45.683.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 125.685.800,00 125.685.800,00 81.659.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 619.053.500,00 619.053.500,00 279.653.500,00 Halaman 127 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 960.911.000,00 960.911.000,00 461.945.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 447.948.900,00 447.948.900,00 447.948.900,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.605.881.200,00 1.605.881.200,00 627.424.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 856.204.000,00 856.204.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 856.204.000,00 856.204.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.898.742.600,00 4.898.742.600,00 3.539.947.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000,00 7.150.000,00 27.539.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 478.592.400,00 478.592.400,00 440.187.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 717.915.000,00 717.915.000,00 232.540.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.695.085.200,00 3.695.085.200,00 2.839.680.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.711.216.000,00 2.711.216.000,00 1.732.808.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.029.590.000,00 1.029.590.000,00 507.940.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.681.626.000,00 1.681.626.000,00 1.224.868.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi 36.501.000,00 36.501.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 36.501.000,00 36.501.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 59.857.919.741,00 59.857.919.741,00 59.137.919.741,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 59.137.919.741,00 59.137.919.741,00 59.137.919.741,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 16.721.163.700,00 16.721.163.700,00 7.289.486.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 16.721.163.700,00 16.721.163.700,00 7.289.486.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35.988.460.100,00 35.988.460.100,00 24.880.895.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 11.393.143.600,00 11.393.143.600,00 5.726.711.500,00 Halaman 128 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3.680.942.800,00 3.680.942.800,00 2.293.935.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 7.712.200.800,00 7.712.200.800,00 3.432.776.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.350.358.000,00 4.350.358.000,00 3.245.226.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 918.242.000,00 918.242.000,00 702.724.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 918.242.000,00 918.242.000,00 611.844.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 918.242.000,00 918.242.000,00 702.724.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 759.358.000,00 759.358.000,00 613.534.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 836.274.000,00 836.274.000,00 614.400.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2.241.222.000,00 2.241.222.000,00 1.596.517.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 2.241.222.000,00 2.241.222.000,00 1.596.517.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.134.896.500,00 5.134.896.500,00 3.811.952.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 4.659.996.500,00 4.659.996.500,00 3.583.952.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 252.000.000,00 252.000.000,00 228.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 222.900.000,00 222.900.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.458.493.000,00 6.458.493.000,00 6.266.820.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 191.673.000,00 191.673.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 6.266.820.000,00 6.266.820.000,00 6.266.820.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 686.519.400,00 686.519.400,00 296.868.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 686.519.400,00 686.519.400,00 296.868.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.163.497.600,00 2.163.497.600,00 2.090.250.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.163.497.600,00 2.163.497.600,00 2.090.250.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 3.560.330.000,00 3.560.330.000,00 1.846.550.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3.560.330.000,00 3.560.330.000,00 1.846.550.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 21.066.410.212,00 21.066.410.212,00 16.586.450.644,00 Halaman 129 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 21.066.410.212,00 21.066.410.212,00 16.586.450.644,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 19.976.897.712,00 19.976.897.712,00 15.755.449.544,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.116.957.812,00 15.116.957.812,00 13.306.670.844,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 179.309.500,00 179.309.500,00 30.270.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.116.900,00 58.116.900,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.372.000,00 25.372.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.365.400,00 52.365.400,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.455.200,00 43.455.200,00 15.270.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.926.245.012,00 11.926.245.012,00 11.261.818.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.874.865.212,00 11.874.865.212,00 11.251.818.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.789.900,00 24.789.900,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 26.589.900,00 26.589.900,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.289.900,00 18.289.900,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.289.900,00 18.289.900,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 276.681.700,00 276.681.700,00 159.497.900,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 35.990.000,00 35.990.000,00 4.995.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.950.100,00 65.950.100,00 39.950.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 94.741.600,00 94.741.600,00 114.552.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.409.233.100,00 1.409.233.100,00 1.009.677.052,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.744.000,00 62.744.000,00 62.744.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 183.656.000,00 183.656.000,00 116.186.800,00 Halaman 130 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 84.014.600,00 84.014.600,00 84.014.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 304.768.500,00 304.768.500,00 204.781.652,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.230.000,00 171.230.000,00 113.150.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 71.000.000,00 71.000.000,00 56.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 232.255.000,00 232.255.000,00 188.550.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299.565.000,00 299.565.000,00 184.250.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.776.600,00 31.776.600,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 31.776.600,00 31.776.600,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 650.476.000,00 650.476.000,00 362.297.692,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.458.800,00 83.458.800,00 32.990.492,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 517.017.200,00 517.017.200,00 324.307.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.946.000,00 624.946.000,00 478.110.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 429.110.000,00 429.110.000,00 382.310.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.800.000,00 95.800.000,00 95.800.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.036.000,00 100.036.000,00 0,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.805.588.200,00 1.805.588.200,00 780.282.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.541.630.000,00 1.541.630.000,00 581.631.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 194.641.200,00 194.641.200,00 40.168.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 140.963.200,00 140.963.200,00 31.430.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 47.958.200,00 47.958.200,00 30.508.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 135.443.800,00 135.443.800,00 77.206.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 544.661.400,00 544.661.400,00 181.675.000,00 Halaman 131 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 86.330.200,00 86.330.200,00 86.330.200,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 391.632.000,00 391.632.000,00 134.313.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 117.523.200,00 117.523.200,00 88.902.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 28.023.200,00 28.023.200,00 26.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 89.500.000,00 89.500.000,00 62.902.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 146.435.000,00 146.435.000,00 109.748.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 64.435.200,00 64.435.200,00 50.240.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 81.999.800,00 81.999.800,00 59.508.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.054.351.700,00 3.054.351.700,00 1.668.496.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.052.381.000,00 1.052.381.000,00 516.114.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 83.578.500,00 83.578.500,00 48.717.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 88.623.100,00 88.623.100,00 51.131.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 121.237.000,00 121.237.000,00 47.512.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 176.542.000,00 176.542.000,00 69.401.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 195.328.000,00 195.328.000,00 65.097.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 86.262.000,00 86.262.000,00 36.354.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 62.138.400,00 62.138.400,00 42.811.800,00 Halaman 132 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 238.672.000,00 238.672.000,00 155.090.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 907.471.200,00 907.471.200,00 450.754.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.365.400,00 48.365.400,00 28.113.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 54.072.000,00 54.072.000,00 26.372.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 62.230.000,00 62.230.000,00 27.250.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 355.000.000,00 355.000.000,00 232.957.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 19.649.800,00 19.649.800,00 7.550.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 46.040.000,00 46.040.000,00 26.890.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 59.600.000,00 59.600.000,00 13.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 262.514.000,00 262.514.000,00 88.622.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.094.499.500,00 1.094.499.500,00 701.626.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 322.035.700,00 322.035.700,00 259.160.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 23.050.000,00 23.050.000,00 10.550.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 36.075.000,00 36.075.000,00 17.550.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 182.199.500,00 182.199.500,00 103.549.500,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 220.231.300,00 220.231.300,00 153.060.700,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 21.430.000,00 21.430.000,00 16.880.000,00 Halaman 133 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 33.850.000,00 33.850.000,00 13.619.600,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 255.628.000,00 255.628.000,00 127.256.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.862.849.024,00 88.715.683.624,00 91.126.099.713,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.871.100,00 87.871.100,00 19.999.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.644.100,00 22.644.100,00 4.999.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.599.200,00 18.599.200,00 7.110.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.523.000,00 17.523.000,00 4.999.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.622.000,00 8.622.000,00 4.605.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.928.800,00 20.928.800,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.328.000,00 12.328.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.775.200,00 26.775.200,00 4.999.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.424.000,00 13.424.000,00 8.631.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.568.000,00 12.568.000,00 8.094.800,00 Halaman 134 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 84.244.728.004,00 84.194.438.004,00 88.145.224.313,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 84.227.093.004,00 84.183.303.004,00 88.140.224.513,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94.381.480.091,00 94.381.480.091,00 83.168.694.724,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.635.000,00 11.135.000,00 4.999.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.123.000,00 14.123.000,00 5.928.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.187.000,00 12.187.000,00 4.999.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.187.000,00 12.187.000,00 4.999.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 317.223.400,00 317.223.400,00 455.347.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 101.219.400,00 101.219.400,00 149.595.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.762.000,00 10.762.000,00 4.999.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 216.004.000,00 216.004.000,00 305.752.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80.941.000,00 80.941.000,00 50.850.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 972.654.320,00 919.318.920,00 517.251.000,00 Halaman 135 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 53.258.400,00 53.258.400,00 26.206.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 91.835.000,00 91.835.000,00 75.914.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.087.200,00 82.087.200,00 39.416.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.761.400,00 64.761.400,00 70.185.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 276.972.520,00 152.759.720,00 135.287.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 845.159.100,00 845.159.100,00 816.387.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.530.000,00 189.630.300,00 95.150.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.027.058.823,00 1.027.058.823,00 1.561.267.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 33.271.000,00 33.271.000,00 16.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 217.000.000,00 217.000.000,00 217.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 182.174.000,00 182.174.000,00 78.218.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 248.236.300,00 248.236.300,00 187.996.300,00 Halaman 136 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.460.000,00 120.460.000,00 121.972.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.134.800,00 431.134.800,00 246.212.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 33.901.200,00 105.678.300,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 828.567.000,00 760.527.000,00 360.506.700,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 340.200.000,00 272.160.000,00 136.080.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.309.754.500,00 2.309.754.500,00 1.400.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 179.567.100,00 179.567.100,00 89.267.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 283.590.000,00 283.590.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 308.799.900,00 308.799.900,00 135.159.100,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 680.939.200,00 680.939.200,00 584.167.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.317.639.400,00 1.342.139.400,00 1.089.212.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.625.000,00 9.625.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.117.200,00 13.117.200,00 13.117.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.000.000,00 273.000.000,00 168.192.000,00 Halaman 137 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.382.358.900,00 37.382.358.900,00 10.021.605.384,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.035.014.400,00 1.059.514.400,00 916.020.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.899.378.800,00 2.899.378.800,00 2.714.935.200,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.307.499.200,00 1.307.499.200,00 933.056.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 321.690.000,00 321.690.000,00 321.690.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 877.070.000,00 877.070.000,00 807.370.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 298.729.200,00 298.729.200,00 145.830.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 371.294.150,00 371.294.150,00 344.254.150,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 687.080.000,00 687.080.000,00 465.536.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 173.016.000,00 173.016.000,00 410.112.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 836.520.598.284,00 776.832.141.839,00 792.263.478.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 744.763.534.280,00 685.222.243.235,00 698.365.751.498,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.490.833.400,00 1.490.833.400,00 1.462.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 140.736.200,00 140.736.200,00 135.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 Halaman 138 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 281.461.000,00 281.461.000,00 240.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 280.836.200,00 280.836.200,00 295.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 694.800.000,00 694.800.000,00 720.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.047.888.800,00 1.179.553.800,00 706.538.100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 282.009.600,00 269.684.600,00 267.853.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.684.000,00 12.684.000,00 12.684.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 38.125.800,00 38.125.800,00 38.050.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 110.192.800,00 110.192.800,00 77.114.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 17.652.000,00 17.652.000,00 17.652.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 11.862.000,00 11.862.000,00 11.862.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 224.024.400,00 224.024.400,00 68.549.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 65.775.000,00 209.765.000,00 39.288.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 285.563.200,00 285.563.200,00 173.484.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 578.561.580,00 578.561.580,00 425.273.980,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18.652.400,00 18.652.400,00 13.119.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 240.911.500,00 240.911.500,00 168.606.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 31.242.600,00 31.242.600,00 27.599.800,00 Halaman 139 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 38.151.600,00 38.151.600,00 26.689.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.860.900,00 100.860.900,00 70.758.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 148.742.580,00 148.742.580,00 118.500.080,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 741.528.869.500,00 681.840.413.055,00 695.618.821.518,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 557.674.035.500,00 456.504.605.915,00 454.836.850.915,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 26.000.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 153.854.834.000,00 195.335.807.140,00 214.781.970.603,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 117.381.000,00 132.881.400,00 153.117.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 117.381.000,00 132.881.400,00 153.117.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.894.214.980,00 2.894.214.980,00 2.771.627.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.894.214.980,00 2.894.214.980,00 2.771.627.750,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 270.130.000,00 270.130.000,00 255.840.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 38.431.800,00 38.431.800,00 38.431.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 196.783.100,00 196.783.100,00 172.229.600,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.911.994.080,00 1.911.994.080,00 1.828.250.350,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 160.112.400,00 160.112.400,00 160.112.400,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 36.190.300,00 36.190.300,00 36.190.300,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 148.635.500,00 148.635.500,00 148.635.500,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 56.937.800,00 56.937.800,00 56.937.800,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Halaman 140 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 152.255.376.864,00 152.255.376.864,00 117.731.786.458,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.561.305.000,00 9.561.305.000,00 14.597.848.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.561.305.000,00 9.561.305.000,00 14.597.848.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 673.918.700,00 673.918.700,00 137.960.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 76.762.500,00 76.762.500,00 40.164.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 719.582.000,00 719.582.000,00 642.214.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1.367.454.700,00 1.367.454.700,00 284.077.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 585.559.200,00 585.559.200,00 7.637.554.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 41.277.000,00 41.277.000,00 38.077.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 495.620.700,00 495.620.700,00 498.903.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 237.909.200,00 237.909.200,00 309.334.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 99.835.000,00 99.835.000,00 27.965.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 4.247.845.600,00 4.247.845.600,00 4.244.740.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 100.122.700,00 100.122.700,00 58.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 645.694.700,00 645.694.700,00 530.779.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 62.925.000,00 62.925.000,00 16.403.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 206.798.000,00 206.798.000,00 131.177.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 23.599.911.426,00 23.599.911.426,00 19.944.014.989,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 19.761.841.726,00 19.844.187.026,00 18.063.123.589,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.186.595.330,00 16.832.867.130,00 16.015.551.269,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.226.300,00 72.314.100,00 56.400.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.571.200,00 12.659.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.542.000,00 5.542.000,00 3.875.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.542.000,00 5.542.000,00 4.012.100,00 Halaman 141 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.183.000,00 3.183.000,00 3.875.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.616.100,00 3.616.100,00 3.200.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.800.000,00 3.800.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.972.000,00 37.972.000,00 31.438.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.094.647.130,00 13.789.647.230,00 13.077.129.217,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.089.647.130,00 13.784.647.230,00 13.072.129.217,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.755.600,00 6.755.600,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.755.600,00 6.755.600,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 244.164.700,00 244.164.700,00 90.014.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 39.124.700,00 39.124.700,00 39.123.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 205.040.000,00 205.040.000,00 50.891.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 853.614.200,00 853.614.200,00 787.373.200,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.674.500,00 35.674.500,00 35.674.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 76.363.500,00 76.363.500,00 76.363.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 289.891.100,00 289.891.100,00 289.891.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 135.662.100,00 135.662.100,00 135.662.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.400.000,00 60.400.000,00 60.400.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 106.690.000,00 106.690.000,00 86.665.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.933.000,00 148.933.000,00 102.717.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.073.884.500,00 1.036.058.400,00 1.096.439.652,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 585.884.500,00 507.889.000,00 507.888.852,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 488.000.000,00 528.169.400,00 588.550.800,00 Halaman 142 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 840.302.900,00 830.312.900,00 903.194.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 477.670.000,00 467.680.000,00 467.680.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 182.450.000,00 182.450.000,00 182.450.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.752.000,00 109.752.000,00 182.633.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.430.900,00 70.430.900,00 70.430.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.575.246.396,00 3.011.319.896,00 2.047.572.320,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.422.247.296,00 1.389.777.396,00 870.774.920,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.037.469.996,00 1.037.469.996,00 530.561.520,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 277.241.000,00 277.241.000,00 265.146.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 71.422.300,00 38.952.400,00 38.952.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 36.114.000,00 36.114.000,00 36.115.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.202.636.400,00 736.999.000,00 498.574.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 66.129.300,00 66.129.300,00 64.310.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 359.410.400,00 339.600.400,00 299.299.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 777.096.700,00 331.269.300,00 134.964.300,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 598.241.900,00 563.451.900,00 336.456.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center 395.357.000,00 395.357.000,00 193.914.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 87.049.900,00 87.049.900,00 87.049.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 115.835.000,00 81.045.000,00 55.492.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 352.120.800,00 321.091.600,00 341.766.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100.629.200,00 100.629.200,00 173.888.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 130.138.400,00 115.138.400,00 111.313.800,00 Halaman 143 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 121.353.200,00 105.324.000,00 56.564.100,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.838.069.700,00 3.755.724.400,00 1.880.891.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.838.069.700,00 3.755.724.400,00 1.880.891.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.497.014.100,00 1.497.014.100,00 1.113.034.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.487.552.100,00 1.487.552.100,00 1.103.572.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 9.462.000,00 9.462.000,00 9.462.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.341.055.600,00 2.258.710.300,00 767.856.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.331.682.600,00 2.249.337.300,00 676.972.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 9.373.000,00 9.373.000,00 90.884.400,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 21.066.410.212,00 21.066.410.212,00 16.586.450.644,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.089.512.500,00 1.089.512.500,00 831.001.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 1.089.512.500,00 1.089.512.500,00 831.001.100,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 750.756.500,00 750.756.500,00 540.980.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.01 0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 651.738.400,00 651.738.400,00 488.655.300,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.01 0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 99.018.100,00 99.018.100,00 52.325.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi 338.756.000,00 338.756.000,00 290.020.800,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 16.995.000,00 16.995.000,00 14.290.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 239.583.100,00 239.583.100,00 214.160.800,00 Halaman 144 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 43.640.000,00 43.640.000,00 34.480.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 10.925.000,00 10.925.000,00 8.000.000,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 03 2.02 0021 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 27.612.900,00 27.612.900,00 19.090.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 37.776.495.635,00 37.776.495.635,00 33.855.311.459,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 37.776.495.635,00 37.776.495.635,00 33.855.311.459,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 37.776.495.635,00 37.776.495.635,00 33.855.311.459,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.998.666.635,00 31.998.666.635,00 30.789.977.459,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.892.900,00 48.892.900,00 14.365.647,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.350.900,00 29.350.900,00 4.442.147,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.980.000,00 6.980.000,00 3.815.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.980.000,00 6.980.000,00 3.660.700,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.582.000,00 5.582.000,00 2.447.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.032.357.935,00 26.032.357.935,00 26.837.080.912,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.027.372.935,00 26.027.372.935,00 26.832.095.912,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.415.000,00 10.415.000,00 1.563.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.415.000,00 10.415.000,00 1.563.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.387.966.100,00 1.387.966.100,00 1.051.010.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 200.000,00 200.000,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.177.900,00 10.177.900,00 4.987.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 936.514.000,00 936.514.000,00 945.012.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 441.074.200,00 441.074.200,00 101.010.200,00 Halaman 145 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.127.955.700,00 1.127.955.700,00 771.653.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.352.400,00 17.352.400,00 17.352.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.118.800,00 45.118.800,00 23.625.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.192.400,00 159.192.400,00 114.082.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 292.444.100,00 292.444.100,00 90.913.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 254.630.000,00 254.630.000,00 222.130.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.408.000,00 309.408.000,00 258.569.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.810.000,00 9.810.000,00 4.980.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.427.061.000,00 1.427.061.000,00 460.349.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 328.246.000,00 328.246.000,00 167.400.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 656.492.000,00 656.492.000,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 284.118.000,00 284.118.000,00 173.923.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 147.287.000,00 147.287.000,00 119.026.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.918.000,00 10.918.000,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 595.924.000,00 595.924.000,00 610.644.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000,00 14.850.000,00 4.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 279.982.000,00 279.982.000,00 293.824.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 301.092.000,00 301.092.000,00 311.970.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.368.094.000,00 1.368.094.000,00 1.043.310.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.400.000,00 194.400.000,00 27.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 772.490.000,00 772.490.000,00 754.690.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.240.000,00 65.240.000,00 65.240.000,00 Halaman 146 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.464.000,00 300.464.000,00 151.300.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.500.000,00 35.500.000,00 45.080.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.443.983.000,00 3.443.983.000,00 2.691.792.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.131.293.200,00 2.131.293.200,00 1.515.143.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 321.762.400,00 321.762.400,00 177.189.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 435.155.500,00 435.155.500,00 407.955.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 451.013.500,00 451.013.500,00 406.813.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 682.942.000,00 682.942.000,00 248.392.900,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 240.419.800,00 240.419.800,00 274.791.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.312.689.800,00 1.312.689.800,00 1.176.649.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 29.613.500,00 29.613.500,00 22.440.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.283.076.300,00 1.283.076.300,00 1.154.209.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.333.846.000,00 2.333.846.000,00 373.541.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 190.015.000,00 190.015.000,00 55.641.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 190.015.000,00 190.015.000,00 55.641.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 2.143.831.000,00 2.143.831.000,00 317.900.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 612.669.300,00 612.669.300,00 127.691.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 303.748.000,00 303.748.000,00 7.568.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.202.413.700,00 1.202.413.700,00 156.791.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 25.000.000,00 25.000.000,00 25.850.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 Halaman 147 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.528.509.194,00 4.528.509.194,00 4.074.111.044,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.579.800,00 8.579.800,00 2.501.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.494.800,00 2.494.800,00 1.864.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.595.000,00 8.595.000,00 5.024.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.042.000,00 7.042.000,00 4.917.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.985.500,00 5.985.500,00 5.985.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.075.000,00 4.075.000,00 3.688.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.110.200,00 6.110.200,00 6.110.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.850.000,00 8.850.000,00 5.450.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.270.400,00 4.270.400,00 1.520.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.927.000,00 3.927.000,00 1.210.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.794.900,00 5.794.900,00 4.794.900,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Halaman 148 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.409.700,00 5.409.700,00 5.409.700,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.085.000,00 5.085.000,00 5.085.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.500,00 9.999.500,00 8.484.400,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.072.500,00 1.072.500,00 672.500,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.723.000,00 4.723.000,00 1.882.200,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.253.300,00 2.253.300,00 1.753.300,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.342.500,00 5.342.500,00 5.342.500,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.422.000,00 17.422.000,00 8.422.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.170.700,00 4.170.700,00 4.170.700,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.602.800,00 6.602.800,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.012.400,00 5.012.400,00 3.052.400,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 Halaman 149 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 672.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 672.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 672.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.072.500,00 1.072.500,00 672.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.634.300,00 11.634.300,00 8.634.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.293.400,00 7.293.400,00 13.693.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.085.000,00 6.085.000,00 637.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.200,00 10.000.200,00 10.000.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.500,00 7.500.500,00 4.990.300,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.323.300,00 5.323.300,00 5.323.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.990.400,00 5.990.400,00 4.494.700,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 Halaman 150 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.494.800,00 2.494.800,00 1.155.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.481.000,00 15.481.000,00 5.256.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.493.200,00 13.493.200,00 626.100,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.645.800,00 4.645.800,00 4.054.800,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.009.600,00 11.009.600,00 1.963.300,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.597.600,00 1.597.600,00 2.160.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.330.500,00 6.330.500,00 3.489.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.500.200,00 5.500.200,00 2.158.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 Halaman 151 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.820.300,00 14.820.300,00 8.834.700,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.802.000,00 8.802.000,00 8.824.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.990.000,00 11.990.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.795.600,00 6.795.600,00 2.197.800,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.430.200,00 3.430.200,00 2.077.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.011.500,00 4.011.500,00 4.011.500,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.333.000,00 18.333.000,00 9.787.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.502.700,00 5.502.700,00 5.502.700,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000,00 7.200.000,00 1.843.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.128.000,00 3.128.000,00 2.628.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 Halaman 152 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.463.400,00 17.463.400,00 17.463.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 5.893.600,00 5.893.600,00 1.072.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.504.851.048,00 12.504.851.048,00 10.804.851.058,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.504.851.048,00 12.504.851.048,00 10.804.851.058,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.878.596.804,00 2.878.596.804,00 2.728.596.803,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.807.950.894,00 3.807.950.894,00 3.727.950.894,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.792.745.972,00 2.792.745.972,00 2.942.745.972,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.885.382.113,00 3.885.382.113,00 3.710.382.113,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.021.298.625,00 4.021.298.625,00 3.966.298.975,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.409.761.600,00 3.409.761.600,00 3.324.761.650,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.132.457.400,00 3.132.457.400,00 2.887.457.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.489.578.912,00 3.489.578.912,00 3.044.579.012,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.378.010.404,00 3.378.010.404,00 2.960.869.986,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 Halaman 153 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.263.726.980,00 3.263.726.980,00 2.693.727.030,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.231.978.600,00 3.231.978.600,00 2.491.978.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.551.121.680,00 3.551.121.680,00 4.096.121.680,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.208.167.440,00 4.208.167.440,00 4.093.167.590,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.365.379.000,00 3.365.379.000,00 3.545.379.001,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.277.135.400,00 3.277.135.400,00 3.607.135.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.988.109.600,00 2.988.109.600,00 2.993.109.650,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.299.140.760,00 3.299.140.760,00 3.109.140.810,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.129.367.487,00 3.129.367.487,00 2.804.395.687,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.705.283.529,00 3.705.283.529,00 3.790.283.529,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.706.142.611,00 3.706.142.611,00 3.791.142.611,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.369.876.765,00 3.369.876.765,00 2.919.876.765,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.527.791.287,00 3.527.791.287,00 3.217.791.287,00 Halaman 154 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.979.099.703,00 2.979.099.703,00 3.099.099.703,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.417.736.990,00 3.417.736.990,00 3.612.736.990,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.866.096.515,00 6.866.096.515,00 6.796.096.515,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.756.092.250,00 3.756.092.250,00 3.446.092.250,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.152.118.361,00 3.152.118.361,00 3.147.118.361,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.412.300,00 3.042.412.300,00 3.467.417.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.238.005.820,00 3.238.005.820,00 3.418.006.170,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.327.200,00 3.327.200,00 3.327.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 3.956.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.717.400,00 5.717.400,00 3.717.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 1.550.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.576.800,00 6.576.800,00 6.576.800,00 Halaman 155 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 3.099.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.425.000,00 6.425.000,00 3.405.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.320.000,00 4.320.000,00 1.920.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.790.400,00 1.790.400,00 1.790.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000,00 5.000.000,00 3.615.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.133.000,00 4.133.000,00 4.133.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.133.000,00 4.133.000,00 4.133.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.361.400,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.857.100,00 2.857.100,00 957.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.742.000,00 56.742.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 56.742.000,00 56.742.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 Halaman 156 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14.916.400,00 14.916.400,00 9.916.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.386.800,00 15.386.800,00 22.816.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.266.700,00 22.266.700,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.292.139.000,00 1.292.139.000,00 685.669.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.044.500,00 35.044.500,00 35.044.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.637.200,00 2.637.200,00 10.422.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.110.100,00 11.110.100,00 3.668.850,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.407.600,00 8.407.600,00 8.407.600,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.008.500,00 8.008.500,00 4.870.800,00 Halaman 157 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.766.000,00 7.766.000,00 7.766.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.208.000,00 5.208.000,00 5.208.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999.700,00 2.999.700,00 2.767.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.351.200,00 22.351.200,00 22.351.200,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.005.000,00 20.005.000,00 8.419.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.168.600,00 7.168.600,00 7.168.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.094.900,00 19.094.900,00 19.094.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.122.900,00 8.122.900,00 8.122.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 Halaman 158 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.354.600,00 7.354.600,00 7.354.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.446.100,00 5.446.100,00 4.510.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.920.200,00 7.920.200,00 7.920.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.001.900,00 3.001.900,00 3.001.900,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.759.000,00 6.759.000,00 6.759.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.323.800,00 17.323.800,00 16.563.900,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.239.900,00 4.239.900,00 4.239.900,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.978.000,00 5.978.000,00 5.978.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 Halaman 159 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.846.000,00 4.846.000,00 4.846.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.345.400,00 6.345.400,00 6.345.400,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.942.000,00 9.942.000,00 6.438.650,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.628.600,00 5.628.600,00 5.628.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.373.100,00 23.373.100,00 23.373.100,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.743.100,00 10.743.100,00 10.743.100,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.253.200,00 6.253.200,00 2.247.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.135.900,00 10.135.900,00 7.979.100,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 Halaman 160 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.053.800,00 5.053.800,00 3.585.700,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.253.000,00 10.253.000,00 10.253.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 231.686.400,00 231.686.400,00 185.661.100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.520.600,00 3.520.600,00 3.996.700,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.672.800,00 125.672.800,00 92.348.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.255.700,00 64.255.700,00 64.255.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.066.900,00 7.066.900,00 7.066.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.108.200,00 18.108.200,00 13.723.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95.276.000,00 95.276.000,00 54.755.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.653.600,00 7.653.600,00 4.862.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.099.600,00 4.628.000,00 4.628.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.845.500,00 12.845.500,00 12.447.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 Halaman 161 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.615.500,00 15.615.500,00 12.772.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.769.000,00 19.769.000,00 19.769.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.477.800,00 16.477.800,00 13.655.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.433.400,00 25.433.400,00 17.801.400,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.579.400,00 15.579.400,00 15.579.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.777.100,00 37.777.100,00 21.225.700,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.808.500,00 9.808.500,00 15.725.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.576.000,00 12.576.000,00 12.576.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.022.300,00 10.022.300,00 10.022.300,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.751.600,00 19.751.600,00 19.751.600,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.321.800,00 31.321.800,00 31.321.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.042.300,00 5.042.300,00 4.712.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.910.300,00 20.910.300,00 15.956.950,00 Halaman 162 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.505.600,00 7.505.600,00 7.505.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.570.000,00 12.570.000,00 16.125.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.103.900,00 11.103.900,00 8.516.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.596.300,00 9.596.300,00 9.596.300,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.144.100,00 24.144.100,00 24.144.100,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.831.600,00 39.831.600,00 39.831.600,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.283.300,00 7.283.300,00 2.877.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.766.200,00 10.766.200,00 10.512.100,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.300.400,00 10.300.400,00 11.614.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 238.386.600,00 238.386.600,00 179.563.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.429.200,00 27.429.200,00 36.778.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.571.500,00 26.571.500,00 12.849.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 Halaman 163 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.595.500,00 92.595.500,00 50.183.650,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.352.600,00 65.352.600,00 56.166.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.832.500,00 15.832.500,00 10.833.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.267.400,00 95.267.400,00 44.692.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.993.700,00 12.993.700,00 7.702.100,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 7.516.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.089.500,00 25.089.500,00 25.739.318,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.372.100,00 10.372.100,00 10.357.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.995.200,00 15.995.200,00 15.995.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.910.400,00 45.910.400,00 28.614.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.584.000,00 33.584.000,00 17.372.500,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.281.200,00 85.281.200,00 23.773.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.426.900,00 38.426.900,00 33.514.000,00 Halaman 164 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.536.800,00 97.536.800,00 91.675.400,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.119.000,00 59.119.000,00 15.761.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.561.200,00 69.561.200,00 68.816.200,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.426.700,00 16.426.700,00 16.426.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.002.000,00 40.002.000,00 19.827.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.520.700,00 39.520.700,00 24.631.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.599.600,00 34.599.600,00 25.026.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.666.500,00 30.666.500,00 15.378.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.959.000,00 27.959.000,00 27.959.050,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.835.300,00 47.835.300,00 39.155.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.568.200,00 59.568.200,00 50.861.250,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.247.000,00 32.247.000,00 13.591.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 Halaman 165 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.629.000,00 41.629.000,00 37.633.400,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.228.400,00 53.228.400,00 56.278.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.180.200,00 92.180.200,00 44.515.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.074.200,00 6.074.200,00 6.074.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.519.000,00 11.519.000,00 2.274.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 7.000.000,00 6.655.900,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.872.400,00 10.872.400,00 11.462.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.334.500,00 8.334.500,00 8.334.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.059.000,00 15.059.000,00 15.059.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.667.200,00 7.667.200,00 7.667.200,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.228.400,00 21.228.400,00 21.280.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.674.100,00 3.674.100,00 3.844.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.717.500,00 12.717.500,00 9.646.700,00 Halaman 166 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.098.500,00 10.098.500,00 10.098.500,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.208.700,00 13.208.700,00 9.411.100,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.310.600,00 6.310.600,00 1.372.100,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.075.400,00 10.075.400,00 10.072.400,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.144.200,00 21.144.200,00 11.008.400,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.145.600,00 24.145.600,00 8.515.500,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.766.400,00 17.766.400,00 11.102.700,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.460.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.947.000,00 7.947.000,00 2.632.800,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.067.700,00 6.067.700,00 1.701.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.050.300,00 34.050.300,00 29.799.900,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 Halaman 167 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.527.000,00 41.527.000,00 41.666.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.439.900,00 6.439.900,00 2.846.250,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.135.000,00 7.135.000,00 13.922.900,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.410.300,00 13.410.300,00 12.916.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.442.000,00 23.442.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 Halaman 168 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 838.830.000,00 838.830.000,00 347.290.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.800.000,00 25.800.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.500.000,00 27.500.000,00 26.025.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 89.945.000,00 89.945.000,00 26.252.100,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.760.000,00 38.760.000,00 29.425.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.000.000,00 28.500.000,00 43.095.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.877.000,00 69.877.000,00 54.050.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 96.075.000,00 96.075.000,00 44.134.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.745.000,00 28.745.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.582.100,00 45.582.100,00 52.463.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.549.000,00 10.549.000,00 52.345.700,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.341.000,00 76.341.000,00 53.101.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 Halaman 169 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.660.600,00 35.660.600,00 31.124.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 105.250.000,00 105.250.000,00 26.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.400.000,00 52.400.000,00 49.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.990.000,00 65.990.000,00 16.195.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000,00 35.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.000.000,00 41.000.000,00 30.500.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.112.000,00 50.112.000,00 32.742.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.650.000,00 34.650.000,00 26.400.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.937.000,00 32.937.000,00 25.518.900,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.046.000,00 138.046.000,00 112.256.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 115.000.000,00 115.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.710.000,00 58.710.000,00 27.600.000,00 Halaman 170 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.480.000,00 42.480.000,00 18.450.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.406.000,00 80.406.000,00 58.552.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.035.000,00 50.035.000,00 23.250.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.900.000,00 2.900.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.700.000,00 17.700.000,00 26.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 5.086.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.000.000,00 39.000.000,00 28.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 892.791.400,00 892.791.400,00 318.015.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 Halaman 171 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 Halaman 172 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 383.080.000,00 383.080.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 Halaman 173 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.246.000,00 328.246.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 22.361.400,00 22.361.400,00 0,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 27.786.200,00 27.786.200,00 13.893.100,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 17.336.300,00 17.336.300,00 3.726.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 564.545.400,00 564.545.400,00 318.015.100,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.833.600,00 51.833.600,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 119.720.600,00 69.439.300,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.501.000,00 25.501.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.243.200,00 24.243.200,00 21.045.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 Halaman 174 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.464.800,00 71.464.800,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 169.138.400,00 169.138.400,00 137.566.100,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.865.300,00 21.865.300,00 20.414.300,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.933.700,00 44.933.700,00 19.897.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.612.100,00 41.612.100,00 86.219.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.763.800,00 66.763.800,00 108.147.100,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.957.300,00 54.957.300,00 19.179.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.716.000,00 56.716.000,00 29.372.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.926.500,00 96.926.500,00 69.036.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.028.800,00 23.028.800,00 11.453.700,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89.005.200,00 89.005.200,00 51.950.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.386.200,00 28.386.200,00 14.617.400,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.180.200,00 30.180.200,00 13.828.200,00 Halaman 175 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.951.200,00 24.951.200,00 36.392.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.240.800,00 19.240.800,00 7.503.800,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.838.900,00 29.838.900,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.504.000,00 143.504.000,00 74.780.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.605.500,00 17.605.500,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.494.600,00 23.494.600,00 19.665.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.447.100,00 85.447.100,00 17.652.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 46.456.400,00 46.456.400,00 46.456.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.062.250.200,00 1.062.250.200,00 1.133.901.840,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Halaman 176 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100.000,00 5.100.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.895.500,00 1.895.500,00 1.895.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.040.000,00 7.040.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.927.000,00 9.927.000,00 8.889.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.130.000,00 3.130.000,00 3.130.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000,00 2.750.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.475.500,00 3.475.500,00 3.475.500,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 Halaman 177 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 1.420.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.650.000,00 2.650.000,00 1.600.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.440.000,00 2.440.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 295.339.400,00 295.339.400,00 199.825.040,00 Halaman 178 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.595.200,00 30.595.200,00 36.840.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.001.000,00 50.001.000,00 65.050.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.045.200,00 62.045.200,00 55.798.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.667.300,00 91.667.300,00 78.683.300,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.250.000,00 35.250.000,00 22.486.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.652.000,00 32.652.000,00 32.652.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.860.000,00 28.860.000,00 28.860.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.374.000,00 33.374.000,00 33.374.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.932.600,00 35.932.600,00 32.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 42.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000,00 28.800.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.376.700,00 46.376.700,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 Halaman 179 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.785.600,00 50.785.600,00 43.392.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.313.700,00 52.313.700,00 48.024.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.591.600,00 32.591.600,00 25.198.400,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.271.400,00 35.271.400,00 25.380.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.494.280,00 45.494.280,00 45.494.280,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.759.200,00 34.759.200,00 27.690.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 33.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.247.200,00 36.247.200,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.501.200,00 22.501.200,00 16.254.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.220.000,00 103.220.000,00 93.019.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.247.200,00 24.247.200,00 24.247.200,00 Halaman 180 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000,00 19.800.000,00 14.400.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.500.000,00 37.500.000,00 56.432.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.500.000,00 23.500.000,00 19.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 761.410.800,00 761.410.800,00 931.576.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 144.107.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.475.600,00 95.475.600,00 98.668.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.115.600,00 56.115.600,00 256.156.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 141.126.000,00 141.126.000,00 239.425.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.580.800,00 66.580.800,00 148.807.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 81.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.726.000,00 72.726.000,00 309.955.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.290.400,00 24.290.400,00 202.866.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 Halaman 181 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.800.000,00 76.800.000,00 113.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.500.000,00 122.500.000,00 142.100.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 97.742.400,00 97.742.400,00 313.755.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.195.600,00 69.195.600,00 185.006.800,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.290.400,00 24.290.400,00 142.636.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.597.200,00 19.597.200,00 210.606.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.945.200,00 16.945.200,00 169.007.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.290.400,00 36.290.400,00 167.536.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.024.200,00 6.024.200,00 144.107.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.145.200,00 54.145.200,00 161.167.200,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.835.600,00 50.835.600,00 108.777.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.171.500,00 20.171.500,00 160.009.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.600.000,00 81.600.000,00 253.896.000,00 Halaman 182 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.790.400,00 56.790.400,00 218.826.400,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.145.200,00 24.145.200,00 219.376.800,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.726.000,00 12.726.000,00 136.507.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 435.852.000,00 435.852.000,00 444.415.200,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.435.600,00 24.435.600,00 117.977.600,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.770.400,00 42.770.400,00 167.796.800,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 102.012.000,00 102.012.000,00 208.396.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.112.938.000,00 1.112.938.000,00 794.274.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 413.130.000,00 413.130.000,00 402.660.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 118.280.000,00 118.280.000,00 81.490.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.940.000,00 80.940.000,00 80.940.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.150.000,00 37.150.000,00 37.150.000,00 Halaman 183 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 185.860.000,00 185.860.000,00 185.860.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 108.110.000,00 108.110.000,00 120.110.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.910.000,00 61.910.000,00 23.650.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.940.000,00 80.940.000,00 88.340.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.410.000,00 93.410.000,00 75.910.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 57.500.000,00 57.500.000,00 48.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.200.000,00 124.200.000,00 105.430.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.014.800,00 45.014.800,00 45.014.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.090.000,00 73.090.000,00 73.090.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 91.620.000,00 91.620.000,00 91.620.000,00 Halaman 184 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.500.000,00 51.500.000,00 117.430.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.970.000,00 124.970.000,00 124.970.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.240.000,00 53.240.000,00 53.240.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 167.040.000,00 167.040.000,00 167.040.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 148.030.000,00 148.030.000,00 114.680.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123.800.250,00 123.800.250,00 90.502.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.500.000,00 94.500.000,00 138.530.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.800.000,00 47.800.000,00 23.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 267.470.000,00 267.470.000,00 267.470.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.720.000,00 95.720.000,00 95.720.000,00 Halaman 185 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.460.000,00 94.460.000,00 94.460.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.180.000,00 95.180.000,00 96.020.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 109.850.000,00 109.850.000,00 90.850.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.790.000,00 62.790.000,00 89.500.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.427.600,00 80.427.600,00 68.474.400,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.600.000,00 53.600.000,00 53.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 83.420.000,00 83.420.000,00 83.420.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.240.000,00 5.240.000,00 3.900.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.130.000,00 33.130.000,00 23.260.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.840.000,00 10.840.000,00 10.840.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.240.000,00 30.240.000,00 30.240.000,00 Halaman 186 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.414.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.480.000,00 10.480.000,00 10.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.580.000,00 6.580.000,00 6.580.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.310.000,00 17.310.000,00 17.310.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.540.000,00 17.540.000,00 9.380.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.412.900,00 20.412.900,00 21.592.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.506.900,00 17.506.900,00 17.506.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.100.000,00 12.100.000,00 8.080.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.040.000,00 8.040.000,00 10.780.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.680.000,00 24.680.000,00 24.680.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 Halaman 187 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.020.000,00 25.020.000,00 21.370.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.490.000,00 5.490.000,00 5.490.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.510.000,00 9.510.000,00 9.510.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.430.000,00 12.430.000,00 12.430.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.310.000,00 7.310.000,00 7.310.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89.535.000,00 89.535.000,00 68.835.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.860.000,00 11.860.000,00 11.860.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 6.090.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.070.000,00 10.070.000,00 18.860.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 616.388.000,00 616.388.000,00 308.194.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.324.700,00 15.324.700,00 68.563.400,00 Halaman 188 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.124.100,00 17.124.100,00 6.444.700,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.245.000,00 110.245.000,00 58.225.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.557.600,00 62.557.600,00 53.431.300,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.600.400,00 42.600.400,00 19.312.900,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.200.000,00 20.200.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.542.000,00 22.542.000,00 14.994.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.904.000,00 20.904.000,00 29.145.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.792.000,00 29.792.000,00 20.180.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.872.000,00 39.872.000,00 26.826.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.612.300,00 31.612.300,00 25.276.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.518.800,00 13.518.800,00 17.518.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68.347.800,00 68.347.800,00 68.347.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 Halaman 189 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.231.100,00 30.231.100,00 16.376.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.481.500,00 11.481.500,00 11.481.500,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.753.200,00 16.753.200,00 16.753.200,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.705.300,00 17.705.300,00 17.705.300,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 416.120.000,00 416.120.000,00 209.560.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.667.600,00 15.667.600,00 12.142.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.827.500,00 48.827.500,00 25.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 38.180.200,00 38.180.200,00 32.255.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.550.000,00 40.550.000,00 31.277.400,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.446.600,00 10.446.600,00 10.729.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 Halaman 190 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.564.400,00 26.564.400,00 26.564.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 701.747.800,00 701.747.800,00 558.769.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 324.583.000,00 324.583.000,00 294.836.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 77.863.000,00 77.863.000,00 60.476.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 79.602.500,00 79.602.500,00 68.302.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 60.769.000,00 60.769.000,00 45.584.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 62.732.100,00 62.732.100,00 43.791.100,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 166.605.000,00 157.270.000,00 125.653.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.400.000,00 52.400.000,00 52.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 84.463.800,00 84.463.800,00 44.878.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 202.071.300,00 202.071.300,00 128.664.800,00 Halaman 191 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 52.999.500,00 52.999.500,00 50.974.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0,00 23.140.000,00 33.180.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 59.823.250,00 59.823.250,00 40.349.150,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 77.448.500,00 77.448.500,00 54.255.950,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 98.506.500,00 98.506.500,00 51.617.949,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 73.649.100,00 73.649.100,00 51.049.100,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 82.692.200,00 82.692.200,00 40.696.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 69.975.650,00 69.975.650,00 68.475.650,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 65.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 74.514.600,00 74.514.600,00 33.421.000,00 Halaman 192 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 92.782.800,00 92.782.800,00 74.782.800,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 75.026.750,00 75.026.750,00 48.026.750,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 56.251.100,00 56.251.100,00 53.218.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 121.084.500,00 121.084.500,00 87.067.900,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 73.943.100,00 73.943.100,00 46.281.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 246.720.000,00 246.720.000,00 234.360.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 116.995.000,00 116.995.000,00 76.344.700,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 85.820.000,00 85.820.000,00 75.616.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.127.500,00 48.127.500,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.960.000,00 30.820.000,00 9.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.575.300,00 70.575.300,00 49.351.600,00 Halaman 193 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 83.726.250,00 83.726.250,00 61.547.750,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 87.865.100,00 87.865.100,00 57.563.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.570.000,00 8.570.000,00 8.570.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 15.540.001,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 19.000.000,00 Halaman 194 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.990.000,00 21.990.000,00 5.660.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 8.100.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 9.800.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.005.000,00 25.005.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 3.400.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 16.600.000,00 Halaman 195 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 18.362.400,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.360.600,00 5.360.600,00 5.360.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.687.800,00 24.687.800,00 4.159.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.493.800,00 31.493.800,00 31.493.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.073.000,00 5.073.000,00 5.073.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 92.153.300,00 92.153.300,00 92.201.100,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.754.100,00 26.754.100,00 12.790.100,00 Halaman 196 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.083.700,00 37.083.700,00 10.113.700,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32.096.100,00 32.096.100,00 12.631.100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.374.950,00 98.374.950,00 79.587.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.729.700,00 4.729.700,00 4.729.700,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.666.000,00 5.666.000,00 10.564.700,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.383.000,00 40.383.000,00 14.419.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 165.404.000,00 165.404.000,00 104.244.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.707.800,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.654.200,00 79.654.200,00 213.281.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 55.436.900,00 55.436.900,00 49.908.100,00 Halaman 197 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 55.436.900,00 55.436.900,00 49.908.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 352.164.800,00 352.164.800,00 263.932.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 352.164.800,00 352.164.800,00 263.932.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 369.487.800,00 369.487.800,00 203.918.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 335.233.000,00 335.233.000,00 229.361.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 253.080.200,00 253.080.200,00 140.387.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 306.491.800,00 306.491.800,00 200.039.750,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 96.734.400,00 96.734.400,00 34.835.400,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 231.700.000,00 231.700.000,00 184.139.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 218.818.100,00 218.818.100,00 88.885.100,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 293.438.600,00 293.438.600,00 177.847.500,00 Halaman 198 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 123.242.000,00 123.242.000,00 83.412.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 194.740.700,00 194.740.700,00 125.999.400,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 237.525.700,00 252.525.700,00 69.024.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 210.194.850,00 210.194.850,00 130.327.350,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 267.695.700,00 267.695.700,00 96.841.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 282.057.800,00 282.057.800,00 95.942.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 287.821.900,00 287.821.900,00 134.590.300,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 286.877.100,00 286.877.100,00 130.664.600,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 220.755.400,00 220.755.400,00 131.267.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 194.153.400,00 194.153.400,00 82.106.200,00 Halaman 199 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 244.171.600,00 244.171.600,00 190.079.100,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 248.153.200,00 248.153.200,00 184.269.100,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 216.185.900,00 216.185.900,00 136.247.900,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 279.813.150,00 279.813.150,00 113.252.650,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 190.876.700,00 190.876.700,00 113.200.200,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 332.446.100,00 332.446.100,00 188.722.700,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 208.443.000,00 208.443.000,00 148.701.800,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 327.940.400,00 327.940.400,00 219.968.500,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 311.110.500,00 311.110.500,00 187.383.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 324.714.200,00 324.714.200,00 202.571.900,00 Halaman 200 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 276.825.650,00 276.825.650,00 225.328.450,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.015.800,00 21.015.800,00 20.790.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.015.800,00 21.015.800,00 20.790.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000,00 9.100.000,00 4.675.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.198.800,00 17.198.800,00 14.108.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.000.200,00 15.000.200,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.375.000,00 13.375.000,00 13.375.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.051.600,00 5.551.600,00 5.693.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.648.300,00 8.648.300,00 8.648.300,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.343.100,00 10.343.100,00 7.623.100,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 Halaman 201 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.127.000,00 17.127.000,00 10.377.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.455.400,00 12.455.400,00 9.349.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.625.400,00 24.625.400,00 12.117.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.067.000,00 12.067.000,00 12.067.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.109.900,00 12.109.900,00 9.609.900,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.073.400,00 7.073.400,00 3.912.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.250.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.080.400,00 14.080.400,00 5.720.400,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.450.300,00 15.450.300,00 15.450.300,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.165.500,00 12.165.500,00 11.372.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 Halaman 202 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.130.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.397.300,00 13.397.300,00 9.197.300,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.173.100,00 8.173.100,00 6.345.900,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.202.000,00 10.202.000,00 10.202.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.070.000,00 33.070.000,00 16.864.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.353.000,00 13.353.000,00 13.353.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.100.000,00 9.100.000,00 6.177.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.586.000,00 17.586.000,00 13.186.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.195.700,00 9.195.700,00 5.945.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.692.630.800,00 4.692.630.800,00 4.670.169.100,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 Halaman 203 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.915.800,00 11.915.800,00 16.115.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.092.600,00 25.092.600,00 6.717.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 15.900.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.383.000,00 19.383.000,00 19.383.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.765.300,00 31.265.300,00 15.460.900,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.627.100,00 15.627.100,00 15.627.100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.105.600,00 21.105.600,00 8.705.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.418.800,00 30.418.800,00 26.918.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.373.300,00 25.373.300,00 30.511.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 Halaman 204 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.260.000,00 38.260.000,00 30.646.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.341.400,00 13.341.400,00 10.491.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.272.000,00 12.272.000,00 8.222.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.628.700,00 16.628.700,00 12.597.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 14.750.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.043.000,00 17.043.000,00 6.533.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 11.900.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.900.000,00 10.900.000,00 14.900.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 19.392.100,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 Halaman 205 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 10.400.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.071.000,00 16.071.000,00 15.335.500,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.638.000,00 18.638.000,00 20.520.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.328.000,00 66.328.000,00 63.328.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.184.200,00 46.184.200,00 34.129.200,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.912.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.331.600,00 37.331.600,00 20.625.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 41.780.800,00 41.780.800,00 13.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 75.329.000,00 75.329.000,00 53.225.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 75.329.000,00 75.329.000,00 53.225.700,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 27.505.200,00 27.505.200,00 19.105.200,00 Halaman 206 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 981.075.500,00 981.075.500,00 981.075.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 911.176.200,00 911.176.200,00 911.176.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 978.000.200,00 978.000.200,00 978.000.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 918.616.400,00 918.616.400,00 918.616.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 978.008.406,00 978.008.406,00 978.008.406,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 921.601.706,00 921.601.706,00 921.601.706,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 978.002.815,00 978.002.815,00 978.002.815,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 978.002.815,00 978.002.815,00 978.002.815,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 988.254.400,00 988.254.400,00 988.254.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 922.757.400,00 922.757.400,00 922.757.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 978.001.415,00 978.001.415,00 978.001.415,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 929.763.515,00 929.763.515,00 929.763.515,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 984.625.100,00 984.625.100,00 984.625.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 894.757.300,00 894.757.300,00 894.757.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 977.999.920,00 977.999.920,00 977.999.920,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 898.795.520,00 898.795.520,00 898.795.520,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 977.999.900,00 977.999.900,00 960.199.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 907.999.900,00 907.999.900,00 890.199.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 978.000.000,00 978.000.000,00 838.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 878.000.000,00 878.000.000,00 738.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 978.000.000,00 978.000.000,00 838.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 878.000.000,00 878.000.000,00 738.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 977.999.800,00 977.999.800,00 977.999.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 927.999.800,00 927.999.800,00 927.999.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Adiarsa Barat 981.075.500,00 981.075.500,00 981.075.500,00 Halaman 207 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 69.899.300,00 69.899.300,00 69.899.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Tunggakjati 978.000.200,00 978.000.200,00 978.000.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 59.383.800,00 59.383.800,00 59.383.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Mekarjati 978.008.406,00 978.008.406,00 978.008.406,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 56.406.700,00 56.406.700,00 56.406.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Nagasari 978.002.815,00 978.002.815,00 978.002.815,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Karangpawitan 988.254.400,00 988.254.400,00 988.254.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 65.497.000,00 65.497.000,00 65.497.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karawang Kulon 978.001.415,00 978.001.415,00 978.001.415,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 48.237.900,00 48.237.900,00 48.237.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Tanjungpura 984.625.100,00 984.625.100,00 984.625.100,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 89.867.800,00 89.867.800,00 89.867.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Tanjungmekar 977.999.920,00 977.999.920,00 977.999.920,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 79.204.400,00 79.204.400,00 79.204.400,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.626.185.600,00 2.626.185.600,00 2.619.465.600,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Plawad 977.999.900,00 977.999.900,00 960.199.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Karawang Wetan 978.000.000,00 978.000.000,00 838.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Adiarsa Timur 978.000.000,00 978.000.000,00 838.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Palumbonsari 977.999.800,00 977.999.800,00 977.999.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 208 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 44.348.000,00 44.348.000,00 32.574.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 44.348.000,00 44.348.000,00 32.574.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.838.100,00 10.838.100,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 22.616.896.948,00 22.616.896.948,00 19.206.458.698,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 169.495.400,00 169.495.400,00 146.374.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 169.495.400,00 169.495.400,00 146.374.400,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 169.495.400,00 169.495.400,00 146.374.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 194.745.400,00 194.745.400,00 96.982.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 244.858.800,00 244.858.800,00 237.436.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 173.916.400,00 173.916.400,00 120.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 5.627.954.913,00 5.627.954.913,00 4.891.679.263,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 218.235.600,00 218.235.600,00 151.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 262.369.000,00 262.369.000,00 117.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 318.178.800,00 318.178.800,00 296.056.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 Halaman 209 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 255.610.800,00 255.610.800,00 163.240.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 213.619.700,00 213.619.700,00 163.094.100,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 4.613.018.204,00 4.613.018.204,00 3.626.996.004,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 245.510.500,00 245.510.500,00 177.605.300,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 4.800.849.680,00 4.800.849.680,00 3.727.145.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 263.478.400,00 263.478.400,00 191.296.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 219.644.100,00 179.644.100,00 90.466.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 254.609.000,00 254.609.000,00 154.973.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 192.495.200,00 192.495.200,00 172.072.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 271.520.000,00 271.520.000,00 142.947.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 189.416.000,00 189.416.000,00 128.999.200,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 211.377.200,00 211.377.200,00 175.779.600,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 Halaman 210 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 211.950.800,00 211.950.800,00 152.553.200,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 273.238.300,00 273.238.300,00 148.320.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 253.193.100,00 253.193.100,00 215.390.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 156.779.200,00 156.779.200,00 104.412.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 268.320.000,00 268.320.000,00 94.680.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 286.681.600,00 286.681.600,00 153.720.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 264.908.000,00 264.908.000,00 136.445.600,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 266.911.500,00 266.911.500,00 218.652.300,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 12.340.222.515,00 12.340.222.515,00 11.380.620.415,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 152.219.600,00 152.219.600,00 116.619.600,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 5.294.685.700,00 5.294.685.700,00 4.490.692.550,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 223.557.200,00 223.557.200,00 184.297.200,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 Halaman 211 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 257.257.000,00 257.257.000,00 144.096.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 204.695.000,00 204.695.000,00 145.900.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 215.108.400,00 215.108.400,00 162.404.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.496.000,00 7.496.000,00 3.396.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7.496.000,00 7.496.000,00 3.396.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.665.300,00 10.665.300,00 10.665.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.665.300,00 10.665.300,00 10.665.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.081.200,00 6.081.200,00 6.081.200,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.450.000,00 6.450.000,00 4.350.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.218.800,00 5.218.800,00 5.218.800,00 Halaman 212 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28.165.000,00 28.165.000,00 11.197.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.122.500,00 5.122.500,00 432.500,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.006.400,00 5.006.400,00 3.504.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.950.000,00 6.950.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 4.140.269.603,00 4.140.269.603,00 3.825.666.353,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.081.600,00 15.081.600,00 14.331.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.782.500,00 10.782.500,00 732.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.975.000,00 8.975.000,00 8.975.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 4.592.146.800,00 4.592.146.800,00 4.459.996.700,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.642.000,00 11.642.000,00 17.792.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.947.900,00 2.947.900,00 2.947.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 4.537.539.600,00 4.537.539.600,00 3.419.330.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 24.080.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 3.718.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 4.200.213.504,00 4.200.213.504,00 3.614.634.104,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.636.200,00 1.636.200,00 1.636.200,00 Halaman 213 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 5.312.199.494,00 5.312.199.494,00 4.640.540.944,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 16.111.800,00 16.111.800,00 2.679.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 4.507.909.272,00 4.507.909.272,00 4.067.377.122,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 5.432.424.725,00 5.432.424.725,00 4.826.005.875,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 17.961.600,00 17.961.600,00 17.961.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 4.764.104.700,00 4.764.104.700,00 4.152.625.650,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 6.533.200,00 6.533.200,00 6.533.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 4.460.126.500,00 4.460.126.500,00 3.786.127.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 20.341.000,00 20.341.000,00 11.341.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.917.299.912,00 4.917.299.912,00 3.987.804.012,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 11.969.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.940.881.280,00 4.940.881.280,00 4.961.103.380,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12.838.000,00 12.838.000,00 12.838.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.553.882.440,00 5.553.882.440,00 4.943.958.240,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 25.182.600,00 25.182.600,00 7.165.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.851.066.900,00 4.851.066.900,00 4.473.585.450,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 8.451.100,00 8.451.100,00 3.767.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.356.255.000,00 4.356.255.000,00 3.800.635.750,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.455.200,00 9.455.200,00 9.455.200,00 Halaman 214 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.775.462.960,00 4.775.462.960,00 4.069.149.310,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 16.023.900,00 16.023.900,00 13.273.900,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.490.386.987,00 4.490.386.987,00 3.633.808.387,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.018.300,00 10.018.300,00 9.253.500,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 5.174.765.759,00 5.174.765.759,00 4.770.133.409,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 5.019.840.961,00 5.019.840.961,00 4.631.877.511,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 11.999.800,00 11.999.800,00 6.889.800,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 4.723.540.115,00 4.723.540.115,00 3.734.828.265,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 19.477.600,00 19.477.600,00 5.077.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.933.837.287,00 4.933.837.287,00 4.130.136.687,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 11.932.800,00 11.932.800,00 6.266.400,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.846.886.190,00 4.846.886.190,00 4.477.882.540,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.473.964.361,00 4.473.964.361,00 3.907.458.411,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.264.500,00 7.264.500,00 2.422.500,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 4.658.870.200,00 4.658.870.200,00 4.602.045.400,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.462.400,00 10.462.400,00 9.397.400,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 4.714.854.170,00 4.714.854.170,00 4.382.569.120,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.040.600,00 7.040.600,00 14.044.000,00 Halaman 215 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17.842.278.600,00 17.842.278.600,00 15.262.074.784,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 17.842.278.600,00 17.842.278.600,00 15.262.074.784,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.842.278.600,00 17.842.278.600,00 15.262.074.784,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.735.924.300,00 6.814.695.500,00 6.401.772.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.712.000,00 57.712.200,00 15.053.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.300.000,00 18.062.000,00 4.062.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.860.000,00 14.442.000,00 2.742.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.552.000,00 25.208.200,00 8.249.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.084.046.800,00 5.084.046.800,00 4.956.606.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.084.046.800,00 5.084.046.800,00 4.956.606.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 529.456.600,00 652.377.600,00 491.498.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.227.600,00 7.937.400,00 9.614.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.114.400,00 65.266.700,00 36.154.100,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.309.400,00 12.576.300,00 14.492.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.540.300,00 94.184.400,00 54.028.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.452.100,00 65.450.000,00 40.942.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 216 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.176.800,00 95.326.800,00 116.226.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 281.636.000,00 281.636.000,00 208.040.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 607.818.900,00 557.868.900,00 501.144.100,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.651.300,00 50.651.300,00 63.029.300,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 551.167.600,00 501.217.600,00 432.114.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 487.890.000,00 462.690.000,00 437.470.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 359.150.000,00 345.950.000,00 327.630.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 12.000.000,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.740.000,00 35.740.000,00 28.840.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.803.628.400,00 1.757.718.900,00 993.501.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.803.628.400,00 1.757.718.900,00 993.501.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 139.275.600,00 129.086.800,00 70.404.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 Halaman 217 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 139.275.600,00 129.086.800,00 70.404.700,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 348.245.000,00 351.454.700,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 1.176.832.200,00 1.148.090.600,00 852.692.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 6.549.547.800,00 6.564.335.200,00 6.502.165.284,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 6.549.547.800,00 6.564.335.200,00 6.502.165.284,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.477.565.000,00 6.485.085.000,00 6.451.885.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 71.982.800,00 79.250.200,00 50.280.284,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 853.119.500,00 841.757.000,00 144.100.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 853.119.500,00 841.757.000,00 144.100.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 581.460.000,00 581.460.000,00 47.001.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 271.659.500,00 260.297.000,00 97.099.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.247.569.100,00 1.111.949.600,00 865.969.600,00 Halaman 1 KABUPATEN KARAWANG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.771.099.900,00 16.042.500,00 0,00 0,00 1.787.142.400,00 2 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.642.000,00 0,00 0,00 0,00 17.642.000,00 3 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 213.635.000,00 0,00 0,00 0,00 213.635.000,00 4 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 219.501.200,00 0,00 0,00 0,00 219.501.200,00 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 83.775.000,00 0,00 0,00 0,00 83.775.000,00 6 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 150.733.900,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.150.733.900,00 7 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 111.048.300,00 0,00 0,00 0,00 111.048.300,00 8 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 9 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.788.178.245,00 124.677.900,00 0,00 0,00 2.912.856.145,00 Halaman 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 10 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 92.109.300,00 0,00 0,00 0,00 92.109.300,00 11 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 337.062.000,00 0,00 0,00 0,00 337.062.000,00 12 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 566.209.600,00 0,00 0,00 0,00 566.209.600,00 Halaman 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 13 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 222.028.000,00 0,00 0,00 0,00 222.028.000,00 14 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1.225.340.500,00 0,00 0,00 0,00 1.225.340.500,00 15 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 476.057.550,00 0,00 0,00 0,00 476.057.550,00 Halaman 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 16 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 351.794.200,00 0,00 0,00 0,00 351.794.200,00 17 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 982.852.000,00 0,00 0,00 0,00 982.852.000,00 18 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.875.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.000,00 Halaman 6 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 19 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.215.245.500,00 0,00 0,00 0,00 8.215.245.500,00 20 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.351.005.000,00 0,00 0,00 0,00 1.351.005.000,00 21 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 19.437.192.400,00 4.791.300.200,00 0,00 0,00 24.228.492.600,00 Halaman 7 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 22 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 15.573.477.000,00 0,00 0,00 0,00 15.573.477.000,00 23 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 118.912.213.230,00 43.613.189.000,00 0,00 0,00 162.525.402.230,00 Halaman 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 25 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 115.869.800.500,00 375.200.000,00 0,00 0,00 116.245.000.500,00 26 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cibuaya 92.201.100,00 0,00 0,00 0,00 92.201.100,00 27 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup 509.108.400,00 0,00 0,00 0,00 509.108.400,00 Halaman 9 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 28 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 117.884.800,00 0,00 0,00 0,00 117.884.800,00 29 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup 14.871.299.950,00 2.043.520.900,00 0,00 0,00 16.914.820.850,00 30 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Dinas Lingkungan Hidup 31.481.000,00 0,00 0,00 0,00 31.481.000,00 31 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 2.867.366.700,00 311.486.400,00 0,00 0,00 3.178.853.100,00 Halaman 10 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 32 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup 77.434.000,00 0,00 0,00 0,00 77.434.000,00 33 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup 276.945.700,00 0,00 0,00 0,00 276.945.700,00 34 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 494.004.000,00 0,00 0,00 0,00 494.004.000,00 35 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 11 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 36 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.597.136.900,00 0,00 0,00 0,00 1.597.136.900,00 37 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.901.580.600,00 0,00 0,00 0,00 1.901.580.600,00 38 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 534.915.200,00 0,00 0,00 0,00 534.915.200,00 39 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Purwasari 13.186.000,00 0,00 0,00 0,00 13.186.000,00 40 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 65.834.591.200,00 7.802.136.000,00 0,00 0,00 73.636.727.200,00 Halaman 12 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 41 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.269.449.000,00 0,00 0,00 0,00 4.269.449.000,00 42 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Majalaya 19.392.100,00 0,00 0,00 0,00 19.392.100,00 43 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Majalaya 3.802.679.411,00 0,00 0,00 0,00 3.802.679.411,00 44 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cibuaya 2.693.727.030,00 0,00 0,00 0,00 2.693.727.030,00 Halaman 13 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 45 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial 7.322.506.550,00 0,00 0,00 0,00 7.322.506.550,00 46 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial 481.266.400,00 0,00 0,00 0,00 481.266.400,00 47 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Sosial 20.007.300,00 0,00 0,00 0,00 20.007.300,00 Halaman 14 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 48 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial 474.657.600,00 0,00 0,00 0,00 474.657.600,00 49 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 10.060.788.700,00 0,00 0,00 0,00 10.060.788.700,00 50 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial 3.223.981.160,00 1.202.735.000,00 0,00 0,00 4.426.716.160,00 Halaman 15 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 51 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.797.049.100,00 0,00 0,00 0,00 1.797.049.100,00 52 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.568.393.700,00 0,00 0,00 0,00 6.568.393.700,00 53 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 581.059.500,00 76.856.900,00 0,00 0,00 657.916.400,00 Halaman 16 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 54 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13.137.346.974,00 0,00 0,00 0,00 13.137.346.974,00 55 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Sosial 9.944.888.462,00 157.880.800,00 0,00 0,00 10.102.769.262,00 56 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Majalaya 184.269.100,00 0,00 0,00 0,00 184.269.100,00 Halaman 17 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 57 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 14.782.422.000,00 0,00 0,00 0,00 14.782.422.000,00 58 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 336.756.158.176,00 7.793.534.450,00 0,00 0,00 344.549.692.626,00 59 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan 211.430.000,00 0,00 0,00 0,00 211.430.000,00 Halaman 18 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 60 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Dinas Kesehatan 47.513.200,00 0,00 0,00 0,00 47.513.200,00 61 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 495.433.100,00 0,00 0,00 0,00 495.433.100,00 62 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 908.588.100,00 0,00 0,00 0,00 908.588.100,00 Halaman 19 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 63 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.409.300,00 0,00 0,00 0,00 16.409.300,00 64 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 420.253.600,00 81.500.200,00 0,00 0,00 501.753.800,00 65 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 317.291.200,00 0,00 0,00 0,00 317.291.200,00 Halaman 20 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 66 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 563.282.400,00 0,00 0,00 0,00 563.282.400,00 67 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.160.867.200,00 0,00 0,00 0,00 60.160.867.200,00 68 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 Halaman 21 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 69 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.005.787.600,00 22.561.086.200,00 0,00 0,00 23.566.873.800,00 70 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 29.774.700,00 0,00 0,00 0,00 29.774.700,00 71 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.657.300,00 0,00 0,00 0,00 20.657.300,00 Halaman 22 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 72 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Adiarsa 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 74 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Anggadita 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Halaman 23 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 75 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Balongsari 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 76 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Batujaya 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 77 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Bayurlor 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Halaman 24 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 78 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Ciampel 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 79 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cibuaya 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 80 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cicinde 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Halaman 25 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 81 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 82 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cikampek Utara 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 83 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Cilamaya 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Halaman 26 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 84 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Curug 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 85 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Gempol 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 86 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jatisari 562.723.000,00 0,00 0,00 0,00 562.723.000,00 Halaman 27 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 87 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jayakerta 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 88 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Jomin 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 89 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kalangsari 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Halaman 28 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 90 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Karawang Kulon 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 92 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kertamukti 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Halaman 29 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 93 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Klari 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 94 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kotabaru 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 95 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutamukti 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Halaman 30 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 96 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Kutawaluya 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 97 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemahabang 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 98 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Lemah Duhur 346.274.000,00 0,00 0,00 0,00 346.274.000,00 Halaman 31 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 99 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Loji 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 100 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Majalaya 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 101 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Medangasem 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 Halaman 32 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 102 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Nagasari 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 103 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pacing 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 104 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pakisjaya 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Halaman 33 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 105 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pangkalan 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 106 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pasirukem 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 107 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Pedes 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Halaman 34 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 108 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Plawad 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 109 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Purwasari 562.696.000,00 0,00 0,00 0,00 562.696.000,00 110 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rawamerta 476.127.000,00 0,00 0,00 0,00 476.127.000,00 Halaman 35 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 111 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Rengasdengklok 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 112 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sukatani 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 113 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Sungai Buntu 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 Halaman 36 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 114 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tanjungpura 389.559.000,00 0,00 0,00 0,00 389.559.000,00 115 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telagasari 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 116 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Telukjambe 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Halaman 37 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 117 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tempuran 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 118 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtajaya 432.843.000,00 0,00 0,00 0,00 432.843.000,00 119 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tirtamulya 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Halaman 38 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 120 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tunggakjati 345.762.000,00 0,00 0,00 0,00 345.762.000,00 121 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wadas 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 122 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Wanakerta 519.412.000,00 0,00 0,00 0,00 519.412.000,00 Halaman 39 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup 60.330.185.665,00 7.847.375.500,00 0,00 0,00 68.177.561.165,00 124 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 125 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2.392.963.500,00 0,00 0,00 0,00 2.392.963.500,00 126 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cibuaya 125.999.400,00 0,00 0,00 0,00 125.999.400,00 Halaman 40 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 127 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Majalaya 52.569.000,00 0,00 0,00 0,00 52.569.000,00 129 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Majalaya 68.475.650,00 0,00 0,00 0,00 68.475.650,00 130 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 41 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 14.597.848.700,00 0,00 0,00 0,00 14.597.848.700,00 132 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pendapatan Daerah 101.175.958.558,00 1.957.979.200,00 0,00 0,00 103.133.937.758,00 133 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.771.627.750,00 0,00 0,00 0,00 2.771.627.750,00 134 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.769.092.480,00 0,00 26.000.000.000,00 669.596.659.018,00 698.365.751.498,00 Halaman 42 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 135 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 90.489.180.513,00 636.919.200,00 0,00 0,00 91.126.099.713,00 136 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.668.496.100,00 0,00 0,00 0,00 1.668.496.100,00 137 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.938.666.044,00 116.186.800,00 0,00 0,00 2.054.852.844,00 138 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 693.952.400,00 0,00 0,00 0,00 693.952.400,00 Halaman 43 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 342.345.800,00 0,00 0,00 0,00 342.345.800,00 140 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 11.251.818.000,00 0,00 0,00 0,00 11.251.818.000,00 141 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan 203.863.100,00 0,00 0,00 0,00 203.863.100,00 142 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Hukum 1.270.402.400,00 0,00 0,00 0,00 1.270.402.400,00 Halaman 44 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 143 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Hukum 50.558.000,00 0,00 0,00 0,00 50.558.000,00 144 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kerjasama Daerah 251.890.000,00 0,00 0,00 0,00 251.890.000,00 145 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat 82.456.302.560,00 0,00 0,00 0,00 82.456.302.560,00 146 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesejahteraan Rakyat 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 36.600.000,00 Halaman 45 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Organisasi 721.568.200,00 0,00 0,00 0,00 721.568.200,00 148 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 71.506.800,00 0,00 0,00 0,00 71.506.800,00 149 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 881.945.584,00 0,00 0,00 0,00 881.945.584,00 150 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 11.645.000,00 0,00 0,00 0,00 11.645.000,00 Halaman 46 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 151 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 240.886.500,00 0,00 0,00 0,00 240.886.500,00 152 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Perencanaan dan Keuangan 53.848.483.349,00 0,00 0,00 0,00 53.848.483.349,00 153 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Umum 39.787.521.667,00 2.614.699.000,00 0,00 0,00 42.402.220.667,00 157 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Dinas Arsip dan Perpustakaan 79.602.900,00 0,00 0,00 0,00 79.602.900,00 158 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Arsip dan Perpustakaan 1.201.760.600,00 231.732.000,00 0,00 0,00 1.433.492.600,00 Halaman 48 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 159 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan 366.298.560,00 0,00 0,00 0,00 366.298.560,00 160 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Arsip dan Perpustakaan 9.910.478.355,00 185.024.200,00 0,00 0,00 10.095.502.555,00 161 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Dinas Arsip dan Perpustakaan 61.192.800,00 0,00 0,00 0,00 61.192.800,00 162 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 4.903.869.132,00 0,00 0,00 0,00 4.903.869.132,00 Halaman 49 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika 3.815.264.156,00 0,00 0,00 0,00 3.815.264.156,00 164 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi dan Informatika 1.952.857.182,00 1.227.440.000,00 0,00 0,00 3.180.297.182,00 165 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Dinas Komunikasi dan Informatika 450.422.400,00 0,00 0,00 0,00 450.422.400,00 166 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi dan Informatika 263.476.880,00 0,00 0,00 0,00 263.476.880,00 Halaman 50 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 167 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup 15.495.512.932,00 141.708.400,00 0,00 0,00 15.637.221.332,00 168 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 10.829.957.900,00 0,00 0,00 0,00 10.829.957.900,00 169 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.986.213.400,00 0,00 0,00 0,00 7.986.213.400,00 170 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 49.999.900,00 0,00 0,00 0,00 49.999.900,00 Halaman 51 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 171 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 172 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat 28.854.972.859,00 278.603.600,00 0,00 0,00 29.133.576.459,00 173 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat 2.691.792.200,00 0,00 0,00 0,00 2.691.792.200,00 174 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Inspektorat 373.541.800,00 0,00 0,00 0,00 373.541.800,00 Halaman 52 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 175 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Banyusari 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00 176 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Batujaya 163.240.000,00 0,00 0,00 0,00 163.240.000,00 177 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Batujaya 16.328.700,00 0,00 0,00 0,00 16.328.700,00 178 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Batujaya 11.341.000,00 0,00 0,00 0,00 11.341.000,00 Halaman 53 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 179 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Batujaya 3.419.668.900,00 21.045.000,00 0,00 0,00 3.440.713.900,00 180 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Batujaya 144.636.400,00 0,00 0,00 0,00 144.636.400,00 181 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Ciampel 120.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.400.000,00 182 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Ciampel 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 Halaman 54 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 183 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Ciampel 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 184 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Ciampel 3.530.944.722,00 185.661.100,00 0,00 0,00 3.716.605.822,00 185 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Ciampel 53.584.000,00 0,00 0,00 0,00 53.584.000,00 186 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cikampek 154.973.000,00 0,00 0,00 0,00 154.973.000,00 Halaman 55 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cikampek 22.558.400,00 0,00 0,00 0,00 22.558.400,00 188 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cikampek 12.838.000,00 0,00 0,00 0,00 12.838.000,00 189 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cikampek 4.549.369.980,00 19.897.400,00 0,00 0,00 4.569.267.380,00 190 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cikampek 201.466.600,00 0,00 0,00 0,00 201.466.600,00 Halaman 56 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 191 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilamaya Wetan 142.947.600,00 0,00 0,00 0,00 142.947.600,00 192 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilamaya Wetan 16.510.700,00 0,00 0,00 0,00 16.510.700,00 193 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilamaya Wetan 7.271.000,00 0,00 0,00 0,00 7.271.000,00 194 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilamaya Wetan 4.051.148.301,00 108.147.100,00 0,00 0,00 4.159.295.401,00 Halaman 57 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 195 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilamaya Wetan 147.560.749,00 0,00 0,00 0,00 147.560.749,00 196 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cilebar 162.404.000,00 0,00 0,00 0,00 162.404.000,00 197 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cilebar 19.695.700,00 0,00 0,00 0,00 19.695.700,00 198 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cilebar 14.044.000,00 0,00 0,00 0,00 14.044.000,00 Halaman 58 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 199 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cilebar 3.888.593.570,00 17.652.000,00 0,00 0,00 3.906.245.570,00 200 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Cilebar 54.851.400,00 0,00 0,00 0,00 54.851.400,00 201 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jatisari 172.072.800,00 0,00 0,00 0,00 172.072.800,00 202 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jatisari 17.831.900,00 0,00 0,00 0,00 17.831.900,00 Halaman 59 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 203 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jatisari 7.165.600,00 0,00 0,00 0,00 7.165.600,00 204 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jatisari 4.503.910.990,00 86.219.600,00 0,00 0,00 4.590.130.590,00 205 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Jatisari 156.757.350,00 0,00 0,00 0,00 156.757.350,00 206 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Jayakerta 123.502.000,00 0,00 0,00 0,00 123.502.000,00 Halaman 60 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 207 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Barat 146.374.400,00 0,00 0,00 0,00 146.374.400,00 208 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Barat 4.755.969.100,00 0,00 0,00 0,00 4.755.969.100,00 209 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Barat 13.427.330.998,00 318.015.100,00 0,00 0,00 13.745.346.098,00 210 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Barat 558.769.100,00 0,00 0,00 0,00 558.769.100,00 Halaman 61 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karawang Timur 116.619.600,00 0,00 0,00 0,00 116.619.600,00 212 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Karawang Timur 2.715.251.800,00 0,00 0,00 0,00 2.715.251.800,00 213 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karawang Timur 7.029.578.415,00 0,00 0,00 0,00 7.029.578.415,00 214 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karawang Timur 346.091.000,00 0,00 0,00 0,00 346.091.000,00 Halaman 62 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 215 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Klari 151.200.000,00 0,00 0,00 0,00 151.200.000,00 216 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Klari 32.758.000,00 0,00 0,00 0,00 32.758.000,00 217 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Klari 4.420.396.613,00 0,00 0,00 0,00 4.420.396.613,00 218 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Klari 287.324.650,00 0,00 0,00 0,00 287.324.650,00 Halaman 63 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 219 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Kotabaru 218.652.300,00 0,00 0,00 0,00 218.652.300,00 220 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kotabaru 37.384.600,00 0,00 0,00 0,00 37.384.600,00 221 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kotabaru 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 222 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kotabaru 3.968.282.140,00 0,00 0,00 0,00 3.968.282.140,00 Halaman 64 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 223 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kotabaru 236.563.500,00 0,00 0,00 0,00 236.563.500,00 224 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Lemah Abang 148.320.000,00 0,00 0,00 0,00 148.320.000,00 225 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Lemah Abang 26.272.600,00 0,00 0,00 0,00 26.272.600,00 226 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Lemah Abang 9.253.500,00 0,00 0,00 0,00 9.253.500,00 Halaman 65 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 227 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Lemah Abang 3.284.063.187,00 11.453.700,00 0,00 0,00 3.295.516.887,00 228 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Lemah Abang 154.445.400,00 0,00 0,00 0,00 154.445.400,00 229 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pakisjaya 42.763.200,00 0,00 0,00 0,00 42.763.200,00 230 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pakisjaya 38.273.800,00 0,00 0,00 0,00 38.273.800,00 Halaman 66 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 231 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Pakisjaya 3.090.708.500,00 20.414.300,00 0,00 0,00 3.111.122.800,00 232 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Pakisjaya 78.524.000,00 0,00 0,00 0,00 78.524.000,00 233 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Rawamerta 152.553.200,00 0,00 0,00 0,00 152.553.200,00 234 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Rawamerta 15.450.300,00 0,00 0,00 0,00 15.450.300,00 Halaman 67 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Rawamerta 13.273.900,00 0,00 0,00 0,00 13.273.900,00 236 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Rawamerta 3.627.400.310,00 69.807.800,00 0,00 0,00 3.697.208.110,00 237 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Rawamerta 178.763.800,00 0,00 0,00 0,00 178.763.800,00 238 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tegalwaru 144.096.000,00 0,00 0,00 0,00 144.096.000,00 Halaman 68 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 239 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tegalwaru 14.089.000,00 0,00 0,00 0,00 14.089.000,00 240 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tegalwaru 6.140.500,00 0,00 0,00 0,00 6.140.500,00 241 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tegalwaru 3.487.323.211,00 0,00 0,00 0,00 3.487.323.211,00 242 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tegalwaru 255.809.700,00 0,00 0,00 0,00 255.809.700,00 Halaman 69 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 243 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telagasari 175.779.600,00 0,00 0,00 0,00 175.779.600,00 244 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telagasari 12.253.400,00 0,00 0,00 0,00 12.253.400,00 245 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telagasari 9.455.200,00 0,00 0,00 0,00 9.455.200,00 246 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telagasari 3.370.939.250,00 29.372.500,00 0,00 0,00 3.400.311.750,00 Halaman 70 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 247 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telagasari 191.827.400,00 0,00 0,00 0,00 191.827.400,00 248 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Barat 184.297.200,00 0,00 0,00 0,00 184.297.200,00 249 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Barat 34.129.200,00 0,00 0,00 0,00 34.129.200,00 250 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Barat 3.876.606.400,00 102.664.500,00 0,00 0,00 3.979.270.900,00 Halaman 71 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 251 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Barat 292.995.250,00 0,00 0,00 0,00 292.995.250,00 252 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Telukjambe Timur 237.436.400,00 0,00 0,00 0,00 237.436.400,00 253 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Telukjambe Timur 20.826.400,00 0,00 0,00 0,00 20.826.400,00 254 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Telukjambe Timur 3.844.400,00 0,00 0,00 0,00 3.844.400,00 Halaman 72 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 255 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Telukjambe Timur 4.063.858.044,00 10.253.000,00 0,00 0,00 4.074.111.044,00 256 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Telukjambe Timur 304.322.700,00 0,00 0,00 0,00 304.322.700,00 257 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tempuran 7.130.000,00 0,00 0,00 0,00 7.130.000,00 258 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tempuran 294.666.600,00 0,00 0,00 0,00 294.666.600,00 Halaman 73 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtajaya 163.094.100,00 0,00 0,00 0,00 163.094.100,00 260 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtajaya 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 261 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tirtajaya 11.969.800,00 0,00 0,00 0,00 11.969.800,00 262 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtajaya 3.467.227.812,00 0,00 0,00 0,00 3.467.227.812,00 Halaman 74 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 263 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtajaya 325.512.300,00 0,00 0,00 0,00 325.512.300,00 264 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tirtamulya 128.999.200,00 0,00 0,00 0,00 128.999.200,00 265 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tirtamulya 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 266 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tirtamulya 17.792.000,00 0,00 0,00 0,00 17.792.000,00 Halaman 75 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 267 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tirtamulya 4.071.984.400,00 19.179.200,00 0,00 0,00 4.091.163.600,00 268 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tirtamulya 192.041.900,00 0,00 0,00 0,00 192.041.900,00 269 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Barat 981.075.500,00 0,00 0,00 0,00 981.075.500,00 270 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Adiarsa Timur 838.500.000,00 0,00 0,00 0,00 838.500.000,00 Halaman 76 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 271 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karangpawitan 988.254.400,00 0,00 0,00 0,00 988.254.400,00 272 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Kulon 978.001.415,00 0,00 0,00 0,00 978.001.415,00 273 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Karawang Wetan 838.500.000,00 0,00 0,00 0,00 838.500.000,00 274 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Mekarjati 978.008.406,00 0,00 0,00 0,00 978.008.406,00 Halaman 77 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 275 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Nagasari 978.002.815,00 0,00 0,00 0,00 978.002.815,00 276 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Palumbonsari 977.999.800,00 0,00 0,00 0,00 977.999.800,00 277 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Plawad 955.749.400,00 4.450.500,00 0,00 0,00 960.199.900,00 278 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungmekar 977.999.920,00 0,00 0,00 0,00 977.999.920,00 Halaman 78 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 279 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tanjungpura 984.625.100,00 0,00 0,00 0,00 984.625.100,00 280 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tunggakjati 978.000.200,00 0,00 0,00 0,00 978.000.200,00 281 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 19.755.747.600,00 0,00 0,00 0,00 19.755.747.600,00 282 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamong Praja 25.086.570.838,00 115.485.500,00 0,00 0,00 25.202.056.338,00 Halaman 79 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD 2.293.935.500,00 0,00 0,00 0,00 2.293.935.500,00 284 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 315.945.816.635,00 1.922.475.900,00 0,00 0,00 317.868.292.535,00 285 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41.210.000,00 5.681.100,00 0,00 0,00 46.891.100,00 286 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 945.341.115.437,00 0,00 0,00 0,00 945.341.115.437,00 287 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Adiarsa 1.711.091.935,00 154.000.000,00 0,00 0,00 1.865.091.935,00 Halaman 80 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 288 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Balongsari 865.482.654,00 85.900.000,00 0,00 0,00 951.382.654,00 289 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Batujaya 3.792.662.146,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3.942.662.146,00 290 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Bayurlor 1.024.266.720,00 60.900.000,00 0,00 0,00 1.085.166.720,00 291 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Ciampel 1.653.872.648,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.733.872.648,00 292 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cibuaya 3.413.998.000,00 215.269.000,00 0,00 0,00 3.629.267.000,00 Halaman 81 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 293 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cicinde 1.870.260.000,00 93.200.000,00 0,00 0,00 1.963.460.000,00 294 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek 2.867.179.881,00 126.634.400,00 0,00 0,00 2.993.814.281,00 295 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cikampek Utara 752.500.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 875.500.000,00 296 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Cilamaya 2.458.632.078,00 180.000.000,00 0,00 0,00 2.638.632.078,00 297 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Curug 947.773.465,00 50.000.000,00 0,00 0,00 997.773.465,00 Halaman 82 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 298 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Gempol 1.600.053.740,00 167.000.000,00 0,00 0,00 1.767.053.740,00 299 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jatisari 2.386.130.150,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.486.130.150,00 300 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jayakerta 2.160.444.035,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.260.444.035,00 301 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Jomin 910.150.923,00 55.000.000,00 0,00 0,00 965.150.923,00 302 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kalangsari 1.728.020.420,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.798.020.420,00 Halaman 83 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 303 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang 1.183.957.470,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.283.957.470,00 304 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Karawang Kulon 704.929.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 784.929.000,00 305 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kertamukti 2.163.804.161,00 101.743.400,00 0,00 0,00 2.265.547.561,00 306 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Klari 2.105.380.300,00 93.664.864,00 0,00 0,00 2.199.045.164,00 307 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kotabaru 1.661.584.935,00 79.100.000,00 0,00 0,00 1.740.684.935,00 Halaman 84 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 308 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutamukti 1.395.733.800,00 112.714.865,00 0,00 0,00 1.508.448.665,00 309 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Kutawaluya 1.793.327.234,00 79.000.000,00 0,00 0,00 1.872.327.234,00 310 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemahabang 2.697.143.200,00 250.829.389,00 0,00 0,00 2.947.972.589,00 311 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Lemah Duhur 1.405.846.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.520.846.000,00 312 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Loji 2.291.590.893,00 270.000.000,00 0,00 0,00 2.561.590.893,00 Halaman 85 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 313 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Majalaya 1.405.948.545,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.555.948.545,00 314 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Medangasem 1.870.640.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.970.640.000,00 315 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Nagasari 912.831.488,00 60.000.000,00 0,00 0,00 972.831.488,00 316 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pacing 779.763.080,00 54.418.920,00 0,00 0,00 834.182.000,00 317 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pakisjaya 2.155.425.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.235.425.000,00 Halaman 86 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 318 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pangkalan 1.868.400.711,00 235.000.000,00 0,00 0,00 2.103.400.711,00 319 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pasirukem 2.037.209.436,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.157.209.436,00 320 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Pedes 3.231.500.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 3.481.500.000,00 321 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Plawad 1.323.984.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.423.984.000,00 322 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Purwasari 1.990.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 Halaman 87 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 323 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rawamerta 1.394.040.142,00 89.000.000,00 0,00 0,00 1.483.040.142,00 324 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Rengasdengklok 3.509.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 3.665.000.000,00 325 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sukatani 1.328.759.920,00 115.600.000,00 0,00 0,00 1.444.359.920,00 326 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Sungai Buntu 1.208.328.671,00 80.260.728,00 0,00 0,00 1.288.589.399,00 327 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tanjungpura 1.126.649.501,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.226.649.501,00 Halaman 88 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 328 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telagasari 2.757.092.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 2.927.092.000,00 329 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Telukjambe 1.513.171.114,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.613.171.114,00 330 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tempuran 2.082.104.868,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.182.104.868,00 331 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtajaya 3.254.776.726,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3.384.776.726,00 332 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD Puskesmas Tirtamulya 1.992.809.551,00 210.000.000,00 0,00 0,00 2.202.809.551,00 TOTAL % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 5.893.001.421.196,00 2.575.187.299.511,00 43,70 (3.317.814.121.685,00) 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.203.873.657.982,00 1.124.222.093.675,00 51,01 (1.079.651.564.307,00) 4.1.1 Pajak Daerah 1.766.688.516.296,00 923.083.960.519,00 52,25 (843.604.555.777,00) 4.1.1.09 Pajak Reklame 19.535.513.000,00 4.687.184.785,00 23,99 (14.848.328.215,00) 4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 18.407.500.000,00 4.189.904.735,00 22,76 (14.217.595.265,00) 4.1.1.09.01.01 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 18.407.500.000,00 4.189.904.735,00 22,76 (14.217.595.265,00) 4.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain 820.513.000,00 225.818.000,00 27,52 (594.695.000,00) 4.1.1.09.02.01 Pajak Reklame Kain 820.513.000,00 225.818.000,00 27,52 (594.695.000,00) 4.1.1.09.05 Pajak Reklame Berjalan 307.500.000,00 271.462.050,00 88,28 (36.037.950,00) 4.1.1.09.05.01 Pajak Reklame Berjalan 307.500.000,00 271.462.050,00 88,28 (36.037.950,00) 4.1.1.12 Pajak Air Tanah 12.160.360.545,00 2.236.886.835,00 18,39 (9.923.473.710,00) 4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah 12.160.360.545,00 2.236.886.835,00 18,39 (9.923.473.710,00) 4.1.1.12.01.01 Pajak Air Tanah 12.160.360.545,00 2.236.886.835,00 18,39 (9.923.473.710,00) 4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15.372.184.283,00 - - (15.372.184.283,00) 4.1.1.14.30 Pajak Tanah Liat 258.668.204,00 - - (258.668.204,00) 4.1.1.14.30.01 Pajak Tanah Liat 258.668.204,00 - - (258.668.204,00) 4.1.1.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 15.113.516.079,00 - - (15.113.516.079,00) 4.1.1.14.37.01 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 15.113.516.079,00 - - (15.113.516.079,00) 4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 573.715.876.269,00 428.048.082.925,00 74,61 (145.667.793.344,00) 4.1.1.15.01 PBBP2 573.715.876.269,00 428.048.082.925,00 74,61 (145.667.793.344,00) 4.1.1.15.01.01 PBBP2 573.715.876.269,00 428.048.082.925,00 74,61 (145.667.793.344,00) 4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 357.936.424.123,00 113.338.875.533,00 31,66 (244.597.548.590,00) 4.1.1.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 357.936.424.123,00 113.338.875.533,00 31,66 (244.597.548.590,00) 4.1.1.16.01.01 BPHTB-Pemindahan Hak 357.936.424.123,00 113.338.875.533,00 31,66 (244.597.548.590,00) 4.1.1.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 469.907.800.835,00 234.724.233.741,00 49,95 (235.183.567.094,00) 4.1.1.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 154.792.912.917,00 78.055.065.525,00 50,43 (76.737.847.392,00) 4.1.1.19.01.01 PBJT-Restoran 110.991.415.630,00 55.582.528.357,00 50,08 (55.408.887.273,00) 4.1.1.19.01.02 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 43.801.497.287,00 22.472.537.168,00 51,31 (21.328.960.119,00) 4.1.1.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 277.268.303.026,00 137.644.227.332,00 49,64 (139.624.075.694,00) 4.1.1.19.02.01 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 274.968.303.026,00 137.186.693.532,00 49,89 (137.781.609.494,00) 4.1.1.19.02.02 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 2.300.000.000,00 457.533.800,00 19,89 (1.842.466.200,00) 4.1.1.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 20.748.142.680,00 10.414.442.764,00 50,19 (10.333.699.916,00) 4.1.1.19.03.01 PBJT-Hotel 20.679.650.974,00 10.389.825.487,00 50,24 (10.289.825.487,00) 4.1.1.19.03.03 PBJT-Vila 3.585.352,00 - - (3.585.352,00) 4.1.1.19.03.06 PBJT-Losmen 15.671.800,00 - - (15.671.800,00) 4.1.1.19.03.09 PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Re sort/Cottage 49.234.554,00 24.617.277,00 50,00 (24.617.277,00) 4.1.1.19.04 PBJT-Jasa Parkir 4.354.392.943,00 2.196.642.279,00 50,45 (2.157.750.664,00) 4.1.1.19.04.01 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 4.354.392.943,00 2.196.642.279,00 50,45 (2.157.750.664,00) 4.1.1.19.04.02 PBJT-pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet) - - 100,00 - 4.1.1.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 12.744.049.269,00 6.413.855.841,00 50,33 (6.330.193.428,00) KABUPATEN KARAWANG KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.1.19.05.01 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 4.787.999.696,00 2.476.924.910,00 51,73 (2.311.074.786,00) 4.1.1.19.05.02 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 101.286.981,00 1.500.000,00 1,48 (99.786.981,00) 4.1.1.19.05.08 PBJT-Permainan Ketangkasan 4.376.062.500,00 2.306.773.986,00 52,71 (2.069.288.514,00) 4.1.1.19.05.09 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 1.263.013.788,00 658.534.366,00 52,14 (604.479.422,00) 4.1.1.19.05.10 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 1.392.222.564,00 696.111.282,00 50,00 (696.111.282,00) 4.1.1.19.05.11 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 301.958.000,00 13.258.427,00 4,39 (288.699.573,00) 4.1.1.19.05.12 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 521.505.740,00 260.752.870,00 50,00 (260.752.870,00) 4.1.1.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 194.858.176.102,00 92.437.619.400,00 47,44 (102.420.556.702,00) 4.1.1.20.01 Opsen PKB 194.858.176.102,00 92.437.619.400,00 47,44 (102.420.556.702,00) 4.1.1.20.01.01 Opsen PKB 194.858.176.102,00 92.437.619.400,00 47,44 (102.420.556.702,00) 4.1.1.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 123.202.181.139,00 47.611.077.300,00 38,64 (75.591.103.839,00) 4.1.1.21.01 Opsen BBNKB 123.202.181.139,00 47.611.077.300,00 38,64 (75.591.103.839,00) 4.1.1.21.01.01 Opsen BBNKB 123.202.181.139,00 47.611.077.300,00 38,64 (75.591.103.839,00) 4.1.2 Retribusi Daerah 393.323.236.755,00 172.249.424.930,00 43,79 (221.073.811.825,00) 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 316.298.926.260,00 134.924.576.624,05 42,66 (181.374.349.635,95) 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 297.768.566.260,00 129.318.070.374,05 43,43 (168.450.495.885,95) 4.1.2.01.01.01 Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas 8.788.801.172,00 4.044.352.900,00 46,02 (4.744.448.272,00) 4.1.2.01.01.05 Retribusi pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 288.141.265.088,00 124.643.121.174,05 43,26 (163.498.143.913,95) 4.1.2.01.01.06 Retribusi pelayanan Kesehatan di Tempat pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 838.500.000,00 630.596.300,00 75,21 (207.903.700,00) 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.258.160.000,00 178.518.000,00 14,19 (1.079.642.000,00) 4.1.2.01.04.01 Retribusi Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.258.160.000,00 178.518.000,00 14,19 (1.079.642.000,00) 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 76.200.000,00 23.482.000,00 30,82 (52.718.000,00) 4.1.2.01.05.01 Retribusi Pelataran 76.200.000,00 23.482.000,00 30,82 (52.718.000,00) 4.1.2.01.05.03 Retribusi Kios - - 100,00 - 4.1.2.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 17.196.000.000,00 5.404.506.250,00 31,43 (11.791.493.750,00) 4.1.2.01.14.01 Retribusi pelayanan Persampahan 17.100.000.000,00 5.393.506.250,00 31,54 (11.706.493.750,00) 4.1.2.01.14.02 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 96.000.000,00 11.000.000,00 11,46 (85.000.000,00) 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 18.824.310.495,00 4.497.608.896,95 23,89 (14.326.701.598,05) 4.1.2.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan - - 100,00 - 4.1.2.02.03.01 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - - 100,00 - 4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan - - 100,00 - 4.1.2.02.07.01 Retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan - - 100,00 - 4.1.2.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.319.475.000,00 334.954.913,00 25,39 (984.520.087,00) 4.1.2.02.12.01 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.319.475.000,00 334.954.913,00 25,39 (984.520.087,00) 4.1.2.02.13 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 700.000.000,00 248.860.000,00 35,55 (451.140.000,00) 4.1.2.02.13.01 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 700.000.000,00 248.860.000,00 35,55 (451.140.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.2.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 400.000.000,00 49.400.000,00 12,35 (350.600.000,00) 4.1.2.02.14.01 Retribusi Penyediaan Tempat khusus Parkir Diluar Badan Jalan 400.000.000,00 49.400.000,00 12,35 (350.600.000,00) 4.1.2.02.15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 110.390.000,00 64.925.000,00 58,81 (45.465.000,00) 4.1.2.02.15.01 Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 110.390.000,00 64.925.000,00 58,81 (45.465.000,00) 4.1.2.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 765.000.000,00 181.303.500,00 23,70 (583.696.500,00) 4.1.2.02.17.01 Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 765.000.000,00 181.303.500,00 23,70 (583.696.500,00) 4.1.2.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 3.375.718.000,00 723.735.600,00 21,44 (2.651.982.400,00) 4.1.2.02.19.01 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 3.375.718.000,00 723.735.600,00 21,44 (2.651.982.400,00) 4.1.2.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 12.153.727.495,00 2.894.429.883,95 23,82 (9.259.297.611,05) 4.1.2.02.20.01 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 12.153.727.495,00 2.894.429.883,95 23,82 (9.259.297.611,05) 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 58.200.000.000,00 32.827.239.409,00 56,40 (25.372.760.591,00) 4.1.2.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 45.000.000.000,00 25.724.240.409,00 57,16 (19.275.759.591,00) 4.1.2.03.07.01 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 45.000.000.000,00 25.724.240.409,00 57,16 (19.275.759.591,00) 4.1.2.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 13.200.000.000,00 7.102.999.000,00 53,81 (6.097.001.000,00) 4.1.2.03.08.01 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 13.200.000.000,00 7.102.999.000,00 53,81 (6.097.001.000,00) 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.195.891.565,00 5.686.656.492,00 40,06 (8.509.235.073,00) 4.1.3.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 14.195.891.565,00 5.686.656.492,00 40,06 (8.509.235.073,00) 4.1.3.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.066.249.512,00 5.686.656.492,00 70,50 (2.379.593.020,00) 4.1.3.02.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.066.249.512,00 5.686.656.492,00 70,50 (2.379.593.020,00) 4.1.3.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 6.129.642.053,00 - - (6.129.642.053,00) 4.1.3.02.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 6.129.642.053,00 - - (6.129.642.053,00) 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 29.666.013.366,00 23.202.051.734,00 78,21 (6.463.961.632,00) 4.1.4.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 54.750.000,00 325.722.100,00 594,93 270.972.100,00 4.1.4.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - - 100,00 - 4.1.4.01.02.136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - - 100,00 - 4.1.4.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 54.750.000,00 325.722.100,00 594,93 270.972.100,00 4.1.4.01.03.05 Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 54.750.000,00 325.722.100,00 594,93 270.972.100,00 4.1.4.05 Jasa Giro 4.276.152.918,00 3.633.576.330,00 84,97 (642.576.588,00) 4.1.4.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.000.000.000,00 3.327.279.614,00 83,18 (672.720.386,00) 4.1.4.05.01.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.000.000.000,00 3.327.279.614,00 83,18 (672.720.386,00) 4.1.4.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 276.152.918,00 276.152.918,00 100,00 - 4.1.4.05.02.01 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 276.152.918,00 276.152.918,00 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.05.07 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas - 30.143.798,00 100,00 30.143.798,00 4.1.4.05.07.01 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas - 30.143.798,00 100,00 30.143.798,00 4.1.4.07 Pendapatan Bunga 12.500.000.000,00 5.317.123.287,00 42,54 (7.182.876.713,00) 4.1.4.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 12.500.000.000,00 5.317.123.287,00 42,54 (7.182.876.713,00) 4.1.4.07.01.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 12.500.000.000,00 5.317.123.287,00 42,54 (7.182.876.713,00) 4.1.4.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 47.429.425,00 30.085.050,00 63,43 (17.344.375,00) 4.1.4.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 47.429.425,00 30.085.050,00 63,43 (17.344.375,00) 4.1.4.08.02.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 47.429.425,00 30.085.050,00 63,43 (17.344.375,00) 4.1.4.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 46.983.440,00 41.327.517,00 87,96 (5.655.923,00) 4.1.4.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 46.983.440,00 41.327.517,00 87,96 (5.655.923,00) 4.1.4.09.01.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 46.983.440,00 41.327.517,00 87,96 (5.655.923,00) 4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.729.493,00 2.729.493,00 100,00 - 4.1.4.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.729.493,00 2.729.493,00 100,00 - 4.1.4.11.01.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.729.493,00 2.729.493,00 100,00 - 4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 3.446.805.084,00 2.587.820.472,00 75,08 (858.984.612,00) 4.1.4.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - - 100,00 - 4.1.4.12.06.01 Pendapatan Denda Pajak Hotel - - 100,00 - 4.1.4.12.06.03 Pendapatan Denda Pajak Losmen - - 100,00 - 4.1.4.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - - 100,00 - 4.1.4.12.07.01 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - - 100,00 - 4.1.4.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - - 100,00 - 4.1.4.12.08.01 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - - 100,00 - 4.1.4.12.08.05 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - - 100,00 - 4.1.4.12.08.08 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - - 100,00 - 4.1.4.12.08.09 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran(Fitness Center) - - 100,00 - 4.1.4.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 52.705.928,00 41.751.334,00 79,22 (10.954.594,00) 4.1.4.12.09.01 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 49.480.928,00 38.526.334,00 77,86 (10.954.594,00) 4.1.4.12.09.02 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - - 100,00 - 4.1.4.12.09.05 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 3.225.000,00 3.225.000,00 100,00 - 4.1.4.12.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - - 100,00 - 4.1.4.12.10.01 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - - 100,00 - 4.1.4.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - - 100,00 - 4.1.4.12.11.01 Pendapatan Denda Pajak Parkir - - 100,00 - 4.1.4.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 8.326.638,00 8.284.620,00 99,50 (42.018,00) 4.1.4.12.12.01 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 8.326.638,00 8.284.620,00 99,50 (42.018,00) 4.1.4.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.12.14.30 Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat - - 100,00 - 4.1.4.12.14.37 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - - 100,00 - 4.1.4.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.932.548.605,00 2.144.014.171,00 73,11 (788.534.434,00) 4.1.4.12.15.01 Pendapatan Denda PBBP2 2.932.548.605,00 2.144.014.171,00 73,11 (788.534.434,00) 4.1.4.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 38.869.920,00 34.500.000,00 88,76 (4.369.920,00) 4.1.4.12.16.01 Pendapatan Denda BPHTB- Pemindahan Hak 38.869.920,00 34.500.000,00 88,76 (4.369.920,00) 4.1.4.12.19 Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 414.353.993,00 359.270.347,00 86,71 (55.083.646,00) 4.1.4.12.19.01 Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran 387.976.312,00 355.008.276,00 91,50 (32.968.036,00) 4.1.4.12.19.02 Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering 10.736,00 10.736,00 100,00 - 4.1.4.12.19.03 Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain - - 100,00 - 4.1.4.12.19.04 Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 16.661.769,00 1.259,00 0,01 (16.660.510,00) 4.1.4.12.19.05 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel 701.972,00 598.587,00 85,27 (103.385,00) 4.1.4.12.19.07 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila - - 100,00 - 4.1.4.12.19.10 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen - - 100,00 - 4.1.4.12.19.13 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Re sort/Cottage 5.187.308,00 156.368,00 3,01 (5.030.940,00) 4.1.4.12.19.16 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 2.050.003,00 1.979.316,00 96,55 (70.687,00) 4.1.4.12.19.17 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir- Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet) - - 100,00 - 4.1.4.12.19.18 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu - - 100,00 - 4.1.4.12.19.19 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - - 100,00 - 4.1.4.12.19.25 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan 902.793,00 902.793,00 100,00 - 4.1.4.12.19.26 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 341.274,00 168.780,00 49,46 (172.494,00) 4.1.4.12.19.27 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 127.929,00 127.929,00 100,00 - 4.1.4.12.19.28 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 3.973,00 3.973,00 100,00 - 4.1.4.12.19.29 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 389.924,00 312.330,00 80,10 (77.594,00) 4.1.4.12.20 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - - 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.12.20.01 Pendapatan Denda Opsen PKB - - 100,00 - 4.1.4.12.21 Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - - 100,00 - 4.1.4.12.21.01 Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - - 100,00 - 4.1.4.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - 16.499.018,00 100,00 16.499.018,00 4.1.4.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - - 100,00 - 4.1.4.13.02.12 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan - - 100,00 - 4.1.4.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 16.499.018,00 100,00 16.499.018,00 4.1.4.13.03.16 Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung - 15.159.623,00 100,00 15.159.623,00 4.1.4.13.03.17 Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - 1.339.395,00 100,00 1.339.395,00 4.1.4.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 - 4.1.4.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 - 4.1.4.14.01.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 - 4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 9.111.163.006,00 11.067.168.467,00 121,47 1.956.005.461,00 4.1.4.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 45.354.000,00 84.916.000,00 187,23 39.562.000,00 4.1.4.15.04.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 45.354.000,00 47.116.000,00 103,88 1.762.000,00 4.1.4.15.04.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 37.800.000,00 100,00 37.800.000,00 4.1.4.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 262.430.820,00 271.692.943,00 103,53 9.262.123,00 4.1.4.15.08.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 233.861.204,00 237.431.204,00 101,53 3.570.000,00 4.1.4.15.08.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK - - 100,00 - 4.1.4.15.08.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS 3.315.423,00 3.880.903,00 117,06 565.480,00 4.1.4.15.08.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan JabatanASN-Tunjangan Jabatan PNS 5.030.000,00 5.030.000,00 100,00 - 4.1.4.15.08.07 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS 20.224.193,00 24.916.316,00 123,20 4.692.123,00 4.1.4.15.08.11 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS - 434.520,00 100,00 434.520,00 4.1.4.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13.119.387,00 13.119.387,00 100,00 - 4.1.4.15.09.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.911.933,00 9.911.933,00 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.15.09.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkanPrestasi Kerja PNS 3.207.454,00 3.207.454,00 100,00 - 4.1.4.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 2.526.849.544,00 2.657.576.489,00 105,17 130.726.945,00 4.1.4.15.15.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 208.133.800,00 135.931.000,00 65,31 (72.202.800,00) 4.1.4.15.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.025.000,00 7.025.000,00 100,00 - 4.1.4.15.15.24 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - 500,00 100,00 500,00 4.1.4.15.15.36 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - 72.202.800,00 100,00 72.202.800,00 4.1.4.15.15.39 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 608.662.627,00 534.032.867,00 87,74 (74.629.760,00) 4.1.4.15.15.52 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat 364.456.860,00 385.323.801,00 105,73 20.866.941,00 4.1.4.15.15.53 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.338.571.257,00 1.338.571.257,00 100,00 - 4.1.4.15.15.639 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman - 184.489.264,00 100,00 184.489.264,00 4.1.4.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 223.530.000,00 254.976.394,00 114,07 31.446.394,00 4.1.4.15.16.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 - 4.1.4.15.16.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 15.000.000,00 - - (15.000.000,00) 4.1.4.15.16.13 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 - 4.1.4.15.16.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik - 323.894,00 100,00 323.894,00 4.1.4.15.16.667 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - - 100,00 - 4.1.4.15.16.673 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel 197.230.000,00 197.230.000,00 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.15.16.904 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural - 46.122.500,00 100,00 46.122.500,00 4.1.4.15.17 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan 397.955.766,00 574.703.055,00 144,41 176.747.289,00 4.1.4.15.17.28 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam 11.289.307,00 11.289.307,00 100,00 - 4.1.4.15.17.45 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 386.666.459,00 - - (386.666.459,00) 4.1.4.15.17.545 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor - 563.413.748,00 100,00 563.413.748,00 4.1.4.15.30 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 3.264.451.726,00 3.264.451.726,00 100,00 - 4.1.4.15.30.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 3.259.292.126,00 3.224.530.626,00 98,93 (34.761.500,00) 4.1.4.15.30.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.159.600,00 39.921.100,00 773,72 34.761.500,00 4.1.4.15.34 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 140.899.535,00 140.899.535,00 100,00 - 4.1.4.15.34.07 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 37.255.942,00 37.255.942,00 100,00 - 4.1.4.15.34.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 103.643.593,00 103.643.593,00 100,00 - 4.1.4.15.35 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 - 4.1.4.15.35.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 - 4.1.4.15.37 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 389.042.721,00 677.377.339,00 174,11 288.334.618,00 4.1.4.15.37.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 389.042.721,00 677.377.339,00 174,11 288.334.618,00 4.1.4.15.39 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 185.120.570,00 185.120.570,00 100,00 - 4.1.4.15.39.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 185.120.570,00 185.120.570,00 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.1.4.15.51 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer 2.110.721,00 2.110.721,00 100,00 - 4.1.4.15.51.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 2.110.721,00 2.110.721,00 100,00 - 4.1.4.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 108.419.173,00 882.750.840,00 814,20 774.331.667,00 4.1.4.15.61.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 96.898.900,00 96.898.900,00 100,00 - 4.1.4.15.61.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan - 774.331.667,00 100,00 774.331.667,00 4.1.4.15.61.32 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum 11.520.273,00 11.520.273,00 100,00 - 4.1.4.15.65 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 1.509.573.575,00 2.015.168.000,00 133,49 505.594.425,00 4.1.4.15.65.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 1.509.573.575,00 2.015.168.000,00 133,49 505.594.425,00 4.1.4.15.68 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan 6.198.668,00 6.198.668,00 100,00 - 4.1.4.15.68.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Jaringan Transmisi 6.198.668,00 6.198.668,00 100,00 - 4.1.4.15.88 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 24.106.800,00 24.106.800,00 100,00 - 4.1.4.15.88.02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS 19.386.800,00 19.386.800,00 100,00 - 4.1.4.15.88.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 4.720.000,00 4.720.000,00 100,00 - 4.1.4.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - - 100,00 - 4.1.4.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - - 100,00 - 4.1.4.21.01.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - - 100,00 - 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.609.197.917.161,00 1.417.594.844.705,00 39,28 (2.191.603.072.456,00) 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.266.553.652.440,00 1.278.141.181.116,00 39,13 (1.988.412.471.324,00) 4.2.1.05 Dana Desa 358.978.734.000,00 185.535.478.510,00 51,68 (173.443.255.490,00) 4.2.1.05.01 Dana Desa 358.978.734.000,00 185.535.478.510,00 51,68 (173.443.255.490,00) 4.2.1.05.01.01 Dana Desa 358.978.734.000,00 185.535.478.510,00 51,68 (173.443.255.490,00) 4.2.1.06 Insentif Fiskal 14.221.908.000,00 3.612.336.000,00 25,40 (10.609.572.000,00) 4.2.1.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.224.672.000,00 3.612.336.000,00 50,00 (3.612.336.000,00) 4.2.1.06.02.01 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.224.672.000,00 3.612.336.000,00 50,00 (3.612.336.000,00) 4.2.1.06.03 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 6.997.236.000,00 - - (6.997.236.000,00) 4.2.1.06.03.01 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 6.997.236.000,00 - - (6.997.236.000,00) 4.2.1.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 520.089.046.440,00 72.629.541.860,00 13,96 (447.459.504.580,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.2.1.07.01 DBH Pajak 496.834.975.440,00 61.348.471.660,00 12,35 (435.486.503.780,00) 4.2.1.07.01.01 DBH PBB 58.311.027.000,00 4.120.129.000,00 7,07 (54.190.898.000,00) 4.2.1.07.01.02 DBH PPh Pasal 21 287.576.137.000,00 2.766.179.000,00 0,96 (284.809.958.000,00) 4.2.1.07.01.03 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 8.184.076.000,00 145.602.000,00 1,78 (8.038.474.000,00) 4.2.1.07.01.04 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 142.763.735.440,00 54.316.561.660,00 38,05 (88.447.173.780,00) 4.2.1.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 22.754.071.000,00 11.281.070.200,00 49,58 (11.473.000.800,00) 4.2.1.07.02.01 DBH SDA Minyak Bumi 3.373.018.000,00 2.113.511.200,00 62,66 (1.259.506.800,00) 4.2.1.07.02.02 DBH SDA Gas Bumi 4.040.919.000,00 1.252.806.600,00 31,00 (2.788.112.400,00) 4.2.1.07.02.03 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 12.313.504.000,00 6.444.352.600,00 52,34 (5.869.151.400,00) 4.2.1.07.02.04 DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent - - 100,00 - 4.2.1.07.02.05 DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty 1.818.960.000,00 945.005.400,00 51,95 (873.954.600,00) 4.2.1.07.02.06 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 70.544.000,00 70.544.000,00 100,00 - 4.2.1.07.02.08 DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - - 100,00 - 4.2.1.07.02.09 DBH SDA Perikanan 1.137.126.000,00 454.850.400,00 40,00 (682.275.600,00) 4.2.1.07.03 DBH Lainnya 500.000.000,00 - - (500.000.000,00) 4.2.1.07.03.01 DBH Sawit 500.000.000,00 - - (500.000.000,00) 4.2.1.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.585.847.464.000,00 860.543.385.000,00 54,26 (725.304.079.000,00) 4.2.1.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 1.371.586.763.000,00 800.092.272.000,00 58,33 (571.494.491.000,00) 4.2.1.08.01.01 DAU 1.371.586.763.000,00 800.092.272.000,00 58,33 (571.494.491.000,00) 4.2.1.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 214.260.701.000,00 60.451.113.000,00 28,21 (153.809.588.000,00) 4.2.1.08.02.01 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2.400.000.000,00 1.200.000.000,00 50,00 (1.200.000.000,00) 4.2.1.08.02.03 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 14.356.990.000,00 - - (14.356.990.000,00) 4.2.1.08.02.04 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 125.736.464.000,00 37.720.939.000,00 30,00 (88.015.525.000,00) 4.2.1.08.02.05 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 71.767.247.000,00 21.530.174.000,00 30,00 (50.237.073.000,00) 4.2.1.08.02.06 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - - 100,00 - 4.2.1.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 787.416.500.000,00 155.820.439.746,00 19,79 (631.596.060.254,00) 4.2.1.09.01 DAK Fisik 49.185.899.000,00 2.835.723.750,00 5,77 (46.350.175.250,00) 4.2.1.09.01.01 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 1.449.875.000,00 - - (1.449.875.000,00) 4.2.1.09.01.02 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD 207.928.000,00 - - (207.928.000,00) 4.2.1.09.01.03 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 218.000.000,00 - - (218.000.000,00) 4.2.1.09.01.11 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - - 100,00 - 4.2.1.09.01.13 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 27.399.350.000,00 - - (27.399.350.000,00) 4.2.1.09.01.16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - - 100,00 - 4.2.1.09.01.25 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB 2.236.300.000,00 - - (2.236.300.000,00) 4.2.1.09.01.34 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan - - 100,00 - 4.2.1.09.01.35 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan - - 100,00 - 4.2.1.09.01.39 DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan 6.331.551.000,00 - - (6.331.551.000,00) 4.2.1.09.01.40 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler - 2.835.723.750,00 100,00 2.835.723.750,00 4.2.1.09.01.42 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 11.342.895.000,00 - - (11.342.895.000,00) 4.2.1.09.01.43 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - - 100,00 - 4.2.1.09.01.60 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - - 100,00 - 4.2.1.09.02 DAK Non Fisik 738.230.601.000,00 152.984.715.996,00 20,72 (585.245.885.004,00) 4.2.1.09.02.01 DAK Non Fisik-BOS Reguler 319.875.030.000,00 - - (319.875.030.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 4.2.1.09.02.03 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6.388.250.000,00 - - (6.388.250.000,00) 4.2.1.09.02.04 DAK Non Fisik-TPG PNSD 294.349.808.000,00 133.436.916.288,00 45,33 (160.912.891.712,00) 4.2.1.09.02.05 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.628.544.000,00 - - (1.628.544.000,00) 4.2.1.09.02.20 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - - 100,00 - 4.2.1.09.02.21 DAK Non Fisik-BOKB-KB 20.733.400.000,00 10.366.700.000,00 50,00 (10.366.700.000,00) 4.2.1.09.02.23 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - - 100,00 - 4.2.1.09.02.28 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 31.480.270.000,00 - - (31.480.270.000,00) 4.2.1.09.02.29 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 255.000.000,00 - - (255.000.000,00) 4.2.1.09.02.30 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 14.623.120.000,00 - - (14.623.120.000,00) 4.2.1.09.02.31 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 360.000.000,00 - - (360.000.000,00) 4.2.1.09.02.33 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota 19.409.848.000,00 8.303.443.132,00 42,78 (11.106.404.868,00) 4.2.1.09.02.35 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 28.013.635.000,00 320.808.576,00 1,15 (27.692.826.424,00) 4.2.1.09.02.44 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 1.113.696.000,00 556.848.000,00 50,00 (556.848.000,00) 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 342.644.264.721,00 139.453.663.589,00 40,70 (203.190.601.132,00) 4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 325.346.040.321,00 123.215.237.189,00 37,87 (202.130.803.132,00) 4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 325.346.040.321,00 123.215.237.189,00 37,87 (202.130.803.132,00) 4.2.2.01.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 7.273.856.220,00 - - (7.273.856.220,00) 4.2.2.01.01.02 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7.099.948.950,00 - - (7.099.948.950,00) 4.2.2.01.01.03 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 156.598.435.082,00 62.454.204.695,00 39,88 (94.144.230.387,00) 4.2.2.01.01.04 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 4.286.215.502,00 1.560.561.973,00 36,41 (2.725.653.529,00) 4.2.2.01.01.05 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 150.087.584.567,00 59.200.470.521,00 39,44 (90.887.114.046,00) 4.2.2.02 Bantuan Keuangan 17.298.224.400,00 16.238.426.400,00 93,87 (1.059.798.000,00) 4.2.2.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - - 100,00 - 4.2.2.02.01.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi - - 100,00 - 4.2.2.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 17.298.224.400,00 16.238.426.400,00 93,87 (1.059.798.000,00) 4.2.2.02.02.01 Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 17.298.224.400,00 16.238.426.400,00 93,87 (1.059.798.000,00) 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 79.929.846.053,00 33.370.361.131,00 41,75 (46.559.484.922,00) 4.3.1 Pendapatan Hibah - - 100,00 - 4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - 100,00 - 4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - 100,00 - 4.3.1.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - - 100,00 - 4.3.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - - 100,00 - 4.3.1.02.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - - 100,00 - 4.3.1.02.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - - 100,00 - 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 79.929.846.053,00 33.370.361.131,00 41,75 (46.559.484.922,00) 4.3.3.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 79.929.846.053,00 33.370.361.131,00 41,75 (46.559.484.922,00) 4.3.3.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 79.929.846.053,00 33.370.361.131,00 41,75 (46.559.484.922,00) 4.3.3.02.01.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 79.929.846.053,00 33.370.361.131,00 41,75 (46.559.484.922,00) 5 BELANJA DAERAH 6.353.560.752.074,00 1.977.051.561.879,00 31,12 (4.376.509.190.195,00) 5.1 BELANJA OPERASI 4.809.154.920.923,00 1.565.075.265.065,00 32,54 (3.244.079.655.858,00) 5.1.1 Belanja Pegawai 2.038.008.712.438,00 961.915.674.355,00 47,20 (1.076.093.038.083,00) 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.073.917.608.315,00 527.442.269.855,00 49,11 (546.475.338.460,00) 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 732.568.537.050,94 387.710.848.593,00 52,92 (344.857.688.457,94) 5.1.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS 479.251.751.601,94 258.806.137.712,00 54,00 (220.445.613.889,94) 5.1.1.01.01.02 Belanja Gaji Pokok PPPK 253.316.785.449,00 128.904.710.881,00 50,89 (124.412.074.568,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.157.237.736,94 35.692.644.382,00 48,79 (37.464.593.354,94) 5.1.1.01.02.01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 46.286.715.273,94 23.481.240.820,00 50,73 (22.805.474.453,94) 5.1.1.01.02.02 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 26.870.522.463,00 12.211.403.562,00 45,45 (14.659.118.901,00) 5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10.805.231.199,90 4.432.145.000,00 41,02 (6.373.086.199,90) 5.1.1.01.03.01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10.805.231.199,90 4.432.145.000,00 41,02 (6.373.086.199,90) 5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 40.276.282.250,00 20.910.626.808,00 51,92 (19.365.655.442,00) 5.1.1.01.04.01 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.276.282.250,00 20.910.626.808,00 51,92 (19.365.655.442,00) 5.1.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - - 100,00 - 5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.744.593.649,88 8.973.713.732,00 41,27 (12.770.879.917,88) 5.1.1.01.05.01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.207.444.750,00 1.460.860.000,00 28,05 (3.746.584.750,00) 5.1.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.537.148.899,88 7.512.853.732,00 45,43 (9.024.295.167,88) 5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.689.853.744,98 20.508.185.636,00 43,92 (26.181.668.108,98) 5.1.1.01.06.01 Belanja Tunjangan Beras PNS 26.380.304.244,98 12.168.194.148,00 46,13 (14.212.110.096,98) 5.1.1.01.06.02 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.309.549.500,00 8.339.991.488,00 41,06 (11.969.558.012,00) 5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 77.856.987.717,92 28.182.446.717,00 36,20 (49.674.541.000,92) 5.1.1.01.07.01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS 73.343.359.073,94 27.975.937.996,00 38,14 (45.367.421.077,94) 5.1.1.01.07.02 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PPPK 4.513.628.643,98 206.508.721,00 4,58 (4.307.119.922,98) 5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.601.678,44 5.591.240,00 7,92 (65.010.438,44) 5.1.1.01.08.01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.086.119,44 3.205.124,00 6,95 (42.880.995,44) 5.1.1.01.08.02 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 24.515.559,00 2.386.116,00 9,73 (22.129.443,00) 5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.071.320.312,00 18.233.987.440,00 30,87 (40.837.332.872,00) 5.1.1.01.09.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 41.157.530.321,00 12.944.151.640,00 31,45 (28.213.378.681,00) 5.1.1.01.09.02 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 17.913.789.991,00 5.289.835.800,00 29,53 (12.623.954.191,00) 5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.667.660.316,00 698.020.233,00 41,86 (969.640.083,00) 5.1.1.01.10.01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.101.495.866,00 464.535.845,00 42,17 (636.960.021,00) 5.1.1.01.10.02 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 566.164.450,00 233.484.388,00 41,24 (332.680.062,00) 5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.617.415.749,00 2.094.060.074,00 37,28 (3.523.355.675,00) 5.1.1.01.11.01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.897.415.749,00 1.393.606.910,00 35,76 (2.503.808.839,00) 5.1.1.01.11.02 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.720.000.000,00 700.453.164,00 40,72 (1.019.546.836,00) 5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.391.886.909,00 - - (4.391.886.909,00) 5.1.1.01.12.01 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.391.886.909,00 - - (4.391.886.909,00) 5.1.1.01.12.02 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK - - 100,00 - 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 891.925.498.799,00 401.122.398.033,00 44,97 (490.803.100.766,00) 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 248.690.581.382,00 120.320.525.230,00 48,38 (128.370.056.152,00) 5.1.1.02.01.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 184.747.096.974,00 90.043.513.727,00 48,74 (94.703.583.247,00) 5.1.1.02.01.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 63.943.484.408,00 30.277.011.503,00 47,35 (33.666.472.905,00) 5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 37.586.243.446,00 18.699.839.031,00 49,75 (18.886.404.415,00) 5.1.1.02.03.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 37.586.243.446,00 18.699.839.031,00 49,75 (18.886.404.415,00) 5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 304.468.163,00 143.957.600,00 47,28 (160.510.563,00) 5.1.1.02.04.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 304.468.163,00 143.957.600,00 47,28 (160.510.563,00) 5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 240.455.388.268,00 122.674.416.826,00 51,02 (117.780.971.442,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.1.02.05.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 240.455.388.268,00 122.674.416.826,00 51,02 (117.780.971.442,00) 5.1.1.02.05.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK - - 100,00 - 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 364.888.817.540,00 139.283.659.346,00 38,17 (225.605.158.194,00) 5.1.1.02.06.09 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 819.061.366,00 - - (819.061.366,00) 5.1.1.02.06.12 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 559.376.584,00 - - (559.376.584,00) 5.1.1.02.06.14 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 766.022.530,00 - - (766.022.530,00) 5.1.1.02.06.15 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 27.581.793.813,00 - - (27.581.793.813,00) 5.1.1.02.06.16 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 16.792.821.206,00 2.409.303.181,00 14,35 (14.383.518.025,00) 5.1.1.02.06.19 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 22.391.390.041,00 3.437.439.877,00 15,35 (18.953.950.164,00) 5.1.1.02.06.20 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - - 100,00 - 5.1.1.02.06.21 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - - 100,00 - 5.1.1.02.06.64 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 294.349.808.000,00 133.436.916.288,00 45,33 (160.912.891.712,00) 5.1.1.02.06.66 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.628.544.000,00 - - (1.628.544.000,00) 5.1.1.02.06.67 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - - 100,00 - 5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 58.745.820.425,00 29.343.244.250,00 49,95 (29.402.576.175,00) 5.1.1.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 636.720.000,00 57,14 (477.540.000,00) 5.1.1.04.01.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 636.720.000,00 57,14 (477.540.000,00) 5.1.1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.996.400,00 77.941.500,00 49,96 (78.054.900,00) 5.1.1.04.02.01 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.996.400,00 77.941.500,00 49,96 (78.054.900,00) 5.1.1.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 202.776.000,00 73.723.560,00 36,36 (129.052.440,00) 5.1.1.04.03.01 Belanja Tunjangan Beras DPRD 202.776.000,00 73.723.560,00 36,36 (129.052.440,00) 5.1.1.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 47.754.000,00 50,00 (47.754.000,00) 5.1.1.04.04.01 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 47.754.000,00 50,00 (47.754.000,00) 5.1.1.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 923.244.000,00 57,14 (692.433.000,00) 5.1.1.04.05.01 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 923.244.000,00 57,14 (692.433.000,00) 5.1.1.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 178.619.700,00 76.551.300,00 42,86 (102.068.400,00) 5.1.1.04.06.01 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 178.619.700,00 76.551.300,00 42,86 (102.068.400,00) 5.1.1.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 4.410.016.847,00 50,00 (4.409.983.153,00) 5.1.1.04.08.01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 4.410.016.847,00 50,00 (4.409.983.153,00) 5.1.1.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 1.470.000.000,00 66,67 (735.000.000,00) 5.1.1.04.09.01 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 1.470.000.000,00 66,67 (735.000.000,00) 5.1.1.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 28.000.000,00 84.235,00 0,30 (27.915.765,00) 5.1.1.04.10.01 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 28.000.000,00 84.235,00 0,30 (27.915.765,00) 5.1.1.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 13.996.201,00 18.272,00 0,13 (13.977.929,00) 5.1.1.04.11.01 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 13.996.201,00 18.272,00 0,13 (13.977.929,00) 5.1.1.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 29.299.382.124,00 14.630.590.536,00 49,93 (14.668.791.588,00) 5.1.1.04.12.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 122.582.124,00 47.247.480,00 38,54 (75.334.644,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.1.04.12.02 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 9.000.000,00 1.135.764,00 12,62 (7.864.236,00) 5.1.1.04.12.03 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.200.000,00 3.407.292,00 47,32 (3.792.708,00) 5.1.1.04.12.04 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 29.160.600.000,00 14.578.800.000,00 49,99 (14.581.800.000,00) 5.1.1.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 15.000.000.000,00 6.996.600.000,00 46,64 (8.003.400.000,00) 5.1.1.04.13.01 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 15.000.000.000,00 6.996.600.000,00 46,64 (8.003.400.000,00) 5.1.1.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 16.605.000,00 - - (16.605.000,00) 5.1.1.04.14.01 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 16.605.000,00 - - (16.605.000,00) 5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 3.720.854.412,00 464.530.583,00 12,48 (3.256.323.829,00) 5.1.1.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 58.695.000,00 25.800.000,00 43,96 (32.895.000,00) 5.1.1.05.01.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 58.695.000,00 25.800.000,00 43,96 (32.895.000,00) 5.1.1.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.854.000,00 3.432.000,00 24,77 (10.422.000,00) 5.1.1.05.02.01 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.854.000,00 3.432.000,00 24,77 (10.422.000,00) 5.1.1.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.651.000,00 46.440.000,00 43,96 (59.211.000,00) 5.1.1.05.03.01 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.651.000,00 46.440.000,00 43,96 (59.211.000,00) 5.1.1.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.400.000,00 3.403.740,00 32,73 (6.996.260,00) 5.1.1.05.04.01 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.400.000,00 3.403.740,00 32,73 (6.996.260,00) 5.1.1.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.384.000,00 1.317.765,00 38,94 (2.066.235,00) 5.1.1.05.05.01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH 3.384.000,00 1.317.765,00 38,94 (2.066.235,00) 5.1.1.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 200.000,00 880,00 0,44 (199.120,00) 5.1.1.05.06.01 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 200.000,00 880,00 0,44 (199.120,00) 5.1.1.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.128.000,00 2.322.720,00 32,59 (4.805.280,00) 5.1.1.05.07.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.128.000,00 2.322.720,00 32,59 (4.805.280,00) 5.1.1.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 47.520,00 23,76 (152.480,00) 5.1.1.05.08.01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 47.520,00 23,76 (152.480,00) 5.1.1.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400.000,00 142.560,00 35,64 (257.440,00) 5.1.1.05.09.01 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400.000,00 142.560,00 35,64 (257.440,00) 5.1.1.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 3.520.942.412,00 381.623.398,00 10,84 (3.139.319.014,00) 5.1.1.05.10.09 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 157.714.284,00 - - (157.714.284,00) 5.1.1.05.10.12 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 48.641.444,00 - - (48.641.444,00) 5.1.1.05.10.14 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.586.684,00 - - (2.586.684,00) 5.1.1.05.10.15 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1.104.000.000,00 - - (1.104.000.000,00) 5.1.1.05.10.16 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.104.000.000,00 190.811.699,00 17,28 (913.188.301,00) 5.1.1.05.10.19 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 1.104.000.000,00 190.811.699,00 17,28 (913.188.301,00) 5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 3.698.930.487,00 1.205.916.134,00 32,60 (2.493.014.353,00) 5.1.1.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 157.248.000,00 40,00 (235.872.000,00) 5.1.1.06.01.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 157.248.000,00 40,00 (235.872.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.1.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 3.305.810.487,00 1.048.668.134,00 31,72 (2.257.142.353,00) 5.1.1.06.02.01 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 3.305.810.487,00 1.048.668.134,00 31,72 (2.257.142.353,00) 5.1.1.89 Belanja Pegawai BOSP - - 100,00 - 5.1.1.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS - - 100,00 - 5.1.1.89.01.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler - - 100,00 - 5.1.1.89.03 Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan - - 100,00 - 5.1.1.89.03.01 Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler - - 100,00 - 5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD 6.000.000.000,00 2.337.315.500,00 38,96 (3.662.684.500,00) 5.1.1.99.99 Belanja Pegawai BLUD 6.000.000.000,00 2.337.315.500,00 38,96 (3.662.684.500,00) 5.1.1.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 6.000.000.000,00 2.337.315.500,00 38,96 (3.662.684.500,00) 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.105.623.611.585,00 544.581.689.331,00 25,86 (1.561.041.922.254,00) 5.1.2.01 Belanja Barang 468.678.002.388,00 93.715.775.266,00 20,00 (374.962.227.122,00) 5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 454.795.977.441,00 91.830.867.216,00 20,19 (362.965.110.225,00) 5.1.2.01.01.01 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.800.508.914,00 4.297.499.140,00 27,20 (11.503.009.774,00) 5.1.2.01.01.02 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.573.894.010,00 579.541.300,00 22,52 (1.994.352.710,00) 5.1.2.01.01.04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.234.468.350,00 4.544.278.441,00 21,40 (16.690.189.909,00) 5.1.2.01.01.08 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 174.138.500,00 1.800.000,00 1,03 (172.338.500,00) 5.1.2.01.01.09 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 113.164.764,00 1.650.000,00 1,46 (111.514.764,00) 5.1.2.01.01.10 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.865.095.600,00 368.951.814,00 19,78 (1.496.143.786,00) 5.1.2.01.01.11 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 194.444.800,00 13.209.600,00 6,79 (181.235.200,00) 5.1.2.01.01.12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.843.192.748,00 988.094.866,00 3,10 (30.855.097.882,00) 5.1.2.01.01.13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 629.044.000,00 292.613.894,00 46,52 (336.430.106,00) 5.1.2.01.01.15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 52.712.200,00 2.648.829,00 5,03 (50.063.371,00) 5.1.2.01.01.16 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 304.020.300,00 187.042.500,00 61,52 (116.977.800,00) 5.1.2.01.01.18 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 7.130.000,00 1.695.000,00 23,77 (5.435.000,00) 5.1.2.01.01.20 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel - - 100,00 - 5.1.2.01.01.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.111.480.128,00 5.987.382.412,00 29,77 (14.124.097.716,00) 5.1.2.01.01.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 4.226.232.800,00 1.840.427.654,00 43,55 (2.385.805.146,00) 5.1.2.01.01.26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4.199.260.712,00 865.782.977,00 20,62 (3.333.477.735,00) 5.1.2.01.01.27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 544.980.000,00 134.445.200,00 24,67 (410.534.800,00) 5.1.2.01.01.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.073.543.500,00 4.673.629.797,00 57,89 (3.399.913.703,00) 5.1.2.01.01.30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.637.639.463,00 848.628.099,00 32,17 (1.789.011.364,00) 5.1.2.01.01.31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.912.998.534,00 5.368.322.516,00 60,23 (3.544.676.018,00) 5.1.2.01.01.32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.493.310.700,00 511.366.310,00 20,51 (1.981.944.390,00) 5.1.2.01.01.34 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga 345.617.600,00 20.640.000,00 5,97 (324.977.600,00) 5.1.2.01.01.35 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata 1.142.596.280,00 95.001.000,00 8,31 (1.047.595.280,00) 5.1.2.01.01.36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.881.004.979,00 1.865.901.876,00 23,68 (6.015.103.103,00) 5.1.2.01.01.37 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.389.797.308,00 2.278.697.298,00 67,22 (1.111.100.010,00) 5.1.2.01.01.38 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16.424.330.500,00 277.662.128,00 1,69 (16.146.668.372,00) 5.1.2.01.01.39 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 212.090.806.425,00 35.396.567.242,00 16,69 (176.694.239.183,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.01.01.41 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 625.000.000,00 - - (625.000.000,00) 5.1.2.01.01.43 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.565.379.075,00 1.671.078.296,00 25,45 (4.894.300.779,00) 5.1.2.01.01.44 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 280.539.000,00 189.000.000,00 67,37 (91.539.000,00) 5.1.2.01.01.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.464.644.251,00 11.400.501.184,00 27,49 (30.064.143.067,00) 5.1.2.01.01.53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.278.541.000,00 5.286.415.313,00 20,12 (20.992.125.687,00) 5.1.2.01.01.56 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan Urusan Kesehatan 1.424.554.000,00 - - (1.424.554.000,00) 5.1.2.01.01.58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.904.970.000,00 641.290.000,00 10,86 (5.263.680.000,00) 5.1.2.01.01.59 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 349.820.000,00 347.449.980,00 99,32 (2.370.020,00) 5.1.2.01.01.60 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 28.842.300,00 - - (28.842.300,00) 5.1.2.01.01.61 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 94.568.800,00 11.854.800,00 12,54 (82.714.000,00) 5.1.2.01.01.62 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 64.850.000,00 13.679.640,00 21,09 (51.170.360,00) 5.1.2.01.01.63 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 400.520.000,00 75.476.240,00 18,84 (325.043.760,00) 5.1.2.01.01.64 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.209.540.000,00 347.345.000,00 28,72 (862.195.000,00) 5.1.2.01.01.65 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 186.065.000,00 184.019.350,00 98,90 (2.045.650,00) 5.1.2.01.01.66 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 11.000.000,00 - - (11.000.000,00) 5.1.2.01.01.71 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 3.852.000,00 - - (3.852.000,00) 5.1.2.01.01.73 Belanja Pakaian KORPRI - - 100,00 - 5.1.2.01.01.74 Belanja Pakaian Adat Daerah 1.515.930.000,00 - - (1.515.930.000,00) 5.1.2.01.01.75 Belanja Pakaian Batik Tradisional 484.780.500,00 172.790.000,00 35,64 (311.990.500,00) 5.1.2.01.01.76 Belanja Pakaian Olahraga 572.428.400,00 13.022.520,00 2,27 (559.405.880,00) 5.1.2.01.01.78 Belanja Pakaian Jas/Safari 64.740.000,00 33.465.000,00 51,69 (31.275.000,00) 5.1.2.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.620.412.540,00 1.456.606.000,00 31,53 (3.163.806.540,00) 5.1.2.01.02.04 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu 4.596.344.440,00 1.454.743.000,00 31,65 (3.141.601.440,00) 5.1.2.01.02.09 Belanja Pipa-Pipa Baja 17.155.200,00 - - (17.155.200,00) 5.1.2.01.02.12 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 6.912.900,00 1.863.000,00 26,95 (5.049.900,00) 5.1.2.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 9.261.612.407,00 428.302.050,00 4,62 (8.833.310.357,00) 5.1.2.01.04.66 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las 882.000,00 - - (882.000,00) 5.1.2.01.04.75 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 2.256.000,00 2.220.000,00 98,40 (36.000,00) 5.1.2.01.04.76 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 3.014.700,00 2.918.500,00 96,81 (96.200,00) 5.1.2.01.04.82 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 42.727.050,00 - - (42.727.050,00) 5.1.2.01.04.89 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding 690.000,00 666.000,00 96,52 (24.000,00) 5.1.2.01.04.91 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 1.201.000,00 1.110.000,00 92,42 (91.000,00) 5.1.2.01.04.103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat PengolahanTanah dan Tanaman 191.814.700,00 118.762.450,00 61,92 (73.052.250,00) 5.1.2.01.04.104 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 43.671.400,00 11.172.150,00 25,58 (32.499.250,00) 5.1.2.01.04.107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 700.000,00 - - (700.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.01.04.116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 38.859.000,00 7.760.600,00 19,97 (31.098.400,00) 5.1.2.01.04.117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.932.500,00 - - (20.932.500,00) 5.1.2.01.04.118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 53.210.800,00 - - (53.210.800,00) 5.1.2.01.04.119 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 13.787.300,00 897.500,00 6,51 (12.889.800,00) 5.1.2.01.04.120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 15.725.500,00 - - (15.725.500,00) 5.1.2.01.04.121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 23.347.000,00 9.834.200,00 42,12 (13.512.800,00) 5.1.2.01.04.122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 4.523.400,00 - - (4.523.400,00) 5.1.2.01.04.123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 228.240.200,00 69.394.150,00 30,40 (158.846.050,00) 5.1.2.01.04.124 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 1.292.090,00 - - (1.292.090,00) 5.1.2.01.04.132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Peralatan Studio Audio 78.873.100,00 76.830.000,00 97,41 (2.043.100,00) 5.1.2.01.04.133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 132.567,00 - - (132.567,00) 5.1.2.01.04.137 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Alat Studio Lainnya - - 100,00 - 5.1.2.01.04.204 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Alat Kedokteran Umum 3.257.500,00 2.192.250,00 67,30 (1.065.250,00) 5.1.2.01.04.208 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 320.000,00 - - (320.000,00) 5.1.2.01.04.232 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Alat Kedokteran Lainnya 5.280.000,00 5.052.750,00 95,70 (227.250,00) 5.1.2.01.04.237 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 6.170.000,00 - - (6.170.000,00) 5.1.2.01.04.248 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum 487.500,00 - - (487.500,00) 5.1.2.01.04.312 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah - - 100,00 - 5.1.2.01.04.368 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik - - 100,00 - 5.1.2.01.04.408 Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer 2.384.400,00 - - (2.384.400,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.01.04.409 Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 19.542.800,00 1.758.000,00 9,00 (17.784.800,00) 5.1.2.01.04.410 Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan 10.992.800,00 - - (10.992.800,00) 5.1.2.01.04.448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Topi Kerja 2.751.300,00 - - (2.751.300,00) 5.1.2.01.04.450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Sepatu Lapangan 518.208.800,00 113.033.500,00 21,81 (405.175.300,00) 5.1.2.01.04.451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Alat Pelindung Lainnya 4.736.000,00 4.700.000,00 99,24 (36.000,00) 5.1.2.01.04.452 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong - - 100,00 - 5.1.2.01.04.505 Belanja Peralatan dan Mesin- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 589.200,00 - - (589.200,00) 5.1.2.01.04.621 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 7.701.715.000,00 - - (7.701.715.000,00) 5.1.2.01.04.686 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya 92.452.800,00 - - (92.452.800,00) 5.1.2.01.04.710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Umum 9.216.000,00 - - (9.216.000,00) 5.1.2.01.04.712 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Agama 5.490.000,00 - - (5.490.000,00) 5.1.2.01.04.714 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa 63.024.000,00 - - (63.024.000,00) 5.1.2.01.04.715 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam - - 100,00 - 5.1.2.01.04.716 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 5.160.000,00 - - (5.160.000,00) 5.1.2.01.04.717 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan perpustakaan-Bahan perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 43.954.000,00 - - (43.954.000,00) 5.1.2.02 Belanja Jasa 792.159.377.152,00 282.181.514.583,00 35,62 (509.977.862.569,00) 5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 403.307.779.746,00 137.679.339.192,00 34,14 (265.628.440.554,00) 5.1.2.02.01.01 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - - 100,00 - 5.1.2.02.01.03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.013.500.000,00 1.134.975.000,00 11,33 (8.878.525.000,00) 5.1.2.02.01.04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.105.650.000,00 1.708.300.000,00 41,61 (2.397.350.000,00) 5.1.2.02.01.05 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 201.000.000,00 70.800.000,00 35,22 (130.200.000,00) 5.1.2.02.01.06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 22.273.142.000,00 7.648.710.000,00 34,34 (14.624.432.000,00) 5.1.2.02.01.07 Honorarium Rohaniwan - - 100,00 - 5.1.2.02.01.09 Honorarium Penyelenggara Ujian 114.000.000,00 8.000.000,00 7,02 (106.000.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.02.01.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.383.857.000,00 106.300.000,00 7,68 (1.277.557.000,00) 5.1.2.02.01.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 694.800.000,00 319.100.000,00 45,93 (375.700.000,00) 5.1.2.02.01.13 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 82.919.100.000,00 31.454.355.000,00 37,93 (51.464.745.000,00) 5.1.2.02.01.14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.996.465.000,00 2.613.684.000,00 32,69 (5.382.781.000,00) 5.1.2.02.01.15 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.501.471.000,00 256.926.000,00 17,11 (1.244.545.000,00) 5.1.2.02.01.16 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 20.094.270.000,00 7.897.888.400,00 39,30 (12.196.381.600,00) 5.1.2.02.01.17 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 20.757.000.000,00 8.480.875.000,00 40,86 (12.276.125.000,00) 5.1.2.02.01.18 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6.006.000.000,00 2.470.000.000,00 41,13 (3.536.000.000,00) 5.1.2.02.01.19 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 720.000.000,00 300.000.000,00 41,67 (420.000.000,00) 5.1.2.02.01.20 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 8.875.500.000,00 2.461.450.000,00 27,73 (6.414.050.000,00) 5.1.2.02.01.22 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 3.451.800.000,00 1.522.600.000,00 44,11 (1.929.200.000,00) 5.1.2.02.01.23 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 269.350.000,00 61.100.000,00 22,68 (208.250.000,00) 5.1.2.02.01.25 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.770.050.000,00 848.264.865,00 22,50 (2.921.785.135,00) 5.1.2.02.01.26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.779.790.000,00 11.343.765.167,00 36,85 (19.436.024.833,00) 5.1.2.02.01.27 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.241.550.000,00 2.036.570.000,00 32,63 (4.204.980.000,00) 5.1.2.02.01.28 Belanja Jasa Tenaga pelayanan Umum 5.136.200.000,00 731.000.000,00 14,23 (4.405.200.000,00) 5.1.2.02.01.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.979.200.000,00 1.067.144.200,00 17,85 (4.912.055.800,00) 5.1.2.02.01.30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.991.110.000,00 3.348.984.200,00 33,52 (6.642.125.800,00) 5.1.2.02.01.31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.763.975.000,00 5.186.216.075,00 40,63 (7.577.758.925,00) 5.1.2.02.01.33 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.400.645.000,00 1.756.448.500,00 39,91 (2.644.196.500,00) 5.1.2.02.01.34 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 30.000.000,00 - - (30.000.000,00) 5.1.2.02.01.35 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 753.510.000,00 281.395.000,00 37,34 (472.115.000,00) 5.1.2.02.01.36 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 325.900.000,00 38.000.000,00 11,66 (287.900.000,00) 5.1.2.02.01.37 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 969.250.000,00 198.750.000,00 20,51 (770.500.000,00) 5.1.2.02.01.38 Belanja Jasa Tata Rias 812.000.000,00 394.104.200,00 48,54 (417.895.800,00) 5.1.2.02.01.39 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 69.000.000,00 - - (69.000.000,00) 5.1.2.02.01.41 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.390.249.770,00 43.275.500,00 3,11 (1.346.974.270,00) 5.1.2.02.01.46 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 155.000.000,00 - - (155.000.000,00) 5.1.2.02.01.47 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.166.500.000,00 640.143.250,00 15,36 (3.526.356.750,00) 5.1.2.02.01.48 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 77.500.000,00 30.000.000,00 38,71 (47.500.000,00) 5.1.2.02.01.49 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 212.689.400,00 55.355.000,00 26,03 (157.334.400,00) 5.1.2.02.01.50 Belanja Jasa Kalibrasi 546.255.000,00 157.398.000,00 28,81 (388.857.000,00) 5.1.2.02.01.51 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 9.215.620.000,00 3.604.300.000,00 39,11 (5.611.320.000,00) 5.1.2.02.01.52 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 305.000.000,00 75.939.000,00 24,90 (229.061.000,00) 5.1.2.02.01.53 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1.496.650.000,00 261.300.000,00 17,46 (1.235.350.000,00) 5.1.2.02.01.54 Belanja Jasa Jalan/Tol 89.300.000,00 5.292.000,00 5,93 (84.008.000,00) 5.1.2.02.01.55 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.445.200.000,00 1.592.686.079,00 29,25 (3.852.513.921,00) 5.1.2.02.01.59 Belanja Tagihan Telepon 528.981.200,00 78.373.408,00 14,82 (450.607.792,00) 5.1.2.02.01.60 Belanja Tagihan Air 630.358.400,00 106.448.967,00 16,89 (523.909.433,00) 5.1.2.02.01.61 Belanja Tagihan Listrik 80.394.193.276,00 28.999.711.143,00 36,07 (51.394.482.133,00) 5.1.2.02.01.62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.658.137.000,00 785.758.200,00 29,56 (1.872.378.800,00) 5.1.2.02.01.63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.050.059.800,00 4.300.539.539,00 25,22 (12.749.520.261,00) 5.1.2.02.01.64 Belanja Paket/Pengiriman 171.245.000,00 108.000,00 0,06 (171.137.000,00) 5.1.2.02.01.65 Belanja Penambahan Daya 74.308.500,00 - - (74.308.500,00) 5.1.2.02.01.66 Belanja Registrasi/Keanggotaan 14.666.400,00 - - (14.666.400,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.02.01.67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.690.000.000,00 211.732.499,00 12,53 (1.478.267.501,00) 5.1.2.02.01.71 Belanja Lembur 3.596.781.000,00 985.273.000,00 27,39 (2.611.508.000,00) 5.1.2.02.01.73 Belanja Medical Check Up - - 100,00 - 5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 304.689.139.613,00 130.010.088.140,00 42,67 (174.679.051.473,00) 5.1.2.02.02.01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.944.894.768,00 1.962.099.840,00 39,68 (2.982.794.928,00) 5.1.2.02.02.03 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 259.234.310.000,00 116.288.716.500,00 44,86 (142.945.593.500,00) 5.1.2.02.02.04 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 25.577.252.400,00 10.720.267.600,00 41,91 (14.856.984.800,00) 5.1.2.02.02.05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - - 100,00 - 5.1.2.02.02.06 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 767.507.200,00 340.527.999,00 44,37 (426.979.201,00) 5.1.2.02.02.07 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 937.392.000,00 419.109.001,00 44,71 (518.282.999,00) 5.1.2.02.02.08 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 522.183.245,00 - - (522.183.245,00) 5.1.2.02.02.09 Belanja Pembayaran pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 12.000.000.000,00 - - (12.000.000.000,00) 5.1.2.02.02.12 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 420.000.000,00 166.290.000,00 39,59 (253.710.000,00) 5.1.2.02.02.13 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 285.600.000,00 113.077.200,00 39,59 (172.522.800,00) 5.1.2.02.03 Belanja Sewa Tanah 59.000.000,00 27.000.000,00 45,76 (32.000.000,00) 5.1.2.02.03.17 Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga 59.000.000,00 27.000.000,00 45,76 (32.000.000,00) 5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.229.771.620,00 7.366.562.095,00 22,17 (25.863.209.525,00) 5.1.2.02.04.01 Belanja Sewa Tractor 3.040.000,00 1.520.000,00 50,00 (1.520.000,00) 5.1.2.02.04.03 Belanja Sewa Excavator 175.945.000,00 - - (175.945.000,00) 5.1.2.02.04.10 Belanja Sewa Alat Pengangkat 42.250.000,00 16.250.000,00 38,46 (26.000.000,00) 5.1.2.02.04.12 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.062.890.000,00 - - (1.062.890.000,00) 5.1.2.02.04.22 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.178.686.000,00 103.105.990,00 8,75 (1.075.580.010,00) 5.1.2.02.04.34 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 19.520.500,00 - - (19.520.500,00) 5.1.2.02.04.35 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.660.050.000,00 649.938.400,00 39,15 (1.010.111.600,00) 5.1.2.02.04.36 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.905.727.000,00 552.721.000,00 29,00 (1.353.006.000,00) 5.1.2.02.04.37 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 728.000.000,00 132.450.000,00 18,19 (595.550.000,00) 5.1.2.02.04.40 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor khusus 8.666.250.000,00 3.330.766.130,00 38,43 (5.335.483.870,00) 5.1.2.02.04.52 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 185.200.000,00 - - (185.200.000,00) 5.1.2.02.04.73 Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools ) - - 100,00 - 5.1.2.02.04.117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 146.919.620,00 - - (146.919.620,00) 5.1.2.02.04.118 Belanja Sewa Mebel 3.182.367.500,00 524.842.400,00 16,49 (2.657.525.100,00) 5.1.2.02.04.121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.286.900.000,00 222.967.425,00 9,75 (2.063.932.575,00) 5.1.2.02.04.123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 130.425.000,00 51.800.000,00 39,72 (78.625.000,00) 5.1.2.02.04.132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.529.489.100,00 310.268.460,00 12,27 (2.219.220.640,00) 5.1.2.02.04.133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 790.574.800,00 96.094.800,00 12,16 (694.480.000,00) 5.1.2.02.04.202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 690.000.000,00 110.000.000,00 15,94 (580.000.000,00) 5.1.2.02.04.328 Belanja Sewa System/Power Supply 232.500.000,00 7.750.000,00 3,33 (224.750.000,00) 5.1.2.02.04.355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.927.931.200,00 274.597.060,00 6,99 (3.653.334.140,00) 5.1.2.02.04.404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 36.000.000,00 15.000.000,00 41,67 (21.000.000,00) 5.1.2.02.04.405 Belanja Sewa Personal Computer 280.115.000,00 87.470.000,00 31,23 (192.645.000,00) 5.1.2.02.04.406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 157.764.300,00 - - (157.764.300,00) 5.1.2.02.04.451 Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya 3.211.226.600,00 879.020.430,00 27,37 (2.332.206.170,00) 5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.109.518.000,00 1.408.398.000,00 66,76 (701.120.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.02.05.01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 90.000.000,00 52.360.000,00 58,18 (37.640.000,00) 5.1.2.02.05.06 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan - - 100,00 - 5.1.2.02.05.09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 491.750.000,00 32.030.000,00 6,51 (459.720.000,00) 5.1.2.02.05.11 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 13.500.000,00 - - (13.500.000,00) 5.1.2.02.05.30 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 20.968.000,00 - - (20.968.000,00) 5.1.2.02.05.37 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.325.000.000,00 1.324.008.000,00 99,93 (992.000,00) 5.1.2.02.05.41 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.400.000,00 - - (2.400.000,00) 5.1.2.02.05.42 Belanja Sewa Asrama 165.900.000,00 - - (165.900.000,00) 5.1.2.02.05.43 Belanja Sewa Hotel - - 100,00 - 5.1.2.02.05.50 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya - - 100,00 - 5.1.2.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 48.000.000,00 16.000.000,00 33,33 (32.000.000,00) 5.1.2.02.07.57 Belanja Sewa Tanaman 48.000.000,00 16.000.000,00 33,33 (32.000.000,00) 5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.998.180.700,00 2.022.810.468,00 7,78 (23.975.370.232,00) 5.1.2.02.08.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 191.928.000,00 7.500.000,00 3,91 (184.428.000,00) 5.1.2.02.08.03 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 130.000.000,00 - - (130.000.000,00) 5.1.2.02.08.04 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior - - 100,00 - 5.1.2.02.08.05 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.546.250.000,00 414.029.000,00 7,47 (5.132.221.000,00) 5.1.2.02.08.06 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 300.000.000,00 - - (300.000.000,00) 5.1.2.02.08.07 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.015.000.000,00 49.511.000,00 1,64 (2.965.489.000,00) 5.1.2.02.08.08 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 3.757.000.000,00 1.097.979.300,00 29,22 (2.659.020.700,00) 5.1.2.02.08.09 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 3.200.000.000,00 - - (3.200.000.000,00) 5.1.2.02.08.14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 97.000.000,00 - - (97.000.000,00) 5.1.2.02.08.17 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang - - 100,00 - 5.1.2.02.08.18 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.660.282.700,00 - - (4.660.282.700,00) 5.1.2.02.08.19 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.215.000.000,00 - - (2.215.000.000,00) 5.1.2.02.08.20 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 1.950.000.000,00 99.600.000,00 5,11 (1.850.400.000,00) 5.1.2.02.08.21 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 141.000.000,00 - - (141.000.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.02.08.32 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan - - 100,00 - 5.1.2.02.08.33 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 100.000.000,00 - - (100.000.000,00) 5.1.2.02.08.39 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas 694.720.000,00 354.191.168,00 50,98 (340.528.832,00) 5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.973.081.448,00 1.690.694.592,00 15,41 (9.282.386.856,00) 5.1.2.02.09.02 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi 781.770.448,00 163.142.250,00 20,87 (618.628.198,00) 5.1.2.02.09.03 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 555.000.000,00 - - (555.000.000,00) 5.1.2.02.09.04 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 198.872.000,00 46.000.000,00 23,13 (152.872.000,00) 5.1.2.02.09.11 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 75.800.000,00 75.800.000,00 100,00 - 5.1.2.02.09.12 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 8.253.639.000,00 1.405.752.342,00 17,03 (6.847.886.658,00) 5.1.2.02.09.14 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa khusus 1.108.000.000,00 - - (1.108.000.000,00) 5.1.2.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment ) 123.760.000,00 - - (123.760.000,00) 5.1.2.02.10.05 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 123.760.000,00 - - (123.760.000,00) 5.1.2.02.10.08 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment ) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika - - 100,00 - 5.1.2.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 104.500.000,00 20.000.000,00 19,14 (84.500.000,00) 5.1.2.02.11.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 37.500.000,00 5.000.000,00 13,33 (32.500.000,00) 5.1.2.02.11.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 (45.000.000,00) 5.1.2.02.11.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 7.000.000,00 - - (7.000.000,00) 5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.083.389.473,00 1.924.029.716,00 17,36 (9.159.359.757,00) 5.1.2.02.12.01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.903.964.473,00 802.979.716,00 10,16 (7.100.984.757,00) 5.1.2.02.12.02 Belanja Sosialisasi 151.385.000,00 45.700.000,00 30,19 (105.685.000,00) 5.1.2.02.12.03 Belanja Bimbingan Teknis 2.963.150.000,00 1.075.350.000,00 36,29 (1.887.800.000,00) 5.1.2.02.12.04 Belanja Diklat Kepemimpinan 64.890.000,00 - - (64.890.000,00) 5.1.2.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 433.256.552,00 16.592.380,00 3,83 (416.664.172,00) 5.1.2.02.15.02 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise 392.797.052,00 16.592.380,00 4,22 (376.204.672,00) 5.1.2.02.15.05 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Software 40.459.500,00 - - (40.459.500,00) 5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 70.290.961.175,00 10.863.887.526,00 15,46 (59.427.073.649,00) 5.1.2.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah - - 100,00 - 5.1.2.03.01.28 Belanja Pemeliharaan Tanah- Lapangan-Tanah untuk Makam - - 100,00 - 5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.436.499.043,00 7.590.247.801,00 20,27 (29.846.251.242,00) 5.1.2.03.02.01 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 644.355.000,00 129.820.000,00 20,15 (514.535.000,00) 5.1.2.03.02.03 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 1.640.658.000,00 334.484.519,00 20,39 (1.306.173.481,00) 5.1.2.03.02.09 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 749.875.000,00 - - (749.875.000,00) 5.1.2.03.02.22 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 376.480.000,00 7.190.000,00 1,91 (369.290.000,00) 5.1.2.03.02.23 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 150.000.000,00 102.641.700,00 68,43 (47.358.300,00) 5.1.2.03.02.26 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor 131.024.400,00 - - (131.024.400,00) 5.1.2.03.02.34 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 120.000.000,00 - - (120.000.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.03.02.35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.458.080.000,00 341.509.657,00 23,42 (1.116.570.343,00) 5.1.2.03.02.36 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 12.423.700.000,00 2.991.524.146,00 24,08 (9.432.175.854,00) 5.1.2.03.02.37 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.520.410.000,00 1.079.084.811,00 23,87 (3.441.325.189,00) 5.1.2.03.02.38 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.294.680.000,00 510.860.536,00 15,51 (2.783.819.464,00) 5.1.2.03.02.40 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor khusus 525.780.000,00 188.034.000,00 35,76 (337.746.000,00) 5.1.2.03.02.43 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 760.500.000,00 314.252.972,00 41,32 (446.247.028,00) 5.1.2.03.02.49 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 242.880.000,00 - - (242.880.000,00) 5.1.2.03.02.86 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 150.000.000,00 - - (150.000.000,00) 5.1.2.03.02.91 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 7.425.600,00 - - (7.425.600,00) 5.1.2.03.02.96 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 163.833.533,00 82.695.000,00 50,48 (81.138.533,00) 5.1.2.03.02.112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian- Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 19.100.000,00 7.500.000,00 39,27 (11.600.000,00) 5.1.2.03.02.113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 25.000.000,00 - - (25.000.000,00) 5.1.2.03.02.117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.547.256.150,00 178.907.070,00 11,56 (1.368.349.080,00) 5.1.2.03.02.118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 248.265.000,00 33.517.000,00 13,50 (214.748.000,00) 5.1.2.03.02.121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 3.303.082.700,00 796.694.850,00 24,12 (2.506.387.850,00) 5.1.2.03.02.124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pemadam Kebakaran 465.234.610,00 - - (465.234.610,00) 5.1.2.03.02.125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 26.147.000,00 - - (26.147.000,00) 5.1.2.03.02.132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 49.700.000,00 7.000.000,00 14,08 (42.700.000,00) 5.1.2.03.02.133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 197.433.600,00 - - (197.433.600,00) 5.1.2.03.02.194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 66.000.000,00 9.691.440,00 14,68 (56.308.560,00) 5.1.2.03.02.204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 179.672.447,00 - - (179.672.447,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.03.02.207 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah 2.507.925,00 - - (2.507.925,00) 5.1.2.03.02.208 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6.096.575,00 - - (6.096.575,00) 5.1.2.03.02.209 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT 5.363.925,00 - - (5.363.925,00) 5.1.2.03.02.215 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1.481.550,00 - - (1.481.550,00) 5.1.2.03.02.217 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung 10.879.575,00 - - (10.879.575,00) 5.1.2.03.02.218 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 8.880.375,00 - - (8.880.375,00) 5.1.2.03.02.237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 336.076.906,00 - - (336.076.906,00) 5.1.2.03.02.248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum 326.439.172,00 - - (326.439.172,00) 5.1.2.03.02.344 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 240.000.000,00 - - (240.000.000,00) 5.1.2.03.02.345 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 155.000.000,00 - - (155.000.000,00) 5.1.2.03.02.404 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan 697.480.000,00 118.339.000,00 16,97 (579.141.000,00) 5.1.2.03.02.405 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer 1.129.310.000,00 188.141.900,00 16,66 (941.168.100,00) 5.1.2.03.02.409 Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 905.910.000,00 157.894.200,00 17,43 (748.015.800,00) 5.1.2.03.02.410 Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 124.500.000,00 10.465.000,00 8,41 (114.035.000,00) 5.1.2.03.02.502 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut - - 100,00 - 5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32.322.677.592,00 3.273.639.725,00 10,13 (29.049.037.867,00) 5.1.2.03.03.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 23.888.650.692,00 2.744.449.725,00 11,49 (21.144.200.967,00) 5.1.2.03.03.36 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 8.434.026.900,00 529.190.000,00 6,27 (7.904.836.900,00) 5.1.2.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 531.784.540,00 - - (531.784.540,00) 5.1.2.03.04.03 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 157.577.628,00 - - (157.577.628,00) 5.1.2.03.04.80 Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 120.663.002,00 - - (120.663.002,00) 5.1.2.03.04.83 Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 175.000.000,00 - - (175.000.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.2.03.04.124 Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi - - 100,00 - 5.1.2.03.04.126 Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 78.543.910,00 - - (78.543.910,00) 5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.320.911.999,00 15.207.026.737,00 20,74 (58.113.885.262,00) 5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.320.911.999,00 15.207.026.737,00 20,74 (58.113.885.262,00) 5.1.2.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.469.482.016,00 5.980.301.569,00 16,40 (30.489.180.447,00) 5.1.2.04.01.03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.348.501.233,00 7.379.146.168,00 25,14 (21.969.355.065,00) 5.1.2.04.01.04 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.088.380.000,00 895.860.000,00 21,91 (3.192.520.000,00) 5.1.2.04.01.05 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.414.548.750,00 951.719.000,00 27,87 (2.462.829.750,00) 5.1.2.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - 100,00 - 5.1.2.04.02.01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri - - 100,00 - 5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 29.352.600.000,00 6.559.300.000,00 22,35 (22.793.300.000,00) 5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 28.580.100.000,00 6.559.300.000,00 22,95 (22.020.800.000,00) 5.1.2.05.01.01 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.717.800.000,00 - - (3.717.800.000,00) 5.1.2.05.01.02 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.156.150.000,00 - - (1.156.150.000,00) 5.1.2.05.01.04 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 45.000.000,00 16.000.000,00 35,56 (29.000.000,00) 5.1.2.05.01.05 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) - - 100,00 - 5.1.2.05.01.06 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 2.178.750.000,00 - - (2.178.750.000,00) 5.1.2.05.01.08 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 5.316.000.000,00 2.211.000.000,00 41,59 (3.105.000.000,00) 5.1.2.05.01.09 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 1.778.400.000,00 739.800.000,00 41,60 (1.038.600.000,00) 5.1.2.05.01.12 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 14.388.000.000,00 3.592.500.000,00 24,97 (10.795.500.000,00) 5.1.2.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 772.500.000,00 - - (772.500.000,00) 5.1.2.05.02.01 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 772.500.000,00 - - (772.500.000,00) 5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS - - 100,00 - 5.1.2.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS - - 100,00 - 5.1.2.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS - - 100,00 - 5.1.2.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 256.556.348.806,00 - - (256.556.348.806,00) 5.1.2.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 256.209.838.806,00 - - (256.209.838.806,00) 5.1.2.89.01.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 251.379.838.806,00 - - (251.379.838.806,00) 5.1.2.89.01.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 4.830.000.000,00 - - (4.830.000.000,00) 5.1.2.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 98.210.000,00 - - (98.210.000,00) 5.1.2.89.02.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 98.210.000,00 - - (98.210.000,00) 5.1.2.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 248.300.000,00 - - (248.300.000,00) 5.1.2.89.03.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 248.300.000,00 - - (248.300.000,00) 5.1.2.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.017.352.400,00 6.358.106.302,00 22,69 (21.659.246.098,00) 5.1.2.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.017.352.400,00 6.358.106.302,00 22,69 (21.659.246.098,00) 5.1.2.90.01.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.017.352.400,00 6.358.106.302,00 22,69 (21.659.246.098,00) 5.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 387.248.057.665,00 129.696.078.917,00 33,49 (257.551.978.748,00) 5.1.2.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 387.248.057.665,00 129.696.078.917,00 33,49 (257.551.978.748,00) 5.1.2.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 387.248.057.665,00 129.696.078.917,00 33,49 (257.551.978.748,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.5 Belanja Hibah 530.333.910.542,00 31.356.376.379,00 5,91 (498.977.534.163,00) 5.1.5.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 10.932.496.450,00 - - (10.932.496.450,00) 5.1.5.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 380.000.000,00 - - (380.000.000,00) 5.1.5.01.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 380.000.000,00 - - (380.000.000,00) 5.1.5.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 10.552.496.450,00 - - (10.552.496.450,00) 5.1.5.01.02.01 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 10.552.496.450,00 - - (10.552.496.450,00) 5.1.5.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 25.405.200,00 - - (25.405.200,00) 5.1.5.02.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 25.405.200,00 - - (25.405.200,00) 5.1.5.02.02.01 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 25.405.200,00 - - (25.405.200,00) 5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 418.072.237.276,00 31.356.376.379,00 7,50 (386.715.860.897,00) 5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 13.022.376.160,00 758.450.000,00 5,82 (12.263.926.160,00) 5.1.5.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 12.065.010.160,00 758.450.000,00 6,29 (11.306.560.160,00) 5.1.5.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 957.366.000,00 - - (957.366.000,00) 5.1.5.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 26.875.542.880,00 432.000.000,00 1,61 (26.443.542.880,00) 5.1.5.05.02.01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 17.648.000.000,00 432.000.000,00 2,45 (17.216.000.000,00) 5.1.5.05.02.02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 9.227.542.880,00 - - (9.227.542.880,00) 5.1.5.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 378.174.318.236,00 30.165.926.379,00 7,98 (348.008.391.857,00) 5.1.5.05.03.01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 350.000.000,00 - - (350.000.000,00) 5.1.5.05.03.02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 377.824.318.236,00 30.165.926.379,00 7,98 (347.658.391.857,00) 5.1.5.06 Belanja Hibah Dana BOS 48.700.071.216,00 - - (48.700.071.216,00) 5.1.5.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 48.700.071.216,00 - - (48.700.071.216,00) 5.1.5.06.02.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 48.700.071.216,00 - - (48.700.071.216,00) 5.1.5.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 6.231.725.000,00 - - (6.231.725.000,00) 5.1.5.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 6.231.725.000,00 - - (6.231.725.000,00) 5.1.5.07.01.01 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 6.231.725.000,00 - - (6.231.725.000,00) 5.1.5.08 Belanja Hibah Dana BOSP 46.371.975.400,00 - - (46.371.975.400,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.1.5.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 31.637.060.000,00 - - (31.637.060.000,00) 5.1.5.08.02.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 31.637.060.000,00 - - (31.637.060.000,00) 5.1.5.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 14.734.915.400,00 - - (14.734.915.400,00) 5.1.5.08.03.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 14.734.915.400,00 - - (14.734.915.400,00) 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 135.188.686.358,00 27.221.525.000,00 20,14 (107.967.161.358,00) 5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 54.836.300.000,00 24.703.000.000,00 45,05 (30.133.300.000,00) 5.1.6.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 54.836.300.000,00 24.703.000.000,00 45,05 (30.133.300.000,00) 5.1.6.01.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 54.836.300.000,00 24.703.000.000,00 45,05 (30.133.300.000,00) 5.1.6.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - - 100,00 - 5.1.6.01.02.01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - - 100,00 - 5.1.6.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 1.325.586.358,00 - - (1.325.586.358,00) 5.1.6.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 1.325.586.358,00 - - (1.325.586.358,00) 5.1.6.02.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.325.586.358,00 - - (1.325.586.358,00) 5.1.6.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 71.850.800.000,00 2.518.525.000,00 3,51 (69.332.275.000,00) 5.1.6.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 71.850.800.000,00 2.518.525.000,00 3,51 (69.332.275.000,00) 5.1.6.03.02.01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 71.850.800.000,00 2.518.525.000,00 3,51 (69.332.275.000,00) 5.1.6.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 7.176.000.000,00 - - (7.176.000.000,00) 5.1.6.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 7.176.000.000,00 - - (7.176.000.000,00) 5.1.6.04.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 7.176.000.000,00 - - (7.176.000.000,00) 5.2 BELANJA MODAL 770.893.392.971,00 59.316.816.917,00 7,69 (711.576.576.054,00) 5.2.1 Belanja Modal Tanah 17.249.320.000,00 - - (17.249.320.000,00) 5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 17.249.320.000,00 - - (17.249.320.000,00) 5.2.1.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 17.249.320.000,00 - - (17.249.320.000,00) 5.2.1.01.01.02 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - - 100,00 - 5.2.1.01.01.04 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - - 100,00 - 5.2.1.01.01.07 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 17.249.320.000,00 - - (17.249.320.000,00) 5.2.1.01.03 Belanja Modal Lapangan - - 100,00 - 5.2.1.01.03.09 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi - - 100,00 - 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 209.903.294.650,00 28.529.254.370,00 13,59 (181.374.040.280,00) 5.2.2.01 Belanja Modal Alat Besar 14.389.492.274,00 23.865.000,00 0,17 (14.365.627.274,00) 5.2.2.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 7.375.605.000,00 - - (7.375.605.000,00) 5.2.2.01.01.03 Belanja Modal Excavator 5.296.450.000,00 - - (5.296.450.000,00) 5.2.2.01.01.07 Belanja Modal Compacting Equipment - - 100,00 - 5.2.2.01.01.09 Belanja Modal Loader 1.552.500.000,00 - - (1.552.500.000,00) 5.2.2.01.01.10 Belanja Modal Alat Pengangkat 387.945.000,00 - - (387.945.000,00) 5.2.2.01.01.11 Belanja Modal Mesin Proses 138.710.000,00 - - (138.710.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.2.01.01.12 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung 4.887.330.000,00 - - (4.887.330.000,00) 5.2.2.01.02.03 Belanja Modal Amphibi Dredger 4.887.330.000,00 - - (4.887.330.000,00) 5.2.2.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.126.557.274,00 23.865.000,00 1,12 (2.102.692.274,00) 5.2.2.01.03.02 Belanja Modal Feeder - - 100,00 - 5.2.2.01.03.03 Belanja Modal Compressor 8.512.500,00 - - (8.512.500,00) 5.2.2.01.03.04 Belanja Modal Electric Generating Set 43.370.200,00 19.980.000,00 46,07 (23.390.200,00) 5.2.2.01.03.05 Belanja Modal Pompa 100.272.574,00 3.885.000,00 3,87 (96.387.574,00) 5.2.2.01.03.06 Belanja Modal Mesin Bor - - 100,00 - 5.2.2.01.03.16 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 1.974.402.000,00 - - (1.974.402.000,00) 5.2.2.02 Belanja Modal Alat Angkutan 22.755.244.200,00 4.087.786.500,00 17,96 (18.667.457.700,00) 5.2.2.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 20.317.777.000,00 3.820.856.500,00 18,81 (16.496.920.500,00) 5.2.2.02.01.01 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 702.970.000,00 - - (702.970.000,00) 5.2.2.02.01.02 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 297.000.000,00 296.000.000,00 99,66 (1.000.000,00) 5.2.2.02.01.03 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 506.525.000,00 - - (506.525.000,00) 5.2.2.02.01.04 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 151.848.000,00 90.690.000,00 59,72 (61.158.000,00) 5.2.2.02.01.05 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 51.762.000,00 - - (51.762.000,00) 5.2.2.02.01.06 Belanja Modal Kendaraan Bermotor khusus 18.607.672.000,00 3.434.166.500,00 18,46 (15.173.505.500,00) 5.2.2.02.01.09 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.316.467.200,00 266.930.000,00 11,52 (2.049.537.200,00) 5.2.2.02.02.01 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 19.114.000,00 - - (19.114.000,00) 5.2.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 2.297.353.200,00 266.930.000,00 11,62 (2.030.423.200,00) 5.2.2.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor - - 100,00 - 5.2.2.02.03.05 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 121.000.000,00 - - (121.000.000,00) 5.2.2.02.04.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 121.000.000,00 - - (121.000.000,00) 5.2.2.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.820.861.800,00 597.065.800,00 32,79 (1.223.796.000,00) 5.2.2.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 570.112.000,00 529.800.000,00 92,93 (40.312.000,00) 5.2.2.03.01.02 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 12.160.000,00 4.800.000,00 39,47 (7.360.000,00) 5.2.2.03.01.03 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik - - 100,00 - 5.2.2.03.01.04 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service - - 100,00 - 5.2.2.03.01.06 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 29.952.000,00 - - (29.952.000,00) 5.2.2.03.01.08 Belanja Modal Peralatan Las - - 100,00 - 5.2.2.03.01.10 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 528.000.000,00 525.000.000,00 99,43 (3.000.000,00) 5.2.2.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 45.525.300,00 2.777.000,00 6,10 (42.748.300,00) 5.2.2.03.02.05 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools ) 33.315.300,00 2.777.000,00 8,34 (30.538.300,00) 5.2.2.03.02.06 Belanja Modal Perkakas khusus (Special Tools ) - - 100,00 - 5.2.2.03.02.07 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja - - 100,00 - 5.2.2.03.02.08 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 12.210.000,00 - - (12.210.000,00) 5.2.2.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 1.205.224.500,00 64.488.800,00 5,35 (1.140.735.700,00) 5.2.2.03.03.01 Belanja Modal Alat Ukur Universal 22.969.500,00 19.180.800,00 83,51 (3.788.700,00) 5.2.2.03.03.06 Belanja Modal Oscilloscope 17.600.000,00 17.427.000,00 99,02 (173.000,00) 5.2.2.03.03.08 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding - - 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.2.03.03.10 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 10.615.000,00 - - (10.615.000,00) 5.2.2.03.03.15 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1.125.000.000,00 - - (1.125.000.000,00) 5.2.2.03.03.21 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 29.040.000,00 27.881.000,00 96,01 (1.159.000,00) 5.2.2.04 Belanja Modal Alat Pertanian 110.353.900,00 9.500.000,00 8,61 (100.853.900,00) 5.2.2.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 110.353.900,00 9.500.000,00 8,61 (100.853.900,00) 5.2.2.04.01.02 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 34.222.700,00 - - (34.222.700,00) 5.2.2.04.01.06 Belanja Modal Alat Processing 7.659.200,00 - - (7.659.200,00) 5.2.2.04.01.07 Belanja Modal Alat Pasca Panen 34.972.000,00 - - (34.972.000,00) 5.2.2.04.01.08 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 17.000.000,00 9.500.000,00 55,88 (7.500.000,00) 5.2.2.04.01.09 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 16.500.000,00 - - (16.500.000,00) 5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.445.308.235,00 5.407.301.473,00 15,26 (30.038.006.762,00) 5.2.2.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.021.207.200,00 1.198.250.745,00 19,90 (4.822.956.455,00) 5.2.2.05.01.02 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah - - 100,00 - 5.2.2.05.01.03 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 241.370.000,00 100.295.000,00 41,55 (141.075.000,00) 5.2.2.05.01.04 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.764.593.500,00 531.167.610,00 19,21 (2.233.425.890,00) 5.2.2.05.01.05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.015.243.700,00 566.788.135,00 18,80 (2.448.455.565,00) 5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.241.960.935,00 4.098.506.228,00 14,02 (25.143.454.707,00) 5.2.2.05.02.01 Belanja Modal Mebel 16.766.825.020,00 1.162.165.458,00 6,93 (15.604.659.562,00) 5.2.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu - - 100,00 - 5.2.2.05.02.03 Belanja Modal Alat Pembersih 1.468.937.500,00 6.719.900,00 0,46 (1.462.217.600,00) 5.2.2.05.02.04 Belanja Modal Alat Pendingin 3.521.625.780,00 667.456.320,00 18,95 (2.854.169.460,00) 5.2.2.05.02.05 Belanja Modal Alat Dapur 1.329.693.700,00 363.536.100,00 27,34 (966.157.600,00) 5.2.2.05.02.06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.683.358.435,00 1.865.855.700,00 32,83 (3.817.502.735,00) 5.2.2.05.02.07 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 471.520.500,00 32.772.750,00 6,95 (438.747.750,00) 5.2.2.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 182.140.100,00 110.544.500,00 60,69 (71.595.600,00) 5.2.2.05.03.01 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 81.484.800,00 59.582.000,00 73,12 (21.902.800,00) 5.2.2.05.03.03 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 76.641.700,00 29.362.500,00 38,31 (47.279.200,00) 5.2.2.05.03.04 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat - - 100,00 - 5.2.2.05.03.05 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 24.013.600,00 21.600.000,00 89,95 (2.413.600,00) 5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.571.388.291,00 540.290.600,00 6,30 (8.031.097.691,00) 5.2.2.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.320.972.291,00 540.290.600,00 7,38 (6.780.681.691,00) 5.2.2.06.01.01 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.322.187.191,00 407.130.600,00 17,53 (1.915.056.591,00) 5.2.2.06.01.02 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.960.444.100,00 126.360.000,00 2,55 (4.834.084.100,00) 5.2.2.06.01.03 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 8.316.000,00 - - (8.316.000,00) 5.2.2.06.01.04 Belanja Modal Peralatan Cetak 23.025.000,00 - - (23.025.000,00) 5.2.2.06.01.06 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.000.000,00 6.800.000,00 97,14 (200.000,00) 5.2.2.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.250.416.000,00 - - (1.250.416.000,00) 5.2.2.06.02.01 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 313.173.800,00 - - (313.173.800,00) 5.2.2.06.02.04 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 191.651.200,00 - - (191.651.200,00) 5.2.2.06.02.11 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 745.591.000,00 - - (745.591.000,00) 5.2.2.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar - - 100,00 - 5.2.2.06.03.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM - - 100,00 - 5.2.2.06.03.47 Belanja Modal Sumber Tenaga - - 100,00 - 5.2.2.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 68.679.207.310,00 10.617.426.579,00 15,46 (58.061.780.731,00) 5.2.2.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 45.386.887.671,00 5.489.403.750,00 12,09 (39.897.483.921,00) 5.2.2.07.01.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 15.040.129.526,00 4.049.331.250,00 26,92 (10.990.798.276,00) 5.2.2.07.01.02 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 513.900.000,00 407.000.000,00 79,20 (106.900.000,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.2.07.01.04 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 5.656.264.643,00 - - (5.656.264.643,00) 5.2.2.07.01.05 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6.936.958.500,00 954.600.000,00 13,76 (5.982.358.500,00) 5.2.2.07.01.06 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 235.730.000,00 - - (235.730.000,00) 5.2.2.07.01.07 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 1.058.750,00 - - (1.058.750,00) 5.2.2.07.01.08 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 2.174.622.068,00 37.500.000,00 1,72 (2.137.122.068,00) 5.2.2.07.01.09 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 1.555.300.000,00 - - (1.555.300.000,00) 5.2.2.07.01.10 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 374.000.000,00 - - (374.000.000,00) 5.2.2.07.01.14 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 3.089.442.125,00 37.000.000,00 1,20 (3.052.442.125,00) 5.2.2.07.01.15 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 1.823.967.397,00 - - (1.823.967.397,00) 5.2.2.07.01.16 Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 81.750.000,00 - - (81.750.000,00) 5.2.2.07.01.17 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah 4.346.680.976,00 - - (4.346.680.976,00) 5.2.2.07.01.21 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 3.557.083.686,00 3.972.500,00 0,11 (3.553.111.186,00) 5.2.2.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 23.292.319.639,00 5.128.022.829,00 22,02 (18.164.296.810,00) 5.2.2.07.02.05 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 23.292.319.639,00 5.128.022.829,00 22,02 (18.164.296.810,00) 5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 6.808.356.175,00 671.464.050,00 9,86 (6.136.892.125,00) 5.2.2.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 6.732.704.275,00 669.300.000,00 9,94 (6.063.404.275,00) 5.2.2.08.01.06 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 139.579.825,00 44.350.000,00 31,77 (95.229.825,00) 5.2.2.08.01.11 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 2.304.859.650,00 624.950.000,00 27,11 (1.679.909.650,00) 5.2.2.08.01.12 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi 682.939.000,00 - - (682.939.000,00) 5.2.2.08.01.13 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 43.900.000,00 - - (43.900.000,00) 5.2.2.08.01.14 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 178.000.000,00 - - (178.000.000,00) 5.2.2.08.01.41 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 13.475.000,00 - - (13.475.000,00) 5.2.2.08.01.56 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 3.273.950.800,00 - - (3.273.950.800,00) 5.2.2.08.01.64 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 96.000.000,00 - - (96.000.000,00) 5.2.2.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah - - 100,00 - 5.2.2.08.03.05 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah - - 100,00 - 5.2.2.08.03.15 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK - - 100,00 - 5.2.2.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 72.360.000,00 - - (72.360.000,00) 5.2.2.08.07.01 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 72.360.000,00 - - (72.360.000,00) 5.2.2.08.07.06 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 3.291.900,00 2.164.050,00 65,74 (1.127.850,00) 5.2.2.08.09.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 3.291.900,00 2.164.050,00 65,74 (1.127.850,00) 5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 16.539.017.059,00 4.364.474.880,00 26,39 (12.174.542.179,00) 5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.705.665.179,00 3.249.854.257,00 25,58 (9.455.810.922,00) 5.2.2.10.01.01 Belanja Modal Komputer Jaringan 420.600.000,00 - - (420.600.000,00) 5.2.2.10.01.02 Belanja Modal Personal Computer 11.328.533.179,00 3.189.914.257,00 28,16 (8.138.618.922,00) 5.2.2.10.01.03 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 956.532.000,00 59.940.000,00 6,27 (896.592.000,00) 5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.833.351.880,00 1.114.620.623,00 29,08 (2.718.731.257,00) 5.2.2.10.02.01 Belanja Modal Peralatan Mainframe 67.756.000,00 9.184.000,00 13,55 (58.572.000,00) 5.2.2.10.02.03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.174.470.400,00 693.777.380,00 21,85 (2.480.693.020,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.2.10.02.04 Belanja Modal Peralatan Jaringan 591.125.480,00 411.659.243,00 69,64 (179.466.237,00) 5.2.2.10.02.05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 2.378.891.554,00 2.442.000,00 0,10 (2.376.449.554,00) 5.2.2.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 1.251.754.100,00 2.442.000,00 0,20 (1.249.312.100,00) 5.2.2.15.02.03 Belanja Modal Topi Kerja 425.000.000,00 - - (425.000.000,00) 5.2.2.15.02.04 Belanja Modal Sabuk Pengaman 5.481.000,00 - - (5.481.000,00) 5.2.2.15.02.05 Belanja Modal Sepatu Lapangan 174.895.700,00 - - (174.895.700,00) 5.2.2.15.02.06 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 646.377.400,00 2.442.000,00 0,38 (643.935.400,00) 5.2.2.15.03 Belanja Modal Alat SAR 1.127.137.454,00 - - (1.127.137.454,00) 5.2.2.15.03.01 Belanja Modal Alat Penolong 215.055.150,00 - - (215.055.150,00) 5.2.2.15.03.04 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 912.082.304,00 - - (912.082.304,00) 5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.072.905.000,00 254.800.000,00 23,75 (818.105.000,00) 5.2.2.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.072.905.000,00 254.800.000,00 23,75 (818.105.000,00) 5.2.2.18.01.01 Belanja Modal Rambu Bersuar 485.400.000,00 254.800.000,00 52,49 (230.600.000,00) 5.2.2.18.01.02 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 587.505.000,00 - - (587.505.000,00) 5.2.2.18.01.03 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.18.03 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut - - 100,00 - 5.2.2.18.03.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut - - 100,00 - 5.2.2.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 84.593.790,00 5.527.600,00 6,53 (79.066.190,00) 5.2.2.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 84.593.790,00 5.527.600,00 6,53 (79.066.190,00) 5.2.2.19.01.02 Belanja Modal Peralatan Permainan 84.593.790,00 5.527.600,00 6,53 (79.066.190,00) 5.2.2.19.01.06 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya - - 100,00 - 5.2.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - - 100,00 - 5.2.2.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - - 100,00 - 5.2.2.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - - 100,00 - 5.2.2.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 19.994.164.062,00 - - (19.994.164.062,00) 5.2.2.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 19.994.164.062,00 - - (19.994.164.062,00) 5.2.2.89.01.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 19.994.164.062,00 - - (19.994.164.062,00) 5.2.2.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD - - 100,00 - 5.2.2.89.02.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler - - 100,00 - 5.2.2.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.253.511.000,00 1.947.309.888,00 17,30 (9.306.201.112,00) 5.2.2.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.253.511.000,00 1.947.309.888,00 17,30 (9.306.201.112,00) 5.2.2.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.253.511.000,00 1.947.309.888,00 17,30 (9.306.201.112,00) 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.174.142.808,00 2.007.118.000,00 0,96 (207.167.024.808,00) 5.2.3.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 207.680.814.315,00 1.706.581.000,00 0,82 (205.974.233.315,00) 5.2.3.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 207.680.814.315,00 1.706.581.000,00 0,82 (205.974.233.315,00) 5.2.3.01.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 164.285.462.515,00 197.281.000,00 0,12 (164.088.181.515,00) 5.2.3.01.01.06 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 30.958.570.000,00 - - (30.958.570.000,00) 5.2.3.01.01.32 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 8.136.368.800,00 1.509.300.000,00 18,55 (6.627.068.800,00) 5.2.3.01.01.36 Belanja Modal Taman 4.300.413.000,00 - - (4.300.413.000,00) 5.2.3.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.493.328.493,00 300.537.000,00 20,13 (1.192.791.493,00) 5.2.3.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.493.328.493,00 300.537.000,00 20,13 (1.192.791.493,00) 5.2.3.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.493.328.493,00 300.537.000,00 20,13 (1.192.791.493,00) 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 331.829.946.963,00 28.780.444.547,00 8,67 (303.049.502.416,00) TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.4.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 275.911.288.763,00 26.476.204.547,00 9,60 (249.435.084.216,00) 5.2.4.01.01 Belanja Modal Jalan 272.547.120.781,00 26.476.204.547,00 9,71 (246.070.916.234,00) 5.2.4.01.01.03 Belanja Modal Jalan Kabupaten 240.604.514.781,00 22.974.555.547,00 9,55 (217.629.959.234,00) 5.2.4.01.01.10 Belanja Modal Jalan Lainnya 31.942.606.000,00 3.501.649.000,00 10,96 (28.440.957.000,00) 5.2.4.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.364.167.982,00 - - (3.364.167.982,00) 5.2.4.01.02.03 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.364.167.982,00 - - (3.364.167.982,00) 5.2.4.02 Belanja Modal Bangunan Air 38.746.881.200,00 377.892.000,00 0,98 (38.368.989.200,00) 5.2.4.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 500.000.000,00 - - (500.000.000,00) 5.2.4.02.04.04 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 500.000.000,00 - - (500.000.000,00) 5.2.4.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 38.246.881.200,00 377.892.000,00 0,99 (37.868.989.200,00) 5.2.4.02.07.06 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 38.246.881.200,00 377.892.000,00 0,99 (37.868.989.200,00) 5.2.4.03 Belanja Modal Instalasi 1.178.128.000,00 - - (1.178.128.000,00) 5.2.4.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 393.328.000,00 - - (393.328.000,00) 5.2.4.03.01.04 Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal 393.328.000,00 - - (393.328.000,00) 5.2.4.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor - - 100,00 - 5.2.4.03.02.01 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik - - 100,00 - 5.2.4.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 784.800.000,00 - - (784.800.000,00) 5.2.4.03.03.03 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 590.760.000,00 - - (590.760.000,00) 5.2.4.03.03.04 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 194.040.000,00 - - (194.040.000,00) 5.2.4.04 Belanja Modal Jaringan 15.793.649.000,00 1.926.348.000,00 12,20 (13.867.301.000,00) 5.2.4.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 15.793.649.000,00 1.926.348.000,00 12,20 (13.867.301.000,00) 5.2.4.04.02.01 Belanja Modal Jaringan Transmisi 15.793.649.000,00 1.926.348.000,00 12,20 (13.867.301.000,00) 5.2.4.04.02.03 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - - 100,00 - 5.2.4.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 - - (200.000.000,00) 5.2.4.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 - - (200.000.000,00) 5.2.4.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 - - (200.000.000,00) 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.037.863.550,00 - - (2.037.863.550,00) 5.2.5.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 590.515.000,00 - - (590.515.000,00) 5.2.5.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 590.515.000,00 - - (590.515.000,00) 5.2.5.01.01.01 Belanja Modal Buku Umum 55.370.000,00 - - (55.370.000,00) 5.2.5.01.01.02 Belanja Modal Buku Filsafat 84.340.000,00 - - (84.340.000,00) 5.2.5.01.01.03 Belanja Modal Buku Agama 60.840.000,00 - - (60.840.000,00) 5.2.5.01.01.04 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 74.500.000,00 - - (74.500.000,00) 5.2.5.01.01.05 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 76.890.000,00 - - (76.890.000,00) 5.2.5.01.01.06 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 87.160.000,00 - - (87.160.000,00) 5.2.5.01.01.07 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 77.400.000,00 - - (77.400.000,00) 5.2.5.01.01.08 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga - - 100,00 - 5.2.5.01.01.09 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 74.015.000,00 - - (74.015.000,00) 5.2.5.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga - - 100,00 - 5.2.5.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian - - 100,00 - 5.2.5.02.01.01 Belanja Modal Alat Musik - - 100,00 - 5.2.5.05 Belanja Modal Tanaman 9.386.000,00 - - (9.386.000,00) 5.2.5.05.01 Belanja Modal Tanaman 9.386.000,00 - - (9.386.000,00) 5.2.5.05.01.01 Belanja Modal Tanaman 9.386.000,00 - - (9.386.000,00) 5.2.5.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - - 100,00 - 5.2.5.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - - 100,00 - 5.2.5.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - - 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 5.2.5.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 1.437.962.550,00 - - (1.437.962.550,00) 5.2.5.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 1.437.962.550,00 - - (1.437.962.550,00) 5.2.5.89.01.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 1.437.962.550,00 - - (1.437.962.550,00) 5.2.5.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - 100,00 - 5.2.5.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - 100,00 - 5.2.5.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - 100,00 - 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 698.825.000,00 - - (698.825.000,00) 5.2.6.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 698.825.000,00 - - (698.825.000,00) 5.2.6.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 698.825.000,00 - - (698.825.000,00) 5.2.6.01.01.05 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Software 698.825.000,00 - - (698.825.000,00) 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00 - - (30.000.000.000,00) 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 - - (30.000.000.000,00) 5.3.1.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 - - (30.000.000.000,00) 5.3.1.01.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 - - (30.000.000.000,00) 5.3.1.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 - - (30.000.000.000,00) 5.4 BELANJA TRANSFER 743.512.438.180,00 352.659.479.897,00 47,43 (390.852.958.283,00) 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 186.308.168.680,00 76.927.416.487,00 41,29 (109.380.752.193,00) 5.4.1.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 176.668.851.630,00 76.890.911.487,00 43,52 (99.777.940.143,00) 5.4.1.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 176.668.851.630,00 76.890.911.487,00 43,52 (99.777.940.143,00) 5.4.1.01.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 176.668.851.630,00 76.890.911.487,00 43,52 (99.777.940.143,00) 5.4.1.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 9.639.317.050,00 36.505.000,00 0,38 (9.602.812.050,00) 5.4.1.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 9.639.317.050,00 36.505.000,00 0,38 (9.602.812.050,00) 5.4.1.02.01.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 9.639.317.050,00 36.505.000,00 0,38 (9.602.812.050,00) 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 557.204.269.500,00 275.732.063.410,00 49,48 (281.472.206.090,00) 5.4.2.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 557.204.269.500,00 275.732.063.410,00 49,48 (281.472.206.090,00) 5.4.2.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 196.267.277.500,00 90.196.584.900,00 45,96 (106.070.692.600,00) 5.4.2.05.01.03 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 196.267.277.500,00 90.196.584.900,00 45,96 (106.070.692.600,00) 5.4.2.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 360.936.992.000,00 185.535.478.510,00 51,40 (175.401.513.490,00) 5.4.2.05.02.03 Belanja Bantuan Keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 1.958.258.000,00 - - (1.958.258.000,00) 5.4.2.05.02.04 Belanja Bantuan Keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 358.978.734.000,00 185.535.478.510,00 51,68 (173.443.255.490,00) Surplus / (Defisit) (460.559.330.878,00) 598.135.737.632,00 (129,87) 1.058.695.068.510,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 505.559.330.878,00 505.559.377.578,00 100,00 46.700,00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 505.559.330.878,00 505.559.377.578,00 100,00 46.700,00 6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD 54.794.897.381,00 54.794.944.080,00 100,00 46.699,00 6.1.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 25.291.538.587,00 25.291.538.587,00 100,00 - 6.1.1.01.01.06 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel - - 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 6.1.1.01.01.15 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) 8.893.626.881,00 8.893.626.881,00 100,00 - 6.1.1.01.01.16 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 8.563.290.917,00 8.563.290.917,00 100,00 - 6.1.1.01.01.19 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 7.834.620.789,00 7.834.620.789,00 100,00 - 6.1.1.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD- Retribusi Daerah 6.519.627.838,00 6.519.627.838,00 100,00 - 6.1.1.01.02.03 Pelampauan Penerimaan PAD- Retribusi Perizinan Tertentu 6.519.627.838,00 6.519.627.838,00 100,00 - 6.1.1.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain- lain PAD yang Sah 22.983.730.956,00 22.983.777.655,00 100,00 46.699,00 6.1.1.01.04.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 72.147.000,00 72.147.000,00 100,00 - 6.1.1.01.04.05 Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 2.583.723.800,00 2.583.723.800,00 100,00 - 6.1.1.01.04.07 Pelampauan Penerimaan PAD- Pendapatan Bunga 11.210.644.169,00 11.210.644.169,00 100,00 - 6.1.1.01.04.08 Pelampauan Penerimaan PAD- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 71.728.325,00 71.728.325,00 100,00 - 6.1.1.01.04.09 Pelampauan Penerimaan PAD- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 238.288.094,00 238.334.793,00 100,02 46.699,00 6.1.1.01.04.11 Pelampauan Penerimaan PAD- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 844.114.562,00 844.114.562,00 100,00 - 6.1.1.01.04.12 Pelampauan Penerimaan PAD- Pendapatan Denda Pajak Daerah 1.074.116.238,00 1.074.116.238,00 100,00 - 6.1.1.01.04.13 Pelampauan Penerimaan PAD- Pendapatan Denda Retribusi Daerah 378.139.387,00 378.139.387,00 100,00 - 6.1.1.01.04.15 Pelampauan Penerimaan PAD- Pendapatan dari Pengembalian 310.310.764,00 310.310.764,00 100,00 - 6.1.1.01.04.20 Pelampauan Penerimaan PAD- Pelanggaran Peraturan Daerah 6.200.518.617,00 6.200.518.617,00 100,00 - 6.1.1.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 54.895.024.955,00 54.895.024.955,00 100,00 - 6.1.1.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 54.895.024.955,00 54.895.024.955,00 100,00 - 6.1.1.02.01.176 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak- DBH PBB 4.235.876.200,00 4.235.876.200,00 100,00 - 6.1.1.02.01.177 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak- DBH PPh Pasal 21 19.469.948.329,00 19.469.948.329,00 100,00 - 6.1.1.02.01.179 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 20.587.754.608,00 20.587.754.608,00 100,00 - 6.1.1.02.01.181 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi 5.895.201.000,00 5.895.201.000,00 100,00 - 6.1.1.02.01.182 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 3.854.922.171,00 3.854.922.171,00 100,00 - 6.1.1.02.01.184 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 105.239.600,00 105.239.600,00 100,00 - TOTAL % 1 2 3 4 5 6 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 SISA ANGGARAN 6.1.1.02.01.185 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3.994.500,00 3.994.500,00 100,00 - 6.1.1.02.01.187 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 - 6.1.1.02.01.188 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Perikanan 146.443.800,00 146.443.800,00 100,00 - 6.1.1.02.01.213 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 495.644.747,00 495.644.747,00 100,00 - 6.1.1.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 - 6.1.1.03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 - 6.1.1.03.01.02 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 - 6.1.1.05 Penghematan Belanja 295.340.068.310,00 295.340.068.310,00 100,00 - 6.1.1.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 203.030.875.432,00 203.030.875.432,00 100,00 - 6.1.1.05.01.01 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 191.606.027.656,00 191.606.027.656,00 100,00 - 6.1.1.05.01.07 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang - - 100,00 - 6.1.1.05.01.21 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.442.751.200,00 1.442.751.200,00 100,00 - 6.1.1.05.01.24 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 9.331.783.576,00 9.331.783.576,00 100,00 - 6.1.1.05.01.25 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS - - 100,00 - 6.1.1.05.01.27 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Individu 33.513.000,00 33.513.000,00 100,00 - 6.1.1.05.01.30 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 616.800.000,00 616.800.000,00 100,00 - 6.1.1.05.01.36 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP - - 100,00 - 6.1.1.05.01.37 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD - - 100,00 - 6.1.1.05.01.38 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOSP - - 100,00 - 6.1.1.05.01.39 Penghematan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas - - 100,00 - 6.1.1.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 69.841.978.340,00 69.841.978.340,00 100,00 - 6.1.1.05.02.01 Penghematan Belanja Modal Tanah- Tanah 4.177.905.418,00 4.177.905.418,00 100,00 - 6.1.1.05.02.02 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 10.190.775.566,00 10.190.775.566,00 100,00 - 6.1.1.05.02.21 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 31.458.637.577,00 31.458.637.577,00 100,00 - No. Ref ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % REALISASI 2023 2 3 4 5 6 4.1.1 5.644.586.363.323,00 5.686.622.840.656,09 100,74 5.196.315.407.230,91 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.1.1 1.771.485.851.848,00 1.826.280.795.928,09 103,09 1.762.512.066.251,91 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1.1 1.405.557.438.100,00 1.430.848.976.687,00 101,80 1.349.978.383.488,00 Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.1.1.2 323.826.395.616,00 330.346.023.454,09 102,01 66.244.507.045,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.1.1.3 11.356.768.057,00 10.980.207.535,00 96,68 10.906.689.800,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.1.1.1.4 30.745.250.075,00 54.105.588.252,00 175,98 335.382.485.918,91 PENDAPATAN TRANSFER 4.1.1.2 3.781.489.020.694,00 3.776.674.179.554,00 99,87 3.425.547.340.979,00 4.1.1.2.1 2.789.656.535.020,00 2.795.449.285.074,00 100,21 2.462.884.844.756,00 Dana Bagi Hasil Pajak 4.1.1.2.1.1 439.659.846.503,00 483.174.652.440,00 91,63 402.865.379.362,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 4.1.1.2.1.2 51.425.488.029,00 57.188.987.000,00 74,26 38.191.073.634,00 Dana Alokasi Umum 4.1.1.2.1.3 1.458.275.360.000,00 1.456.054.337.461,00 89,04 1.298.387.423.200,00 Dana Alokasi Khusus 4.1.1.2.1.4 840.295.840.488,00 799.031.308.173,00 86,09 723.440.968.560,00 4.1.1.2.2 375.669.234.000,00 375.669.234.000,00 100,00 358.025.917.000,00 Dana desa 4.1.1.2.2.1 356.699.344.000,00 356.699.344.000,00 100,00 352.304.937.000,00 Dana Insentif Daerah 18.969.890.000,00 18.969.890.000,00 100,00 5.720.980.000,00 4.1.1.2.3 616.163.251.674,00 605.555.660.480,00 98,28 604.636.579.223,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.1.1.2.3.1 573.387.849.569,00 562.819.254.544,00 98,16 533.850.147.723,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 4.1.1.2.4.1 42.775.402.105,00 42.736.405.936,00 99,91 70.786.431.500,00 4.1.1.3 91.611.490.781,00 83.667.865.174,00 91,33 8.256.000.000,00 Pendapatan Hibah 4.1.1.3.1 5.610.000.000,00 5.612.550.000,00 100,05 8.256.000.000,00 Pendapatan Lainnya 4.1.1.3.2 86.001.490.781,00 78.055.315.174,00 90,76 - 4.1.2 6.237.929.809.582,91 5.774.406.909.338,00 92,57 5.203.555.794.737,00 BELANJA OPERASI 4.1.2.1 4.590.414.493.091,91 4.229.900.349.166,00 92,15 3.488.841.598.404,00 Belanja Pegawai 4.1.2.1.1 1.982.716.371.829,56 1.789.588.061.474,00 90,26 1.530.384.155.396,00 Belanja Barang 4.1.2.1.2 1.928.709.388.500,04 1.773.327.072.723,00 91,94 1.627.648.161.935,00 Belanja Hibah 4.1.2.1.3 570.171.832.762,31 558.818.627.969,00 98,01 215.354.348.680,00 Belanja Bantuan Sosial 4.1.2.1.4 108.816.900.000,00 108.166.587.000,00 99,40 115.454.932.393,00 Belanja Bantuan Keuangan 4.1.2.1.5 - - BELANJA MODAL 4.1.2.2 935.753.446.181,00 855.211.904.400,00 91,39 1.052.581.727.815,00 Belanja Tanah 4.1.2.2.1 14.017.000.000,00 9.839.094.582,00 70,19 2.984.460.856,00 Belanja Peralatan dan Mesin 4.1.2.2.2 206.901.772.162,00 191.909.065.420,00 92,75 177.355.290.865,00 Belanja Gedung dan Bangunan 4.1.2.2.3 412.564.559.539,00 375.208.289.697,00 90,95 311.223.543.180,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.1.2.2.4 301.712.882.080,00 277.715.274.201,00 92,05 560.135.465.694,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 4.1.2.2.5 557.232.400,00 540.180.500,00 96,94 882.967.220,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 BELANJA TAK TERDUGA 4.1.2.3 20.000.000.000,00 0,00 0,00 6.874.375.387,00 Belanja Tak Terduga 20.000.000.000,00 0,00 0,00 6.874.375.387,00 TRANSFER 4.1.2.4 691.761.870.310,00 689.294.655.772,00 99,64 655.258.093.131,00 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 691.761.870.310,00 689.294.655.772,00 99,64 655.258.093.131,00 Bagi Hasil Pajak 140.555.743.810,00 140.555.743.810,00 100,00 133.113.809.131,00 Bagi Hasil Retribusi 6.563.145.100,00 6.563.139.562,00 100,00 7.285.592.000,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 544.642.981.400,00 542.175.772.400,00 99,55 514.858.692.000,00 (593.343.446.259,91) (87.784.068.681,91) 14,79 (7.240.387.506,09) 4.1.3 4.1.3.1 593.343.446.259,91 593.343.446.259,91 100,00 600.583.833.766,00 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 593.343.446.259,91 593.343.446.259,91 100,00 600.583.833.766,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Penjualan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 URAIAN 1 PENDAPATAN Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2025 (dalam rupiah) Uraian Ref 2024 2023 2 3 4 ASET 4.5.1 ASET LANCAR 4.5.1.1 Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 466.898.514.729,00 529.964.539.801,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 1.421.374.375,00 2.000.462.082,00 Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 403.693.812,00 387.500,00 Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 36.756.942.628,00 61.299.816.673,91 Kas BOS 4.5.1.1.1.5 78.852.034,00 78.240.203,00 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.6 76.340.286,00 37.686.032,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 984.689.415.025,80 954.618.770.065,80 Penyisihan Piutang Pajak (571.452.042.712,26) (555.711.121.022,89) Piutang Pajak Netto 413.237.372.313,54 398.907.649.042,91 Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 73.051.547.594,40 4.449.721.645,00 Penyisihan Piutang Retribusi (34.377.627.625,13) (2.397.057.000,30) Piutang Retribusi Netto 38.673.919.969,27 2.052.664.644,70 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 37.057.841.394,00 170.524.268.347,77 Penyisihan Piutang Lainnya (378.242.972,00) (22.924.037.739,63) Piutang lainnya Netto 36.679.598.422,00 147.600.230.608,14 Belanja Dibayar Dimuka 4.5.1.1.4 977.150.808,14 33.797.523.007,09 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 1.284.859.956,00 1.350.720.481,00 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 1.284.859.956,00 1.350.720.481,00 Persediaan 4.5.1.1.5 198.397.261.135,10 46.857.199.658,18 Jumlah Aset Lancar 1.194.885.880.468,05 1.223.947.119.733,93 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.900.170.232,30 12.854.728.753,30 Penyisihan Investasi Non Permanen (8.311.069.450,00) (8.201.006.750,00) Jumlah Investasi Nonpermanen 4.589.100.782,30 4.653.722.003,30 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 360.720.298.833,06 239.214.853.120,54 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 360.720.298.833,06 239.214.853.120,54 Jumlah Investasi Jangka Panjang 365.309.399.615,36 243.868.575.123,84 ASET TETAP 4.5.1.3 Tanah 4.5.1.3.1 4.301.559.670.503,20 4.228.146.744.038,20 Peralatan dan Mesin 4.5.1.3.2 1.405.929.472.493,42 1.430.611.145.728,70 Gedung dan Bangunan 4.5.1.3.3 2.633.627.262.288,41 2.251.790.924.688,41 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.5.1.3.4 5.275.450.332.116,06 5.064.742.564.667,06 Aset Tetap Lainnya 4.5.1.3.5 88.969.926.541,56 86.770.309.388,71 Konstruksi dalam Pengerjaan 4.5.1.3.6 70.032.294.419,39 38.252.124.251,61 Akumulasi Penyusutan 4.5.1.3.7 (5.008.396.715.092,63) (4.700.300.162.577,64) Jumlah Aset Tetap 8.767.172.243.269,41 8.400.013.650.185,05 DANA CADANGAN Dana Cadangan - - LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KARAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NERACA (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 1 NOMOR 17 TAHUN 2025 (dalam Rupiah) Uraian Ref 2024 2023 1 2 3 4 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 1.430.848.976.687,00 1.349.978.383.488,00 Penerimaan Retribusi Daerah 330.346.023.454,09 66.244.507.045,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.980.207.535,00 10.906.689.800,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 54.033.441.252,00 335.284.899.530,91 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 483.174.652.440,00 402.865.379.362,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 57.188.987.000,00 38.191.073.634,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.456.054.337.461,00 1.298.387.423.200,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 799.031.308.173,00 723.440.968.560,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian 375.669.234.000,00 358.025.917.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 562.819.254.544,00 533.850.147.723,00 Penerimaan Bantuan Keuangan 42.736.405.936,00 70.786.431.500,00 Penerimaan Hibah 5.612.550.000,00 8.256.000.000,00 Penerimaan Dana Darurat - Penerimaan Lainnya 78.055.315.174,00 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas 5.686.550.693.656,09 5.196.217.820.842,91 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai 1.789.588.061.474,00 1.530.384.155.396,00 Pembayaran Barang 1.773.327.072.723,00 1.627.648.161.935,00 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 558.818.627.969,00 215.354.348.680,00 Pembayaran Bantuan Sosial 108.166.587.000,00 115.454.932.393,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 542.175.772.400,00 514.858.692.000,00 Pembayaran Tak Terduga - 6.874.375.387,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 140.555.743.810,00 133.113.809.131,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 6.563.139.562,00 7.285.592.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 4.919.195.004.938,00 4.150.974.066.922,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 767.355.688.718,09 1.045.243.753.920,91 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 4.6.2 Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin 43.169.500,00 70.186.388,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 28.977.500,00 27.400.000,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Penjualan Aset Tetap - - Penjualan Aset Lainnya - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 72.147.000,00 97.586.388,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 9.839.094.582,00 2.984.460.856,00 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KARAWANG KABUPATEN KARAWANG LAPORAN ARUS KAS (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 Uraian Ref 2024 2023 Perolehan Peralatan dan Mesin 191.909.065.420,00 177.355.290.865,00 Perolehan Gedung dan Bangunan 375.208.289.697,00 311.223.543.180,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 277.715.274.201,00 560.135.465.694,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 540.180.500,00 882.967.220,00 Perolehan Aset Lainnya - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - - Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Keluar Kas 855.211.904.400,00 1.052.581.727.815,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (855.139.757.400,00) (1.052.484.141.427,00) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 4.6.3 Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Jumlah Arus Masuk Kas - - Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - ran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - - Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan - - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan - - Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran 4.6.4 Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 311.933.236.082,00 261.718.398.779,00 Jumlah Arus Masuk Kas 311.933.236.082,00 261.718.398.779,00 Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 311.933.236.082,00 261.718.398.779,00 Jumlah Arus Keluar Kas 311.933.236.082,00 261.718.398.779,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran - - Kenaikan/Penurunan Kas (87.784.068.681,91) (7.240.387.506,09) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 593.343.446.259,91 600.583.833.766,00 Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran 468.319.889.104,00 531.965.001.883,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 403.693.812,00 387.500,00