r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran III Laporan Operasional Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran V Neraca Lampiran VI Laporan Arus Kas Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran XII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Derah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran I.2.1 Dinas Pendidikan 1 Lampiran I.2.2 Dinas Kesehatan 27 Lampiran I.2.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51 Lampiran I.2.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 53 Lampiran I.2.5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 125 Lampiran I.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 137 Lampiran I.2.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141 Lampiran I.2.8 Dinas Sosial 146 Lampiran I.2.9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 152 Lampiran I.2.10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 159 Lampiran I.2.11 Dinas Pangan 166 Lampiran I.2.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 171 Lampiran I.2.13 Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil 176 Lampiran I.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 187 Lampiran I.2.15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 192 Lampiran I.2.16 Dinas Perhubungan 200 Lampiran I.2.17 Dinas Komunikasi dan Informatika 205 Lampiran I.2.18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 212 Lampiran I.2.19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 219 Lampiran I.2.20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 225 Lampiran I.2.21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 229 Lampiran I.2.22 Dinas Perikanan 236 Lampiran I.2.23 Dinas Pertanian 242 Lampiran I.2.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 248 Lampiran I.2.25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 257 Lampiran I.2.26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 266 Lampiran I.2.27 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 267 Lampiran I.2.28 Sekretariat DPRD 268 Lampiran I.2.29 Kecamatan Karawang Barat 286 Daftar Isi Lampiran I.2.30 Kecamatan Pangkalan 292 Lampiran I.2.31 Kecamatan Telukjambe Timur 296 Lampiran I.2.32 Kecamatan Ciampel 300 Lampiran I.2.33 Kecamatan Klari 303 Lampiran I.2.34 Kecamatan Rengasdengklok 306 Lampiran I.2.35 Kecamatan Kutawaluya 309 Lampiran I.2.36 Kecamatan Batujaya 313 Lampiran I.2.37 Kecamatan Tirtajaya 306 Lampiran I.2.38 Kecamatan Pedes 320 Lampiran I.2.39 Kecamatan Cibuaya 323 Lampiran I.2.40 Kecamatan Pakisjaya 326 Lampiran I.2.41 Kecamatan Cikampek 329 Lampiran I.2.42 Kecamatan Jatisari 333 Lampiran I.2.43 Kecamatan Cilamaya Wetan 336 Lampiran I.2.44 Kecamatan Tirtamulya 340 Lampiran I.2.45 Kecamatan Telagasari 343 Lampiran I.2.46 Kecamatan Rawamerta 346 Lampiran I.2.47 Kecamatan Lemahabang 349 Lampiran I.2.48 Kecamatan Tempuran 352 Lampiran I.2.49 Kecamatan Majalaya 355 Lampiran I.2.50 Kecamatan Jayakerta 358 Lampiran I.2.51 Kecamatan Cilamaya Kulon 361 Lampiran I.2.52 Kecamatan Banyusari 364 Lampiran I.2.53 Kecamatan Kota Baru 368 Lampiran I.2.54 Kecamatan Karawang Timur 372 Lampiran I.2.55 Kecamatan Telukjambe Barat 375 Lampiran I.2.56 Kecamatan Tegalwaru 379 Lampiran I.2.57 Kecamatan Purwasari 383 Lampiran I.2.58 Kecamatan Cilebar 386 Lampiran I.2.59 Inspektorat 390 Lampiran I.2.60 Badan Perencanaan Pembangunan aerah 394 Lampiran I.2.61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( SKPD ) 399 Lampiran I.2.62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD ) 406 Lampiran I.2.63 Badan Pendapatan Daerah 412 Lampiran I.2.64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 414 Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan 420 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1 762.662.070.000,00Pendapatan Pajak Daerah 901.316.712.160,00 138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2 45.702.505.963,00Hasil Retribusi Daerah 60.698.916.657,00 14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3 5.346.347.356,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.017.769.694,00 5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4 279.515.597.876,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 330.320.017.927,35 50.804.420.051,35 118,18 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79 1 . 2 . 1 396.731.579.083,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 350.315.810.899,00 (46.415.768.184,00) 88,30 1 . 2 . 2 1.216.809.308.021,00Dana Alokasi Umum 1.211.636.504.021,00 (5.172.804.000,00) 99,57 1 . 2 . 3 421.916.493.166,00Dana Alokasi Khusus 428.454.098.696,00 6.537.605.530,00 101,55 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.170.198.397.933,00 1.080.507.030.676,00 (89.691.367.257,00) 92,34 1 . 3 . 1 284.969.573.474,00Pendapatan Hibah 284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3 481.106.063.459,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 391.809.655.740,00 (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 . 4 381.812.841.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 0,00 100,00 1 . 3 . 5 22.309.920.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 2 BELANJA 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.534.438.793.202,00 2.397.252.569.548,00 (137.186.223.654,00) 94,59 2 . 1 . 1 1.550.504.962.049,00Belanja Pegawai 1.427.903.129.629,00 (122.601.832.420,00) 92,09 2 . 1 . 4 171.360.722.900,00Belanja Hibah 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 5 62.059.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 6 79.628.553.053,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 2 . 1 . 7 525.227.258.200,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 2 . 1 . 8 145.658.297.000,00Belanja Tidak Terduga 141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.904.924.478.116,00 1.771.922.999.542,50 (133.001.478.573,50) 93,02 2 . 2 . 1 256.046.566.856,00Belanja Pegawai 246.888.993.388,00 (9.157.573.468,00) 96,42 2 . 2 . 2 1.363.695.624.041,50Belanja Barang dan Jasa 1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 Lampiran I Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) PENDAPATAN1 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 45.702.505.963,00 60.698.916.657,00 14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 50.804.420.051,35 118,18 1 . 2 2.898.376.284.729,00 2.764.028.910.356,00PENDAPATAN TRANSFER (134.347.374.373,00) 95,36 1 . 2 . 1 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (45.050.966.654,00) 97,79 335.344.730.027,00 293.267.130.995,001 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (42.077.599.032,00) 87,45 61.386.849.056,00 57.048.679.904,001 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (4.338.169.152,00) 92,93 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,001 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (5.172.804.000,00) 99,57 421.916.493.166,00 428.454.098.696,001 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 6.537.605.530,00 101,55 1 . 2 . 2 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 100,00 381.812.841.000,00 381.812.841.000,001 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 0,00 100,00 1 . 2 . 3 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00Transfer Pemerintah Provinsi (89.296.407.719,00) 81,44 481.106.063.459,00 391.809.655.740,001 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 307.279.493.474,00 306.884.533.936,00 (394.959.538,00) 99,87 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 BELANJA2 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA OPERASI 3.405.433.634.346,50 3.147.394.191.315,50 (258.039.443.031,00) 92,42 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 (131.759.405.888,00) 92,71 2 . 1 . 2 Belanja Barang 1.363.695.624.041,50 1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50 2 . 1 . 5 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 Lampiran I.1 Nomor : Tahun 2021 Tanggal : Agustus 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 264.971.094.235,00 309.550.037.234,35 44.578.942.999,35 116,82 4 . 1.02 Kesehatan 262.764.094.235,00 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 262.764.094.235,00 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.872.000.000,00 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.872.000.000,00 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 200.000.000,00 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 200.000.000,00 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 135.000.000,00 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 4 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 135.000.000,00 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 38.735.357.090,00 53.308.442.087,00 14.573.084.997,00 137,62 4 . 2.01 Tenaga Kerja 10.019.393.200,00 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.019.393.200,00 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.05 Lingkungan Hidup 9.349.000.000,00 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 4 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 9.349.000.000,00 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 4 . 2.09 Perhubungan 4.856.083.200,00 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 4.856.083.200,00 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.12 Penanaman Modal 14.350.880.690,00 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.350.880.690,00 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.16 Kebudayaan 160.000.000,00 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 160.000.000,00 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 3 Urusan Pilihan 6.557.233.093,00 4.489.305.613,00 (2.067.927.480,00) 68,46 4 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 500.000.000,00 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 4 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 500.000.000,00 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 4 . 3.03 Pertanian 387.574.000,00 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 387.574.000,00 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 4 . 3.07 Perindustrian 5.669.659.093,00 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.669.659.093,00 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.988.618.614.980,00 4.006.919.075.796,00 18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 Keuangan 3.988.618.614.980,00 4.006.919.075.796,00 18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.224.006.544.980,00 3.102.840.985.334,00 (121.165.559.646,00) 96,24 4 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 764.612.070.000,00 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 BELANJA 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.652.780.672.827,00 2.458.348.586.847,50 (194.432.085.979,50) 92,67 5 . 1.01 Pendidikan 1.286.311.222.346,00 1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.286.311.222.346,00 1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 859.215.062.203,00 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 859.215.062.203,00 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 427.096.160.143,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.935.105.515,00 137.459.678.739,00 (475.426.776,00) 99,66 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.466.834.312,00 220.704.657.034,00 (1.762.177.278,00) 99,21 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 66.694.220.316,00 65.880.515.714,00 (813.704.602,00) 98,78 5 . 1.02 Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 192.538.649.653,00 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 192.538.649.653,00 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 529.201.096.370,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.056.014.341,00 102.492.781.649,00 (8.563.232.692,00) 92,29 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.376.867.135,00 289.997.281.351,50 (85.379.585.783,50) 77,25 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 42.768.214.894,00 38.020.988.177,00 (4.747.226.717,00) 88,90 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 412.100.822.709,00 404.352.474.480,00 (7.748.348.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 411.900.822.709,00 404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.668.815.504,00 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.668.815.504,00 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 392.232.007.205,00 385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.173.825.686,00 260.455.766.704,00 (5.718.058.982,00) 97,85 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 126.058.181.519,00 124.742.557.700,00 (1.315.623.819,00) 98,96 5 . 1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.337.939.760,00 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.337.939.760,00 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 127.854.438.310,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.018.000,00 35.698.000,00 (12.320.000,00) 74,34 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.853.817.591,50 100.637.272.187,00 (4.216.545.404,50) 95,98 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 22.952.602.718,50 22.886.111.200,00 (66.491.518,50) 99,71 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 71.835.945.830,00 69.102.558.830,00 (2.733.387.000,00) 96,19 5 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.270.853.335,00 3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.434.842.135,00 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.434.842.135,00 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.836.011.200,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.756.152.400,00 1.367.228.690,00 (388.923.710,00) 77,85 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 72.658.800,00 72.658.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 30.187.120.911,00 29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.736.860.911,00 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.736.860.911,00 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.450.260.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.384.722.400,00 16.895.026.434,00 (489.695.966,00) 97,18 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 Belanja Modal 65.537.600,00 62.000.000,00 (3.537.600,00) 94,60 5 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.826.436.334,00 14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.432.255.634,00 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.432.255.634,00 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.394.180.700,00 9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.243.936.800,00 9.146.296.300,00 (97.640.500,00) 98,94 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3 Belanja Modal 150.243.900,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 5 . 1.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 413.109.800,00 413.109.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 413.109.800,00 413.109.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.009.800,00 412.009.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 Kecamatan Klari 597.468.000,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 597.468.000,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.018.000,00 589.818.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 614.387.600,00 614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 614.387.600,00 614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.617.600,00 613.617.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 486.304.450,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 486.304.450,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.020.850,00 472.009.250,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal 13.283.600,00 13.283.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 601.181.900,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 601.181.900,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 601.076.900,00 450.408.000,00 (150.668.900,00) 74,93 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 5 . 1.05 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 682.482.850,00 682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 682.482.850,00 682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.086.850,00 682.086.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 606.838.000,00 606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 606.838.000,00 606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.088.000,00 603.088.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 517.370.000,00 517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 517.370.000,00 517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.020.000,00 515.020.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 Sosial 20.600.557.849,00 19.842.496.837,00 (758.061.012,00) 96,32 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 16.284.972.449,00 15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.688.984.249,00 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.688.984.249,00 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.595.988.200,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.997.200,00 10.397.335.026,00 (103.662.174,00) 99,01 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 94.991.000,00 94.991.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 8 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 9 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 231.772.434.719,10 215.244.722.624,00 (16.527.712.095,10) 92,87 5 . 2.01 Tenaga Kerja 17.089.124.926,00 16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.089.124.926,00 16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.786.415.726,00 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.786.415.726,00 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.302.709.200,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.044.300.800,00 5.916.673.047,00 (127.627.753,00) 97,89 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 258.408.400,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.125.762.854,00 7.427.635.987,00 (698.126.867,00) 91,41 5 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.697.157.304,00 7.010.009.937,00 (687.147.367,00) 91,07 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.612.111.404,00 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.612.111.404,00 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 10 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.085.045.900,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.300.000,00 152.800.000,00 (2.500.000,00) 98,39 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.861.558.700,00 2.726.609.965,00 (134.948.735,00) 95,28 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 68.187.200,00 68.187.200,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 Kecamatan Klari 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 11 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 12 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.03 Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.933.424.432,00 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.933.424.432,00 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.513.981.650,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 13 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.513.981.650,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.05 Lingkungan Hidup 40.994.874.334,00 39.772.368.392,00 (1.222.505.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 40.902.604.834,00 39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.165.721.134,00 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.165.721.134,00 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.736.883.700,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.213.537.033,00 26.708.784.880,00 (504.752.153,00) 98,15 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 4.520.346.667,00 4.488.537.000,00 (31.809.667,00) 99,30 5 . 2.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 21.927.529.432,00 17.608.498.142,00 (4.319.031.290,00) 80,30 5 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.905.209.432,00 17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.518.996.982,00 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.518.996.982,00 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.386.212.450,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.998.000,00 77.623.000,00 (375.000,00) 99,52 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.251.845.250,00 9.784.492.476,00 (3.467.352.774,00) 73,83 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.056.369.200,00 994.586.000,00 (61.783.200,00) 94,15 5 . 2.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.744.707.364,10 28.212.844.100,00 (2.531.863.264,10) 91,76 5 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.840.348.883,00 13.316.883.665,00 (2.523.465.218,00) 84,07 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.335.305.794,00 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.335.305.794,00 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.505.043.089,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.505.043.089,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 9.536.066.701,10 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.536.066.701,10 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.511.941.701,10 9.511.449.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 Kecamatan Klari 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.565.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.283.028.206,00 22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 23.283.028.206,00 22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.853.524.781,00 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 17 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.853.524.781,00 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.429.503.425,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.466.250.000,00 5.444.150.000,00 (22.100.000,00) 99,60 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.892.791.625,00 11.306.430.373,00 (586.361.252,00) 95,07 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.070.461.800,00 1.006.947.000,00 (63.514.800,00) 94,07 5 . 2.09 Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.549.110.684,00 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.549.110.684,00 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.531.551.700,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.761.770.350,00 7.679.927.642,00 (81.842.708,00) 98,95 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal 769.781.350,00 767.714.250,00 (2.067.100,00) 99,73 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 14.379.426.913,00 13.717.566.431,00 (661.860.482,00) 95,40 5 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.359.144.313,00 12.756.336.931,00 (602.807.382,00) 95,49 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.663.831.163,00 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.663.831.163,00 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.695.313.150,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.892.583.150,00 6.868.929.723,00 (23.653.427,00) 99,66 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 802.730.000,00 582.190.000,00 (220.540.000,00) 72,53 5 . 2.10 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.078.883.352,00 8.404.615.099,00 (674.268.253,00) 92,57 5 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.997.419.602,00 8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.316.466.002,00 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.316.466.002,00 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 18 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.680.953.600,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.953.600,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.12 Penanaman Modal 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.026.041.521,00 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.026.041.521,00 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.619.451.000,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.750.000,00 174.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.115.700,00 3.140.380.594,00 (735.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 Belanja Modal 303.585.300,00 303.561.300,00 (24.000,00) 99,99 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.133.840.500,00 3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74 5 . 2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3.073.846.700,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.073.846.700,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.750.000,00 41.750.000,00 (18.000.000,00) 69,87 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.839.596.700,00 2.827.380.250,00 (12.216.450,00) 99,57 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 174.500.000,00 173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 5 . 2.13 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 19 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 20 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.14 Statistik 844.031.250,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 5 . 2.14 . 3.03.01 Dinas Pertanian 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.15 Persandian 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.853.240,00 115.615.809,00 (237.431,00) 99,80 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 46.545.650,00 42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 5 . 2.16 Kebudayaan 12.734.753.579,00 11.799.800.663,00 (934.952.916,00) 92,66 5 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.690.565.079,00 11.773.822.263,00 (916.742.816,00) 92,78 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.660.637.579,00 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.660.637.579,00 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.029.927.500,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.829.411.700,00 5.707.587.300,00 (121.824.400,00) 97,91 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal 200.515.800,00 199.365.000,00 (1.150.800,00) 99,43 5 . 2.16 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 21 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 22 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 23 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.17 Perpustakaan 7.349.917.532,00 6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.349.917.532,00 6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.485.873.232,00 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.485.873.232,00 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.864.044.300,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.410.000,00 71.410.000,00 0,00 100,00 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.510.489.900,00 2.446.262.500,00 (64.227.400,00) 97,44 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 282.144.400,00 279.519.555,00 (2.624.845,00) 99,07 5 . 2.18 Kearsipan 750.594.600,00 702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60 5 . 2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 563.789.600,00 561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 563.789.600,00 561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.309.800,00 477.014.800,00 (2.295.000,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 81.779.800,00 81.375.000,00 (404.800,00) 99,51 5 . 2.18 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.02.01 Inspektorat 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 3 Urusan Pilihan 68.654.066.002,00 63.352.546.874,00 (5.301.519.128,00) 92,28 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 24 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.011.611,00 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.515.011.611,00 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.207.629.600,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.833.704.500,00 3.486.510.203,00 (347.194.297,00) 90,94 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 373.925.100,00 322.079.100,00 (51.846.000,00) 86,13 5 . 3.02 Pariwisata 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.03 Pertanian 36.176.093.955,00 33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 36.176.093.955,00 33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.307.911.305,00 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.307.911.305,00 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.868.182.650,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.868.182.650,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.06 Perdagangan 2.870.935.300,00 2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79 5 . 3.06 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.577.012.300,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.577.012.300,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.537.012.300,00 2.535.207.050,00 (1.805.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.996.000,00 (4.000,00) 99,99 5 . 3.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.07 Perindustrian 16.589.905.536,00 15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.589.905.536,00 15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.226.663.536,00 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.226.663.536,00 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.363.242.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.747.160.100,00 3.743.932.550,00 (3.227.550,00) 99,91 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 25 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 557.581.900,00 552.571.000,00 (5.010.900,00) 99,10 5 . 3.08 Transmigrasi 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.486.156.097.769,90 1.432.229.712.745,00 (53.926.385.024,90) 96,37 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 297.117.277.915,90 270.319.495.064,00 (26.797.782.851,90) 90,98 5 . 4.01 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 55.949.500,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.949.500,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.009.300,00 41.509.300,00 (7.500.000,00) 84,70 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 6.940.200,00 6.940.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 95.754.201.159,00 91.413.613.492,00 (4.340.587.667,00) 95,47 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.092.847.609,00 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.092.847.609,00 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 63.661.353.550,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.951.072.200,00 53.552.230.547,00 (1.398.841.653,00) 97,45 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 8.595.281.350,00 8.466.196.000,00 (129.085.350,00) 98,50 5 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 46.052.094.278,00 41.463.288.860,00 (4.588.805.418,00) 90,04 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.463.550.198,00 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.463.550.198,00 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 37.588.544.080,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.278.544.080,00 33.354.832.257,00 (3.923.711.823,00) 89,47 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 26 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 13.899.802.437,90 12.886.978.219,00 (1.012.824.218,90) 92,71 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.281.839.039,00 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.281.839.039,00 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.617.963.398,90 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.336.122.998,90 2.268.802.627,00 (67.320.371,90) 97,12 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 281.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 5 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 3.151.440.741,00 2.573.881.936,00 (577.558.805,00) 81,67 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.750.050.541,00 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.750.050.541,00 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 401.390.200,00 401.390.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.973.200,00 351.973.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3 Belanja Modal 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 3.448.459.776,00 3.036.628.751,00 (411.831.025,00) 88,06 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.088.634.976,00 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.088.634.976,00 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 359.824.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.710.000,00 272.561.094,00 (6.148.906,00) 97,79 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 3.191.080.018,00 2.802.205.763,00 (388.874.255,00) 87,81 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.807.860.518,00 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.807.860.518,00 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 383.219.500,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.219.500,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari 4.005.072.858,00 3.147.508.202,00 (857.564.656,00) 78,59 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.406.569.358,00 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.406.569.358,00 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 598.503.500,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.912.000,00 6.912.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.284.900,00 398.700.800,00 (58.584.100,00) 87,19 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3 Belanja Modal 134.306.600,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 5 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 3.907.557.369,00 3.276.404.566,00 (631.152.803,00) 83,85 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.563.987.619,00 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.563.987.619,00 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 27 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 343.569.750,00 343.569.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.308.750,00 253.308.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3 Belanja Modal 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 3.361.397.841,00 3.126.414.334,00 (234.983.507,00) 93,01 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.688.341,00 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.044.688.341,00 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 316.709.500,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.322.800,00 280.558.938,00 (5.763.862,00) 97,99 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3 Belanja Modal 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 3.126.641.707,00 2.668.748.416,00 (457.893.291,00) 85,36 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.905.746.857,00 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.905.746.857,00 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 220.894.850,00 220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.894.850,00 220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 3.221.577.853,00 2.845.202.846,00 (376.375.007,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.848.924.253,00 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.848.924.253,00 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 372.653.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.802.000,00 302.762.900,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal 69.851.600,00 69.851.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 2.508.317.910,00 2.113.647.435,00 (394.670.475,00) 84,27 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.164.310,00 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.207.164.310,00 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 301.153.600,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.135.300,00 260.545.241,00 (1.590.059,00) 99,39 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3 Belanja Modal 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 3.237.350.673,00 2.734.042.506,00 (503.308.167,00) 84,45 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.494.523,00 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.494.523,00 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 315.856.150,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.071.250,00 266.831.250,00 (240.000,00) 99,91 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 3.199.963.697,00 2.611.544.174,00 (588.419.523,00) 81,61 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 28 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.855.344.147,00 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.855.344.147,00 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 344.619.550,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.529.550,00 321.546.300,00 (983.250,00) 99,70 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal 22.090.000,00 22.000.000,00 (90.000,00) 99,59 5 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 3.870.563.001,00 3.357.525.271,00 (513.037.730,00) 86,75 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.559.944.601,00 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.559.944.601,00 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 310.618.400,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.636.400,00 256.953.854,00 (44.682.546,00) 85,19 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 8.982.000,00 7.482.000,00 (1.500.000,00) 83,30 5 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 4.364.098.144,00 3.980.463.930,00 (383.634.214,00) 91,21 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.983.881.144,00 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.983.881.144,00 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 380.217.000,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.852.300,00 341.387.550,00 (8.464.750,00) 97,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 3 Belanja Modal 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 3.525.834.376,00 3.056.809.647,00 (469.024.729,00) 86,70 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.228.376,00 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.228.376,00 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 375.606.000,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.628.800,00 327.293.611,00 (4.335.189,00) 98,69 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 3 Belanja Modal 43.977.200,00 43.977.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 3.253.336.610,00 2.861.999.116,00 (391.337.494,00) 87,97 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.961.160.810,00 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.961.160.810,00 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 292.175.800,00 292.175.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.384.600,00 284.384.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.200,00 7.791.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 3.252.778.771,00 2.796.901.609,00 (455.877.162,00) 85,98 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.880.311.821,00 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.880.311.821,00 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 372.466.950,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 29 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.410.050,00 220.128.272,00 (14.281.778,00) 93,91 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 3 Belanja Modal 138.056.900,00 138.056.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 3.356.580.777,00 2.848.618.978,00 (507.961.799,00) 84,87 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.863.300.677,00 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.863.300.677,00 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 493.280.100,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.669.500,00 389.305.175,00 (24.364.325,00) 94,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 3 Belanja Modal 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 3.453.422.559,00 2.906.408.114,00 (547.014.445,00) 84,16 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.042.231.859,00 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.042.231.859,00 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 411.190.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.914.000,00 371.599.000,00 (7.315.000,00) 98,07 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 3 Belanja Modal 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 3.883.765.638,00 3.496.513.233,00 (387.252.405,00) 90,03 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.566.819.988,00 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.566.819.988,00 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 316.945.650,00 316.945.650,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.602.550,00 258.602.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal 58.343.100,00 58.343.100,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 3.782.705.192,00 3.290.988.775,00 (491.716.417,00) 87,00 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.524.259.892,00 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.524.259.892,00 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 258.445.300,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.055.900,00 213.468.241,00 (3.587.659,00) 98,35 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 3 Belanja Modal 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 3.331.264.974,00 2.746.075.274,00 (585.189.700,00) 82,43 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.943.606.574,00 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.943.606.574,00 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 387.658.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.879.000,00 340.214.100,00 (664.900,00) 99,80 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 3 Belanja Modal 46.779.400,00 46.779.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.177.831.415,00 2.661.308.392,00 (516.523.023,00) 83,75 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 30 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.788.175.515,00 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.788.175.515,00 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 389.655.900,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.665.300,00 338.011.988,00 (1.653.312,00) 99,51 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 3 Belanja Modal 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 3.236.894.547,00 2.697.239.836,00 (539.654.711,00) 83,33 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.832.547,00 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.832.547,00 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 315.062.000,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.070.800,00 274.362.800,00 (10.708.000,00) 96,24 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 3 Belanja Modal 27.471.200,00 27.471.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 3.384.619.190,00 3.054.217.725,00 (330.401.465,00) 90,24 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.067.459.990,00 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.067.459.990,00 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 317.159.200,00 317.159.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.668.400,00 300.668.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 3 Belanja Modal 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 8.440.868.371,00 7.477.481.434,00 (963.386.937,00) 88,59 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.025.166.151,00 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.025.166.151,00 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.415.702.220,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.287.183.420,00 1.121.780.906,00 (165.402.514,00) 87,15 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 3 Belanja Modal 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 3.535.460.565,00 3.042.713.694,00 (492.746.871,00) 86,06 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.224.665,00 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.224.665,00 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 385.235.900,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.660.300,00 319.361.176,00 (16.299.124,00) 95,14 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 3 Belanja Modal 49.575.600,00 49.575.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 3.256.385.403,00 2.850.077.641,00 (406.307.762,00) 87,52 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.960.965.353,00 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.960.965.353,00 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 31 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 295.420.050,00 295.420.050,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.453.550,00 281.453.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 3 Belanja Modal 13.966.500,00 13.966.500,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 2.997.108.940,00 2.379.535.372,00 (617.573.568,00) 79,39 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.665.852.640,00 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.665.852.640,00 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 331.256.300,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.700,00 286.135.848,00 (18.864.852,00) 93,81 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 3 Belanja Modal 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 3.117.932.688,00 2.612.982.380,00 (504.950.308,00) 83,80 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.755.262.688,00 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.755.262.688,00 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 362.670.000,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.176.200,00 307.895.900,00 (3.280.300,00) 98,95 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 3 Belanja Modal 51.493.800,00 51.493.800,00 0,00 100,00 5 . 4.02 Pengawasan 21.308.667.724,00 19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 21.308.667.724,00 19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.861.069.724,00 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.861.069.724,00 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.447.598.000,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.979.253.600,00 7.296.924.673,00 (682.328.927,00) 91,45 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 468.344.400,00 467.286.300,00 (1.058.100,00) 99,77 5 . 4.03 Perencanaan 11.361.378.685,00 10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.361.378.685,00 10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.605.843.435,00 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.605.843.435,00 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.755.535.250,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.519.355.250,00 3.293.006.978,00 (226.348.272,00) 93,57 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 236.180.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 5 . 4.04 Keuangan 1.137.193.823.452,00 1.114.472.403.449,00 (22.721.420.003,00) 98,00 5 . 4.04 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 32 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 912.039.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 912.039.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 886.819.000,00 832.038.908,00 (54.780.092,00) 93,82 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 25.220.000,00 23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51 5 . 4.04 . 4.02.01 Inspektorat 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.035.605.863.490,00 1.015.533.924.312,00 (20.071.939.178,00) 98,06 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.029.484.204.140,00 1.009.902.922.547,00 (19.581.281.593,00) 98,10 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 45.550.372.987,00 40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 79.628.553.053,00 79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 525.227.258.200,00 525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 145.658.297.000,00 141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.121.659.350,00 5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 739.389.000,00 681.770.000,00 (57.619.000,00) 92,21 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.114.239.500,00 4.723.026.334,00 (391.213.166,00) 92,35 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 268.030.850,00 226.205.431,00 (41.825.419,00) 84,40 5 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 100.615.747.462,00 98.022.936.729,00 (2.592.810.733,00) 97,42 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.286.447.962,00 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 33 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.286.447.962,00 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 57.329.299.500,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.793.431.500,00 55.503.948.532,00 (1.289.482.968,00) 97,73 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 3 Belanja Modal 477.368.000,00 466.744.600,00 (10.623.400,00) 97,77 5 . 4.05 Kepegawaian 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.839.489,00 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.839.489,00 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.661.110.504,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.787.401.400,00 6.246.827.423,00 (540.573.977,00) 92,04 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 2.873.709.104,00 2.539.712.760,00 (333.996.344,00) 88,38 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 34 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 . 1.01 Pendidikan 6 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.215.503.954.768,00 1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.215.503.954.768,00 1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.02 Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 310.008.847.372,15 310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 310.008.847.372,15 310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 402.412.291.107,00 402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 402.412.291.107,00 402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 135.143.729.449,00 135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 135.143.729.449,00 135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.498.765.079,00 3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.498.765.079,00 3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.286.408.563,00 29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 29.286.408.563,00 29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.761.620.631,00 13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.761.620.631,00 13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.06 Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 15.741.777.637,00 15.741.777.637,00 0,00 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 15.741.777.637,00 15.741.777.637,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 35 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6 . 2.01 Tenaga Kerja 6 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.067.933.967,00 2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.067.933.967,00 2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.013.109.937,00 7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.013.109.937,00 7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.03 Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 5.773.204.987,00 5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 5.773.204.987,00 5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.05 Lingkungan Hidup 6 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.673.848.892,00 29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 29.673.848.892,00 29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 6 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.586.178.142,00 17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 17.586.178.142,00 17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.478.008.665,00 14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.478.008.665,00 14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 22.334.480.321,00 22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 22.334.480.321,00 22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.09 Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.054.295.414,00 17.054.295.414,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 36 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 17.054.295.414,00 17.054.295.414,00 0,00 6 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.963.078.240,00 12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.963.078.240,00 12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.323.151.349,00 8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.323.151.349,00 8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.12 Penanaman Modal 6 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.16 Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.906.932.999,00 12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.906.932.999,00 12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.17 Perpustakaan 6 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.195.840.654,00 7.195.840.654,00 0,00 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.195.840.654,00 7.195.840.654,00 0,00 6 . 3 Urusan Pilihan 6 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.701.425.556,00 9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.701.425.556,00 9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.03 Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 33.386.037.677,00 33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 33.386.037.677,00 33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.07 Perindustrian 6 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 37 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.434.984.828,00 14.434.984.828,00 0,00 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.434.984.828,00 14.434.984.828,00 0,00 6 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 6 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 6 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 32.493.395.867,00 32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 32.493.395.867,00 32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.813.554.776,00 1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.813.554.776,00 1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 102.063.048.757,00 102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 102.063.048.757,00 102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 41.784.894.360,00 41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 41.784.894.360,00 41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 23.797.554.719,00 23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 23.797.554.719,00 23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.999.991.736,00 2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.999.991.736,00 2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.526.613.951,00 3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.526.613.951,00 3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.341.313.763,00 3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.341.313.763,00 3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.768.262.202,00 3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.768.262.202,00 3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 38 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.836.809.816,00 3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.836.809.816,00 3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.723.378.934,00 3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.723.378.934,00 3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.286.943.566,00 3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.286.943.566,00 3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.483.874.246,00 3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.483.874.246,00 3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.746.963.835,00 2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.746.963.835,00 2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.373.182.956,00 3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.373.182.956,00 3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.118.028.024,00 3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.118.028.024,00 3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.827.983.271,00 3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.827.983.271,00 3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.590.948.930,00 4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.590.948.930,00 4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.695.143.647,00 3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.695.143.647,00 3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.471.418.316,00 3.471.418.316,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.471.418.316,00 3.471.418.316,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 39 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.452.230.909,00 3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.452.230.909,00 3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.492.378.978,00 3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.492.378.978,00 3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.502.217.414,00 3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.502.217.414,00 3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.204.557.583,00 4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.204.557.583,00 4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.825.678.675,00 3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.825.678.675,00 3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.238.116.874,00 3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.238.116.874,00 3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.300.952.492,00 3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.300.952.492,00 3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.354.077.836,00 3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.354.077.836,00 3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.658.858.525,00 3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.658.858.525,00 3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.187.211.969,00 13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.187.211.969,00 13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.521.109.394,00 3.521.109.394,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 40 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.521.109.394,00 3.521.109.394,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.430.957.591,00 3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.430.957.591,00 3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.886.188.972,00 2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.886.188.972,00 2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.160.352.380,00 3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.160.352.380,00 3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.02 Pengawasan 6 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 19.604.451.724,00 19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 19.604.451.724,00 19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.03 Perencanaan 6 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 11.178.421.121,00 11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 11.178.421.121,00 11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.04 Keuangan 6 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.05 Kepegawaian 6 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.483.971.887,00 17.483.971.887,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 41 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.289.385.069.046,001.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 1.215.503.954.768,00 (73.881.114.278,00) 94,27 BELANJA TIDAK LANGSUNG 859.215.062.203,001.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 859.215.062.203,00 (70.798.867.172,00)788.416.195.031,00 91,76 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 430.170.006.843,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 427.087.759.737,00 (3.082.247.106,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.726.703.550,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 411.747.450,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.747.450,00 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 197.175.400,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.175.400,00 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 100.932.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 100.932.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.932.000,00 100.932.000,00 0,00 100,00 199.993.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.993.000,00 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 114.000.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.200,00 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 65.008.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.008.000,00 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 534.419.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 519.419.200,00 516.248.000,00 (3.171.200,00) 99,39 7.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 133.794.700,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.419.700,00 121.208.000,00 (211.700,00) 99,83 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.375.000,00 0,00 (12.375.000,00) 0,00 64.593.600,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 64.593.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.593.600,00 64.593.600,00 0,00 100,00 89.360.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 89.360.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.360.000,00 89.360.000,00 0,00 100,00 15.040.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 15.040.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 100,00 788.640.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788.640.000,00 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.821.046.400,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35 710.000.000,00Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.135.000,00 (865.000,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 598.280.000,00 (1.720.000,00) 99,71 161.000.000,00Pengadaan Meubeler1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 160.150.000,00 (850.000,00) 99,47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.500.000,00 152.650.000,00 (850.000,00) 99,45 336.110.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.110.600,00 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 203.570.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.570.000,00 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 20.365.800,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 20.365.800,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.365.800,00 20.365.800,00 0,00 100,00 390.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 628.256.800,001.01 . 1.01.01 . 01 . 06 627.688.000,00 (568.800,00) 99,91 126.882.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.882.800,00 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 11.048.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 11.048.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 31.640.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 31.640.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 458.686.000,00Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 458.686.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.686.000,00 458.686.000,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.810.540.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15 25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan Guru Paud1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 281.700.000,00Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 281.700.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.700.000,00 281.700.000,00 0,00 100,00 290.000.000,00Penyediaan APE Dalam PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 22.836.800.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.836.800.000,00 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 100.000.000,00Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Manajemen BOP DAK PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 35.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,00Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.040.000,00Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.303.066.750,00 1.163.265.550,00 (139.801.200,00) 89,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.973.250,00 790.973.250,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pembangunan Paud Percontohan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.103.896.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 16 1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27 303.446.000,00Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.096.000,00 295.289.000,00 (7.807.000,00) 97,42 300.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 16.200.000,00 (18.000.000,00) 47,37 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000,00 261.440.000,00 (4.360.000,00) 98,36 0,00Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 500.450.000,00Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 500.450.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.450.000,00 476.450.000,00 0,00 100,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 115.793.894.250,001.01 . 1.01.01 . 01 . 16 114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 117.325.000,00Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 117.325.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.325.000,00 117.325.000,00 0,00 100,00 200.865.000,00Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 200.865.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.865.000,00 200.865.000,00 0,00 100,00 30.950.000,00Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 30.950.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 100,00 0,00Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 241.780.000,00Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.780.000,00 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 0,00Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 168.955.000,00Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.955.000,00 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,00Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 85.710.000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 85.710.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.710.000,00 85.710.000,00 0,00 100,00 0,00Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 128.963.250,00Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.963.250,00 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 94.070.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 94.070.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.070.000,00 94.070.000,00 0,00 100,00 26.875.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.875.000,00 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,00Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570.864.000,00DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 442.900.000,00 388.170.000,00 (54.730.000,00) 87,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.623.000,00 72.723.000,00 (40.900.000,00) 64,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.014.341.000,00 21.306.846.888,00 (707.494.112,00) 96,79 10.215.152.000,00DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.739.000,00 451.801.000,00 (5.938.000,00) 98,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.599.913.000,00 9.599.290.470,00 (622.530,00) 99,99 104.240.000,00Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 104.240.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.240.000,00 104.240.000,00 0,00 100,00 50.869.650.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.489.800.000,00 46.398.350.000,00 (91.450.000,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.379.850.000,00 4.379.850.000,00 0,00 100,00 23.597.220.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.759.400.000,00 20.610.850.000,00 (148.550.000,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.820.000,00 2.837.780.000,00 (40.000,00) 100,00 2.515.000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.515.000,00 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 150.000.000,00Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 210.000.000,00Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 210.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,00Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 200.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 750.000.000,00Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 998.000.000,00Sekolah Model SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 994.000.000,00 993.998.580,00 (1.420,00) 100,00 0,00Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 449.160.000,00Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 448.660.000,00 447.980.000,00 (680.000,00) 99,85 2.298.000.000,00Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 33.750.000,00 (31.250.000,00) 51,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.233.000.000,00 2.219.854.500,00 (13.145.500,00) 99,41 0,00Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.600.000,00Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.821.600.000,00 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 162.000.000,00Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 162.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 291.169.800,002.13 . 1.01.01 . 01 . 17 291.169.800,00 0,00 100,00 158.850.000,00Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 158.850.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.850.000,00 158.850.000,00 0,00 100,00 132.319.800,00Pelatihan Keterampilan Kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 132.319.800,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.319.800,00 132.319.800,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Non Formal 450.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18 405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,00Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Program PNFI1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,00Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 125.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 70.800.000,00 (9.600.000,00) 88,06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00 157.848.469,00 (31.751.531,00) 83,25 0,00Peningkatan Angka Melek Huruf1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.478.780.900,002.13 . 1.01.01 . 01 . 19 1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 105.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 672.996.000,00Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 672.996.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672.996.000,00 672.996.000,00 0,00 100,00 0,00Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pengembangan dan Pembinaan Olahraga2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 195.855.000,00Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 195.855.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.855.000,00 195.855.000,00 0,00 100,00 454.929.900,00Pengembangan Kelas Olahraga2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 454.158.450,00 (771.450,00) 99,83 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.429.900,00 280.380.450,00 (49.450,00) 99,98 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.500.000,00 173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 0,00Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 195.842.900,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20 158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77 20.000.000,00Penetapan Angka Kredit Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 35.000.000,00Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 30.000.000,00Manajemen Sertifikasi Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 110.842.900,00Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 110.842.900,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.592.900,00 110.592.900,00 0,00 100,00 0,00Pengelolaan Berkala Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,002.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 200.000.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 21 200.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 100.000.000,00Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 98.800.000,00 0,00 100,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.353.001.675,001.01 . 1.01.01 . 01 . 22 3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96 200.000.000,00Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 46.720.000,00Rencana Program dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 46.720.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.720.000,00 46.720.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 60.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Pengumpulan Data Informasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 60.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 29.418.500,00Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 29.418.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.418.500,00 29.418.500,00 0,00 100,00 160.035.700,00Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.035.700,00 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 35.000.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 35.000.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 35.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 300.236.000,00Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 300.236.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.650.000,00 134.650.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.586.000,00 165.586.000,00 0,00 100,00 226.886.475,00Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.886.475,00 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 187.500.000,00Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 30.021.212,00 (1.478.788,00) 95,31 42.505.000,00Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.505.000,00 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 50.000.000,00Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 126.250.000,00Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.250.000,00 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 173.450.000,00Pendampingan PMMS SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.450.000,00 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 100.000.000,00Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 49.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 49.500.000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 276.316.874.568,001.01 . 1.01.01 . 01 . 24 275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63 146.340.000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 (146.340.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.600.000,00 0,00 (64.600.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.740.000,00 0,00 (81.740.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 76.213.866.088,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.672.654.340,00 19.660.596.388,00 (12.057.952,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.773.015.335,00 51.544.667.870,00 (228.347.465,00) 99,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.768.196.413,00 4.767.546.413,00 (650.000,00) 99,99 2.147.290.300,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.147.290.300,00 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.911.621.200,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.911.621.200,00 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 728.114.200,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728.114.200,00 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 2.580.000.000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.580.000.000,00 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 3.950.100.000,00BOS SDN Kecamatan Banyusari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 3.950.100.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 897.018.000,00 897.018.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.737.334.100,00 2.737.334.100,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.747.900,00 315.747.900,00 0,00 100,00 6.222.967.226,00BOS SDN Kecamatan Batujaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.676.958.500,00 1.676.958.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.114.039.026,00 4.105.760.524,00 (8.278.502,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 431.969.700,00 431.969.700,00 0,00 100,00 3.809.810.000,00BOS SDN Kecamatan Ciampel1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.022.458.000,00 1.022.458.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.613.685.300,00 2.612.103.066,00 (1.582.234,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.666.700,00 173.666.700,00 0,00 100,00 3.829.818.764,00BOS SDN Kecamatan Cibuaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.666.857.000,00 1.666.857.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.444.764,00 2.056.483.853,00 (960.911,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.517.000,00 105.517.000,00 0,00 100,00 8.938.639.847,00BOS SDN Kecamatan Cikampek1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.793.857.300,00 2.793.857.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.023.032.186,00 4.992.303.482,00 (30.728.704,00) 99,39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.121.750.361,00 1.101.026.961,00 (20.723.400,00) 98,15 4.679.386.636,00BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.414.412.600,00 1.414.412.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.613.286,00 2.821.025.559,00 (29.587.727,00) 98,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 414.360.750,00 414.110.750,00 (250.000,00) 99,94 5.880.650.000,00BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.466.028.400,00 1.466.028.400,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.042.076.640,00 4.032.803.620,00 (9.273.020,00) 99,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 372.544.960,00 372.544.960,00 0,00 100,00 3.627.570.000,00BOS SDN Kecamatan Cilebar1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 3.627.570.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 839.890.000,00 839.890.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.587.384.600,00 2.587.384.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.295.400,00 200.295.400,00 0,00 100,00 7.094.303.889,00BOS SDN Kecamatan Jatisari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.874.255.900,00 1.874.130.900,00 (125.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.772.856.489,00 4.765.947.539,00 (6.908.950,00) 99,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 447.191.500,00 447.191.500,00 0,00 100,00 5.272.176.624,00BOS SDN Kecamatan Jayakerta1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.107.710.000,00 1.107.710.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.978.337.224,00 3.976.376.824,00 (1.960.400,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186.129.400,00 186.129.400,00 0,00 100,00 16.453.780.000,00BOS SDN Kecamatan Karawang Barat1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.097.980.199,00 5.097.980.199,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.445.047.008,00 8.305.226.256,00 (139.820.752,00) 98,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.910.752.793,00 2.910.752.793,00 0,00 100,00 11.691.230.807,00BOS SDN Kecamatan Karawang Timur1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.685.579.000,00 2.685.579.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.552.789.607,00 7.551.356.623,00 (1.432.984,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.452.862.200,00 1.452.862.200,00 0,00 100,00 14.433.198.708,00BOS SDN Kecamatan Klari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.122.330.000,00 4.122.330.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.321.853.258,00 9.321.853.258,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 989.015.450,00 971.096.450,00 (17.919.000,00) 98,19 9.839.088.577,00BOS SDN Kecamatan Kotabaru1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.263.724.726,00 2.259.952.976,00 (3.771.750,00) 99,83 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.114.234.591,00 6.973.927.871,00 (140.306.720,00) 98,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 461.129.260,00 461.129.260,00 0,00 100,00 4.275.733.800,00BOS SDN Kecamatan Kutawaluya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.052.367.500,00 1.052.367.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.999.155.300,00 2.995.172.684,00 (3.982.616,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.211.000,00 224.211.000,00 0,00 100,00 5.547.434.283,00BOS SDN Kecamatan Lemahabang1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 5.547.434.283,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.940.000,00 941.940.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.855.460.583,00 3.855.460.583,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.033.700,00 750.033.700,00 0,00 100,00 4.356.391.515,00BOS SDN Kecamatan Majalaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 872.530.000,00 872.530.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.056.466.415,00 3.052.628.838,00 (3.837.577,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 427.395.100,00 427.395.100,00 0,00 100,00 3.218.376.747,00BOS SDN Kecamatan Pakisjaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.226.397.500,00 1.226.397.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.226.247,00 1.807.957.386,00 (268.861,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.753.000,00 183.753.000,00 0,00 100,00 3.412.550.000,00BOS SDN Kecamatan Pangkalan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 872.295.100,00 872.265.100,00 (30.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.327.316.919,00 2.319.166.001,00 (8.150.918,00) 99,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.937.981,00 212.855.481,00 (82.500,00) 99,96 6.343.322.057,00BOS SDN Kecamatan Pedes1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.149.772.500,00 1.149.772.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.853.906.457,00 4.852.648.069,00 (1.258.388,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.643.100,00 339.643.100,00 0,00 100,00 5.926.729.873,00BOS SDN Kecamatan Purwasari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.026.460.600,00 2.025.645.226,00 (815.374,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.583.080.963,00 3.561.404.110,00 (21.676.853,00) 99,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.188.310,00 314.478.310,00 (2.710.000,00) 99,15 5.598.560.875,00BOS SDN Kecamatan Rawamerta1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.124.754.800,00 1.108.858.100,00 (15.896.700,00) 98,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.348.611.525,00 4.342.858.151,00 (5.753.374,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.194.550,00 125.194.550,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.494.584.517,00BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.643.659.950,00 1.643.659.950,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.397.161.079,00 7.373.672.252,00 (23.488.827,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 453.763.488,00 453.763.488,00 0,00 100,00 3.264.050.000,00BOS SDN Kecamatan Tegalwaru1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 781.787.350,00 781.787.350,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.294.433.950,00 2.292.843.955,00 (1.589.995,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.828.700,00 187.828.700,00 0,00 100,00 5.668.380.000,00BOS SDN Kecamatan Telagasari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.079.485.000,00 1.079.485.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.248.569.400,00 4.171.349.400,00 (77.220.000,00) 98,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.325.600,00 340.325.600,00 0,00 100,00 4.381.190.000,00BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.031.625.000,00 1.031.625.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.940.000,00 3.023.118.612,00 (11.821.388,00) 99,61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 314.625.000,00 314.625.000,00 0,00 100,00 9.112.080.000,00BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.757.491.250,00 1.757.491.250,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.809.213.400,00 6.807.296.850,00 (1.916.550,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 545.375.350,00 545.375.350,00 0,00 100,00 5.410.630.000,00BOS SDN Kecamatan Tempuran1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.369.173.000,00 1.369.173.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.901.246.000,00 3.893.590.650,00 (7.655.350,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.211.000,00 140.211.000,00 0,00 100,00 5.891.431.942,00BOS SDN Kecamatan Tirtajaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.507.378.000,00 1.507.378.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.026.984.642,00 4.025.400.742,00 (1.583.900,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 357.069.300,00 357.069.300,00 0,00 100,00 3.945.476.093,00BOS SDN Kecamatan Tirtamulya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 606.424.000,00 606.424.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.161.681.993,00 3.159.535.783,00 (2.146.210,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.370.100,00 177.370.100,00 0,00 100,00 360.000.000,00Bos Afirmasi SD Tahun 20201.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 360.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.843.290,00 45.843.290,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 262.764.094.235,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 PENDAPATAN ASLI DAERAH 259.311.422.045,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 304.296.289.425,35 44.984.867.380,35 117,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 14.784.054,00514.784.054,00 102,96 Perda No 10 Thn. 2016 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 258.811.422.045,00 44.970.083.326,35303.781.505.371,35 117,38 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.452.672.190,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 3.023.163.936,00 (429.508.254,00) 87,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 3.452.672.190,00 (429.508.254,00)3.023.163.936,00 87,56 KEP.DIRJEN YANKES Kemenkese No.02.02/I/3945/2020 BELANJA 721.739.746.023,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG 192.538.649.653,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 192.538.649.653,00 (5.721.400.097,00)186.817.249.556,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 529.201.096.370,001.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.376.885.850,001.02 . 1.02.01 . 00 . 01 2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17 21.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 937.922.750,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 937.922.750,00 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 404.122.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.552.000,00 383.930.280,00 (621.720,00) 99,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.570.000,00 18.700.000,00 (870.000,00) 95,55 110.337.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.337.000,00 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 288.256.500,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.256.500,00 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 149.447.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.447.600,00 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 12.715.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.715.000,00 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 32.300.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 32.300.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 100,00 571.360.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.360.000,00 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 161.700.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.700.000,00 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 27.225.000,00Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.225.000,00 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 660.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.131.537.050,001.02 . 1.02.01 . 00 . 02 1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31 258.000.000,00Pengadaan mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04 258.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 100,00 204.389.250,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.000.000,00 (500.000,00) 98,04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.889.250,00 177.551.099,00 (1.338.151,00) 99,25 364.984.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.984.000,00 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 304.163.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.163.800,00 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.400.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 05 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 12.400.000,00Pembinaan dan pengembangan Aparatur1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16.925.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 06 16.925.000,00 0,00 100,00 16.925.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 16.925.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00 16.925.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 127.200.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 08 127.200.000,00 0,00 100,00 127.200.000,00Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01 127.200.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,001.02 . 1.02.01 . 00 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 21.878.735.100,001.02 . 1.02.01 . 00 . 15 20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06 6.421.457.500,00Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.421.457.500,00 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 140.605.600,00Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 140.605.600,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.605.600,00 140.605.600,00 0,00 100,00 4.304.492.000,00Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.304.492.000,00 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 441.955.000,00Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.955.000,00 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 2.500.025.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00 0,00 (19.625.000,00) 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.480.400.000,00 2.254.434.576,00 (225.965.424,00) 90,89 222.117.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.117.000,00 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 7.848.083.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.848.083.000,00 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer 3.796.609.200,001.02 . 1.02.01 . 00 . 16 3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.230.906.500,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.121.600.000,00 1.891.200.000,00 (230.400.000,00) 89,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.306.500,00 80.262.500,00 (29.044.000,00) 73,43 589.793.600,00Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.293.600,00 534.156.350,00 (12.137.250,00) 97,78 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.500.000,00 17.655.000,00 (25.845.000,00) 40,59 975.909.100,00Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.909.100,00 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan 11.545.785.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 19 11.545.785.000,00 0,00 100,00 11.545.785.000,00Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 11.545.785.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.468.785.000,00 11.468.785.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat 995.724.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 20 531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39 750.000.000,00Kegiatan Penurunan Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 245.724.000,00Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.724.000,00 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 42.370.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 21 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 42.370.000,00Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.370.000,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 479.876.500,001.02 . 1.02.01 . 00 . 22 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 479.876.500,00Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.876.500,00 332.852.500,00 (115.024.000,00) 74,32 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 31.900.000,00 (100.000,00) 99,69 Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.628.315.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 23 177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73 2.586.430.000,00Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.430.000,00 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 41.885.000,00Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.885.000,00 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu 93.638.259.945,001.02 . 1.02.01 . 00 . 24 55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77 18.573.126.814,00Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.573.126.814,00 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 166.380.000,00Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.380.000,00 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 36.183.416.696,00Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.183.416.696,00 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 38.715.336.435,00Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.715.336.435,00 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 3.480.259.303,001.02 . 1.02.01 . 00 . 25 3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,00Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.259.303,00Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.500.600,00 263.844.190,00 (25.656.410,00) 91,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.565.758.703,00 1.565.758.703,00 0,00 100,00 1.625.000.000,00Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.625.000.000,00 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 7.009.962.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 26 6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.709.462.000,00Pengadaan Alat Medis (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.709.462.000,00 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 2.000.000.000,00Penanganan Covid 19 (APBD II)1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.334.522.500,00 1.331.240.600,00 (3.281.900,00) 99,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 665.477.500,00 607.261.012,00 (58.216.488,00) 91,25 0,00Pembangunan RSUD Rengasdengklok1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.500.000,00Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.500.000,00 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional 4.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 28 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 4.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 17.240.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 29 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 17.240.000,00Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.240.000,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,001.02 . 1.02.01 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 10.358.150.500,001.02 . 1.02.01 . 00 . 32 10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91 3.976.213.000,00Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.976.213.000,00 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 6.381.937.500,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.143.800.000,00 6.072.400.000,00 (71.400.000,00) 98,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.137.500,00 194.991.500,00 (43.146.000,00) 81,88 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 7.015.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 33 7.015.000,00 0,00 100,00 7.015.000,00Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 7.015.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 16.400.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 34 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03 16.400.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi 5.280.598.500,001.02 . 1.02.01 . 00 . 35 1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66 167.110.000,00Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.110.000,00 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 113.488.500,00Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.488.500,00 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 520.000.000,00Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.250.000,00 306.250.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 213.750.000,00 212.550.000,00 (1.200.000,00) 99,44 4.480.000.000,00Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000.000,00 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 68.100.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 38 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 68.100.000,00Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 27.580.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 39 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 27.580.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.580.000,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan 424.213.900,001.02 . 1.02.01 . 00 . 40 421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46 315.713.900,00Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.713.900,00 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 108.500.000,00Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 108.500.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 44.552.524.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 42 43.949.166.336,00 (603.357.664,00) 98,65 20.000.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.211.700.000,00 6.208.550.000,00 (3.150.000,00) 99,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.648.300.000,00 8.507.576.032,00 (140.723.968,00) 98,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.140.000.000,00 5.131.278.758,00 (8.721.242,00) 99,83 24.552.524.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.634.550.000,00 1.633.900.000,00 (650.000,00) 99,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.382.974.000,00 19.958.644.920,00 (424.329.080,00) 97,92 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.535.000.000,00 2.509.216.626,00 (25.783.374,00) 98,98 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 88.309.742.076,001.02 . 1.02.01 . 00 . 43 72.760.580.901,00 (15.549.161.175,00) 82,39 1.708.979.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.740.000,00 46.360.000,00 (6.380.000,00) 87,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.564.881.100,00 1.216.845.039,00 (348.036.061,00) 77,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.357.900,00 54.039.115,00 (37.318.785,00) 59,15 507.752.724,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 19.360.000,00 (19.360.000,00) 50,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.907.024,00 403.386.690,00 (36.520.334,00) 91,70 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.125.700,00 26.100.000,00 (3.025.700,00) 89,61 911.843.145,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 48.000.000,00 (8.720.000,00) 84,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 774.674.200,00 685.571.989,00 (89.102.211,00) 88,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.448.945,00 74.884.845,00 (5.564.100,00) 93,08 4.870.816.913,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.620.000,00 162.220.000,00 (55.400.000,00) 74,54 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.920.920.013,00 3.220.225.960,00 (700.694.053,00) 82,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.276.900,00 673.135.500,00 (59.141.400,00) 91,92 910.766.134,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.276.000,00 48.000.000,00 (5.276.000,00) 90,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.221.417,00 625.723.085,00 (120.498.332,00) 83,85 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.268.717,00 81.856.575,00 (29.412.142,00) 73,57 1.847.015.232,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.818.175,00 1.149.418.987,00 (536.399.188,00) 68,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.197.057,00 150.679.850,00 (4.517.207,00) 97,09 3.277.259.521,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.642.000,00 125.300.000,00 (15.342.000,00) 89,09 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.841.029.821,00 2.090.614.024,00 (750.415.797,00) 73,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.587.700,00 231.104.500,00 (64.483.200,00) 78,18 1.437.816.081,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.360.000,00 73.360.000,00 (6.000.000,00) 92,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.430.881,00 997.022.991,00 (293.407.890,00) 77,26 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.025.200,00 51.363.000,00 (16.662.200,00) 75,51 3.037.999.977,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.440.000,00 58.080.000,00 (7.360.000,00) 88,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.513.192.909,00 2.259.000.303,00 (254.192.606,00) 89,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 459.367.068,00 293.939.083,00 (165.427.985,00) 63,99 503.159.200,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.640.000,00 31.500.000,00 (5.140.000,00) 85,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.519.200,00 361.007.011,00 (105.512.189,00) 77,38 2.313.572.586,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.120.000,00 98.720.000,00 (1.400.000,00) 98,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.619.786,00 1.762.600.837,00 (262.018.949,00) 87,06 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.832.800,00 150.839.175,00 (37.993.625,00) 79,88 600.177.300,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.759.800,00 490.209.957,00 (5.549.843,00) 98,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.017.500,00 20.544.100,00 (7.473.400,00) 73,33 1.491.893.172,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.497.980,00 1.074.920.393,00 (241.577.587,00) 81,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.675.192,00 89.202.600,00 (29.472.592,00) 75,17 3.416.092.765,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.720.000,00 146.720.000,00 (12.000.000,00) 92,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.708.639.415,00 1.702.493.851,00 (1.006.145.564,00) 62,85 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 548.733.350,00 283.823.515,00 (264.909.835,00) 51,72 1.908.941.273,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.576.000,00 126.220.000,00 (52.356.000,00) 70,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.433.416.073,00 932.667.117,00 (500.748.956,00) 65,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 296.949.200,00 46.058.055,00 (250.891.145,00) 15,51 758.867.574,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.220.000,00 34.566.000,00 (3.654.000,00) 90,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.988.074,00 631.069.520,00 (55.918.554,00) 91,86 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.659.500,00 27.071.864,00 (6.587.636,00) 80,43 1.527.836.730,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00 70.000.000,00 (200.000,00) 99,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.446.178.330,00 1.191.422.785,00 (254.755.545,00) 82,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.458.400,00 11.458.400,00 0,00 100,00 1.215.490.973,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.720.000,00 18.000.000,00 (2.720.000,00) 86,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.625.273,00 850.902.224,00 (187.723.049,00) 81,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.145.700,00 149.992.465,00 (6.153.235,00) 96,06 504.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.728.600,00 421.674.825,00 (15.053.775,00) 96,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.271.400,00 25.271.400,00 0,00 100,00 1.897.696.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.720.000,00 113.000.000,00 (9.720.000,00) 92,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.237.077,00 1.566.237.077,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.738.923,00 177.187.600,00 (31.551.323,00) 84,88 2.423.247.170,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.720.000,00 85.720.000,00 (7.000.000,00) 92,45 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.209.653.836,00 1.394.561.195,00 (815.092.641,00) 63,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.873.334,00 48.650.575,00 (72.222.759,00) 40,25 1.322.292.235,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.680.000,00 (2.040.000,00) 96,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.949.035,00 977.443.297,00 (150.505.738,00) 86,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.623.200,00 125.579.142,00 (12.044.058,00) 91,25 1.420.635.897,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.720.000,00 62.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.326.580,00 967.762.005,00 (221.564.575,00) 81,37 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.589.317,00 162.851.500,00 (5.737.817,00) 96,60 1.663.776.629,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.322.130.629,00 1.195.250.545,00 (126.880.084,00) 90,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 206.926.000,00 196.824.995,00 (10.101.005,00) 95,12 1.106.469.324,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.019.249.624,00 880.520.102,00 (138.729.522,00) 86,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.219.700,00 53.827.649,00 (9.392.051,00) 85,14 2.767.293.941,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.650.000,00 98.650.000,00 (1.000.000,00) 99,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.285.207.841,00 2.078.266.286,00 (206.941.555,00) 90,94 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 382.436.100,00 362.249.985,00 (20.186.115,00) 94,72 1.898.840.901,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.000.000,00 72.680.000,00 (320.000,00) 99,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.772.444.501,00 1.739.548.232,00 (32.896.269,00) 98,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.396.400,00 53.212.800,00 (183.600,00) 99,66 1.746.080.598,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.360.000,00 18.000.000,00 (1.360.000,00) 92,98 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.547.477.098,00 1.058.170.800,00 (489.306.298,00) 68,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.243.500,00 104.685.600,00 (74.557.900,00) 58,40 1.430.315.435,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.371.000,00 79.720.000,00 (7.651.000,00) 91,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.059.935,00 1.065.227.738,00 (190.832.197,00) 84,81 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.884.500,00 85.598.850,00 (1.285.650,00) 98,52 854.851.667,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 30.000.000,00 (8.720.000,00) 77,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 761.131.667,00 701.699.351,00 (59.432.316,00) 92,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 53.621.310,00 (1.378.690,00) 97,49 654.160.664,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 54.000.000,00 (22.400.000,00) 70,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.176.864,00 387.724.300,00 (142.452.564,00) 73,13 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.583.800,00 38.941.500,00 (8.642.300,00) 81,84 1.990.643.265,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.720.000,00 135.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.554.549.665,00 1.251.712.973,00 (302.836.692,00) 80,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.373.600,00 269.386.600,00 (30.987.000,00) 89,68 1.179.370.647,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 985.039.447,00 948.304.148,00 (36.735.299,00) 96,27 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.611.200,00 115.932.850,00 (21.678.350,00) 84,25 2.565.558.601,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.040.000,00 72.690.000,00 (350.000,00) 99,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.379.929.501,00 1.777.658.999,00 (602.270.502,00) 74,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.589.100,00 108.251.485,00 (4.337.615,00) 96,15 3.582.725.367,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.924.000,00 110.720.000,00 (43.204.000,00) 71,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.889.001.367,00 2.311.383.065,00 (577.618.302,00) 80,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.800.000,00 451.149.236,00 (88.650.764,00) 83,58 1.029.950.301,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.708.266,00 809.980.554,00 (60.727.712,00) 93,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.562.035,00 86.047.400,00 (11.514.635,00) 88,20 1.743.471.238,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.020.000,00 28.072.000,00 (6.948.000,00) 80,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.451.238,00 1.329.570.849,00 (260.880.389,00) 83,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.000.000,00 92.572.599,00 (25.427.401,00) 78,45 1.279.318.885,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.358.685,00 1.006.574.823,00 (153.783.862,00) 86,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.960.200,00 71.960.200,00 (5.000.000,00) 93,50 3.767.772.041,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.400.000,00 145.360.000,00 (7.040.000,00) 95,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.267.635.641,00 2.927.634.778,00 (340.000.863,00) 89,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.736.400,00 315.476.000,00 (32.260.400,00) 90,72 1.174.382.758,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.040.000,00 80.040.000,00 (5.000.000,00) 94,12 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 968.149.258,00 851.223.862,00 (116.925.396,00) 87,92 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.193.500,00 47.571.234,00 (73.622.266,00) 39,25 947.933.237,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.000.000,00 108.120.000,00 (2.880.000,00) 97,41 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779.576.937,00 664.117.562,00 (115.459.375,00) 85,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.356.300,00 55.603.500,00 (1.752.800,00) 96,94 2.732.184.758,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.004.000,00 71.900.000,00 (19.104.000,00) 79,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.074.218.245,00 1.775.588.834,00 (298.629.411,00) 85,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 566.962.513,00 507.403.640,00 (59.558.873,00) 89,50 980.309.693,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 37.360.000,00 (1.360.000,00) 96,49 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.478.993,00 762.478.993,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.110.700,00 178.470.115,00 (640.585,00) 99,64 1.751.062.112,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.720.000,00 24.000.000,00 (2.720.000,00) 89,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.502.112,00 1.132.339.214,00 (369.162.898,00) 75,41 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.840.000,00 76.897.530,00 (145.942.470,00) 34,51 1.523.185.060,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.560.000,00 98.560.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.359.816.760,00 1.133.711.868,00 (226.104.892,00) 83,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.808.300,00 60.602.854,00 (4.205.446,00) 93,51 3.269.389.854,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.678.000,00 188.720.000,00 (14.958.000,00) 92,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.714.213.254,00 2.090.025.990,00 (624.187.264,00) 77,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 351.498.600,00 261.939.000,00 (89.559.600,00) 74,52 2.207.081.066,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00 52.400.000,00 (4.200.000,00) 92,58 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.970.481.066,00 1.766.034.563,00 (204.446.503,00) 89,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 178.774.750,00 (1.225.250,00) 99,32 1.457.445.270,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.827.270,00 1.179.940.747,00 (58.886.523,00) 95,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.618.000,00 5.494.000,00 (117.124.000,00) 4,48 1.011.165.410,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.720.000,00 7.360.000,00 (1.360.000,00) 84,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 939.415.110,00 893.451.877,00 (45.963.233,00) 95,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.030.300,00 53.656.500,00 (9.373.800,00) 85,13 2.180.851.752,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.720.000,00 80.040.000,00 (680.000,00) 99,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.891.625.252,00 1.427.778.205,00 (463.847.047,00) 75,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.506.500,00 192.657.440,00 (15.849.060,00) 92,40 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 47.583.435.953,001.02 . 1.02.01 . 00 . 44 29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61 2.576.581.000,00Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.576.581.000,00 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 12.294.385.953,00Dukungan Manajemen BOK dan jampersal1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.294.385.953,00 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 623.635.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 623.635.000,00 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 720.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 447.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.000.000,00 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 780.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 680.329.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.329.000,00 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 725.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 668.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.000.000,00 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 725.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 558.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.000.000,00 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 780.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 510.246.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.246.000,00 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 894.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.000.000,00 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 425.423.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.423.000,00 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 762.119.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.119.000,00 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 725.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 793.717.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.717.000,00 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 671.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671.000.000,00 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 780.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 503.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.000.000,00 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 615.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 725.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 559.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 670.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 782.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 782.000.000,00 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 725.000.000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 33.180.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 48 33.180.000,00 0,00 100,00 33.180.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01 33.180.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.180.000,00 33.180.000,00 0,00 100,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 725.066.700,001.02 . 1.02.01 . 00 . 51 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 725.066.700,00Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.066.700,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang 181.633.005.793,001.02 . 1.02.01 . 00 . 52 164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45 144.240.010.687,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.800.760.004,00 73.409.709.816,00 (6.391.050.188,00) 91,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.041.613.493,00 56.589.726.043,50 (3.451.887.449,50) 94,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.397.637.190,00 3.949.976.604,00 (447.660.586,00) 89,82 37.362.995.106,00Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.159.403.337,00 9.669.583.833,00 (1.489.819.504,00) 86,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.858.491.769,00 20.011.454.465,00 (4.847.037.304,00) 80,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.345.100.000,00 651.792.135,00 (693.307.865,00) 48,46 30.000.000,00Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 SURPLUS / (DEFISIT) (458.975.651.788,00) (310.008.847.372,15) 148.966.804.415,85 67,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.872.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.872.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.872.000.000,00 (128.533.627,00)1.743.466.373,00 93,13 - Perda No 10 Tahun 2016 BELANJA 411.900.822.709,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.668.815.504,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.668.815.504,00 (711.382.428,00)18.957.433.076,00 96,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 392.232.007.205,001.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.198.950.800,001.03 . 1.03.01 . 00 . 01 1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89 20.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 700.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 95.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 600.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 74.670.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.670.800,00 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 50.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 65.280.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 65.280.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.280.000,00 65.280.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 50.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 400.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 94.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34 94.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.156.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 02 2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86 147.500.000,00Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.500.000,00 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 789.996.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.000.000,00 455.783.900,00 (10.216.100,00) 97,81 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 323.996.000,00 321.211.000,00 (2.785.000,00) 99,14 150.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.174.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.174.600.000,00 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 218.060.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.060.000,00 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.03 . 1.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.146.473.200,001.03 . 1.03.01 . 00 . 06 1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22 40.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 136.000.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 70.000.000,00Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 50.000.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 673.732.000,00Penyusunan RKA dan DPA1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08 673.732.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673.732.000,00 673.732.000,00 0,00 100,00 125.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 0,00 (125.000.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00 268.541.200,00Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.541.200,00 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 70.000.000,00Penyusunan Laporan Bulanan1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 70.000.000,00Penyusunan Laporan Triwulanan1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 643.200.000,00Pengelolaan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.200.000,00 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 Program pembangunan jalan dan jembatan 14.055.445.850,001.03 . 1.03.01 . 00 . 15 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 14.055.445.850,00Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.860.000,00 853.700.000,00 (13.160.000,00) 98,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.188.585.850,00 13.102.586.550,00 (85.999.300,00) 99,35 0,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.742.791.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 16 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 12.742.791.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.742.791.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 Program pembangunan turap/talud/bronjong 9.487.898.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 17 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 9.487.898.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.487.898.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 13.217.725.485,001.03 . 1.03.01 . 00 . 18 12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72 7.531.678.600,00Pemeliharaan rutin jalan1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.531.678.600,00 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,00Pemeliharaan rutin jembatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 647.747.176,00Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.747.176,00 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 750.000.000,00Rehabilitasi Drainase1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,00Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 549.005.040,00Rehabilitasi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.005.040,00 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 3.739.294.669,00Rehabilitasi jalan1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.739.294.669,00 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum 26.705.440.120,001.03 . 1.03.01 . 00 . 21 25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17 13.906.029.000,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.906.029.000,00 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 787.615.000,00Perencanaan Teknis Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 787.615.000,00 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 2.195.179.000,00Pembangunan DED Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.179.000,00 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 663.951.000,00Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.951.000,00 282.904.000,00 (1.047.000,00) 99,63 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.000.000,00 377.867.000,00 (2.133.000,00) 99,44 1.508.072.120,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.072.120,00 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 382.949.000,00Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.949.000,00 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 3.983.016.000,00Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.016.000,00 2.386.773.000,00 (196.243.000,00) 92,40 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000.000,00 1.384.932.000,00 (15.068.000,00) 98,92 3.278.629.000,00Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.990.660.000,00 2.988.321.000,00 (2.339.000,00) 99,92 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 287.969.000,00 282.509.550,00 (5.459.450,00) 98,10 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.626.975.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 22 3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75 400.000.000,00Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 926.975.000,00Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 926.975.000,00 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 200.000.000,00Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 2.100.000.000,00Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,00Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.398.325.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 23 3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75 197.500.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 497.500.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.500.000,00 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 197.500.000,00Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 98.000.000,00Pengadaan Karung1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 1.335.825.000,00Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 1.335.825.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.625.000,00 86.625.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.249.200.000,00 1.249.200.000,00 0,00 100,00 500.000.000,00Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 572.000.000,00Belanja Operasional Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 21.016.740.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 24 20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75 370.500.000,00Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.500.000,00 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 7.598.328.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 7.598.328.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.598.328.000,00 7.598.328.000,00 0,00 100,00 13.011.512.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.011.512.000,00 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,00DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 36.400.000,00Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.400.000,00 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 26.676.852.500,001.03 . 1.03.01 . 00 . 26 26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46 26.076.896.000,00Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.076.896.000,00 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 599.956.500,00Perencanaan Teknis Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581.756.500,00 572.256.500,00 (9.500.000,00) 98,37 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.200.000,00 14.410.000,00 (3.790.000,00) 79,18 0,00Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Normalisasi Saluran Pembuang1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 220.641.503.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 30 217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59 218.926.503.000,00Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.926.503.000,00 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.715.000.000,00Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000.000,00 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,001.03 . 1.03.01 . 00 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00Konservasi Wilayah Pesisir1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 30.489.651.250,001.03 . 1.03.01 . 00 . 32 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 30.489.651.250,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 798.241.250,00 779.736.750,00 (18.504.500,00) 97,68 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 200.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 200.000.000,00 (82.020.000,00)117.980.000,00 58,99 BELANJA 140.192.378.070,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.337.939.760,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.337.939.760,00 (635.311.698,00)11.702.628.062,00 94,85 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 127.854.438.310,001.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.399.990.750,001.04 . 1.04.01 . 00 . 01 4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 420.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 300.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 250.000.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.750,00 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 100.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 99.999.600,00 (400,00) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.999.600,00 (400,00) 100,00 100.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 99.999.400,00 (600,00) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.999.400,00 (600,00) 100,00 225.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15 225.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 119.980.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.980.000,00 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 160.650.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.698.000,00 5.698.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.952.000,00 108.199.000,00 (46.753.000,00) 69,83 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 2.389.360.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.389.360.000,00 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.145.853.635,201.04 . 1.04.01 . 00 . 02 3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28 331.008.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.808.000,00 6.778.000,00 (30.000,00) 99,56 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.200.000,00 322.897.000,00 (1.303.000,00) 99,60 100.000.000,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.712.000,00 3.712.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.288.000,00 94.001.000,00 (2.287.000,00) 97,62 1.000.000,00Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 539.847.735,20Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.847.735,20 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 3.049.997.900,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.049.997.900,00 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 24.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.04 . 1.04.01 . 00 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 539.436.500,001.04 . 1.04.01 . 00 . 06 532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70 70.320.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.320.000,00 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 25.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 25.000.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 80.076.500,00Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 80.076.500,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.076.500,00 80.076.500,00 0,00 100,00 49.680.000,00Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 49.680.000,00Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07 49.680.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 49.680.000,00Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08 49.680.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Inventaris dan pengelolaan barang1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 50.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10 50.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 40.000.000,00Sinergitas Kegiatan1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemanfaatan Ruang 21.651.079.400,001.04 . 1.04.01 . 00 . 07 21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09 3.815.563.000,00Pembangunan dan Penataan Taman Kota1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 99.572.000,00 (50.428.000,00) 66,38 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.665.563.000,00 3.638.071.000,00 (27.492.000,00) 99,25 445.000.068,50Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.414.350,00 664.350,00 (2.750.000,00) 19,46 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.585.718,50 439.017.000,00 (2.568.718,50) 99,42 300.000.000,00Pemangkasan Pohon Pelindung1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 4.600.000.000,00Pemeliharaan PJU1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000.000,00 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 9.950.000.000,00Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.415.800,00 57.400.800,00 (17.015.000,00) 77,14 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.875.584.200,00 9.859.877.200,00 (15.707.000,00) 99,84 2.300.001.515,20Pemeliharaan Rutin Taman1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.001.515,20 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 150.000.000,00Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,00Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 90.514.816,30Pembangunan Lampu Taman1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.514.816,30 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Tata Ruang 2.158.067.600,001.04 . 1.04.01 . 00 . 08 1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48 430.399.800,00Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.399.800,00 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 328.320.000,00Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.320.000,00 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 424.667.300,00Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.667.300,00 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,00Pembuatan DED Taman1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penyusunan DED Air Bersih1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 125.777.500,00Penyusunan naskah akademis RP3KP1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.777.500,00 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 200.000.000,00Pemetaan perumahan (Tahap Kedua)1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 200.000.000,00Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 48.903.000,00DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 0,00 (48.903.000,00) 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.903.000,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00 200.000.000,00Updating Pendataan Perumahan1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 Program Lingkungan Sehat Perumahan 86.035.834.624,801.04 . 1.04.01 . 00 . 16 83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01 1.718.684.000,00Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.684.000,00 1.113.289.750,00 (575.394.250,00) 65,93 0,00Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.799.000,00Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.777.799.000,00 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 3.923.225.800,00Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase)1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.844.000,00 40.759.000,00 (85.000,00) 99,79 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.882.381.800,00 3.876.361.000,00 (6.020.800,00) 99,84 0,00Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.705.000,00Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.544.705.000,00 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 100.000.000,00Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15 100.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 58.072.400.000,00Pembangunan Rumah Layak Huni1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.072.400.000,00 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 100.000.000,00Pendampingan BSPS1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.320.000,00 0,00 (12.320.000,00) 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.680.000,00 56.050.000,00 (31.630.000,00) 63,93 50.000.000,00Penunjang Kegiatan Pokja PKP1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 3.222.282.000,00Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.222.282.000,00 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.388.247.000,00Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.247.000,00 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.050.000.000,00Pendampingan PAMSIMAS III TA. 20201.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.345.473.500,00Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.473.500,00 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 4.497.044.200,00Peningkatan PSU Perumahan1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.044.200,00 30.044.200,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.467.000.000,00 4.455.887.000,00 (11.113.000,00) 99,75 245.974.124,80Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.974.124,80 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 Program pengelolaan areal pemakaman 4.590.555.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 20 4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86 3.890.555.000,00Penataan dan Pemagaran TPU1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.890.555.000,00 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 500.000.000,00Penataan Taman Makam Bersejarah1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 200.000.000,00Penataan Taman Makam Pahlawan1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 11 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.270.853.335,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.434.842.135,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.434.842.135,00 (383.164.546,00)2.051.677.589,00 84,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.836.011.200,001.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 593.188.400,001.05 . 1.05.01 . 00 . 01 476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29 1.995.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 1.995.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 100,00 46.489.100,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.489.100,00 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 5.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 37.083.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.083.000,00 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 14.562.100,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 14.562.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.562.100,00 14.562.100,00 0,00 100,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.714.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 2.714.000,00 (200,00) 99,99 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.714.200,00 2.714.000,00 (200,00) 99,99 26.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 26.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 100,00 10.565.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.565.000,00 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 183.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.100.000,00 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 28.840.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.000,00 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 234.240.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.240.000,00 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.580.600,001.05 . 1.05.01 . 00 . 02 331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48 213.214.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 213.214.600,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.555.800,00 140.555.800,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.658.800,00 72.658.800,00 0,00 100,00 95.507.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.507.000,00 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 25.859.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 25.859.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.859.000,00 25.859.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 559.520.700,001.05 . 1.05.01 . 00 . 17 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 559.520.700,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.520.700,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 335.521.500,001.05 . 1.05.01 . 00 . 18 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 335.521.500,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.521.500,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 Program pendidikan politik masyarakat 7.200.000,001.05 . 1.05.01 . 00 . 21 7.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 30.187.120.911,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.736.860.911,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.736.860.911,00 (407.478.782,00)12.329.382.129,00 96,80 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 17.450.260.000,001.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 679.870.500,001.05 . 1.05.02 . 00 . 01 678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75 1.661.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.661.000,00 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 220.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 50.038.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.038.000,00 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 72.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08 72.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 70.320.700,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.320.700,00 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 50.001.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11 50.001.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.001.000,00 50.001.000,00 0,00 100,00 22.874.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.874.800,00 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 42.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15 42.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 50.975.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.975.000,00 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 582.130.200,001.05 . 1.05.02 . 00 . 02 578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39 23.337.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.337.600,00 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 42.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.200.000,00 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 138.975.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.975.000,00 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 377.617.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.617.600,00 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 249.695.000,001.05 . 1.05.02 . 00 . 03 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 249.695.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.695.000,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 121.430.000,001.05 . 1.05.02 . 00 . 05 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,00Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 121.430.000,00Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.430.000,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.000.000,001.05 . 1.05.02 . 00 . 06 34.920.000,00 (80.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 20.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 158.260.000,001.05 . 1.05.02 . 00 . 15 133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60 150.000.000,00Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 8.260.000,00Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD)1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 15.208.006.800,001.05 . 1.05.02 . 00 . 16 14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19 94.645.000,00Penegakan Perda Yustisial1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.645.000,00 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 88.800.000,00Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 7.642.000,00Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.642.000,00 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 10.485.669.800,00Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.485.669.800,00 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 4.431.250.000,00Pemeliharaan dan Gatur Trantibum1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.431.250.000,00 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 25.000.000,00Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 75.000.000,00Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 315.867.500,001.05 . 1.05.02 . 00 . 18 201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85 83.143.000,00Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 00 . 18 . 04 79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 135.000.000,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.000.000,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 135.000.000,00 234.137.500,00369.137.500,00 273,44 BELANJA 14.826.436.334,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.432.255.634,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.432.255.634,00 (597.693.803,00)4.834.561.831,00 89,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.394.180.700,001.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 944.182.100,001.05 . 1.05.03 . 00 . 01 918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 179.005.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.005.000,00 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 50.154.700,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10 50.154.700,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.154.700,00 50.154.700,00 0,00 100,00 43.755.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11 43.755.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.755.000,00 43.755.000,00 0,00 100,00 6.650.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12 6.650.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.500,00 6.650.500,00 0,00 100,00 150.243.900,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.243.900,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 14.408.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14 14.408.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.408.000,00 14.408.000,00 0,00 100,00 16.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15 16.200.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 40.150.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17 40.150.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 100,00 41.920.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18 41.920.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19 26.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 321.240.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.240.000,00 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 51.455.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.455.000,00 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.179.600,001.05 . 1.05.03 . 00 . 02 862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76 20.520.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22 20.520.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 830.524.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 830.524.100,00 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 16.285.500,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26 16.285.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.285.500,00 16.285.500,00 0,00 100,00 32.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28 32.850.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.495.000,001.05 . 1.05.03 . 00 . 05 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 27.495.000,00partisipasi Rakornas1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.495.000,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,00Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.663.100,001.05 . 1.05.03 . 00 . 06 51.663.100,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 12.044.500,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02 12.044.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.044.500,00 12.044.500,00 0,00 100,00 9.660.100,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05 9.660.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.660.100,00 9.660.100,00 0,00 100,00 9.303.400,00Penyusunan RKA dan DPA1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08 9.303.400,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.303.400,00 9.303.400,00 0,00 100,00 20.655.100,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12 20.655.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.655.100,00 20.655.100,00 0,00 100,00 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 1.183.319.900,001.05 . 1.05.03 . 00 . 23 1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60 468.998.900,00Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.998.900,00 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 584.480.000,00Pembinaan Satgas BPBD1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.480.000,00 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,00Bimtek Manajemen Logistik1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 129.841.000,00Penanganan Siaga Darurat Bencana1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.841.000,00 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,001.05 . 1.05.03 . 00 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kajian Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 30.200.000,001.05 . 1.05.03 . 00 . 25 30.200.000,00 0,00 100,00 30.200.000,00Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02 30.200.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00 0,00Pelatihan Pemuda Siaga Bencana1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 16.284.972.449,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.688.984.249,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.688.984.249,00 (439.532.638,00)5.249.451.611,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 10.595.988.200,001.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 698.748.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 01 670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 131.666.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.666.000,00 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 55.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 17.400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 10.050.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 10.050.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 16.042.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 16.042.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.042.000,00 16.042.000,00 0,00 100,00 87.069.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.069.000,00 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 142.732.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.732.000,00 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 55.789.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.789.000,00 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 153.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26 153.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 441.500.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 02 432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91 156.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 253.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 32.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.000.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 06 30.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Inventaris dan pengelolaan barang1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penyusunan RKA dan DPA1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 265.343.400,001.06 . 1.06.01 . 00 . 15 264.474.400,00 (869.000,00) 99,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 42.643.400,00Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.643.400,00 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.750.000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 131.450.000,00Asistensi Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 47.000.000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10 47.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 39.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 0,00Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 53.500.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 20 53.500.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 48.250.000,00Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 48.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.750.000,00Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.026.000.000,001.06 . 1.06.01 . 00 . 21 4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99 530.900.000,00Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.900.000,00 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 3.355.900.000,00Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.355.900.000,00 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,00Pameran dan Karnaval1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 139.200.000,00Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT)1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 139.020.000,00 (180.000,00) 99,87 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000,00 129.020.000,00 (180.000,00) 99,86 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Sosial 5.080.896.800,001.06 . 1.06.01 . 00 . 22 5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73 268.650.000,00Penanganan Korban Bencana1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.650.000,00 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,00Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.985.000,00Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.713.985.000,00 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 83.965.000,00Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT )1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06 83.965.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.965.000,00 83.965.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07 60.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 75.270.000,00Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.270.000,00 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 45.000.000,00Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09 45.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pendukung Tim Evaluasi Bansos1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 214.870.000,00Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.870.000,00 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 49.090.000,00Penanganan Migran Bermasalah Sosial1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.090.000,00 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 270.990.000,00Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.990.000,00 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 230.040.000,00Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.040.000,00 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 86.100.000,00Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.100.000,00 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 52.373.800,00Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.373.800,00 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 37.967.000,00Penanganan Penyandang Disabilitas Mental1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18 37.967.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.967.000,00 37.967.000,00 0,00 100,00 40.500.000,00Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 40.455.000,00 (45.000,00) 99,89 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.455.000,00 (45.000,00) 99,84 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.830.346.000,00Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.758.355.000,00 1.745.158.000,00 (13.197.000,00) 99,25 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.991.000,00 71.991.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.284.972.449,00) (15.741.777.637,00) 543.194.812,00 96,66 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 10.019.393.200,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.019.393.200,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.000.000.000,00 4.129.061.100,0014.129.061.100,00 141,29 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.393.200,00 8.117.220,0027.510.420,00 141,86 BELANJA 17.099.804.926,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 16.224.505.487,00 (875.299.439,00) 94,88 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.786.415.726,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.786.415.726,00 (747.386.436,00)10.039.029.290,00 93,07 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.313.389.200,002.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.185.476.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.516.329.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 01 3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82 3.498.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.498.000,00 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 713.478.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713.478.000,00 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 166.557.200,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.557.200,00 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 65.335.700,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.335.700,00 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 93.915.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.915.000,00 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 97.555.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.555.500,00 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 53.123.100,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.123.100,00 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 142.225.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.225.600,00 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 46.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15 46.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 66.213.400,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.213.400,00 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 100.085.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.085.000,00 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 25.242.500,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.242.500,00 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 1.943.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.943.100.000,00 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.295.722.900,002.01 . 2.01.01 . 00 . 02 1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01 258.408.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.408.400,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 858.940.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 858.940.000,00 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 178.374.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.374.500,00 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.769.600,002.01 . 2.01.01 . 00 . 06 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 51.769.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.769.600,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 824.920.200,002.01 . 2.01.01 . 00 . 15 823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85 445.900.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.900.000,00 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 99.970.200,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07 99.970.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.970.200,00 99.970.200,00 0,00 100,00 85.050.000,00Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10 85.050.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.050.000,00 85.050.000,00 0,00 100,00 0,00Peningkatan Produktivitas Kerja2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 194.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000,00 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,00Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 89.257.500,002.01 . 2.01.01 . 00 . 16 88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,00Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10 15.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 63.165.000,00Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.165.000,00 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,00Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberian Kerja System Padat Karya2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20 3.400.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 6.892.500,00Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.892.500,00 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 524.710.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 17 505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34 294.110.000,00Penetapan Upah Minimum Kabupaten2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09 294.110.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.110.000,00 294.110.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10 25.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11 4.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 201.600.000,00Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000,00 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,00Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program transmigrasi regional 10.680.000,003.08 . 2.01.01 . 00 . 17 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01 10.680.000,00 0,00 100,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 0,00Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan Perbekalan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.080.411.726,00) (2.067.933.967,00) 5.012.477.759,00 29,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.700.257.304,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 7.013.109.937,00 (687.147.367,00) 91,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.612.111.404,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.612.111.404,00 (549.698.632,00)4.062.412.772,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.088.145.900,002.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 2.950.697.165,00 (137.448.735,00) 95,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553.679.250,002.02 . 2.02.01 . 00 . 01 540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 9.041.500,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03 9.041.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.041.500,00 9.041.500,00 0,00 100,00 36.974.400,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10 36.974.400,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.974.400,00 36.974.400,00 0,00 100,00 26.276.700,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.276.700,00 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 20.116.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 20.116.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.116.500,00 20.116.500,00 0,00 100,00 56.687.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13 56.687.200,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.687.200,00 56.687.200,00 0,00 100,00 82.626.450,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 82.626.450,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.626.450,00 78.626.450,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 16.420.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 16.420.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 29.436.500,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17 29.436.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.436.500,00 29.436.500,00 0,00 100,00 31.690.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.690.000,00 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 12.410.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.410.000,00 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 210.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32 210.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.470.450,002.02 . 2.02.01 . 00 . 02 256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19 111.428.450,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 111.428.450,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.428.450,00 111.428.450,00 0,00 100,00 179.042.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.042.000,00 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.100.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 05 50.100.000,00 0,00 100,00 50.100.000,00Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04 50.100.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 100,00 0,00Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24.991.500,002.02 . 2.02.01 . 00 . 06 24.941.500,00 (50.000,00) 99,80 19.344.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 19.344.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.344.000,00 19.344.000,00 0,00 100,00 5.647.500,00Pengelolaan Data dan Sinergitas Program2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.647.500,00 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,00Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 269.384.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 15 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 269.384.000,00Kegiatan Kota Layak Anak2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.384.000,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.100.000,004.04 . 2.02.01 . 00 . 15 3.100.000,00 0,00 100,00 3.100.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16 3.100.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 241.857.600,002.02 . 2.02.01 . 00 . 16 240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41 162.372.600,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.372.600,00 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 79.485.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08 79.485.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.485.000,00 79.485.000,00 0,00 100,00 0,00Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 262.425.600,002.02 . 2.02.01 . 00 . 17 259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83 19.680.800,00Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 19.680.800,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.680.800,00 19.680.800,00 0,00 100,00 62.539.800,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08 62.539.800,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.539.800,00 62.539.800,00 0,00 100,00 180.205.000,00Fasilitasi Motekar2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.205.000,00 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 891.167.500,002.02 . 2.02.01 . 00 . 18 875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,00Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 389.367.600,00Peningkatan Urusan Peranan Wanita2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.517.600,00 377.551.800,00 (8.965.800,00) 97,68 58.000.000,00Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10 58.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00 66.150.000,00Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.150.000,00 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 26.530.200,00Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Indonesia Mandiri (PRIMA) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.530.200,00 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 138.500.000,00Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 138.500.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 95.250.000,00Gabungan Organisasi Wanita (GOW)2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 95.250.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 100,00 117.369.700,00Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.369.700,00 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 Program Perlindungan Anak dan Perempuan 500.970.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 19 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 500.970.000,00Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 78.500.000,00 (2.500.000,00) 96,91 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.970.000,00 396.076.482,00 (23.893.518,00) 94,31 SURPLUS / (DEFISIT) (7.700.257.304,00) (7.013.109.937,00) 687.147.367,00 91,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 6.447.406.082,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.933.424.432,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.933.424.432,00 (626.715.179,00)4.306.709.253,00 87,30 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.513.981.650,002.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.824.800,002.03 . 2.03.01 . 00 . 01 272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 43.659.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.659.000,00 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 30.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03 30.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.005.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 5.005.500,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.500,00 5.005.500,00 0,00 100,00 21.259.100,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08 21.259.100,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.259.100,00 21.259.100,00 0,00 100,00 21.496.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 21.496.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.496.000,00 21.496.000,00 0,00 100,00 5.465.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 5.465.600,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.465.600,00 5.465.600,00 0,00 100,00 3.034.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 3.034.600,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.600,00 3.034.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15 3.400.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 21.675.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 21.675.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.675.000,00 21.675.000,00 0,00 100,00 36.150.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 36.150.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 100,00 79.680.000,00Penyediaan jasa pelayanan perkantoran2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.680.000,00 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.948.200,002.03 . 2.03.01 . 00 . 02 150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75 16.741.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 16.741.400,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.741.400,00 16.741.400,00 0,00 100,00 135.206.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.206.800,00 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.005.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 06 10.005.000,00 0,00 100,00 5.005.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 5.005.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00 5.005.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.078.203.650,002.03 . 2.03.01 . 00 . 15 1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87 128.662.800,00Pengembangan desa mandiri pangan2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14 128.662.800,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.662.800,00 128.662.800,00 0,00 100,00 91.630.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.630.000,00 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 55.050.000,00Penyusunan Neraca Bahan Makanan2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32 55.050.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 134.638.750,00Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 36 134.288.750,00 (350.000,00) 99,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 9.349.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.349.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.349.000.000,00 662.802.500,0010.011.802.500,00 107,09 - 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 7.500,007.500,00 0,00 BELANJA 40.902.604.834,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.165.721.134,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.165.721.134,00 (680.384.122,00)8.485.337.012,00 92,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 31.736.883.700,002.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945.250.350,002.05 . 2.05.01 . 00 . 01 939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36 5.950.150,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 5.950.000,00 (150,00) 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.150,00 5.950.000,00 (150,00) 100,00 204.214.900,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.214.900,00 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 48.684.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03 48.684.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.684.000,00 48.684.000,00 0,00 100,00 160.361.800,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.361.800,00 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 69.637.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.637.000,00 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 47.450.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.400,00 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.679.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 9.679.600,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.679.600,00 9.679.600,00 0,00 100,00 32.166.300,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 32.166.300,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.166.300,00 32.166.300,00 0,00 100,00 55.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 55.000.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 52.176.200,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 52.176.200,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.176.200,00 52.176.200,00 0,00 100,00 19.770.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000,00 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 3.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20 3.800.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 186.360.000,00Penyediaan jasa pelayanan perkantoran2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 186.360.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.360.000,00 186.360.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.124.300,002.05 . 2.05.01 . 00 . 02 257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15 70.513.300,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.513.300,00 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 60.011.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.011.000,00 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 129.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 259.907.500,002.05 . 2.05.01 . 00 . 03 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 259.907.500,00Pengadaan pakaian kerja lapangan2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.907.500,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.05 . 2.05.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pendidikan dan pelatihan formal2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 129.895.050,002.05 . 2.05.01 . 00 . 06 129.895.050,00 0,00 100,00 54.883.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 54.883.500,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.883.500,00 54.883.500,00 0,00 100,00 53.520.000,00Inventarisasi dan pengelolaan barang2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 53.520.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.520.000,00 53.520.000,00 0,00 100,00 21.491.550,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08 21.491.550,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.491.550,00 21.491.550,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan 243.645.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 14 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 243.645.000,00Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.645.000,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26.195.266.050,002.05 . 2.05.01 . 00 . 15 25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67 1.950.545.267,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.245.334.000,00 1.235.680.000,00 (9.654.000,00) 99,22 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 705.211.267,00 690.038.000,00 (15.173.267,00) 97,85 91.182.750,00Pembuatan roda dorong sampah2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.182.750,00 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 148.523.000,00Pengadaan tempat sampah HDPE2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.523.000,00 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 197.203.200,00Pengadaan container sampah2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.363.200,00 195.360.000,00 (1.003.200,00) 99,49 279.325.000,00Penataan TPAS Jalupang (lanjutan)2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.325.000,00 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 196.130.000,00Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.130.000,00 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 6.615.440.000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.435.440.000,00 6.382.001.400,00 (53.438.600,00) 99,17 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 169.180.000,00 (10.820.000,00) 93,99 1.279.895.500,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.279.895.500,00 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 1.466.091.000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.091.000,00 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 323.915.000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.915.000,00 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 3.831.005.800,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.822.655.900,00 3.793.156.260,00 (29.499.640,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.349.900,00 8.349.900,00 0,00 100,00 835.381.550,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.381.550,00 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 790.246.900,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 790.246.900,00 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 304.422.400,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.422.400,00 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 1.975.753.150,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.975.753.150,00 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 418.556.400,00Pemeliharaan dan Operasional IPLT2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.556.400,00 249.946.400,00 (23.610.000,00) 91,37 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.000.000,00 143.660.000,00 (1.340.000,00) 99,08 2.890.317.700,00Pengadaan Kendaraan Alat Berat2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.328.700,00 583.066.000,00 (8.262.700,00) 98,60 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.298.989.000,00 2.298.989.000,00 0,00 100,00 0,00Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 866.041.433,00Pengadaan Lahan/Tanah2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.881.433,00 229.377.000,00 (1.504.433,00) 99,35 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 632.160.000,00 632.160.000,00 0,00 100,00 1.735.290.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.290.000,00 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.558.262.400,002.05 . 2.05.01 . 00 . 16 2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36 545.066.400,00Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.445.000,00 335.675.700,00 (11.769.300,00) 96,61 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.621.400,00 196.570.000,00 (1.051.400,00) 99,47 46.391.500,00Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.391.500,00 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 54.421.500,00Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.421.500,00 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 66.270.000,00Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.270.000,00 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 37.075.000,00Supervisi pengelolaan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.075.000,00 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 303.418.500,00Patroli Sungai Citarum2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.431.000,00 286.218.000,00 (2.213.000,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.987.500,00 14.500.000,00 (487.500,00) 96,75 0,00Pelaksanaan kegiatan Adipura2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 264.230.000,00Pengujian kualitas air sungai2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.230.000,00 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 331.927.500,00Peningkatan mutu laboratorium2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.927.500,00 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 60.270.200,00Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B32.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 60.270.200,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.130.100,00 49.130.100,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.140.100,00 11.140.100,00 0,00 100,00 41.280.000,00Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30 41.280.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00 41.280.000,00 0,00 100,00 0,00Penerapan sistem tanggap darurat limbah B32.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 613.708.400,00Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.708.400,00 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 35.560.000,00Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45 35.560.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.560.000,00 35.560.000,00 0,00 100,00 158.643.400,00Pengembangan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.643.400,00 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 64.120.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 17 64.120.000,00 0,00 100,00 64.120.000,00Program kampung iklim2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17 64.120.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.120.000,00 64.120.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 479.413.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 19 431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,00Peringatan hari lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 26.900.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 0,00Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 452.513.000,00Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.513.000,00 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,00Peningkatan Informasi lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 276.048.400,002.05 . 2.05.01 . 00 . 20 273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10 69.250.000,00Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.250.000,00 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 183.698.400,00Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.698.400,00 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 23.100.000,00Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 09 23.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 21.905.209.432,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.518.996.982,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.518.996.982,00 (789.520.316,00)6.729.476.666,00 89,50 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 14.386.212.450,002.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.335.268.400,002.06 . 2.06.01 . 00 . 01 3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15 586.003.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 586.003.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.003.000,00 586.003.000,00 0,00 100,00 531.006.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 531.006.000,00 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 106.002.300,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.002.300,00 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 317.585.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.585.000,00 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 239.873.100,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.873.100,00 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 32.742.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.742.500,00 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 1.038.924.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.033.924.200,00 973.141.000,00 (60.783.200,00) 94,12 193.419.300,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14 193.419.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.419.300,00 193.419.300,00 0,00 100,00 60.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 60.400.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 100,00 60.225.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 60.225.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.225.000,00 60.225.000,00 0,00 100,00 169.088.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.088.000,00 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 632.735.500,002.06 . 2.06.01 . 00 . 02 569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01 282.943.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.943.000,00 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 349.792.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.792.500,00 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.913.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 05 15.913.000,00 0,00 100,00 15.913.000,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04 15.913.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.913.000,00 15.913.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 348.690.800,002.06 . 2.06.01 . 00 . 06 348.690.800,00 0,00 100,00 60.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 60.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 126.920.800,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10 126.920.800,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.920.800,00 126.920.800,00 0,00 100,00 82.840.000,00Inventarisasi dan Pengelolaan Barang2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11 82.840.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.840.000,00 82.840.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30 30.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 48.930.000,00Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100 48.930.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.930.000,00 48.930.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.121.840.750,002.06 . 2.06.01 . 00 . 15 5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41 1.282.872.000,00Pengembangan data base kependudukan2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.427.000,00 1.194.237.000,00 (66.190.000,00) 94,75 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.445.000,00 21.445.000,00 (1.000.000,00) 95,54 561.874.850,00Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.998.000,00 77.623.000,00 (375.000,00) 99,52 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 483.876.850,00 483.026.450,00 (850.400,00) 99,82 165.681.000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.681.000,00 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 54.104.000,00Sosialisasi Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27 54.104.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.104.000,00 54.104.000,00 0,00 100,00 0,00Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999.900,00Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30 24.999.900,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 100,00 78.500.000,00Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31 78.500.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 100,00 6.953.809.000,00Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.953.809.000,00 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 Program Catatan Sipil 931.764.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 16 931.764.000,00 0,00 100,00 300.707.000,00Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01 300.707.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.707.000,00 300.707.000,00 0,00 100,00 215.017.000,00Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 215.017.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.017.000,00 215.017.000,00 0,00 100,00 217.913.000,00SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04 217.913.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.913.000,00 217.913.000,00 0,00 100,00 198.127.000,00Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 06 198.127.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 17.002.723.883,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 14.478.008.665,00 (2.524.715.218,00) 85,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.335.305.794,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.335.305.794,00 (500.906.729,00)6.834.399.065,00 93,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.667.418.089,002.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.643.609.600,00 (2.023.808.489,00) 79,07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.558.160.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 01 1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74 6.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 6.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 197.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 238.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 238.000.000,00 0,00 100,00 145.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 70.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 70.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 70.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15 45.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 74.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 59.960.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20 59.960.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.960.000,00 59.960.000,00 0,00 100,00 351.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21 351.600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 517.288.407,002.07 . 2.07.01 . 00 . 02 515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58 160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 296.088.407,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.088.407,00 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 61.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26 61.200.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 05 25.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Aparatur2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Peningkatan manajemen Kepegawaian2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 53.000.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 06 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 53.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 15.000.000,004.04 . 2.07.01 . 00 . 15 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 15.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 890.886.400,002.07 . 2.07.01 . 00 . 15 769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41 684.899.200,00Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 684.899.200,00 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 60.987.200,00Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 60.987.200,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.987.200,00 60.987.200,00 0,00 100,00 145.000.000,00Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22 145.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 59.234.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 16 59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,00Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234.000,00Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62 9.234.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.234.000,00 9.234.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 664.884.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 17 660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38 67.375.000,00Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09 67.375.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 27.509.000,00Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19 27.509.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.509.000,00 27.509.000,00 0,00 100,00 340.000.000,00Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,00Bimbingan Teknis Bendahara Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 30.000.000,00pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa)2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 120.000.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 18 119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,00Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penataan Administrasi Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 Program Pembangunan Desa/Kelurahan 2.759.366.600,002.07 . 2.07.01 . 00 . 20 2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80 1.000.000.000,00Bhakti Siliwangi Pola BSMSS2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 1.500.000.000,00Bhakti Siliwangi Pola TMMD2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 65.966.600,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13 65.966.600,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.966.600,00 65.966.600,00 0,00 100,00 0,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa)2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,00Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 28.400.000,00Penataan Kekayaan Desa2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.147.375.000,004.01 . 2.07.01 . 00 . 21 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 699.150.000,00Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.150.000,00 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 20.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 428.225.000,00Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16 428.225.000,00 0,00 100,00 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.225.000,00 428.225.000,00 0,00 100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.857.223.682,002.07 . 2.07.01 . 00 . 47 50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69 50.000.000,00Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 23.292.450.206,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 22.334.480.321,00 (957.969.885,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.853.524.781,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.853.524.781,00 (285.993.833,00)4.567.530.948,00 94,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 18.438.925.425,002.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 17.766.949.373,00 (671.976.052,00) 96,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.139.147.100,002.08 . 2.08.01 . 00 . 01 1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 216.299.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.299.800,00 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 444.000.000,00Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.000.000,00 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 25.262.400,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09 25.262.400,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.262.400,00 25.262.400,00 0,00 100,00 83.470.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10 83.470.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 100,00 36.803.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11 36.803.300,00 (100,00) 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.803.400,00 36.803.300,00 (100,00) 100,00 9.480.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12 9.480.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 9.480.000,00 0,00 100,00 22.861.800,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.861.800,00 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 137.192.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14 137.192.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.192.000,00 137.192.000,00 0,00 100,00 17.178.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.178.000,00 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 76.889.700,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.889.700,00 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 57.270.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.270.000,00 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 9.940.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.940.000,00 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 447.545.200,002.08 . 2.08.01 . 00 . 02 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 447.545.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.545.200,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.720.000,002.08 . 2.08.01 . 00 . 05 51.720.000,00 0,00 100,00 51.720.000,00Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04 51.720.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.720.000,00 51.720.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 91.500.000,002.08 . 2.08.01 . 00 . 06 91.450.000,00 (50.000,00) 99,95 78.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 13.000.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04 13.000.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Program Keluarga Berencana 15.579.461.100,002.08 . 2.08.01 . 00 . 15 14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19 77.064.500,00Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 77.064.500,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.064.500,00 77.064.500,00 0,00 100,00 64.930.000,00Kesatuan Gerak KB PKK2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.030.000,00 58.905.000,00 (4.125.000,00) 93,46 5.338.280.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 5.338.280.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.400.000,00 5.150.400.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.880.000,00 187.880.000,00 0,00 100,00 1.489.980.000,00Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.380.000,00 301.553.185,00 (140.826.815,00) 68,17 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.047.600.000,00 984.097.000,00 (63.503.000,00) 93,94 197.317.850,00Peningkatan Advokasi dan KIE KB2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.317.850,00 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 69.500.000,00Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26 69.500.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 100,00 0,00Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 78.260.750,00Pemberdayaan Ekonomi Keluarga2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 78.260.750,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.260.750,00 78.260.750,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 8.222.578.000,00Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK)2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.500.000,00 262.400.000,00 (22.100.000,00) 92,23 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.938.078.000,00 7.574.392.300,00 (363.685.700,00) 95,42 41.550.000,00Pengendalian Kuantitas Penduduk2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32 41.550.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.422.000,004.04 . 2.08.01 . 00 . 15 9.422.000,00 0,00 100,00 9.422.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16 9.422.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 413.456.025,002.08 . 2.08.01 . 00 . 16 413.456.025,00 0,00 100,00 413.456.025,00Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03 413.456.025,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.450.000,00 29.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.856.083.200,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.856.083.200,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.810.950.000,00 (582.651.200,00)4.228.298.800,00 87,89 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.133.200,00 (14.344.800,00)30.788.400,00 68,22 BELANJA 22.080.662.384,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.549.110.684,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.549.110.684,00 (683.369.962,00)12.865.740.722,00 94,96 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 8.531.551.700,002.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.513.127.850,002.09 . 2.09.01 . 00 . 01 2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67 6.021.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 180.165.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.165.000,00 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 422.785.100,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08 422.785.100,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.785.100,00 422.785.100,00 0,00 100,00 82.897.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.897.000,00 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 902.793.250,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902.793.250,00 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 41.242.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 41.242.900,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.242.900,00 41.242.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 20.827.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.827.000,00 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 139.389.600,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.389.600,00 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 35.417.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.417.000,00 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 673.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19 673.200.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673.200.000,00 673.200.000,00 0,00 100,00 8.390.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 951.843.550,002.09 . 2.09.01 . 00 . 02 951.793.643,00 (49.907,00) 99,99 66.298.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 66.293.700,00 (4.300,00) 99,99 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.999.700,00 (300,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.298.000,00 52.294.000,00 (4.000,00) 99,99 120.851.400,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22 120.851.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.851.400,00 120.851.400,00 0,00 100,00 625.415.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.415.200,00 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 139.278.950,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.278.950,00 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.09 . 2.09.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Pengiriman Peserta Diklat Teknis2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 83.815.950,002.09 . 2.09.01 . 00 . 06 83.685.950,00 (130.000,00) 99,84 6.150.550,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 6.150.550,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.550,00 6.150.550,00 0,00 100,00 8.021.400,00Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 8.021.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.021.400,00 8.021.400,00 0,00 100,00 53.971.400,00Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 53.841.400,00 (130.000,00) 99,76 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.816.400,00 17.816.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.155.000,00 36.025.000,00 (130.000,00) 99,64 3.986.600,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12 3.986.600,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.986.600,00 3.986.600,00 0,00 100,00 6.843.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22 6.843.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.843.000,00 6.843.000,00 0,00 100,00 0,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843.000,00Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35 4.843.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.843.000,00 4.843.000,00 0,00 100,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 421.626.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 16 421.626.000,00 0,00 100,00 73.479.000,00Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB)2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 73.479.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.479.000,00 73.479.000,00 0,00 100,00 348.147.000,00Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06 348.147.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.147.000,00 348.147.000,00 0,00 100,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 353.720.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 17 303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,00Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 37.650.000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14 37.650.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.650.000,00 37.650.000,00 0,00 100,00 115.585.000,00Pembangunan Halte (Shelter)2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.387.000,00 4.387.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.198.000,00 110.055.000,00 (1.143.000,00) 98,97 0,00Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN)2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485.000,00Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.485.000,00 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,00Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penanganan demo angkutan umum2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,00Mudik Gratis Kabupaten Karawang2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 322.478.800,002.09 . 2.09.01 . 00 . 18 317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51 18.550.000,00Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan Negara Indonesia 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.550.000,00 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 91.975.600,00Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.975.600,00 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 27.953.200,00Pembinaan Juru Parkir2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09 27.953.200,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.953.200,00 27.953.200,00 0,00 100,00 184.000.000,00Pengembangan Sarana keselamatan transportasi2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.356.314.550,002.09 . 2.09.01 . 00 . 19 3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52 148.600.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 1.970.000,00 (12.980.000,00) 13,18 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.650.000,00 133.650.000,00 0,00 100,00 366.335.750,00Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.271.000,00 203.281.000,00 (1.990.000,00) 99,03 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.064.750,00 161.064.750,00 0,00 100,00 111.874.000,00Pengadaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.874.000,00 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 29.830.000,00Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 29.830.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.830.000,00 29.830.000,00 0,00 100,00 2.300.000.000,00Pengendalian Gatur Lantas2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 2.300.000.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 388.402.400,00PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.402.400,00 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 11.272.400,00Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08 11.272.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.272.400,00 11.272.400,00 0,00 100,00 0,00Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 528.625.000,002.09 . 2.09.01 . 00 . 20 524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24 14.604.600,00Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.604.600,00 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 146.663.400,00Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 146.663.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.663.400,00 146.663.400,00 0,00 100,00 137.124.000,00Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.124.000,00 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 165.710.000,00SIM PKB Berbasis Online2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 165.710.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 164.890.000,00 164.890.000,00 0,00 100,00 64.523.000,00Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09 64.523.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.523.000,00 64.523.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.224.579.184,00) (17.054.295.414,00) 170.283.770,00 99,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 13.577.492.703,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 12.963.078.240,00 (614.414.463,00) 95,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.663.831.163,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.663.831.163,00 (358.613.955,00)5.305.217.208,00 93,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.913.661.540,002.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.657.861.032,00 (255.800.508,00) 96,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.810.767.600,002.10 . 2.10.01 . 00 . 01 1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09 10.800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 10.800.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 25.713.600,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 25.713.600,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.713.600,00 25.713.600,00 0,00 100,00 23.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 23.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 70.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 64.672.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 64.672.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.672.000,00 64.672.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 12.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 529.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 529.600.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.600.000,00 529.600.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 10.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 984.982.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984.982.000,00 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.094.200,002.10 . 2.10.01 . 00 . 02 473.094.150,00 (50,00) 100,00 18.200.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07 18.200.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 315.077.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 315.077.150,00 (50,00) 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.077.200,00 315.077.150,00 (50,00) 100,00 129.817.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 129.817.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.817.000,00 129.817.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.10 . 2.10.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi Aplikasi Pengaduan2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 76.800.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 06 76.800.000,00 0,00 100,00 32.261.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01 32.261.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.261.000,00 32.261.000,00 0,00 100,00 11.371.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04 11.371.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.371.000,00 11.371.000,00 0,00 100,00 0,00Inventarisasi dan Pengelolaan Barang2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 11.056.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,00Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.991.868.500,002.10 . 2.10.01 . 00 . 15 1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89 534.400.000,00Rubrik Pembangunan2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08 534.400.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.400.000,00 534.400.000,00 0,00 100,00 127.797.500,00Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09 127.797.500,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.797.500,00 127.797.500,00 0,00 100,00 138.456.000,00Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab. Karawang2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.456.000,00 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,00Relay Lapangan2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000,00Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12 1.356.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00 764.214.000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Server2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.864.000,00 53.864.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 710.350.000,00 490.000.000,00 (220.350.000,00) 68,98 22.730.000,00Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14 22.730.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.730.000,00 22.730.000,00 0,00 100,00 402.915.000,00Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.915.000,00 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 162.398.890,002.15 . 2.10.01 . 00 . 15 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 35.286.750,00Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.286.750,00 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 32.646.490,00Pengembangan Layanan Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04 32.646.410,00 (80,00) 100,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.646.490,00 32.646.410,00 (80,00) 100,00 94.465.650,00Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.920.000,00 47.920.000,00 0,00 100,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.545.650,00 42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 0,00Audit Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 791.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 18 786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40 279.150.000,00Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 278.444.500,00 (705.500,00) 99,75 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.150.000,00 226.634.500,00 (515.500,00) 99,77 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00 51.810.000,00 (190.000,00) 99,63 240.000.000,00Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05 240.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 256.850.000,00Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.850.000,00 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 15.000.000,00Videografis Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa 2.551.782.850,002.10 . 2.10.01 . 00 . 19 2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,00Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 301.622.000,00Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.622.000,00 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan Komunitas IT2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 8.997.419.602,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.316.466.002,002.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.316.466.002,00 (469.564.144,00)4.846.901.858,00 91,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.680.953.600,002.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.081.750,002.11 . 2.11.01 . 00 . 01 903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84 5.100.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 5.100.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 108.810.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.810.000,00 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 46.133.800,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08 46.133.600,00 (200,00) 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.133.800,00 46.133.600,00 (200,00) 100,00 90.571.500,00Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.571.500,00 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 81.130.550,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.130.550,00 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 44.835.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.835.900,00 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 87.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 75.240.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.240.000,00 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 159.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 33.000.000,00Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 286.260.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.260.000,00 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 494.707.300,002.11 . 2.11.01 . 00 . 02 473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75 87.117.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22 87.117.600,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.117.600,00 87.117.600,00 0,00 100,00 291.389.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.389.700,00 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 116.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28 116.200.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.200.000,00 116.200.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 277.887.800,002.11 . 2.11.01 . 00 . 06 277.887.000,00 (800,00) 100,00 89.404.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 89.404.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.404.000,00 89.404.000,00 0,00 100,00 73.292.800,00Penyusunan Laporan Keuangan2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08 73.292.000,00 (800,00) 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.292.800,00 73.292.000,00 (800,00) 100,00 21.700.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12 21.700.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 70.641.000,00Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22 70.641.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.641.000,00 70.641.000,00 0,00 100,00 22.850.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30 22.850.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 100,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 527.964.100,002.11 . 2.11.01 . 00 . 15 479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 457.964.100,00Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.964.100,00 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 70.000.000,00Hari Jadi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28 70.000.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 770.684.550,002.11 . 2.11.01 . 00 . 16 758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40 99.999.700,00Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.700,00 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 99.999.700,00Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.700,00 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 417.358.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 417.358.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 100,00 153.327.150,00Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.327.150,00 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 10.191.200,002.11 . 2.11.01 . 00 . 17 10.191.200,00 0,00 100,00 10.191.200,00Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet 2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24 10.191.200,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.191.200,00 10.191.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 582.436.900,002.11 . 2.11.01 . 00 . 18 572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34 45.222.250,00Penilaian Kesehatan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.222.250,00 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 39.580.000,00Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.580.000,00 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 85.617.450,00Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.617.450,00 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 158.273.200,00Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 39 155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 14.350.880.690,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.350.880.690,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 14.327.378.236,00 10.350.767.313,0024.678.145.549,00 172,24 Perda no. 7 thn 2016 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.502.454,00 19.366.100,0042.868.554,00 182,40 BELANJA 12.645.492.521,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.026.041.521,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.026.041.521,00 (1.340.742.427,00)7.685.299.094,00 85,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.619.451.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.882.850,002.12 . 2.12.01 . 00 . 01 2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98 15.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 184.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 184.200.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 100,00 302.445.300,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.445.300,00 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 176.324.600,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 176.324.600,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.324.600,00 176.324.600,00 0,00 100,00 219.484.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 219.484.750,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.484.750,00 219.484.750,00 0,00 100,00 9.632.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 9.632.500,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.632.500,00 9.632.500,00 0,00 100,00 34.907.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 34.907.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.767.500,00 33.767.500,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 41.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15 41.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 164.209.200,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 164.209.200,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.209.200,00 164.209.200,00 0,00 100,00 201.119.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 201.118.594,00 (406,00) 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.119.000,00 201.118.594,00 (406,00) 100,00 30.040.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19 30.040.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000,00 30.040.000,00 0,00 100,00 822.020.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 821.590.000,00 (430.000,00) 99,95 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 789.520.000,00 789.090.000,00 (430.000,00) 99,95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 510.667.400,002.12 . 2.12.01 . 00 . 02 510.607.700,00 (59.700,00) 99,99 31.035.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22 31.035.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.035.000,00 31.035.000,00 0,00 100,00 399.896.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.896.400,00 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 79.736.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28 79.736.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.736.000,00 79.736.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 17.850.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 03 17.850.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00Penyusunan SPIP2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13 17.850.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 68.270.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 06 68.270.000,00 0,00 100,00 43.550.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 43.550.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 100,00 24.720.000,00Penyusunan RKA dan DPA2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47 24.720.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 24.720.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 205.949.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 15 205.949.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 165.938.200,00Pameran Dalam Negeri2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 165.938.200,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.438.200,00 161.438.200,00 0,00 100,00 40.010.800,00Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20 40.010.800,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.010.800,00 40.010.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 96.988.250,002.12 . 2.12.01 . 00 . 16 96.988.250,00 0,00 100,00 96.988.250,00Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 96.988.250,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.988.250,00 96.988.250,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 518.843.500,002.12 . 2.12.01 . 00 . 18 518.598.500,00 (245.000,00) 99,95 50.000.000,00Perizinan IMB2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 242.093.500,00Pengembangan IT2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 241.873.500,00 (220.000,00) 99,91 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.343.500,00 179.123.500,00 (220.000,00) 99,88 50.000.000,00Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Survei Indeks Kepuasan Masyarakat2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 101.750.000,00Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 101.750.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pengelolaan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.705.388.169,00 13.417.023.115,00 11.711.634.946,00 786,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 16 Kebudayaan Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 160.000.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.000.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00 (40.736,00)159.959.264,00 99,97 BELANJA 13.984.375.079,002.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 13.066.892.263,00 (917.482.816,00) 93,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.660.637.579,002.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.660.637.579,00 (793.767.616,00)5.866.869.963,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.323.737.500,002.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.200.022.300,00 (123.715.200,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.600.409.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 01 1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27 9.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 9.501.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.501.000,00 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 230.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 95.570.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.570.000,00 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 76.650.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.650.000,00 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 44.996.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.996.500,00 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 68.994.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14 68.994.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.994.500,00 68.994.500,00 0,00 100,00 100.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 80.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 20.097.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 20.097.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.097.000,00 20.097.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 835.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.200.000,00 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.613.814.100,002.16 . 2.16.01 . 00 . 02 1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36 125.590.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 125.590.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.590.000,00 100.590.000,00 0,00 100,00 99.925.800,00Pengadaan mebeleur2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.925.800,00 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 628.755.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 628.755.000,00 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 309.939.300,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.939.300,00 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 399.604.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26 399.604.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.604.000,00 399.604.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.16 . 2.16.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.244.400,002.16 . 2.16.01 . 00 . 06 45.244.400,00 0,00 100,00 19.804.250,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 19.804.250,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.804.250,00 19.804.250,00 0,00 100,00 8.500.150,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02 8.500.150,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.150,00 8.500.150,00 0,00 100,00 16.940.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04 16.940.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.940.000,00 16.940.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 596.460.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 15 596.460.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa Indonesia 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 70.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pewarisan Kesenian Daerah2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 91.460.000,00Ngaruat Budaya2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36 91.460.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.460.000,00 91.460.000,00 0,00 100,00 435.000.000,00Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40 435.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10.000.000,004.04 . 2.16.01 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 10.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.219.400.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 16 1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89 624.000.000,00Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14 624.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.000.000,00 624.000.000,00 0,00 100,00 595.400.000,00Revitalisasi Sanggar Seni Budaya2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.400.000,00 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 Program pengembangan destinasi pariwisata 331.900.000,003.02 . 2.16.01 . 00 . 16 331.500.000,00 (400.000,00) 99,88 200.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang, 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 131.900.000,00Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35 131.900.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.900.000,00 131.900.000,00 0,00 100,00 0,00Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 325.000.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 17 324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,00Gebyar Seni Budaya2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Festival Theatre Pelajar2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,00Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan Kemitraan 951.910.000,003.02 . 2.16.01 . 00 . 17 951.570.000,00 (340.000,00) 99,96 56.455.000,00Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 56.455.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.455.000,00 56.455.000,00 0,00 100,00 0,00Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 698.745.000,00Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 698.745.000,00 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 196.710.000,00Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15 196.710.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.710.000,00 196.710.000,00 0,00 100,00 0,00Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 629.600.000,002.16 . 2.16.01 . 00 . 19 626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.913.707.132,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 7.195.840.654,00 (717.866.478,00) 90,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.485.873.232,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.485.873.232,00 (648.314.433,00)3.837.558.799,00 85,55 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.427.833.900,002.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.358.281.855,00 (69.552.045,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.051.563.700,002.17 . 2.17.01 . 00 . 01 1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40 5.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 121.856.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.856.000,00 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 65.800.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 95.550.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.550.000,00 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 51.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 34.149.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.149.500,00 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 22.725.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.725.000,00 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 41.032.600,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.032.600,00 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 75.650.600,00Penyediaan Makanan dan Minuman2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.650.600,00 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 35.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 5.600.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 0,00 (5.600.000,00) 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 497.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 497.000.000,00 (600.000,00) 99,88 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.400.000,00 451.800.000,00 (600.000,00) 99,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 954.035.800,002.17 . 2.17.01 . 00 . 02 939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 76.426.400,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.426.400,00 64.837.300,00 (1.589.100,00) 97,61 37.615.000,00Pengadaan Jaringan Komputer2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.615.000,00 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 21.218.000,00Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.218.000,00 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 583.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.000.000,00 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 235.776.400,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.776.400,00 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.621.000,002.17 . 2.17.01 . 00 . 06 34.621.000,00 0,00 100,00 21.371.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 21.371.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.301.000,00 10.301.000,00 0,00 100,00 7.185.000,00Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 7.185.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.985.000,00 5.985.000,00 0,00 100,00 6.065.000,00Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06 6.065.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.065.000,00 6.065.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 823.823.800,002.17 . 2.17.01 . 00 . 15 788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72 153.000.000,00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00 112.142.000,00 (28.358.000,00) 79,82 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 32.289.500,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 32.289.500,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.289.500,00 32.289.500,00 0,00 100,00 503.615.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.115.000,00 308.336.800,00 (778.200,00) 99,75 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.500.000,00 193.682.255,00 (817.745,00) 99,58 121.100.300,00Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.100.300,00 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,00Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 13.819.000,00Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 13.819.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.379.000,00 12.379.000,00 0,00 100,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 192.339.600,002.18 . 2.17.01 . 00 . 15 191.934.800,00 (404.800,00) 99,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 24.887.800,00Penataan Dokumen Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 24.887.800,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.887.800,00 24.887.800,00 0,00 100,00 65.258.000,00Implementasi SIM ARDA2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 65.013.000,00 (245.000,00) 99,62 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.838.000,00 7.838.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.420.000,00 57.175.000,00 (245.000,00) 99,57 26.099.000,00Akuisisi Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18 26.099.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.099.000,00 26.099.000,00 0,00 100,00 24.359.800,00Pengelolaan Arsip Media Baru2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.359.800,00 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 51.735.000,00Revitalisasi Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20 51.735.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.735.000,00 51.735.000,00 0,00 100,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 324.749.500,002.18 . 2.17.01 . 00 . 16 322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29 112.782.300,00Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.782.300,00 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 73.186.000,00Perawatan dan Pengelolaan Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.186.000,00 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 138.781.200,00Penelusuran Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.781.200,00 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 46.700.500,002.18 . 2.17.01 . 00 . 18 46.700.500,00 0,00 100,00 46.700.500,00Evaluasi Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 46.700.500,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.500,00 44.000.500,00 0,00 100,00 0,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.913.707.132,00) (7.195.840.654,00) 717.866.478,00 90,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 500.000.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 302.278.607,00802.278.607,00 160,46 BELANJA 11.722.641.211,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.011.611,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.515.011.611,00 (819.896.751,00)6.695.114.860,00 89,09 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 4.207.629.600,003.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.169.022.600,003.01 . 3.01.01 . 00 . 01 1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 127.714.200,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.714.200,00 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 128.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08 128.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00 50.082.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10 50.082.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.082.000,00 50.082.000,00 0,00 100,00 53.930.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11 53.930.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.930.000,00 53.930.000,00 0,00 100,00 4.740.400,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12 4.740.400,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.400,00 4.740.400,00 0,00 100,00 99.396.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 98.914.000,00 (482.000,00) 99,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.000,00 341.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.055.000,00 98.573.000,00 (482.000,00) 99,51 54.980.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 54.980.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.980.000,00 54.980.000,00 0,00 100,00 49.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 49.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 30.630.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.630.000,00 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 19.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 551.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.350.000,00 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327.796.100,003.01 . 3.01.01 . 00 . 02 302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25 15.120.100,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 15.120.100,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.870.100,00 14.870.100,00 0,00 100,00 50.062.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 50.062.800,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.062.800,00 50.062.800,00 0,00 100,00 242.713.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.713.200,00 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 19.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26 19.900.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 111.239.800,003.01 . 3.01.01 . 00 . 06 92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55 71.250.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 71.250.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 19.989.800,00Penyusunan RKA dan DPA3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47 19.989.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.989.800,00 19.989.800,00 0,00 100,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 38.027.750,003.01 . 3.01.01 . 00 . 15 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 38.027.750,00Peningkatan kualitas garam rakyat3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.027.750,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 Program pengembangan budidaya perikanan 1.395.250.000,003.01 . 3.01.01 . 00 . 20 1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26 50.000.000,00Pengembangan Budidaya Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 205.015.000,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.015.000,00 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.255.000,00Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13 25.255.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 100,00 0,00Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515.000,00Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF)3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25 22.515.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.515.000,00 22.515.000,00 0,00 100,00 967.465.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.465.000,00 700.699.000,00 (16.766.000,00) 97,66 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 198.636.000,00 (51.364.000,00) 79,45 75.000.000,00Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27 75.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan perikanan tangkap 805.409.600,003.01 . 3.01.01 . 00 . 21 565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20 140.077.600,00Penyediaan Sarana Prasarana TPI3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.077.600,00 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 25.000.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12 25.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 49.920.000,00Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20 49.920.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.920.000,00 49.920.000,00 0,00 100,00 528.922.000,00Asuransi Nelayan3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.922.000,00 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,00Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,00Pengadministrasian Dokumen Kapal3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 61.490.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.490.000,00 61.490.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 360.883.750,003.01 . 3.01.01 . 00 . 23 355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48 62.696.600,00Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.696.600,00 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,00Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720.000,00Ekspo Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08 26.720.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.720.000,00 26.720.000,00 0,00 100,00 50.792.150,00Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10 50.792.150,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.792.150,00 50.792.150,00 0,00 100,00 150.000.000,00Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 70.675.000,00Pengembangan Usaha Non Konsumsi3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23 70.675.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.675.000,00 70.675.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.222.641.211,00) (9.701.425.556,00) 1.521.215.655,00 86,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 387.574.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.574.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 76.980.000,00 14.286.000,0091.266.000,00 118,56 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 310.594.000,00 6.506.000,00317.100.000,00 102,09 BELANJA 36.419.293.955,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 33.794.403.677,00 (2.624.890.278,00) 92,79 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.307.911.305,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.307.911.305,00 (2.421.511.717,00)24.886.399.588,00 91,13 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.111.382.650,003.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.908.004.089,00 (203.378.561,00) 97,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.814.210.600,003.03 . 3.03.01 . 00 . 01 2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17 4.320.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 4.320.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 201.520.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.520.000,00 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 1.044.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.920.000,00 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 136.506.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.506.000,00 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 51.149.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.149.500,00 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 19.366.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.366.600,00 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 17.185.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.185.500,00 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 83.120.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.120.000,00 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 274.440.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.440.000,00 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 195.683.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.683.000,00 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 36.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 630.000.000,00Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 630.000.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 527.121.400,003.03 . 3.03.01 . 00 . 02 526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,00Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 299.851.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.851.200,00 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 127.330.000,00Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.330.000,00 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 99.940.200,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49 99.940.000,00 (200,00) 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.940.200,00 99.940.000,00 (200,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 32.734.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 03 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 32.734.000,00Penertiban Tatalaksana Kepegawaian3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.734.000,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80.441.300,003.03 . 3.03.01 . 00 . 06 80.182.500,00 (258.800,00) 99,68 70.441.300,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.441.300,00 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 243.200.000,002.14 . 3.03.01 . 00 . 15 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 0,00Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390.000,00Update dan Upgrade Data Website2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 198.670.000,00Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.670.000,00 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 35.140.000,00Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.140.000,00 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 871.116.100,003.03 . 3.03.01 . 00 . 15 738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78 799.560.000,00Perlindungan usaha tani3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.560.000,00 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,00Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,00Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 5.860.000,00Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46 5.860.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00 38.446.100,00Saresehan Kontak Tani3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49 38.446.100,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.446.100,00 38.446.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 450.937.650,003.03 . 3.03.01 . 00 . 17 448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41 20.435.000,00Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10 20.435.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.435.000,00 20.435.000,00 0,00 100,00 5.410.000,00Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 107.300.850,00Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih)3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41 107.300.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.300.850,00 107.300.850,00 0,00 100,00 221.652.000,00Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.652.000,00 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 79.049.800,00Rintisan Desa Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.049.800,00 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,00Pekan Nasional (PENAS)3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 17.090.000,00Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.090.000,00 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 609.818.700,003.03 . 3.03.01 . 00 . 18 594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44 42.705.000,00Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.705.000,00 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 77.585.000,00Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.585.000,00 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 129.000.000,00Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 85.411.500,00Optimalisasi Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23 85.411.500,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.411.500,00 85.411.500,00 0,00 100,00 112.985.000,00Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.985.000,00 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 8.670.000,00Pengembangan Palawija3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.670.000,00 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 153.462.200,00Pengendalian OPT3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.462.200,00 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 753.502.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 19 743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,00Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 23.373.000,00Pembuatan Programa Penyuluhan3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21 23.373.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.373.000,00 23.373.000,00 0,00 100,00 268.305.000,00Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD)3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.305.000,00 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 202.829.000,00Pendampingan THL TBPP3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.829.000,00 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 258.995.000,00Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.995.000,00 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan 730.247.600,003.03 . 3.03.01 . 00 . 25 726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42 239.604.000,00Optimalisasi Produksi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.604.000,00 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 290.393.800,00Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.393.800,00 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 132.596.800,00Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.596.800,00 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 67.653.000,00Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.653.000,00 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air 44.947.500,003.03 . 3.03.01 . 00 . 27 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 44.947.500,00Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.947.500,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 1.953.105.800,003.03 . 3.03.01 . 00 . 28 1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70 149.427.500,00Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.427.500,00 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 94.678.300,00Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.678.300,00 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 44.800.000,00Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.200.000,00Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 25 1.664.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 5.669.659.093,003.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.669.659.093,003.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.135.264.093,00 (58.103.087,00)3.077.161.006,00 98,15 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.534.395.000,00 (2.332.895.000,00)201.500.000,00 7,95 BELANJA 19.166.917.836,003.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.713.645.834,00 (1.453.272.002,00) 92,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.226.663.536,003.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.226.663.536,00 (1.443.224.302,00)10.783.439.234,00 88,20 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.940.254.300,003.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.930.206.600,00 (10.047.700,00) 99,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.004.550.400,003.07 . 3.07.01 . 00 . 01 2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92 4.499.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.499.000,00 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 220.440.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.440.000,00 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 128.520.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.520.000,00 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 54.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 88.995.500,00Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.995.500,00 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 132.230.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.230.000,00 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 44.646.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.646.300,00 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 41.698.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.698.000,00 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 78.850.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15 78.850.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.850.000,00 78.850.000,00 0,00 100,00 175.626.600,00Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.626.600,00 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 109.555.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.555.000,00 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 718.380.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 718.240.000,00 (140.000,00) 99,98 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.880.000,00 659.740.000,00 (140.000,00) 99,98 206.510.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.510.000,00 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.377.238.700,003.07 . 3.07.01 . 00 . 02 1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54 259.820.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 259.600.000,00 (220.400,00) 99,92 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.748.600,00 26.700.000,00 (48.600,00) 99,82 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233.071.800,00 232.900.000,00 (171.800,00) 99,93 324.510.100,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.510.100,00 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 50.036.400,00Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19 50.036.000,00 (400,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.036.400,00 50.036.000,00 (400,00) 100,00 307.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.840.000,00 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 435.031.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.031.800,00 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,003.07 . 3.07.01 . 00 . 05 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 104.141.250,003.07 . 3.07.01 . 00 . 06 104.141.250,00 0,00 100,00 71.141.250,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01 71.141.250,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.141.250,00 71.141.250,00 0,00 100,00 33.000.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04 33.000.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.648.645.800,003.06 . 3.07.01 . 00 . 15 1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94 15.877.800,00Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05 15.877.800,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.877.800,00 15.877.800,00 0,00 100,00 107.185.500,00Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.185.500,00 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 128.620.000,00Pelaksanaan Tera/Tera Ulang3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14 128.620.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.620.000,00 128.620.000,00 0,00 100,00 36.805.250,00Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15 36.805.250,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.805.250,00 36.805.250,00 0,00 100,00 0,00Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 48.761.750,00Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17 48.761.750,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.761.750,00 48.761.750,00 0,00 100,00 0,00Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.654.000,00Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.654.000,00 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 88.970.000,00Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 88.966.000,00 (4.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.970.000,00 48.970.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.996.000,00 (4.000,00) 99,99 35.771.500,00Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31 35.771.500,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.771.500,00 35.771.500,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 777.566.600,003.07 . 3.07.01 . 00 . 16 777.294.900,00 (271.700,00) 99,97 81.747.000,00Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10 81.747.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.747.000,00 81.747.000,00 0,00 100,00 61.650.000,00Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11 61.650.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 61.650.000,00 0,00 100,00 152.385.000,00Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.385.000,00 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 100.850.200,00Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.850.200,00 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 62.825.000,00Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15 62.825.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.825.000,00 62.825.000,00 0,00 100,00 92.295.000,00Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.295.000,00 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 20.769.750,00Kemitraan IKM3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22 20.769.750,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.769.750,00 20.769.750,00 0,00 100,00 52.059.850,00Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24 52.059.850,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.059.850,00 52.059.850,00 0,00 100,00 152.984.800,00Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27 152.984.800,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.984.800,00 152.984.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,003.06 . 3.07.01 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Partisipasi Trade Expo Indonesia di Jakarta3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 79.745.050,003.07 . 3.07.01 . 00 . 17 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 79.745.050,00Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.745.050,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) 537.347.500,003.06 . 3.07.01 . 00 . 21 536.987.500,00 (360.000,00) 99,93 225.000.000,00Pembinaan Mitra Pengelola Pasar3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 82.845.000,00Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02 82.845.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.845.000,00 82.845.000,00 0,00 100,00 44.035.000,00Pengadaan Gerobak Sampah3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06 44.035.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.035.000,00 44.035.000,00 0,00 100,00 28.470.000,00Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15 28.470.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00 28.470.000,00 0,00 100,00 62.570.000,00Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16 62.570.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.570.000,00 62.570.000,00 0,00 100,00 25.330.000,00Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18 25.330.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 69.097.500,00Intensifikasi Pendapatan Pasar3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19 69.097.500,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.097.500,00 69.097.500,00 0,00 100,00 Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi 126.873.500,003.06 . 3.07.01 . 00 . 22 126.429.000,00 (444.500,00) 99,65 71.229.000,00Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01 71.229.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.229.000,00 71.229.000,00 0,00 100,00 55.644.500,00Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.644.500,00 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,00Partisipasi Pameran3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 106.794.634.009,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 102.063.048.757,00 (4.731.585.252,00) 95,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.092.847.609,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.092.847.609,00 (2.812.660.664,00)29.280.186.945,00 91,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 74.701.786.400,004.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 72.782.861.812,00 (1.918.924.588,00) 97,43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.015.810.900,004.01 . 4.01.03 . 00 . 01 31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04 45.672.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.672.000,00 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 1.309.797.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.309.797.800,00 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 5.305.950.900,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.268.950.900,00 5.160.214.000,00 (108.736.900,00) 97,94 122.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 113.966.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.966.500,00 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 2.272.380.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.272.380.000,00 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 1.278.570.800,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.278.570.800,00 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 1.711.115.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.711.115.000,00 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 1.769.152.900,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.769.152.900,00 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 1.184.336.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.336.000,00 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 2.409.791.150,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.469.000,00 990.561.000,00 (3.908.000,00) 99,61 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.415.322.150,00 1.398.133.000,00 (17.189.150,00) 98,79 652.612.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652.612.000,00 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 12.120.972.300,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.120.972.300,00 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 532.965.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.965.000,00 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 264.370.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.370.000,00 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 86.358.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 86.358.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.358.000,00 8.358.000,00 0,00 100,00 84.893.600,00Penataan dokumen Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21 84.893.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.893.600,00 84.893.600,00 0,00 100,00 485.618.950,00Kegiatan dan sarana kerotokolan4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.618.950,00 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 264.788.000,00Pembinaan korsik dan marching band4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.788.000,00 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.552.929.100,004.01 . 4.01.03 . 00 . 02 22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04 515.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05 515.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 4.388.529.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.433.600,00 391.050.000,00 (12.383.600,00) 96,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.985.096.000,00 3.921.951.000,00 (63.145.000,00) 98,42 794.800.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.720.000,00 116.640.000,00 (10.080.000,00) 92,05 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 668.080.000,00 637.087.000,00 (30.993.000,00) 95,36 1.988.023.200,00Pengadaan meubeleur4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.988.023.200,00 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 267.500.000,00Pengadaan Cindera mata4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 2.212.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.212.300.000,00 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 5.988.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.988.000.000,00 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 815.028.300,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.028.300,00 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 2.583.949.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.949.000,00 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 1.958.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.958.900.000,00 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 440.899.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.899.000,00 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 600.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 Program peningkatan disiplin aparatur 514.883.200,004.01 . 4.01.03 . 00 . 03 492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69 334.883.200,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.883.200,00 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 180.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 109.453.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 05 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 109.453.000,00Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.453.000,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 317.205.250,004.01 . 4.01.03 . 00 . 06 296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50 16.740.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 16.740.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.740.800,00 16.740.800,00 0,00 100,00 16.658.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 16.658.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.658.000,00 16.658.000,00 0,00 100,00 28.190.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.190.000,00 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 47.831.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.831.000,00 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 30.000.000,00Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 39.838.650,00Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.838.650,00 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 14.253.000,00Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93 14.253.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.253.000,00 14.253.000,00 0,00 100,00 20.964.750,00Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.964.750,00 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 69.241.550,00Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.241.550,00 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 17.265.350,00Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97 17.265.350,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.265.350,00 17.265.350,00 0,00 100,00 16.222.150,00Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.222.150,00 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 81.463.750,002.11 . 4.01.03 . 00 . 15 81.463.750,00 0,00 100,00 38.920.000,00Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 38.920.000,00 0,00 100,00 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.920.000,00 38.920.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 42.543.750,00Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23 42.543.750,00 0,00 100,00 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.543.750,00 42.543.750,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 720.480.000,002.10 . 4.01.03 . 00 . 15 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 912.039.000,004.04 . 4.01.03 . 00 . 15 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 340.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 140.330.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.330.000,00 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 201.820.000,00Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.600.000,00 169.311.400,00 (7.288.600,00) 95,87 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.220.000,00 23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51 229.889.000,00Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.889.000,00 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.875.000.000,001.05 . 4.01.03 . 00 . 15 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.875.000.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000.000,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 147.943.000,002.18 . 4.01.03 . 00 . 15 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 95.298.000,00Penataan Dokumen Kearsipan2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.298.000,00 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 52.645.000,00Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.645.000,00 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.229.585.600,001.06 . 4.01.03 . 00 . 16 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 1.830.000.100,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000.100,00 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,00Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA)1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan Poskestren1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 164.999.600,00Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah)1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32 164.999.600,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.999.600,00 164.999.600,00 0,00 100,00 89.136.000,00Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.136.000,00 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,00Pembinaan dan Sosialisasi DKM1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 171.130.000,00Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.130.000,00 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid)1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 120.995.500,00LPTQ Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.995.500,00 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,00Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 489.505.000,00Kegiatan Urusan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489.505.000,00 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 598.085.000,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.085.000,00 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,00Usaha Kesehatan Sekolah1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 552.734.400,00Karawang Mengaji1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.734.400,00 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 150.000.000,00Peningkatan Kapasitas KDS1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,00Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk. Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 32.663.500,002.05 . 4.01.03 . 00 . 16 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 32.663.500,00Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari) 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.663.500,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,00Penerapan eco office tingkat OPD2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.661.774.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 16 4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47 3.909.789.000,00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.909.789.000,00 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 385.080.000,00Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.080.000,00 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 296.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000,00 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 70.905.000,00Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.905.000,00 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.611.029.000,001.05 . 4.01.03 . 00 . 17 2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.731.448.600,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.731.448.600,00 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 879.580.400,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 879.580.400,00 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 59.606.000,002.05 . 4.01.03 . 00 . 17 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 59.606.000,00Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.606.000,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 44.754.000,003.06 . 4.01.03 . 00 . 18 44.754.000,00 0,00 100,00 44.754.000,00Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern 3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08 44.754.000,00 0,00 100,00 3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.754.000,00 44.754.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 244.765.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 19 242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,00Sosialisasi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistem Informasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 83.200.000,00Kerjasama Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10 83.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 100,00 88.800.000,00Kerjasama Antar Daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12 88.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 28.575.000,00Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.575.000,00 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,00Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 44.190.000,00Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.190.000,00 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,00Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.979.209.500,004.01 . 4.01.03 . 00 . 20 1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43 60.120.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.120.000,00 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,00Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 592.253.000,00Bantuan Hukum Penanganan Perkara4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.253.000,00 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 158.399.000,00Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.399.000,00 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 68.195.500,00Pembentukan Peraturan daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.195.500,00 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 535.539.500,00Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.539.500,00 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 564.702.500,00Penyusunan naskah akademis4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.702.500,00 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 76.700.000,001.05 . 4.01.03 . 00 . 21 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 76.700.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 520.773.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 30 509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,00Pembinaan perangkat kecamatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyusunan analisis jabatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,00Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925.000,00Monitoring dan Evaluasi PATEN4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.925.000,00 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 42.800.000,00Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 30.000.000,00Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 26.525.000,00FORSESDASI4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.525.000,00 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 40.000.000,00Evaluasi kelembagaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 35.000.000,00Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 35.000.000,00Penyusunan standar kompetensi jabatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 52.648.000,00Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.648.000,00 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 40.875.000,00Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.875.000,00 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 35.000.000,00Evaluasi kelas jabatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 33.000.000,00Penataan jabatan pelaksana4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 36.000.000,00Evaluasi analisis beban kerja4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75 35.999.500,00 (500,00) 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,00Penyelenggaraan forum konsultasi publik4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah 249.169.000,003.06 . 4.01.03 . 00 . 30 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 249.169.000,00Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.169.000,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 121.600.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 31 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 121.600.000,00Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,00Pembinaan jasa kontruksi4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 456.135.400,004.01 . 4.01.03 . 00 . 33 441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86 75.000.000,00Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 168.172.400,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.172.400,00 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 40.000.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 55.000.000,00Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 117.963.000,00Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.203.000,00 93.138.591,00 (1.064.409,00) 98,87 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.760.000,00 22.550.000,00 (1.210.000,00) 94,91 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 166.815.200,004.01 . 4.01.03 . 00 . 34 164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 46.414.990.878,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 41.784.894.360,00 (4.630.096.518,00) 90,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.463.550.198,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.463.550.198,00 (654.403.595,00)7.809.146.603,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 37.951.440.680,004.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 33.975.747.757,00 (3.975.692.923,00) 89,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.787.437.900,004.01 . 4.01.04 . 00 . 01 7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22 6.300.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 381.801.200,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.801.200,00 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 1.191.556.500,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.556.500,00 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 435.544.400,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.544.400,00 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 547.135.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.135.000,00 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 648.458.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.458.600,00 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 223.093.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.093.500,00 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 57.743.700,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.743.700,00 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 429.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.320.000,00 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 1.030.095.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.095.000,00 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 208.150.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.150.000,00 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 2.597.940.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.597.940.000,00 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 30.300.000,00Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.447.655.100,004.01 . 4.01.04 . 00 . 02 2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01 547.750.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.750.000,00 234.420.000,00 (3.330.000,00) 98,60 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55 609.043.410,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.043.410,00 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 1.119.315.440,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.119.315.440,00 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 72.326.250,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.326.250,00 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 99.220.000,00Penyusunan Database Raperda4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50 99.220.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.220.000,00 99.220.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.037.594.000,004.01 . 4.01.04 . 00 . 03 984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84 407.905.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.905.000,00 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 629.689.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.689.000,00 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.222.096.480,004.01 . 4.01.04 . 00 . 06 2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18 13.210.480,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01 13.210.480,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.210.480,00 13.210.480,00 0,00 100,00 11.340.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 11.340.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 303.698.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.698.000,00 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 1.677.598.000,00Parlementaria4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.677.598.000,00 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 105.410.000,00Penyusunan pelaporan persidangan DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.410.000,00 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 99.500.000,00Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP )4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12 99.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 78.802.600,002.10 . 4.01.04 . 00 . 15 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,00Protokoler dan Dokumentasi2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24.093.760.600,004.01 . 4.01.04 . 00 . 15 20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95 3.498.232.500,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.498.232.500,00 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 697.002.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.002.000,00 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.597.350.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.597.350.000,00 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032.130.600,00Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.032.130.600,00 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 690.780.000,00Pembahasan APBD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 990.000,00Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17 957.000,00 (33.000,00) 96,67 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 957.000,00 (33.000,00) 96,67 1.707.007.500,00Pembahasan Program legislasi daerah4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.707.007.500,00 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 228.000.000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 322.760.000,00Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.760.000,00 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 2.053.605.000,00Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.053.605.000,00 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 95.000.000,00Pembahasan LKPJ4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 97.500.000,00Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 690.780.000,00Pembahasan KUA PPAS4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 690.780.000,00Pembahasan Perubahan KUA PPAS4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 690.780.000,00Pembahasan perubahan APBD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 134.200.000,00Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ADKASI) 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 0,00 (134.200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.200.000,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00 457.540.000,00Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.540.000,00 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 1.008.140.000,00Bimbingan Teknis DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.140.000,00 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 401.183.000,00Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 39 320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Karawang Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 24.810.870.739,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 23.797.554.719,00 (1.013.316.020,00) 95,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.281.839.039,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.281.839.039,00 (940.503.847,00)10.341.335.192,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 13.529.031.700,004.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 13.456.219.527,00 (72.812.173,00) 99,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.838.382.298,904.01 . 4.01.05 . 00 . 01 1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50 20.920.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.920.000,00 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 157.346.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.346.400,00 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 105.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 105.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 136.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 136.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.150.000,00 136.150.000,00 0,00 100,00 171.753.700,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 171.753.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.753.700,00 171.753.700,00 0,00 100,00 61.452.223,90Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 61.451.250,00 (973,90) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.452.223,90 61.451.250,00 (973,90) 100,00 46.917.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 46.917.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.917.800,00 46.917.800,00 0,00 100,00 511.027.575,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.027.575,00 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 27.165.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.165.000,00 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 580.819.600,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 580.819.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.819.600,00 580.819.600,00 0,00 100,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 19.230.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.230.000,00 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 751.121.100,004.01 . 4.01.05 . 00 . 02 724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50 281.840.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 173.348.700,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22 173.348.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.348.700,00 173.348.700,00 0,00 100,00 295.932.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.932.000,00 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.960.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 06 11.960.000,00 0,00 100,00 7.740.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 7.740.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 4.220.000,00Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23 4.220.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.05 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.269.055.000,001.05 . 4.01.05 . 00 . 15 1.269.055.000,00 0,00 100,00 1.230.194.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05 1.230.194.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.194.000,00 1.230.194.000,00 0,00 100,00 19.461.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14 19.461.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.461.000,00 19.461.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27 19.400.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 72.797.600,001.05 . 4.01.05 . 00 . 17 72.797.600,00 0,00 100,00 63.193.400,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 63.193.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.193.400,00 63.193.400,00 0,00 100,00 9.604.200,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09 9.604.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.604.200,00 9.604.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 9.536.066.701,102.07 . 4.01.05 . 00 . 17 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 62.648.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 62.648.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.648.000,00 62.648.000,00 0,00 100,00 4.084.800.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 4.084.800.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.084.800.000,00 4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 555.432.774,50Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.432.774,50 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 660.898.588,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.898.588,00 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 365.991.700,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62 365.991.700,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.991.700,00 365.991.700,00 0,00 100,00 555.019.928,60Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63 555.019.928,00 (0,60) 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.019.928,60 555.019.928,00 (0,60) 100,00 599.788.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.788.000,00 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 596.886.145,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65 596.886.145,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.886.145,00 596.886.145,00 0,00 100,00 693.045.586,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66 693.045.586,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 693.045.586,00 693.045.586,00 0,00 100,00 441.715.779,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67 441.715.779,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.715.779,00 441.715.779,00 0,00 100,00 88.052.400,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72 88.052.400,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.052.400,00 88.052.400,00 0,00 100,00 15.000.000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 335.534.550,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 335.534.550,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.409.550,00 311.409.550,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 100,00 124.528.900,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75 124.528.900,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.528.900,00 124.528.900,00 0,00 100,00 67.100.000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76 67.100.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 65.013.000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77 65.013.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.013.000,00 65.013.000,00 0,00 100,00 224.611.350,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79 224.611.350,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.611.350,00 224.611.350,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 16.025.000,002.02 . 4.01.05 . 00 . 18 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01 16.025.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 17.124.000,001.05 . 4.01.05 . 00 . 20 17.124.000,00 0,00 100,00 17.124.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11 17.124.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.124.000,00 17.124.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 16.500.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 30 16.500.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 0,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.810.870.739,00) (23.797.554.719,00) 1.013.316.020,00 95,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Pangkalan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.577.550.541,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 2.999.991.736,00 (577.558.805,00) 83,86 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.750.050.541,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.750.050.541,00 (577.558.805,00)2.172.491.736,00 79,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 827.500.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 827.500.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.519.100,004.01 . 4.01.06 . 00 . 01 242.519.100,00 0,00 100,00 2.424.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 2.424.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 100,00 36.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 36.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 7.422.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03 7.422.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.422.000,00 7.422.000,00 0,00 100,00 15.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 15.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 10.879.300,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 10.879.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.879.300,00 10.879.300,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 74.951.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14 74.951.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.951.000,00 74.951.000,00 0,00 100,00 1.820.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 1.820.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 68.262.800,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 68.262.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.262.800,00 68.262.800,00 0,00 100,00 6.360.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19 6.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.097.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 02 110.097.000,00 0,00 100,00 49.417.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07 49.417.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 60.680.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 60.680.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.680.000,00 60.680.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22.444.100,004.01 . 4.01.06 . 00 . 06 22.444.100,00 0,00 100,00 22.444.100,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 22.444.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.444.100,00 22.444.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 382.791.200,001.05 . 4.01.06 . 00 . 15 382.791.200,00 0,00 100,00 376.073.200,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 376.073.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.073.200,00 376.073.200,00 0,00 100,00 6.718.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14 6.718.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.718.000,00 6.718.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8.000.000,002.07 . 4.01.06 . 00 . 15 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.998.600,001.05 . 4.01.06 . 00 . 17 24.998.600,00 0,00 100,00 24.998.600,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 24.998.600,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.898.600,00 23.898.600,00 0,00 100,00 0,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Telukjambe Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.938.444.976,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 3.526.613.951,00 (411.831.025,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.088.634.976,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.088.634.976,00 (405.682.119,00)2.682.952.857,00 86,87 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 849.810.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 843.661.094,00 (6.148.906,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.742.500,004.01 . 4.01.07 . 00 . 01 162.759.294,00 (983.206,00) 99,40 4.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 27.649.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.649.500,00 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 6.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 6.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 12.772.400,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 12.772.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.772.400,00 12.772.400,00 0,00 100,00 21.851.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 21.851.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.851.000,00 21.851.000,00 0,00 100,00 13.888.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 13.888.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.800,00 13.888.800,00 0,00 100,00 6.113.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 6.113.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.113.300,00 6.113.300,00 0,00 100,00 38.402.900,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 38.402.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.402.900,00 38.402.900,00 0,00 100,00 32.464.600,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 32.464.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.464.600,00 32.464.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.683.300,004.01 . 4.01.07 . 00 . 02 177.057.600,00 (625.700,00) 99,65 81.114.800,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07 81.114.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 42.613.700,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 42.613.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.613.700,00 42.613.700,00 0,00 100,00 53.954.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.954.800,00 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.359.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 06 8.359.000,00 0,00 100,00 8.359.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 8.359.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.359.000,00 8.359.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.07 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 452.472.800,001.05 . 4.01.07 . 00 . 15 452.472.800,00 0,00 100,00 444.874.800,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05 444.874.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.874.800,00 444.874.800,00 0,00 100,00 7.598.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14 7.598.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.598.000,00 7.598.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,002.07 . 4.01.07 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.07 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.765.400,001.05 . 4.01.07 . 00 . 17 9.765.400,00 0,00 100,00 9.765.400,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08 9.765.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.765.400,00 9.765.400,00 0,00 100,00 0,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,002.02 . 4.01.07 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.07 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.747.000,001.05 . 4.01.07 . 00 . 20 7.747.000,00 0,00 100,00 7.747.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11 7.747.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.747.000,00 7.747.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10.040.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 30 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 10.040.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.07 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.938.444.976,00) (3.526.613.951,00) 411.831.025,00 89,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Ciampel KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.730.188.018,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 3.341.313.763,00 (388.874.255,00) 89,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.807.860.518,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.807.860.518,00 (388.675.055,00)2.419.185.463,00 86,16 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 922.327.500,004.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 922.128.300,00 (199.200,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.505.900,004.01 . 4.01.08 . 00 . 01 234.311.300,00 (194.600,00) 99,92 3.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 35.775.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.775.000,00 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.237.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 4.237.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.237.000,00 4.237.000,00 0,00 100,00 52.856.700,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 52.856.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.856.700,00 52.856.700,00 0,00 100,00 6.003.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 6.003.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.003.000,00 6.003.000,00 0,00 100,00 11.272.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 11.272.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.272.000,00 11.272.000,00 0,00 100,00 80.862.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14 80.862.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.862.200,00 80.862.200,00 0,00 100,00 40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.713.600,004.01 . 4.01.08 . 00 . 02 73.709.000,00 (4.600,00) 99,99 12.105.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 12.105.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.105.600,00 12.105.600,00 0,00 100,00 61.608.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.608.000,00 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.08 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 400.108.000,001.05 . 4.01.08 . 00 . 15 400.108.000,00 0,00 100,00 370.108.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01 370.108.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.108.000,00 370.108.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.000.000,002.07 . 4.01.08 . 00 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.08 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.000.000,001.05 . 4.01.08 . 00 . 17 105.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 4.000.000,002.07 . 4.01.08 . 00 . 17 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,002.02 . 4.01.08 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.08 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.08 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10.000.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 30 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 60.000.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 32 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.730.188.018,00) (3.341.313.763,00) 388.874.255,00 89,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Klari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.633.026.858,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 3.768.262.202,00 (864.764.656,00) 81,33 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.406.569.358,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.406.569.358,00 (786.439.056,00)2.620.130.302,00 76,91 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.226.457.500,004.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.148.131.900,00 (78.325.600,00) 93,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.614.300,004.01 . 4.01.09 . 00 . 01 274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 66.753.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.753.800,00 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 20.600.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03 20.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 19.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 34.116.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 34.116.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.116.000,00 34.116.000,00 0,00 100,00 21.888.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 21.888.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.888.000,00 21.888.000,00 0,00 100,00 6.275.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 6.275.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.275.500,00 6.275.500,00 0,00 100,00 56.116.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 56.116.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.116.000,00 56.116.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.560.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 1.560.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 58.560.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 58.560.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.560.000,00 58.560.000,00 0,00 100,00 4.485.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.485.000,00 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 15.060.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19 15.060.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255.889.200,004.01 . 4.01.09 . 00 . 02 219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60 134.306.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.306.600,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 21.963.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 21.963.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.963.600,00 21.963.600,00 0,00 100,00 99.619.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.619.000,00 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14.000.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 06 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.912.000,00 6.912.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.088.000,00 7.088.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,002.06 . 4.01.09 . 00 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.09 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 576.468.000,001.05 . 4.01.09 . 00 . 15 569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75 475.800.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.800.000,00 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 95.668.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 95.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.218.000,00 95.218.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.486.000,002.07 . 4.01.09 . 00 . 15 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 11.486.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.09 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.000.000,001.05 . 4.01.09 . 00 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 14.000.000,002.02 . 4.01.09 . 00 . 18 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.09 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 6.000.000,001.05 . 4.01.09 . 00 . 20 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Rengasdengklok KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.467.962.619,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 3.836.809.816,00 (631.152.803,00) 85,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.563.987.619,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.563.987.619,00 (631.152.803,00)2.932.834.816,00 82,29 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 903.975.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 903.975.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.922.750,004.01 . 4.01.10 . 00 . 01 155.922.750,00 0,00 100,00 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 26.499.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 26.499.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.499.000,00 26.499.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 15.256.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 15.256.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.256.000,00 15.256.000,00 0,00 100,00 7.016.450,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 7.016.450,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.016.450,00 7.016.450,00 0,00 100,00 40.766.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 40.766.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.766.000,00 40.766.000,00 0,00 100,00 57.185.300,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 57.185.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.185.300,00 57.185.300,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.546.200,004.01 . 4.01.10 . 00 . 02 163.546.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 90.261.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07 90.261.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 62.485.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 62.485.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.485.200,00 62.485.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.900.800,004.01 . 4.01.10 . 00 . 06 17.900.800,00 0,00 100,00 17.900.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 17.900.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.800,00 17.900.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.500.000,002.16 . 4.01.10 . 00 . 15 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 3.500.000,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 443.308.000,001.05 . 4.01.10 . 00 . 15 443.308.000,00 0,00 100,00 397.888.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05 397.888.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 397.888.000,00 397.888.000,00 0,00 100,00 10.770.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14 10.770.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.770.000,00 10.770.000,00 0,00 100,00 34.650.000,00Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28 34.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16.623.800,002.07 . 4.01.10 . 00 . 15 16.623.800,00 0,00 100,00 9.126.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04 9.126.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.126.000,00 9.126.000,00 0,00 100,00 7.497.800,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 7.497.800,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.497.800,00 7.497.800,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.10 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kutawaluya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.958.688.341,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 3.723.378.934,00 (235.309.407,00) 94,06 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.688.341,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.044.688.341,00 (229.219.645,00)2.815.468.696,00 92,47 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 914.000.000,004.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 907.910.238,00 (6.089.762,00) 99,33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.823.600,004.01 . 4.01.11 . 00 . 01 160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 30.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 8.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 26.486.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 26.486.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.486.000,00 26.486.000,00 0,00 100,00 8.780.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.780.400,00 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 2.385.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 2.385.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 47.172.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.172.200,00 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 34.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 34.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.532.500,004.01 . 4.01.11 . 00 . 02 139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49 30.386.700,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07 30.386.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 68.531.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 68.531.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.531.800,00 68.531.800,00 0,00 100,00 42.614.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.614.000,00 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 532.068.000,001.05 . 4.01.11 . 00 . 15 532.068.000,00 0,00 100,00 526.968.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05 526.968.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.968.000,00 526.968.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14 5.100.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,002.07 . 4.01.11 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06 5.600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.11 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,002.16 . 4.01.11 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 35.872.500,001.05 . 4.01.11 . 00 . 17 35.546.600,00 (325.900,00) 99,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Batujaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.744.836.857,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 3.286.943.566,00 (457.893.291,00) 87,77 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.905.746.857,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.905.746.857,00 (457.893.291,00)2.447.853.566,00 84,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 839.090.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 839.090.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.569.150,004.01 . 4.01.12 . 00 . 01 148.569.150,00 0,00 100,00 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.999.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 7.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.000,00 7.999.000,00 0,00 100,00 8.082.800,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03 8.082.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.082.800,00 8.082.800,00 0,00 100,00 16.658.200,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 16.658.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.658.200,00 16.658.200,00 0,00 100,00 17.518.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 17.518.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.518.100,00 17.518.100,00 0,00 100,00 5.662.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 5.662.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.662.750,00 5.662.750,00 0,00 100,00 4.698.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 4.698.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.698.000,00 4.698.000,00 0,00 100,00 44.650.300,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14 44.650.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.300,00 44.650.300,00 0,00 100,00 35.450.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 35.450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.450.000,00 35.450.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37 4.850.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.467.700,004.01 . 4.01.12 . 00 . 02 44.467.700,00 0,00 100,00 10.995.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22 10.995.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.995.000,00 10.995.000,00 0,00 100,00 33.472.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 33.472.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.472.700,00 33.472.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.000.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 06 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.12 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 465.668.000,001.05 . 4.01.12 . 00 . 15 465.668.000,00 0,00 100,00 465.668.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01 465.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.668.000,00 465.668.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 35.000.000,001.06 . 4.01.12 . 00 . 16 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41 35.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 73.003.150,001.05 . 4.01.12 . 00 . 17 73.003.150,00 0,00 100,00 40.203.150,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08 40.203.150,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.203.150,00 40.203.150,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 32.800.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09 32.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.780.000,002.07 . 4.01.12 . 00 . 17 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02 5.780.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,002.02 . 4.01.12 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.744.000,001.05 . 4.01.12 . 00 . 20 8.744.000,00 0,00 100,00 8.744.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11 8.744.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.744.000,00 8.744.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 20.000.000,001.05 . 4.01.12 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 20.858.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 30 20.858.000,00 0,00 100,00 20.858.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27 20.858.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.858.000,00 20.858.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.12 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.744.836.857,00) (3.286.943.566,00) 457.893.291,00 87,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Tirtajaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.860.499.253,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 3.483.874.246,00 (376.625.007,00) 90,24 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.848.924.253,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.848.924.253,00 (376.335.907,00)2.472.588.346,00 86,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.011.575.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.011.285.900,00 (289.100,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.464.850,004.01 . 4.01.13 . 00 . 01 235.464.850,00 0,00 100,00 11.860.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 11.860.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 100,00 33.374.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 33.374.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.374.000,00 33.374.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 13.993.400,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 13.993.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.993.400,00 13.993.400,00 0,00 100,00 30.355.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 30.355.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.355.500,00 30.355.500,00 0,00 100,00 18.114.950,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 18.114.950,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.114.950,00 18.114.950,00 0,00 100,00 15.100.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 15.100.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.500,00 15.100.500,00 0,00 100,00 34.887.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 34.887.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.508.600,00 29.508.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.378.900,00 5.378.900,00 0,00 100,00 8.419.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 8.419.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.000,00 1.466.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.953.000,00 6.953.000,00 0,00 100,00 57.360.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 57.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.749.450,004.01 . 4.01.13 . 00 . 02 100.710.350,00 (39.100,00) 99,96 47.578.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 47.578.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000,00 1.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.579.400,00 45.579.400,00 0,00 100,00 40.559.450,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.559.450,00 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 12.611.600,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28 12.611.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.611.600,00 12.611.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 6.724.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 03 6.724.000,00 0,00 100,00 4.724.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 4.724.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.724.000,00 4.724.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Pengadaan Pakaian Olahraga4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13.150.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 06 13.150.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 13.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.703.400,002.16 . 4.01.13 . 00 . 15 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06 15.703.400,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 500.173.500,001.05 . 4.01.13 . 00 . 15 499.923.500,00 (250.000,00) 99,95 496.173.500,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.173.500,00 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 4.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.13 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,002.13 . 4.01.13 . 00 . 16 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07 20.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 61.019.500,001.05 . 4.01.13 . 00 . 17 61.019.500,00 0,00 100,00 42.816.800,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08 42.816.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.816.800,00 42.816.800,00 0,00 100,00 18.202.700,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09 18.202.700,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.202.700,00 18.202.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.700.000,002.07 . 4.01.13 . 00 . 17 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.565.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 6.325.000,002.02 . 4.01.13 . 00 . 18 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01 6.325.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.13 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20.000.000,001.05 . 4.01.13 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Cibuaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.876.491.123,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 3.373.182.956,00 (503.308.167,00) 87,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.494.523,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.494.523,00 (503.068.167,00)2.418.426.356,00 82,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 954.996.600,004.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 954.756.600,00 (240.000,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.506.250,004.01 . 4.01.15 . 00 . 01 204.393.250,00 (113.000,00) 99,94 3.359.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 3.359.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 23.297.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 23.297.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.297.000,00 23.297.000,00 0,00 100,00 1.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 1.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.124.400,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 3.124.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.124.400,00 3.124.400,00 0,00 100,00 32.747.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 32.747.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.747.200,00 32.747.200,00 0,00 100,00 12.311.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.311.000,00 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 7.810.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 7.810.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 55.927.350,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14 55.927.350,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.927.350,00 55.927.350,00 0,00 100,00 38.330.300,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 38.330.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.330.300,00 38.330.300,00 0,00 100,00 26.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20 26.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.149.300,004.01 . 4.01.15 . 00 . 02 100.149.300,00 0,00 100,00 48.784.900,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07 48.784.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 51.364.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 51.364.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.364.400,00 51.364.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.410.600,004.01 . 4.01.15 . 00 . 06 5.410.600,00 0,00 100,00 5.410.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 5.410.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.600,00 5.410.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 519.430.450,001.05 . 4.01.15 . 00 . 15 519.430.450,00 0,00 100,00 508.059.250,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05 508.059.250,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.059.250,00 508.059.250,00 0,00 100,00 11.371.200,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 11.371.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.601.200,00 10.601.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 12.307.600,002.07 . 4.01.15 . 00 . 15 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06 12.307.600,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.15 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 84.367.150,001.05 . 4.01.15 . 00 . 17 84.367.150,00 0,00 100,00 28.850.200,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 28.850.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.200,00 28.850.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 55.516.950,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09 55.516.950,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.516.950,00 55.516.950,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 12.445.250,002.02 . 4.01.15 . 00 . 18 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 12.445.250,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.15 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.590.000,001.05 . 4.01.15 . 00 . 20 10.590.000,00 0,00 100,00 10.590.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11 10.590.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.790.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 30 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 5.790.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.790.000,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.15 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.876.491.123,00) (3.373.182.956,00) 503.308.167,00 87,02 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Pakisjaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.707.459.147,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 3.118.028.024,00 (589.431.123,00) 84,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.855.344.147,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.855.344.147,00 (587.346.273,00)2.267.997.874,00 79,43 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 852.115.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 850.030.150,00 (2.084.850,00) 99,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.910.550,004.01 . 4.01.16 . 00 . 01 222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.932.200,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.932.200,00 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 51.128.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 51.010.000,00 (118.000,00) 99,77 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.038.000,00 32.010.000,00 (28.000,00) 99,91 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.090.000,00 19.000.000,00 (90.000,00) 99,53 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 30.535.700,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 30.535.450,00 (250,00) 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.535.700,00 30.535.450,00 (250,00) 100,00 12.677.850,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.677.850,00 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 9.174.200,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.174.200,00 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 42.082.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 42.082.000,00 (600,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.082.600,00 42.082.000,00 (600,00) 100,00 46.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 46.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 2.040.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.840.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19 1.840.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.223.300,004.01 . 4.01.16 . 00 . 02 81.186.150,00 (37.150,00) 99,95 3.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 45.539.300,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.539.300,00 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 32.684.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 32.683.850,00 (150,00) 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.684.000,00 32.683.850,00 (150,00) 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.823.200,004.01 . 4.01.16 . 00 . 06 5.823.200,00 0,00 100,00 2.976.200,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 2.976.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.976.200,00 2.976.200,00 0,00 100,00 2.847.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 2.847.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.847.000,00 2.847.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 6.775.000,002.16 . 4.01.16 . 00 . 15 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06 6.775.000,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 392.968.000,001.05 . 4.01.16 . 00 . 15 392.968.000,00 0,00 100,00 372.968.000,00Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15 372.968.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.968.000,00 372.968.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.16 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 84.686.450,001.05 . 4.01.16 . 00 . 17 83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81 32.586.800,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 32.586.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.303.200,00 19.303.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.283.600,00 13.283.600,00 0,00 100,00 52.099.650,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.099.650,00 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.966.000,002.07 . 4.01.16 . 00 . 17 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02 5.966.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 8.450.000,002.02 . 4.01.16 . 00 . 18 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01 8.450.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.16 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.650.000,001.05 . 4.01.16 . 00 . 20 8.650.000,00 0,00 100,00 8.650.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11 8.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 33.662.500,004.01 . 4.01.16 . 00 . 30 33.662.500,00 0,00 100,00 33.662.500,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27 33.662.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.662.500,00 33.662.500,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.16 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pedes KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.177.134.310,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 2.746.963.835,00 (430.170.475,00) 86,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.164.310,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.207.164.310,00 (393.080.416,00)1.814.083.894,00 82,19 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 969.970.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 932.879.941,00 (37.090.059,00) 96,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.589.200,004.01 . 4.01.14 . 00 . 01 138.584.591,00 (4.609,00) 100,00 2.401.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 2.401.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.401.000,00 2.401.000,00 0,00 100,00 18.958.800,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.958.800,00 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 6.800.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 6.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 19.612.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 19.612.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.612.000,00 19.612.000,00 0,00 100,00 13.184.900,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 13.184.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.184.900,00 13.184.900,00 0,00 100,00 2.979.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 2.979.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.979.000,00 2.979.000,00 0,00 100,00 40.745.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 40.745.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.745.500,00 40.745.500,00 0,00 100,00 31.108.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 31.108.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.108.000,00 31.108.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.800.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.104.400,004.01 . 4.01.14 . 00 . 02 118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68 39.018.300,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07 39.018.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 4.953.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 4.953.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 100,00 76.133.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.133.100,00 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.260.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 06 15.260.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 15.260.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.260.000,00 15.260.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.14 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 502.916.400,001.05 . 4.01.14 . 00 . 15 502.416.400,00 (500.000,00) 99,90 492.914.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.914.000,00 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 10.002.400,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14 10.002.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.002.400,00 10.002.400,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000,001.06 . 4.01.14 . 00 . 16 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.000.000,001.05 . 4.01.14 . 00 . 17 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 11.400.000,002.02 . 4.01.14 . 00 . 18 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 11.400.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,002.13 . 4.01.14 . 00 . 19 0,00 (20.000.000,00) 0,00 20.000.000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 9.500.000,001.05 . 4.01.14 . 00 . 20 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11 9.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 27.200.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 30 27.200.000,00 0,00 100,00 12.700.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27 12.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 14.500.000,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56 14.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.14 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.177.134.310,00) (2.746.963.835,00) 430.170.475,00 86,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Cikampek KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.544.998.601,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 3.827.983.271,00 (717.015.330,00) 84,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.559.944.601,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.559.944.601,00 (466.855.184,00)3.093.089.417,00 86,89 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 985.054.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 734.893.854,00 (250.160.146,00) 74,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.932.100,004.01 . 4.01.17 . 00 . 01 160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94 3.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 47.400.900,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.900,00 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 9.906.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.906.000,00 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 25.001.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.001.000,00 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 10.498.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.498.400,00 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 9.198.800,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.198.800,00 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 47.415.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.415.500,00 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 30.011.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.011.500,00 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.412.900,004.01 . 4.01.17 . 00 . 02 47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01 7.482.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 13.007.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.507.200,00 11.500.000,00 (7.200,00) 99,94 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 39.923.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.923.700,00 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.580.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 06 0,00 (1.580.000,00) 0,00 1.580.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 0,00 (1.580.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 18.210.100,002.16 . 4.01.17 . 00 . 15 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 0,00 (18.210.100,00) 0,00 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 479.358.000,001.05 . 4.01.17 . 00 . 15 450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96 469.368.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.368.000,00 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 9.990.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.999.800,001.06 . 4.01.17 . 00 . 16 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 0,00 (14.999.800,00) 0,00 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 111.823.900,001.05 . 4.01.17 . 00 . 17 0,00 (111.823.900,00) 0,00 42.099.800,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 0,00 (42.099.800,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.994.800,00 0,00 (41.994.800,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 69.724.100,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 0,00 (69.724.100,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.724.100,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 7.000.000,002.07 . 4.01.17 . 00 . 17 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 13.050.000,002.02 . 4.01.17 . 00 . 18 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 13.050.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19.993.800,002.13 . 4.01.17 . 00 . 19 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 0,00 (19.993.800,00) 0,00 2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.17 . 00 . 20 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 25.685.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 30 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 25.685.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.685.000,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 40.008.400,004.01 . 4.01.17 . 00 . 32 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 40.008.400,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.008.400,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 SURPLUS / (DEFISIT) (4.544.998.601,00) (3.827.983.271,00) 717.015.330,00 84,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Jatisari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.984.830.144,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 4.590.948.930,00 (393.881.214,00) 92,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.983.881.144,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.983.881.144,00 (375.169.464,00)3.608.711.680,00 90,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.000.949.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 982.237.250,00 (18.711.750,00) 98,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.305.900,004.01 . 4.01.18 . 00 . 01 259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 42.982.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.982.500,00 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 11.897.600,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03 11.897.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.897.600,00 11.897.600,00 0,00 100,00 28.864.900,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.864.900,00 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 8.099.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11 8.099.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.099.750,00 8.099.750,00 0,00 100,00 8.213.450,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12 8.213.450,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.213.450,00 8.213.450,00 0,00 100,00 115.432.700,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14 115.432.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.432.700,00 115.432.700,00 0,00 100,00 29.815.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17 29.815.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.815.000,00 29.815.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.713.500,004.01 . 4.01.18 . 00 . 02 102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54 30.364.700,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07 30.364.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 55.397.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.397.600,00 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 17.951.200,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26 17.951.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.951.200,00 17.951.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.276.000,004.01 . 4.01.18 . 00 . 06 1.276.000,00 0,00 100,00 1.276.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 1.276.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.18 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 579.709.200,001.05 . 4.01.18 . 00 . 15 569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26 574.528.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.528.000,00 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 5.181.200,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14 5.181.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.181.200,00 5.181.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.879.000,002.07 . 4.01.18 . 00 . 15 9.879.000,00 0,00 100,00 9.879.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 9.879.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.18 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.577.800,001.05 . 4.01.18 . 00 . 17 15.577.800,00 0,00 100,00 15.577.800,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08 15.577.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.577.800,00 15.577.800,00 0,00 100,00 0,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 5.566.000,002.02 . 4.01.18 . 00 . 18 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 5.566.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.18 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.18 . 00 . 20 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 8.921.600,004.01 . 4.01.18 . 00 . 30 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 8.921.600,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.921.600,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.18 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.984.830.144,00) (4.590.948.930,00) 393.881.214,00 92,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Cilamaya Wetan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.164.168.376,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 3.695.143.647,00 (469.024.729,00) 88,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.228.376,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.228.376,00 (464.689.540,00)2.685.538.836,00 85,25 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.013.940.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.009.604.811,00 (4.335.189,00) 99,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.522.100,004.01 . 4.01.19 . 00 . 01 256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35 5.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 5.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 32.160.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.160.000,00 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 12.040.700,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03 12.040.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.040.700,00 12.040.700,00 0,00 100,00 38.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08 38.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 13.648.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09 13.648.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.648.000,00 13.648.000,00 0,00 100,00 56.965.900,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10 56.965.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.965.900,00 56.965.900,00 0,00 100,00 10.217.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11 10.217.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.217.200,00 10.217.200,00 0,00 100,00 9.876.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12 9.876.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.876.300,00 9.876.300,00 0,00 100,00 56.324.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14 56.324.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.324.000,00 56.324.000,00 0,00 100,00 25.390.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17 25.390.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.232.300,004.01 . 4.01.19 . 00 . 02 106.185.800,00 (46.500,00) 99,96 52.058.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 52.058.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.081.400,00 8.081.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.977.200,00 43.977.200,00 0,00 100,00 54.173.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.173.700,00 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.148.600,004.01 . 4.01.19 . 00 . 06 6.148.600,00 0,00 100,00 6.148.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01 6.148.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.148.600,00 6.148.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.19 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 571.684.000,001.05 . 4.01.19 . 00 . 15 571.684.000,00 0,00 100,00 457.440.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01 457.440.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.440.000,00 457.440.000,00 0,00 100,00 109.244.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 109.244.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.244.000,00 109.244.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.650.000,002.07 . 4.01.19 . 00 . 15 20.650.000,00 0,00 100,00 3.700.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04 3.700.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 9.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.450.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 7.450.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.19 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 36.000.000,001.05 . 4.01.19 . 00 . 17 36.000.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.19 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.19 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.703.000,004.01 . 4.01.19 . 00 . 30 2.703.000,00 0,00 100,00 2.703.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27 2.703.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.703.000,00 2.703.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.19 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.164.168.376,00) (3.695.143.647,00) 469.024.729,00 88,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Tirtamulya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.862.755.810,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 3.471.418.316,00 (391.337.494,00) 89,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.961.160.810,004.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.961.160.810,00 (391.337.494,00)2.569.823.316,00 86,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 901.595.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 901.595.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.098.500,004.01 . 4.01.20 . 00 . 01 151.098.500,00 0,00 100,00 2.800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 14.942.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10 14.942.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.942.000,00 14.942.000,00 0,00 100,00 5.126.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11 5.126.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.126.500,00 5.126.500,00 0,00 100,00 8.045.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12 8.045.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.045.000,00 8.045.000,00 0,00 100,00 75.185.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17 75.185.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.185.000,00 75.185.000,00 0,00 100,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.077.300,004.01 . 4.01.20 . 00 . 02 131.077.300,00 0,00 100,00 66.222.600,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 66.222.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.431.400,00 58.431.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.200,00 7.791.200,00 0,00 100,00 11.755.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22 11.755.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.755.500,00 11.755.500,00 0,00 100,00 53.099.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24 53.099.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.099.200,00 53.099.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,004.01 . 4.01.20 . 00 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.20 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 429.468.000,001.05 . 4.01.20 . 00 . 15 429.468.000,00 0,00 100,00 427.668.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05 427.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427.668.000,00 427.668.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 55.000.000,002.07 . 4.01.20 . 00 . 15 55.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 79.348.400,001.05 . 4.01.20 . 00 . 17 79.348.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Telagasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.908.108.071,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 3.452.230.909,00 (455.877.162,00) 88,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.880.311.821,004.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.880.311.821,00 (441.595.384,00)2.438.716.437,00 84,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.027.796.250,004.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.013.514.472,00 (14.281.778,00) 98,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.275.750,004.01 . 4.01.21 . 00 . 01 142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94 1.503.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 1.503.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00 100,00 35.282.050,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.282.050,00 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 8.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.717.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09 2.717.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.717.500,00 2.717.500,00 0,00 100,00 15.239.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.239.000,00 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 6.083.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11 6.083.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.083.000,00 6.083.000,00 0,00 100,00 1.247.200,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12 1.247.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.247.200,00 1.247.200,00 0,00 100,00 39.959.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14 39.959.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.959.000,00 39.959.000,00 0,00 100,00 44.845.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17 44.845.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.845.000,00 44.845.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.718.100,004.01 . 4.01.21 . 00 . 02 190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08 145.538.900,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 145.538.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.056.900,00 138.056.900,00 0,00 100,00 47.179.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.179.200,00 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13.073.100,004.01 . 4.01.21 . 00 . 06 13.073.100,00 0,00 100,00 13.073.100,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01 13.073.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.073.100,00 13.073.100,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.21 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 564.926.500,001.05 . 4.01.21 . 00 . 15 564.926.500,00 0,00 100,00 539.928.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05 539.928.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.928.000,00 539.928.000,00 0,00 100,00 4.998.500,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14 4.998.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.500,00 4.998.500,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 15.000.000,002.07 . 4.01.21 . 00 . 15 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.21 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 56.653.300,001.05 . 4.01.21 . 00 . 17 56.653.300,00 0,00 100,00 31.249.200,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08 31.249.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.249.200,00 31.249.200,00 0,00 100,00 25.404.100,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09 25.404.100,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.404.100,00 25.404.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.650.000,002.02 . 4.01.21 . 00 . 18 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01 10.650.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.21 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.099.500,001.05 . 4.01.21 . 00 . 20 8.099.500,00 0,00 100,00 8.099.500,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01 8.099.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.099.500,00 8.099.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 11.400.000,004.01 . 4.01.21 . 00 . 30 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27 11.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.21 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.908.108.071,00) (3.452.230.909,00) 455.877.162,00 88,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Rawamerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.000.340.777,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 3.492.378.978,00 (507.961.799,00) 87,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.863.300.677,004.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.863.300.677,00 (483.597.474,00)2.379.703.203,00 83,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.137.040.100,004.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.112.675.775,00 (24.364.325,00) 97,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.491.900,004.01 . 4.01.22 . 00 . 01 212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 44.973.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.973.000,00 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 17.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09 17.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 20.862.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10 20.862.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.862.000,00 20.862.000,00 0,00 100,00 29.833.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11 29.833.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.833.800,00 29.833.800,00 0,00 100,00 9.989.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12 9.989.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 100,00 68.412.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14 68.412.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.412.500,00 68.412.500,00 0,00 100,00 30.621.600,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17 30.621.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.621.600,00 30.621.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.083.000,004.01 . 4.01.22 . 00 . 02 254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97 79.610.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07 79.610.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 116.686.700,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22 116.686.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.686.700,00 116.686.700,00 0,00 100,00 63.785.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.785.700,00 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.705.200,004.01 . 4.01.22 . 00 . 06 1.705.200,00 0,00 100,00 1.705.200,00Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya 4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16 1.705.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.705.200,00 1.705.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 570.906.000,001.05 . 4.01.22 . 00 . 15 570.906.000,00 0,00 100,00 540.906.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05 540.906.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.906.000,00 540.906.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 13.000.000,002.07 . 4.01.22 . 00 . 15 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06 13.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.22 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 39.854.000,001.05 . 4.01.22 . 00 . 17 39.854.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Lemahabang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.049.231.859,004.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 3.502.217.414,00 (547.014.445,00) 86,49 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.042.231.859,004.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.042.231.859,00 (539.699.445,00)2.502.532.414,00 82,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.007.000.000,004.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 999.685.000,00 (7.315.000,00) 99,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.295.700,004.01 . 4.01.23 . 00 . 01 231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93 2.998.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 2.998.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000,00 2.998.000,00 0,00 100,00 33.960.700,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.960.700,00 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.256.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03 4.256.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000,00 4.256.000,00 0,00 100,00 19.736.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10 19.736.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.736.000,00 19.736.000,00 0,00 100,00 23.340.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11 23.340.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 100,00 17.130.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12 17.130.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.130.000,00 17.130.000,00 0,00 100,00 54.680.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14 54.680.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.680.000,00 54.680.000,00 0,00 100,00 43.995.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17 43.995.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.995.000,00 43.995.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 34.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20 34.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.805.200,004.01 . 4.01.23 . 00 . 02 107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70 32.276.700,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07 32.276.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 20.472.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22 20.472.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.472.900,00 20.472.900,00 0,00 100,00 59.055.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.055.600,00 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.873.800,004.01 . 4.01.23 . 00 . 06 7.873.800,00 0,00 100,00 7.873.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01 7.873.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.873.800,00 7.873.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.23 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 501.868.000,001.05 . 4.01.23 . 00 . 15 501.868.000,00 0,00 100,00 471.868.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01 471.868.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.868.000,00 471.868.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.23 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 60.354.300,001.05 . 4.01.23 . 00 . 17 60.354.300,00 0,00 100,00 35.530.300,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08 35.530.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.530.300,00 35.530.300,00 0,00 100,00 24.824.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09 24.824.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.824.000,00 24.824.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 12.250.000,002.07 . 4.01.23 . 00 . 17 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02 12.250.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,002.02 . 4.01.23 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.23 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 11.337.000,001.05 . 4.01.23 . 00 . 20 11.337.000,00 0,00 100,00 11.337.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11 11.337.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.337.000,00 11.337.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 6.316.000,004.01 . 4.01.23 . 00 . 30 6.316.000,00 0,00 100,00 6.316.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27 6.316.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.316.000,00 6.316.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 50.900.000,004.01 . 4.01.23 . 00 . 32 50.900.000,00 0,00 100,00 50.900.000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05 50.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.900.000,00 50.900.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.049.231.859,00) (3.502.217.414,00) 547.014.445,00 86,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Tempuran KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.591.809.988,004.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 4.204.557.583,00 (387.252.405,00) 91,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.566.819.988,004.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.566.819.988,00 (387.252.405,00)3.179.567.583,00 89,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.024.990.000,004.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.024.990.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.626.150,004.01 . 4.01.24 . 00 . 01 181.626.150,00 0,00 100,00 2.700.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 2.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 15.802.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02 15.802.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.802.500,00 15.802.500,00 0,00 100,00 5.236.700,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09 5.236.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.236.700,00 5.236.700,00 0,00 100,00 19.583.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10 19.583.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.583.500,00 19.583.500,00 0,00 100,00 7.603.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11 7.603.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.603.000,00 7.603.000,00 0,00 100,00 5.402.550,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12 5.402.550,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.402.550,00 5.402.550,00 0,00 100,00 49.778.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14 49.778.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.778.600,00 49.778.600,00 0,00 100,00 1.664.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15 1.664.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 42.815.300,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17 42.815.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.815.300,00 42.815.300,00 0,00 100,00 30.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.040.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37 1.040.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.003.600,004.01 . 4.01.24 . 00 . 02 124.003.600,00 0,00 100,00 58.263.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07 58.263.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.263.600,00 58.263.600,00 0,00 100,00 65.740.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24 65.740.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.740.000,00 65.740.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.107.500,004.01 . 4.01.24 . 00 . 06 4.107.500,00 0,00 100,00 4.107.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 4.107.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.028.000,00 4.028.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.500,00 79.500,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 605.618.000,001.05 . 4.01.24 . 00 . 15 605.618.000,00 0,00 100,00 579.618.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05 579.618.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.618.000,00 579.618.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 4.461.500,002.07 . 4.01.24 . 00 . 15 4.461.500,00 0,00 100,00 4.461.500,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06 4.461.500,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.000.000,001.06 . 4.01.24 . 00 . 16 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Majalaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.338.969.892,004.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 3.825.678.675,00 (513.291.217,00) 88,17 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.524.259.892,004.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.524.259.892,00 (488.128.758,00)3.036.131.134,00 86,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 814.710.000,004.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 789.547.541,00 (25.162.459,00) 96,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.846.600,004.01 . 4.01.25 . 00 . 01 151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 20.126.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.126.400,00 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 8.998.400,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09 8.998.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.998.400,00 8.998.400,00 0,00 100,00 23.490.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10 23.490.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 100,00 9.965.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.965.400,00 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 35.426.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14 35.426.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.426.400,00 35.426.400,00 0,00 100,00 42.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17 42.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 11.300.000,00Penataan dokumen Kepegawaian4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21 11.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.299.400,004.01 . 4.01.25 . 00 . 02 96.820.500,00 (478.900,00) 99,51 41.389.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07 41.389.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 55.910.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000,00 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.204.500,004.01 . 4.01.25 . 00 . 06 1.204.500,00 0,00 100,00 1.204.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01 1.204.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.204.500,00 1.204.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.320.000,002.06 . 4.01.25 . 00 . 15 7.320.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 7.320.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.25 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 358.346.000,001.05 . 4.01.25 . 00 . 15 358.346.000,00 0,00 100,00 356.568.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 356.568.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.568.000,00 356.568.000,00 0,00 100,00 1.778.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14 1.778.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.25 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 148.079.100,001.05 . 4.01.25 . 00 . 17 126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Jayakerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.823.306.574,004.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 3.238.116.874,00 (585.189.700,00) 84,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.943.606.574,004.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.943.606.574,00 (584.524.800,00)2.359.081.774,00 80,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 879.700.000,004.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 879.035.100,00 (664.900,00) 99,92 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.870.800,004.01 . 4.01.26 . 00 . 01 165.870.400,00 (400,00) 100,00 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 13.024.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02 13.024.100,00 (400,00) 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.024.500,00 13.024.100,00 (400,00) 100,00 6.875.600,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03 6.875.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.600,00 6.875.600,00 0,00 100,00 27.877.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10 27.877.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.877.000,00 27.877.000,00 0,00 100,00 14.535.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11 14.535.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.535.600,00 14.535.600,00 0,00 100,00 7.672.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12 7.672.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.672.000,00 7.672.000,00 0,00 100,00 47.312.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14 47.312.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.312.000,00 47.312.000,00 0,00 100,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554.100,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17 37.554.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.554.100,00 37.554.100,00 0,00 100,00 7.020.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.256.300,004.01 . 4.01.26 . 00 . 02 139.591.800,00 (664.500,00) 99,53 42.915.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07 42.915.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.915.400,00 42.915.400,00 0,00 100,00 33.183.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22 33.183.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.183.600,00 33.183.600,00 0,00 100,00 64.157.300,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.157.300,00 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.718.000,004.01 . 4.01.26 . 00 . 06 17.718.000,00 0,00 100,00 17.718.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01 17.718.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.718.000,00 17.718.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.26 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 423.541.600,001.05 . 4.01.26 . 00 . 15 423.541.600,00 0,00 100,00 419.778.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05 419.778.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.778.000,00 419.778.000,00 0,00 100,00 3.763.600,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14 3.763.600,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.763.600,00 3.763.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,002.07 . 4.01.26 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 5.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.26 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 38.000.000,001.05 . 4.01.26 . 00 . 17 38.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09 26.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 3.500.000,002.07 . 4.01.26 . 00 . 17 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,002.02 . 4.01.26 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.26 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.000.000,001.05 . 4.01.26 . 00 . 20 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 6.563.300,004.01 . 4.01.26 . 00 . 30 6.563.300,00 0,00 100,00 6.563.300,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 6.563.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.699.300,00 2.699.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.864.000,00 3.864.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Cilamaya Kulon KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.817.475.515,004.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 3.300.952.492,00 (516.523.023,00) 86,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.788.175.515,004.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.788.175.515,00 (514.869.711,00)2.273.305.804,00 81,53 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.029.300.000,004.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.027.646.688,00 (1.653.312,00) 99,84 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.195.700,004.01 . 4.01.27 . 00 . 01 192.547.788,00 (647.912,00) 99,66 3.840.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 3.840.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 17.632.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.632.500,00 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.118.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09 4.118.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.118.500,00 4.118.500,00 0,00 100,00 31.655.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10 31.655.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.655.200,00 31.655.200,00 0,00 100,00 3.368.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11 3.368.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.368.000,00 3.368.000,00 0,00 100,00 2.762.900,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12 2.762.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.762.900,00 2.762.900,00 0,00 100,00 38.418.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14 38.418.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.418.600,00 38.418.600,00 0,00 100,00 46.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17 46.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 45.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20 45.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.088.600,004.01 . 4.01.27 . 00 . 02 176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43 49.990.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07 49.990.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 37.511.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22 37.511.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.511.800,00 37.511.800,00 0,00 100,00 89.586.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.586.200,00 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 Program peningkatan disiplin aparatur 16.862.000,004.01 . 4.01.27 . 00 . 03 16.862.000,00 0,00 100,00 16.862.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02 16.862.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.862.000,00 16.862.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.509.600,004.01 . 4.01.27 . 00 . 06 2.509.600,00 0,00 100,00 2.509.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01 2.509.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.509.600,00 2.509.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.27 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 560.763.800,001.05 . 4.01.27 . 00 . 15 560.763.800,00 0,00 100,00 454.600.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01 454.600.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.600.000,00 454.600.000,00 0,00 100,00 96.168.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05 96.168.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.168.000,00 96.168.000,00 0,00 100,00 9.995.800,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14 9.995.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.995.800,00 9.995.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.150.000,002.07 . 4.01.27 . 00 . 15 7.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.150.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 7.150.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.27 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 48.006.100,001.05 . 4.01.27 . 00 . 17 48.006.100,00 0,00 100,00 27.687.700,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08 27.687.700,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.687.700,00 27.687.700,00 0,00 100,00 20.318.400,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09 20.318.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.318.400,00 20.318.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 13.724.000,002.02 . 4.01.27 . 00 . 18 13.724.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01 13.724.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.27 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.200,001.05 . 4.01.27 . 00 . 20 10.000.200,00 0,00 100,00 10.000.200,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11 10.000.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.200,00 10.000.200,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,004.01 . 4.01.27 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.817.475.515,00) (3.300.952.492,00) 516.523.023,00 86,47 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Banyusari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.893.732.547,004.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 3.354.077.836,00 (539.654.711,00) 86,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.832.547,004.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.832.547,00 (528.946.711,00)2.392.885.836,00 81,90 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 971.900.000,004.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 961.192.000,00 (10.708.000,00) 98,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.441.600,004.01 . 4.01.28 . 00 . 01 178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.008.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.008.000,00 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 7.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 39.674.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10 39.674.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.674.000,00 39.674.000,00 0,00 100,00 10.387.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11 10.387.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.387.800,00 10.387.800,00 0,00 100,00 12.108.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12 12.108.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.108.600,00 12.108.600,00 0,00 100,00 49.393.200,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14 49.393.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.393.200,00 49.393.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 39.870.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17 39.870.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.870.000,00 39.870.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.996.400,004.01 . 4.01.28 . 00 . 02 103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41 27.251.200,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07 27.251.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.251.200,00 27.251.200,00 0,00 100,00 14.444.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 14.444.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.704.800,00 11.704.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 70.300.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.400,00 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 Program peningkatan disiplin aparatur 12.624.000,004.01 . 4.01.28 . 00 . 03 12.624.000,00 0,00 100,00 12.624.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02 12.624.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.624.000,00 12.624.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,004.01 . 4.01.28 . 00 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,002.06 . 4.01.28 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Pengelolaan Database Kependudukan2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.28 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 534.268.000,001.05 . 4.01.28 . 00 . 15 534.268.000,00 0,00 100,00 504.268.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01 504.268.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.268.000,00 504.268.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.28 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 62.570.000,001.05 . 4.01.28 . 00 . 17 62.570.000,00 0,00 100,00 30.590.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08 30.590.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.590.000,00 30.590.000,00 0,00 100,00 31.980.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 31.980.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.980.000,00 31.980.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 15.000.000,002.07 . 4.01.28 . 00 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5.000.000,002.07 . 4.01.28 . 00 . 18 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pembinaan Perangkat Desa2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 20.000.000,002.02 . 4.01.28 . 00 . 18 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.28 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 Kecamatan Kota Baru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.989.259.990,004.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 3.658.858.525,00 (330.401.465,00) 91,72 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.067.459.990,004.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.067.459.990,00 (330.401.465,00)2.737.058.525,00 89,23 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 921.800.000,004.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 921.800.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.723.400,004.01 . 4.01.29 . 00 . 01 181.723.400,00 0,00 100,00 1.196.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 1.196.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00 28.314.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02 28.314.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.314.000,00 28.314.000,00 0,00 100,00 5.749.600,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09 5.749.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.749.600,00 5.749.600,00 0,00 100,00 43.207.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10 43.207.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.207.000,00 43.207.000,00 0,00 100,00 3.664.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11 3.664.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.664.200,00 3.664.200,00 0,00 100,00 2.497.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12 2.497.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.497.000,00 2.497.000,00 0,00 100,00 48.212.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14 48.212.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.212.000,00 48.212.000,00 0,00 100,00 28.123.600,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17 28.123.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.123.600,00 28.123.600,00 0,00 100,00 2.760.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19 2.760.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.210.800,004.01 . 4.01.29 . 00 . 02 114.210.800,00 0,00 100,00 16.490.800,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07 16.490.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 27.597.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22 27.597.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.597.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00 70.123.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24 70.123.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.123.000,00 70.123.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.225.000,004.01 . 4.01.29 . 00 . 06 1.225.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01 1.225.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.29 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 442.390.800,001.05 . 4.01.29 . 00 . 15 442.390.800,00 0,00 100,00 407.186.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05 407.186.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.186.000,00 407.186.000,00 0,00 100,00 5.950.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14 5.950.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 29.254.800,00Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28 29.254.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.254.800,00 29.254.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 12.250.000,002.07 . 4.01.29 . 00 . 15 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 12.250.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000,001.06 . 4.01.29 . 00 . 16 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.000.000,001.05 . 4.01.29 . 00 . 17 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,002.02 . 4.01.29 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.29 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.29 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 20.000.000,004.01 . 4.01.29 . 00 . 30 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.29 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.989.259.990,00) (3.658.858.525,00) 330.401.465,00 91,72 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 Kecamatan Karawang Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 14.204.166.151,004.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 13.187.211.969,00 (1.016.954.182,00) 92,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.025.166.151,004.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.025.166.151,00 (797.984.423,00)6.227.181.728,00 88,64 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.179.000.000,004.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.960.030.241,00 (218.969.759,00) 96,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.526.220,004.01 . 4.01.30 . 00 . 01 895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28 6.900.091,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.091,00 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 133.274.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.274.000,00 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 51.670.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.670.000,00 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 133.250.600,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.250.600,00 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 72.428.429,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.428.429,00 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 7.796.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12 7.796.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.796.000,00 7.796.000,00 0,00 100,00 226.067.100,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.067.100,00 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 208.840.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.840.000,00 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 204.300.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.300.000,00 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.298.000,004.01 . 4.01.30 . 00 . 02 342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94 128.518.800,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07 128.518.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 156.178.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.178.800,00 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 68.600.400,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.600.400,00 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.878.000,004.01 . 4.01.30 . 00 . 06 11.878.000,00 0,00 100,00 11.878.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01 11.878.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.878.000,00 11.878.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.30 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 644.128.300,001.05 . 4.01.30 . 00 . 15 609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60 637.195.500,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.195.500,00 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 6.932.800,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14 6.932.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.932.800,00 6.932.800,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 66.295.800,001.05 . 4.01.30 . 00 . 17 66.295.800,00 0,00 100,00 28.180.300,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 28.180.300,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.180.300,00 28.180.300,00 0,00 100,00 38.115.500,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09 38.115.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.115.500,00 38.115.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 4.997.787.680,002.07 . 4.01.30 . 00 . 17 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 35.820.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.820.000,00 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.274.580.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.274.580.000,00 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 668.589.503,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.589.503,00 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 676.755.608,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69 676.755.608,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 676.755.608,00 676.755.608,00 0,00 100,00 666.192.815,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70 666.192.815,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666.192.815,00 666.192.815,00 0,00 100,00 675.849.754,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.849.754,00 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 46.336.000,002.02 . 4.01.30 . 00 . 18 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.750.000,001.05 . 4.01.30 . 00 . 20 8.750.000,00 0,00 100,00 8.750.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11 8.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,004.01 . 4.01.30 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.204.166.151,00) (13.187.211.969,00) 1.016.954.182,00 92,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 31 Kecamatan Telukjambe Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.052.064.665,004.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 3.521.109.394,00 (530.955.271,00) 86,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.224.665,004.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.224.665,00 (476.447.747,00)2.673.776.918,00 84,88 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 901.840.000,004.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 847.332.476,00 (54.507.524,00) 93,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217.744.900,004.01 . 4.01.31 . 00 . 01 210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53 6.475.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.475.000,00 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 22.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 21.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08 21.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.629.600,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.629.600,00 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 26.223.800,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.223.800,00 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 14.229.100,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.229.100,00 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 7.638.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.638.000,00 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 75.661.900,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.661.900,00 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 2.487.500,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.487.500,00 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 35.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.104.600,004.01 . 4.01.31 . 00 . 02 137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07 80.504.900,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.929.300,00 27.191.800,00 (3.737.500,00) 87,92 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.575.600,00 49.575.600,00 0,00 100,00 64.599.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.599.700,00 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.732.400,004.01 . 4.01.31 . 00 . 06 8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82 5.105.300,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01 5.105.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.105.300,00 5.105.300,00 0,00 100,00 4.627.100,00Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.627.100,00 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.31 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 459.272.300,001.05 . 4.01.31 . 00 . 15 442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44 433.528.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.528.000,00 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 10.331.800,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14 10.331.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.331.800,00 10.331.800,00 0,00 100,00 15.412.500,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 0,00 (15.412.500,00) 0,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.412.500,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 34.231.800,001.05 . 4.01.31 . 00 . 17 12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18 12.385.900,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.31 . 00 . 17 . 08 12.385.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 32 Kecamatan Tegalwaru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.837.265.353,004.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 3.430.957.591,00 (406.307.762,00) 89,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.960.965.353,004.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.960.965.353,00 (406.307.762,00)2.554.657.591,00 86,28 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 876.300.000,004.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 876.300.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.428.850,004.01 . 4.01.32 . 00 . 01 177.428.850,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.747.600,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09 7.747.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.747.600,00 7.747.600,00 0,00 100,00 18.594.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10 18.594.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.594.500,00 18.594.500,00 0,00 100,00 8.311.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11 8.311.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.311.750,00 8.311.750,00 0,00 100,00 11.999.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12 11.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.000,00 11.999.000,00 0,00 100,00 55.876.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14 55.876.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.876.000,00 55.876.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 24.100.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17 24.100.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.791.200,004.01 . 4.01.32 . 00 . 02 110.791.200,00 0,00 100,00 21.448.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 21.448.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.966.500,00 13.966.500,00 0,00 100,00 17.539.100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22 17.539.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.539.100,00 17.539.100,00 0,00 100,00 52.403.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24 52.403.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.403.600,00 52.403.600,00 0,00 100,00 19.400.000,00Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57 19.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.200.000,004.01 . 4.01.32 . 00 . 06 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.32 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 465.780.000,001.05 . 4.01.32 . 00 . 15 465.780.000,00 0,00 100,00 440.580.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05 440.580.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.580.000,00 440.580.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14 5.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.32 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 88.999.950,001.05 . 4.01.32 . 00 . 17 88.999.950,00 0,00 100,00 33.999.950,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08 33.999.950,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.999.950,00 33.999.950,00 0,00 100,00 55.000.000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09 55.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 9.100.000,002.07 . 4.01.32 . 00 . 17 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02 9.100.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 12.000.000,002.02 . 4.01.32 . 00 . 18 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 5.000.000,001.05 . 4.01.32 . 00 . 20 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,004.01 . 4.01.32 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.837.265.353,00) (3.430.957.591,00) 406.307.762,00 89,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 33 Kecamatan Purwasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.519.352.640,004.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 2.886.188.972,00 (633.163.668,00) 82,01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.665.852.640,004.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.665.852.640,00 (598.708.716,00)2.067.143.924,00 77,54 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 853.500.000,004.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 819.045.048,00 (34.454.952,00) 95,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.777.600,004.01 . 4.01.33 . 00 . 01 166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88 6.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 19.420.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.420.000,00 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 9.533.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.533.000,00 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 30.277.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10 30.277.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.277.500,00 30.277.500,00 0,00 100,00 15.820.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11 15.820.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 11.028.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12 11.028.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.028.000,00 11.028.000,00 0,00 100,00 33.569.100,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14 33.569.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.569.100,00 33.569.100,00 0,00 100,00 2.100.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15 2.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 41.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 16.280.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.280.000,00 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.562.100,004.01 . 4.01.33 . 00 . 02 127.505.100,00 (57.000,00) 99,96 26.255.600,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07 26.255.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 45.857.300,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.857.300,00 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 55.449.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.449.200,00 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.960.000,004.01 . 4.01.33 . 00 . 06 4.960.000,00 0,00 100,00 4.960.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01 4.960.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.33 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 376.395.000,001.05 . 4.01.33 . 00 . 15 374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61 366.395.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.395.000,00 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22.013.000,002.07 . 4.01.33 . 00 . 15 22.013.000,00 0,00 100,00 22.013.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 22.013.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.013.000,00 22.013.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.33 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 79.887.000,001.05 . 4.01.33 . 00 . 17 65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47 11.033.800,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01 11.033.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.033.800,00 11.033.800,00 0,00 100,00 39.558.500,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.558.500,00 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 29.294.700,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.294.700,00 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 9.667.200,002.07 . 4.01.33 . 00 . 18 9.667.200,00 0,00 100,00 9.667.200,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03 9.667.200,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.200,00 9.667.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 24.281.500,002.02 . 4.01.33 . 00 . 18 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.33 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 12.956.600,004.01 . 4.01.33 . 00 . 30 12.956.600,00 0,00 100,00 12.956.600,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27 12.956.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.956.600,00 12.956.600,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,004.01 . 4.01.33 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.519.352.640,00) (2.886.188.972,00) 633.163.668,00 82,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 34 Kecamatan Cilebar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.665.302.688,004.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 3.160.352.380,00 (504.950.308,00) 86,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.755.262.688,004.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.755.262.688,00 (501.670.008,00)2.253.592.680,00 81,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 910.040.000,004.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 906.759.700,00 (3.280.300,00) 99,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.499.600,004.01 . 4.01.34 . 00 . 01 163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25 4.740.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 21.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.937.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.937.000,00 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 15.942.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.942.000,00 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 8.980.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11 8.980.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.980.000,00 8.980.000,00 0,00 100,00 9.275.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12 9.275.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.275.000,00 9.275.000,00 0,00 100,00 38.317.600,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14 38.317.000,00 (600,00) 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.317.600,00 38.317.000,00 (600,00) 100,00 33.988.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.988.000,00 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 9.320.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 17.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.850.400,004.01 . 4.01.34 . 00 . 02 181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90 37.982.600,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09 37.982.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.982.600,00 37.982.600,00 0,00 100,00 52.058.800,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 51.493.800,00 (565.000,00) 98,91 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.000,00 0,00 (565.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.493.800,00 51.493.800,00 0,00 100,00 43.463.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22 43.463.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.463.000,00 43.463.000,00 0,00 100,00 50.346.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.346.000,00 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.320.000,004.01 . 4.01.34 . 00 . 06 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 6.320.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,002.16 . 4.01.34 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 459.720.000,001.05 . 4.01.34 . 00 . 15 459.720.000,00 0,00 100,00 449.720.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05 449.720.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.720.000,00 449.720.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.500.000,002.07 . 4.01.34 . 00 . 15 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 7.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.34 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 27.650.000,001.05 . 4.01.34 . 00 . 17 27.650.000,00 0,00 100,00 27.650.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 27.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.050.000,00 27.050.000,00 0,00 100,00 0,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.500.000,002.07 . 4.01.34 . 00 . 18 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Pembinaan Perangkat Desa2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,002.02 . 4.01.34 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.13 . 4.01.34 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,001.05 . 4.01.34 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.34 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 21.361.069.724,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 19.604.451.724,00 (1.756.618.000,00) 91,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.861.069.724,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.861.069.724,00 (1.073.230.973,00)11.787.838.751,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 8.500.000.000,004.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.816.612.973,00 (683.387.027,00) 91,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.138.090.650,004.02 . 4.02.01 . 00 . 01 1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99 9.370.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000,00 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 46.982.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.982.000,00 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 91.364.400,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.364.400,00 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 207.514.150,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 207.513.950,00 (200,00) 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.514.150,00 207.513.950,00 (200,00) 100,00 14.854.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 14.854.450,00 (50,00) 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.854.500,00 14.854.450,00 (50,00) 100,00 25.847.800,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14 25.847.800,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.847.800,00 25.847.800,00 0,00 100,00 40.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 40.000.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 128.401.800,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 128.401.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.401.800,00 128.401.800,00 0,00 100,00 215.616.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.616.000,00 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 82.560.000,00Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19 82.560.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.560.000,00 82.560.000,00 0,00 100,00 275.580.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.580.000,00 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.217.168.850,004.02 . 4.02.01 . 00 . 02 1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78 80.956.300,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07 80.956.300,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.956.300,00 80.956.300,00 0,00 100,00 346.433.800,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.433.800,00 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 40.954.300,00Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.954.300,00 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 72.740.850,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22 72.740.850,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.740.850,00 72.740.850,00 0,00 100,00 593.539.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.539.600,00 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 26.594.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26 26.594.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.594.000,00 26.594.000,00 0,00 100,00 55.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28 55.950.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.950.000,00 55.950.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 124.429.400,004.02 . 4.02.01 . 00 . 05 92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10 55.750.000,00Pengembangan SDM Aparatur4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 68.679.400,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15 68.679.400,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.679.400,00 68.679.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.230.700,004.02 . 4.02.01 . 00 . 06 29.922.700,00 (308.000,00) 98,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.605.500,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02 6.605.500,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.605.500,00 6.605.500,00 0,00 100,00 4.583.900,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04 4.583.900,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.583.900,00 4.583.900,00 0,00 100,00 3.627.700,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05 3.627.700,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.627.700,00 3.627.700,00 0,00 100,00 4.133.500,00Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12 4.133.500,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.133.500,00 4.133.500,00 0,00 100,00 7.020.700,00Penyusunan RKA dan DPA4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.700,00 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 1.011.200,00Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54 1.011.200,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.200,00 1.011.200,00 0,00 100,00 3.248.200,00Expose Perencanaan4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88 3.248.200,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.248.200,00 3.248.200,00 0,00 100,00 0,00Pembuatan Jurnal Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 13.540.000,004.04 . 4.02.01 . 00 . 15 13.540.000,00 0,00 100,00 13.540.000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16 13.540.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.868.870.900,004.02 . 4.02.01 . 00 . 15 5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53 1.663.100.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.663.100.000,00 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 56.420.000,00Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.420.000,00 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 1.323.885.400,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06 1.323.885.400,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.885.400,00 1.323.885.400,00 0,00 100,00 117.671.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08 117.671.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.671.000,00 117.671.000,00 0,00 100,00 1.004.708.500,00Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 09 955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 12.171.321.435,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 11.178.421.121,00 (992.900.314,00) 91,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.605.843.435,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.605.843.435,00 (731.357.792,00)6.874.485.643,00 90,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 4.565.478.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 4.303.935.478,00 (261.542.522,00) 94,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.334.645.200,004.03 . 4.03.01 . 00 . 01 1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54 30.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 96.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 106.955.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.955.000,00 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 154.376.500,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.376.500,00 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 113.920.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.920.200,00 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 71.978.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.978.000,00 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 236.180.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.180.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 82.383.400,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.383.400,00 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 38.430.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 38.430.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.430.000,00 38.430.000,00 0,00 100,00 232.316.900,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.316.900,00 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 172.105.200,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.105.200,00 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 461.312.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 02 418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22 100.000.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 200.292.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.292.000,00 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 161.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.020.000,00 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004.03 . 4.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.675.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 06 30.669.000,00 (6.000,00) 99,98 15.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 6.850.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02 6.850.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 8.525.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04 8.525.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 600.831.250,002.14 . 4.03.01 . 00 . 15 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 115.720.000,00Penyusunan Indikator Makro Ekonomi2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.720.000,00 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 112.260.000,00Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen)2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.260.000,00 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 75.172.250,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.172.250,00 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 35.180.000,00Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.180.000,00 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 24.415.000,00Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.415.000,00 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 82.689.000,00Pengembangan e-Planning2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.689.000,00 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 155.395.000,00Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.395.000,00 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.111.500,004.04 . 4.03.01 . 00 . 15 9.111.500,00 0,00 100,00 9.111.500,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16 9.111.500,00 0,00 100,00 4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 794.980.750,004.03 . 4.03.01 . 00 . 21 731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97 190.121.500,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.121.500,00 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 212.928.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.928.000,00 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 157.682.250,00Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.682.250,00 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 28.610.000,00Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.610.000,00 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 43.660.000,00Penyusunan Laporan Triwulan4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.660.000,00 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 15.050.000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,00Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 93.260.000,00Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.260.000,00 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 53.669.000,00Evaluasi RPJMD Tahun 2016-20214.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.669.000,00 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 Program perencanaan pembangunan ekonomi 133.859.800,004.03 . 4.03.01 . 00 . 22 131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41 57.734.800,00Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.734.800,00 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 76.125.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.125.000,00 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 Program perencanaan sosial dan budaya 611.577.500,004.03 . 4.03.01 . 00 . 23 585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78 305.102.500,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.102.500,00 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 146.000.000,00Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 160.475.000,00Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.475.000,00 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,00Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 284.755.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 24 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 284.755.000,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.755.000,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,00Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 103.730.000,004.03 . 4.03.01 . 00 . 26 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 103.730.000,00Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS 4.03 . 4.03.01 . 00 . 26 . 01 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 635.933.634,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 927.348.429,00 291.414.795,00 145,82 PENDAPATAN ASLI DAERAH 635.933.634,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 927.348.429,00 291.414.795,00 145,82 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 635.933.634,00 139.539.920,00775.473.554,00 121,94 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 151.874.875,00151.874.875,00 0,00 BELANJA 51.672.032.337,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 46.184.484.393,00 (5.487.547.944,00) 89,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.550.372.987,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 45.550.372.987,00 (4.996.890.359,00)40.553.482.628,00 89,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.121.659.350,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.163.915.900,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33 5.990.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.990.000,00 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 168.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 168.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 205.673.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.673.000,00 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 898.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 684.000.000,00 630.000.000,00 (54.000.000,00) 92,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.320.000,00 201.440.000,00 (12.880.000,00) 93,99 58.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 58.800.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 100,00 255.038.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.038.000,00 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 197.022.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.022.000,00 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 21.120.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 176.794.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.794.500,00 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 33.070.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.070.000,00 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 293.218.400,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.218.400,00 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 111.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.200.000,00 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 6.470.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 733.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.200.000,00 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.065.651.450,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08 188.450.400,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.450.400,00 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 79.580.450,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.580.450,00 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 406.447.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.447.800,00 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 246.635.800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.635.800,00 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 144.537.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.537.000,00 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.118.800,004.04 . 4.04.01 . 01 . 05 14.118.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 14.118.800,00Penataan Data Kepegawaian SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 14.118.800,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.878.000,00 4.878.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.800,00 9.240.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 582.903.650,004.04 . 4.04.01 . 01 . 06 503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46 23.176.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.556.000,00 1.820.000,00 (736.000,00) 71,21 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.620.000,00 15.611.850,00 (5.008.150,00) 75,71 13.414.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 13.414.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.414.000,00 13.414.000,00 0,00 100,00 211.301.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.301.000,00 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 41.726.000,00Rekonsiliasi Dana Transfer4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.726.000,00 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 25.807.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.232.000,00 2.170.000,00 (62.000,00) 97,22 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.575.000,00 18.758.500,00 (4.816.500,00) 79,57 31.697.500,00Penyusunan RKBMD dan RKPBMD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.697.500,00 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 21.391.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 20.495.200,00 (895.800,00) 95,81 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.579.000,00 18.683.200,00 (895.800,00) 95,42 30.558.400,00Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.558.400,00 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 88.795.750,00Evaluasi Laporan Keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.795.750,00 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 29.162.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.736.000,00 5.915.000,00 (2.821.000,00) 67,71 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.426.000,00 13.417.800,00 (7.008.200,00) 65,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 38.628.000,00Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.628.000,00 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 27.247.000,00Evaluasi Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.247.000,00 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.245.721.400,004.04 . 4.04.01 . 01 . 15 1.206.725.800,00 (38.995.600,00) 96,87 98.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 63.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 97.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 136.593.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.593.000,00 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 287.470.300,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.470.300,00 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 106.829.000,00Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.829.000,00 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 124.300.000,00Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.300.000,00 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 11.966.000,00Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.966.000,00 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 167.473.000,00Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 167.072.000,00 (401.000,00) 99,76 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.523.000,00 151.122.000,00 (401.000,00) 99,74 41.635.700,00Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.635.700,00 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 21.191.000,00Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57 20.838.700,00 (352.300,00) 98,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.223.370.611.346,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 3.101.913.636.905,00 (121.456.974.441,00) 96,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.167.505.333,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 34.023.356.549,00 12.855.851.216,00 160,73 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 102.350,00102.350,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 5.671.422.338,0011.017.769.694,00 206,08 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.821.157.977,00 7.184.326.528,0023.005.484.505,00 145,41 PP No. 12 Tahun 2019 DANA PERIMBANGAN 2.035.457.380.270,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 396.731.579.083,00 (46.415.768.184,00)350.315.810.899,00 88,30 Perpres 78 Tahun 2019 PMK 113 Tahun 2020 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 (5.172.804.000,00)1.211.636.504.021,00 99,57 Perpres 78 Tahun 2019 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 421.916.493.166,00 6.537.605.530,00428.454.098.696,00 101,55 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.166.745.725.743,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 1.077.483.866.740,00 (89.261.859.003,00) 92,35 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 281.516.901.284,00 87.348.716,00281.604.250.000,00 100,03 Kepmendikbud No. 364/P/2019 Kepmendikbud No. 364/P/2019 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 (89.296.407.719,00)391.809.655.740,00 81,44 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 0,00381.812.841.000,00 100,00 Peraturan Presiden No 129 Tahun 2018 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.309.920.000,00 (52.800.000,00)22.257.120.000,00 99,76 BELANJA 983.933.831.153,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 969.349.439.919,00 (14.584.391.234,00) 98,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 764.612.070.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH 764.612.070.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 138.654.642.160,00901.316.712.160,00 118,18 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.950.000.000,00 811.378.302,002.761.378.302,00 141,61 BELANJA 100.836.747.462,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 98.235.936.729,00 (2.600.810.733,00) 97,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.286.447.962,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.286.447.962,00 (1.286.704.365,00)41.999.743.597,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 57.550.299.500,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 56.236.193.132,00 (1.314.106.368,00) 97,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.730.705.100,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13 2.914.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.914.000,00 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 47.502.594.500,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.502.594.500,00 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 476.477.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.477.000,00 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 1.101.593.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.593.600,00 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 59.582.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.582.500,00 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 263.320.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.320.000,00 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 100.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 224.061.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.061.500,00 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 110.651.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.651.000,00 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.511.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.831.011.000,00 2.599.338.600,00 (231.672.400,00) 91,82 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.818.085.600,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30 72.361.800,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.361.800,00 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 604.656.200,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 200.300.000,00 (700.000,00) 99,65 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 403.656.200,00 399.225.400,00 (4.430.800,00) 98,90 410.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 553.997.600,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553.997.600,00 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 177.070.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.070.000,00 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 (30.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 30.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 67.819.200,004.04 . 4.04.02 . 01 . 06 66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45 14.945.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 14.945.600,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.945.600,00 14.945.600,00 0,00 100,00 12.024.600,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 12.024.600,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.024.600,00 12.024.600,00 0,00 100,00 40.849.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.849.000,00 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.682.689.600,004.04 . 4.04.02 . 01 . 15 2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90 224.080.000,00Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.080.000,00 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 910.902.000,00Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 910.902.000,00 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 87.710.000,00Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.710.000,00 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 43.160.000,00Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.160.000,00 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 114.024.500,00Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.024.500,00 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 71.357.000,00Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.357.000,00 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 460.562.600,00Pelayanan dan Administrasi PBB-P24.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.562.600,00 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 104.828.500,00Penagihan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.828.500,00 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 524.000.000,00Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41 517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 19.174.949.993,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.839.489,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.839.489,00 (816.407.785,00)8.697.431.704,00 91,42 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.661.110.504,004.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.025.959.200,004.05 . 4.05.01 . 00 . 01 1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 677.189.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 677.189.400,00 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 269.258.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.258.100,00 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 125.978.100,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.978.100,00 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 55.695.750,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.695.750,00 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 73.257.900,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 72.279.100,00 (978.800,00) 98,66 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.668.800,00 52.690.000,00 (978.800,00) 98,18 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.589.100,00 19.589.100,00 0,00 100,00 60.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15 60.400.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 100,00 158.914.950,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.914.950,00 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 67.265.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.265.000,00 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 7.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19 7.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 530.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.500.000,00 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.653.283.304,004.05 . 4.05.01 . 00 . 02 3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21 572.730.904,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 572.730.904,00 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 1.066.495.400,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.066.495.400,00 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 1.214.893.700,00Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.214.893.700,00 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 336.275.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.275.800,00 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 340.527.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.527.500,00 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 65.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 56.460.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28 56.460.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.460.000,00 56.460.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 12.421.500,004.05 . 4.05.01 . 00 . 03 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00Pengelolaan LHKPN dan LHKASN4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 12.421.500,00Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.421.500,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00Penerapan Sistem Absensi Elektronik4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 333.235.950,004.05 . 4.05.01 . 00 . 04 296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.766.900,00Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.766.900,00 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 281.897.250,00Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.897.250,00 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 32.571.800,00Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.571.800,00 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,00Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 484.348.850,004.05 . 4.05.01 . 00 . 05 433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 359.569.850,00Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.569.850,00 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,00Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 87.403.400,00Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.403.400,00 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 37.375.600,00Pengembangan Kapasitas Widyaiswara4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.375.600,00 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.733.000,004.05 . 4.05.01 . 00 . 06 30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33 8.408.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01 8.408.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 0,00Inventarisasi dan pengelolaan barang4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075.000,00Penyusunan RKA dan DPA4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47 11.075.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.066.064.200,004.05 . 4.05.01 . 00 . 15 2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20 32.530.000,00Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.530.000,00 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 29.951.100,00Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.951.100,00 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 37.231.900,00Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.231.900,00 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 172.094.000,00Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.094.000,00 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 47.891.850,00Bezeting Formasi dan E-Formasi4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.891.850,00 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 63.420.600,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.420.600,00 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 1.915.000,00Seleksi penerimaan calon taruna STTD4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.000,00 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 118.510.000,00Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.510.000,00 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 129.735.400,00Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.735.400,00 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 9.206.100,00Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52 9.206.100,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.206.100,00 9.206.100,00 0,00 100,00 12.331.800,00Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.331.800,00 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 234.174.500,00Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.174.500,00 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 1.814.771.000,00Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.814.771.000,00 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 31.709.600,00Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.709.600,00 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,00Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penunjang perayaan hari-hari bersejarah4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.000,00Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.735.000,00 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 151.511.100,00Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.511.100,00 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 130.000.000,00Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 33.345.250,00Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.345.250,00 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 Program Pendidikan Kedinasan 0,004.05 . 4.05.01 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Sitem Diklat 52.064.500,004.05 . 4.05.01 . 00 . 17 48.194.500,00 (3.870.000,00) 92,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.542.727.262.778,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar 258.871.205.347,50249.053.987.856,00 1.034.802.069.574,501 240.003.008.388,00 936.062.827.383,50 251.924.172.191,00 1.427.990.007.962,50 (114.737.254.815,50) 92,56 427.096.160.143,00Pendidikan 66.694.220.316,00137.935.105.515,00 222.466.834.312,001.01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 427.096.160.143,00Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 66.694.220.316,00137.935.105.515,00 222.466.834.312,001.01 . 1.01.01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 137.935.105.515,00 427.096.160.143,0066.694.220.316,00222.466.834.312,001.01 . 1.01.01 . 01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 2.726.703.550,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538.794.200,000,00 2.187.909.350,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 1.989.529.065,00 523.248.000,00 2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 411.747.450,000,00411.747.450,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 309.964.865,00 0,00 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 197.175.400,000,00197.175.400,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 0,00 197.163.400,00 0,00 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 100.932.000,000,00100.932.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 100.932.000,00 0,00 100.932.000,00 0,00 100,00 199.993.000,000,00199.993.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 197.166.200,00 0,00 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 114.000.200,000,00114.000.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 113.934.800,00 0,00 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 65.008.000,000,0065.008.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 65.006.200,00 0,00 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 534.419.200,00519.419.200,0015.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00 15.000.000,00 516.248.000,00 531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41 7.000.000,007.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 133.794.700,0012.375.000,00121.419.700,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 121.208.000,00 0,00 121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59 64.593.600,000,0064.593.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 64.593.600,00 0,00 64.593.600,00 0,00 100,00 89.360.000,000,0089.360.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 89.360.000,00 0,00 89.360.000,00 0,00 100,00 15.040.000,000,0015.040.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 15.040.000,00 0,00 15.040.000,00 0,00 100,00 788.640.000,000,00788.640.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 696.660.000,00 0,00 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 1.821.046.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.143.500.000,000,00 677.546.400,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 615.594.000,00 1.138.930.000,00 1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35 710.000.000,00600.000.000,00110.000.000,000,00Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 0,00 109.135.000,00 598.280.000,00 707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64 161.000.000,00153.500.000,007.500.000,000,00Pengadaan Meubeler1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 0,00 7.500.000,00 152.650.000,00 160.150.000,00 (850.000,00) 99,47 336.110.600,000,00336.110.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 325.495.300,00 0,00 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 203.570.000,000,00203.570.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 153.097.900,00 0,00 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 20.365.800,000,0020.365.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 0,00 20.365.800,00 0,00 20.365.800,00 0,00 100,00 390.000.000,00390.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00 388.000.000,00 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.256.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 628.256.800,001.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 627.688.000,00 0,00 627.688.000,00 (568.800,00) 99,91 126.882.800,000,00126.882.800,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 126.314.000,00 0,00 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 11.048.000,000,0011.048.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00 11.048.000,00 0,00 11.048.000,00 0,00 100,00 31.640.000,000,0031.640.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 0,00 31.640.000,00 0,00 31.640.000,00 0,00 100,00 458.686.000,000,00458.686.000,000,00Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 0,00 458.686.000,00 0,00 458.686.000,00 0,00 100,00 25.810.540.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 840.973.250,0021.000.000,00 24.948.566.750,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 24.731.330.550,00 840.973.250,00 25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan Guru Paud1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.700.000,000,00281.700.000,000,00Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 0,00 281.700.000,00 0,00 281.700.000,00 0,00 100,00 290.000.000,000,00290.000.000,000,00Penyediaan APE Dalam PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 0,00 213.665.000,00 0,00 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 22.836.800.000,000,0022.836.800.000,000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 0,00 22.836.300.000,00 0,00 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Manajemen BOP DAK PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,000,00102.000.000,000,00Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 0,00 101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,000,000,000,00Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.040.000,00790.973.250,001.303.066.750,0021.000.000,00Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 0,00 1.163.265.550,00 790.973.250,00 1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pembangunan Paud Percontohan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 115.793.894.250,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.439.914.000,0069.833.200.000,00 9.520.780.250,001.01 . 1.01.01 . 01 . 16 69.485.670.000,00 9.364.872.250,00 35.710.470.438,00 114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94 0,000,000,000,00Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.325.000,000,00117.325.000,000,00Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 100,00 200.865.000,000,00200.865.000,000,00Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 0,00 200.865.000,00 0,00 200.865.000,00 0,00 100,00 30.950.000,000,0030.950.000,000,00Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00 30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.780.000,000,00241.780.000,000,00Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00 237.180.000,00 0,00 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.955.000,000,00168.955.000,000,00Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00 167.455.000,00 0,00 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,000,000,000,00Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.710.000,000,0085.710.000,000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00 85.710.000,00 0,00 85.710.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.963.250,000,00128.963.250,000,00Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 0,00 110.663.250,00 0,00 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 94.070.000,000,0094.070.000,000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 0,00 94.070.000,00 0,00 94.070.000,00 0,00 100,00 26.875.000,000,0026.875.000,000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 0,00 26.585.000,00 0,00 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,000,000,000,00Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM)1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570.864.000,0022.014.341.000,00113.623.000,00442.900.000,00DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 388.170.000,00 72.723.000,00 21.306.846.888,00 21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44 10.215.152.000,009.599.913.000,00457.739.000,00157.500.000,00DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 157.500.000,00 451.801.000,00 9.599.290.470,00 10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94 104.240.000,000,00104.240.000,000,00Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 0,00 104.240.000,00 0,00 104.240.000,00 0,00 100,00 50.869.650.000,000,004.379.850.000,0046.489.800.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 46.398.350.000,00 4.379.850.000,00 0,00 50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82 23.597.220.000,000,002.837.820.000,0020.759.400.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 20.610.850.000,00 2.837.780.000,00 0,00 23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37 2.515.000,000,002.515.000,000,00Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00 210.000.000,000,00210.000.000,000,00Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,000,000,000,00Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 750.000.000,00750.000.000,000,000,00Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 0,00 0,00 745.000.000,00 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 998.000.000,00994.000.000,004.000.000,000,00Sekolah Model SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 0,00 0,00 993.998.580,00 993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60 0,000,000,000,00Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.160.000,00448.660.000,00500.000,000,00Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 0,00 0,00 447.980.000,00 447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74 2.298.000.000,002.233.000.000,0065.000.000,000,00Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 0,00 33.750.000,00 2.219.854.500,00 2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07 0,000,000,000,00Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.600.000,000,000,001.821.600.000,00Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 1.768.800.000,00 0,00 0,00 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 162.000.000,000,000,00162.000.000,00Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 0,00 100,00 450.000.000,00Program Pendidikan Non Formal 0,0080.400.000,00 369.600.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18 70.800.000,00 335.048.469,00 0,00 405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,000,000,000,00Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Program PNFI1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,000,000,000,00Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,000,00189.600.000,0080.400.000,00Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 70.800.000,00 157.848.469,00 0,00 228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68 0,000,000,000,00Peningkatan Angka Melek Huruf1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.842.900,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 110.592.900,000,00 85.250.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 47.584.400,00 110.592.900,00 158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penetapan Angka Kredit Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 13.114.400,00 0,00 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 0,00 34.220.000,00 0,00 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Manajemen Sertifikasi Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 110.842.900,00110.592.900,00250.000,000,00Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00 250.000,00 110.592.900,00 110.842.900,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pengelolaan Berkala Guru1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.001.675,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00290.650.000,00 3.062.351.675,001.01 . 1.01.01 . 01 . 22 290.650.000,00 2.859.716.389,00 0,00 3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 46.720.000,000,0046.720.000,000,00Rencana Program dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 0,00 46.720.000,00 0,00 46.720.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pengumpulan Data Informasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 29.418.500,000,0029.418.500,000,00Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 0,00 29.418.500,00 0,00 29.418.500,00 0,00 100,00 160.035.700,000,00160.035.700,000,00Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 0,00 126.335.500,00 0,00 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 0,00 34.991.000,00 0,00 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 0,00 34.363.712,00 0,00 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 300.236.000,000,00165.586.000,00134.650.000,00Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 134.650.000,00 165.586.000,00 0,00 300.236.000,00 0,00 100,00 226.886.475,000,00226.886.475,000,00Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 0,00 207.530.200,00 0,00 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 187.500.000,000,0031.500.000,00156.000.000,00Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 156.000.000,00 30.021.212,00 0,00 186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21 42.505.000,000,0042.505.000,000,00Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 0,00 38.813.000,00 0,00 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 126.250.000,000,00126.250.000,000,00Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 173.450.000,000,00173.450.000,000,00Pendampingan PMMS SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 0,00 100.450.000,00 0,00 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 0,00 48.823.400,00 0,00 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 0,00 48.374.200,00 0,00 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 0,00 46.005.244,00 0,00 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 0,00 47.300.349,00 0,00 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 0,00 44.791.381,00 0,00 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 0,00 49.272.700,00 0,00 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 0,00 47.515.927,00 0,00 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 0,00 47.671.000,00 0,00 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 0,00 47.890.943,00 0,00 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 0,00 46.931.800,00 0,00 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 0,00 47.878.900,00 0,00 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 0,00 47.114.180,00 0,00 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 0,00 44.908.592,00 0,00 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 0,00 48.442.628,00 0,00 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 0,00 48.376.200,00 0,00 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 0,00 46.193.550,00 0,00 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 0,00 47.415.500,00 0,00 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 0,00 46.951.265,00 0,00 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 0,00 48.569.820,00 0,00 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 0,00 46.349.722,00 0,00 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 0,00 47.833.100,00 0,00 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 0,00 47.605.443,00 0,00 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 0,00 45.907.500,00 0,00 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 100,00 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 0,00 46.222.883,00 0,00 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 0,00 49.350.000,00 0,00 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 0,00 46.965.038,00 0,00 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 0,00 48.075.000,00 0,00 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 0,00 46.808.000,00 0,00 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 0,00 48.943.000,00 0,00 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 276.316.874.568,00Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 27.620.445.966,0067.709.855.515,00 180.986.573.087,001.01 . 1.01.01 . 01 . 24 67.612.558.739,00 180.133.293.911,00 27.556.301.126,00 275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63 146.340.000,000,0081.740.000,0064.600.000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (146.340.000,00) 0,00 76.213.866.088,004.768.196.413,0051.773.015.335,0019.672.654.340,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 19.660.596.388,00 51.544.667.870,00 4.767.546.413,00 75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68 2.147.290.300,002.147.290.300,000,000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00 2.147.284.500,00 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.911.621.200,001.911.621.200,000,000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00 1.908.145.200,00 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 728.114.200,00728.114.200,000,000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 0,00 0,00 724.714.030,00 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 2.580.000.000,002.580.000.000,000,000,00Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 0,00 0,00 2.565.072.030,00 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 3.950.100.000,00315.747.900,002.737.334.100,00897.018.000,00BOS SDN Kecamatan Banyusari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 897.018.000,00 2.737.334.100,00 315.747.900,00 3.950.100.000,00 0,00 100,00 6.222.967.226,00431.969.700,004.114.039.026,001.676.958.500,00BOS SDN Kecamatan Batujaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 1.676.958.500,00 4.105.760.524,00 431.969.700,00 6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87 3.809.810.000,00173.666.700,002.613.685.300,001.022.458.000,00BOS SDN Kecamatan Ciampel1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 1.022.458.000,00 2.612.103.066,00 173.666.700,00 3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96 3.829.818.764,00105.517.000,002.057.444.764,001.666.857.000,00BOS SDN Kecamatan Cibuaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 1.666.857.000,00 2.056.483.853,00 105.517.000,00 3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97 8.938.639.847,001.121.750.361,005.023.032.186,002.793.857.300,00BOS SDN Kecamatan Cikampek1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 2.793.857.300,00 4.992.303.482,00 1.101.026.961,00 8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.679.386.636,00414.360.750,002.850.613.286,001.414.412.600,00BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 1.414.412.600,00 2.821.025.559,00 414.110.750,00 4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36 5.880.650.000,00372.544.960,004.042.076.640,001.466.028.400,00BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 1.466.028.400,00 4.032.803.620,00 372.544.960,00 5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84 3.627.570.000,00200.295.400,002.587.384.600,00839.890.000,00BOS SDN Kecamatan Cilebar1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 839.890.000,00 2.587.384.600,00 200.295.400,00 3.627.570.000,00 0,00 100,00 7.094.303.889,00447.191.500,004.772.856.489,001.874.255.900,00BOS SDN Kecamatan Jatisari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 1.874.130.900,00 4.765.947.539,00 447.191.500,00 7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90 5.272.176.624,00186.129.400,003.978.337.224,001.107.710.000,00BOS SDN Kecamatan Jayakerta1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 1.107.710.000,00 3.976.376.824,00 186.129.400,00 5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96 16.453.780.000,002.910.752.793,008.445.047.008,005.097.980.199,00BOS SDN Kecamatan Karawang Barat1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 5.097.980.199,00 8.305.226.256,00 2.910.752.793,00 16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15 11.691.230.807,001.452.862.200,007.552.789.607,002.685.579.000,00BOS SDN Kecamatan Karawang Timur1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 2.685.579.000,00 7.551.356.623,00 1.452.862.200,00 11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99 14.433.198.708,00989.015.450,009.321.853.258,004.122.330.000,00BOS SDN Kecamatan Klari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 4.122.330.000,00 9.321.853.258,00 971.096.450,00 14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88 9.839.088.577,00461.129.260,007.114.234.591,002.263.724.726,00BOS SDN Kecamatan Kotabaru1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 2.259.952.976,00 6.973.927.871,00 461.129.260,00 9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54 4.275.733.800,00224.211.000,002.999.155.300,001.052.367.500,00BOS SDN Kecamatan Kutawaluya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 1.052.367.500,00 2.995.172.684,00 224.211.000,00 4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91 5.547.434.283,00750.033.700,003.855.460.583,00941.940.000,00BOS SDN Kecamatan Lemahabang1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 941.940.000,00 3.855.460.583,00 750.033.700,00 5.547.434.283,00 0,00 100,00 4.356.391.515,00427.395.100,003.056.466.415,00872.530.000,00BOS SDN Kecamatan Majalaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 872.530.000,00 3.052.628.838,00 427.395.100,00 4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91 3.218.376.747,00183.753.000,001.808.226.247,001.226.397.500,00BOS SDN Kecamatan Pakisjaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 1.226.397.500,00 1.807.957.386,00 183.753.000,00 3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99 3.412.550.000,00212.937.981,002.327.316.919,00872.295.100,00BOS SDN Kecamatan Pangkalan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 872.265.100,00 2.319.166.001,00 212.855.481,00 3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76 6.343.322.057,00339.643.100,004.853.906.457,001.149.772.500,00BOS SDN Kecamatan Pedes1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 1.149.772.500,00 4.852.648.069,00 339.643.100,00 6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.926.729.873,00317.188.310,003.583.080.963,002.026.460.600,00BOS SDN Kecamatan Purwasari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 2.025.645.226,00 3.561.404.110,00 314.478.310,00 5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57 5.598.560.875,00125.194.550,004.348.611.525,001.124.754.800,00BOS SDN Kecamatan Rawamerta1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 1.108.858.100,00 4.342.858.151,00 125.194.550,00 5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61 9.494.584.517,00453.763.488,007.397.161.079,001.643.659.950,00BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 1.643.659.950,00 7.373.672.252,00 453.763.488,00 9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75 3.264.050.000,00187.828.700,002.294.433.950,00781.787.350,00BOS SDN Kecamatan Tegalwaru1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 781.787.350,00 2.292.843.955,00 187.828.700,00 3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95 5.668.380.000,00340.325.600,004.248.569.400,001.079.485.000,00BOS SDN Kecamatan Telagasari1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 1.079.485.000,00 4.171.349.400,00 340.325.600,00 5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64 4.381.190.000,00314.625.000,003.034.940.000,001.031.625.000,00BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 1.031.625.000,00 3.023.118.612,00 314.625.000,00 4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73 9.112.080.000,00545.375.350,006.809.213.400,001.757.491.250,00BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 1.757.491.250,00 6.807.296.850,00 545.375.350,00 9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98 5.410.630.000,00140.211.000,003.901.246.000,001.369.173.000,00BOS SDN Kecamatan Tempuran1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 1.369.173.000,00 3.893.590.650,00 140.211.000,00 5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86 5.891.431.942,00357.069.300,004.026.984.642,001.507.378.000,00BOS SDN Kecamatan Tirtajaya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 1.507.378.000,00 4.025.400.742,00 357.069.300,00 5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97 3.945.476.093,00177.370.100,003.161.681.993,00606.424.000,00BOS SDN Kecamatan Tirtamulya1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 606.424.000,00 3.159.535.783,00 177.370.100,00 3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95 360.000.000,00314.156.710,0045.843.290,000,00Bos Afirmasi SD Tahun 20201.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 0,00 45.843.290,00 314.156.710,00 360.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,0036.855.570,0023.144.430,000,00Bos Afirmasi SMP Tahun 20201.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 0,00 23.144.430,00 36.855.570,00 60.000.000,00 0,00 100,00 480.000.000,00374.414.920,00105.585.080,000,00Bos Kinerja SD Tahun 20201.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 0,00 105.585.080,00 374.414.920,00 480.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,0079.938.000,0040.062.000,000,00Bos Kinerja SMP Tahun 20201.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 0,00 40.062.000,00 79.938.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 529.201.096.370,00Kesehatan 42.768.214.894,00111.056.014.341,00 375.376.867.135,001.02 102.492.781.649,00 289.997.281.351,50 38.020.988.177,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 529.201.096.370,00Dinas Kesehatan 42.768.214.894,00111.056.014.341,00 375.376.867.135,001.02 . 1.02.01 102.492.781.649,00 289.997.281.351,50 38.020.988.177,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Dinas Kesehatan 14.477.100.000,00 227.695.862.501,0019.805.567.953,00193.413.194.548,001.02 . 1.02.01 . 01 14.172.150.000,00 129.981.725.903,00 18.853.064.872,00 163.006.940.775,00 (64.688.921.726,00) 71,59 3.376.885.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.570.000,000,00 3.357.315.850,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 2.925.006.838,00 18.700.000,00 2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17 21.500.000,000,0021.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 19.413.000,00 0,00 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 937.922.750,000,00937.922.750,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 672.685.560,00 0,00 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 404.122.000,0019.570.000,00384.552.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 0,00 383.930.280,00 18.700.000,00 402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63 110.337.000,000,00110.337.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 0,00 107.862.000,00 0,00 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 288.256.500,000,00288.256.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 288.173.950,00 0,00 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 149.447.600,000,00149.447.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 127.266.000,00 0,00 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 12.715.000,000,0012.715.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 32.300.000,000,0032.300.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 100,00 571.360.000,000,00571.360.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 571.287.500,00 0,00 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 161.700.000,000,00161.700.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 121.073.548,00 0,00 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 27.225.000,000,0027.225.000,000,00Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 18.315.000,00 0,00 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 660.000.000,000,00660.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.131.537.050,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.889.250,000,00 694.647.800,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 642.934.500,00 435.551.099,00 1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31 258.000.000,00258.000.000,000,000,00Pengadaan mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04 0,00 0,00 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 100,00 204.389.250,00178.889.250,0025.500.000,000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 19 0,00 25.000.000,00 177.551.099,00 202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10 364.984.000,000,00364.984.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 362.594.000,00 0,00 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 304.163.800,000,00304.163.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 255.340.500,00 0,00 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 12.400.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 12.400.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 12.400.000,000,0012.400.000,000,00Pembinaan dan pengembangan Aparatur1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 31 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 16.925.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 16.925.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 16.925.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 100,00 16.925.000,000,0016.925.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00 16.925.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 100,00 127.200.000,00Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 0,000,00 127.200.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 08 0,00 127.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 100,00 127.200.000,000,00127.200.000,000,00Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 01 0,00 127.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 100,00 0,00Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.878.735.100,00Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.550.600.000,000,00 11.328.135.100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 11.049.989.392,00 9.748.671.312,00 20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.421.457.500,000,006.421.457.500,000,00Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00 6.335.683.232,00 0,00 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 140.605.600,000,00140.605.600,000,00Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00 140.605.600,00 0,00 140.605.600,00 0,00 100,00 4.304.492.000,000,004.304.492.000,000,00Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03 0,00 4.200.060.560,00 0,00 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 441.955.000,000,00441.955.000,000,00Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 0,00 373.640.000,00 0,00 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 2.500.025.000,002.480.400.000,0019.625.000,000,00Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10 0,00 0,00 2.254.434.576,00 2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18 222.117.000,00222.117.000,000,000,00Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00 183.673.488,00 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 7.848.083.000,007.848.083.000,000,000,00Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 7.310.563.248,00 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 3.796.609.200,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer 43.500.000,002.121.600.000,00 1.631.509.200,001.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.891.200.000,00 1.492.379.150,00 17.655.000,00 3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59 2.230.906.500,000,00109.306.500,002.121.600.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 1.891.200.000,00 80.262.500,00 0,00 1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37 589.793.600,0043.500.000,00546.293.600,000,00Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 0,00 534.156.350,00 17.655.000,00 551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56 975.909.100,000,00975.909.100,000,00Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 0,00 877.960.300,00 0,00 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 11.545.785.000,00Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan 77.000.000,000,00 11.468.785.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 11.468.785.000,00 77.000.000,00 11.545.785.000,00 0,00 100,00 11.545.785.000,0077.000.000,0011.468.785.000,000,00Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 0,00 11.468.785.000,00 77.000.000,00 11.545.785.000,00 0,00 100,00 995.724.000,00Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 995.724.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 20 0,00 531.574.500,00 0,00 531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 750.000.000,000,00750.000.000,000,00Kegiatan Penurunan Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 0,00 285.921.900,00 0,00 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 245.724.000,000,00245.724.000,000,00Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 0,00 245.652.600,00 0,00 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 42.370.000,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 0,000,00 42.370.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00 38.685.000,00 0,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 42.370.000,000,0042.370.000,000,00Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 0,00 38.685.000,00 0,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 479.876.500,00Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 32.000.000,000,00 447.876.500,001.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00 332.852.500,00 31.900.000,00 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 479.876.500,0032.000.000,00447.876.500,000,00Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 11 0,00 332.852.500,00 31.900.000,00 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 2.628.315.000,00Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,000,00 2.628.315.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 0,00 177.015.300,00 0,00 177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73 2.586.430.000,000,002.586.430.000,000,00Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 04 0,00 136.630.300,00 0,00 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 41.885.000,000,0041.885.000,000,00Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 0,00 40.385.000,00 0,00 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 93.638.259.945,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu 0,000,00 93.638.259.945,001.02 . 1.02.01 . 01 . 24 0,00 55.971.928.982,00 0,00 55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77 18.573.126.814,000,0018.573.126.814,000,00Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01 0,00 18.565.422.482,00 0,00 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 166.380.000,000,00166.380.000,000,00Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 02 0,00 162.620.000,00 0,00 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 36.183.416.696,000,0036.183.416.696,000,00Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 03 0,00 14.897.554.600,00 0,00 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 38.715.336.435,000,0038.715.336.435,000,00Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 05 0,00 22.346.331.900,00 0,00 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.480.259.303,00Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 3.190.758.703,000,00 289.500.600,001.02 . 1.02.01 . 01 . 25 0,00 263.844.190,00 3.078.258.703,00 3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,000,000,000,00Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.259.303,001.565.758.703,00289.500.600,000,00Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 08 0,00 263.844.190,00 1.565.758.703,00 1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62 1.625.000.000,001.625.000.000,000,000,00Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 0,00 0,00 1.512.500.000,00 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 0,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembangunan RSUD Rengasdengklok1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional 0,000,00 4.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 28 0,00 3.110.000,00 0,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 4.000.000,000,004.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 0,00 3.110.000,00 0,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 17.240.000,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,000,00 17.240.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 29 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 17.240.000,000,0017.240.000,000,00Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 0,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358.150.500,00Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 0,006.143.800.000,00 4.214.350.500,001.02 . 1.02.01 . 01 . 32 6.072.400.000,00 4.069.407.614,00 0,00 10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91 3.976.213.000,000,003.976.213.000,000,00Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 0,00 3.874.416.114,00 0,00 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.381.937.500,000,00238.137.500,006.143.800.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 07 6.072.400.000,00 194.991.500,00 0,00 6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21 7.015.000,00Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0,000,00 7.015.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 33 0,00 7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 0,00 100,00 7.015.000,000,007.015.000,000,00Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 08 0,00 7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 0,000,00 16.400.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 34 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,000,0016.400.000,000,00Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5.280.598.500,00Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi 213.750.000,000,00 5.066.848.500,001.02 . 1.02.01 . 01 . 35 0,00 1.353.919.103,00 212.550.000,00 1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66 167.110.000,000,00167.110.000,000,00Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 0,00 149.920.500,00 0,00 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 113.488.500,000,00113.488.500,000,00Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 04 0,00 89.529.000,00 0,00 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 520.000.000,00213.750.000,00306.250.000,000,00Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 06 0,00 306.250.000,00 212.550.000,00 518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 4.480.000.000,000,004.480.000.000,000,00Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 07 0,00 808.219.603,00 0,00 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 68.100.000,00Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,000,00 68.100.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 38 0,00 66.512.000,00 0,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 68.100.000,000,0068.100.000,000,00Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 03 0,00 66.512.000,00 0,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 27.580.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,000,00 27.580.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 39 0,00 27.560.000,00 0,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 27.580.000,000,0027.580.000,000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 01 0,00 27.560.000,00 0,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 424.213.900,00Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan 101.500.000,000,00 322.713.900,001.02 . 1.02.01 . 01 . 40 0,00 320.433.900,00 101.500.000,00 421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46 315.713.900,000,00315.713.900,000,00Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 01 0,00 313.433.900,00 0,00 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 108.500.000,00101.500.000,007.000.000,000,00Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 02 0,00 7.000.000,00 101.500.000,00 108.500.000,00 0,00 100,00 20.000.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 5.140.000.000,006.211.700.000,00 8.648.300.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 42 6.208.550.000,00 8.507.576.032,00 5.131.278.758,00 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 20.000.000.000,005.140.000.000,008.648.300.000,006.211.700.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 02 6.208.550.000,00 8.507.576.032,00 5.131.278.758,00 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 47.583.435.953,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 47.583.435.953,001.02 . 1.02.01 . 01 . 44 0,00 29.793.304.202,00 0,00 29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61 2.576.581.000,000,002.576.581.000,000,00Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 01 0,00 1.223.411.380,00 0,00 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 12.294.385.953,000,0012.294.385.953,000,00Dukungan Manajemen BOK dan jampersal1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 02 0,00 11.319.017.382,00 0,00 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 623.635.000,000,00623.635.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 03 0,00 215.450.000,00 0,00 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 04 0,00 222.040.000,00 0,00 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 05 0,00 315.200.000,00 0,00 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 720.000.000,000,00720.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 06 0,00 492.075.000,00 0,00 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 07 0,00 365.155.000,00 0,00 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 447.000.000,000,00447.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 08 0,00 232.585.000,00 0,00 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 09 0,00 274.973.000,00 0,00 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 10 0,00 422.490.000,00 0,00 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 780.000.000,000,00780.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 11 0,00 418.550.000,00 0,00 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 12 0,00 531.750.000,00 0,00 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 13 0,00 333.854.000,00 0,00 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 680.329.000,000,00680.329.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 14 0,00 313.628.000,00 0,00 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 15 0,00 395.870.000,00 0,00 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 725.000.000,000,00725.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 16 0,00 508.840.000,00 0,00 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 668.000.000,000,00668.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 17 0,00 394.600.000,00 0,00 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 725.000.000,000,00725.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 18 0,00 223.905.000,00 0,00 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 19 0,00 361.105.000,00 0,00 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 558.000.000,000,00558.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 20 0,00 188.160.000,00 0,00 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 21 0,00 310.530.000,00 0,00 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 22 0,00 320.590.000,00 0,00 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 780.000.000,000,00780.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 23 0,00 288.388.000,00 0,00 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 24 0,00 376.525.000,00 0,00 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 25 0,00 241.085.000,00 0,00 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 26 0,00 304.850.000,00 0,00 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 510.246.000,000,00510.246.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 27 0,00 293.960.000,00 0,00 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 894.000.000,000,00894.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 28 0,00 213.640.000,00 0,00 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 29 0,00 561.570.000,00 0,00 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 30 0,00 219.055.000,00 0,00 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 425.423.000,000,00425.423.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 31 0,00 177.264.440,00 0,00 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 32 0,00 339.625.000,00 0,00 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 33 0,00 280.981.000,00 0,00 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 762.119.000,000,00762.119.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 34 0,00 633.100.000,00 0,00 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 725.000.000,000,00725.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 35 0,00 513.277.000,00 0,00 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 36 0,00 292.080.000,00 0,00 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 37 0,00 235.058.000,00 0,00 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 38 0,00 246.315.000,00 0,00 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 793.717.000,000,00793.717.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 39 0,00 539.762.000,00 0,00 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 40 0,00 303.943.000,00 0,00 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 671.000.000,000,00671.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 41 0,00 313.892.500,00 0,00 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 42 0,00 386.472.000,00 0,00 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 43 0,00 429.840.000,00 0,00 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 780.000.000,000,00780.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 44 0,00 410.945.000,00 0,00 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 503.000.000,000,00503.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 45 0,00 254.980.000,00 0,00 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 615.000.000,000,00615.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 46 0,00 357.800.000,00 0,00 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 47 0,00 444.180.000,00 0,00 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 725.000.000,000,00725.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 48 0,00 435.105.000,00 0,00 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 559.000.000,000,00559.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 49 0,00 320.275.000,00 0,00 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 50 0,00 268.745.000,00 0,00 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 782.000.000,000,00782.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 51 0,00 439.050.000,00 0,00 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 725.000.000,000,00725.000.000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 52 0,00 287.762.500,00 0,00 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 33.180.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 0,000,00 33.180.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 48 0,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,00 0,00 100,00 33.180.000,000,0033.180.000,000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 48 . 01 0,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,00 0,00 100,00 725.066.700,00Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,000,00 725.066.700,001.02 . 1.02.01 . 01 . 51 0,00 720.637.700,00 0,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 725.066.700,000,00725.066.700,000,00Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 01 0,00 720.637.700,00 0,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 RSUD Karawang 90.960.163.341,00 188.642.967.793,0011.418.176.690,0086.264.627.762,001.02 . 1.02.01 . 02 83.079.293.649,00 77.938.210.108,50 9.624.264.198,00 170.641.767.955,50 (18.001.199.837,50) 90,46 7.009.962.000,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 5.675.439.500,000,00 1.334.522.500,001.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00 1.331.240.600,00 5.022.495.459,00 6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,000,000,000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.462.000,003.709.462.000,000,000,00Pengadaan Alat Medis (DAK)1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 30 0,00 0,00 3.139.098.047,00 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 2.000.000.000,00665.477.500,001.334.522.500,000,00Penanganan Covid 19 (APBD II)1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 45 0,00 1.331.240.600,00 607.261.012,00 1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93 1.300.500.000,001.300.500.000,000,000,00Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 82 0,00 0,00 1.276.136.400,00 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 181.633.005.793,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang 5.742.737.190,0090.960.163.341,00 84.930.105.262,001.02 . 1.02.01 . 02 . 52 83.079.293.649,00 76.606.969.508,50 4.601.768.739,00 164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45 144.240.010.687,004.397.637.190,0060.041.613.493,0079.800.760.004,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 01 73.409.709.816,00 56.589.726.043,50 3.949.976.604,00 133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87 37.362.995.106,001.345.100.000,0024.858.491.769,0011.159.403.337,00Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 02 9.669.583.833,00 20.011.454.465,00 651.792.135,00 30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 03 0,00 5.789.000,00 0,00 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Adiarsa 52.740.000,00 1.708.979.000,0091.357.900,001.564.881.100,001.02 . 1.02.01 . 03 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.708.979.000,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 91.357.900,0052.740.000,00 1.564.881.100,001.02 . 1.02.01 . 03 . 43 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.708.979.000,0091.357.900,001.564.881.100,0052.740.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 03 . 43 . 02 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 03 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 03 . 44 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Anggadita 38.720.000,00 507.752.724,0029.125.700,00439.907.024,001.02 . 1.02.01 . 04 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 507.752.724,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 29.125.700,0038.720.000,00 439.907.024,001.02 . 1.02.01 . 04 . 43 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 507.752.724,0029.125.700,00439.907.024,0038.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 04 . 43 . 03 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 04 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 04 . 44 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Balongsari 56.720.000,00 911.843.145,0080.448.945,00774.674.200,001.02 . 1.02.01 . 05 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 911.843.145,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 80.448.945,0056.720.000,00 774.674.200,001.02 . 1.02.01 . 05 . 43 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 911.843.145,0080.448.945,00774.674.200,0056.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 05 . 43 . 04 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 05 . 44 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Batujaya 217.620.000,00 4.870.816.913,00732.276.900,003.920.920.013,001.02 . 1.02.01 . 06 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 4.870.816.913,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 732.276.900,00217.620.000,00 3.920.920.013,001.02 . 1.02.01 . 06 . 43 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 4.870.816.913,00732.276.900,003.920.920.013,00217.620.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 06 . 43 . 05 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 06 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 06 . 44 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Bayurlor 53.276.000,00 910.766.134,00111.268.717,00746.221.417,001.02 . 1.02.01 . 07 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 910.766.134,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 111.268.717,0053.276.000,00 746.221.417,001.02 . 1.02.01 . 07 . 43 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 910.766.134,00111.268.717,00746.221.417,0053.276.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 07 . 43 . 06 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 07 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 07 . 44 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Ciampel 6.000.000,00 1.847.015.232,00155.197.057,001.685.818.175,001.02 . 1.02.01 . 08 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 1.847.015.232,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 155.197.057,006.000.000,00 1.685.818.175,001.02 . 1.02.01 . 08 . 43 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 1.847.015.232,00155.197.057,001.685.818.175,006.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 08 . 43 . 07 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 08 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 08 . 44 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cibuaya 140.642.000,00 3.277.259.521,00295.587.700,002.841.029.821,001.02 . 1.02.01 . 09 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 3.277.259.521,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 295.587.700,00140.642.000,00 2.841.029.821,001.02 . 1.02.01 . 09 . 43 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 3.277.259.521,00295.587.700,002.841.029.821,00140.642.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 09 . 43 . 08 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 09 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 09 . 44 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cicinde 79.360.000,00 1.437.816.081,0068.025.200,001.290.430.881,001.02 . 1.02.01 . 10 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.437.816.081,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 68.025.200,0079.360.000,00 1.290.430.881,001.02 . 1.02.01 . 10 . 43 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.437.816.081,0068.025.200,001.290.430.881,0079.360.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 10 . 43 . 09 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 10 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 10 . 44 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cikampek 65.440.000,00 3.037.999.977,00459.367.068,002.513.192.909,001.02 . 1.02.01 . 11 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 3.037.999.977,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 459.367.068,0065.440.000,00 2.513.192.909,001.02 . 1.02.01 . 11 . 43 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 3.037.999.977,00459.367.068,002.513.192.909,0065.440.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 11 . 43 . 10 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 11 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 11 . 44 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cikampek Utara 36.640.000,00 503.159.200,000,00466.519.200,001.02 . 1.02.01 . 12 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 503.159.200,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 0,0036.640.000,00 466.519.200,001.02 . 1.02.01 . 12 . 43 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 503.159.200,000,00466.519.200,0036.640.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 12 . 43 . 11 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 12 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 12 . 44 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cilamaya 100.120.000,00 2.313.572.586,00188.832.800,002.024.619.786,001.02 . 1.02.01 . 13 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 2.313.572.586,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 188.832.800,00100.120.000,00 2.024.619.786,001.02 . 1.02.01 . 13 . 43 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 2.313.572.586,00188.832.800,002.024.619.786,00100.120.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 13 . 43 . 12 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 13 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 13 . 44 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Curug 76.400.000,00 600.177.300,0028.017.500,00495.759.800,001.02 . 1.02.01 . 14 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 600.177.300,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 28.017.500,0076.400.000,00 495.759.800,001.02 . 1.02.01 . 14 . 43 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 600.177.300,0028.017.500,00495.759.800,0076.400.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug1.02 . 1.02.01 . 14 . 43 . 13 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 14 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 14 . 44 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Gempol 56.720.000,00 1.491.893.172,00118.675.192,001.316.497.980,001.02 . 1.02.01 . 15 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.491.893.172,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 118.675.192,0056.720.000,00 1.316.497.980,001.02 . 1.02.01 . 15 . 43 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.491.893.172,00118.675.192,001.316.497.980,0056.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 15 . 43 . 14 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 15 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jatisari 158.720.000,00 3.416.092.765,00548.733.350,002.708.639.415,001.02 . 1.02.01 . 16 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 3.416.092.765,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 548.733.350,00158.720.000,00 2.708.639.415,001.02 . 1.02.01 . 16 . 43 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 3.416.092.765,00548.733.350,002.708.639.415,00158.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 15 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jayakerta 178.576.000,00 1.908.941.273,00296.949.200,001.433.416.073,001.02 . 1.02.01 . 17 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 1.908.941.273,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 296.949.200,00178.576.000,00 1.433.416.073,001.02 . 1.02.01 . 17 . 43 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 1.908.941.273,00296.949.200,001.433.416.073,00178.576.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 16 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 17 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Jomin 38.220.000,00 758.867.574,0033.659.500,00686.988.074,001.02 . 1.02.01 . 18 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 758.867.574,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 33.659.500,0038.220.000,00 686.988.074,001.02 . 1.02.01 . 18 . 43 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 758.867.574,0033.659.500,00686.988.074,0038.220.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin1.02 . 1.02.01 . 18 . 43 . 17 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 18 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 18 . 44 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kalangsari 70.200.000,00 1.527.836.730,0011.458.400,001.446.178.330,001.02 . 1.02.01 . 19 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.527.836.730,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 11.458.400,0070.200.000,00 1.446.178.330,001.02 . 1.02.01 . 19 . 43 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.527.836.730,0011.458.400,001.446.178.330,0070.200.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 43 . 18 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 19 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Karawang 20.720.000,00 1.215.490.973,00156.145.700,001.038.625.273,001.02 . 1.02.01 . 20 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.215.490.973,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 156.145.700,0020.720.000,00 1.038.625.273,001.02 . 1.02.01 . 20 . 43 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.215.490.973,00156.145.700,001.038.625.273,0020.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 20 . 43 . 19 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 20 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 20 . 44 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Karawang Kulon 42.000.000,00 504.000.000,0025.271.400,00436.728.600,001.02 . 1.02.01 . 21 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 504.000.000,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 25.271.400,0042.000.000,00 436.728.600,001.02 . 1.02.01 . 21 . 43 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 504.000.000,0025.271.400,00436.728.600,0042.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 43 . 20 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 44 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kertamukti 122.720.000,00 1.897.696.000,00208.738.923,001.566.237.077,001.02 . 1.02.01 . 22 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.897.696.000,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 208.738.923,00122.720.000,00 1.566.237.077,001.02 . 1.02.01 . 22 . 43 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.897.696.000,00208.738.923,001.566.237.077,00122.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 22 . 43 . 21 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 22 . 44 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Klari 92.720.000,00 2.423.247.170,00120.873.334,002.209.653.836,001.02 . 1.02.01 . 23 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 2.423.247.170,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 120.873.334,0092.720.000,00 2.209.653.836,001.02 . 1.02.01 . 23 . 43 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 2.423.247.170,00120.873.334,002.209.653.836,0092.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari1.02 . 1.02.01 . 23 . 43 . 22 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 23 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 23 . 44 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kotabaru 56.720.000,00 1.322.292.235,00137.623.200,001.127.949.035,001.02 . 1.02.01 . 24 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.322.292.235,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 137.623.200,0056.720.000,00 1.127.949.035,001.02 . 1.02.01 . 24 . 43 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.322.292.235,00137.623.200,001.127.949.035,0056.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru 1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 . 23 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 24 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutamukti 62.720.000,00 1.420.635.897,00168.589.317,001.189.326.580,001.02 . 1.02.01 . 25 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.420.635.897,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 168.589.317,0062.720.000,00 1.189.326.580,001.02 . 1.02.01 . 25 . 43 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.420.635.897,00168.589.317,001.189.326.580,0062.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 24 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 25 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutawaluya 134.720.000,00 1.663.776.629,00206.926.000,001.322.130.629,001.02 . 1.02.01 . 26 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.663.776.629,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 206.926.000,00134.720.000,00 1.322.130.629,001.02 . 1.02.01 . 26 . 43 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.663.776.629,00206.926.000,001.322.130.629,00134.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 26 . 43 . 25 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 26 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 26 . 44 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemah Duhur 24.000.000,00 1.106.469.324,0063.219.700,001.019.249.624,001.02 . 1.02.01 . 27 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.106.469.324,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 63.219.700,0024.000.000,00 1.019.249.624,001.02 . 1.02.01 . 27 . 43 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.106.469.324,0063.219.700,001.019.249.624,0024.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 27 . 43 . 26 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 27 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 27 . 44 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemahabang 99.650.000,00 2.767.293.941,00382.436.100,002.285.207.841,001.02 . 1.02.01 . 28 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 2.767.293.941,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 382.436.100,0099.650.000,00 2.285.207.841,001.02 . 1.02.01 . 28 . 43 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 2.767.293.941,00382.436.100,002.285.207.841,0099.650.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 28 . 43 . 27 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 28 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 28 . 44 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Loji 73.000.000,00 1.898.840.901,0053.396.400,001.772.444.501,001.02 . 1.02.01 . 29 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.898.840.901,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 53.396.400,0073.000.000,00 1.772.444.501,001.02 . 1.02.01 . 29 . 43 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.898.840.901,0053.396.400,001.772.444.501,0073.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji1.02 . 1.02.01 . 29 . 43 . 28 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 29 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 29 . 44 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Majalaya 19.360.000,00 1.746.080.598,00179.243.500,001.547.477.098,001.02 . 1.02.01 . 30 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.746.080.598,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 179.243.500,0019.360.000,00 1.547.477.098,001.02 . 1.02.01 . 30 . 43 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.746.080.598,00179.243.500,001.547.477.098,0019.360.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 30 . 43 . 29 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 30 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 30 . 44 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Medang Asem 87.371.000,00 1.430.315.435,0086.884.500,001.256.059.935,001.02 . 1.02.01 . 31 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.430.315.435,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 86.884.500,0087.371.000,00 1.256.059.935,001.02 . 1.02.01 . 31 . 43 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.430.315.435,0086.884.500,001.256.059.935,0087.371.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 31 . 43 . 30 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 31 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 31 . 44 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Nagasari 38.720.000,00 854.851.667,0055.000.000,00761.131.667,001.02 . 1.02.01 . 32 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 854.851.667,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 55.000.000,0038.720.000,00 761.131.667,001.02 . 1.02.01 . 32 . 43 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 854.851.667,0055.000.000,00761.131.667,0038.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 32 . 43 . 31 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 32 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 32 . 44 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pacing 76.400.000,00 654.160.664,0047.583.800,00530.176.864,001.02 . 1.02.01 . 33 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 654.160.664,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 47.583.800,0076.400.000,00 530.176.864,001.02 . 1.02.01 . 33 . 43 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 654.160.664,0047.583.800,00530.176.864,0076.400.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 33 . 43 . 32 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 33 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 33 . 44 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pakisjaya 135.720.000,00 1.990.643.265,00300.373.600,001.554.549.665,001.02 . 1.02.01 . 34 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.990.643.265,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 300.373.600,00135.720.000,00 1.554.549.665,001.02 . 1.02.01 . 34 . 43 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.990.643.265,00300.373.600,001.554.549.665,00135.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 34 . 43 . 33 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 34 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 34 . 44 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pangkalan 56.720.000,00 1.179.370.647,00137.611.200,00985.039.447,001.02 . 1.02.01 . 35 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.179.370.647,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 137.611.200,0056.720.000,00 985.039.447,001.02 . 1.02.01 . 35 . 43 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.179.370.647,00137.611.200,00985.039.447,0056.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 35 . 43 . 34 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 35 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 35 . 44 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pasirukem 73.040.000,00 2.565.558.601,00112.589.100,002.379.929.501,001.02 . 1.02.01 . 36 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 2.565.558.601,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 112.589.100,0073.040.000,00 2.379.929.501,001.02 . 1.02.01 . 36 . 43 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 2.565.558.601,00112.589.100,002.379.929.501,0073.040.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 36 . 43 . 35 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 36 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 36 . 44 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pedes 153.924.000,00 3.582.725.367,00539.800.000,002.889.001.367,001.02 . 1.02.01 . 37 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 3.582.725.367,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 539.800.000,00153.924.000,00 2.889.001.367,001.02 . 1.02.01 . 37 . 43 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 3.582.725.367,00539.800.000,002.889.001.367,00153.924.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes1.02 . 1.02.01 . 37 . 43 . 36 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 37 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 37 . 44 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Plawad 61.680.000,00 1.029.950.301,0097.562.035,00870.708.266,001.02 . 1.02.01 . 38 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.029.950.301,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 97.562.035,0061.680.000,00 870.708.266,001.02 . 1.02.01 . 38 . 43 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.029.950.301,0097.562.035,00870.708.266,0061.680.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 38 . 43 . 37 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 38 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 38 . 44 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Purwasari 35.020.000,00 1.743.471.238,00118.000.000,001.590.451.238,001.02 . 1.02.01 . 39 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.743.471.238,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 118.000.000,0035.020.000,00 1.590.451.238,001.02 . 1.02.01 . 39 . 43 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.743.471.238,00118.000.000,001.590.451.238,0035.020.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 39 . 43 . 38 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 39 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rawamerta 42.000.000,00 1.279.318.885,0076.960.200,001.160.358.685,001.02 . 1.02.01 . 40 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.279.318.885,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 76.960.200,0042.000.000,00 1.160.358.685,001.02 . 1.02.01 . 40 . 43 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.279.318.885,0076.960.200,001.160.358.685,0042.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 40 . 43 . 39 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 40 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 40 . 44 . 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rengasdengklok 152.400.000,00 3.767.772.041,00347.736.400,003.267.635.641,001.02 . 1.02.01 . 41 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 3.767.772.041,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 347.736.400,00152.400.000,00 3.267.635.641,001.02 . 1.02.01 . 41 . 43 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 3.767.772.041,00347.736.400,003.267.635.641,00152.400.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 41 . 43 . 40 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 41 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 41 . 44 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sukatani 85.040.000,00 1.174.382.758,00121.193.500,00968.149.258,001.02 . 1.02.01 . 42 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 1.174.382.758,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 121.193.500,0085.040.000,00 968.149.258,001.02 . 1.02.01 . 42 . 43 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 1.174.382.758,00121.193.500,00968.149.258,0085.040.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 42 . 43 . 41 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 42 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 42 . 44 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sungaibuntu 111.000.000,00 947.933.237,0057.356.300,00779.576.937,001.02 . 1.02.01 . 43 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 947.933.237,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 57.356.300,00111.000.000,00 779.576.937,001.02 . 1.02.01 . 43 . 43 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 947.933.237,0057.356.300,00779.576.937,00111.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 43 . 43 . 42 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 43 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 43 . 44 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telagasari 91.004.000,00 2.732.184.758,00566.962.513,002.074.218.245,001.02 . 1.02.01 . 44 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 2.732.184.758,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 566.962.513,0091.004.000,00 2.074.218.245,001.02 . 1.02.01 . 44 . 43 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 2.732.184.758,00566.962.513,002.074.218.245,0091.004.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 44 . 43 . 43 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 44 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tanjungpura 38.720.000,00 980.309.693,00179.110.700,00762.478.993,001.02 . 1.02.01 . 45 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 980.309.693,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 179.110.700,0038.720.000,00 762.478.993,001.02 . 1.02.01 . 45 . 43 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 980.309.693,00179.110.700,00762.478.993,0038.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 45 . 43 . 44 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 45 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 45 . 44 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telukjambe 26.720.000,00 1.751.062.112,00222.840.000,001.501.502.112,001.02 . 1.02.01 . 46 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.751.062.112,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 222.840.000,0026.720.000,00 1.501.502.112,001.02 . 1.02.01 . 46 . 43 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.751.062.112,00222.840.000,001.501.502.112,0026.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 46 . 43 . 45 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 46 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 46 . 44 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tempuran 98.560.000,00 1.523.185.060,0064.808.300,001.359.816.760,001.02 . 1.02.01 . 47 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.523.185.060,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 64.808.300,0098.560.000,00 1.359.816.760,001.02 . 1.02.01 . 47 . 43 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.523.185.060,0064.808.300,001.359.816.760,0098.560.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 47 . 43 . 46 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 47 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 47 . 44 . 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtajaya 203.678.000,00 3.269.389.854,00351.498.600,002.714.213.254,001.02 . 1.02.01 . 48 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 3.269.389.854,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 351.498.600,00203.678.000,00 2.714.213.254,001.02 . 1.02.01 . 48 . 43 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 3.269.389.854,00351.498.600,002.714.213.254,00203.678.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 48 . 43 . 47 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 48 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 48 . 44 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtamulya 56.600.000,00 2.207.081.066,00180.000.000,001.970.481.066,001.02 . 1.02.01 . 49 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 2.207.081.066,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 180.000.000,0056.600.000,00 1.970.481.066,001.02 . 1.02.01 . 49 . 43 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 2.207.081.066,00180.000.000,001.970.481.066,0056.600.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 43 . 48 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 49 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 44 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tunggakjati 96.000.000,00 1.457.445.270,00122.618.000,001.238.827.270,001.02 . 1.02.01 . 50 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 1.457.445.270,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 122.618.000,0096.000.000,00 1.238.827.270,001.02 . 1.02.01 . 50 . 43 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 1.457.445.270,00122.618.000,001.238.827.270,0096.000.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 50 . 43 . 49 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 50 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 50 . 44 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wadas 8.720.000,00 1.011.165.410,0063.030.300,00939.415.110,001.02 . 1.02.01 . 51 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.011.165.410,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 63.030.300,008.720.000,00 939.415.110,001.02 . 1.02.01 . 51 . 43 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.011.165.410,0063.030.300,00939.415.110,008.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 51 . 43 . 50 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 51 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 51 . 44 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wanakerta 80.720.000,00 2.180.851.752,00208.506.500,001.891.625.252,001.02 . 1.02.01 . 52 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 2.180.851.752,00Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 208.506.500,0080.720.000,00 1.891.625.252,001.02 . 1.02.01 . 52 . 43 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 2.180.851.752,00208.506.500,001.891.625.252,0080.720.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 52 . 43 . 51 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 0,00Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 52 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 52 . 44 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumah Sakit Khusus Paru 1.634.550.000,00 24.552.524.000,002.535.000.000,0020.382.974.000,001.02 . 1.02.01 . 54 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 24.552.524.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 2.535.000.000,001.634.550.000,00 20.382.974.000,001.02 . 1.02.01 . 54 . 42 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 24.552.524.000,002.535.000.000,0020.382.974.000,001.634.550.000,00Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang1.02 . 1.02.01 . 54 . 42 . 08 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 392.432.007.205,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.058.181.519,000,00 266.373.825.686,001.03 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 392.432.007.205,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.058.181.519,000,00 266.373.825.686,001.03 . 1.03.01 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 392.432.007.205,00126.058.181.519,00266.373.825.686,001.03 . 1.03.01 . 01 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 2.198.950.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 2.198.950.800,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 1.998.721.453,00 0,00 1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 700.000.000,000,00700.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 560.563.953,00 0,00 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 94.187.500,00 0,00 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 596.882.000,00 0,00 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 74.670.800,000,0074.670.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 74.183.500,00 0,00 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 48.449.500,00 0,00 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 65.280.000,000,0065.280.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 65.280.000,00 0,00 65.280.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 49.990.000,00 0,00 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 48.385.000,00 0,00 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00 346.800.000,00 0,00 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 94.000.000,000,0094.000.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 34 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 100,00 2.800.156.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 471.496.000,000,00 2.328.660.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 2.048.781.951,00 467.494.500,00 2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86 147.500.000,00147.500.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 146.283.500,00 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 789.996.000,00323.996.000,00466.000.000,000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 455.783.900,00 321.211.000,00 776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 149.630.800,00 0,00 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.174.600.000,000,001.174.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 906.293.251,00 0,00 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 218.060.000,000,00218.060.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 217.739.500,00 0,00 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 0,00 299.334.500,00 0,00 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.473.200,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 2.146.473.200,001.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 1.829.129.350,00 0,00 1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 136.000.000,000,00136.000.000,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05 0,00 45.532.000,00 0,00 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 06 0,00 65.703.000,00 0,00 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 673.732.000,000,00673.732.000,000,00Penyusunan RKA dan DPA1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 08 0,00 673.732.000,00 0,00 673.732.000,00 0,00 100,00 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00 268.541.200,000,00268.541.200,000,00Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 10 0,00 227.137.350,00 0,00 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyusunan Laporan Bulanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 0,00 69.103.000,00 0,00 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyusunan Laporan Triwulanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 12 0,00 67.122.000,00 0,00 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 643.200.000,000,00643.200.000,000,00Pengelolaan Barang Milik Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 13 0,00 640.800.000,00 0,00 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 14.055.445.850,00Program pembangunan jalan dan jembatan 13.188.585.850,000,00 866.860.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 853.700.000,00 13.102.586.550,00 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 14.055.445.850,0013.188.585.850,00866.860.000,000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00 853.700.000,00 13.102.586.550,00 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 0,000,000,000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.742.791.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.742.791.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 0,00 12.739.539.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 12.742.791.000,0012.742.791.000,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 12.739.539.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 9.487.898.000,00Program pembangunan turap/talud/bronjong 9.487.898.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 0,00 9.479.048.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 9.487.898.000,009.487.898.000,000,000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 9.479.048.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.217.725.485,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3.739.294.669,000,00 9.478.430.816,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 8.941.435.480,00 3.710.989.000,00 12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72 7.531.678.600,000,007.531.678.600,000,00Pemeliharaan rutin jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 0,00 7.011.614.480,00 0,00 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.747.176,000,00647.747.176,000,00Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 0,00 642.210.000,00 0,00 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 750.000.000,000,00750.000.000,000,00Rehabilitasi Drainase1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 0,00 742.876.000,00 0,00 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,000,000,000,00Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.005.040,000,00549.005.040,000,00Rehabilitasi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 0,00 544.735.000,00 0,00 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 3.739.294.669,003.739.294.669,000,000,00Rehabilitasi jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 3.710.989.000,00 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 26.705.440.120,00Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum 15.973.998.000,000,00 10.731.442.120,001.03 . 1.03.01 . 01 . 21 0,00 10.451.871.470,00 15.498.417.300,00 25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17 13.906.029.000,0013.906.029.000,000,000,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 14 0,00 0,00 13.453.108.750,00 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 787.615.000,000,00787.615.000,000,00Perencanaan Teknis Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 203 0,00 719.286.350,00 0,00 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 2.195.179.000,000,002.195.179.000,000,00Pembangunan DED Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 204 0,00 2.189.598.000,00 0,00 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 663.951.000,00380.000.000,00283.951.000,000,00Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 205 0,00 282.904.000,00 377.867.000,00 660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52 1.508.072.120,000,001.508.072.120,000,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 206 0,00 1.502.970.120,00 0,00 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 382.949.000,000,00382.949.000,000,00Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 207 0,00 382.019.000,00 0,00 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 3.983.016.000,001.400.000.000,002.583.016.000,000,00Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 208 0,00 2.386.773.000,00 1.384.932.000,00 3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69 3.278.629.000,00287.969.000,002.990.660.000,000,00Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 209 0,00 2.988.321.000,00 282.509.550,00 3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76 3.626.975.000,00Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,000,00 3.626.975.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 22 0,00 3.436.440.000,00 0,00 3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 0,00 396.220.000,00 0,00 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 926.975.000,000,00926.975.000,000,00Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 05 0,00 889.397.000,00 0,00 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 07 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 2.100.000.000,000,002.100.000.000,000,00Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 08 0,00 1.951.778.000,00 0,00 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,000,000,000,00Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398.325.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.249.200.000,000,00 2.149.125.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 23 0,00 2.140.520.850,00 1.249.200.000,00 3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75 197.500.000,000,00197.500.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 09 0,00 194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 497.500.000,000,00497.500.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00 494.322.000,00 0,00 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 197.500.000,000,00197.500.000,000,00Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 15 0,00 197.004.500,00 0,00 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 98.000.000,000,0098.000.000,000,00Pengadaan Karung1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 16 0,00 97.447.350,00 0,00 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.335.825.000,001.249.200.000,0086.625.000,000,00Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 17 0,00 86.625.000,00 1.249.200.000,00 1.335.825.000,00 0,00 100,00 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 18 0,00 499.361.000,00 0,00 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 572.000.000,000,00572.000.000,000,00Belanja Operasional Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 19 0,00 571.761.000,00 0,00 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 21.016.740.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 13.418.412.000,000,00 7.598.328.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 0,00 7.598.328.000,00 13.366.698.000,00 20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75 370.500.000,00370.500.000,000,000,00Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09 0,00 0,00 368.884.000,00 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 7.598.328.000,000,007.598.328.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 0,00 7.598.328.000,00 0,00 7.598.328.000,00 0,00 100,00 13.011.512.000,0013.011.512.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14 0,00 0,00 12.961.789.000,00 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,000,000,000,00DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,0036.400.000,000,000,00Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 0,00 0,00 36.025.000,00 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 26.676.852.500,00Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 26.095.096.000,000,00 581.756.500,001.03 . 1.03.01 . 01 . 26 0,00 572.256.500,00 25.959.334.500,00 26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46 26.076.896.000,0026.076.896.000,000,000,00Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 0,00 0,00 25.944.924.500,00 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 599.956.500,0018.200.000,00581.756.500,000,00Perencanaan Teknis Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 0,00 572.256.500,00 14.410.000,00 586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78 0,000,000,000,00Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Normalisasi Saluran Pembuang1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 220.641.503.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,000,00 220.641.503.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 30 0,00 217.520.757.700,00 0,00 217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59 218.926.503.000,000,00218.926.503.000,000,00Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 10 0,00 215.842.419.700,00 0,00 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.715.000.000,000,001.715.000.000,000,00Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 11 0,00 1.678.338.000,00 0,00 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 0,00Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Konservasi Wilayah Pesisir1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.489.651.250,00Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 29.691.410.000,000,00 798.241.250,001.03 . 1.03.01 . 01 . 32 0,00 779.736.750,00 29.169.250.850,00 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 30.489.651.250,0029.691.410.000,00798.241.250,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 0,00 779.736.750,00 29.169.250.850,00 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 0,000,000,000,00Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi Jawa Barat) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Pendukung Konektivitas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227.080.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,000,00 3.227.080.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 34 0,00 2.480.804.200,00 0,00 2.480.804.200,00 (746.275.800,00) 76,87 3.027.080.000,000,003.027.080.000,000,00Perencanaan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 0,00 2.284.087.200,00 0,00 2.284.087.200,00 (742.992.800,00) 75,46 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Kegiatan Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Karawang 1.03 . 4.03.01 . 01 . 34 . 22 0,00 196.717.000,00 0,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 127.854.438.310,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 22.952.602.718,5048.018.000,00 104.853.817.591,501.04 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 127.854.438.310,00Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 22.952.602.718,5048.018.000,00 104.853.817.591,501.04 . 1.04.01 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 48.018.000,00 127.854.438.310,0022.952.602.718,50104.853.817.591,501.04 . 1.04.01 . 01 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 4.399.990.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.698.000,00 4.394.292.750,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 5.698.000,00 4.058.078.523,00 0,00 4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.995.500,00 0,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 420.000.000,000,00420.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 312.421.471,00 0,00 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 296.203.500,00 0,00 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 250.000.750,000,00250.000.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 247.737.900,00 0,00 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 99.999.600,00 0,00 99.999.600,00 (400,00) 100,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00 99.999.400,00 0,00 99.999.400,00 (600,00) 100,00 225.000.000,000,00225.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 249.945.000,00 0,00 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 119.980.000,000,00119.980.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 60.038.062,00 0,00 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 160.650.000,000,00154.952.000,005.698.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 5.698.000,00 108.199.000,00 0,00 113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 29.810.000,00 0,00 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 2.389.360.000,000,002.389.360.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 21 0,00 2.312.020.000,00 0,00 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 23 0,00 11.709.090,00 0,00 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 4.145.853.635,20Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.488.000,000,00 3.725.365.635,201.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 3.491.888.624,00 416.898.000,00 3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28 331.008.000,00324.200.000,006.808.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 6.778.000,00 322.897.000,00 329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60 100.000.000,0096.288.000,003.712.000,000,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 12 0,00 3.712.000,00 94.001.000,00 97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71 1.000.000,000,001.000.000,000,00Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 539.847.735,200,00539.847.735,200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 532.936.500,00 0,00 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 3.049.997.900,000,003.049.997.900,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00 2.823.550.124,00 0,00 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00 99.912.000,00 0,00 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 0,001.04 . 1.04.01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.436.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 539.436.500,001.04 . 1.04.01 . 01 . 06 0,00 532.444.600,00 0,00 532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70 70.320.000,000,0070.320.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 24.350.000,00 0,00 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.000.000,000,0025.000.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 0,00 24.640.000,00 0,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 80.076.500,000,0080.076.500,000,00Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00 80.076.500,00 0,00 80.076.500,00 0,00 100,00 49.680.000,000,0049.680.000,000,00Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00 49.538.000,00 0,00 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 49.680.000,000,0049.680.000,000,00Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 07 0,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 100,00 49.680.000,000,0049.680.000,000,00Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Inventaris dan pengelolaan barang1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 11 0,00 49.980.100,00 0,00 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Sinergitas Kegiatan1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 12 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 21.651.079.400,00Program Pemanfaatan Ruang 13.982.732.918,500,00 7.668.346.481,501.04 . 1.04.01 . 01 . 07 0,00 7.518.035.900,00 13.936.965.200,00 21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09 3.815.563.000,003.665.563.000,00150.000.000,000,00Pembangunan dan Penataan Taman Kota1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 01 0,00 99.572.000,00 3.638.071.000,00 3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96 445.000.068,50441.585.718,503.414.350,000,00Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 02 0,00 664.350,00 439.017.000,00 439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Pemangkasan Pohon Pelindung1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 03 0,00 299.584.000,00 0,00 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 4.600.000.000,000,004.600.000.000,000,00Pemeliharaan PJU1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 04 0,00 4.583.734.200,00 0,00 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.950.000.000,009.875.584.200,0074.415.800,000,00Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 05 0,00 57.400.800,00 9.859.877.200,00 9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67 2.300.001.515,200,002.300.001.515,200,00Pemeliharaan Rutin Taman1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 06 0,00 2.239.515.750,00 0,00 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 07 0,00 147.671.000,00 0,00 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,000,000,000,00Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.514.816,300,0090.514.816,300,00Pembangunan Lampu Taman1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 09 0,00 89.893.800,00 0,00 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 2.158.067.600,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,000,00 2.158.067.600,001.04 . 1.04.01 . 01 . 08 0,00 1.952.658.400,00 0,00 1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48 430.399.800,000,00430.399.800,000,00Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01 0,00 427.846.900,00 0,00 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 328.320.000,000,00328.320.000,000,00Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02 0,00 319.715.000,00 0,00 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 424.667.300,000,00424.667.300,000,00Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03 0,00 327.437.000,00 0,00 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,000,000,000,00Pembuatan DED Taman1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyusunan DED Air Bersih1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 06 0,00 199.592.200,00 0,00 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 125.777.500,000,00125.777.500,000,00Penyusunan naskah akademis RP3KP1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 10 0,00 119.777.500,00 0,00 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pemetaan perumahan (Tahap Kedua)1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 14 0,00 191.684.500,00 0,00 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 15 0,00 173.909.000,00 0,00 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 48.903.000,000,0048.903.000,000,00DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Updating Pendataan Perumahan1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 18 0,00 192.696.300,00 0,00 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 86.035.834.624,80Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.349.381.800,0042.320.000,00 77.644.132.824,801.04 . 1.04.01 . 01 . 16 30.000.000,00 75.102.801.090,00 8.332.248.000,00 83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01 1.718.684.000,000,001.688.684.000,0030.000.000,00Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 30.000.000,00 1.113.289.750,00 0,00 1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52 0,000,000,000,00Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.799.000,000,005.777.799.000,000,00Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 11 0,00 5.724.297.000,00 0,00 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 3.923.225.800,003.882.381.800,0040.844.000,000,00Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 0,00 40.759.000,00 3.876.361.000,00 3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84 0,000,000,000,00Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.705.000,000,004.544.705.000,000,00Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 0,00 4.463.929.000,00 0,00 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 58.072.400.000,000,0058.072.400.000,000,00Pembangunan Rumah Layak Huni1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 16 0,00 57.192.682.000,00 0,00 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 100.000.000,000,0087.680.000,0012.320.000,00Pendampingan BSPS1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 19 0,00 56.050.000,00 0,00 56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penunjang Kegiatan Pokja PKP1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 22 0,00 13.645.600,00 0,00 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.222.282.000,000,003.222.282.000,000,00Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 23 0,00 2.349.247.040,00 0,00 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.388.247.000,000,001.388.247.000,000,00Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 24 0,00 1.378.029.000,00 0,00 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.050.000.000,000,001.050.000.000,000,00Pendampingan PAMSIMAS III TA. 20201.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 25 0,00 1.049.890.000,00 0,00 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.345.473.500,000,001.345.473.500,000,00Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 26 0,00 1.344.965.500,00 0,00 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 4.497.044.200,004.467.000.000,0030.044.200,000,00Peningkatan PSU Perumahan1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 40 0,00 30.044.200,00 4.455.887.000,00 4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75 245.974.124,800,00245.974.124,800,00Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 41 0,00 245.973.000,00 0,00 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 4.590.555.000,00Program pengelolaan areal pemakaman 0,000,00 4.590.555.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 20 0,00 4.583.972.000,00 0,00 4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86 3.890.555.000,000,003.890.555.000,000,00Penataan dan Pemagaran TPU1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 09 0,00 3.886.095.000,00 0,00 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Penataan Taman Makam Bersejarah1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 10 0,00 499.280.000,00 0,00 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penataan Taman Makam Pahlawan1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 11 0,00 198.597.000,00 0,00 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30 3.702.060.800,00Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman 0,000,00 3.702.060.800,001.04 . 1.04.01 . 01 . 22 0,00 2.967.721.800,00 0,00 2.967.721.800,00 (734.339.000,00) 80,16 3.698.296.800,000,003.698.296.800,000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Kinerja Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 0,00 2.963.957.800,00 0,00 2.963.957.800,00 (734.339.000,00) 80,14 0,000,000,000,00Pengadaan Kendaraan Tangki Air1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.764.000,000,003.764.000,000,00Pengadaan kendaraan operasional Crane PJU1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 03 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 100,00 381.560.000,00Program Pengawasan dan Pengendalian 0,000,00 381.560.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 23 0,00 379.671.250,00 0,00 379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 381.560.000,000,00381.560.000,000,00Kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian 1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 01 0,00 379.671.250,00 0,00 379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50 250.000.000,00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 200.000.000,000,00 50.000.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 24 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00200.000.000,0050.000.000,000,00Pengadaan Tanah Pemda1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 01 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pematangan Lahan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.231.987.150,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 302.994.900,0014.850.000,00 50.914.142.250,001.05 14.850.000,00 49.573.078.881,00 299.008.400,00 49.886.937.281,00 (1.345.049.869,00) 97,37 1.836.011.200,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 72.658.800,007.200.000,00 1.756.152.400,001.05 . 1.05.01 7.200.000,00 1.367.228.690,00 72.658.800,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7.200.000,00 1.836.011.200,0072.658.800,001.756.152.400,001.05 . 1.05.01 . 01 7.200.000,00 1.367.228.690,00 72.658.800,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 593.188.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 593.188.400,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00 476.275.390,00 0,00 476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29 1.995.000,000,001.995.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 100,00 46.489.100,000,0046.489.100,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 27.646.432,00 0,00 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 5.400.000,000,005.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 1.749.600,00 0,00 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 37.083.000,000,0037.083.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 37.080.000,00 0,00 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 14.562.100,000,0014.562.100,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 14.562.100,00 0,00 14.562.100,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.714.200,000,002.714.200,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 2.714.000,00 0,00 2.714.000,00 (200,00) 99,99 26.200.000,000,0026.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 0,00 100,00 10.565.000,000,0010.565.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 9.852.700,00 0,00 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 183.100.000,000,00183.100.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 109.685.558,00 0,00 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 28.840.000,000,0028.840.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00 18.230.000,00 0,00 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 234.240.000,000,00234.240.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 224.560.000,00 0,00 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 340.580.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.658.800,000,00 267.921.800,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 259.337.800,00 72.658.800,00 331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48 213.214.600,0072.658.800,00140.555.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 140.555.800,00 72.658.800,00 213.214.600,00 0,00 100,00 95.507.000,000,0095.507.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00 86.923.000,00 0,00 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 25.859.000,000,0025.859.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00 25.859.000,00 0,00 25.859.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 29 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 559.520.700,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 559.520.700,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 343.563.000,00 0,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,000,000,000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.520.700,000,00559.520.700,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 0,00 343.563.000,00 0,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 335.521.500,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 335.521.500,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 288.052.500,00 0,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 335.521.500,000,00335.521.500,000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00 288.052.500,00 0,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 7.200.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,007.200.000,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,000,000,007.200.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 17.450.260.000,00Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 65.537.600,000,00 17.384.722.400,001.05 . 1.05.02 0,00 16.895.026.434,00 62.000.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 0,00 17.450.260.000,0065.537.600,0017.384.722.400,001.05 . 1.05.02 . 01 0,00 16.895.026.434,00 62.000.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 679.870.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 679.870.500,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 0,00 678.183.245,00 0,00 678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75 1.661.000,000,001.661.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 0,00 1.566.000,00 0,00 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 220.000.000,000,00220.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 0,00 219.812.845,00 0,00 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 50.038.000,000,0050.038.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 03 0,00 50.035.000,00 0,00 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 72.000.000,000,0072.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 100,00 70.320.700,000,0070.320.700,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 0,00 69.950.000,00 0,00 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 50.001.000,000,0050.001.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 0,00 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 100,00 22.874.800,000,0022.874.800,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 0,00 22.777.400,00 0,00 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 14 0,00 4.966.000,00 0,00 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 0,00 79.875.000,00 0,00 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 50.975.000,000,0050.975.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 582.130.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.537.600,000,00 516.592.600,001.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00 516.552.500,00 62.000.000,00 578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39 23.337.600,0023.337.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 21.250.000,00 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 42.200.000,0042.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 138.975.000,000,00138.975.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 0,00 138.950.000,00 0,00 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 377.617.600,000,00377.617.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24 0,00 377.602.500,00 0,00 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 249.695.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 249.695.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 03 0,00 246.048.000,00 0,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 249.695.000,000,00249.695.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 0,00 246.048.000,00 0,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 121.430.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 121.430.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 05 0,00 110.946.000,00 0,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,000,000,000,00Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.430.000,000,00121.430.000,000,00Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 17 0,00 110.946.000,00 0,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 35.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 35.000.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 06 0,00 34.920.000,00 0,00 34.920.000,00 (80.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 0,00 14.920.000,00 0,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 158.260.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 158.260.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 15 0,00 133.891.300,00 0,00 133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 07 0,00 125.805.000,00 0,00 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 8.260.000,000,008.260.000,000,00Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD)1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 08 0,00 8.086.300,00 0,00 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 15.208.006.800,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,000,00 15.208.006.800,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 0,00 14.932.203.989,00 0,00 14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19 94.645.000,000,0094.645.000,000,00Penegakan Perda Yustisial1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 0,00 73.670.000,00 0,00 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 88.800.000,000,0088.800.000,000,00Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 10 0,00 49.490.000,00 0,00 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 7.642.000,000,007.642.000,000,00Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 11 0,00 7.295.800,00 0,00 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 10.485.669.800,000,0010.485.669.800,000,00Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 13 0,00 10.365.009.189,00 0,00 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 4.431.250.000,000,004.431.250.000,000,00Pemeliharaan dan Gatur Trantibum1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 15 0,00 4.345.853.000,00 0,00 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 16 0,00 23.891.000,00 0,00 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 17 0,00 66.995.000,00 0,00 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 315.867.500,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 315.867.500,001.05 . 1.05.02 . 01 . 18 0,00 201.681.400,00 0,00 201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 83.143.000,000,0083.143.000,000,00Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 04 0,00 79.883.400,00 0,00 79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08 130.000.000,000,00130.000.000,000,00Pembinaan Kasatgas Desa/Kel dan Anggota Linmas Inti Desa/Kel. 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 11 0,00 32.757.000,00 0,00 32.757.000,00 (97.243.000,00) 25,20 15.290.000,000,0015.290.000,000,00Pendataan Potensi Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 13 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 (30.000,00) 99,80 87.434.500,000,0087.434.500,000,00Pengerahan Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 14 0,00 73.781.000,00 0,00 73.781.000,00 (13.653.500,00) 84,38 0,000,000,000,00Pelatihan Dasar Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Anggota Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 100.000.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 20 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 11 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60 13.956.909.700,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 150.243.900,000,00 13.806.665.800,001.05 . 1.05.03 0,00 13.632.738.307,00 149.900.000,00 13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 13.956.909.700,00150.243.900,0013.806.665.800,001.05 . 1.05.03 . 01 0,00 13.632.738.307,00 149.900.000,00 13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75 944.182.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.243.900,000,00 793.938.200,001.05 . 1.05.03 . 01 . 01 0,00 768.715.900,00 149.900.000,00 918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 179.005.000,000,00179.005.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 0,00 154.150.400,00 0,00 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 50.154.700,000,0050.154.700,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10 0,00 50.154.700,00 0,00 50.154.700,00 0,00 100,00 43.755.000,000,0043.755.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11 0,00 43.755.000,00 0,00 43.755.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.650.500,000,006.650.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12 0,00 6.650.500,00 0,00 6.650.500,00 0,00 100,00 150.243.900,00150.243.900,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 149.900.000,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 14.408.000,000,0014.408.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 14 0,00 14.408.000,00 0,00 14.408.000,00 0,00 100,00 16.200.000,000,0016.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 100,00 40.150.000,000,0040.150.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17 0,00 40.150.000,00 0,00 40.150.000,00 0,00 100,00 41.920.000,000,0041.920.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18 0,00 41.920.000,00 0,00 41.920.000,00 0,00 100,00 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 321.240.000,000,00321.240.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 20 0,00 320.880.000,00 0,00 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 51.455.000,000,0051.455.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 21 0,00 51.447.300,00 0,00 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 900.179.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 900.179.600,001.05 . 1.05.03 . 01 . 02 0,00 862.001.600,00 0,00 862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76 20.520.000,000,0020.520.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 22 0,00 20.520.000,00 0,00 20.520.000,00 0,00 100,00 830.524.100,000,00830.524.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 24 0,00 792.346.100,00 0,00 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 16.285.500,000,0016.285.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 26 0,00 16.285.500,00 0,00 16.285.500,00 0,00 100,00 32.850.000,000,0032.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 28 0,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.495.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 27.495.000,001.05 . 1.05.03 . 01 . 05 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 27.495.000,000,0027.495.000,000,00partisipasi Rakornas1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 33 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,000,000,000,00Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.663.100,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 51.663.100,001.05 . 1.05.03 . 01 . 06 0,00 51.663.100,00 0,00 51.663.100,00 0,00 100,00 12.044.500,000,0012.044.500,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 0,00 12.044.500,00 0,00 12.044.500,00 0,00 100,00 9.660.100,000,009.660.100,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 05 0,00 9.660.100,00 0,00 9.660.100,00 0,00 100,00 9.303.400,000,009.303.400,000,00Penyusunan RKA dan DPA1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 08 0,00 9.303.400,00 0,00 9.303.400,00 0,00 100,00 20.655.100,000,0020.655.100,000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 12 0,00 20.655.100,00 0,00 20.655.100,00 0,00 100,00 1.875.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 1.875.000.000,001.05 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 1.869.417.000,00 0,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.875.000.000,000,001.875.000.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05 0,00 1.869.417.000,00 0,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 2.611.029.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 2.611.029.000,001.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 2.542.899.950,00 0,00 2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39 1.731.448.600,000,001.731.448.600,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 08 0,00 1.708.593.950,00 0,00 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 879.580.400,000,00879.580.400,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 09 0,00 834.306.000,00 0,00 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 76.700.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,000,00 76.700.000,001.05 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 74.125.057,00 0,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.700.000,000,0076.700.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 21 0,00 74.125.057,00 0,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 1.183.319.900,00Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 0,000,00 1.183.319.900,001.05 . 1.05.03 . 01 . 23 0,00 1.154.964.700,00 0,00 1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60 468.998.900,000,00468.998.900,000,00Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 01 0,00 466.150.000,00 0,00 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 584.480.000,000,00584.480.000,000,00Pembinaan Satgas BPBD1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 02 0,00 576.980.000,00 0,00 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,000,000,000,00Bimtek Manajemen Logistik1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.841.000,000,00129.841.000,000,00Penanganan Siaga Darurat Bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 04 0,00 111.834.700,00 0,00 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 0,00Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,000,00 0,001.05 . 1.05.03 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kajian Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200.000,00Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 0,000,00 30.200.000,001.05 . 1.05.03 . 01 . 25 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 100,00 30.200.000,000,0030.200.000,000,00Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 02 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelatihan Pemuda Siaga Bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Bimtek Manajemen Rehabilitasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.141.000,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,000,00 6.257.141.000,001.05 . 1.05.03 . 01 . 26 0,00 6.254.041.000,00 0,00 6.254.041.000,00 (3.100.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.212.400.000,000,006.212.400.000,000,00Penanganan Kebakaran1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 01 0,00 6.209.300.000,00 0,00 6.209.300.000,00 (3.100.000,00) 99,95 44.741.000,000,0044.741.000,000,00Gelar Pasukan Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 02 0,00 44.741.000,00 0,00 44.741.000,00 0,00 100,00 284.094.000,00Sekretariat DPRD 0,000,00 284.094.000,001.05 . 4.01.04 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 Sekretariat DPRD 0,00 284.094.000,000,00284.094.000,001.05 . 4.01.04 . 01 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 284.094.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 284.094.000,001.05 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 284.094.000,000,00284.094.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358.976.600,00Kecamatan Karawang Barat 0,000,00 1.358.976.600,001.05 . 4.01.05 0,00 1.358.976.600,00 0,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 1.358.976.600,000,001.358.976.600,001.05 . 4.01.05 . 01 0,00 1.358.976.600,00 0,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 1.269.055.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 1.269.055.000,001.05 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 1.269.055.000,00 0,00 1.269.055.000,00 0,00 100,00 1.230.194.000,000,001.230.194.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 0,00 1.230.194.000,00 0,00 1.230.194.000,00 0,00 100,00 19.461.000,000,0019.461.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 14 0,00 19.461.000,00 0,00 19.461.000,00 0,00 100,00 19.400.000,000,0019.400.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 27 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 72.797.600,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 72.797.600,001.05 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 72.797.600,00 0,00 72.797.600,00 0,00 100,00 63.193.400,000,0063.193.400,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00 63.193.400,00 0,00 63.193.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.604.200,000,009.604.200,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 09 0,00 9.604.200,00 0,00 9.604.200,00 0,00 100,00 17.124.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 17.124.000,001.05 . 4.01.05 . 01 . 20 0,00 17.124.000,00 0,00 17.124.000,00 0,00 100,00 17.124.000,000,0017.124.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.05 . 01 . 20 . 11 0,00 17.124.000,00 0,00 17.124.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 04 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 07 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 07 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 08 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 08 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 09 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 09 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.109.800,00Kecamatan Pangkalan 0,001.100.000,00 412.009.800,001.05 . 4.01.06 1.100.000,00 412.009.800,00 0,00 413.109.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 1.100.000,00 413.109.800,000,00412.009.800,001.05 . 4.01.06 . 01 1.100.000,00 412.009.800,00 0,00 413.109.800,00 0,00 100,00 382.791.200,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 382.791.200,001.05 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00 382.791.200,00 0,00 382.791.200,00 0,00 100,00 376.073.200,000,00376.073.200,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01 0,00 376.073.200,00 0,00 376.073.200,00 0,00 100,00 6.718.000,000,006.718.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14 0,00 6.718.000,00 0,00 6.718.000,00 0,00 100,00 24.998.600,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.100.000,00 23.898.600,001.05 . 4.01.06 . 01 . 17 1.100.000,00 23.898.600,00 0,00 24.998.600,00 0,00 100,00 24.998.600,000,0023.898.600,001.100.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08 1.100.000,00 23.898.600,00 0,00 24.998.600,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 5.320.000,001.05 . 4.01.06 . 01 . 20 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.320.000,000,005.320.000,000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 01 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 100,00 469.985.200,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 469.985.200,001.05 . 4.01.07 0,00 469.985.200,00 0,00 469.985.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 469.985.200,000,00469.985.200,001.05 . 4.01.07 . 01 0,00 469.985.200,00 0,00 469.985.200,00 0,00 100,00 452.472.800,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 452.472.800,001.05 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 452.472.800,00 0,00 452.472.800,00 0,00 100,00 444.874.800,000,00444.874.800,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 0,00 444.874.800,00 0,00 444.874.800,00 0,00 100,00 7.598.000,000,007.598.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 14 0,00 7.598.000,00 0,00 7.598.000,00 0,00 100,00 9.765.400,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 9.765.400,001.05 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 9.765.400,00 0,00 9.765.400,00 0,00 100,00 9.765.400,000,009.765.400,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 08 0,00 9.765.400,00 0,00 9.765.400,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 7.747.000,001.05 . 4.01.07 . 01 . 20 0,00 7.747.000,00 0,00 7.747.000,00 0,00 100,00 7.747.000,000,007.747.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.07 . 01 . 20 . 11 0,00 7.747.000,00 0,00 7.747.000,00 0,00 100,00 515.108.000,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 515.108.000,001.05 . 4.01.08 0,00 515.108.000,00 0,00 515.108.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 515.108.000,000,00515.108.000,001.05 . 4.01.08 . 01 0,00 515.108.000,00 0,00 515.108.000,00 0,00 100,00 400.108.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 400.108.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 400.108.000,00 0,00 400.108.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 370.108.000,000,00370.108.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 01 0,00 370.108.000,00 0,00 370.108.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 105.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 105.000.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 08 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 09 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.08 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 597.468.000,00Kecamatan Klari 0,00450.000,00 597.018.000,001.05 . 4.01.09 450.000,00 589.818.000,00 0,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 Kecamatan Klari 450.000,00 597.468.000,000,00597.018.000,001.05 . 4.01.09 . 01 450.000,00 589.818.000,00 0,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 576.468.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00450.000,00 576.018.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 15 450.000,00 568.818.000,00 0,00 569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75 475.800.000,000,00475.800.000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 0,00 468.600.000,00 0,00 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 95.668.000,000,0095.218.000,00450.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 450.000,00 95.218.000,00 0,00 95.668.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 15.000.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,000,00 6.000.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 20 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.09 . 01 . 20 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 491.881.450,00Kecamatan Rengasdengklok 0,000,00 491.881.450,001.05 . 4.01.10 0,00 491.881.450,00 0,00 491.881.450,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 491.881.450,000,00491.881.450,001.05 . 4.01.10 . 01 0,00 491.881.450,00 0,00 491.881.450,00 0,00 100,00 443.308.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 443.308.000,001.05 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 443.308.000,00 0,00 443.308.000,00 0,00 100,00 397.888.000,000,00397.888.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 397.888.000,00 0,00 397.888.000,00 0,00 100,00 10.770.000,000,0010.770.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 14 0,00 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 0,00 100,00 34.650.000,000,0034.650.000,000,00Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28 0,00 34.650.000,00 0,00 34.650.000,00 0,00 100,00 38.573.600,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 38.573.600,001.05 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 38.573.600,00 0,00 38.573.600,00 0,00 100,00 27.923.600,000,0027.923.600,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 08 0,00 27.923.600,00 0,00 27.923.600,00 0,00 100,00 10.650.000,000,0010.650.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 09 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 9.999.850,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 9.999.850,001.05 . 4.01.10 . 01 . 20 0,00 9.999.850,00 0,00 9.999.850,00 0,00 100,00 9.999.850,000,009.999.850,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.10 . 01 . 20 . 11 0,00 9.999.850,00 0,00 9.999.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 577.940.500,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 577.940.500,001.05 . 4.01.11 0,00 577.614.600,00 0,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 Kecamatan Kutawaluya 0,00 577.940.500,000,00577.940.500,001.05 . 4.01.11 . 01 0,00 577.614.600,00 0,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 532.068.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 532.068.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00 532.068.000,00 0,00 532.068.000,00 0,00 100,00 526.968.000,000,00526.968.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 0,00 526.968.000,00 0,00 526.968.000,00 0,00 100,00 5.100.000,000,005.100.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 14 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 35.872.500,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 35.872.500,001.05 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 35.546.600,00 0,00 35.546.600,00 (325.900,00) 99,09 17.383.400,000,0017.383.400,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 08 0,00 17.382.500,00 0,00 17.382.500,00 (900,00) 99,99 18.489.100,000,0018.489.100,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09 0,00 18.164.100,00 0,00 18.164.100,00 (325.000,00) 98,24 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.11 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 567.415.150,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 567.415.150,001.05 . 4.01.12 0,00 567.415.150,00 0,00 567.415.150,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 567.415.150,000,00567.415.150,001.05 . 4.01.12 . 01 0,00 567.415.150,00 0,00 567.415.150,00 0,00 100,00 465.668.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 465.668.000,001.05 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 465.668.000,00 0,00 465.668.000,00 0,00 100,00 465.668.000,000,00465.668.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 01 0,00 465.668.000,00 0,00 465.668.000,00 0,00 100,00 73.003.150,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 73.003.150,001.05 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 73.003.150,00 0,00 73.003.150,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 40.203.150,000,0040.203.150,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 08 0,00 40.203.150,00 0,00 40.203.150,00 0,00 100,00 32.800.000,000,0032.800.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 09 0,00 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 100,00 8.744.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 8.744.000,001.05 . 4.01.12 . 01 . 20 0,00 8.744.000,00 0,00 8.744.000,00 0,00 100,00 8.744.000,000,008.744.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.12 . 01 . 20 . 11 0,00 8.744.000,00 0,00 8.744.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 0,000,00 20.000.000,001.05 . 4.01.12 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.12 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 591.193.000,00Kecamatan Tirtajaya 0,000,00 591.193.000,001.05 . 4.01.13 0,00 590.943.000,00 0,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 Kecamatan Tirtajaya 0,00 591.193.000,000,00591.193.000,001.05 . 4.01.13 . 01 0,00 590.943.000,00 0,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 500.173.500,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 500.173.500,001.05 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00 499.923.500,00 0,00 499.923.500,00 (250.000,00) 99,95 496.173.500,000,00496.173.500,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 0,00 495.923.500,00 0,00 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 61.019.500,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 61.019.500,001.05 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 61.019.500,00 0,00 61.019.500,00 0,00 100,00 42.816.800,000,0042.816.800,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 08 0,00 42.816.800,00 0,00 42.816.800,00 0,00 100,00 18.202.700,000,0018.202.700,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 09 0,00 18.202.700,00 0,00 18.202.700,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.13 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,000,00 20.000.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.13 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 622.416.400,00Kecamatan Pedes 0,000,00 622.416.400,001.05 . 4.01.14 0,00 621.916.400,00 0,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 Kecamatan Pedes 0,00 622.416.400,000,00622.416.400,001.05 . 4.01.14 . 01 0,00 621.916.400,00 0,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 502.916.400,00Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,000,00 502.916.400,001.05 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 502.416.400,00 0,00 502.416.400,00 (500.000,00) 99,90 492.914.000,000,00492.914.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 0,00 492.414.000,00 0,00 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 10.002.400,000,0010.002.400,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 14 0,00 10.002.400,00 0,00 10.002.400,00 0,00 100,00 110.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 110.000.000,001.05 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 09 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 9.500.000,001.05 . 4.01.14 . 01 . 20 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.14 . 01 . 20 . 11 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 614.387.600,00Kecamatan Cibuaya 770.000,000,00 613.617.600,001.05 . 4.01.15 0,00 613.617.600,00 770.000,00 614.387.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 614.387.600,00770.000,00613.617.600,001.05 . 4.01.15 . 01 0,00 613.617.600,00 770.000,00 614.387.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 519.430.450,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 770.000,000,00 518.660.450,001.05 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 518.660.450,00 770.000,00 519.430.450,00 0,00 100,00 508.059.250,000,00508.059.250,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 0,00 508.059.250,00 0,00 508.059.250,00 0,00 100,00 11.371.200,00770.000,0010.601.200,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 14 0,00 10.601.200,00 770.000,00 11.371.200,00 0,00 100,00 84.367.150,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 84.367.150,001.05 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 84.367.150,00 0,00 84.367.150,00 0,00 100,00 28.850.200,000,0028.850.200,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 08 0,00 28.850.200,00 0,00 28.850.200,00 0,00 100,00 55.516.950,000,0055.516.950,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 09 0,00 55.516.950,00 0,00 55.516.950,00 0,00 100,00 10.590.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.590.000,001.05 . 4.01.15 . 01 . 20 0,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,00 0,00 100,00 10.590.000,000,0010.590.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.15 . 01 . 20 . 11 0,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,00 0,00 100,00 486.304.450,00Kecamatan Pakisjaya 13.283.600,000,00 473.020.850,001.05 . 4.01.16 0,00 472.009.250,00 13.283.600,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 Kecamatan Pakisjaya 0,00 486.304.450,0013.283.600,00473.020.850,001.05 . 4.01.16 . 01 0,00 472.009.250,00 13.283.600,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 392.968.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 392.968.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00 392.968.000,00 0,00 392.968.000,00 0,00 100,00 372.968.000,000,00372.968.000,000,00Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 15 0,00 372.968.000,00 0,00 372.968.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 84.686.450,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.283.600,000,00 71.402.850,001.05 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 70.391.250,00 13.283.600,00 83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81 32.586.800,0013.283.600,0019.303.200,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 08 0,00 19.303.200,00 13.283.600,00 32.586.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 52.099.650,000,0052.099.650,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 09 0,00 51.088.050,00 0,00 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 8.650.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 8.650.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 20 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 100,00 8.650.000,000,008.650.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 11 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 100,00 601.181.900,00Kecamatan Cikampek 105.000,000,00 601.076.900,001.05 . 4.01.17 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 Kecamatan Cikampek 0,00 601.181.900,00105.000,00601.076.900,001.05 . 4.01.17 . 01 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 479.358.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 479.358.000,001.05 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96 469.368.000,000,00469.368.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 0,00 442.168.000,00 0,00 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 9.990.000,000,009.990.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 14 0,00 8.240.000,00 0,00 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 111.823.900,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.000,000,00 111.718.900,001.05 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (111.823.900,00) 0,00 42.099.800,00105.000,0041.994.800,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.099.800,00) 0,00 69.724.100,000,0069.724.100,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.17 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.17 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 605.287.000,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 605.287.000,001.05 . 4.01.18 0,00 595.040.000,00 0,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 Kecamatan Jatisari 0,00 605.287.000,000,00605.287.000,001.05 . 4.01.18 . 01 0,00 595.040.000,00 0,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 579.709.200,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 579.709.200,001.05 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 569.629.200,00 0,00 569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26 574.528.000,000,00574.528.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 01 0,00 564.448.000,00 0,00 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 5.181.200,000,005.181.200,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 14 0,00 5.181.200,00 0,00 5.181.200,00 0,00 100,00 15.577.800,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 15.577.800,001.05 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 15.577.800,00 0,00 15.577.800,00 0,00 100,00 15.577.800,000,0015.577.800,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 08 0,00 15.577.800,00 0,00 15.577.800,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.18 . 01 . 20 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.18 . 01 . 20 . 11 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 617.684.000,00Kecamatan Cilamaya Wetan 0,000,00 617.684.000,001.05 . 4.01.19 0,00 617.684.000,00 0,00 617.684.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 617.684.000,000,00617.684.000,001.05 . 4.01.19 . 01 0,00 617.684.000,00 0,00 617.684.000,00 0,00 100,00 571.684.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 571.684.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 571.684.000,00 0,00 571.684.000,00 0,00 100,00 457.440.000,000,00457.440.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 01 0,00 457.440.000,00 0,00 457.440.000,00 0,00 100,00 109.244.000,000,00109.244.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00 109.244.000,00 0,00 109.244.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 36.000.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 08 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.19 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 538.816.400,00Kecamatan Tirtamulya 0,000,00 538.816.400,001.05 . 4.01.20 0,00 538.816.400,00 0,00 538.816.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 538.816.400,000,00538.816.400,001.05 . 4.01.20 . 01 0,00 538.816.400,00 0,00 538.816.400,00 0,00 100,00 429.468.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 429.468.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 429.468.000,00 0,00 429.468.000,00 0,00 100,00 427.668.000,000,00427.668.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 0,00 427.668.000,00 0,00 427.668.000,00 0,00 100,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 14 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 100,00 79.348.400,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 79.348.400,001.05 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00 79.348.400,00 0,00 79.348.400,00 0,00 100,00 49.011.800,000,0049.011.800,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 08 0,00 49.011.800,00 0,00 49.011.800,00 0,00 100,00 30.336.600,000,0030.336.600,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 09 0,00 30.336.600,00 0,00 30.336.600,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.20 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,000,00 20.000.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.20 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 629.679.300,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 629.679.300,001.05 . 4.01.21 0,00 629.679.300,00 0,00 629.679.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 629.679.300,000,00629.679.300,001.05 . 4.01.21 . 01 0,00 629.679.300,00 0,00 629.679.300,00 0,00 100,00 564.926.500,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 564.926.500,001.05 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 564.926.500,00 0,00 564.926.500,00 0,00 100,00 539.928.000,000,00539.928.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 0,00 539.928.000,00 0,00 539.928.000,00 0,00 100,00 4.998.500,000,004.998.500,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 14 0,00 4.998.500,00 0,00 4.998.500,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 56.653.300,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 56.653.300,001.05 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 56.653.300,00 0,00 56.653.300,00 0,00 100,00 31.249.200,000,0031.249.200,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 08 0,00 31.249.200,00 0,00 31.249.200,00 0,00 100,00 25.404.100,000,0025.404.100,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 09 0,00 25.404.100,00 0,00 25.404.100,00 0,00 100,00 8.099.500,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 8.099.500,001.05 . 4.01.21 . 01 . 20 0,00 8.099.500,00 0,00 8.099.500,00 0,00 100,00 8.099.500,000,008.099.500,000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.21 . 01 . 20 . 01 0,00 8.099.500,00 0,00 8.099.500,00 0,00 100,00 620.760.000,00Kecamatan Rawamerta 0,000,00 620.760.000,001.05 . 4.01.22 0,00 620.760.000,00 0,00 620.760.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 620.760.000,000,00620.760.000,001.05 . 4.01.22 . 01 0,00 620.760.000,00 0,00 620.760.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 570.906.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 570.906.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00 570.906.000,00 0,00 570.906.000,00 0,00 100,00 540.906.000,000,00540.906.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 0,00 540.906.000,00 0,00 540.906.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 39.854.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 39.854.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 39.854.000,00 0,00 39.854.000,00 0,00 100,00 19.854.000,000,0019.854.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 08 0,00 19.854.000,00 0,00 19.854.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.22 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 573.559.300,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 573.559.300,001.05 . 4.01.23 0,00 573.559.300,00 0,00 573.559.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 573.559.300,000,00573.559.300,001.05 . 4.01.23 . 01 0,00 573.559.300,00 0,00 573.559.300,00 0,00 100,00 501.868.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 501.868.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 501.868.000,00 0,00 501.868.000,00 0,00 100,00 471.868.000,000,00471.868.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 01 0,00 471.868.000,00 0,00 471.868.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 60.354.300,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 60.354.300,001.05 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 60.354.300,00 0,00 60.354.300,00 0,00 100,00 35.530.300,000,0035.530.300,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 08 0,00 35.530.300,00 0,00 35.530.300,00 0,00 100,00 24.824.000,000,0024.824.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 09 0,00 24.824.000,00 0,00 24.824.000,00 0,00 100,00 11.337.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 11.337.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 20 0,00 11.337.000,00 0,00 11.337.000,00 0,00 100,00 11.337.000,000,0011.337.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.23 . 01 . 20 . 11 0,00 11.337.000,00 0,00 11.337.000,00 0,00 100,00 682.482.850,00Kecamatan Tempuran 396.000,000,00 682.086.850,001.05 . 4.01.24 0,00 682.086.850,00 396.000,00 682.482.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 682.482.850,00396.000,00682.086.850,001.05 . 4.01.24 . 01 0,00 682.086.850,00 396.000,00 682.482.850,00 0,00 100,00 605.618.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 396.000,000,00 605.222.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00 605.222.000,00 396.000,00 605.618.000,00 0,00 100,00 579.618.000,000,00579.618.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 0,00 579.618.000,00 0,00 579.618.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00396.000,005.604.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 14 0,00 5.604.000,00 396.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 72.974.850,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 72.974.850,001.05 . 4.01.24 . 01 . 17 0,00 72.974.850,00 0,00 72.974.850,00 0,00 100,00 34.716.000,000,0034.716.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 08 0,00 34.716.000,00 0,00 34.716.000,00 0,00 100,00 38.258.850,000,0038.258.850,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 09 0,00 38.258.850,00 0,00 38.258.850,00 0,00 100,00 3.890.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 3.890.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 20 0,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.890.000,000,003.890.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.24 . 01 . 20 . 11 0,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 100,00 516.424.700,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 516.424.700,001.05 . 4.01.25 0,00 494.849.900,00 0,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 Kecamatan Majalaya 0,00 516.424.700,000,00516.424.700,001.05 . 4.01.25 . 01 0,00 494.849.900,00 0,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 358.346.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 358.346.000,001.05 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 358.346.000,00 0,00 358.346.000,00 0,00 100,00 356.568.000,000,00356.568.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00 356.568.000,00 0,00 356.568.000,00 0,00 100,00 1.778.000,000,001.778.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 14 0,00 1.778.000,00 0,00 1.778.000,00 0,00 100,00 148.079.100,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 148.079.100,001.05 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00 126.504.300,00 0,00 126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43 82.124.800,000,0082.124.800,000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 01 0,00 60.550.000,00 0,00 60.550.000,00 (21.574.800,00) 73,73 65.954.300,000,0065.954.300,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 08 0,00 65.954.300,00 0,00 65.954.300,00 0,00 100,00 9.999.600,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 9.999.600,001.05 . 4.01.25 . 01 . 20 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 100,00 9.999.600,000,009.999.600,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.25 . 01 . 20 . 11 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 100,00 468.541.600,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 468.541.600,001.05 . 4.01.26 0,00 468.541.600,00 0,00 468.541.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 468.541.600,000,00468.541.600,001.05 . 4.01.26 . 01 0,00 468.541.600,00 0,00 468.541.600,00 0,00 100,00 423.541.600,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 423.541.600,001.05 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 423.541.600,00 0,00 423.541.600,00 0,00 100,00 419.778.000,000,00419.778.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 419.778.000,00 0,00 419.778.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.763.600,000,003.763.600,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 14 0,00 3.763.600,00 0,00 3.763.600,00 0,00 100,00 38.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 38.000.000,001.05 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 09 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 7.000.000,001.05 . 4.01.26 . 01 . 20 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.26 . 01 . 20 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 618.770.100,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 618.770.100,001.05 . 4.01.27 0,00 618.770.100,00 0,00 618.770.100,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 618.770.100,000,00618.770.100,001.05 . 4.01.27 . 01 0,00 618.770.100,00 0,00 618.770.100,00 0,00 100,00 560.763.800,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 560.763.800,001.05 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 560.763.800,00 0,00 560.763.800,00 0,00 100,00 454.600.000,000,00454.600.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 01 0,00 454.600.000,00 0,00 454.600.000,00 0,00 100,00 96.168.000,000,0096.168.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 0,00 96.168.000,00 0,00 96.168.000,00 0,00 100,00 9.995.800,000,009.995.800,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 14 0,00 9.995.800,00 0,00 9.995.800,00 0,00 100,00 48.006.100,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 48.006.100,001.05 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00 48.006.100,00 0,00 48.006.100,00 0,00 100,00 27.687.700,000,0027.687.700,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 08 0,00 27.687.700,00 0,00 27.687.700,00 0,00 100,00 20.318.400,000,0020.318.400,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 09 0,00 20.318.400,00 0,00 20.318.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.200,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.200,001.05 . 4.01.27 . 01 . 20 0,00 10.000.200,00 0,00 10.000.200,00 0,00 100,00 10.000.200,000,0010.000.200,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.200,00 0,00 10.000.200,00 0,00 100,00 606.838.000,00Kecamatan Banyusari 0,003.750.000,00 603.088.000,001.05 . 4.01.28 3.750.000,00 603.088.000,00 0,00 606.838.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 3.750.000,00 606.838.000,000,00603.088.000,001.05 . 4.01.28 . 01 3.750.000,00 603.088.000,00 0,00 606.838.000,00 0,00 100,00 534.268.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,003.750.000,00 530.518.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 15 3.750.000,00 530.518.000,00 0,00 534.268.000,00 0,00 100,00 504.268.000,000,00504.268.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 01 0,00 504.268.000,00 0,00 504.268.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,006.250.000,003.750.000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 14 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 62.570.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 62.570.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00 62.570.000,00 0,00 62.570.000,00 0,00 100,00 30.590.000,000,0030.590.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 08 0,00 30.590.000,00 0,00 30.590.000,00 0,00 100,00 31.980.000,000,0031.980.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00 31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.28 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 562.390.800,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 562.390.800,001.05 . 4.01.29 0,00 562.390.800,00 0,00 562.390.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 562.390.800,000,00562.390.800,001.05 . 4.01.29 . 01 0,00 562.390.800,00 0,00 562.390.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 442.390.800,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 442.390.800,001.05 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 442.390.800,00 0,00 442.390.800,00 0,00 100,00 407.186.000,000,00407.186.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 0,00 407.186.000,00 0,00 407.186.000,00 0,00 100,00 5.950.000,000,005.950.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 14 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 100,00 29.254.800,000,0029.254.800,000,00Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 28 0,00 29.254.800,00 0,00 29.254.800,00 0,00 100,00 110.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 110.000.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 17 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 09 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.29 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 719.174.100,00Kecamatan Karawang Timur 0,000,00 719.174.100,001.05 . 4.01.30 0,00 684.374.100,00 0,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 Kecamatan Karawang Timur 0,00 719.174.100,000,00719.174.100,001.05 . 4.01.30 . 01 0,00 684.374.100,00 0,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 644.128.300,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 644.128.300,001.05 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00 609.328.300,00 0,00 609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60 637.195.500,000,00637.195.500,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 0,00 602.395.500,00 0,00 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 6.932.800,000,006.932.800,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 14 0,00 6.932.800,00 0,00 6.932.800,00 0,00 100,00 66.295.800,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 66.295.800,001.05 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00 66.295.800,00 0,00 66.295.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 28.180.300,000,0028.180.300,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00 28.180.300,00 0,00 28.180.300,00 0,00 100,00 38.115.500,000,0038.115.500,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 09 0,00 38.115.500,00 0,00 38.115.500,00 0,00 100,00 8.750.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 8.750.000,001.05 . 4.01.30 . 01 . 20 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 100,00 8.750.000,000,008.750.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.30 . 01 . 20 . 11 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 100,00 493.504.100,00Kecamatan Telukjambe Barat 0,000,00 493.504.100,001.05 . 4.01.31 0,00 455.295.700,00 0,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 493.504.100,000,00493.504.100,001.05 . 4.01.31 . 01 0,00 455.295.700,00 0,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 459.272.300,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 459.272.300,001.05 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00 442.909.800,00 0,00 442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44 433.528.000,000,00433.528.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 05 0,00 432.578.000,00 0,00 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 10.331.800,000,0010.331.800,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 14 0,00 10.331.800,00 0,00 10.331.800,00 0,00 100,00 15.412.500,000,0015.412.500,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00 34.231.800,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 34.231.800,001.05 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00 12.385.900,00 0,00 12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18 12.385.900,000,0012.385.900,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 08 0,00 12.385.900,00 0,00 12.385.900,00 0,00 100,00 21.845.900,000,0021.845.900,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.845.900,00) 0,00 559.779.950,00Kecamatan Tegalwaru 0,000,00 559.779.950,001.05 . 4.01.32 0,00 559.779.950,00 0,00 559.779.950,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 559.779.950,000,00559.779.950,001.05 . 4.01.32 . 01 0,00 559.779.950,00 0,00 559.779.950,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 465.780.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 465.780.000,001.05 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00 465.780.000,00 0,00 465.780.000,00 0,00 100,00 440.580.000,000,00440.580.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 05 0,00 440.580.000,00 0,00 440.580.000,00 0,00 100,00 5.200.000,000,005.200.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 14 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Desk Pilkada1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 88.999.950,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 88.999.950,001.05 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00 88.999.950,00 0,00 88.999.950,00 0,00 100,00 33.999.950,000,0033.999.950,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 08 0,00 33.999.950,00 0,00 33.999.950,00 0,00 100,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 09 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 5.000.000,001.05 . 4.01.32 . 01 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.32 . 01 . 20 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 466.282.000,00Kecamatan Purwasari 0,000,00 466.282.000,001.05 . 4.01.33 0,00 450.810.400,00 0,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 Kecamatan Purwasari 0,00 466.282.000,000,00466.282.000,001.05 . 4.01.33 . 01 0,00 450.810.400,00 0,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 376.395.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 376.395.000,001.05 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 374.929.000,00 0,00 374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61 366.395.000,000,00366.395.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 05 0,00 364.929.000,00 0,00 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 79.887.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 79.887.000,001.05 . 4.01.33 . 01 . 17 0,00 65.881.400,00 0,00 65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.033.800,000,0011.033.800,000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 01 0,00 11.033.800,00 0,00 11.033.800,00 0,00 100,00 39.558.500,000,0039.558.500,000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 08 0,00 38.707.800,00 0,00 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 29.294.700,000,0029.294.700,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 09 0,00 16.139.800,00 0,00 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 10.000.000,001.05 . 4.01.33 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.33 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 517.370.000,00Kecamatan Cilebar 0,002.350.000,00 515.020.000,001.05 . 4.01.34 2.350.000,00 515.020.000,00 0,00 517.370.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 2.350.000,00 517.370.000,000,00515.020.000,001.05 . 4.01.34 . 01 2.350.000,00 515.020.000,00 0,00 517.370.000,00 0,00 100,00 459.720.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 459.720.000,001.05 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00 459.720.000,00 0,00 459.720.000,00 0,00 100,00 449.720.000,000,00449.720.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 05 0,00 449.720.000,00 0,00 449.720.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penertiban Alat Peraga Kampanye1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 27.650.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00600.000,00 27.050.000,001.05 . 4.01.34 . 01 . 17 600.000,00 27.050.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 100,00 27.650.000,000,0027.050.000,00600.000,00Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 08 600.000,00 27.050.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,001.750.000,00 8.250.000,001.05 . 4.01.34 . 01 . 20 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,008.250.000,001.750.000,00Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.34 . 01 . 20 . 11 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,000,00 20.000.000,001.05 . 4.01.34 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada1.05 . 4.01.34 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 14.911.573.600,00Sosial 94.991.000,000,00 14.816.582.600,001.06 0,00 14.498.054.226,00 94.991.000,00 14.593.045.226,00 (318.528.374,00) 97,86 10.595.988.200,00Dinas Sosial 94.991.000,000,00 10.500.997.200,001.06 . 1.06.01 0,00 10.397.335.026,00 94.991.000,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Dinas Sosial 0,00 10.595.988.200,0094.991.000,0010.500.997.200,001.06 . 1.06.01 . 01 0,00 10.397.335.026,00 94.991.000,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 698.748.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 698.748.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00 670.199.776,00 0,00 670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 131.666.000,000,00131.666.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 108.720.276,00 0,00 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 54.999.000,00 0,00 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 17.219.500,00 0,00 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 10.050.000,000,0010.050.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 100,00 16.042.000,000,0016.042.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.042.000,00 0,00 16.042.000,00 0,00 100,00 87.069.000,000,0087.069.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 87.068.000,00 0,00 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 142.732.000,000,00142.732.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 137.791.000,00 0,00 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 55.789.000,000,0055.789.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00 55.610.000,00 0,00 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 153.000.000,000,00153.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 26 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 100,00 441.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 441.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 432.275.250,00 0,00 432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91 156.500.000,000,00156.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 155.640.000,00 0,00 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 253.000.000,000,00253.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00 244.639.250,00 0,00 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 0,00 31.996.000,00 0,00 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 30.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 30.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Inventaris dan pengelolaan barang1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan RKA dan DPA1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 265.343.400,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,000,00 265.343.400,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 264.474.400,00 0,00 264.474.400,00 (869.000,00) 99,67 0,000,000,000,00Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.643.400,000,0042.643.400,000,00Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 0,00 42.534.400,00 0,00 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.750.000,000,001.750.000,000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 131.450.000,000,00131.450.000,000,00Asistensi Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 0,00 130.690.000,00 0,00 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 47.000.000,000,0047.000.000,000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 13 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 14 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 53.500.000,00Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,000,00 53.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 20 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 100,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 06 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 48.250.000,000,0048.250.000,000,00Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 07 0,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 08 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 09 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 4.026.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10.000.000,000,00 4.016.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 21 0,00 4.015.610.000,00 10.000.000,00 4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 530.900.000,000,00530.900.000,000,00Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 0,00 530.880.000,00 0,00 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 3.355.900.000,000,003.355.900.000,000,00Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 06 0,00 3.355.710.000,00 0,00 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,000,000,000,00Pameran dan Karnaval1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.200.000,0010.000.000,00129.200.000,000,00Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 0,00 129.020.000,00 10.000.000,00 139.020.000,00 (180.000,00) 99,87 5.080.896.800,00Program Peningkatan Pelayanan Sosial 84.991.000,000,00 4.995.905.800,001.06 . 1.06.01 . 01 . 22 0,00 4.931.275.600,00 84.991.000,00 5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73 268.650.000,000,00268.650.000,000,00Penanganan Korban Bencana1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02 0,00 268.555.000,00 0,00 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,000,000,000,00Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.985.000,000,001.713.985.000,000,00Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 0,00 1.713.985.000,00 0,00 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.750.000,000,001.750.000,000,00Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 05 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 83.965.000,000,0083.965.000,000,00Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT ) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 06 0,00 83.965.000,00 0,00 83.965.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 07 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 75.270.000,000,0075.270.000,000,00Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 08 0,00 73.663.000,00 0,00 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendukung Tim Evaluasi Bansos1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 214.870.000,000,00214.870.000,000,00Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 0,00 183.870.000,00 0,00 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 49.090.000,000,0049.090.000,000,00Penanganan Migran Bermasalah Sosial1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 13 0,00 48.090.000,00 0,00 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 270.990.000,000,00270.990.000,000,00Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 14 0,00 257.065.500,00 0,00 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 230.040.000,000,00230.040.000,000,00Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 15 0,00 229.832.400,00 0,00 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 86.100.000,000,0086.100.000,000,00Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 16 0,00 85.514.400,00 0,00 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 52.373.800,000,0052.373.800,000,00Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 17 0,00 49.405.300,00 0,00 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 37.967.000,000,0037.967.000,000,00Penanganan Penyandang Disabilitas Mental1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 18 0,00 37.967.000,00 0,00 37.967.000,00 0,00 100,00 40.500.000,0013.000.000,0027.500.000,000,00Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 19 0,00 27.455.000,00 13.000.000,00 40.455.000,00 (45.000,00) 99,89 1.830.346.000,0071.991.000,001.758.355.000,000,00Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 24 0,00 1.745.158.000,00 71.991.000,00 1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28 4.229.585.600,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,000,00 4.229.585.600,001.06 . 4.01.03 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 4.229.585.600,000,004.229.585.600,001.06 . 4.01.03 . 01 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 4.229.585.600,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 4.229.585.600,001.06 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 1.830.000.100,000,001.830.000.100,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 13 0,00 1.790.590.100,00 0,00 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,000,000,000,00Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA)1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Poskestren1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 164.999.600,000,00164.999.600,000,00Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah) 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 32 0,00 164.999.600,00 0,00 164.999.600,00 0,00 100,00 89.136.000,000,0089.136.000,000,00Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 33 0,00 85.121.000,00 0,00 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,000,000,000,00Pembinaan dan Sosialisasi DKM1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.130.000,000,00171.130.000,000,00Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 40 0,00 161.334.000,00 0,00 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid) 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.995.500,000,00120.995.500,000,00LPTQ Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 45 0,00 119.095.500,00 0,00 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,000,000,000,00Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.505.000,000,00489.505.000,000,00Kegiatan Urusan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 49 0,00 489.500.000,00 0,00 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 598.085.000,000,00598.085.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 50 0,00 533.125.000,00 0,00 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,000,000,000,00Usaha Kesehatan Sekolah1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 552.734.400,000,00552.734.400,000,00Karawang Mengaji1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 56 0,00 507.564.000,00 0,00 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Peningkatan Kapasitas KDS1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 61 0,00 143.660.000,00 0,00 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,000,000,000,00Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,000,0063.000.000,000,00Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk. Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 68 0,00 49.730.000,00 0,00 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 0,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 0,001.06 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.07 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 0,001.06 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.08 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Klari 0,000,00 0,001.06 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Klari 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.09 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Rengasdengklok 0,000,00 0,001.06 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.10 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 0,001.06 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.11 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 35.000.000,001.06 . 4.01.12 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00 35.000.000,000,0035.000.000,001.06 . 4.01.12 . 01 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 35.000.000,001.06 . 4.01.12 . 01 . 16 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 41 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Tirtajaya 0,000,00 0,001.06 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.13 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00Kecamatan Pedes 0,000,00 15.000.000,001.06 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.06 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 15.000.000,001.06 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cibuaya 0,000,00 0,001.06 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.15 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Pakisjaya 0,000,00 0,001.06 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.16 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00Kecamatan Cikampek 0,000,00 14.999.800,001.06 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 14.999.800,000,0014.999.800,001.06 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 14.999.800,001.06 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,000,0014.999.800,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 0,001.06 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.18 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Wetan 0,000,00 0,001.06 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.19 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 0,001.06 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.21 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Rawamerta 0,000,00 0,001.06 . 4.01.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.22 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.22 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 0,001.06 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Kecamatan Tempuran 0,000,00 6.000.000,001.06 . 4.01.24 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 6.000.000,000,006.000.000,001.06 . 4.01.24 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 6.000.000,001.06 . 4.01.24 . 01 . 16 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 41 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 0,001.06 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 0,001.06 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 0,001.06 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.27 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Banyusari 0,000,00 0,001.06 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.28 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 15.000.000,001.06 . 4.01.29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.06 . 4.01.29 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 15.000.000,001.06 . 4.01.29 . 01 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 41 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Tegalwaru 0,000,00 0,001.06 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.32 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.32 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Purwasari 0,000,00 0,001.06 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.33 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.33 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Kecamatan Cilebar 0,000,00 0,001.06 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.34 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang1.06 . 4.01.34 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.864.974.285,10Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 10.380.095.567,006.011.758.000,00 121.473.120.718,102 5.968.783.000,00 113.870.177.519,00 9.973.279.455,00 129.812.239.974,00 (8.052.734.311,10) 94,16 6.302.709.200,00Tenaga Kerja 258.408.400,000,00 6.044.300.800,002.01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 6.302.709.200,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 258.408.400,000,00 6.044.300.800,002.01 . 2.01.01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 6.302.709.200,00258.408.400,006.044.300.800,002.01 . 2.01.01 . 01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 3.516.329.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 3.516.329.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00 3.474.728.947,00 0,00 3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82 3.498.000,000,003.498.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.490.000,00 0,00 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 713.478.000,000,00713.478.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 696.671.347,00 0,00 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 166.557.200,000,00166.557.200,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 166.550.600,00 0,00 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 65.335.700,000,0065.335.700,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00 65.295.000,00 0,00 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 93.915.000,000,0093.915.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 93.867.500,00 0,00 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 97.555.500,000,0097.555.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 87.530.000,00 0,00 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 53.123.100,000,0053.123.100,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 53.076.000,00 0,00 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 142.225.600,000,00142.225.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00 142.221.500,00 0,00 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 46.000.000,000,0046.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 100,00 66.213.400,000,0066.213.400,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 66.177.000,00 0,00 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 100.085.000,000,00100.085.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 100.010.000,00 0,00 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 25.242.500,000,0025.242.500,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 1.943.100.000,000,001.943.100.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 0,00 1.928.640.000,00 0,00 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 1.295.722.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.408.400,000,00 1.037.314.500,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 972.925.500,00 258.123.150,00 1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01 258.408.400,00258.408.400,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 258.123.150,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 858.940.000,000,00858.940.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 798.750.500,00 0,00 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 178.374.500,000,00178.374.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 174.175.000,00 0,00 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 51.769.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 51.769.600,002.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 51.566.400,00 0,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 51.769.600,000,0051.769.600,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 51.566.400,00 0,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 824.920.200,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,000,00 824.920.200,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 823.673.200,00 0,00 823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85 445.900.000,000,00445.900.000,000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 0,00 444.693.000,00 0,00 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 99.970.200,000,0099.970.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 0,00 99.970.200,00 0,00 99.970.200,00 0,00 100,00 85.050.000,000,0085.050.000,000,00Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10 0,00 85.050.000,00 0,00 85.050.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peningkatan Produktivitas Kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.000.000,000,00194.000.000,000,00Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 12 0,00 193.960.000,00 0,00 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,000,000,000,00Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.257.500,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,000,00 89.257.500,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 0,00 88.269.000,00 0,00 88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,000,000,000,00Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,000,0015.800.000,000,00Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 100,00 63.165.000,000,0063.165.000,000,00Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 62.190.000,00 0,00 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,000,000,000,00Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberian Kerja System Padat Karya2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,000,003.400.000,000,00Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 100,00 6.892.500,000,006.892.500,000,00Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00 6.879.000,00 0,00 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 524.710.000,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,000,00 524.710.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 505.510.000,00 0,00 505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34 294.110.000,000,00294.110.000,000,00Penetapan Upah Minimum Kabupaten2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 0,00 294.110.000,00 0,00 294.110.000,00 0,00 100,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 201.600.000,000,00201.600.000,000,00Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 12 0,00 182.400.000,00 0,00 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,000,000,000,00Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.651.450,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.187.200,00155.300.000,00 3.290.164.250,002.02 152.800.000,00 3.144.236.015,00 68.187.200,00 3.365.223.215,00 (148.428.235,00) 95,78 3.085.045.900,00Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.187.200,00155.300.000,00 2.861.558.700,002.02 . 2.02.01 152.800.000,00 2.726.609.965,00 68.187.200,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 155.300.000,00 3.085.045.900,0068.187.200,002.861.558.700,002.02 . 2.02.01 . 01 152.800.000,00 2.726.609.965,00 68.187.200,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 553.679.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.687.200,000,00 492.992.050,002.02 . 2.02.01 . 01 . 01 0,00 479.702.050,00 60.687.200,00 540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 12.612.000,00 0,00 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 9.041.500,000,009.041.500,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 03 0,00 9.041.500,00 0,00 9.041.500,00 0,00 100,00 36.974.400,000,0036.974.400,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 36.974.400,00 0,00 36.974.400,00 0,00 100,00 26.276.700,000,0026.276.700,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 25.557.700,00 0,00 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 20.116.500,000,0020.116.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 20.116.500,00 0,00 20.116.500,00 0,00 100,00 56.687.200,0056.687.200,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 56.687.200,00 56.687.200,00 0,00 100,00 82.626.450,004.000.000,0078.626.450,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00 78.626.450,00 4.000.000,00 82.626.450,00 0,00 100,00 16.420.000,000,0016.420.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 100,00 29.436.500,000,0029.436.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 29.436.500,00 0,00 29.436.500,00 0,00 100,00 31.690.000,000,0031.690.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 27.037.000,00 0,00 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 12.410.000,000,0012.410.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 9.880.000,00 0,00 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 210.000.000,000,00210.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 32 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 100,00 290.470.450,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 290.470.450,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 256.171.750,00 0,00 256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 111.428.450,000,00111.428.450,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 111.428.450,00 0,00 111.428.450,00 0,00 100,00 179.042.000,000,00179.042.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 144.743.300,00 0,00 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 50.100.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.100.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 05 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 100,00 50.100.000,000,0050.100.000,000,00Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 04 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.991.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 24.991.500,002.02 . 2.02.01 . 01 . 06 0,00 24.941.500,00 0,00 24.941.500,00 (50.000,00) 99,80 19.344.000,000,0019.344.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00 19.344.000,00 0,00 19.344.000,00 0,00 100,00 5.647.500,000,005.647.500,000,00Pengelolaan Data dan Sinergitas Program2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 17 0,00 5.597.500,00 0,00 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,000,000,000,00Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.384.000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,000,00 269.384.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 15 0,00 225.857.800,00 0,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 269.384.000,000,00269.384.000,000,00Kegiatan Kota Layak Anak2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 07 0,00 225.857.800,00 0,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 241.857.600,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,000,00 241.857.600,002.02 . 2.02.01 . 01 . 16 0,00 240.429.607,00 0,00 240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41 162.372.600,000,00162.372.600,000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00 160.944.607,00 0,00 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 79.485.000,000,0079.485.000,000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 0,00 79.485.000,00 0,00 79.485.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.425.600,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,000,00 262.425.600,002.02 . 2.02.01 . 01 . 17 0,00 259.345.600,00 0,00 259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83 19.680.800,000,0019.680.800,000,00Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 0,00 19.680.800,00 0,00 19.680.800,00 0,00 100,00 62.539.800,000,0062.539.800,000,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 08 0,00 62.539.800,00 0,00 62.539.800,00 0,00 100,00 180.205.000,000,00180.205.000,000,00Fasilitasi Motekar2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 17 0,00 177.125.000,00 0,00 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 891.167.500,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7.500.000,0074.300.000,00 809.367.500,002.02 . 2.02.01 . 01 . 18 74.300.000,00 793.985.176,00 7.500.000,00 875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,000,000,000,00Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.367.600,000,00386.517.600,002.850.000,00Peningkatan Urusan Peranan Wanita2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 2.850.000,00 377.551.800,00 0,00 380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70 58.000.000,000,0058.000.000,000,00Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 10 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 100,00 66.150.000,000,0066.150.000,000,00Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 11 0,00 61.758.000,00 0,00 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 26.530.200,000,0026.530.200,000,00Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Indonesia Mandiri (PRIMA) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 14 0,00 26.506.846,00 0,00 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 138.500.000,007.500.000,0074.100.000,0056.900.000,00Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 15 56.900.000,00 74.100.000,00 7.500.000,00 138.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 95.250.000,000,0080.700.000,0014.550.000,00Gabungan Organisasi Wanita (GOW)2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 17 14.550.000,00 80.700.000,00 0,00 95.250.000,00 0,00 100,00 117.369.700,000,00117.369.700,000,00Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 24 0,00 115.368.530,00 0,00 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 500.970.000,00Program Perlindungan Anak dan Perempuan 0,0081.000.000,00 419.970.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 19 78.500.000,00 396.076.482,00 0,00 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 500.970.000,000,00419.970.000,0081.000.000,00Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 01 78.500.000,00 396.076.482,00 0,00 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 16.025.000,00Kecamatan Karawang Barat 0,000,00 16.025.000,002.02 . 4.01.05 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 16.025.000,000,0016.025.000,002.02 . 4.01.05 . 01 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 16.025.000,002.02 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,000,0016.025.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Kecamatan Pangkalan 0,000,00 5.000.000,002.02 . 4.01.06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 5.000.000,000,005.000.000,002.02 . 4.01.06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 5.000.000,002.02 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.07 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 4.01.07 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,002.02 . 4.01.08 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.08 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00Kecamatan Klari 0,000,00 14.000.000,002.02 . 4.01.09 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 14.000.000,000,0014.000.000,002.02 . 4.01.09 . 01 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 14.000.000,002.02 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 01 . 18 . 01 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 48.400.000,00Kecamatan Rengasdengklok 0,000,00 48.400.000,002.02 . 4.01.10 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 48.400.000,000,0048.400.000,002.02 . 4.01.10 . 01 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 48.400.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 48.400.000,002.02 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 48.400.000,000,0048.400.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.10 . 01 . 18 . 01 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 9.350.000,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 9.350.000,002.02 . 4.01.11 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 9.350.000,000,009.350.000,002.02 . 4.01.11 . 01 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.350.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 9.350.000,002.02 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 9.350.000,000,009.350.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 01 . 18 . 01 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 4.01.12 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00Kecamatan Tirtajaya 0,000,00 6.325.000,002.02 . 4.01.13 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 6.325.000,000,006.325.000,002.02 . 4.01.13 . 01 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 6.325.000,002.02 . 4.01.13 . 01 . 18 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,000,006.325.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 01 . 18 . 01 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00Kecamatan Pedes 0,000,00 11.400.000,002.02 . 4.01.14 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pedes 0,00 11.400.000,000,0011.400.000,002.02 . 4.01.14 . 01 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 11.400.000,002.02 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,000,0011.400.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 12.445.250,00Kecamatan Cibuaya 0,000,00 12.445.250,002.02 . 4.01.15 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00 12.445.250,000,0012.445.250,002.02 . 4.01.15 . 01 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 12.445.250,002.02 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,000,0012.445.250,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 01 . 18 . 01 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 8.450.000,00Kecamatan Pakisjaya 0,000,00 8.450.000,002.02 . 4.01.16 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 8.450.000,000,008.450.000,002.02 . 4.01.16 . 01 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 8.450.000,002.02 . 4.01.16 . 01 . 18 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,000,008.450.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 01 . 18 . 01 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00Kecamatan Cikampek 0,000,00 13.050.000,002.02 . 4.01.17 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 13.050.000,000,0013.050.000,002.02 . 4.01.17 . 01 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 13.050.000,002.02 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,000,0013.050.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.17 . 01 . 18 . 01 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 5.566.000,002.02 . 4.01.18 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00 5.566.000,000,005.566.000,002.02 . 4.01.18 . 01 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 5.566.000,002.02 . 4.01.18 . 01 . 18 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,000,005.566.000,000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.18 . 01 . 18 . 03 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.602.800,00Kecamatan Tirtamulya 0,000,00 15.602.800,002.02 . 4.01.20 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 15.602.800,000,0015.602.800,002.02 . 4.01.20 . 01 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 15.602.800,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 15.602.800,002.02 . 4.01.20 . 01 . 18 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 15.602.800,000,0015.602.800,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.20 . 01 . 18 . 01 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 10.650.000,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 10.650.000,002.02 . 4.01.21 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 10.650.000,000,0010.650.000,002.02 . 4.01.21 . 01 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.650.000,002.02 . 4.01.21 . 01 . 18 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,000,0010.650.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.21 . 01 . 18 . 01 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Rawamerta 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 4.01.22 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.22 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.23 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 4.01.23 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.23 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.23 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00Kecamatan Tempuran 0,000,00 15.100.000,002.02 . 4.01.24 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 15.100.000,000,0015.100.000,002.02 . 4.01.24 . 01 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 15.100.000,002.02 . 4.01.24 . 01 . 18 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 15.100.000,000,0015.100.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.24 . 01 . 18 . 01 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 13.900.000,002.02 . 4.01.25 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 13.900.000,000,0013.900.000,002.02 . 4.01.25 . 01 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 13.900.000,002.02 . 4.01.25 . 01 . 18 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 13.900.000,000,0013.900.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.25 . 01 . 18 . 01 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.26 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 4.01.26 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 10.000.000,002.02 . 4.01.26 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.26 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 13.724.000,002.02 . 4.01.27 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 13.724.000,000,0013.724.000,002.02 . 4.01.27 . 01 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.724.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 13.724.000,002.02 . 4.01.27 . 01 . 18 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 13.724.000,000,0013.724.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.27 . 01 . 18 . 01 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Kecamatan Banyusari 0,000,00 20.000.000,002.02 . 4.01.28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,002.02 . 4.01.28 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 20.000.000,002.02 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.28 . 01 . 18 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,002.02 . 4.01.29 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.29 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.29 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 46.336.000,00Kecamatan Karawang Timur 0,000,00 46.336.000,002.02 . 4.01.30 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kecamatan Karawang Timur 0,00 46.336.000,000,0046.336.000,002.02 . 4.01.30 . 01 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 46.336.000,002.02 . 4.01.30 . 01 . 18 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,000,0046.336.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 01 . 18 . 01 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,000,000,002.02 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 0,002.02 . 4.01.30 . 02 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 02 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,000,000,002.02 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 0,002.02 . 4.01.30 . 03 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 03 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,000,000,002.02 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 0,002.02 . 4.01.30 . 04 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 04 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,000,000,002.02 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 0,002.02 . 4.01.30 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.30 . 05 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00Kecamatan Telukjambe Barat 0,000,00 12.000.000,002.02 . 4.01.31 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,002.02 . 4.01.31 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 12.000.000,002.02 . 4.01.31 . 01 . 18 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.31 . 01 . 18 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,00Kecamatan Tegalwaru 0,000,00 12.000.000,002.02 . 4.01.32 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,002.02 . 4.01.32 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 12.000.000,002.02 . 4.01.32 . 01 . 18 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.32 . 01 . 18 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 24.281.500,00Kecamatan Purwasari 0,000,00 24.281.500,002.02 . 4.01.33 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Kecamatan Purwasari 0,00 24.281.500,000,0024.281.500,002.02 . 4.01.33 . 01 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 24.281.500,002.02 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,000,0024.281.500,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.33 . 01 . 18 . 01 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 15.000.000,00Kecamatan Cilebar 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.34 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,002.02 . 4.01.34 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,000,00 15.000.000,002.02 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.34 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.513.981.650,00Pangan 0,000,00 1.513.981.650,002.03 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 1.513.981.650,00Dinas Pangan 0,000,00 1.513.981.650,002.03 . 2.03.01 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Dinas Pangan 0,00 1.513.981.650,000,001.513.981.650,002.03 . 2.03.01 . 01 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 273.824.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 273.824.800,002.03 . 2.03.01 . 01 . 01 0,00 272.722.529,00 0,00 272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 43.659.000,000,0043.659.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 42.836.729,00 0,00 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.005.500,000,005.005.500,000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 5.005.500,00 0,00 5.005.500,00 0,00 100,00 21.259.100,000,0021.259.100,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 21.259.100,00 0,00 21.259.100,00 0,00 100,00 21.496.000,000,0021.496.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 21.496.000,00 0,00 21.496.000,00 0,00 100,00 5.465.600,000,005.465.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 5.465.600,00 0,00 5.465.600,00 0,00 100,00 3.034.600,000,003.034.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 3.034.600,00 0,00 3.034.600,00 0,00 100,00 3.400.000,000,003.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 100,00 21.675.000,000,0021.675.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 21.675.000,00 0,00 21.675.000,00 0,00 100,00 36.150.000,000,0036.150.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 36.150.000,00 0,00 36.150.000,00 0,00 100,00 79.680.000,000,0079.680.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan perkantoran2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 21 0,00 79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 151.948.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 151.948.200,002.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 150.052.305,00 0,00 150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75 16.741.400,000,0016.741.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 16.741.400,00 0,00 16.741.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 135.206.800,000,00135.206.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 133.310.905,00 0,00 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 10.005.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 10.005.000,002.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00 10.005.000,00 0,00 10.005.000,00 0,00 100,00 5.005.000,000,005.005.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.078.203.650,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,000,00 1.078.203.650,002.03 . 2.03.01 . 01 . 15 0,00 1.033.715.900,00 0,00 1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87 128.662.800,000,00128.662.800,000,00Pengembangan desa mandiri pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00 128.662.800,00 0,00 128.662.800,00 0,00 100,00 91.630.000,000,0091.630.000,000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 22 0,00 88.550.000,00 0,00 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 55.050.000,000,0055.050.000,000,00Penyusunan Neraca Bahan Makanan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 32 0,00 55.050.000,00 0,00 55.050.000,00 0,00 100,00 134.638.750,000,00134.638.750,000,00Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 36 0,00 134.288.750,00 0,00 134.288.750,00 (350.000,00) 99,74 40.186.250,000,0040.186.250,000,00Identifikasi, Verifikasi, Dan Pelaporan Lokasi Penyaluran Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 41 0,00 40.166.250,00 0,00 40.166.250,00 (20.000,00) 99,95 0,000,000,000,00Pawai Carnaval Dan Pameran Hari Besar Nasional/Daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.019.600,000,00255.019.600,000,00Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 51 0,00 254.179.600,00 0,00 254.179.600,00 (840.000,00) 99,67 153.564.250,000,00153.564.250,000,00Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 56 0,00 124.486.500,00 0,00 124.486.500,00 (29.077.750,00) 81,06 41.401.000,000,0041.401.000,000,00Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 60 0,00 41.401.000,00 0,00 41.401.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 92.295.000,000,0092.295.000,000,00Peringatan Hari Pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 62 0,00 81.175.000,00 0,00 81.175.000,00 (11.120.000,00) 87,95 85.756.000,000,0085.756.000,000,00Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 64 0,00 85.756.000,00 0,00 85.756.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Sinergitas Program Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.829.153.200,00Lingkungan Hidup 4.520.346.667,003.000.000,00 27.305.806.533,002.05 3.000.000,00 26.795.494.380,00 4.488.537.000,00 31.287.031.380,00 (542.121.820,00) 98,30 31.736.883.700,00Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 4.520.346.667,003.000.000,00 27.213.537.033,002.05 . 2.05.01 3.000.000,00 26.708.784.880,00 4.488.537.000,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3.000.000,00 31.736.883.700,004.520.346.667,0027.213.537.033,002.05 . 2.05.01 . 01 3.000.000,00 26.708.784.880,00 4.488.537.000,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 945.250.350,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 945.250.350,002.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 939.239.720,00 0,00 939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36 5.950.150,000,005.950.150,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 (150,00) 100,00 204.214.900,000,00204.214.900,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 202.855.896,00 0,00 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 48.684.000,000,0048.684.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 03 0,00 48.684.000,00 0,00 48.684.000,00 0,00 100,00 160.361.800,000,00160.361.800,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 160.213.000,00 0,00 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 69.637.000,000,0069.637.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 69.629.200,00 0,00 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 47.450.400,000,0047.450.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 47.415.000,00 0,00 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 9.679.600,000,009.679.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.679.600,00 0,00 9.679.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.166.300,000,0032.166.300,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 32.166.300,00 0,00 32.166.300,00 0,00 100,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 52.176.200,000,0052.176.200,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 52.176.200,00 0,00 52.176.200,00 0,00 100,00 19.770.000,000,0019.770.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 19.610.000,00 0,00 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 3.800.000,000,003.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 100,00 186.360.000,000,00186.360.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 21 0,00 186.360.000,00 0,00 186.360.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 22 0,00 45.700.524,00 0,00 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 260.124.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.524.300,000,00 129.600.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 129.313.000,00 128.590.000,00 257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15 70.513.300,0070.513.300,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 69.380.000,00 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 60.011.000,0060.011.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 59.210.000,00 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 129.600.000,000,00129.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 129.313.000,00 0,00 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 259.907.500,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,000,00 259.907.500,002.05 . 2.05.01 . 01 . 03 0,00 257.400.000,00 0,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 259.907.500,000,00259.907.500,000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 03 0,00 257.400.000,00 0,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,002.05 . 2.05.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 129.895.050,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,000,00 129.895.050,002.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 129.895.050,00 0,00 129.895.050,00 0,00 100,00 54.883.500,000,0054.883.500,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00 54.883.500,00 0,00 54.883.500,00 0,00 100,00 53.520.000,000,0053.520.000,000,00Inventarisasi dan pengelolaan barang2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05 0,00 53.520.000,00 0,00 53.520.000,00 0,00 100,00 21.491.550,000,0021.491.550,000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 08 0,00 21.491.550,00 0,00 21.491.550,00 0,00 100,00 243.645.000,00Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan 0,000,00 243.645.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00 237.250.000,00 0,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 243.645.000,000,00243.645.000,000,00Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 01 0,00 237.250.000,00 0,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 26.195.266.050,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.166.073.367,003.000.000,00 22.026.192.683,002.05 . 2.05.01 . 01 . 15 3.000.000,00 21.707.277.410,00 4.137.736.900,00 25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67 1.950.545.267,00705.211.267,001.245.334.000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02 0,00 1.235.680.000,00 690.038.000,00 1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73 91.182.750,000,0091.182.750,000,00Pembuatan roda dorong sampah2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00 88.704.000,00 0,00 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 148.523.000,000,00148.523.000,000,00Pengadaan tempat sampah HDPE2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 15 0,00 145.530.000,00 0,00 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 197.203.200,00196.363.200,00840.000,000,00Pengadaan container sampah2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 195.360.000,00 195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07 279.325.000,000,00279.325.000,000,00Penataan TPAS Jalupang (lanjutan)2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 19 0,00 277.953.000,00 0,00 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 196.130.000,000,00196.130.000,000,00Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 20 0,00 194.656.000,00 0,00 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 6.615.440.000,00180.000.000,006.435.440.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00 6.382.001.400,00 169.180.000,00 6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.279.895.500,000,001.279.895.500,000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 24 0,00 1.278.766.500,00 0,00 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 1.466.091.000,000,001.466.091.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 25 0,00 1.465.540.000,00 0,00 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 323.915.000,000,00323.915.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 26 0,00 317.722.000,00 0,00 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 3.831.005.800,008.349.900,003.822.655.900,000,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 27 0,00 3.793.156.260,00 8.349.900,00 3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23 835.381.550,000,00835.381.550,000,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 28 0,00 817.581.150,00 0,00 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 790.246.900,000,00790.246.900,000,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 29 0,00 789.266.600,00 0,00 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 304.422.400,000,00304.422.400,000,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 30 0,00 292.832.100,00 0,00 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 1.975.753.150,000,001.975.753.150,000,00Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 31 0,00 1.902.339.000,00 0,00 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 418.556.400,00145.000.000,00273.556.400,000,00Pemeliharaan dan Operasional IPLT2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 42 0,00 249.946.400,00 143.660.000,00 393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04 2.890.317.700,002.298.989.000,00591.328.700,000,00Pengadaan Kendaraan Alat Berat2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 44 0,00 583.066.000,00 2.298.989.000,00 2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71 0,000,000,000,00Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.041.433,00632.160.000,00230.881.433,003.000.000,00Pengadaan Lahan/Tanah2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 46 3.000.000,00 229.377.000,00 632.160.000,00 864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83 1.735.290.000,000,001.735.290.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 47 0,00 1.663.160.000,00 0,00 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 2.558.262.400,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 223.749.000,000,00 2.334.513.400,002.05 . 2.05.01 . 01 . 16 0,00 2.217.451.700,00 222.210.100,00 2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 125 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 545.066.400,00197.621.400,00347.445.000,000,00Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 18 0,00 335.675.700,00 196.570.000,00 532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65 46.391.500,000,0046.391.500,000,00Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 19 0,00 36.968.000,00 0,00 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 54.421.500,000,0054.421.500,000,00Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 21 0,00 52.911.000,00 0,00 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 66.270.000,000,0066.270.000,000,00Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 22 0,00 59.749.000,00 0,00 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 37.075.000,000,0037.075.000,000,00Supervisi pengelolaan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 23 0,00 34.330.000,00 0,00 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 303.418.500,0014.987.500,00288.431.000,000,00Patroli Sungai Citarum2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 24 0,00 286.218.000,00 14.500.000,00 300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11 0,000,000,000,00Pelaksanaan kegiatan Adipura2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.230.000,000,00264.230.000,000,00Pengujian kualitas air sungai2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 27 0,00 260.133.000,00 0,00 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 331.927.500,000,00331.927.500,000,00Peningkatan mutu laboratorium2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 28 0,00 305.536.900,00 0,00 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 60.270.200,0011.140.100,0049.130.100,000,00Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 29 0,00 49.130.100,00 11.140.100,00 60.270.200,00 0,00 100,00 41.280.000,000,0041.280.000,000,00Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 30 0,00 41.280.000,00 0,00 41.280.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penerapan sistem tanggap darurat limbah B32.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.708.400,000,00613.708.400,000,00Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 32 0,00 562.925.000,00 0,00 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 35.560.000,000,0035.560.000,000,00Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 45 0,00 35.560.000,00 0,00 35.560.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 126 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 158.643.400,000,00158.643.400,000,00Pengembangan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 46 0,00 157.035.000,00 0,00 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 64.120.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,000,00 64.120.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 64.120.000,00 0,00 64.120.000,00 0,00 100,00 64.120.000,000,0064.120.000,000,00Program kampung iklim2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 17 0,00 64.120.000,00 0,00 64.120.000,00 0,00 100,00 479.413.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 0,000,00 479.413.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 431.808.000,00 0,00 431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,000,000,000,00Peringatan hari lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,000,0026.900.000,000,00Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 07 0,00 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.513.000,000,00452.513.000,000,00Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 16 0,00 404.908.000,00 0,00 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,000,000,000,00Peningkatan Informasi lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.048.400,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,000,00 276.048.400,002.05 . 2.05.01 . 01 . 20 0,00 273.569.000,00 0,00 273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10 69.250.000,000,0069.250.000,000,00Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 0,00 67.150.000,00 0,00 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 183.698.400,000,00183.698.400,000,00Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08 0,00 183.319.000,00 0,00 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 23.100.000,000,0023.100.000,000,00Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 100,00 48.171.000,00Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 0,000,00 48.171.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 23 0,00 47.779.000,00 0,00 47.779.000,00 (392.000,00) 99,19 48.171.000,000,0048.171.000,000,00Pengelolaan Lahan Kritis di Area Pesisir2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 0,00 47.779.000,00 0,00 47.779.000,00 (392.000,00) 99,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 127 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 276.780.650,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,000,00 276.780.650,002.05 . 2.05.01 . 01 . 24 0,00 273.682.000,00 0,00 273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88 0,000,000,000,00Pengadaan pohon2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.780.650,000,00276.780.650,000,00Sarana prasarana Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 12 0,00 273.682.000,00 0,00 273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88 92.269.500,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,000,00 92.269.500,002.05 . 4.01.03 0,00 86.709.500,00 0,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 92.269.500,000,0092.269.500,002.05 . 4.01.03 . 01 0,00 86.709.500,00 0,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 32.663.500,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,000,00 32.663.500,002.05 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 31.463.500,00 0,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 32.663.500,000,0032.663.500,000,00Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari) 2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 69 0,00 31.463.500,00 0,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,000,000,000,00Penerapan eco office tingkat OPD2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.606.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,000,00 59.606.000,002.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 55.246.000,00 0,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 59.606.000,000,0059.606.000,000,00Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 19 0,00 55.246.000,00 0,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 14.408.532.450,00Administrasi Kependudukan dan Capil 1.056.369.200,0077.998.000,00 13.274.165.250,002.06 77.623.000,00 9.806.812.476,00 994.586.000,00 10.879.021.476,00 (3.529.510.974,00) 75,50 14.386.212.450,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.056.369.200,0077.998.000,00 13.251.845.250,002.06 . 2.06.01 77.623.000,00 9.784.492.476,00 994.586.000,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77.998.000,00 14.386.212.450,001.056.369.200,0013.251.845.250,002.06 . 2.06.01 . 01 77.623.000,00 9.784.492.476,00 994.586.000,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 3.335.268.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.033.924.200,000,00 2.301.344.200,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00 2.233.704.059,00 973.141.000,00 3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15 586.003.000,000,00586.003.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 586.003.000,00 0,00 586.003.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 128 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 531.006.000,000,00531.006.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 469.802.564,00 0,00 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 106.002.300,000,00106.002.300,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00 105.205.300,00 0,00 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 317.585.000,000,00317.585.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 317.234.000,00 0,00 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 239.873.100,000,00239.873.100,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 234.819.100,00 0,00 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 32.742.500,000,0032.742.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 32.622.295,00 0,00 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 1.038.924.200,001.033.924.200,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 0,00 5.000.000,00 973.141.000,00 978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15 193.419.300,000,00193.419.300,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00 193.419.300,00 0,00 193.419.300,00 0,00 100,00 60.400.000,000,0060.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 100,00 60.225.000,000,0060.225.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 60.225.000,00 0,00 60.225.000,00 0,00 100,00 169.088.000,000,00169.088.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 168.973.500,00 0,00 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.735.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 632.735.500,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 569.550.200,00 0,00 569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01 282.943.000,000,00282.943.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 279.931.000,00 0,00 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 349.792.500,000,00349.792.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00 289.619.200,00 0,00 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 15.913.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 15.913.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 05 0,00 15.913.000,00 0,00 15.913.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 129 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.913.000,000,0015.913.000,000,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 04 0,00 15.913.000,00 0,00 15.913.000,00 0,00 100,00 348.690.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 348.690.800,002.06 . 2.06.01 . 01 . 06 0,00 348.690.800,00 0,00 348.690.800,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 126.920.800,000,00126.920.800,000,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 10 0,00 126.920.800,00 0,00 126.920.800,00 0,00 100,00 82.840.000,000,0082.840.000,000,00Inventarisasi dan Pengelolaan Barang2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 11 0,00 82.840.000,00 0,00 82.840.000,00 0,00 100,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 30 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 48.930.000,000,0048.930.000,000,00Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 100 0,00 48.930.000,00 0,00 48.930.000,00 0,00 100,00 9.121.840.750,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 22.445.000,0077.998.000,00 9.021.397.750,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 77.623.000,00 5.684.870.417,00 21.445.000,00 5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41 1.282.872.000,0022.445.000,001.260.427.000,000,00Pengembangan data base kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00 1.194.237.000,00 21.445.000,00 1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76 561.874.850,000,00483.876.850,0077.998.000,00Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 17 77.623.000,00 483.026.450,00 0,00 560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78 165.681.000,000,00165.681.000,000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 19 0,00 165.471.627,00 0,00 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 54.104.000,000,0054.104.000,000,00Sosialisasi Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 27 0,00 54.104.000,00 0,00 54.104.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 130 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.999.900,000,0024.999.900,000,00Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 30 0,00 24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 100,00 78.500.000,000,0078.500.000,000,00Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 31 0,00 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 100,00 6.953.809.000,000,006.953.809.000,000,00Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 33 0,00 3.684.531.440,00 0,00 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 931.764.000,00Program Catatan Sipil 0,000,00 931.764.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 16 0,00 931.764.000,00 0,00 931.764.000,00 0,00 100,00 300.707.000,000,00300.707.000,000,00Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 0,00 300.707.000,00 0,00 300.707.000,00 0,00 100,00 215.017.000,000,00215.017.000,000,00Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 0,00 215.017.000,00 0,00 215.017.000,00 0,00 100,00 217.913.000,000,00217.913.000,000,00SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 0,00 217.913.000,00 0,00 217.913.000,00 0,00 100,00 198.127.000,000,00198.127.000,000,00Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 06 0,00 198.127.000,00 0,00 198.127.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Kecamatan Klari 0,000,00 5.000.000,002.06 . 4.01.09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 5.000.000,000,005.000.000,002.06 . 4.01.09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 5.000.000,002.06 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 4.01.09 . 01 . 15 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 7.320.000,002.06 . 4.01.25 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 7.320.000,000,007.320.000,002.06 . 4.01.25 . 01 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 7.320.000,002.06 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 131 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.320.000,000,007.320.000,000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2.06 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Banyusari 0,000,00 10.000.000,002.06 . 4.01.28 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.06 . 4.01.28 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 10.000.000,002.06 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pengelolaan Database Kependudukan2.06 . 4.01.28 . 01 . 15 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 23.409.401.570,10Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.260.000,00600.000,00 23.384.541.570,102.07 600.000,00 21.353.585.035,00 24.260.000,00 21.378.445.035,00 (2.030.956.535,10) 91,32 8.505.043.089,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 8.505.043.089,002.07 . 2.07.01 0,00 6.482.484.600,00 0,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 8.505.043.089,000,008.505.043.089,002.07 . 2.07.01 . 01 0,00 6.482.484.600,00 0,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 1.558.160.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.558.160.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 0,00 1.554.117.900,00 0,00 1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 197.500.000,000,00197.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00 195.520.900,00 0,00 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000.000,000,00238.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00 238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 0,00 100,00 145.000.000,000,00145.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00 144.994.000,00 0,00 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 132 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 45.600.000,000,0045.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 74.000.000,000,0074.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00 73.844.000,00 0,00 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 59.960.000,000,0059.960.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00 59.960.000,00 0,00 59.960.000,00 0,00 100,00 351.600.000,000,00351.600.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21 0,00 351.600.000,00 0,00 351.600.000,00 0,00 100,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 32 0,00 198.099.000,00 0,00 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 517.288.407,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 517.288.407,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 515.129.100,00 0,00 515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58 160.000.000,000,00160.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00 159.971.100,00 0,00 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 296.088.407,000,00296.088.407,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00 293.958.000,00 0,00 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 61.200.000,000,0061.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 25.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pengembangan Sumber Daya Aparatur2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Peningkatan manajemen Kepegawaian2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 133 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 53.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 06 0,00 30.080.000,00 0,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 53.000.000,000,0053.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00 30.080.000,00 0,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 890.886.400,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 890.886.400,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 0,00 769.836.400,00 0,00 769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41 684.899.200,000,00684.899.200,000,00Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00 563.849.200,00 0,00 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 60.987.200,000,0060.987.200,000,00Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 60.987.200,00 0,00 60.987.200,00 0,00 100,00 145.000.000,000,00145.000.000,000,00Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 22 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 100,00 59.234.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,000,00 59.234.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 16 0,00 59.134.000,00 0,00 59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,000,000,000,00Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 55 0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234.000,000,009.234.000,000,00Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 62 0,00 9.234.000,00 0,00 9.234.000,00 0,00 100,00 664.884.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 664.884.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 660.734.000,00 0,00 660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38 67.375.000,000,0067.375.000,000,00Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 0,00 67.375.000,00 0,00 67.375.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 134 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.509.000,000,0027.509.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 19 0,00 27.509.000,00 0,00 27.509.000,00 0,00 100,00 340.000.000,000,00340.000.000,000,00Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 20 0,00 336.700.000,00 0,00 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Bendahara Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 24 0,00 99.310.000,00 0,00 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 30.000.000,000,0030.000.000,000,00pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 32 0,00 99.840.000,00 0,00 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 120.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 120.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 119.820.000,00 0,00 119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penataan Administrasi Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 32 0,00 99.820.000,00 0,00 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 135 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.759.366.600,00Program Pembangunan Desa/Kelurahan 0,000,00 2.759.366.600,002.07 . 2.07.01 . 01 . 20 0,00 2.698.633.200,00 0,00 2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80 1.000.000.000,000,001.000.000.000,000,00Bhakti Siliwangi Pola BSMSS2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 03 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 04 0,00 57.266.600,00 0,00 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 1.500.000.000,000,001.500.000.000,000,00Bhakti Siliwangi Pola TMMD2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 12 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 65.966.600,000,0065.966.600,000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 13 0,00 65.966.600,00 0,00 65.966.600,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 29 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,000,000,000,00Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 39 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 28.400.000,000,0028.400.000,000,00Penataan Kekayaan Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 45 0,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 100,00 1.857.223.682,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 1.857.223.682,002.07 . 2.07.01 . 01 . 47 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 136 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penilaian Evaluasi Posyandu Se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.223.682,000,001.807.223.682,000,00Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.807.223.682,00) 0,00 9.536.066.701,10Kecamatan Karawang Barat 24.125.000,000,00 9.511.941.701,102.07 . 4.01.05 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 Kecamatan Karawang Barat 0,00 9.536.066.701,1024.125.000,009.511.941.701,102.07 . 4.01.05 . 01 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 9.536.066.701,10Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 24.125.000,000,00 9.511.941.701,102.07 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 62.648.000,000,0062.648.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02 0,00 62.648.000,00 0,00 62.648.000,00 0,00 100,00 4.084.800.000,000,004.084.800.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00 4.084.800.000,00 0,00 4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 137 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.432.774,500,00555.432.774,500,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 60 0,00 555.315.874,00 0,00 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 660.898.588,000,00660.898.588,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 61 0,00 660.845.888,00 0,00 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 365.991.700,000,00365.991.700,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 62 0,00 365.991.700,00 0,00 365.991.700,00 0,00 100,00 555.019.928,600,00555.019.928,600,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 63 0,00 555.019.928,00 0,00 555.019.928,00 (0,60) 100,00 599.788.000,000,00599.788.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 64 0,00 599.465.800,00 0,00 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 596.886.145,000,00596.886.145,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 65 0,00 596.886.145,00 0,00 596.886.145,00 0,00 100,00 693.045.586,000,00693.045.586,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 66 0,00 693.045.586,00 0,00 693.045.586,00 0,00 100,00 441.715.779,000,00441.715.779,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 67 0,00 441.715.779,00 0,00 441.715.779,00 0,00 100,00 88.052.400,000,0088.052.400,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 72 0,00 88.052.400,00 0,00 88.052.400,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 73 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 335.534.550,0024.125.000,00311.409.550,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 74 0,00 311.409.550,00 24.125.000,00 335.534.550,00 0,00 100,00 124.528.900,000,00124.528.900,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 75 0,00 124.528.900,00 0,00 124.528.900,00 0,00 100,00 67.100.000,000,0067.100.000,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 76 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 100,00 65.013.000,000,0065.013.000,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 77 0,00 65.013.000,00 0,00 65.013.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 138 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 224.611.350,000,00224.611.350,000,00Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 79 0,00 224.611.350,00 0,00 224.611.350,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 139 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 140 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 141 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00Kecamatan Pangkalan 0,000,00 8.000.000,002.07 . 4.01.06 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 8.000.000,000,008.000.000,002.07 . 4.01.06 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 8.000.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.07 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.07 . 4.01.07 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 142 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.000.000,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 9.000.000,002.07 . 4.01.08 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 9.000.000,000,009.000.000,002.07 . 4.01.08 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 5.000.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 4.000.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00Kecamatan Klari 0,000,00 11.486.000,002.07 . 4.01.09 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 11.486.000,000,0011.486.000,002.07 . 4.01.09 . 01 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 11.486.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,000,0011.486.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 16.623.800,00Kecamatan Rengasdengklok 0,000,00 16.623.800,002.07 . 4.01.10 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 16.623.800,000,0016.623.800,002.07 . 4.01.10 . 01 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 16.623.800,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 16.623.800,002.07 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 9.126.000,000,009.126.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04 0,00 9.126.000,00 0,00 9.126.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 143 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.497.800,000,007.497.800,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00 7.497.800,00 0,00 7.497.800,00 0,00 100,00 10.000.000,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.07 . 4.01.11 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,000,004.400.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 04 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,000,005.600.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 06 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 5.780.000,002.07 . 4.01.12 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 5.780.000,000,005.780.000,002.07 . 4.01.12 . 01 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 5.780.000,002.07 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,000,005.780.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 02 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Kecamatan Tirtajaya 135.000,000,00 5.565.000,002.07 . 4.01.13 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 5.700.000,00135.000,005.565.000,002.07 . 4.01.13 . 01 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 135.000,000,00 5.565.000,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00135.000,005.565.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 02 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 144 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.307.600,00Kecamatan Cibuaya 0,000,00 12.307.600,002.07 . 4.01.15 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 12.307.600,000,0012.307.600,002.07 . 4.01.15 . 01 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 12.307.600,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,000,0012.307.600,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5.966.000,00Kecamatan Pakisjaya 0,000,00 5.966.000,002.07 . 4.01.16 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 5.966.000,000,005.966.000,002.07 . 4.01.16 . 01 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 5.966.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,000,005.966.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 02 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Kecamatan Cikampek 0,000,00 7.000.000,002.07 . 4.01.17 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 7.000.000,000,007.000.000,002.07 . 4.01.17 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 7.000.000,002.07 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.879.000,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 9.879.000,002.07 . 4.01.18 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00 9.879.000,000,009.879.000,002.07 . 4.01.18 . 01 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 145 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.879.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 9.879.000,002.07 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 9.879.000,000,009.879.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 20.650.000,00Kecamatan Cilamaya Wetan 0,000,00 20.650.000,002.07 . 4.01.19 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 20.650.000,000,0020.650.000,002.07 . 4.01.19 . 01 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 20.650.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 20.650.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 3.700.000,000,003.700.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 04 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 100,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.450.000,000,007.450.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Kecamatan Tirtamulya 0,000,00 55.000.000,002.07 . 4.01.20 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 55.000.000,000,0055.000.000,002.07 . 4.01.20 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 55.000.000,002.07 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 15.000.000,002.07 . 4.01.21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,002.07 . 4.01.21 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 146 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 15.000.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Kecamatan Rawamerta 0,000,00 13.000.000,002.07 . 4.01.22 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 13.000.000,000,0013.000.000,002.07 . 4.01.22 . 01 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 13.000.000,002.07 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.22 . 01 . 15 . 06 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 0,002.07 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Perangkat Desa2.07 . 4.01.22 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 12.250.000,002.07 . 4.01.23 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 12.250.000,000,0012.250.000,002.07 . 4.01.23 . 01 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 12.250.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,000,0012.250.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 02 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 4.461.500,00Kecamatan Tempuran 0,000,00 4.461.500,002.07 . 4.01.24 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 4.461.500,000,004.461.500,002.07 . 4.01.24 . 01 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 147 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.461.500,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 4.461.500,002.07 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 4.461.500,000,004.461.500,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.24 . 01 . 15 . 06 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 18.620.000,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 18.620.000,002.07 . 4.01.25 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 18.620.000,000,0018.620.000,002.07 . 4.01.25 . 01 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 18.620.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 18.620.000,002.07 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 18.620.000,000,0018.620.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 02 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 13.500.000,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 13.500.000,002.07 . 4.01.26 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 13.500.000,000,0013.500.000,002.07 . 4.01.26 . 01 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 10.000.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,000,004.400.000,000,00Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 04 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,000,005.600.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 3.500.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.150.000,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 7.150.000,002.07 . 4.01.27 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 148 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 7.150.000,000,007.150.000,002.07 . 4.01.27 . 01 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.150.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 7.150.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.150.000,000,007.150.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Kecamatan Banyusari 0,000,00 20.000.000,002.07 . 4.01.28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,002.07 . 4.01.28 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 15.000.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 24 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 5.000.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pembinaan Perangkat Desa2.07 . 4.01.28 . 01 . 18 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 12.250.000,002.07 . 4.01.29 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 12.250.000,000,0012.250.000,002.07 . 4.01.29 . 01 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 12.250.000,002.07 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 149 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.250.000,000,0012.250.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 4.997.787.680,00Kecamatan Karawang Timur 0,000,00 4.997.787.680,002.07 . 4.01.30 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 Kecamatan Karawang Timur 0,00 4.997.787.680,000,004.997.787.680,002.07 . 4.01.30 . 01 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 4.997.787.680,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 4.997.787.680,002.07 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 35.820.000,000,0035.820.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 02 0,00 34.663.000,00 0,00 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.274.580.000,000,002.274.580.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00 2.268.725.000,00 0,00 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 668.589.503,000,00668.589.503,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 68 0,00 667.799.258,00 0,00 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 676.755.608,000,00676.755.608,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 69 0,00 676.755.608,00 0,00 676.755.608,00 0,00 100,00 666.192.815,000,00666.192.815,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 70 0,00 666.192.815,00 0,00 666.192.815,00 0,00 100,00 675.849.754,000,00675.849.754,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 71 0,00 675.745.754,00 0,00 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.30 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 150 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.30 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.30 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,000,000,002.07 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.30 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 151 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00Kecamatan Telukjambe Barat 0,000,00 11.100.000,002.07 . 4.01.31 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 11.100.000,000,0011.100.000,002.07 . 4.01.31 . 01 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 11.100.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 11.100.000,002.07 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 11.100.000,000,0011.100.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.31 . 01 . 17 . 02 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00Kecamatan Tegalwaru 0,000,00 9.100.000,002.07 . 4.01.32 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 9.100.000,000,009.100.000,002.07 . 4.01.32 . 01 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,000,00 9.100.000,002.07 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,000,009.100.000,000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.32 . 01 . 17 . 02 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 31.680.200,00Kecamatan Purwasari 0,000,00 31.680.200,002.07 . 4.01.33 0,00 31.680.200,00 0,00 31.680.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Purwasari 0,00 31.680.200,000,0031.680.200,002.07 . 4.01.33 . 01 0,00 31.680.200,00 0,00 31.680.200,00 0,00 100,00 22.013.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 22.013.000,002.07 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 22.013.000,00 0,00 22.013.000,00 0,00 100,00 22.013.000,000,0022.013.000,000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00 22.013.000,00 0,00 22.013.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 152 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.667.200,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 9.667.200,002.07 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00 9.667.200,00 0,00 9.667.200,00 0,00 100,00 9.667.200,000,009.667.200,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.33 . 01 . 18 . 03 0,00 9.667.200,00 0,00 9.667.200,00 0,00 100,00 15.000.000,00Kecamatan Cilebar 0,00600.000,00 14.400.000,002.07 . 4.01.34 600.000,00 14.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 600.000,00 15.000.000,000,0014.400.000,002.07 . 4.01.34 . 01 600.000,00 14.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00600.000,00 6.900.000,002.07 . 4.01.34 . 01 . 15 600.000,00 6.900.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,000,006.900.000,00600.000,00Musrenbang Kecamatan2.07 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06 600.000,00 6.900.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 7.500.000,002.07 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pembinaan Perangkat Desa2.07 . 4.01.34 . 01 . 18 . 05 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 18.429.503.425,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.070.461.800,005.466.250.000,00 11.892.791.625,002.08 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 18.429.503.425,00Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 1.070.461.800,005.466.250.000,00 11.892.791.625,002.08 . 2.08.01 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 5.466.250.000,00 18.429.503.425,001.070.461.800,0011.892.791.625,002.08 . 2.08.01 . 01 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 1.139.147.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.861.800,000,00 1.116.285.300,002.08 . 2.08.01 . 01 . 01 0,00 1.059.210.002,00 22.850.000,00 1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 216.299.800,000,00216.299.800,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02 0,00 205.186.289,00 0,00 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 444.000.000,000,00444.000.000,000,00Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 07 0,00 405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 153 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.262.400,000,0025.262.400,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 09 0,00 25.262.400,00 0,00 25.262.400,00 0,00 100,00 83.470.000,000,0083.470.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10 0,00 83.470.000,00 0,00 83.470.000,00 0,00 100,00 36.803.400,000,0036.803.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11 0,00 36.803.300,00 0,00 36.803.300,00 (100,00) 100,00 9.480.000,000,009.480.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 0,00 100,00 22.861.800,0022.861.800,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 22.850.000,00 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 137.192.000,000,00137.192.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 14 0,00 137.192.000,00 0,00 137.192.000,00 0,00 100,00 17.178.000,000,0017.178.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 76.889.700,000,0076.889.700,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17 0,00 76.309.700,00 0,00 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 57.270.000,000,0057.270.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18 0,00 57.267.313,00 0,00 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 9.940.000,000,009.940.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19 0,00 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 447.545.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 447.545.200,002.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 427.596.761,00 0,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.545.200,000,00447.545.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24 0,00 427.596.761,00 0,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 51.720.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 51.720.000,002.08 . 2.08.01 . 01 . 05 0,00 51.720.000,00 0,00 51.720.000,00 0,00 100,00 51.720.000,000,0051.720.000,000,00Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 . 04 0,00 51.720.000,00 0,00 51.720.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 154 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 91.500.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 91.500.000,002.08 . 2.08.01 . 01 . 06 0,00 91.450.000,00 0,00 91.450.000,00 (50.000,00) 99,95 78.500.000,000,0078.500.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01 0,00 78.450.000,00 0,00 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 13.000.000,000,0013.000.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 04 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 15.579.461.100,00Program Keluarga Berencana 1.047.600.000,005.436.800.000,00 9.095.061.100,002.08 . 2.08.01 . 01 . 15 5.414.700.000,00 8.586.373.585,00 984.097.000,00 14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19 77.064.500,000,0077.064.500,000,00Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 07 0,00 77.064.500,00 0,00 77.064.500,00 0,00 100,00 64.930.000,000,0063.030.000,001.900.000,00Kesatuan Gerak KB PKK2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 09 1.900.000,00 58.905.000,00 0,00 60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65 5.338.280.000,000,00187.880.000,005.150.400.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 10 5.150.400.000,00 187.880.000,00 0,00 5.338.280.000,00 0,00 100,00 1.489.980.000,001.047.600.000,00442.380.000,000,00Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 19 0,00 301.553.185,00 984.097.000,00 1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29 197.317.850,000,00197.317.850,000,00Peningkatan Advokasi dan KIE KB2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 24 0,00 197.267.850,00 0,00 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 69.500.000,000,0069.500.000,000,00Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 26 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.260.750,000,0078.260.750,000,00Pemberdayaan Ekonomi Keluarga2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 28 0,00 78.260.750,00 0,00 78.260.750,00 0,00 100,00 8.222.578.000,000,007.938.078.000,00284.500.000,00Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK)2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 29 262.400.000,00 7.574.392.300,00 0,00 7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31 41.550.000,000,0041.550.000,000,00Pengendalian Kuantitas Penduduk2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 32 0,00 41.550.000,00 0,00 41.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 155 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 413.456.025,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,0029.450.000,00 384.006.025,002.08 . 2.08.01 . 01 . 16 29.450.000,00 384.006.025,00 0,00 413.456.025,00 0,00 100,00 413.456.025,000,00384.006.025,0029.450.000,00Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 03 29.450.000,00 384.006.025,00 0,00 413.456.025,00 0,00 100,00 453.374.000,00Program pelayanan kontrasepsi 0,000,00 453.374.000,002.08 . 2.08.01 . 01 . 17 0,00 453.374.000,00 0,00 453.374.000,00 0,00 100,00 381.974.000,000,00381.974.000,000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 02 0,00 381.974.000,00 0,00 381.974.000,00 0,00 100,00 71.400.000,000,0071.400.000,000,00Pengelolaan dan pengendalian alat dan obat kontrasepsi 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 03 0,00 71.400.000,00 0,00 71.400.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelayanan KB medis operasi2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.150.000,00Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,000,00 127.150.000,002.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 127.150.000,00 0,00 127.150.000,00 0,00 100,00 127.150.000,000,00127.150.000,000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 01 0,00 127.150.000,00 0,00 127.150.000,00 0,00 100,00 126.150.000,00Program Peningkatan Kualitas Data Dan Jaringan Informasi 0,000,00 126.150.000,002.08 . 2.08.01 . 01 . 25 0,00 125.550.000,00 0,00 125.550.000,00 (600.000,00) 99,52 126.150.000,000,00126.150.000,000,00Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 03 0,00 125.550.000,00 0,00 125.550.000,00 (600.000,00) 99,52 8.531.551.700,00Perhubungan 769.781.350,000,00 7.761.770.350,002.09 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 8.531.551.700,00Dinas Perhubungan 769.781.350,000,00 7.761.770.350,002.09 . 2.09.01 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Dinas Perhubungan 0,00 8.531.551.700,00769.781.350,007.761.770.350,002.09 . 2.09.01 . 01 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 2.513.127.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 2.513.127.850,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 0,00 2.504.815.849,00 0,00 2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 156 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.021.000,000,006.021.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 0,00 6.018.000,00 0,00 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 180.165.000,000,00180.165.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 0,00 174.600.128,00 0,00 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 422.785.100,000,00422.785.100,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 0,00 422.785.100,00 0,00 422.785.100,00 0,00 100,00 82.897.000,000,0082.897.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 0,00 82.886.400,00 0,00 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 902.793.250,000,00902.793.250,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 0,00 902.155.000,00 0,00 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 41.242.900,000,0041.242.900,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 0,00 41.242.900,00 0,00 41.242.900,00 0,00 100,00 20.827.000,000,0020.827.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 0,00 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 139.389.600,000,00139.389.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 0,00 139.295.000,00 0,00 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 35.417.000,000,0035.417.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 0,00 33.493.321,00 0,00 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 673.200.000,000,00673.200.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 0,00 673.200.000,00 0,00 673.200.000,00 0,00 100,00 8.390.000,000,008.390.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 21 0,00 8.340.000,00 0,00 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 951.843.550,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.298.000,000,00 899.545.550,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00 899.499.643,00 52.294.000,00 951.793.643,00 (49.907,00) 99,99 66.298.000,0052.298.000,0014.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 0,00 13.999.700,00 52.294.000,00 66.293.700,00 (4.300,00) 99,99 120.851.400,000,00120.851.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 0,00 120.851.400,00 0,00 120.851.400,00 0,00 100,00 625.415.200,000,00625.415.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24 0,00 625.391.040,00 0,00 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 157 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 139.278.950,000,00139.278.950,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 26 0,00 139.257.503,00 0,00 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengiriman Peserta Diklat Teknis2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.815.950,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36.155.000,000,00 47.660.950,002.09 . 2.09.01 . 01 . 06 0,00 47.660.950,00 36.025.000,00 83.685.950,00 (130.000,00) 99,84 6.150.550,000,006.150.550,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01 0,00 6.150.550,00 0,00 6.150.550,00 0,00 100,00 8.021.400,000,008.021.400,000,00Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05 0,00 8.021.400,00 0,00 8.021.400,00 0,00 100,00 53.971.400,0036.155.000,0017.816.400,000,00Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 09 0,00 17.816.400,00 36.025.000,00 53.841.400,00 (130.000,00) 99,76 3.986.600,000,003.986.600,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 12 0,00 3.986.600,00 0,00 3.986.600,00 0,00 100,00 6.843.000,000,006.843.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 22 0,00 6.843.000,00 0,00 6.843.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843.000,000,004.843.000,000,00Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 35 0,00 4.843.000,00 0,00 4.843.000,00 0,00 100,00 421.626.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,000,00 421.626.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 0,00 421.626.000,00 0,00 421.626.000,00 0,00 100,00 73.479.000,000,0073.479.000,000,00Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB)2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 0,00 73.479.000,00 0,00 73.479.000,00 0,00 100,00 348.147.000,000,00348.147.000,000,00Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 06 0,00 348.147.000,00 0,00 348.147.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 158 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 353.720.000,00Pogram peningkatan pelayanan angkutan 111.198.000,000,00 242.522.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 0,00 193.215.000,00 110.055.000,00 303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,000,000,000,00Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.650.000,000,0037.650.000,000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 14 0,00 37.650.000,00 0,00 37.650.000,00 0,00 100,00 115.585.000,00111.198.000,004.387.000,000,00Pembangunan Halte (Shelter)2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 21 0,00 4.387.000,00 110.055.000,00 114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01 0,000,000,000,00Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN)2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485.000,000,0030.485.000,000,00Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 33 0,00 25.085.000,00 0,00 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,000,000,000,00Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penanganan demo angkutan umum2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,000,00170.000.000,000,00Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 36 0,00 126.093.000,00 0,00 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,000,000,000,00Mudik Gratis Kabupaten Karawang2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.478.800,00Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 110.525.600,000,00 211.953.200,002.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00 207.953.200,00 109.735.500,00 317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51 18.550.000,0018.550.000,000,000,00Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan Negara Indonesia 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 18.480.000,00 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 91.975.600,0091.975.600,000,000,00Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 91.255.500,00 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 27.953.200,000,0027.953.200,000,00Pembinaan Juru Parkir2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 09 0,00 27.953.200,00 0,00 27.953.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 159 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 184.000.000,000,00184.000.000,000,00Pengembangan Sarana keselamatan transportasi 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 10 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 3.356.314.550,00Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 294.714.750,000,00 3.061.599.800,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00 3.045.447.000,00 294.714.750,00 3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52 148.600.000,00133.650.000,0014.950.000,000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 0,00 1.970.000,00 133.650.000,00 135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27 366.335.750,00161.064.750,00205.271.000,000,00Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 0,00 203.281.000,00 161.064.750,00 364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46 111.874.000,000,00111.874.000,000,00Pengadaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 0,00 110.704.000,00 0,00 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 29.830.000,000,0029.830.000,000,00Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 0,00 29.830.000,00 0,00 29.830.000,00 0,00 100,00 2.300.000.000,000,002.300.000.000,000,00Pengendalian Gatur Lantas2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 388.402.400,000,00388.402.400,000,00PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 0,00 388.389.600,00 0,00 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 11.272.400,000,0011.272.400,000,00Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 0,00 11.272.400,00 0,00 11.272.400,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.625.000,00Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 164.890.000,000,00 363.735.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 20 0,00 359.710.000,00 164.890.000,00 524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24 14.604.600,000,0014.604.600,000,00Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 0,00 10.604.600,00 0,00 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 146.663.400,000,00146.663.400,000,00Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05 0,00 146.663.400,00 0,00 146.663.400,00 0,00 100,00 137.124.000,000,00137.124.000,000,00Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 06 0,00 137.099.000,00 0,00 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 165.710.000,00164.890.000,00820.000,000,00SIM PKB Berbasis Online2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 07 0,00 820.000,00 164.890.000,00 165.710.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 160 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 64.523.000,000,0064.523.000,000,00Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 09 0,00 64.523.000,00 0,00 64.523.000,00 0,00 100,00 8.715.595.750,00Komunikasi dan Informatika 1.523.210.000,000,00 7.192.385.750,002.10 0,00 7.127.699.223,00 1.284.650.000,00 8.412.349.223,00 (303.246.527,00) 96,52 7.695.313.150,00Dinas Komunikasi dan Informatika 802.730.000,000,00 6.892.583.150,002.10 . 2.10.01 0,00 6.868.929.723,00 582.190.000,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 7.695.313.150,00802.730.000,006.892.583.150,002.10 . 2.10.01 . 01 0,00 6.868.929.723,00 582.190.000,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 1.810.767.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.810.767.600,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 0,00 1.794.273.041,00 0,00 1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 100,00 25.713.600,000,0025.713.600,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 0,00 25.713.600,00 0,00 25.713.600,00 0,00 100,00 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 64.672.000,000,0064.672.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 0,00 64.672.000,00 0,00 64.672.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 529.600.000,000,00529.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 0,00 529.600.000,00 0,00 529.600.000,00 0,00 100,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 0,00 39.855.441,00 0,00 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 161 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 984.982.000,000,00984.982.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 0,00 968.632.000,00 0,00 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 473.094.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.200.000,000,00 454.894.200,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 454.894.150,00 18.200.000,00 473.094.150,00 (50,00) 100,00 18.200.000,0018.200.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 315.077.200,000,00315.077.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24 0,00 315.077.150,00 0,00 315.077.150,00 (50,00) 100,00 129.817.000,000,00129.817.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 26 0,00 129.817.000,00 0,00 129.817.000,00 0,00 100,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,002.10 . 2.10.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Aplikasi Pengaduan2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 76.800.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 06 0,00 76.800.000,00 0,00 76.800.000,00 0,00 100,00 32.261.000,000,0032.261.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 0,00 32.261.000,00 0,00 32.261.000,00 0,00 100,00 11.371.000,000,0011.371.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04 0,00 11.371.000,00 0,00 11.371.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Inventarisasi dan Pengelolaan Barang2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.000,000,0011.056.000,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 06 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,000,0011.056.000,000,00Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 07 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 162 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.056.000,000,0011.056.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 08 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 1.991.868.500,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 710.350.000,000,00 1.281.518.500,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 1.280.533.542,00 490.000.000,00 1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89 534.400.000,000,00534.400.000,000,00Rubrik Pembangunan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 0,00 534.400.000,00 0,00 534.400.000,00 0,00 100,00 127.797.500,000,00127.797.500,000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 0,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00 0,00 100,00 138.456.000,000,00138.456.000,000,00Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab. Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10 0,00 138.383.042,00 0,00 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,000,000,000,00Relay Lapangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000,000,001.356.000,000,00Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 12 0,00 1.356.000,00 0,00 1.356.000,00 0,00 100,00 764.214.000,00710.350.000,0053.864.000,000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Server2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13 0,00 53.864.000,00 490.000.000,00 543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17 22.730.000,000,0022.730.000,000,00Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 14 0,00 22.730.000,00 0,00 22.730.000,00 0,00 100,00 402.915.000,000,00402.915.000,000,00Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 15 0,00 402.003.000,00 0,00 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 791.000.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 52.000.000,000,00 739.000.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 734.416.220,00 51.810.000,00 786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40 279.150.000,0052.000.000,00227.150.000,000,00Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 04 0,00 226.634.500,00 51.810.000,00 278.444.500,00 (705.500,00) 99,75 240.000.000,000,00240.000.000,000,00Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 100,00 256.850.000,000,00256.850.000,000,00Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 07 0,00 252.781.720,00 0,00 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Videografis Pemkab Karawang2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 163 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.551.782.850,00Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa 22.180.000,000,00 2.529.602.850,002.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00 2.528.012.770,00 22.180.000,00 2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,000,000,000,00Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.622.000,000,00301.622.000,000,00Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 03 0,00 301.620.000,00 0,00 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Komunitas IT2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.332.000,000,00333.332.000,000,00Penyediaan Akses internet Gratis Ditempat Publik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 07 0,00 333.332.000,00 0,00 333.332.000,00 0,00 100,00 204.852.900,000,00204.852.900,000,00Pengelolaan Command Center2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 10 0,00 203.890.900,00 0,00 203.890.900,00 (962.000,00) 99,53 1.407.833.950,000,001.407.833.950,000,00Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 11 0,00 1.407.207.870,00 0,00 1.407.207.870,00 (626.080,00) 99,96 248.603.000,000,00248.603.000,000,00Pengembangan Integrasi Aplikasi Layanan e-Pemerintah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 12 0,00 248.603.000,00 0,00 248.603.000,00 0,00 100,00 23.344.000,0022.180.000,001.164.000,000,00Pengembangan Data Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 13 0,00 1.164.000,00 22.180.000,00 23.344.000,00 0,00 100,00 32.195.000,000,0032.195.000,000,00Diseminasi data dan informasi daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 14 0,00 32.195.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 100,00 221.000.000,00Badan Pendapatan Daerah 0,000,00 221.000.000,002.10 . 4.04.02 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 Badan Pendapatan Daerah 0,00 221.000.000,000,00221.000.000,002.10 . 4.04.02 . 01 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 221.000.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,000,00 221.000.000,002.10 . 4.04.02 . 01 . 18 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 164 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 221.000.000,000,00221.000.000,000,00Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa 2.10 . 4.04.02 . 01 . 18 . 09 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 720.480.000,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 720.480.000,000,00 0,002.10 . 4.01.03 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 720.480.000,00720.480.000,000,002.10 . 4.01.03 . 01 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 720.480.000,000,00 0,002.10 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00720.480.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 01 . 15 . 04 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 78.802.600,00Sekretariat DPRD 0,000,00 78.802.600,002.10 . 4.01.04 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Sekretariat DPRD 0,00 78.802.600,000,0078.802.600,002.10 . 4.01.04 . 01 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,000,00 78.802.600,002.10 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,000,0078.802.600,000,00Protokoler dan Dokumentasi2.10 . 4.01.04 . 01 . 15 . 23 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 3.762.417.350,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,000,00 3.762.417.350,002.11 0,00 3.557.713.241,00 0,00 3.557.713.241,00 (204.704.109,00) 94,56 3.680.953.600,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,000,00 3.680.953.600,002.11 . 2.11.01 0,00 3.476.249.491,00 0,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.680.953.600,000,003.680.953.600,002.11 . 2.11.01 . 01 0,00 3.476.249.491,00 0,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 1.017.081.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.017.081.750,002.11 . 2.11.01 . 01 . 01 0,00 903.537.891,00 0,00 903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84 5.100.000,000,005.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 108.810.000,000,00108.810.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 0,00 80.581.591,00 0,00 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 165 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.133.800,000,0046.133.800,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 08 0,00 46.133.600,00 0,00 46.133.600,00 (200,00) 100,00 90.571.500,000,0090.571.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 10 0,00 90.532.500,00 0,00 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 81.130.550,000,0081.130.550,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11 0,00 81.063.300,00 0,00 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 44.835.900,000,0044.835.900,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12 0,00 44.832.200,00 0,00 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 87.000.000,000,0087.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15 0,00 81.900.000,00 0,00 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 75.240.000,000,0075.240.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 17 0,00 74.959.700,00 0,00 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 159.000.000,000,00159.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18 0,00 123.055.000,00 0,00 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 19 0,00 28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 286.260.000,000,00286.260.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 20 0,00 247.130.000,00 0,00 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 494.707.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 494.707.300,002.11 . 2.11.01 . 01 . 02 0,00 473.699.450,00 0,00 473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75 87.117.600,000,0087.117.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 22 0,00 87.117.600,00 0,00 87.117.600,00 0,00 100,00 291.389.700,000,00291.389.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24 0,00 270.381.850,00 0,00 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 116.200.000,000,00116.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 28 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 100,00 277.887.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 277.887.800,002.11 . 2.11.01 . 01 . 06 0,00 277.887.000,00 0,00 277.887.000,00 (800,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 166 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 89.404.000,000,0089.404.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 0,00 89.404.000,00 0,00 89.404.000,00 0,00 100,00 73.292.800,000,0073.292.800,000,00Penyusunan Laporan Keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 08 0,00 73.292.000,00 0,00 73.292.000,00 (800,00) 100,00 21.700.000,000,0021.700.000,000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 12 0,00 21.700.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00 100,00 70.641.000,000,0070.641.000,000,00Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 22 0,00 70.641.000,00 0,00 70.641.000,00 0,00 100,00 22.850.000,000,0022.850.000,000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 30 0,00 22.850.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 100,00 527.964.100,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,000,00 527.964.100,002.11 . 2.11.01 . 01 . 15 0,00 479.787.500,00 0,00 479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88 457.964.100,000,00457.964.100,000,00Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 26 0,00 409.787.500,00 0,00 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Hari Jadi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 28 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 770.684.550,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,000,00 770.684.550,002.11 . 2.11.01 . 01 . 16 0,00 758.374.550,00 0,00 758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40 99.999.700,000,0099.999.700,000,00Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 12 0,00 99.529.700,00 0,00 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 99.999.700,000,0099.999.700,000,00Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 14 0,00 99.599.700,00 0,00 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 417.358.000,000,00417.358.000,000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 19 0,00 417.358.000,00 0,00 417.358.000,00 0,00 100,00 153.327.150,000,00153.327.150,000,00Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 23 0,00 141.887.150,00 0,00 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 10.191.200,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,000,00 10.191.200,002.11 . 2.11.01 . 01 . 17 0,00 10.191.200,00 0,00 10.191.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 167 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.191.200,000,0010.191.200,000,00Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 24 0,00 10.191.200,00 0,00 10.191.200,00 0,00 100,00 582.436.900,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,000,00 582.436.900,002.11 . 2.11.01 . 01 . 18 0,00 572.771.900,00 0,00 572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34 45.222.250,000,0045.222.250,000,00Penilaian Kesehatan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 10 0,00 41.642.250,00 0,00 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 39.580.000,000,0039.580.000,000,00Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 15 0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 85.617.450,000,0085.617.450,000,00Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 36 0,00 83.902.450,00 0,00 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 158.273.200,000,00158.273.200,000,00Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 39 0,00 155.553.200,00 0,00 155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Kegiatan P2WKSS, BSMSS, TMMD, Lomba Desa, 10 Prog KK, UP2K, dan Kesrak PKK KB Kes 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 42 0,00 199.970.000,00 0,00 199.970.000,00 (30.000,00) 99,99 0,000,000,000,00Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Pembentukan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.744.000,000,0053.744.000,000,00Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 53 0,00 52.904.000,00 0,00 52.904.000,00 (840.000,00) 98,44 81.463.750,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,000,00 81.463.750,002.11 . 4.01.03 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 81.463.750,000,0081.463.750,002.11 . 4.01.03 . 01 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 81.463.750,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,000,00 81.463.750,002.11 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 38.920.000,000,0038.920.000,000,00Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah 2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00 38.920.000,00 0,00 38.920.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 168 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.543.750,000,0042.543.750,000,00Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah 2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 23 0,00 42.543.750,00 0,00 42.543.750,00 0,00 100,00 3.619.451.000,00Penanaman Modal 303.585.300,00174.750.000,00 3.141.115.700,002.12 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 3.619.451.000,00Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 303.585.300,00174.750.000,00 3.141.115.700,002.12 . 2.12.01 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu 174.750.000,00 3.619.451.000,00303.585.300,003.141.115.700,002.12 . 2.12.01 . 01 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 2.200.882.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.585.300,0032.500.000,00 1.864.797.550,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 32.500.000,00 1.864.367.144,00 303.561.300,00 2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 184.200.000,000,00184.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 0,00 184.200.000,00 0,00 184.200.000,00 0,00 100,00 302.445.300,00302.445.300,000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00 302.421.300,00 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 176.324.600,000,00176.324.600,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 0,00 176.324.600,00 0,00 176.324.600,00 0,00 100,00 219.484.750,000,00219.484.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 0,00 219.484.750,00 0,00 219.484.750,00 0,00 100,00 9.632.500,000,009.632.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.632.500,00 0,00 9.632.500,00 0,00 100,00 34.907.500,001.140.000,0033.767.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 14 0,00 33.767.500,00 1.140.000,00 34.907.500,00 0,00 100,00 41.500.000,000,0041.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 100,00 164.209.200,000,00164.209.200,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 0,00 164.209.200,00 0,00 164.209.200,00 0,00 100,00 201.119.000,000,00201.119.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 0,00 201.118.594,00 0,00 201.118.594,00 (406,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 169 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.040.000,000,0030.040.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 0,00 30.040.000,00 0,00 30.040.000,00 0,00 100,00 822.020.000,000,00789.520.000,0032.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 32.500.000,00 789.090.000,00 0,00 821.590.000,00 (430.000,00) 99,95 510.667.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 510.667.400,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 510.607.700,00 0,00 510.607.700,00 (59.700,00) 99,99 31.035.000,000,0031.035.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 22 0,00 31.035.000,00 0,00 31.035.000,00 0,00 100,00 399.896.400,000,00399.896.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24 0,00 399.836.700,00 0,00 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 79.736.000,000,0079.736.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 0,00 79.736.000,00 0,00 79.736.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 17.850.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 03 0,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 100,00 17.850.000,000,0017.850.000,000,00Penyusunan SPIP2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 13 0,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 100,00 68.270.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 68.270.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 06 0,00 68.270.000,00 0,00 68.270.000,00 0,00 100,00 43.550.000,000,0043.550.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 0,00 43.550.000,00 0,00 43.550.000,00 0,00 100,00 24.720.000,000,0024.720.000,000,00Penyusunan RKA dan DPA2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 47 0,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 100,00 205.949.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,004.500.000,00 201.449.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 4.500.000,00 201.449.000,00 0,00 205.949.000,00 0,00 100,00 165.938.200,000,00161.438.200,004.500.000,00Pameran Dalam Negeri2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 15 4.500.000,00 161.438.200,00 0,00 165.938.200,00 0,00 100,00 40.010.800,000,0040.010.800,000,00Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 20 0,00 40.010.800,00 0,00 40.010.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 170 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 96.988.250,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,000,00 96.988.250,002.12 . 2.12.01 . 01 . 16 0,00 96.988.250,00 0,00 96.988.250,00 0,00 100,00 96.988.250,000,0096.988.250,000,00Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 14 0,00 96.988.250,00 0,00 96.988.250,00 0,00 100,00 518.843.500,00Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 0,00137.750.000,00 381.093.500,002.12 . 2.12.01 . 01 . 18 137.750.000,00 380.848.500,00 0,00 518.598.500,00 (245.000,00) 99,95 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Perizinan IMB2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 242.093.500,000,00179.343.500,0062.750.000,00Pengembangan IT2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 62.750.000,00 179.123.500,00 0,00 241.873.500,00 (220.000,00) 99,91 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Survei Indeks Kepuasan Masyarakat2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 14 0,00 24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 101.750.000,000,0026.750.000,0075.000.000,00Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 75.000.000,00 26.750.000,00 0,00 101.750.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengelolaan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.133.840.500,00Kepemudaan dan Olah Raga 174.500.000,0059.750.000,00 2.899.590.500,002.13 41.750.000,00 2.847.380.250,00 173.778.000,00 3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74 3.073.846.700,00Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 174.500.000,0059.750.000,00 2.839.596.700,002.13 . 1.01.01 41.750.000,00 2.827.380.250,00 173.778.000,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 59.750.000,00 3.073.846.700,00174.500.000,002.839.596.700,002.13 . 1.01.01 . 01 41.750.000,00 2.827.380.250,00 173.778.000,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 1.103.896.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,0058.550.000,00 1.045.346.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 16 40.550.000,00 1.033.179.000,00 0,00 1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27 303.446.000,000,00303.096.000,00350.000,00Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 350.000,00 295.289.000,00 0,00 295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 171 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 300.000.000,000,00265.800.000,0034.200.000,00Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 16.200.000,00 261.440.000,00 0,00 277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55 0,000,000,000,00Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.450.000,000,00476.450.000,0024.000.000,00Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 24.000.000,00 476.450.000,00 0,00 500.450.000,00 0,00 100,00 291.169.800,00Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0,000,00 291.169.800,002.13 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 291.169.800,00 0,00 291.169.800,00 0,00 100,00 158.850.000,000,00158.850.000,000,00Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00 158.850.000,00 0,00 158.850.000,00 0,00 100,00 132.319.800,000,00132.319.800,000,00Pelatihan Keterampilan Kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 0,00 132.319.800,00 0,00 132.319.800,00 0,00 100,00 1.478.780.900,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 174.500.000,000,00 1.304.280.900,002.13 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 1.304.231.450,00 173.778.000,00 1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,000,000,000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 100,00 672.996.000,000,00672.996.000,000,00Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 0,00 672.996.000,00 0,00 672.996.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan dan Pembinaan Olahraga2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 195.855.000,000,00195.855.000,000,00Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 0,00 195.855.000,00 0,00 195.855.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 172 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 454.929.900,00174.500.000,00280.429.900,000,00Pengembangan Kelas Olahraga2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 0,00 280.380.450,00 173.778.000,00 454.158.450,00 (771.450,00) 99,83 0,000,000,000,00Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,001.200.000,00 198.800.000,002.13 . 1.01.01 . 01 . 21 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,000,0098.800.000,001.200.000,00Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 1.200.000,00 98.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 0,002.13 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.07 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 0,002.13 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 173 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.08 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Klari 0,000,00 0,002.13 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.09 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 0,002.13 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.11 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00Kecamatan Tirtajaya 0,000,00 20.000.000,002.13 . 4.01.13 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,002.13 . 4.01.13 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 20.000.000,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Kecamatan Pedes 0,000,00 20.000.000,002.13 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,002.13 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 174 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 20.000.000,002.13 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.14 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 0,00Kecamatan Cibuaya 0,000,00 0,002.13 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.15 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Pakisjaya 0,000,00 0,002.13 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.16 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.993.800,00Kecamatan Cikampek 0,000,00 19.993.800,002.13 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 19.993.800,000,0019.993.800,002.13 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 19.993.800,002.13 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,000,0019.993.800,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.17 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 0,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 0,002.13 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 175 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.18 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Wetan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.19 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 0,002.13 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.21 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 0,002.13 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.23 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.23 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 176 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 0,002.13 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.25 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.25 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 0,002.13 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.26 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.26 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 0,002.13 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.27 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.27 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 0,002.13 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 177 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.29 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilebar 0,000,00 0,002.13 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.34 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.34 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.031.250,00Statistik 0,000,00 844.031.250,002.14 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 844.031.250,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,000,00 844.031.250,002.14 . 4.03.01 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 844.031.250,000,00844.031.250,002.14 . 4.03.01 . 01 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 844.031.250,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 844.031.250,002.14 . 4.03.01 . 01 . 15 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 115.720.000,000,00115.720.000,000,00Penyusunan Indikator Makro Ekonomi2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00 112.960.000,00 0,00 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 112.260.000,000,00112.260.000,000,00Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen)2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 0,00 105.740.000,00 0,00 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 75.172.250,000,0075.172.250,000,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08 0,00 70.113.250,00 0,00 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 35.180.000,000,0035.180.000,000,00Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 09 0,00 34.961.750,00 0,00 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 24.415.000,000,0024.415.000,000,00Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 0,00 24.145.000,00 0,00 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 82.689.000,000,0082.689.000,000,00Pengembangan e-Planning2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12 0,00 68.230.000,00 0,00 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 178 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 155.395.000,000,00155.395.000,000,00Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00 154.650.000,00 0,00 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 0,000,000,000,00Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390.000,000,009.390.000,000,00Update dan Upgrade Data Website2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 17 0,00 9.330.000,00 0,00 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 198.670.000,000,00198.670.000,000,00Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 18 0,00 198.454.200,00 0,00 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 35.140.000,000,0035.140.000,000,00Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 19 0,00 34.845.000,00 0,00 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 162.398.890,00Persandian 46.545.650,000,00 115.853.240,002.15 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 162.398.890,00Dinas Komunikasi dan Informatika 46.545.650,000,00 115.853.240,002.15 . 2.10.01 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 162.398.890,0046.545.650,00115.853.240,002.15 . 2.10.01 . 01 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 162.398.890,00Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 46.545.650,000,00 115.853.240,002.15 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 35.286.750,000,0035.286.750,000,00Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 0,00 35.049.399,00 0,00 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 32.646.490,000,0032.646.490,000,00Pengembangan Layanan Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 0,00 32.646.410,00 0,00 32.646.410,00 (80,00) 100,00 94.465.650,0046.545.650,0047.920.000,000,00Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 0,00 47.920.000,00 42.676.000,00 90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90 0,000,000,000,00Audit Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.074.116.000,00Kebudayaan 200.515.800,000,00 5.873.600.200,002.16 0,00 5.733.565.700,00 199.365.000,00 5.932.930.700,00 (141.185.300,00) 97,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 179 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.029.927.500,00Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 200.515.800,000,00 5.829.411.700,002.16 . 2.16.01 0,00 5.707.587.300,00 199.365.000,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 6.029.927.500,00200.515.800,005.829.411.700,002.16 . 2.16.01 . 01 0,00 5.707.587.300,00 199.365.000,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 1.600.409.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.600.409.000,002.16 . 2.16.01 . 01 . 01 0,00 1.540.733.600,00 0,00 1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 9.501.000,000,009.501.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 230.400.000,000,00230.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 08 0,00 219.600.000,00 0,00 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 95.570.000,000,0095.570.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 10 0,00 92.103.100,00 0,00 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 76.650.000,000,0076.650.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 44.996.500,000,0044.996.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12 0,00 41.939.000,00 0,00 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 68.994.500,000,0068.994.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 14 0,00 68.994.500,00 0,00 68.994.500,00 0,00 100,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 17 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 100,00 20.097.000,000,0020.097.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18 0,00 20.097.000,00 0,00 20.097.000,00 0,00 100,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 835.200.000,000,00835.200.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 20 0,00 801.700.000,00 0,00 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 180 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.613.814.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.515.800,000,00 1.413.298.300,002.16 . 2.16.01 . 01 . 02 0,00 1.355.710.300,00 199.365.000,00 1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36 125.590.000,00100.590.000,0025.000.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 09 0,00 25.000.000,00 100.590.000,00 125.590.000,00 0,00 100,00 99.925.800,0099.925.800,000,000,00Pengadaan mebeleur2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 98.775.000,00 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 628.755.000,000,00628.755.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 22 0,00 627.319.000,00 0,00 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 309.939.300,000,00309.939.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24 0,00 254.023.300,00 0,00 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 399.604.000,000,00399.604.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 26 0,00 399.604.000,00 0,00 399.604.000,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 64 0,00 49.764.000,00 0,00 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,002.16 . 2.16.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.244.400,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 45.244.400,002.16 . 2.16.01 . 01 . 06 0,00 45.244.400,00 0,00 45.244.400,00 0,00 100,00 19.804.250,000,0019.804.250,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 01 0,00 19.804.250,00 0,00 19.804.250,00 0,00 100,00 8.500.150,000,008.500.150,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 02 0,00 8.500.150,00 0,00 8.500.150,00 0,00 100,00 16.940.000,000,0016.940.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 04 0,00 16.940.000,00 0,00 16.940.000,00 0,00 100,00 596.460.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 596.460.000,002.16 . 2.16.01 . 01 . 15 0,00 596.460.000,00 0,00 596.460.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 181 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa Indonesia 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 17 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pewarisan Kesenian Daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.460.000,000,0091.460.000,000,00Ngaruat Budaya2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 36 0,00 91.460.000,00 0,00 91.460.000,00 0,00 100,00 435.000.000,000,00435.000.000,000,00Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 40 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 100,00 1.219.400.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,000,00 1.219.400.000,002.16 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00 1.218.070.000,00 0,00 1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89 624.000.000,000,00624.000.000,000,00Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang 2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 14 0,00 624.000.000,00 0,00 624.000.000,00 0,00 100,00 595.400.000,000,00595.400.000,000,00Revitalisasi Sanggar Seni Budaya2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 20 0,00 594.070.000,00 0,00 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 325.000.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,000,00 325.000.000,002.16 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00 324.600.000,00 0,00 324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,000,000,000,00Gebyar Seni Budaya2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Festival Theatre Pelajar2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00 299.600.000,00 0,00 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,000,000,000,00Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.600.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,000,00 629.600.000,002.16 . 2.16.01 . 01 . 19 0,00 626.769.000,00 0,00 626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55 369.800.000,000,00369.800.000,000,00Promosi Wisata Seni dan Budaya Melalui Media Elektronik dan Media Lainnya 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 01 0,00 366.969.000,00 0,00 366.969.000,00 (2.831.000,00) 99,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 182 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Promosi Potensi Wisata Seni dan Budaya melalui Pameran Tingkat Kabupaten, Wilayah, Provinsi dan Nasional dan Internasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 02 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Promosi Wisata Alam Melalui Sport Tourism2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kabupaten dan Provinsi 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.800.000,000,0059.800.000,000,00Pengiriman Tim Kesenian Unggulan Tingkat kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 05 0,00 59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Karawang Barat 0,000,00 0,002.16 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Telukjambe Timur 0,000,00 0,002.16 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 0,002.16 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 183 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Klari 0,000,00 0,002.16 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00Kecamatan Rengasdengklok 0,000,00 3.500.000,002.16 . 4.01.10 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 3.500.000,000,003.500.000,002.16 . 4.01.10 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 3.500.000,002.16 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Kutawaluya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.11 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 184 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.12 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.12 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.703.400,00Kecamatan Tirtajaya 0,000,00 15.703.400,002.16 . 4.01.13 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 15.703.400,000,0015.703.400,002.16 . 4.01.13 . 01 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 15.703.400,002.16 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,000,0015.703.400,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.13 . 01 . 15 . 06 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Pedes 0,000,00 0,002.16 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.14 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.775.000,00Kecamatan Pakisjaya 0,000,00 6.775.000,002.16 . 4.01.16 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 6.775.000,000,006.775.000,002.16 . 4.01.16 . 01 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 6.775.000,002.16 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,000,006.775.000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.16 . 01 . 15 . 06 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 185 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.210.100,00Kecamatan Cikampek 0,000,00 18.210.100,002.16 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 18.210.100,000,0018.210.100,002.16 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 18.210.100,002.16 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,000,0018.210.100,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.17 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 0,00Kecamatan Jatisari 0,000,00 0,002.16 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Wetan 0,000,00 0,002.16 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Tirtamulya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 186 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Telagasari 0,000,00 0,002.16 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Lemahabang 0,000,00 0,002.16 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.23 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Majalaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.25 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Jayakerta 0,000,00 0,002.16 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 187 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Cilamaya Kulon 0,000,00 0,002.16 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Banyusari 0,000,00 0,002.16 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.28 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Kota Baru 0,000,00 0,002.16 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Karawang Timur 0,000,00 0,002.16 . 4.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 188 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.30 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Telukjambe Barat 0,000,00 0,002.16 . 4.01.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.31 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.31 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Tegalwaru 0,000,00 0,002.16 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.32 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Purwasari 0,000,00 0,002.16 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 189 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Kecamatan Cilebar 0,000,00 0,002.16 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,000,000,002.16 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,000,00 0,002.16 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang2.16 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864.044.300,00Perpustakaan 282.144.400,0071.410.000,00 2.510.489.900,002.17 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 2.864.044.300,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 282.144.400,0071.410.000,00 2.510.489.900,002.17 . 2.17.01 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 71.410.000,00 2.864.044.300,00282.144.400,002.510.489.900,002.17 . 2.17.01 . 01 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 1.051.563.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0045.200.000,00 1.006.363.700,002.17 . 2.17.01 . 01 . 01 45.200.000,00 989.519.300,00 0,00 1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 121.856.000,000,00121.856.000,000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02 0,00 119.150.000,00 0,00 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 65.800.000,000,0065.800.000,000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 03 0,00 65.450.000,00 0,00 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 95.550.000,000,0095.550.000,000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10 0,00 95.546.300,00 0,00 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 51.600.000,000,0051.600.000,000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11 0,00 51.517.500,00 0,00 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 34.149.500,000,0034.149.500,000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12 0,00 34.075.000,00 0,00 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 22.725.000,000,0022.725.000,000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 14 0,00 22.722.000,00 0,00 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 190 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 41.032.600,000,0041.032.600,000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15 0,00 40.957.000,00 0,00 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 75.650.600,000,0075.650.600,000,00Penyediaan Makanan dan Minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17 0,00 75.612.500,00 0,00 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18 0,00 27.690.000,00 0,00 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 5.600.000,000,005.600.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 497.600.000,000,00452.400.000,0045.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 20 45.200.000,00 451.800.000,00 0,00 497.000.000,00 (600.000,00) 99,88 954.035.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.644.400,000,00 866.391.400,002.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00 853.477.900,00 85.837.300,00 939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,000,000,000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.426.400,0066.426.400,0010.000.000,000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 07 0,00 9.790.000,00 64.837.300,00 74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65 37.615.000,000,0037.615.000,000,00Pengadaan Jaringan Komputer2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 11 0,00 36.850.000,00 0,00 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 21.218.000,0021.218.000,000,000,00Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 583.000.000,000,00583.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 22 0,00 579.757.000,00 0,00 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 235.776.400,000,00235.776.400,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24 0,00 227.080.900,00 0,00 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 34.621.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0012.270.000,00 22.351.000,002.17 . 2.17.01 . 01 . 06 12.270.000,00 22.351.000,00 0,00 34.621.000,00 0,00 100,00 21.371.000,000,0010.301.000,0011.070.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 11.070.000,00 10.301.000,00 0,00 21.371.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 191 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.185.000,000,005.985.000,001.200.000,00Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05 1.200.000,00 5.985.000,00 0,00 7.185.000,00 0,00 100,00 6.065.000,000,006.065.000,000,00Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 06 0,00 6.065.000,00 0,00 6.065.000,00 0,00 100,00 823.823.800,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 194.500.000,0013.940.000,00 615.383.800,002.17 . 2.17.01 . 01 . 15 13.940.000,00 580.914.300,00 193.682.255,00 788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72 153.000.000,000,00140.500.000,0012.500.000,00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 12.500.000,00 112.142.000,00 0,00 124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47 0,000,000,000,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.289.500,000,0032.289.500,000,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08 0,00 32.289.500,00 0,00 32.289.500,00 0,00 100,00 503.615.000,00194.500.000,00309.115.000,000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 09 0,00 308.336.800,00 193.682.255,00 502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68 121.100.300,000,00121.100.300,000,00Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 11 0,00 115.767.000,00 0,00 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,000,000,000,00Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.819.000,000,0012.379.000,001.440.000,00Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 15 1.440.000,00 12.379.000,00 0,00 13.819.000,00 0,00 100,00 750.594.600,00Kearsipan 81.779.800,002.700.000,00 666.114.800,002.18 2.700.000,00 618.476.300,00 81.375.000,00 702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60 602.651.600,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81.779.800,002.700.000,00 518.171.800,002.18 . 2.17.01 2.700.000,00 515.876.800,00 81.375.000,00 599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 192 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.700.000,00 602.651.600,0081.779.800,00518.171.800,002.18 . 2.17.01 . 01 2.700.000,00 515.876.800,00 81.375.000,00 599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55 231.201.600,00Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 81.779.800,000,00 149.421.800,002.18 . 2.17.01 . 01 . 15 0,00 149.421.800,00 81.375.000,00 230.796.800,00 (404.800,00) 99,82 24.887.800,000,0024.887.800,000,00Penataan Dokumen Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00 24.887.800,00 0,00 24.887.800,00 0,00 100,00 38.862.000,000,0038.862.000,000,00Penataan Dokumen Kearsipan2.18 . 4.02.01 . 01 . 15 . 13 0,00 38.862.000,00 0,00 38.862.000,00 0,00 100,00 65.258.000,0057.420.000,007.838.000,000,00Implementasi SIM ARDA2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 17 0,00 7.838.000,00 57.175.000,00 65.013.000,00 (245.000,00) 99,62 26.099.000,000,0026.099.000,000,00Akuisisi Arsip2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 18 0,00 26.099.000,00 0,00 26.099.000,00 0,00 100,00 24.359.800,0024.359.800,000,000,00Pengelolaan Arsip Media Baru2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 51.735.000,000,0051.735.000,000,00Revitalisasi Arsip2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 20 0,00 51.735.000,00 0,00 51.735.000,00 0,00 100,00 324.749.500,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,000,00 324.749.500,002.18 . 2.17.01 . 01 . 16 0,00 322.454.500,00 0,00 322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29 112.782.300,000,00112.782.300,000,00Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 0,00 111.882.300,00 0,00 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 73.186.000,000,0073.186.000,000,00Perawatan dan Pengelolaan Arsip2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 05 0,00 72.636.000,00 0,00 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 138.781.200,000,00138.781.200,000,00Penelusuran Arsip2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 06 0,00 137.936.200,00 0,00 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 46.700.500,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,002.700.000,00 44.000.500,002.18 . 2.17.01 . 01 . 18 2.700.000,00 44.000.500,00 0,00 46.700.500,00 0,00 100,00 46.700.500,000,0044.000.500,002.700.000,00Evaluasi Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 05 2.700.000,00 44.000.500,00 0,00 46.700.500,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 193 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 147.943.000,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,000,00 147.943.000,002.18 . 4.01.03 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 147.943.000,000,00147.943.000,002.18 . 4.01.03 . 01 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 147.943.000,00Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,000,00 147.943.000,002.18 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 95.298.000,000,0095.298.000,000,00Penataan Dokumen Kearsipan2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00 71.298.000,00 0,00 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 52.645.000,000,0052.645.000,000,00Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 21 0,00 31.301.500,00 0,00 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 21.604.479.550,00Urusan Pilihan 971.507.000,0058.500.000,00 20.574.472.550,003 58.500.000,00 20.014.447.092,00 914.646.100,00 20.987.593.192,00 (616.886.358,00) 97,14 4.207.629.600,00Kelautan dan Perikanan 373.925.100,000,00 3.833.704.500,003.01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 4.207.629.600,00Dinas Perikanan 373.925.100,000,00 3.833.704.500,003.01 . 3.01.01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Dinas Perikanan 0,00 4.207.629.600,00373.925.100,003.833.704.500,003.01 . 3.01.01 . 01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 1.169.022.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.055.000,000,00 1.069.967.600,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 0,00 1.054.597.903,00 98.573.000,00 1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.714.200,000,00127.714.200,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 119.259.753,00 0,00 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 128.000.000,000,00128.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 100,00 50.082.000,000,0050.082.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 50.082.000,00 0,00 50.082.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 194 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.930.000,000,0053.930.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 53.930.000,00 0,00 53.930.000,00 0,00 100,00 4.740.400,000,004.740.400,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 4.740.400,00 0,00 4.740.400,00 0,00 100,00 99.396.000,0099.055.000,00341.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00 341.000,00 98.573.000,00 98.914.000,00 (482.000,00) 99,52 54.980.000,000,0054.980.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 54.980.000,00 0,00 54.980.000,00 0,00 100,00 49.000.000,000,0049.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 100,00 30.630.000,000,0030.630.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 30.579.000,00 0,00 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 19.190.000,00 0,00 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 551.350.000,000,00551.350.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 544.495.750,00 0,00 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 327.796.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.870.100,000,00 312.926.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 287.519.000,00 14.870.100,00 302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25 15.120.100,0014.870.100,00250.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 250.000,00 14.870.100,00 15.120.100,00 0,00 100,00 50.062.800,000,0050.062.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 50.062.800,00 0,00 50.062.800,00 0,00 100,00 242.713.200,000,00242.713.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 217.306.200,00 0,00 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 19.900.000,000,0019.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 26 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 100,00 111.239.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 111.239.800,003.01 . 3.01.01 . 01 . 06 0,00 92.939.800,00 0,00 92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 195 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 71.250.000,000,0071.250.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 19.989.800,000,0019.989.800,000,00Penyusunan RKA dan DPA3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 47 0,00 19.989.800,00 0,00 19.989.800,00 0,00 100,00 38.027.750,00Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,000,00 38.027.750,003.01 . 3.01.01 . 01 . 15 0,00 38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 38.027.750,000,0038.027.750,000,00Peningkatan kualitas garam rakyat3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 03 0,00 38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 1.395.250.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 260.000.000,000,00 1.135.250.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 0,00 1.092.627.750,00 208.636.000,00 1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26 50.000.000,0010.000.000,0040.000.000,000,00Pengembangan Budidaya Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 205.015.000,000,00205.015.000,000,00Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 08 0,00 179.158.750,00 0,00 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 0,000,000,000,00Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.255.000,000,0025.255.000,000,00Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 13 0,00 25.255.000,00 0,00 25.255.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515.000,000,0022.515.000,000,00Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 25 0,00 22.515.000,00 0,00 22.515.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 196 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 967.465.000,00250.000.000,00717.465.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 26 0,00 700.699.000,00 198.636.000,00 899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 27 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00 805.409.600,00Program pengembangan perikanan tangkap 0,000,00 805.409.600,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 0,00 565.422.000,00 0,00 565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20 140.077.600,000,00140.077.600,000,00Penyediaan Sarana Prasarana TPI3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 0,00 139.340.000,00 0,00 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 49.920.000,000,0049.920.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 20 0,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 100,00 528.922.000,000,00528.922.000,000,00Asuransi Nelayan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 30 0,00 289.672.000,00 0,00 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,000,000,000,00Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,000,0061.490.000,000,00Pengadministrasian Dokumen Kapal3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 39 0,00 61.490.000,00 0,00 61.490.000,00 0,00 100,00 360.883.750,00Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,000,00 360.883.750,003.01 . 3.01.01 . 01 . 23 0,00 355.383.750,00 0,00 355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48 62.696.600,000,0062.696.600,000,00Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 04 0,00 58.196.600,00 0,00 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,000,000,000,00Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720.000,000,0026.720.000,000,00Ekspo Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 08 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 197 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 50.792.150,000,0050.792.150,000,00Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 10 0,00 50.792.150,00 0,00 50.792.150,00 0,00 100,00 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 22 0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 70.675.000,000,0070.675.000,000,00Pengembangan Usaha Non Konsumsi3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 23 0,00 70.675.000,00 0,00 70.675.000,00 0,00 100,00 1.283.810.000,00Pariwisata 0,000,00 1.283.810.000,003.02 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 1.283.810.000,00Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,000,00 1.283.810.000,003.02 . 2.16.01 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 1.283.810.000,000,001.283.810.000,003.02 . 2.16.01 . 01 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 331.900.000,00Program pengembangan destinasi pariwisata 0,000,00 331.900.000,003.02 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00 331.500.000,00 0,00 331.500.000,00 (400.000,00) 99,88 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang, 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 22 0,00 199.600.000,00 0,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 131.900.000,000,00131.900.000,000,00Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 35 0,00 131.900.000,00 0,00 131.900.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.910.000,00Program pengembangan Kemitraan 0,000,00 951.910.000,003.02 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00 951.570.000,00 0,00 951.570.000,00 (340.000,00) 99,96 56.455.000,000,0056.455.000,000,00Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00 56.455.000,00 0,00 56.455.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.745.000,000,00698.745.000,000,00Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00 698.405.000,00 0,00 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 198 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 196.710.000,000,00196.710.000,000,00Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 15 0,00 196.710.000,00 0,00 196.710.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.868.182.650,00Pertanian 0,000,00 8.868.182.650,003.03 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 8.868.182.650,00Dinas Pertanian 0,000,00 8.868.182.650,003.03 . 3.03.01 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 Dinas Pertanian 0,00 8.868.182.650,000,008.868.182.650,003.03 . 3.03.01 . 01 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 2.814.210.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 2.814.210.600,003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 0,00 2.790.796.597,00 0,00 2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17 4.320.000,000,004.320.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 100,00 201.520.000,000,00201.520.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 189.141.075,00 0,00 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 1.044.920.000,000,001.044.920.000,000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 1.044.420.000,00 0,00 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 136.506.000,000,00136.506.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 135.663.000,00 0,00 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 51.149.500,000,0051.149.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 50.589.500,00 0,00 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 19.366.600,000,0019.366.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 18.946.400,00 0,00 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 17.185.500,000,0017.185.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00 16.834.400,00 0,00 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 199 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 83.120.000,000,0083.120.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 76.028.000,00 0,00 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 274.440.000,000,00274.440.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 274.125.000,00 0,00 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 195.683.000,000,00195.683.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 195.502.222,00 0,00 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00 35.950.000,00 0,00 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 630.000.000,000,00630.000.000,000,00Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 32 0,00 119.277.000,00 0,00 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 527.121.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 527.121.400,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 526.776.500,00 0,00 526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,000,000,000,00Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.851.200,000,00299.851.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 299.536.500,00 0,00 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 127.330.000,000,00127.330.000,000,00Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 127.300.000,00 0,00 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 99.940.200,000,0099.940.200,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 49 0,00 99.940.000,00 0,00 99.940.000,00 (200,00) 100,00 32.734.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 32.734.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 03 0,00 26.284.000,00 0,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 32.734.000,000,0032.734.000,000,00Penertiban Tatalaksana Kepegawaian3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 13 0,00 26.284.000,00 0,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 80.441.300,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 80.441.300,003.03 . 3.03.01 . 01 . 06 0,00 80.182.500,00 0,00 80.182.500,00 (258.800,00) 99,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 200 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.441.300,000,0070.441.300,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 70.187.500,00 0,00 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 871.116.100,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,000,00 871.116.100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 15 0,00 738.534.140,00 0,00 738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78 799.560.000,000,00799.560.000,000,00Perlindungan usaha tani3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 0,00 667.079.040,00 0,00 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,000,000,000,00Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,000,0027.250.000,000,00Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 39 0,00 27.149.000,00 0,00 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 5.860.000,000,005.860.000,000,00Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 46 0,00 5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 100,00 38.446.100,000,0038.446.100,000,00Saresehan Kontak Tani3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 49 0,00 38.446.100,00 0,00 38.446.100,00 0,00 100,00 450.937.650,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,000,00 450.937.650,003.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 448.256.250,00 0,00 448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41 20.435.000,000,0020.435.000,000,00Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 10 0,00 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 100,00 5.410.000,000,005.410.000,000,00Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 11 0,00 5.386.000,00 0,00 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 107.300.850,000,00107.300.850,000,00Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih)3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 41 0,00 107.300.850,00 0,00 107.300.850,00 0,00 100,00 221.652.000,000,00221.652.000,000,00Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 42 0,00 220.830.000,00 0,00 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 79.049.800,000,0079.049.800,000,00Rintisan Desa Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 43 0,00 77.238.400,00 0,00 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,000,000,000,00Pekan Nasional (PENAS)3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 201 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.090.000,000,0017.090.000,000,00Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 48 0,00 17.066.000,00 0,00 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 609.818.700,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,000,00 609.818.700,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 594.211.600,00 0,00 594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44 42.705.000,000,0042.705.000,000,00Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 01 0,00 42.665.000,00 0,00 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 77.585.000,000,0077.585.000,000,00Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 19 0,00 77.190.000,00 0,00 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 129.000.000,000,00129.000.000,000,00Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 20 0,00 116.684.000,00 0,00 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 85.411.500,000,0085.411.500,000,00Optimalisasi Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 23 0,00 85.411.500,00 0,00 85.411.500,00 0,00 100,00 112.985.000,000,00112.985.000,000,00Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 24 0,00 110.191.900,00 0,00 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 8.670.000,000,008.670.000,000,00Pengembangan Palawija3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 25 0,00 8.646.000,00 0,00 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 153.462.200,000,00153.462.200,000,00Pengendalian OPT3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 26 0,00 153.423.200,00 0,00 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 753.502.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,000,00 753.502.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00 743.880.000,00 0,00 743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,000,000,000,00Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.373.000,000,0023.373.000,000,00Pembuatan Programa Penyuluhan3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 21 0,00 23.373.000,00 0,00 23.373.000,00 0,00 100,00 268.305.000,000,00268.305.000,000,00Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD)3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 29 0,00 263.905.000,00 0,00 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 202.829.000,000,00202.829.000,000,00Pendampingan THL TBPP3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 36 0,00 197.655.000,00 0,00 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 258.995.000,000,00258.995.000,000,00Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 38 0,00 258.947.000,00 0,00 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 202 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 730.247.600,00Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan 0,000,00 730.247.600,003.03 . 3.03.01 . 01 . 25 0,00 726.024.002,00 0,00 726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42 239.604.000,000,00239.604.000,000,00Optimalisasi Produksi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 01 0,00 237.904.000,00 0,00 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 290.393.800,000,00290.393.800,000,00Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 14 0,00 288.227.415,00 0,00 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 132.596.800,000,00132.596.800,000,00Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 18 0,00 132.301.800,00 0,00 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 67.653.000,000,0067.653.000,000,00Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 19 0,00 67.590.787,00 0,00 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 44.947.500,00Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air 0,000,00 44.947.500,003.03 . 3.03.01 . 01 . 27 0,00 43.150.500,00 0,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 44.947.500,000,0044.947.500,000,00Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 14 0,00 43.150.500,00 0,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 1.953.105.800,00Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 0,000,00 1.953.105.800,003.03 . 3.03.01 . 01 . 28 0,00 1.947.278.800,00 0,00 1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70 149.427.500,000,00149.427.500,000,00Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 08 0,00 148.591.500,00 0,00 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 94.678.300,000,0094.678.300,000,00Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 14 0,00 90.307.300,00 0,00 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 44.800.000,000,0044.800.000,000,00Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 24 0,00 44.180.000,00 0,00 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 1.664.200.000,000,001.664.200.000,000,00Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 25 0,00 1.664.200.000,00 0,00 1.664.200.000,00 0,00 100,00 2.870.935.300,00Perdagangan 40.000.000,000,00 2.830.935.300,003.06 0,00 2.824.879.450,00 39.996.000,00 2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79 2.577.012.300,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40.000.000,000,00 2.537.012.300,003.06 . 3.07.01 0,00 2.535.207.050,00 39.996.000,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 2.577.012.300,0040.000.000,002.537.012.300,003.06 . 3.07.01 . 01 0,00 2.535.207.050,00 39.996.000,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 203 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.648.645.800,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 40.000.000,000,00 1.608.645.800,003.06 . 3.07.01 . 01 . 15 0,00 1.607.645.050,00 39.996.000,00 1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94 15.877.800,000,0015.877.800,000,00Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00 15.877.800,00 0,00 15.877.800,00 0,00 100,00 107.185.500,000,00107.185.500,000,00Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 12 0,00 106.885.500,00 0,00 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 128.620.000,000,00128.620.000,000,00Pelaksanaan Tera/Tera Ulang3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 14 0,00 128.620.000,00 0,00 128.620.000,00 0,00 100,00 36.805.250,000,0036.805.250,000,00Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 15 0,00 36.805.250,00 0,00 36.805.250,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.761.750,000,0048.761.750,000,00Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 17 0,00 48.761.750,00 0,00 48.761.750,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.654.000,000,001.136.654.000,000,00Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 21 0,00 1.136.453.250,00 0,00 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 88.970.000,0040.000.000,0048.970.000,000,00Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 29 0,00 48.970.000,00 39.996.000,00 88.966.000,00 (4.000,00) 100,00 35.771.500,000,0035.771.500,000,00Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 31 0,00 35.771.500,00 0,00 35.771.500,00 0,00 100,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 32 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 0,00Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,000,00 0,003.06 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 204 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Partisipasi Trade Expo Indonesia di Jakarta3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.347.500,00Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) 0,000,00 537.347.500,003.06 . 3.07.01 . 01 . 21 0,00 536.987.500,00 0,00 536.987.500,00 (360.000,00) 99,93 225.000.000,000,00225.000.000,000,00Pembinaan Mitra Pengelola Pasar3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 01 0,00 224.640.000,00 0,00 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 82.845.000,000,0082.845.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 02 0,00 82.845.000,00 0,00 82.845.000,00 0,00 100,00 44.035.000,000,0044.035.000,000,00Pengadaan Gerobak Sampah3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 06 0,00 44.035.000,00 0,00 44.035.000,00 0,00 100,00 28.470.000,000,0028.470.000,000,00Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00 28.470.000,00 0,00 28.470.000,00 0,00 100,00 62.570.000,000,0062.570.000,000,00Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00 62.570.000,00 0,00 62.570.000,00 0,00 100,00 25.330.000,000,0025.330.000,000,00Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 18 0,00 25.330.000,00 0,00 25.330.000,00 0,00 100,00 69.097.500,000,0069.097.500,000,00Intensifikasi Pendapatan Pasar3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 19 0,00 69.097.500,00 0,00 69.097.500,00 0,00 100,00 126.873.500,00Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi 0,000,00 126.873.500,003.06 . 3.07.01 . 01 . 22 0,00 126.429.000,00 0,00 126.429.000,00 (444.500,00) 99,65 71.229.000,000,0071.229.000,000,00Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 01 0,00 71.229.000,00 0,00 71.229.000,00 0,00 100,00 55.644.500,000,0055.644.500,000,00Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 03 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,000,000,000,00Partisipasi Pameran3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.145.500,00Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 0,000,00 264.145.500,003.06 . 3.07.01 . 01 . 23 0,00 264.145.500,00 0,00 264.145.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 205 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 69.046.000,000,0069.046.000,000,00Pembinaan dan monev Distributor/Penyalur Gas Elpiji 3 Kg 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 02 0,00 69.046.000,00 0,00 69.046.000,00 0,00 100,00 131.077.500,000,00131.077.500,000,00Pelaksanaan Operasi Pasar Murah3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 03 0,00 131.077.500,00 0,00 131.077.500,00 0,00 100,00 64.022.000,000,0064.022.000,000,00Penyaluran Barang Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 04 0,00 64.022.000,00 0,00 64.022.000,00 0,00 100,00 293.923.000,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,000,00 293.923.000,003.06 . 4.01.03 0,00 289.672.400,00 0,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 293.923.000,000,00293.923.000,003.06 . 4.01.03 . 01 0,00 289.672.400,00 0,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 44.754.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,000,00 44.754.000,003.06 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 44.754.000,00 0,00 44.754.000,00 0,00 100,00 44.754.000,000,0044.754.000,000,00Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern 3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 08 0,00 44.754.000,00 0,00 44.754.000,00 0,00 100,00 249.169.000,00Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah 0,000,00 249.169.000,003.06 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 244.918.400,00 0,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 249.169.000,000,00249.169.000,000,00Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah3.06 . 4.01.03 . 01 . 30 . 01 0,00 244.918.400,00 0,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 4.363.242.000,00Perindustrian 557.581.900,0058.500.000,00 3.747.160.100,003.07 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 4.363.242.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 557.581.900,0058.500.000,00 3.747.160.100,003.07 . 3.07.01 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 58.500.000,00 4.363.242.000,00557.581.900,003.747.160.100,003.07 . 3.07.01 . 01 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 2.004.550.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0058.500.000,00 1.946.050.400,003.07 . 3.07.01 . 01 . 01 58.500.000,00 1.944.518.400,00 0,00 2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92 4.499.000,000,004.499.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.490.000,00 0,00 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 220.440.000,000,00220.440.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00 219.731.100,00 0,00 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 206 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 128.520.000,000,00128.520.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 08 0,00 128.500.000,00 0,00 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 54.600.000,000,0054.600.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 09 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 88.995.500,000,0088.995.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 132.230.000,000,00132.230.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00 131.950.000,00 0,00 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 44.646.300,000,0044.646.300,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00 44.622.300,00 0,00 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 41.698.000,000,0041.698.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00 41.640.000,00 0,00 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 78.850.000,000,0078.850.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00 78.850.000,00 0,00 78.850.000,00 0,00 100,00 175.626.600,000,00175.626.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00 175.545.000,00 0,00 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 109.555.000,000,00109.555.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00 109.550.000,00 0,00 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 718.380.000,000,00659.880.000,0058.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 19 58.500.000,00 659.740.000,00 0,00 718.240.000,00 (140.000,00) 99,98 206.510.000,000,00206.510.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 1.377.238.700,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 557.581.900,000,00 819.656.800,003.07 . 3.07.01 . 01 . 02 0,00 818.318.000,00 552.571.000,00 1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54 259.820.400,00233.071.800,0026.748.600,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 07 0,00 26.700.000,00 232.900.000,00 259.600.000,00 (220.400,00) 99,92 324.510.100,00324.510.100,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 319.671.000,00 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 50.036.400,000,0050.036.400,000,00Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 19 0,00 50.036.000,00 0,00 50.036.000,00 (400,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 207 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 307.840.000,000,00307.840.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00 306.682.000,00 0,00 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 435.031.800,000,00435.031.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00 434.900.000,00 0,00 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.000.000,003.07 . 3.07.01 . 01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 104.141.250,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 104.141.250,003.07 . 3.07.01 . 01 . 06 0,00 104.141.250,00 0,00 104.141.250,00 0,00 100,00 71.141.250,000,0071.141.250,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00 71.141.250,00 0,00 71.141.250,00 0,00 100,00 33.000.000,000,0033.000.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 04 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 100,00 777.566.600,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,000,00 777.566.600,003.07 . 3.07.01 . 01 . 16 0,00 777.294.900,00 0,00 777.294.900,00 (271.700,00) 99,97 81.747.000,000,0081.747.000,000,00Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 0,00 81.747.000,00 0,00 81.747.000,00 0,00 100,00 61.650.000,000,0061.650.000,000,00Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 100,00 152.385.000,000,00152.385.000,000,00Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 0,00 152.285.000,00 0,00 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 100.850.200,000,00100.850.200,000,00Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 0,00 100.783.500,00 0,00 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 62.825.000,000,0062.825.000,000,00Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 15 0,00 62.825.000,00 0,00 62.825.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 208 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 92.295.000,000,0092.295.000,000,00Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 18 0,00 92.190.000,00 0,00 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 20.769.750,000,0020.769.750,000,00Kemitraan IKM3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 22 0,00 20.769.750,00 0,00 20.769.750,00 0,00 100,00 52.059.850,000,0052.059.850,000,00Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 24 0,00 52.059.850,00 0,00 52.059.850,00 0,00 100,00 152.984.800,000,00152.984.800,000,00Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 27 0,00 152.984.800,00 0,00 152.984.800,00 0,00 100,00 79.745.050,00Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,000,00 79.745.050,003.07 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00 79.660.000,00 0,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 79.745.050,000,0079.745.050,000,00Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 07 0,00 79.660.000,00 0,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 10.680.000,00Transmigrasi 0,000,00 10.680.000,003.08 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,000,00 10.680.000,003.08 . 2.01.01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 10.680.000,000,0010.680.000,003.08 . 2.01.01 . 01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00Program transmigrasi regional 0,000,00 10.680.000,003.08 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,000,0010.680.000,000,00Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan Perbekalan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 209 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 202.727.761.502,90Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 14.959.479.304,00922.321.000,00 186.845.961.198,904 858.702.000,00 177.865.157.223,00 14.409.299.191,00 193.133.158.414,00 (9.594.603.088,90) 95,27 116.440.346.398,90Administrasi Pemerintahan 10.610.626.950,00124.432.000,00 105.705.287.448,904.01 124.432.000,00 99.909.210.875,00 10.451.720.100,00 110.485.362.975,00 (5.954.983.423,90) 94,89 1.203.324.500,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.940.200,000,00 1.196.384.300,004.01 . 2.07.01 0,00 1.187.634.300,00 6.940.200,00 1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.203.324.500,006.940.200,001.196.384.300,004.01 . 2.07.01 . 01 0,00 1.187.634.300,00 6.940.200,00 1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27 1.147.375.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,000,00 1.147.375.000,004.01 . 2.07.01 . 01 . 21 0,00 1.146.125.000,00 0,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 699.150.000,000,00699.150.000,000,00Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 08 0,00 697.900.000,00 0,00 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 428.225.000,000,00428.225.000,000,00Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00 428.225.000,00 0,00 428.225.000,00 0,00 100,00 55.949.500,00Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 6.940.200,000,00 49.009.300,004.01 . 2.10.01 . 01 . 31 0,00 41.509.300,00 6.940.200,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 54.785.500,006.940.200,0047.845.300,000,00Penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 10 0,00 40.345.300,00 6.940.200,00 47.285.500,00 (7.500.000,00) 86,31 1.164.000,000,001.164.000,000,00Penguatan Kelembagaan Stastistik Sektoral4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 11 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 100,00 63.661.353.550,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 8.595.281.350,00115.000.000,00 54.951.072.200,004.01 . 4.01.03 115.000.000,00 53.552.230.547,00 8.466.196.000,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 115.000.000,00 63.661.353.550,008.595.281.350,0054.951.072.200,004.01 . 4.01.03 . 01 115.000.000,00 53.552.230.547,00 8.466.196.000,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 32.015.810.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.415.322.150,00115.000.000,00 30.485.488.750,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 115.000.000,00 29.875.375.445,00 1.398.133.000,00 31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 210 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 45.672.000,000,0045.672.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 0,00 41.333.600,00 0,00 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 1.309.797.800,000,001.309.797.800,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 0,00 1.201.865.741,00 0,00 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 5.305.950.900,000,005.268.950.900,0037.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 03 37.000.000,00 5.160.214.000,00 0,00 5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95 122.500.000,000,00122.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06 0,00 96.463.100,00 0,00 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 113.966.500,000,00113.966.500,000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07 0,00 96.805.250,00 0,00 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 2.272.380.000,000,002.272.380.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 0,00 2.232.092.000,00 0,00 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 1.278.570.800,000,001.278.570.800,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 09 0,00 1.255.760.979,00 0,00 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 1.711.115.000,000,001.711.115.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10 0,00 1.701.931.000,00 0,00 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 1.769.152.900,000,001.769.152.900,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 0,00 1.757.592.000,00 0,00 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 1.184.336.000,000,001.184.336.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 0,00 1.102.259.000,00 0,00 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 2.409.791.150,001.415.322.150,00994.469.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14 0,00 990.561.000,00 1.398.133.000,00 2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12 652.612.000,000,00652.612.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15 0,00 652.368.000,00 0,00 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 12.120.972.300,000,0012.120.972.300,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 0,00 12.119.347.700,00 0,00 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 532.965.000,000,00532.965.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 0,00 423.268.775,00 0,00 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 264.370.000,000,00264.370.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19 0,00 245.593.000,00 0,00 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 211 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 86.358.000,000,008.358.000,0078.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 20 78.000.000,00 8.358.000,00 0,00 86.358.000,00 0,00 100,00 84.893.600,000,0084.893.600,000,00Penataan dokumen Kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 21 0,00 84.893.600,00 0,00 84.893.600,00 0,00 100,00 485.618.950,000,00485.618.950,000,00Kegiatan dan sarana kerotokolan4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 22 0,00 440.157.700,00 0,00 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 264.788.000,000,00264.788.000,000,00Pembinaan korsik dan marching band4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 41 0,00 264.511.000,00 0,00 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 22.552.929.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.156.199.200,000,00 15.396.729.900,004.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 15.290.442.981,00 7.045.513.000,00 22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04 515.000.000,00515.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 4.388.529.600,003.985.096.000,00403.433.600,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 07 0,00 391.050.000,00 3.921.951.000,00 4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28 794.800.000,00668.080.000,00126.720.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 09 0,00 116.640.000,00 637.087.000,00 753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83 1.988.023.200,001.988.023.200,000,000,00Pengadaan meubeleur4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 1.971.475.000,00 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 267.500.000,000,00267.500.000,000,00Pengadaan Cindera mata4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 19 0,00 255.255.000,00 0,00 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 2.212.300.000,000,002.212.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21 0,00 2.188.065.896,00 0,00 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 5.988.000.000,000,005.988.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 0,00 5.986.242.850,00 0,00 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 815.028.300,000,00815.028.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23 0,00 802.205.021,00 0,00 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 2.583.949.000,000,002.583.949.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 0,00 2.558.617.614,00 0,00 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 1.958.900.000,000,001.958.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 25 0,00 1.957.768.600,00 0,00 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 212 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 440.899.000,000,00440.899.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28 0,00 437.738.000,00 0,00 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 44 0,00 596.860.000,00 0,00 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 514.883.200,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 514.883.200,004.01 . 4.01.03 . 01 . 03 0,00 492.690.000,00 0,00 492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69 334.883.200,000,00334.883.200,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 0,00 321.090.000,00 0,00 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05 0,00 171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 109.453.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 109.453.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 05 0,00 64.093.179,00 0,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 109.453.000,000,00109.453.000,000,00Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 30 0,00 64.093.179,00 0,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 317.205.250,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 317.205.250,004.01 . 4.01.03 . 01 . 06 0,00 296.577.498,00 0,00 296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50 16.740.800,000,0016.740.800,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 0,00 16.740.800,00 0,00 16.740.800,00 0,00 100,00 16.658.000,000,0016.658.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 0,00 16.658.000,00 0,00 16.658.000,00 0,00 100,00 28.190.000,000,0028.190.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04 0,00 24.035.000,00 0,00 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 47.831.000,000,0047.831.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 0,00 46.145.000,00 0,00 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 26 0,00 26.865.000,00 0,00 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 39.838.650,000,0039.838.650,000,00Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 92 0,00 39.020.000,00 0,00 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 213 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.253.000,000,0014.253.000,000,00Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 93 0,00 14.253.000,00 0,00 14.253.000,00 0,00 100,00 20.964.750,000,0020.964.750,000,00Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 95 0,00 19.964.750,00 0,00 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 69.241.550,000,0069.241.550,000,00Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 96 0,00 59.614.448,00 0,00 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 17.265.350,000,0017.265.350,000,00Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 97 0,00 17.265.350,00 0,00 17.265.350,00 0,00 100,00 16.222.150,000,0016.222.150,000,00Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 106 0,00 16.016.150,00 0,00 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 4.661.774.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,000,00 4.661.774.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 4.170.761.165,00 0,00 4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47 3.909.789.000,000,003.909.789.000,000,00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 0,00 3.888.987.665,00 0,00 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 385.080.000,000,00385.080.000,000,00Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 05 0,00 186.980.000,00 0,00 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 296.000.000,000,00296.000.000,000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 0,00 32.405.000,00 0,00 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 70.905.000,000,0070.905.000,000,00Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09 0,00 62.388.500,00 0,00 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 244.765.000,00Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,000,00 244.765.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 242.180.000,00 0,00 242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,000,000,000,00Sosialisasi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Sistem Informasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.200.000,000,0083.200.000,000,00Kerjasama Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 10 0,00 83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 214 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 88.800.000,000,0088.800.000,000,00Kerjasama Antar Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 12 0,00 88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 100,00 28.575.000,000,0028.575.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 14 0,00 27.940.000,00 0,00 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,000,000,000,00Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.190.000,000,0044.190.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 16 0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,000,000,000,00Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.209.500,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,000,00 1.979.209.500,004.01 . 4.01.03 . 01 . 20 0,00 1.908.500.855,00 0,00 1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43 60.120.000,000,0060.120.000,000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 04 0,00 57.973.955,00 0,00 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,000,000,000,00Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.253.000,000,00592.253.000,000,00Bantuan Hukum Penanganan Perkara4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 09 0,00 538.111.000,00 0,00 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 158.399.000,000,00158.399.000,000,00Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 11 0,00 154.399.000,00 0,00 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 68.195.500,000,0068.195.500,000,00Pembentukan Peraturan daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 14 0,00 64.455.500,00 0,00 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 535.539.500,000,00535.539.500,000,00Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15 0,00 532.402.000,00 0,00 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 564.702.500,000,00564.702.500,000,00Penyusunan naskah akademis4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17 0,00 561.159.400,00 0,00 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 0,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,000,00 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 215 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.773.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 520.773.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 509.416.509,00 0,00 509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,000,000,000,00Pembinaan perangkat kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyusunan analisis jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 11 0,00 34.849.000,00 0,00 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,000,000,000,00Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925.000,000,0078.925.000,000,00Monitoring dan Evaluasi PATEN4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 40 0,00 75.318.000,00 0,00 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 42.800.000,000,0042.800.000,000,00Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 45 0,00 42.482.600,00 0,00 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 53 0,00 29.997.000,00 0,00 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 26.525.000,000,0026.525.000,000,00FORSESDASI4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 61 0,00 20.826.809,00 0,00 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Evaluasi kelembagaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 62 0,00 39.903.500,00 0,00 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 67 0,00 33.919.180,00 0,00 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyusunan standar kompetensi jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 69 0,00 34.990.790,00 0,00 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 52.648.000,000,0052.648.000,000,00Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 70 0,00 52.395.500,00 0,00 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 40.875.000,000,0040.875.000,000,00Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 71 0,00 40.834.000,00 0,00 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 216 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Evaluasi kelas jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 73 0,00 34.947.140,00 0,00 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Penataan jabatan pelaksana4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 74 0,00 32.953.490,00 0,00 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Evaluasi analisis beban kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 75 0,00 35.999.500,00 0,00 35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,000,000,000,00Penyelenggaraan forum konsultasi publik4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.600.000,00Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 0,000,00 121.600.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 31 0,00 117.940.000,00 0,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 121.600.000,000,00121.600.000,000,00Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 01 0,00 117.940.000,00 0,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,000,000,000,00Pembinaan jasa kontruksi4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.135.400,00Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 23.760.000,000,00 432.375.400,004.01 . 4.01.03 . 01 . 33 0,00 419.281.415,00 22.550.000,00 441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 01 0,00 74.300.000,00 0,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 168.172.400,000,00168.172.400,000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 02 0,00 157.853.500,00 0,00 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 217 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 05 0,00 39.175.000,00 0,00 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 06 0,00 54.814.324,00 0,00 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 117.963.000,0023.760.000,0094.203.000,000,00Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 08 0,00 93.138.591,00 22.550.000,00 115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07 166.815.200,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,000,00 166.815.200,004.01 . 4.01.03 . 01 . 34 0,00 164.971.500,00 0,00 164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89 84.842.000,000,0084.842.000,000,00Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 0,00 84.552.000,00 0,00 84.552.000,00 (290.000,00) 99,66 11.438.000,000,0011.438.000,000,00Penanganan Permasalahan Pertanahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 0,00 11.438.000,00 0,00 11.438.000,00 0,00 100,00 58.700.200,000,0058.700.200,000,00Penyerahan tanah Fasos Fasum dari Pengembang Sebelum Menjadi Aset Pemerintah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 0,00 57.436.500,00 0,00 57.436.500,00 (1.263.700,00) 97,85 0,000,000,000,00Sosialisasi PPAT Kecamatan, Kelurahan/ Desa di Wilayah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835.000,000,0011.835.000,000,00Pemberkasan Dokumen Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 08 0,00 11.545.000,00 0,00 11.545.000,00 (290.000,00) 97,55 37.588.544.080,00Sekretariat DPRD 310.000.000,000,00 37.278.544.080,004.01 . 4.01.04 0,00 33.354.832.257,00 299.310.000,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 Sekretariat DPRD 0,00 37.588.544.080,00310.000.000,0037.278.544.080,004.01 . 4.01.04 . 01 0,00 33.354.832.257,00 299.310.000,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 7.787.437.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 7.787.437.900,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 0,00 7.259.079.517,00 0,00 7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22 6.300.000,000,006.300.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 381.801.200,000,00381.801.200,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 0,00 284.210.037,00 0,00 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 218 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.191.556.500,000,001.191.556.500,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 0,00 1.109.016.000,00 0,00 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 435.544.400,000,00435.544.400,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 0,00 409.379.000,00 0,00 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 547.135.000,000,00547.135.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 0,00 540.584.000,00 0,00 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 648.458.600,000,00648.458.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 0,00 643.104.000,00 0,00 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 223.093.500,000,00223.093.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 0,00 220.571.000,00 0,00 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 57.743.700,000,0057.743.700,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 14 0,00 56.474.000,00 0,00 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 429.320.000,000,00429.320.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 0,00 419.038.000,00 0,00 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 1.030.095.000,000,001.030.095.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 0,00 1.010.193.980,00 0,00 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 208.150.000,000,00208.150.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 0,00 129.568.500,00 0,00 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 2.597.940.000,000,002.597.940.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 0,00 2.418.691.000,00 0,00 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 30.300.000,000,0030.300.000,000,00Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 30 0,00 17.050.000,00 0,00 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447.655.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.000.000,000,00 2.137.655.100,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 2.001.845.000,00 299.310.000,00 2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01 547.750.000,00310.000.000,00237.750.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 0,00 234.420.000,00 299.310.000,00 533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44 609.043.410,000,00609.043.410,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 0,00 582.238.500,00 0,00 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 219 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.119.315.440,000,001.119.315.440,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 0,00 1.014.236.500,00 0,00 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 72.326.250,000,0072.326.250,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 44 0,00 71.730.000,00 0,00 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 99.220.000,000,0099.220.000,000,00Penyusunan Database Raperda4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 50 0,00 99.220.000,00 0,00 99.220.000,00 0,00 100,00 1.037.594.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 1.037.594.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 03 0,00 984.060.000,00 0,00 984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84 407.905.000,000,00407.905.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 0,00 397.782.000,00 0,00 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 629.689.000,000,00629.689.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 05 0,00 586.278.000,00 0,00 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 2.222.096.480,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 2.222.096.480,004.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00 2.159.486.760,00 0,00 2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18 13.210.480,000,0013.210.480,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 0,00 13.210.480,00 0,00 13.210.480,00 0,00 100,00 11.340.000,000,0011.340.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 0,00 11.260.000,00 0,00 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 11.340.000,000,0011.340.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 0,00 11.090.000,00 0,00 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 303.698.000,000,00303.698.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 0,00 262.233.280,00 0,00 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 1.677.598.000,000,001.677.598.000,000,00Parlementaria4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 10 0,00 1.674.423.000,00 0,00 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 105.410.000,000,00105.410.000,000,00Penyusunan pelaporan persidangan DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 0,00 87.770.000,00 0,00 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 99.500.000,000,0099.500.000,000,00Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 0,00 99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 220 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.093.760.600,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,000,00 24.093.760.600,004.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 20.950.360.980,00 0,00 20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95 3.498.232.500,000,003.498.232.500,000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 0,00 2.700.501.800,00 0,00 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 697.002.000,000,00697.002.000,000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03 0,00 692.459.000,00 0,00 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.597.350.000,000,004.597.350.000,000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 0,00 4.514.976.000,00 0,00 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,000,000,000,00Pelayanan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032.130.600,000,006.032.130.600,000,00Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13 0,00 5.226.152.000,00 0,00 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 690.780.000,000,00690.780.000,000,00Pembahasan APBD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 15 0,00 551.295.000,00 0,00 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 990.000,000,00990.000,000,00Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 17 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00 (33.000,00) 96,67 1.707.007.500,000,001.707.007.500,000,00Pembahasan Program legislasi daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 18 0,00 1.492.187.180,00 0,00 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 228.000.000,000,00228.000.000,000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 22 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 322.760.000,000,00322.760.000,000,00Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 24 0,00 299.640.000,00 0,00 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 2.053.605.000,000,002.053.605.000,000,00Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 26 0,00 1.862.090.000,00 0,00 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Pembahasan LKPJ4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 29 0,00 25.536.000,00 0,00 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 97.500.000,000,0097.500.000,000,00Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 30 0,00 96.525.000,00 0,00 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 690.780.000,000,00690.780.000,000,00Pembahasan KUA PPAS4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 31 0,00 563.984.000,00 0,00 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 221 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 690.780.000,000,00690.780.000,000,00Pembahasan Perubahan KUA PPAS4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 32 0,00 538.294.000,00 0,00 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 690.780.000,000,00690.780.000,000,00Pembahasan perubahan APBD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 34 0,00 562.471.000,00 0,00 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 134.200.000,000,00134.200.000,000,00Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ADKASI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00 457.540.000,000,00457.540.000,000,00Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 37 0,00 275.950.000,00 0,00 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 1.008.140.000,000,001.008.140.000,000,00Bimbingan Teknis DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 38 0,00 1.004.400.000,00 0,00 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 401.183.000,000,00401.183.000,000,00Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 39 0,00 320.943.000,00 0,00 320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00 2.617.963.398,90Kecamatan Karawang Barat 281.840.400,000,00 2.336.122.998,904.01 . 4.01.05 0,00 2.268.802.627,00 276.840.400,00 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 Kecamatan Karawang Barat 0,00 2.617.963.398,90281.840.400,002.336.122.998,904.01 . 4.01.05 . 01 0,00 2.268.802.627,00 276.840.400,00 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 1.838.382.298,90Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.838.382.298,904.01 . 4.01.05 . 01 . 01 0,00 1.792.377.427,00 0,00 1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50 20.920.000,000,0020.920.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 0,00 20.919.000,00 0,00 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 157.346.400,000,00157.346.400,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 0,00 125.695.502,00 0,00 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 105.600.000,000,00105.600.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 100,00 136.150.000,000,00136.150.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 0,00 136.150.000,00 0,00 136.150.000,00 0,00 100,00 171.753.700,000,00171.753.700,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 0,00 171.753.700,00 0,00 171.753.700,00 0,00 100,00 61.452.223,900,0061.452.223,900,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 0,00 61.451.250,00 0,00 61.451.250,00 (973,90) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 222 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.917.800,000,0046.917.800,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 0,00 46.917.800,00 0,00 46.917.800,00 0,00 100,00 511.027.575,000,00511.027.575,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 14 0,00 510.999.575,00 0,00 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 27.165.000,000,0027.165.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 0,00 27.161.000,00 0,00 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 580.819.600,000,00580.819.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 0,00 580.819.600,00 0,00 580.819.600,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.230.000,000,0019.230.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 37 0,00 4.910.000,00 0,00 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 751.121.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281.840.400,000,00 469.280.700,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 447.965.200,00 276.840.400,00 724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50 281.840.400,00281.840.400,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 276.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 173.348.700,000,00173.348.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 22 0,00 173.348.700,00 0,00 173.348.700,00 0,00 100,00 295.932.000,000,00295.932.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 0,00 274.616.500,00 0,00 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 11.960.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 11.960.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00 11.960.000,00 0,00 11.960.000,00 0,00 100,00 7.740.000,000,007.740.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 0,00 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 0,00 100,00 4.220.000,000,004.220.000,000,00Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 23 0,00 4.220.000,00 0,00 4.220.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 16.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 30 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 223 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 27 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 224 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 225 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 226 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 227 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 228 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 229 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 230 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 08 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 231 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 09 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 232 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.390.200,00Kecamatan Pangkalan 49.417.000,000,00 351.973.200,004.01 . 4.01.06 0,00 351.973.200,00 49.417.000,00 401.390.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 401.390.200,0049.417.000,00351.973.200,004.01 . 4.01.06 . 01 0,00 351.973.200,00 49.417.000,00 401.390.200,00 0,00 100,00 242.519.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 242.519.100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 0,00 242.519.100,00 0,00 242.519.100,00 0,00 100,00 2.424.000,000,002.424.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 0,00 100,00 36.900.000,000,0036.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 0,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 0,00 100,00 7.422.000,000,007.422.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 03 0,00 7.422.000,00 0,00 7.422.000,00 0,00 100,00 15.500.000,000,0015.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 100,00 10.879.300,000,0010.879.300,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 0,00 10.879.300,00 0,00 10.879.300,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 74.951.000,000,0074.951.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 14 0,00 74.951.000,00 0,00 74.951.000,00 0,00 100,00 1.820.000,000,001.820.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 100,00 68.262.800,000,0068.262.800,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 0,00 68.262.800,00 0,00 68.262.800,00 0,00 100,00 6.360.000,000,006.360.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 0,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 233 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 110.097.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.417.000,000,00 60.680.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 60.680.000,00 49.417.000,00 110.097.000,00 0,00 100,00 49.417.000,0049.417.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 60.680.000,000,0060.680.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 0,00 60.680.000,00 0,00 60.680.000,00 0,00 100,00 22.444.100,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 22.444.100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 06 0,00 22.444.100,00 0,00 22.444.100,00 0,00 100,00 22.444.100,000,0022.444.100,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 0,00 22.444.100,00 0,00 22.444.100,00 0,00 100,00 13.680.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 13.680.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 30 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 100,00 13.680.000,000,0013.680.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 27 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.06 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.650.000,00Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 0,000,00 12.650.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 33 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 100,00 12.650.000,000,0012.650.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keluarga/Desa4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 11 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 100,00 359.824.800,00Kecamatan Telukjambe Timur 81.114.800,000,00 278.710.000,004.01 . 4.01.07 0,00 272.561.094,00 81.114.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 359.824.800,0081.114.800,00278.710.000,004.01 . 4.01.07 . 01 0,00 272.561.094,00 81.114.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 234 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 163.742.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 163.742.500,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 0,00 162.759.294,00 0,00 162.759.294,00 (983.206,00) 99,40 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 100,00 27.649.500,000,0027.649.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 0,00 26.666.294,00 0,00 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 6.400.000,000,006.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 100,00 12.772.400,000,0012.772.400,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 0,00 12.772.400,00 0,00 12.772.400,00 0,00 100,00 21.851.000,000,0021.851.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 0,00 21.851.000,00 0,00 21.851.000,00 0,00 100,00 13.888.800,000,0013.888.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 0,00 13.888.800,00 0,00 13.888.800,00 0,00 100,00 6.113.300,000,006.113.300,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 0,00 6.113.300,00 0,00 6.113.300,00 0,00 100,00 38.402.900,000,0038.402.900,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 14 0,00 38.402.900,00 0,00 38.402.900,00 0,00 100,00 32.464.600,000,0032.464.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 0,00 32.464.600,00 0,00 32.464.600,00 0,00 100,00 177.683.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.114.800,000,00 96.568.500,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 95.942.800,00 81.114.800,00 177.057.600,00 (625.700,00) 99,65 81.114.800,0081.114.800,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 42.613.700,000,0042.613.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 0,00 42.613.700,00 0,00 42.613.700,00 0,00 100,00 53.954.800,000,0053.954.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 0,00 53.329.100,00 0,00 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 235 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.359.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 8.359.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 06 0,00 8.359.000,00 0,00 8.359.000,00 0,00 100,00 8.359.000,000,008.359.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 0,00 8.359.000,00 0,00 8.359.000,00 0,00 100,00 10.040.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 10.040.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 30 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 10.040.000,000,0010.040.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.07 . 01 . 30 . 27 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.07 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.219.500,00Kecamatan Ciampel 0,000,00 383.219.500,004.01 . 4.01.08 0,00 383.020.300,00 0,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 Kecamatan Ciampel 0,00 383.219.500,000,00383.219.500,004.01 . 4.01.08 . 01 0,00 383.020.300,00 0,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 234.505.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 234.505.900,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 0,00 234.311.300,00 0,00 234.311.300,00 (194.600,00) 99,92 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 35.775.000,000,0035.775.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 0,00 35.580.400,00 0,00 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.237.000,000,004.237.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 0,00 4.237.000,00 0,00 4.237.000,00 0,00 100,00 52.856.700,000,0052.856.700,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 0,00 52.856.700,00 0,00 52.856.700,00 0,00 100,00 6.003.000,000,006.003.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 0,00 6.003.000,00 0,00 6.003.000,00 0,00 100,00 11.272.000,000,0011.272.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 0,00 11.272.000,00 0,00 11.272.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 236 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 80.862.200,000,0080.862.200,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 14 0,00 80.862.200,00 0,00 80.862.200,00 0,00 100,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 73.713.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 73.713.600,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 73.709.000,00 0,00 73.709.000,00 (4.600,00) 99,99 12.105.600,000,0012.105.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 0,00 12.105.600,00 0,00 12.105.600,00 0,00 100,00 61.608.000,000,0061.608.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 0,00 61.603.400,00 0,00 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 5.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 5.000.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 30 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 27 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 60.000.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 32 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 598.503.500,00Kecamatan Klari 134.306.600,006.912.000,00 457.284.900,004.01 . 4.01.09 6.912.000,00 398.700.800,00 121.765.100,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 Kecamatan Klari 6.912.000,00 598.503.500,00134.306.600,00457.284.900,004.01 . 4.01.09 . 01 6.912.000,00 398.700.800,00 121.765.100,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 308.614.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 308.614.300,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 0,00 274.343.200,00 0,00 274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 237 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 66.753.800,000,0066.753.800,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 0,00 36.192.700,00 0,00 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 20.600.000,000,0020.600.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 100,00 34.116.000,000,0034.116.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 0,00 34.116.000,00 0,00 34.116.000,00 0,00 100,00 21.888.000,000,0021.888.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 0,00 21.888.000,00 0,00 21.888.000,00 0,00 100,00 6.275.500,000,006.275.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 0,00 6.275.500,00 0,00 6.275.500,00 0,00 100,00 56.116.000,000,0056.116.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 0,00 56.116.000,00 0,00 56.116.000,00 0,00 100,00 1.560.000,000,001.560.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 100,00 58.560.000,000,0058.560.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 0,00 58.560.000,00 0,00 58.560.000,00 0,00 100,00 4.485.000,000,004.485.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 15.060.000,000,0015.060.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 0,00 15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 100,00 255.889.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.306.600,000,00 121.582.600,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 97.269.600,00 121.765.100,00 219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60 134.306.600,00134.306.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 121.765.100,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 21.963.600,000,0021.963.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 0,00 21.963.600,00 0,00 21.963.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 238 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 99.619.000,000,0099.619.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 0,00 75.306.000,00 0,00 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 14.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,006.912.000,00 7.088.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 06 6.912.000,00 7.088.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,000,007.088.000,006.912.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 6.912.000,00 7.088.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 20.000.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.09 . 01 . 30 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.09 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.569.750,00Kecamatan Rengasdengklok 90.261.000,000,00 253.308.750,004.01 . 4.01.10 0,00 253.308.750,00 90.261.000,00 343.569.750,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 343.569.750,0090.261.000,00253.308.750,004.01 . 4.01.10 . 01 0,00 253.308.750,00 90.261.000,00 343.569.750,00 0,00 100,00 155.922.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 155.922.750,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 0,00 155.922.750,00 0,00 155.922.750,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 26.499.000,000,0026.499.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 0,00 26.499.000,00 0,00 26.499.000,00 0,00 100,00 7.200.000,000,007.200.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 15.256.000,000,0015.256.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 0,00 15.256.000,00 0,00 15.256.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 239 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.016.450,000,007.016.450,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 0,00 7.016.450,00 0,00 7.016.450,00 0,00 100,00 40.766.000,000,0040.766.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 0,00 40.766.000,00 0,00 40.766.000,00 0,00 100,00 57.185.300,000,0057.185.300,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 0,00 57.185.300,00 0,00 57.185.300,00 0,00 100,00 163.546.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.261.000,000,00 73.285.200,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 73.285.200,00 90.261.000,00 163.546.200,00 0,00 100,00 90.261.000,0090.261.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 100,00 62.485.200,000,0062.485.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 0,00 62.485.200,00 0,00 62.485.200,00 0,00 100,00 17.900.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 17.900.800,004.01 . 4.01.10 . 01 . 06 0,00 17.900.800,00 0,00 17.900.800,00 0,00 100,00 17.900.800,000,0017.900.800,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 0,00 17.900.800,00 0,00 17.900.800,00 0,00 100,00 6.200.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 6.200.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 30 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 100,00 6.200.000,000,006.200.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 27 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.709.500,00Kecamatan Kutawaluya 30.386.700,000,00 286.322.800,004.01 . 4.01.11 0,00 280.558.938,00 30.386.700,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 240 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Kutawaluya 0,00 316.709.500,0030.386.700,00286.322.800,004.01 . 4.01.11 . 01 0,00 280.558.938,00 30.386.700,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 163.823.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 163.823.600,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 0,00 160.194.938,00 0,00 160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 30.300.000,000,0030.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 0,00 26.992.838,00 0,00 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00 26.486.000,000,0026.486.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 0,00 26.486.000,00 0,00 26.486.000,00 0,00 100,00 8.780.400,000,008.780.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 0,00 8.697.900,00 0,00 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 2.385.000,000,002.385.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 0,00 2.385.000,00 0,00 2.385.000,00 0,00 100,00 47.172.200,000,0047.172.200,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 0,00 46.933.200,00 0,00 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 34.600.000,000,0034.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 0,00 34.600.000,00 0,00 34.600.000,00 0,00 100,00 141.532.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.386.700,000,00 111.145.800,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 109.010.600,00 30.386.700,00 139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49 30.386.700,0030.386.700,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 68.531.800,000,0068.531.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 0,00 68.531.800,00 0,00 68.531.800,00 0,00 100,00 42.614.000,000,0042.614.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 0,00 40.478.800,00 0,00 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 241 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.353.400,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 11.353.400,004.01 . 4.01.11 . 01 . 30 0,00 11.353.400,00 0,00 11.353.400,00 0,00 100,00 11.353.400,000,0011.353.400,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 27 0,00 11.353.400,00 0,00 11.353.400,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.11 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.894.850,00Kecamatan Batujaya 0,000,00 220.894.850,004.01 . 4.01.12 0,00 220.894.850,00 0,00 220.894.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 220.894.850,000,00220.894.850,004.01 . 4.01.12 . 01 0,00 220.894.850,00 0,00 220.894.850,00 0,00 100,00 148.569.150,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 148.569.150,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 0,00 148.569.150,00 0,00 148.569.150,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.999.000,000,007.999.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 0,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 100,00 8.082.800,000,008.082.800,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 03 0,00 8.082.800,00 0,00 8.082.800,00 0,00 100,00 16.658.200,000,0016.658.200,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 0,00 16.658.200,00 0,00 16.658.200,00 0,00 100,00 17.518.100,000,0017.518.100,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 0,00 17.518.100,00 0,00 17.518.100,00 0,00 100,00 5.662.750,000,005.662.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 0,00 5.662.750,00 0,00 5.662.750,00 0,00 100,00 4.698.000,000,004.698.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 0,00 4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 100,00 44.650.300,000,0044.650.300,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 0,00 44.650.300,00 0,00 44.650.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 242 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.450.000,000,0035.450.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 0,00 35.450.000,00 0,00 35.450.000,00 0,00 100,00 4.850.000,000,004.850.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 37 0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 0,00 100,00 44.467.700,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 44.467.700,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 44.467.700,00 0,00 44.467.700,00 0,00 100,00 10.995.000,000,0010.995.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 100,00 33.472.700,000,0033.472.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24 0,00 33.472.700,00 0,00 33.472.700,00 0,00 100,00 7.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 7.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 06 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 20.858.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 20.858.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 30 0,00 20.858.000,00 0,00 20.858.000,00 0,00 100,00 20.858.000,000,0020.858.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.12 . 01 . 30 . 27 0,00 20.858.000,00 0,00 20.858.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.12 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.653.600,00Kecamatan Tirtajaya 69.851.600,000,00 302.802.000,004.01 . 4.01.13 0,00 302.762.900,00 69.851.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 Kecamatan Tirtajaya 0,00 372.653.600,0069.851.600,00302.802.000,004.01 . 4.01.13 . 01 0,00 302.762.900,00 69.851.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 235.464.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.331.900,000,00 223.132.950,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 0,00 223.132.950,00 12.331.900,00 235.464.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 243 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.860.000,000,0011.860.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 0,00 11.860.000,00 0,00 11.860.000,00 0,00 100,00 33.374.000,000,0033.374.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 0,00 33.374.000,00 0,00 33.374.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 13.993.400,000,0013.993.400,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 0,00 13.993.400,00 0,00 13.993.400,00 0,00 100,00 30.355.500,000,0030.355.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 0,00 30.355.500,00 0,00 30.355.500,00 0,00 100,00 18.114.950,000,0018.114.950,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 0,00 18.114.950,00 0,00 18.114.950,00 0,00 100,00 15.100.500,000,0015.100.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 0,00 15.100.500,00 0,00 15.100.500,00 0,00 100,00 34.887.500,005.378.900,0029.508.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 14 0,00 29.508.600,00 5.378.900,00 34.887.500,00 0,00 100,00 8.419.000,006.953.000,001.466.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 0,00 1.466.000,00 6.953.000,00 8.419.000,00 0,00 100,00 57.360.000,000,0057.360.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 0,00 57.360.000,00 0,00 57.360.000,00 0,00 100,00 100.749.450,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.579.400,000,00 55.170.050,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 55.130.950,00 45.579.400,00 100.710.350,00 (39.100,00) 99,96 47.578.400,0045.579.400,001.999.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 07 0,00 1.999.000,00 45.579.400,00 47.578.400,00 0,00 100,00 40.559.450,000,0040.559.450,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24 0,00 40.520.350,00 0,00 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 12.611.600,000,0012.611.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 28 0,00 12.611.600,00 0,00 12.611.600,00 0,00 100,00 6.724.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 6.724.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 03 0,00 6.724.000,00 0,00 6.724.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 244 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.724.000,000,004.724.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Pengadaan Pakaian Olahraga4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 13.150.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 100,00 13.150.000,000,0013.150.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 100,00 16.565.300,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 11.940.300,000,00 4.625.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 30 0,00 4.625.000,00 11.940.300,00 16.565.300,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.565.300,0011.940.300,004.625.000,000,00Monitoring dan Evaluasi PATEN4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 40 0,00 4.625.000,00 11.940.300,00 16.565.300,00 0,00 100,00 301.153.600,00Kecamatan Pedes 39.018.300,000,00 262.135.300,004.01 . 4.01.14 0,00 260.545.241,00 39.018.300,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 Kecamatan Pedes 0,00 301.153.600,0039.018.300,00262.135.300,004.01 . 4.01.14 . 01 0,00 260.545.241,00 39.018.300,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 138.589.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 138.589.200,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 0,00 138.584.591,00 0,00 138.584.591,00 (4.609,00) 100,00 2.401.000,000,002.401.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 0,00 2.401.000,00 0,00 2.401.000,00 0,00 100,00 18.958.800,000,0018.958.800,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 0,00 18.954.191,00 0,00 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 6.800.000,000,006.800.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 100,00 19.612.000,000,0019.612.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 0,00 19.612.000,00 0,00 19.612.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 245 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.184.900,000,0013.184.900,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 0,00 13.184.900,00 0,00 13.184.900,00 0,00 100,00 2.979.000,000,002.979.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 0,00 2.979.000,00 0,00 2.979.000,00 0,00 100,00 40.745.500,000,0040.745.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 14 0,00 40.745.500,00 0,00 40.745.500,00 0,00 100,00 31.108.000,000,0031.108.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 0,00 31.108.000,00 0,00 31.108.000,00 0,00 100,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 19 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 120.104.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.018.300,000,00 81.086.100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 79.500.650,00 39.018.300,00 118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68 39.018.300,0039.018.300,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 4.953.000,000,004.953.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 0,00 4.953.000,00 0,00 4.953.000,00 0,00 100,00 76.133.100,000,0076.133.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 24 0,00 74.547.650,00 0,00 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 15.260.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 15.260.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 06 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 0,00 100,00 15.260.000,000,0015.260.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 0,00 100,00 27.200.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 27.200.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 30 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 100,00 12.700.000,000,0012.700.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 27 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 100,00 14.500.000,000,0014.500.000,000,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 56 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 246 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.14 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.856.150,00Kecamatan Cibuaya 48.784.900,000,00 267.071.250,004.01 . 4.01.15 0,00 266.831.250,00 48.784.900,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 Kecamatan Cibuaya 0,00 315.856.150,0048.784.900,00267.071.250,004.01 . 4.01.15 . 01 0,00 266.831.250,00 48.784.900,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 204.506.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 204.506.250,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 0,00 204.393.250,00 0,00 204.393.250,00 (113.000,00) 99,94 3.359.000,000,003.359.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 0,00 3.359.000,00 0,00 3.359.000,00 0,00 100,00 23.297.000,000,0023.297.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 0,00 23.297.000,00 0,00 23.297.000,00 0,00 100,00 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.124.400,000,003.124.400,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 0,00 3.124.400,00 0,00 3.124.400,00 0,00 100,00 32.747.200,000,0032.747.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 0,00 32.747.200,00 0,00 32.747.200,00 0,00 100,00 12.311.000,000,0012.311.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 0,00 12.198.000,00 0,00 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 7.810.000,000,007.810.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 0,00 7.810.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 100,00 55.927.350,000,0055.927.350,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 14 0,00 55.927.350,00 0,00 55.927.350,00 0,00 100,00 38.330.300,000,0038.330.300,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 0,00 38.330.300,00 0,00 38.330.300,00 0,00 100,00 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 247 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 100.149.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.784.900,000,00 51.364.400,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 51.364.400,00 48.784.900,00 100.149.300,00 0,00 100,00 48.784.900,0048.784.900,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.364.400,000,0051.364.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 24 0,00 51.364.400,00 0,00 51.364.400,00 0,00 100,00 5.410.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 5.410.600,004.01 . 4.01.15 . 01 . 06 0,00 5.410.600,00 0,00 5.410.600,00 0,00 100,00 5.410.600,000,005.410.600,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01 0,00 5.410.600,00 0,00 5.410.600,00 0,00 100,00 5.790.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 5.790.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 30 0,00 5.663.000,00 0,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 5.790.000,000,005.790.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.15 . 01 . 30 . 27 0,00 5.663.000,00 0,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.15 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.15 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.619.550,00Kecamatan Pakisjaya 22.090.000,000,00 322.529.550,004.01 . 4.01.16 0,00 321.546.300,00 22.000.000,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 Kecamatan Pakisjaya 0,00 344.619.550,0022.090.000,00322.529.550,004.01 . 4.01.16 . 01 0,00 321.546.300,00 22.000.000,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 223.910.550,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.090.000,000,00 204.820.550,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 0,00 203.874.450,00 19.000.000,00 222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 248 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.932.200,000,0014.932.200,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 0,00 14.830.000,00 0,00 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 51.128.000,0019.090.000,0032.038.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 03 0,00 32.010.000,00 19.000.000,00 51.010.000,00 (118.000,00) 99,77 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 30.535.700,000,0030.535.700,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 0,00 30.535.450,00 0,00 30.535.450,00 (250,00) 100,00 12.677.850,000,0012.677.850,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 0,00 12.668.000,00 0,00 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 9.174.200,000,009.174.200,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 0,00 9.169.000,00 0,00 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 42.082.600,000,0042.082.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 14 0,00 42.082.000,00 0,00 42.082.000,00 (600,00) 100,00 46.500.000,000,0046.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 100,00 2.040.000,000,002.040.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.840.000,000,001.840.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 19 0,00 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 100,00 81.223.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,000,00 78.223.300,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 78.186.150,00 3.000.000,00 81.186.150,00 (37.150,00) 99,95 3.000.000,003.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 45.539.300,000,0045.539.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 0,00 45.502.300,00 0,00 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 32.684.000,000,0032.684.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 24 0,00 32.683.850,00 0,00 32.683.850,00 (150,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 249 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.823.200,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 5.823.200,004.01 . 4.01.16 . 01 . 06 0,00 5.823.200,00 0,00 5.823.200,00 0,00 100,00 2.976.200,000,002.976.200,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01 0,00 2.976.200,00 0,00 2.976.200,00 0,00 100,00 2.847.000,000,002.847.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 05 0,00 2.847.000,00 0,00 2.847.000,00 0,00 100,00 33.662.500,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 33.662.500,004.01 . 4.01.16 . 01 . 30 0,00 33.662.500,00 0,00 33.662.500,00 0,00 100,00 33.662.500,000,0033.662.500,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.16 . 01 . 30 . 27 0,00 33.662.500,00 0,00 33.662.500,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.16 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.618.400,00Kecamatan Cikampek 8.982.000,000,00 301.636.400,004.01 . 4.01.17 0,00 256.953.854,00 7.482.000,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 Kecamatan Cikampek 0,00 310.618.400,008.982.000,00301.636.400,004.01 . 4.01.17 . 01 0,00 256.953.854,00 7.482.000,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 182.932.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 182.932.100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 0,00 160.863.854,00 0,00 160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 47.400.900,000,0047.400.900,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 0,00 34.251.854,00 0,00 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 9.906.000,000,009.906.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 25.001.000,000,0025.001.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 10.498.400,000,0010.498.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 0,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 250 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.198.800,000,009.198.800,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 0,00 9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 47.415.500,000,0047.415.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 14 0,00 47.412.000,00 0,00 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 30.011.500,000,0030.011.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 60.412.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.982.000,000,00 51.430.900,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 40.250.000,00 7.482.000,00 47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01 7.482.000,007.482.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 13.007.200,001.500.000,0011.507.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41 39.923.700,000,0039.923.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 24 0,00 28.750.000,00 0,00 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 1.580.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 1.580.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 1.580.000,000,001.580.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 25.685.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 25.685.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 30 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 25.685.000,000,0025.685.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.17 . 01 . 30 . 27 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 40.008.400,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 40.008.400,004.01 . 4.01.17 . 01 . 32 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 40.008.400,000,0040.008.400,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 380.217.000,00Kecamatan Jatisari 30.364.700,000,00 349.852.300,004.01 . 4.01.18 0,00 341.387.550,00 30.364.700,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 251 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 380.217.000,0030.364.700,00349.852.300,004.01 . 4.01.18 . 01 0,00 341.387.550,00 30.364.700,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 266.305.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 266.305.900,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 0,00 259.413.350,00 0,00 259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 42.982.500,000,0042.982.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 0,00 37.314.800,00 0,00 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 11.897.600,000,0011.897.600,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 03 0,00 11.897.600,00 0,00 11.897.600,00 0,00 100,00 28.864.900,000,0028.864.900,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 0,00 28.000.050,00 0,00 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 8.099.750,000,008.099.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 0,00 8.099.750,00 0,00 8.099.750,00 0,00 100,00 8.213.450,000,008.213.450,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 0,00 8.213.450,00 0,00 8.213.450,00 0,00 100,00 115.432.700,000,00115.432.700,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 14 0,00 115.432.700,00 0,00 115.432.700,00 0,00 100,00 29.815.000,000,0029.815.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 0,00 29.815.000,00 0,00 29.815.000,00 0,00 100,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 103.713.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.364.700,000,00 73.348.800,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 71.836.600,00 30.364.700,00 102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54 30.364.700,0030.364.700,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 55.397.600,000,0055.397.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 24 0,00 53.885.400,00 0,00 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 17.951.200,000,0017.951.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 26 0,00 17.951.200,00 0,00 17.951.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 252 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.276.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 1.276.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 06 0,00 1.276.000,00 0,00 1.276.000,00 0,00 100,00 1.276.000,000,001.276.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 01 0,00 1.276.000,00 0,00 1.276.000,00 0,00 100,00 8.921.600,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 8.921.600,004.01 . 4.01.18 . 01 . 30 0,00 8.861.600,00 0,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 8.921.600,000,008.921.600,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.18 . 01 . 30 . 27 0,00 8.861.600,00 0,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.18 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.606.000,00Kecamatan Cilamaya Wetan 43.977.200,000,00 331.628.800,004.01 . 4.01.19 0,00 327.293.611,00 43.977.200,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 375.606.000,0043.977.200,00331.628.800,004.01 . 4.01.19 . 01 0,00 327.293.611,00 43.977.200,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 260.522.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 260.522.100,004.01 . 4.01.19 . 01 . 01 0,00 256.233.411,00 0,00 256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 32.160.000,000,0032.160.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 0,00 27.871.311,00 0,00 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 12.040.700,000,0012.040.700,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 03 0,00 12.040.700,00 0,00 12.040.700,00 0,00 100,00 38.400.000,000,0038.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 100,00 13.648.000,000,0013.648.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 0,00 13.648.000,00 0,00 13.648.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 253 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 56.965.900,000,0056.965.900,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 0,00 56.965.900,00 0,00 56.965.900,00 0,00 100,00 10.217.200,000,0010.217.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 0,00 10.217.200,00 0,00 10.217.200,00 0,00 100,00 9.876.300,000,009.876.300,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 0,00 9.876.300,00 0,00 9.876.300,00 0,00 100,00 56.324.000,000,0056.324.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 14 0,00 56.324.000,00 0,00 56.324.000,00 0,00 100,00 25.390.000,000,0025.390.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 0,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 100,00 106.232.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.977.200,000,00 62.255.100,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 62.208.600,00 43.977.200,00 106.185.800,00 (46.500,00) 99,96 52.058.600,0043.977.200,008.081.400,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 07 0,00 8.081.400,00 43.977.200,00 52.058.600,00 0,00 100,00 54.173.700,000,0054.173.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 24 0,00 54.127.200,00 0,00 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 6.148.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 6.148.600,004.01 . 4.01.19 . 01 . 06 0,00 6.148.600,00 0,00 6.148.600,00 0,00 100,00 6.148.600,000,006.148.600,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 01 0,00 6.148.600,00 0,00 6.148.600,00 0,00 100,00 2.703.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 2.703.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 30 0,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 100,00 2.703.000,000,002.703.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.19 . 01 . 30 . 27 0,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.19 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.19 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 254 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 292.175.800,00Kecamatan Tirtamulya 7.791.200,000,00 284.384.600,004.01 . 4.01.20 0,00 284.384.600,00 7.791.200,00 292.175.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 292.175.800,007.791.200,00284.384.600,004.01 . 4.01.20 . 01 0,00 284.384.600,00 7.791.200,00 292.175.800,00 0,00 100,00 151.098.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 151.098.500,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 0,00 151.098.500,00 0,00 151.098.500,00 0,00 100,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 100,00 14.942.000,000,0014.942.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 0,00 14.942.000,00 0,00 14.942.000,00 0,00 100,00 5.126.500,000,005.126.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 0,00 5.126.500,00 0,00 5.126.500,00 0,00 100,00 8.045.000,000,008.045.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 0,00 8.045.000,00 0,00 8.045.000,00 0,00 100,00 75.185.000,000,0075.185.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 0,00 75.185.000,00 0,00 75.185.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.077.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.791.200,000,00 123.286.100,004.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 123.286.100,00 7.791.200,00 131.077.300,00 0,00 100,00 66.222.600,007.791.200,0058.431.400,000,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 17 0,00 58.431.400,00 7.791.200,00 66.222.600,00 0,00 100,00 11.755.500,000,0011.755.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 22 0,00 11.755.500,00 0,00 11.755.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 255 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.099.200,000,0053.099.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 24 0,00 53.099.200,00 0,00 53.099.200,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.20 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.20 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.466.950,00Kecamatan Telagasari 138.056.900,000,00 234.410.050,004.01 . 4.01.21 0,00 220.128.272,00 138.056.900,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 Kecamatan Telagasari 0,00 372.466.950,00138.056.900,00234.410.050,004.01 . 4.01.21 . 01 0,00 220.128.272,00 138.056.900,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 155.275.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 155.275.750,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 0,00 142.761.072,00 0,00 142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94 1.503.000,000,001.503.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 0,00 1.503.000,00 0,00 1.503.000,00 0,00 100,00 35.282.050,000,0035.282.050,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 0,00 22.785.672,00 0,00 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.717.500,000,002.717.500,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 0,00 2.717.500,00 0,00 2.717.500,00 0,00 100,00 15.239.000,000,0015.239.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 0,00 15.220.700,00 0,00 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 6.083.000,000,006.083.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 0,00 6.083.000,00 0,00 6.083.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 256 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.247.200,000,001.247.200,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 0,00 1.247.200,00 0,00 1.247.200,00 0,00 100,00 39.959.000,000,0039.959.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 14 0,00 39.959.000,00 0,00 39.959.000,00 0,00 100,00 44.845.000,000,0044.845.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 0,00 44.845.000,00 0,00 44.845.000,00 0,00 100,00 192.718.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.056.900,000,00 54.661.200,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 52.894.100,00 138.056.900,00 190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08 145.538.900,00138.056.900,007.482.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 07 0,00 7.482.000,00 138.056.900,00 145.538.900,00 0,00 100,00 47.179.200,000,0047.179.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 24 0,00 45.412.100,00 0,00 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 13.073.100,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 13.073.100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 06 0,00 13.073.100,00 0,00 13.073.100,00 0,00 100,00 13.073.100,000,0013.073.100,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 01 0,00 13.073.100,00 0,00 13.073.100,00 0,00 100,00 11.400.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 11.400.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 30 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,000,0011.400.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.21 . 01 . 30 . 27 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.21 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.280.100,00Kecamatan Rawamerta 79.610.600,000,00 413.669.500,004.01 . 4.01.22 0,00 389.305.175,00 79.610.600,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 Kecamatan Rawamerta 0,00 493.280.100,0079.610.600,00413.669.500,004.01 . 4.01.22 . 01 0,00 389.305.175,00 79.610.600,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 257 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 231.491.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 231.491.900,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 0,00 212.399.775,00 0,00 212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 44.973.000,000,0044.973.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 0,00 25.880.875,00 0,00 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 17.800.000,000,0017.800.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 0,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00 100,00 20.862.000,000,0020.862.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 0,00 20.862.000,00 0,00 20.862.000,00 0,00 100,00 29.833.800,000,0029.833.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 0,00 29.833.800,00 0,00 29.833.800,00 0,00 100,00 9.989.000,000,009.989.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 0,00 9.989.000,00 0,00 9.989.000,00 0,00 100,00 68.412.500,000,0068.412.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 14 0,00 68.412.500,00 0,00 68.412.500,00 0,00 100,00 30.621.600,000,0030.621.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 0,00 30.621.600,00 0,00 30.621.600,00 0,00 100,00 260.083.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.610.600,000,00 180.472.400,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 175.200.200,00 79.610.600,00 254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97 79.610.600,0079.610.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 116.686.700,000,00116.686.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 22 0,00 116.686.700,00 0,00 116.686.700,00 0,00 100,00 63.785.700,000,0063.785.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 24 0,00 58.513.500,00 0,00 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 258 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.705.200,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 1.705.200,004.01 . 4.01.22 . 01 . 06 0,00 1.705.200,00 0,00 1.705.200,00 0,00 100,00 1.705.200,000,001.705.200,000,00Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya 4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 16 0,00 1.705.200,00 0,00 1.705.200,00 0,00 100,00 0,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.22 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.22 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.22 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.190.700,00Kecamatan Lemahabang 32.276.700,000,00 378.914.000,004.01 . 4.01.23 0,00 371.599.000,00 32.276.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 Kecamatan Lemahabang 0,00 411.190.700,0032.276.700,00378.914.000,004.01 . 4.01.23 . 01 0,00 371.599.000,00 32.276.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 234.295.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 234.295.700,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 0,00 231.783.800,00 0,00 231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93 2.998.000,000,002.998.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 100,00 33.960.700,000,0033.960.700,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 0,00 31.448.800,00 0,00 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.256.000,000,004.256.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 03 0,00 4.256.000,00 0,00 4.256.000,00 0,00 100,00 19.736.000,000,0019.736.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 0,00 19.736.000,00 0,00 19.736.000,00 0,00 100,00 23.340.000,000,0023.340.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 259 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.130.000,000,0017.130.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 0,00 17.130.000,00 0,00 17.130.000,00 0,00 100,00 54.680.000,000,0054.680.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 14 0,00 54.680.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 100,00 43.995.000,000,0043.995.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 0,00 43.995.000,00 0,00 43.995.000,00 0,00 100,00 34.200.000,000,0034.200.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 0,00 34.200.000,00 0,00 34.200.000,00 0,00 100,00 111.805.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.276.700,000,00 79.528.500,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 0,00 74.725.400,00 32.276.700,00 107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70 32.276.700,0032.276.700,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 20.472.900,000,0020.472.900,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 0,00 20.472.900,00 0,00 20.472.900,00 0,00 100,00 59.055.600,000,0059.055.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 24 0,00 54.252.500,00 0,00 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 7.873.800,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 7.873.800,004.01 . 4.01.23 . 01 . 06 0,00 7.873.800,00 0,00 7.873.800,00 0,00 100,00 7.873.800,000,007.873.800,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 01 0,00 7.873.800,00 0,00 7.873.800,00 0,00 100,00 6.316.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 6.316.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 30 0,00 6.316.000,00 0,00 6.316.000,00 0,00 100,00 6.316.000,000,006.316.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.23 . 01 . 30 . 27 0,00 6.316.000,00 0,00 6.316.000,00 0,00 100,00 50.900.000,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 50.900.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 32 0,00 50.900.000,00 0,00 50.900.000,00 0,00 100,00 50.900.000,000,0050.900.000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 . 05 0,00 50.900.000,00 0,00 50.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 260 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 316.945.650,00Kecamatan Tempuran 58.343.100,000,00 258.602.550,004.01 . 4.01.24 0,00 258.602.550,00 58.343.100,00 316.945.650,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 316.945.650,0058.343.100,00258.602.550,004.01 . 4.01.24 . 01 0,00 258.602.550,00 58.343.100,00 316.945.650,00 0,00 100,00 181.626.150,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 181.626.150,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 0,00 181.626.150,00 0,00 181.626.150,00 0,00 100,00 2.700.000,000,002.700.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 100,00 15.802.500,000,0015.802.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 0,00 15.802.500,00 0,00 15.802.500,00 0,00 100,00 5.236.700,000,005.236.700,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 0,00 5.236.700,00 0,00 5.236.700,00 0,00 100,00 19.583.500,000,0019.583.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 0,00 19.583.500,00 0,00 19.583.500,00 0,00 100,00 7.603.000,000,007.603.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 0,00 7.603.000,00 0,00 7.603.000,00 0,00 100,00 5.402.550,000,005.402.550,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 0,00 5.402.550,00 0,00 5.402.550,00 0,00 100,00 49.778.600,000,0049.778.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 14 0,00 49.778.600,00 0,00 49.778.600,00 0,00 100,00 1.664.000,000,001.664.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 0,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00 100,00 42.815.300,000,0042.815.300,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 0,00 42.815.300,00 0,00 42.815.300,00 0,00 100,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.040.000,000,001.040.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 37 0,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 100,00 124.003.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.263.600,000,00 65.740.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 0,00 65.740.000,00 58.263.600,00 124.003.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 261 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 58.263.600,0058.263.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 58.263.600,00 58.263.600,00 0,00 100,00 65.740.000,000,0065.740.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 24 0,00 65.740.000,00 0,00 65.740.000,00 0,00 100,00 4.107.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.500,000,00 4.028.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 06 0,00 4.028.000,00 79.500,00 4.107.500,00 0,00 100,00 4.107.500,0079.500,004.028.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 01 0,00 4.028.000,00 79.500,00 4.107.500,00 0,00 100,00 7.208.400,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 7.208.400,004.01 . 4.01.24 . 01 . 30 0,00 7.208.400,00 0,00 7.208.400,00 0,00 100,00 7.208.400,000,007.208.400,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.24 . 01 . 30 . 27 0,00 7.208.400,00 0,00 7.208.400,00 0,00 100,00 258.445.300,00Kecamatan Majalaya 41.389.400,000,00 217.055.900,004.01 . 4.01.25 0,00 213.468.241,00 41.389.400,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 Kecamatan Majalaya 0,00 258.445.300,0041.389.400,00217.055.900,004.01 . 4.01.25 . 01 0,00 213.468.241,00 41.389.400,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 154.846.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 154.846.600,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 0,00 151.737.841,00 0,00 151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 20.126.400,000,0020.126.400,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 0,00 18.394.041,00 0,00 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 8.998.400,000,008.998.400,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 0,00 8.998.400,00 0,00 8.998.400,00 0,00 100,00 23.490.000,000,0023.490.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 0,00 23.490.000,00 0,00 23.490.000,00 0,00 100,00 9.965.400,000,009.965.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 0,00 9.949.000,00 0,00 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 262 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.426.400,000,0035.426.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 14 0,00 35.426.400,00 0,00 35.426.400,00 0,00 100,00 42.600.000,000,0042.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 100,00 2.040.000,000,002.040.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 11.300.000,000,0011.300.000,000,00Penataan dokumen Kepegawaian4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 21 0,00 11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 100,00 97.299.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.389.400,000,00 55.910.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 02 0,00 55.431.100,00 41.389.400,00 96.820.500,00 (478.900,00) 99,51 41.389.400,0041.389.400,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 55.910.000,000,0055.910.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 24 0,00 55.431.100,00 0,00 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 1.204.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 1.204.500,004.01 . 4.01.25 . 01 . 06 0,00 1.204.500,00 0,00 1.204.500,00 0,00 100,00 1.204.500,000,001.204.500,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 01 0,00 1.204.500,00 0,00 1.204.500,00 0,00 100,00 5.094.800,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 5.094.800,004.01 . 4.01.25 . 01 . 30 0,00 5.094.800,00 0,00 5.094.800,00 0,00 100,00 5.094.800,000,005.094.800,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 . 27 0,00 5.094.800,00 0,00 5.094.800,00 0,00 100,00 387.658.400,00Kecamatan Jayakerta 46.779.400,000,00 340.879.000,004.01 . 4.01.26 0,00 340.214.100,00 46.779.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 Kecamatan Jayakerta 0,00 387.658.400,0046.779.400,00340.879.000,004.01 . 4.01.26 . 01 0,00 340.214.100,00 46.779.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 165.870.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 165.870.800,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 0,00 165.870.400,00 0,00 165.870.400,00 (400,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 263 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 13.024.500,000,0013.024.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 0,00 13.024.100,00 0,00 13.024.100,00 (400,00) 100,00 6.875.600,000,006.875.600,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 03 0,00 6.875.600,00 0,00 6.875.600,00 0,00 100,00 27.877.000,000,0027.877.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 0,00 27.877.000,00 0,00 27.877.000,00 0,00 100,00 14.535.600,000,0014.535.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 0,00 14.535.600,00 0,00 14.535.600,00 0,00 100,00 7.672.000,000,007.672.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 0,00 7.672.000,00 0,00 7.672.000,00 0,00 100,00 47.312.000,000,0047.312.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 14 0,00 47.312.000,00 0,00 47.312.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554.100,000,0037.554.100,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 0,00 37.554.100,00 0,00 37.554.100,00 0,00 100,00 7.020.000,000,007.020.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 37 0,00 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 100,00 140.256.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.915.400,000,00 97.340.900,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 0,00 96.676.400,00 42.915.400,00 139.591.800,00 (664.500,00) 99,53 42.915.400,0042.915.400,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 42.915.400,00 42.915.400,00 0,00 100,00 33.183.600,000,0033.183.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 0,00 33.183.600,00 0,00 33.183.600,00 0,00 100,00 64.157.300,000,0064.157.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 24 0,00 63.492.800,00 0,00 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 264 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.718.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 17.718.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 06 0,00 17.718.000,00 0,00 17.718.000,00 0,00 100,00 17.718.000,000,0017.718.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 01 0,00 17.718.000,00 0,00 17.718.000,00 0,00 100,00 6.563.300,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3.864.000,000,00 2.699.300,004.01 . 4.01.26 . 01 . 30 0,00 2.699.300,00 3.864.000,00 6.563.300,00 0,00 100,00 6.563.300,003.864.000,002.699.300,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.26 . 01 . 30 . 27 0,00 2.699.300,00 3.864.000,00 6.563.300,00 0,00 100,00 57.250.000,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 57.250.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 32 0,00 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 0,00 100,00 57.250.000,000,0057.250.000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 . 05 0,00 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 0,00 100,00 389.655.900,00Kecamatan Cilamaya Kulon 49.990.600,000,00 339.665.300,004.01 . 4.01.27 0,00 338.011.988,00 49.990.600,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 389.655.900,0049.990.600,00339.665.300,004.01 . 4.01.27 . 01 0,00 338.011.988,00 49.990.600,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 193.195.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 193.195.700,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 0,00 192.547.788,00 0,00 192.547.788,00 (647.912,00) 99,66 3.840.000,000,003.840.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 100,00 17.632.500,000,0017.632.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 0,00 16.984.588,00 0,00 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.118.500,000,004.118.500,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 0,00 4.118.500,00 0,00 4.118.500,00 0,00 100,00 31.655.200,000,0031.655.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 0,00 31.655.200,00 0,00 31.655.200,00 0,00 100,00 3.368.000,000,003.368.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 0,00 3.368.000,00 0,00 3.368.000,00 0,00 100,00 2.762.900,000,002.762.900,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 0,00 2.762.900,00 0,00 2.762.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 265 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 38.418.600,000,0038.418.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 14 0,00 38.418.600,00 0,00 38.418.600,00 0,00 100,00 46.200.000,000,0046.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 100,00 45.200.000,000,0045.200.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 0,00 45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 100,00 177.088.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.990.600,000,00 127.098.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 02 0,00 126.092.600,00 49.990.600,00 176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43 49.990.600,0049.990.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 37.511.800,000,0037.511.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 0,00 37.511.800,00 0,00 37.511.800,00 0,00 100,00 89.586.200,000,0089.586.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 24 0,00 88.580.800,00 0,00 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 16.862.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 16.862.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 03 0,00 16.862.000,00 0,00 16.862.000,00 0,00 100,00 16.862.000,000,0016.862.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.27 . 01 . 03 . 02 0,00 16.862.000,00 0,00 16.862.000,00 0,00 100,00 2.509.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 2.509.600,004.01 . 4.01.27 . 01 . 06 0,00 2.509.600,00 0,00 2.509.600,00 0,00 100,00 2.509.600,000,002.509.600,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 01 0,00 2.509.600,00 0,00 2.509.600,00 0,00 100,00 0,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.27 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.27 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.062.000,00Kecamatan Banyusari 27.471.200,002.520.000,00 285.070.800,004.01 . 4.01.28 2.520.000,00 274.362.800,00 27.471.200,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 266 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Banyusari 2.520.000,00 315.062.000,0027.471.200,00285.070.800,004.01 . 4.01.28 . 01 2.520.000,00 274.362.800,00 27.471.200,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 180.441.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 180.441.600,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 0,00 178.233.600,00 0,00 178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.008.000,000,007.008.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,000,009.600.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 100,00 39.674.000,000,0039.674.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 0,00 39.674.000,00 0,00 39.674.000,00 0,00 100,00 10.387.800,000,0010.387.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 0,00 10.387.800,00 0,00 10.387.800,00 0,00 100,00 12.108.600,000,0012.108.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 0,00 12.108.600,00 0,00 12.108.600,00 0,00 100,00 49.393.200,000,0049.393.200,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 14 0,00 49.393.200,00 0,00 49.393.200,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 39.870.000,000,0039.870.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 0,00 39.870.000,00 0,00 39.870.000,00 0,00 100,00 111.996.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.471.200,002.520.000,00 82.005.200,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 2.520.000,00 73.505.200,00 27.471.200,00 103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41 27.251.200,0027.251.200,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 27.251.200,00 27.251.200,00 0,00 100,00 14.444.800,00220.000,0011.704.800,002.520.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22 2.520.000,00 11.704.800,00 220.000,00 14.444.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 267 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.300.400,000,0070.300.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 24 0,00 61.800.400,00 0,00 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 12.624.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 12.624.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 03 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,00 0,00 100,00 12.624.000,000,0012.624.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.28 . 01 . 03 . 02 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 5.000.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 5.000.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 30 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 56 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 317.159.200,00Kecamatan Kota Baru 16.490.800,000,00 300.668.400,004.01 . 4.01.29 0,00 300.668.400,00 16.490.800,00 317.159.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 317.159.200,0016.490.800,00300.668.400,004.01 . 4.01.29 . 01 0,00 300.668.400,00 16.490.800,00 317.159.200,00 0,00 100,00 181.723.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 181.723.400,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 0,00 181.723.400,00 0,00 181.723.400,00 0,00 100,00 1.196.000,000,001.196.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 0,00 1.196.000,00 0,00 1.196.000,00 0,00 100,00 28.314.000,000,0028.314.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 0,00 28.314.000,00 0,00 28.314.000,00 0,00 100,00 5.749.600,000,005.749.600,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 0,00 5.749.600,00 0,00 5.749.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 268 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 43.207.000,000,0043.207.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 0,00 43.207.000,00 0,00 43.207.000,00 0,00 100,00 3.664.200,000,003.664.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 0,00 3.664.200,00 0,00 3.664.200,00 0,00 100,00 2.497.000,000,002.497.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 0,00 2.497.000,00 0,00 2.497.000,00 0,00 100,00 48.212.000,000,0048.212.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 14 0,00 48.212.000,00 0,00 48.212.000,00 0,00 100,00 28.123.600,000,0028.123.600,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 0,00 28.123.600,00 0,00 28.123.600,00 0,00 100,00 2.760.000,000,002.760.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 19 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 100,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 114.210.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.490.800,000,00 97.720.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 02 0,00 97.720.000,00 16.490.800,00 114.210.800,00 0,00 100,00 16.490.800,0016.490.800,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 27.597.000,000,0027.597.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 0,00 27.597.000,00 0,00 27.597.000,00 0,00 100,00 70.123.000,000,0070.123.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 24 0,00 70.123.000,00 0,00 70.123.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 1.225.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 06 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.225.000,000,001.225.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 01 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 20.000.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 269 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.29 . 01 . 30 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.29 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.702.220,00Kecamatan Karawang Timur 128.518.800,000,00 1.287.183.420,004.01 . 4.01.30 0,00 1.121.780.906,00 128.518.800,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 Kecamatan Karawang Timur 0,00 1.415.702.220,00128.518.800,001.287.183.420,004.01 . 4.01.30 . 01 0,00 1.121.780.906,00 128.518.800,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 1.050.526.220,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.050.526.220,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 0,00 895.940.506,00 0,00 895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28 6.900.091,000,006.900.091,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 0,00 6.392.000,00 0,00 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 133.274.000,000,00133.274.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 0,00 60.384.793,00 0,00 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 51.670.000,000,0051.670.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 0,00 51.038.000,00 0,00 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 133.250.600,000,00133.250.600,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 0,00 128.802.553,00 0,00 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 72.428.429,000,0072.428.429,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 0,00 72.272.060,00 0,00 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 7.796.000,000,007.796.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 0,00 7.796.000,00 0,00 7.796.000,00 0,00 100,00 226.067.100,000,00226.067.100,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 14 0,00 226.065.100,00 0,00 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 208.840.000,000,00208.840.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 0,00 174.880.000,00 0,00 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 270 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 204.300.000,000,00204.300.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 0,00 162.350.000,00 0,00 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 353.298.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.518.800,000,00 224.779.200,004.01 . 4.01.30 . 01 . 02 0,00 213.962.400,00 128.518.800,00 342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94 128.518.800,00128.518.800,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 156.178.800,000,00156.178.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 24 0,00 145.404.300,00 0,00 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 68.600.400,000,0068.600.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 26 0,00 68.558.100,00 0,00 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 11.878.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 11.878.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 06 0,00 11.878.000,00 0,00 11.878.000,00 0,00 100,00 11.878.000,000,0011.878.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 01 0,00 11.878.000,00 0,00 11.878.000,00 0,00 100,00 0,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.30 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 271 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 272 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,000,000,004.01 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 273 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,004.01 . 4.01.30 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.235.900,00Kecamatan Telukjambe Barat 49.575.600,000,00 335.660.300,004.01 . 4.01.31 0,00 319.361.176,00 49.575.600,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 385.235.900,0049.575.600,00335.660.300,004.01 . 4.01.31 . 01 0,00 319.361.176,00 49.575.600,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 217.744.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 217.744.900,004.01 . 4.01.31 . 01 . 01 0,00 210.183.876,00 0,00 210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53 6.475.000,000,006.475.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 01 0,00 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 22.800.000,000,0022.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 02 0,00 15.628.356,00 0,00 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 21.600.000,000,0021.600.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 08 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.629.600,000,005.629.600,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 09 0,00 5.565.070,00 0,00 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 26.223.800,000,0026.223.800,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 10 0,00 26.185.250,00 0,00 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 274 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.229.100,000,0014.229.100,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 11 0,00 14.198.000,00 0,00 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 7.638.000,000,007.638.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 12 0,00 7.626.000,00 0,00 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 75.661.900,000,0075.661.900,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 14 0,00 75.551.200,00 0,00 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 2.487.500,000,002.487.500,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 17 0,00 34.960.000,00 0,00 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 145.104.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.575.600,000,00 95.529.000,004.01 . 4.01.31 . 01 . 02 0,00 88.369.900,00 49.575.600,00 137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07 80.504.900,0049.575.600,0030.929.300,000,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 17 0,00 27.191.800,00 49.575.600,00 76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36 64.599.700,000,0064.599.700,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 24 0,00 61.178.100,00 0,00 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 9.732.400,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 9.732.400,004.01 . 4.01.31 . 01 . 06 0,00 8.157.400,00 0,00 8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82 5.105.300,000,005.105.300,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 01 0,00 5.105.300,00 0,00 5.105.300,00 0,00 100,00 4.627.100,000,004.627.100,000,00Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 06 0,00 3.052.100,00 0,00 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 12.654.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 12.654.000,004.01 . 4.01.31 . 01 . 30 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 (4.000,00) 99,97 12.654.000,000,0012.654.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.31 . 01 . 30 . 27 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 (4.000,00) 99,97 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.31 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 275 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.420.050,00Kecamatan Tegalwaru 13.966.500,000,00 281.453.550,004.01 . 4.01.32 0,00 281.453.550,00 13.966.500,00 295.420.050,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 295.420.050,0013.966.500,00281.453.550,004.01 . 4.01.32 . 01 0,00 281.453.550,00 13.966.500,00 295.420.050,00 0,00 100,00 177.428.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 177.428.850,004.01 . 4.01.32 . 01 . 01 0,00 177.428.850,00 0,00 177.428.850,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.400.000,000,0014.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 02 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 100,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 08 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.747.600,000,007.747.600,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 09 0,00 7.747.600,00 0,00 7.747.600,00 0,00 100,00 18.594.500,000,0018.594.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 10 0,00 18.594.500,00 0,00 18.594.500,00 0,00 100,00 8.311.750,000,008.311.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 11 0,00 8.311.750,00 0,00 8.311.750,00 0,00 100,00 11.999.000,000,0011.999.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 12 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 100,00 55.876.000,000,0055.876.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 14 0,00 55.876.000,00 0,00 55.876.000,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 24.100.000,000,0024.100.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 17 0,00 24.100.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 37 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 276 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 110.791.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.966.500,000,00 96.824.700,004.01 . 4.01.32 . 01 . 02 0,00 96.824.700,00 13.966.500,00 110.791.200,00 0,00 100,00 21.448.500,0013.966.500,007.482.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 07 0,00 7.482.000,00 13.966.500,00 21.448.500,00 0,00 100,00 17.539.100,000,0017.539.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 22 0,00 17.539.100,00 0,00 17.539.100,00 0,00 100,00 52.403.600,000,0052.403.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 24 0,00 52.403.600,00 0,00 52.403.600,00 0,00 100,00 19.400.000,000,0019.400.000,000,00Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 57 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 7.200.000,004.01 . 4.01.32 . 01 . 06 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,000,007.200.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.32 . 01 . 06 . 01 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 0,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.32 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.32 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.256.300,00Kecamatan Purwasari 26.255.600,000,00 305.000.700,004.01 . 4.01.33 0,00 286.135.848,00 26.255.600,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 Kecamatan Purwasari 0,00 331.256.300,0026.255.600,00305.000.700,004.01 . 4.01.33 . 01 0,00 286.135.848,00 26.255.600,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 185.777.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 185.777.600,004.01 . 4.01.33 . 01 . 01 0,00 166.969.748,00 0,00 166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 19.420.000,000,0019.420.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 02 0,00 12.767.948,00 0,00 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 277 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.533.000,000,009.533.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 03 0,00 9.179.200,00 0,00 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 30.277.500,000,0030.277.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 10 0,00 30.277.500,00 0,00 30.277.500,00 0,00 100,00 15.820.000,000,0015.820.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 11 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 100,00 11.028.000,000,0011.028.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 12 0,00 11.028.000,00 0,00 11.028.000,00 0,00 100,00 33.569.100,000,0033.569.100,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 14 0,00 33.569.100,00 0,00 33.569.100,00 0,00 100,00 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 15 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 41.250.000,000,0041.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 17 0,00 40.628.000,00 0,00 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 16.280.000,000,0016.280.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 37 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 127.562.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.255.600,000,00 101.306.500,004.01 . 4.01.33 . 01 . 02 0,00 101.249.500,00 26.255.600,00 127.505.100,00 (57.000,00) 99,96 26.255.600,0026.255.600,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 45.857.300,000,0045.857.300,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 22 0,00 45.852.700,00 0,00 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 55.449.200,000,0055.449.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 24 0,00 55.396.800,00 0,00 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 4.960.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 4.960.000,004.01 . 4.01.33 . 01 . 06 0,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 100,00 4.960.000,000,004.960.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.33 . 01 . 06 . 01 0,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 278 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.956.600,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 12.956.600,004.01 . 4.01.33 . 01 . 30 0,00 12.956.600,00 0,00 12.956.600,00 0,00 100,00 12.956.600,000,0012.956.600,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.33 . 01 . 30 . 27 0,00 12.956.600,00 0,00 12.956.600,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.33 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.670.000,00Kecamatan Cilebar 51.493.800,000,00 311.176.200,004.01 . 4.01.34 0,00 307.895.900,00 51.493.800,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 Kecamatan Cilebar 0,00 362.670.000,0051.493.800,00311.176.200,004.01 . 4.01.34 . 01 0,00 307.895.900,00 51.493.800,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 164.499.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 164.499.600,004.01 . 4.01.34 . 01 . 01 0,00 163.259.600,00 0,00 163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25 4.740.000,000,004.740.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 01 0,00 4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 21.600.000,000,0021.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 02 0,00 20.955.800,00 0,00 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.937.000,000,004.937.000,000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 09 0,00 4.619.000,00 0,00 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 15.942.000,000,0015.942.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 10 0,00 15.885.300,00 0,00 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 8.980.000,000,008.980.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 11 0,00 8.980.000,00 0,00 8.980.000,00 0,00 100,00 9.275.000,000,009.275.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 12 0,00 9.275.000,00 0,00 9.275.000,00 0,00 100,00 38.317.600,000,0038.317.600,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 14 0,00 38.317.000,00 0,00 38.317.000,00 (600,00) 100,00 33.988.000,000,0033.988.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 17 0,00 33.962.500,00 0,00 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 279 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.320.000,000,009.320.000,000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 19 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 20 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 183.850.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.493.800,000,00 132.356.600,004.01 . 4.01.34 . 01 . 02 0,00 130.326.300,00 51.493.800,00 181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90 37.982.600,000,0037.982.600,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 09 0,00 37.982.600,00 0,00 37.982.600,00 0,00 100,00 52.058.800,0051.493.800,00565.000,000,00Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 17 0,00 0,00 51.493.800,00 51.493.800,00 (565.000,00) 98,91 43.463.000,000,0043.463.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 22 0,00 43.463.000,00 0,00 43.463.000,00 0,00 100,00 50.346.000,000,0050.346.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 24 0,00 48.880.700,00 0,00 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 6.320.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 6.320.000,004.01 . 4.01.34 . 01 . 06 0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 6.320.000,000,006.320.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.34 . 01 . 06 . 01 0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 8.000.000,00Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,000,00 8.000.000,004.01 . 4.01.34 . 01 . 30 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 27 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pengembangan Desa Siaga4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 56 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,000,00 0,004.01 . 4.01.34 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 280 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.447.598.000,00Pengawasan 468.344.400,000,00 7.979.253.600,004.02 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 8.447.598.000,00Inspektorat 468.344.400,000,00 7.979.253.600,004.02 . 4.02.01 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 Inspektorat 0,00 8.447.598.000,00468.344.400,007.979.253.600,004.02 . 4.02.01 . 01 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 1.138.090.650,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 1.138.090.650,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 0,00 1.035.552.487,00 0,00 1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99 9.370.000,000,009.370.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 9.369.000,00 0,00 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 46.982.000,000,0046.982.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 28.278.970,00 0,00 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 91.364.400,000,0091.364.400,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 91.359.400,00 0,00 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 207.514.150,000,00207.514.150,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 207.513.950,00 0,00 207.513.950,00 (200,00) 100,00 14.854.500,000,0014.854.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 14.854.450,00 0,00 14.854.450,00 (50,00) 100,00 25.847.800,000,0025.847.800,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00 25.847.800,00 0,00 25.847.800,00 0,00 100,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 128.401.800,000,00128.401.800,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 128.401.800,00 0,00 128.401.800,00 0,00 100,00 215.616.000,000,00215.616.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 215.467.117,00 0,00 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 82.560.000,000,0082.560.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 82.560.000,00 0,00 82.560.000,00 0,00 100,00 275.580.000,000,00275.580.000,000,00Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 191.900.000,00 0,00 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 281 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.217.168.850,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 468.344.400,000,00 748.824.450,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 710.746.386,00 467.286.300,00 1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78 80.956.300,0080.956.300,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 80.956.300,00 80.956.300,00 0,00 100,00 346.433.800,00346.433.800,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 345.730.000,00 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 40.954.300,0040.954.300,000,000,00Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 72.740.850,000,0072.740.850,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 72.740.850,00 0,00 72.740.850,00 0,00 100,00 593.539.600,000,00593.539.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 555.461.536,00 0,00 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 26.594.000,000,0026.594.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 26 0,00 26.594.000,00 0,00 26.594.000,00 0,00 100,00 55.950.000,000,0055.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 28 0,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 0,00 100,00 124.429.400,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 124.429.400,004.02 . 4.02.01 . 01 . 05 0,00 92.204.400,00 0,00 92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10 55.750.000,000,0055.750.000,000,00Pengembangan SDM Aparatur4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 11 0,00 23.525.000,00 0,00 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 68.679.400,000,0068.679.400,000,00Peningkatan Manajemen Kepegawaian4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 15 0,00 68.679.400,00 0,00 68.679.400,00 0,00 100,00 30.230.700,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 30.230.700,004.02 . 4.02.01 . 01 . 06 0,00 29.922.700,00 0,00 29.922.700,00 (308.000,00) 98,98 6.605.500,000,006.605.500,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 02 0,00 6.605.500,00 0,00 6.605.500,00 0,00 100,00 4.583.900,000,004.583.900,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 0,00 4.583.900,00 0,00 4.583.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 282 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.627.700,000,003.627.700,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 05 0,00 3.627.700,00 0,00 3.627.700,00 0,00 100,00 4.133.500,000,004.133.500,000,00Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 12 0,00 4.133.500,00 0,00 4.133.500,00 0,00 100,00 7.020.700,000,007.020.700,000,00Penyusunan RKA dan DPA4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 47 0,00 6.712.700,00 0,00 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 1.011.200,000,001.011.200,000,00Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 54 0,00 1.011.200,00 0,00 1.011.200,00 0,00 100,00 3.248.200,000,003.248.200,000,00Expose Perencanaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 88 0,00 3.248.200,00 0,00 3.248.200,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pembuatan Jurnal Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.868.870.900,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,000,00 5.868.870.900,004.02 . 4.02.01 . 01 . 15 0,00 5.371.729.200,00 0,00 5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53 1.663.100.000,000,001.663.100.000,000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00 1.628.400.000,00 0,00 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 56.420.000,000,0056.420.000,000,00Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00 26.220.000,00 0,00 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 1.323.885.400,000,001.323.885.400,000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 06 0,00 1.323.885.400,00 0,00 1.323.885.400,00 0,00 100,00 117.671.000,000,00117.671.000,000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 08 0,00 117.671.000,00 0,00 117.671.000,00 0,00 100,00 1.004.708.500,000,001.004.708.500,000,00Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 09 0,00 955.431.800,00 0,00 955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10 1.459.450.000,000,001.459.450.000,000,00Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 12 0,00 1.090.250.000,00 0,00 1.090.250.000,00 (369.200.000,00) 74,70 239.636.000,000,00239.636.000,000,00Pelaksanaan Penerapan, Monitorong dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 18 0,00 225.871.000,00 0,00 225.871.000,00 (13.765.000,00) 94,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 283 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 19 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Probity Audit4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Survey Penilaian Integritas ASN4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.807.500,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,000,00 68.807.500,004.02 . 4.02.01 . 01 . 16 0,00 56.769.500,00 0,00 56.769.500,00 (12.038.000,00) 82,50 23.224.500,000,0023.224.500,000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 (3.424.500,00) 85,25 45.583.000,000,0045.583.000,000,00Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 0,00 36.969.500,00 0,00 36.969.500,00 (8.613.500,00) 81,10 3.755.535.250,00Perencanaan 236.180.000,000,00 3.519.355.250,004.03 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 3.755.535.250,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 236.180.000,000,00 3.519.355.250,004.03 . 4.03.01 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.755.535.250,00236.180.000,003.519.355.250,004.03 . 4.03.01 . 01 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 1.334.645.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.180.000,000,00 1.098.465.200,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 0,00 1.014.132.450,00 234.300.000,00 1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 29.977.000,00 0,00 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 96.000.000,000,0096.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 38.628.500,00 0,00 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 106.955.000,000,00106.955.000,000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 106.110.000,00 0,00 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 154.376.500,000,00154.376.500,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 154.350.000,00 0,00 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 284 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 113.920.200,000,00113.920.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 113.457.450,00 0,00 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 71.978.000,000,0071.978.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 71.964.000,00 0,00 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 236.180.000,00236.180.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 234.300.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 82.383.400,000,0082.383.400,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00 82.286.000,00 0,00 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 38.430.000,000,0038.430.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 38.430.000,00 0,00 38.430.000,00 0,00 100,00 232.316.900,000,00232.316.900,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 232.176.000,00 0,00 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 172.105.200,000,00172.105.200,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 146.753.500,00 0,00 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 461.312.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 461.312.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 418.681.100,00 0,00 418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 200.292.000,000,00200.292.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 157.663.100,00 0,00 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 161.020.000,000,00161.020.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 161.018.000,00 0,00 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,004.03 . 4.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.675.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 30.675.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 06 0,00 30.669.000,00 0,00 30.669.000,00 (6.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 285 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.300.000,000,0015.300.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 15.294.000,00 0,00 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 6.850.000,000,006.850.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 100,00 8.525.000,000,008.525.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 0,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,00 0,00 100,00 794.980.750,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 794.980.750,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 0,00 731.143.340,00 0,00 731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97 190.121.500,000,00190.121.500,000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08 0,00 158.016.500,00 0,00 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 212.928.000,000,00212.928.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 15 0,00 195.835.000,00 0,00 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 157.682.250,000,00157.682.250,000,00Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 16 0,00 153.296.090,00 0,00 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 28.610.000,000,0028.610.000,000,00Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 17 0,00 28.445.000,00 0,00 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 43.660.000,000,0043.660.000,000,00Penyusunan Laporan Triwulan4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 18 0,00 43.306.750,00 0,00 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 15.050.000,000,0015.050.000,000,00Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 19 0,00 14.295.000,00 0,00 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,000,000,000,00Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.260.000,000,0093.260.000,000,00Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 32 0,00 84.690.000,00 0,00 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 53.669.000,000,0053.669.000,000,00Evaluasi RPJMD Tahun 2016-20214.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 35 0,00 53.259.000,00 0,00 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 133.859.800,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,000,00 133.859.800,004.03 . 4.03.01 . 01 . 22 0,00 131.724.738,00 0,00 131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41 57.734.800,000,0057.734.800,000,00Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 09 0,00 57.289.738,00 0,00 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 286 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.125.000,000,0076.125.000,000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 13 0,00 74.435.000,00 0,00 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 611.577.500,00Program perencanaan sosial dan budaya 0,000,00 611.577.500,004.03 . 4.03.01 . 01 . 23 0,00 585.774.100,00 0,00 585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78 305.102.500,000,00305.102.500,000,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05 0,00 295.477.500,00 0,00 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 146.000.000,000,00146.000.000,000,00Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06 0,00 145.886.600,00 0,00 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 160.475.000,000,00160.475.000,000,00Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00 144.410.000,00 0,00 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,000,000,000,00Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.755.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,000,00 284.755.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 24 0,00 282.124.750,00 0,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 284.755.000,000,00284.755.000,000,00Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 0,00 282.124.750,00 0,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,000,000,000,00Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.730.000,00Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 0,000,00 103.730.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 26 0,00 98.757.500,00 0,00 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 103.730.000,000,00103.730.000,000,00Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS 4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 01 0,00 98.757.500,00 0,00 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 64.423.171.350,00Keuangan 770.618.850,00797.889.000,00 62.854.663.500,004.04 734.270.000,00 61.119.187.274,00 716.280.031,00 62.569.737.305,00 (1.853.434.045,00) 97,12 6.181.832.850,00Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 268.030.850,00739.389.000,00 5.174.413.000,004.04 . 4.04.01 681.770.000,00 4.783.199.834,00 226.205.431,00 5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 739.389.000,00 6.181.832.850,00268.030.850,005.174.413.000,004.04 . 4.04.01 . 01 681.770.000,00 4.783.199.834,00 226.205.431,00 5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 287 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.163.915.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00684.000.000,00 2.479.915.900,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 630.000.000,00 2.322.903.598,00 0,00 2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33 5.990.000,000,005.990.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.751.500,00 0,00 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 168.000.000,000,00168.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 100,00 205.673.000,000,00205.673.000,000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 0,00 184.846.807,00 0,00 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 898.320.000,000,00214.320.000,00684.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 630.000.000,00 201.440.000,00 0,00 831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55 58.800.000,000,0058.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 100,00 255.038.000,000,00255.038.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 234.667.920,00 0,00 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 197.022.000,000,00197.022.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 187.457.550,00 0,00 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 21.120.000,000,0021.120.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 20.339.400,00 0,00 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 176.794.500,000,00176.794.500,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00 175.140.140,00 0,00 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 33.070.000,000,0033.070.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 22.785.000,00 0,00 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 293.218.400,000,00293.218.400,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 274.031.500,00 0,00 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 111.200.000,000,00111.200.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 111.108.781,00 0,00 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 6.470.000,000,006.470.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 0,00 4.845.000,00 0,00 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 733.200.000,000,00733.200.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 674.690.000,00 0,00 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 288 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.065.651.450,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 268.030.850,000,00 797.620.600,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 680.440.596,00 226.205.431,00 906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08 188.450.400,00188.450.400,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 154.867.200,00 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 79.580.450,0079.580.450,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 71.338.231,00 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 406.447.800,000,00406.447.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 390.117.421,00 0,00 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 246.635.800,000,00246.635.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00 187.187.175,00 0,00 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 144.537.000,000,00144.537.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00 103.136.000,00 0,00 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 14.118.800,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004.878.000,00 9.240.800,004.04 . 4.04.01 . 01 . 05 4.878.000,00 9.240.800,00 0,00 14.118.800,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.118.800,000,009.240.800,004.878.000,00Penataan Data Kepegawaian SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 4.878.000,00 9.240.800,00 0,00 14.118.800,00 0,00 100,00 582.903.650,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0015.336.000,00 567.567.650,004.04 . 4.04.01 . 01 . 06 11.717.000,00 492.255.150,00 0,00 503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46 23.176.000,000,0020.620.000,002.556.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 1.820.000,00 15.611.850,00 0,00 17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22 13.414.000,000,0013.414.000,000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 13.414.000,00 0,00 13.414.000,00 0,00 100,00 211.301.000,000,00211.301.000,000,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00 169.335.120,00 0,00 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 41.726.000,000,0041.726.000,000,00Rekonsiliasi Dana Transfer4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00 33.972.940,00 0,00 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 289 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.807.000,000,0023.575.000,002.232.000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 2.170.000,00 18.758.500,00 0,00 20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10 31.697.500,000,0031.697.500,000,00Penyusunan RKBMD dan RKPBMD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00 31.413.000,00 0,00 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 21.391.000,000,0019.579.000,001.812.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 1.812.000,00 18.683.200,00 0,00 20.495.200,00 (895.800,00) 95,81 30.558.400,000,0030.558.400,000,00Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00 30.425.000,00 0,00 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 88.795.750,000,0088.795.750,000,00Evaluasi Laporan Keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 0,00 88.452.450,00 0,00 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 29.162.000,000,0020.426.000,008.736.000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 5.915.000,00 13.417.800,00 0,00 19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29 38.628.000,000,0038.628.000,000,00Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 0,00 38.626.290,00 0,00 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 27.247.000,000,0027.247.000,000,00Evaluasi Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 0,00 20.145.000,00 0,00 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 1.305.894.900,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,0035.175.000,00 1.270.719.900,004.04 . 4.04.01 . 01 . 15 35.175.000,00 1.231.724.300,00 0,00 1.266.899.300,00 (38.995.600,00) 97,01 98.000.000,000,0098.000.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 0,00 90.266.000,00 0,00 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 63.000.000,000,0063.000.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 0,00 59.489.000,00 0,00 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 97.000.000,000,0097.000.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 0,00 94.718.000,00 0,00 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 136.593.000,000,00136.593.000,000,00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 0,00 136.026.000,00 0,00 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 3.100.000,000,003.100.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 290 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 9.422.000,000,009.422.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.08.01 . 01 . 15 . 16 0,00 9.422.000,00 0,00 9.422.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 2.16.01 . 01 . 15 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 13.540.000,000,0013.540.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 100,00 9.111.500,000,009.111.500,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 16 0,00 9.111.500,00 0,00 9.111.500,00 0,00 100,00 287.470.300,000,00287.470.300,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 0,00 273.416.900,00 0,00 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 106.829.000,000,00106.829.000,000,00Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 0,00 100.989.000,00 0,00 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 124.300.000,000,00124.300.000,000,00Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 0,00 120.926.000,00 0,00 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 11.966.000,000,0011.966.000,000,00Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 0,00 11.946.000,00 0,00 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 167.473.000,000,00151.523.000,0015.950.000,00Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 15.950.000,00 151.122.000,00 0,00 167.072.000,00 (401.000,00) 99,76 41.635.700,000,0041.635.700,000,00Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 0,00 40.903.800,00 0,00 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 21.191.000,000,0021.191.000,000,00Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57 0,00 20.838.700,00 0,00 20.838.700,00 (352.300,00) 98,34 90.263.400,000,0071.038.400,0019.225.000,00Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 60 19.225.000,00 70.909.400,00 0,00 90.134.400,00 (129.000,00) 99,86 49.348.150,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,000,00 49.348.150,004.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 46.635.390,00 0,00 46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 291 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.348.150,000,0049.348.150,000,00Pengadaan Plang papan nama BMD dan Pemasangan patok batas tanah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 0,00 46.635.390,00 0,00 46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50 57.329.299.500,00Badan Pendapatan Daerah 477.368.000,0058.500.000,00 56.793.431.500,004.04 . 4.04.02 52.500.000,00 55.503.948.532,00 466.744.600,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 Badan Pendapatan Daerah 58.500.000,00 57.329.299.500,00477.368.000,0056.793.431.500,004.04 . 4.04.02 . 01 52.500.000,00 55.503.948.532,00 466.744.600,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 52.730.705.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0058.500.000,00 52.672.205.100,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 52.500.000,00 52.221.719.675,00 0,00 52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13 2.914.000,000,002.914.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 0,00 2.913.000,00 0,00 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 47.502.594.500,000,0047.502.594.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 0,00 47.489.188.785,00 0,00 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 476.477.000,000,00476.477.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 0,00 456.275.000,00 0,00 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 1.101.593.600,000,001.101.593.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 0,00 1.066.915.700,00 0,00 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 59.582.500,000,0059.582.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 0,00 47.064.820,00 0,00 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 263.320.000,000,00263.320.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 0,00 234.268.475,00 0,00 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 0,00 99.015.000,00 0,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 224.061.500,000,00224.061.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 0,00 164.922.200,00 0,00 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 110.651.000,000,00110.651.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 0,00 61.818.095,00 0,00 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,000,000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.511.000,000,002.831.011.000,0058.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 52.500.000,00 2.599.338.600,00 0,00 2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.818.085.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 476.018.000,000,00 1.342.067.600,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00 939.940.444,00 465.406.600,00 1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30 72.361.800,0072.361.800,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 66.181.200,00 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 604.656.200,00403.656.200,00201.000.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 0,00 200.300.000,00 399.225.400,00 599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15 410.000.000,000,00410.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 0,00 408.098.400,00 0,00 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 553.997.600,000,00553.997.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 0,00 229.928.039,00 0,00 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 177.070.000,000,00177.070.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 0,00 101.614.005,00 0,00 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 30.000.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 67.819.200,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 67.819.200,004.04 . 4.04.02 . 01 . 06 0,00 66.089.200,00 0,00 66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45 14.945.600,000,0014.945.600,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 0,00 14.945.600,00 0,00 14.945.600,00 0,00 100,00 12.024.600,000,0012.024.600,000,00Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 0,00 12.024.600,00 0,00 12.024.600,00 0,00 100,00 40.849.000,000,0040.849.000,000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 0,00 39.119.000,00 0,00 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 2.682.689.600,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.350.000,000,00 2.681.339.600,004.04 . 4.04.02 . 01 . 15 0,00 2.276.199.213,00 1.338.000,00 2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90 224.080.000,000,00224.080.000,000,00Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 0,00 213.799.000,00 0,00 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 910.902.000,000,00910.902.000,000,00Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 0,00 888.097.700,00 0,00 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 87.710.000,000,0087.710.000,000,00Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 0,00 75.289.500,00 0,00 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 43.160.000,000,0043.160.000,000,00Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 0,00 33.523.300,00 0,00 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 114.024.500,000,00114.024.500,000,00Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 0,00 82.710.600,00 0,00 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 71.357.000,000,0071.357.000,000,00Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 0,00 8.537.000,00 0,00 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 460.562.600,000,00460.562.600,000,00Pelayanan dan Administrasi PBB-P24.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 0,00 244.395.000,00 0,00 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 104.828.500,000,00104.828.500,000,00Penagihan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 0,00 104.444.200,00 0,00 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 524.000.000,001.350.000,00522.650.000,000,00Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41 0,00 515.867.000,00 1.338.000,00 517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70 142.065.000,000,00142.065.000,000,00Pendataan Potensi Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 48 0,00 109.535.913,00 0,00 109.535.913,00 (32.529.087,00) 77,10 912.039.000,00Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 25.220.000,000,00 886.819.000,004.04 . 4.01.03 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 912.039.000,0025.220.000,00886.819.000,004.04 . 4.01.03 . 01 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 912.039.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25.220.000,000,00 886.819.000,004.04 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 340.000.000,000,00340.000.000,000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 0,00 334.208.000,00 0,00 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 140.330.000,000,00140.330.000,000,00Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 16 0,00 131.710.000,00 0,00 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 201.820.000,0025.220.000,00176.600.000,000,00Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 62 0,00 169.311.400,00 23.330.000,00 192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45 229.889.000,000,00229.889.000,000,00Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 63 0,00 196.809.508,00 0,00 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 9.661.110.504,00Kepegawaian 2.873.709.104,000,00 6.787.401.400,004.05 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 9.661.110.504,00Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2.873.709.104,000,00 6.787.401.400,004.05 . 4.05.01 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0,00 9.661.110.504,002.873.709.104,006.787.401.400,004.05 . 4.05.01 . 01 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 2.025.959.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.589.100,000,00 2.006.370.100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 0,00 1.952.795.958,00 19.589.100,00 1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.189.400,000,00677.189.400,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 671.024.127,00 0,00 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 269.258.100,000,00269.258.100,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 256.447.140,00 0,00 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 125.978.100,000,00125.978.100,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 120.406.650,00 0,00 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 55.695.750,000,0055.695.750,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 55.338.800,00 0,00 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 73.257.900,0019.589.100,0053.668.800,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 52.690.000,00 19.589.100,00 72.279.100,00 (978.800,00) 98,66 60.400.000,000,0060.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 100,00 158.914.950,000,00158.914.950,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 158.644.000,00 0,00 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 67.265.000,000,0067.265.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 59.765.241,00 0,00 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.500.000,000,007.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 530.500.000,000,00530.500.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 510.580.000,00 0,00 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 3.653.283.304,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.854.120.004,000,00 799.163.300,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 738.798.000,00 2.520.123.660,00 3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21 572.730.904,00572.730.904,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 554.562.000,00 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 1.066.495.400,001.066.495.400,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 1.052.572.000,00 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 1.214.893.700,001.214.893.700,000,000,00Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 912.989.660,00 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 336.275.800,000,00336.275.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 333.414.000,00 0,00 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 340.527.500,000,00340.527.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00 285.024.000,00 0,00 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 65.900.000,000,0065.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 0,00 63.900.000,00 0,00 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 56.460.000,000,0056.460.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00 56.460.000,00 0,00 56.460.000,00 0,00 100,00 12.421.500,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 12.421.500,004.05 . 4.05.01 . 01 . 03 0,00 12.416.500,00 0,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,000,000,000,00Pengelolaan LHKPN dan LHKASN4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.421.500,000,0012.421.500,000,00Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 0,00 12.416.500,00 0,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,000,000,000,00Penerapan Sistem Absensi Elektronik4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.235.950,00Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,000,00 333.235.950,004.05 . 4.05.01 . 01 . 04 0,00 296.407.442,00 0,00 296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.766.900,000,0018.766.900,000,00Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 0,00 12.259.982,00 0,00 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 281.897.250,000,00281.897.250,000,00Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 06 0,00 260.206.840,00 0,00 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 32.571.800,000,0032.571.800,000,00Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 07 0,00 23.940.620,00 0,00 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,000,000,000,00Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.348.850,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 484.348.850,004.05 . 4.05.01 . 01 . 05 0,00 433.050.600,00 0,00 433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,000,000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.569.850,000,00359.569.850,000,00Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 17 0,00 324.690.350,00 0,00 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,000,000,000,00Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.403.400,000,0087.403.400,000,00Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 0,00 81.771.400,00 0,00 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 37.375.600,000,0037.375.600,000,00Pengembangan Kapasitas Widyaiswara4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 49 0,00 26.588.850,00 0,00 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 33.733.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,000,00 33.733.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 06 0,00 30.133.000,00 0,00 30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33 8.408.000,000,008.408.000,000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00 8.408.000,00 0,00 8.408.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Inventarisasi dan pengelolaan barang4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075.000,000,0011.075.000,000,00Penyusunan RKA dan DPA4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 0,00 11.075.000,00 0,00 11.075.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.250.000,000,0014.250.000,000,00Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 77 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 3.066.064.200,00Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,000,00 3.066.064.200,004.05 . 4.05.01 . 01 . 15 0,00 2.735.031.423,00 0,00 2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20 32.530.000,000,0032.530.000,000,00Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 0,00 22.830.000,00 0,00 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,000,000,000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.951.100,000,0029.951.100,000,00Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00 28.696.060,00 0,00 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 37.231.900,000,0037.231.900,000,00Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 17 0,00 37.145.900,00 0,00 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 172.094.000,000,00172.094.000,000,00Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 18 0,00 149.231.259,00 0,00 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 47.891.850,000,0047.891.850,000,00Bezeting Formasi dan E-Formasi4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 21 0,00 40.140.850,00 0,00 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 63.420.600,000,0063.420.600,000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 22 0,00 43.509.181,00 0,00 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 1.915.000,000,001.915.000,000,00Seleksi penerimaan calon taruna STTD4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 118.510.000,000,00118.510.000,000,00Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 40 0,00 108.808.000,00 0,00 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 129.735.400,000,00129.735.400,000,00Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 51 0,00 103.061.600,00 0,00 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 9.206.100,000,009.206.100,000,00Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 52 0,00 9.206.100,00 0,00 9.206.100,00 0,00 100,00 12.331.800,000,0012.331.800,000,00Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 55 0,00 9.681.800,00 0,00 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 234.174.500,000,00234.174.500,000,00Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 62 0,00 214.144.584,00 0,00 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 1.814.771.000,000,001.814.771.000,000,00Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 64 0,00 1.644.970.004,00 0,00 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 31.709.600,000,0031.709.600,000,00Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 77 0,00 24.935.600,00 0,00 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,000,000,000,00Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penunjang perayaan hari-hari bersejarah4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.000,000,0015.735.000,000,00Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 91 0,00 15.513.800,00 0,00 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 151.511.100,000,00151.511.100,000,00Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 94 0,00 150.695.100,00 0,00 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 130.000.000,000,00130.000.000,000,00Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 96 0,00 97.488.000,00 0,00 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 33.345.250,000,0033.345.250,000,00Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 103 0,00 33.198.585,00 0,00 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 0,00Program Pendidikan Kedinasan 0,000,00 0,004.05 . 4.05.01 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299 Lampiran I.4 TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Agustus 2021 RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS REALISASI APBD MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 PELAYANAN UMUM 1.279,359,040,873.00 861,402,000.00 188,006,873,489.00 15,818,000,191.000.00 0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00 Pangan2.03 Dinas Pangan 4,306,709,253.00 0.00 1,466,495,734.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Komunikasi dan Informatika 2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,305,217,208.00 0.00 6,868,929,723.00 582,190,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 0.00 702,460,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 0.00 0.00 45,769,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 0.00 0.00 213,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Statistik2.14 Dinas Pertanian 0.00 0.00 242,629,200.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 570,800,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Persandian2.15 Dinas Komunikasi dan Informatika 0.00 0.00 115,615,809.00 42,676,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kearsipan2.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0.00 2,700,000.00 477,014,800.00 81,375,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 102,599,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat 0.00 0.00 38,862,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrasi Pemerintahan 4.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 1,146,125,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0.00 0.00 41,509,300.00 6,940,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32,493,395,867.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,813,554,776.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 29,280,186,945.00 115,000,000.00 53,552,230,547.00 8,466,196,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 7,809,146,603.00 0.00 33,354,832,257.00 299,310,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 10,341,335,192.00 0.00 2,268,802,627.00 276,840,400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 2,172,491,736.00 0.00 351,973,200.00 49,417,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 2,682,952,857.00 0.00 272,561,094.00 81,114,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 2,419,185,463.00 0.00 383,020,300.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 2,620,130,302.00 6,912,000.00 398,700,800.00 121,765,100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 2,932,834,816.00 0.00 253,308,750.00 90,261,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 2,815,468,696.00 0.00 280,558,938.00 30,386,700.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 2,447,853,566.00 0.00 220,894,850.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 2,472,588,346.00 0.00 302,762,900.00 69,851,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 1 Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 Administrasi Pemerintahan 4.01 Kecamatan Pedes 1,814,083,894.00 0.00 260,545,241.00 39,018,300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 2,418,426,356.00 0.00 266,831,250.00 48,784,900.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 2,267,997,874.00 0.00 321,546,300.00 22,000,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 3,093,089,417.00 0.00 256,953,854.00 7,482,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 3,608,711,680.00 0.00 341,387,550.00 30,364,700.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 2,685,538,836.00 0.00 327,293,611.00 43,977,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 2,569,823,316.00 0.00 284,384,600.00 7,791,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 2,438,716,437.00 0.00 220,128,272.00 138,056,900.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 2,379,703,203.00 0.00 389,305,175.00 79,610,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 2,502,532,414.00 0.00 371,599,000.00 32,276,700.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 3,179,567,583.00 0.00 258,602,550.00 58,343,100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 3,036,131,134.00 0.00 213,468,241.00 41,389,400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 2,359,081,774.00 0.00 340,214,100.00 46,779,400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 2,273,305,804.00 0.00 338,011,988.00 49,990,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 2,392,885,836.00 2,520,000.00 274,362,800.00 27,471,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 2,737,058,525.00 0.00 300,668,400.00 16,490,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 6,227,181,728.00 0.00 1,121,780,906.00 128,518,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 2,673,776,918.00 0.00 319,361,176.00 49,575,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 2,554,657,591.00 0.00 281,453,550.00 13,966,500.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 2,067,143,924.00 0.00 286,135,848.00 26,255,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 2,253,592,680.00 0.00 307,895,900.00 51,493,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pengawasan4.02 Inspektorat 11,787,838,751.00 0.00 7,296,924,673.00 467,286,300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perencanaan4.03 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6,874,485,643.00 0.00 3,293,006,978.00 234,300,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Keuangan4.04 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.00 0.00 3,100,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 0.00 0.00 9,422,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 832,038,908.00 23,330,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat 0.00 0.00 13,540,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 9,111,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 40,553,482,628.00 681,770,000.00 4,723,026,334.00 226,205,431.000.00 0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 2 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 Keuangan4.04 Badan Pendapatan Daerah 41,999,743,597.00 52,500,000.00 55,503,948,532.00 466,744,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepegawaian4.05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 8,697,431,704.00 0.00 6,246,827,423.00 2,539,712,760.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19,215,621,549.00 14,850,000.00 49,573,078,881.00 299,008,400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2,051,677,589.00 7,200,000.00 1,367,228,690.00 72,658,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 12,329,382,129.00 0.00 16,895,026,434.00 62,000,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,834,561,831.00 0.00 9,146,296,300.00 149,900,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 4,486,442,007.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 0.00 0.00 275,836,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 1,358,976,600.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 1,100,000.00 412,009,800.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 469,985,200.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 515,108,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 450,000.00 589,818,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 491,881,450.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 577,614,600.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 567,415,150.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 590,943,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pedes 0.00 0.00 621,916,400.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 613,617,600.00 770,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 472,009,250.00 13,283,600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 450,408,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 595,040,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0.00 0.00 617,684,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 538,816,400.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 629,679,300.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 620,760,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 573,559,300.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 682,086,850.00 396,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 494,849,900.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 468,541,600.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 3 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 618,770,100.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 3,750,000.00 603,088,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 562,390,800.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 684,374,100.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 455,295,700.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 559,779,950.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 450,810,400.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 2,350,000.00 515,020,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EKONOMI 84,636,323,711.00 233,850,000.00 60,379,656,651.00 2,268,304,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tenaga Kerja2.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10,039,029,290.00 0.00 5,916,673,047.00 258,123,150.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,834,399,065.00 0.00 6,482,484,600.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 9,511,449,900.00 24,125,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 0.00 8,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 9,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 11,486,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 16,623,800.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 5,780,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 5,565,000.00 135,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 12,307,600.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 5,966,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 7,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 9,879,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0.00 0.00 20,650,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 55,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 13,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 12,250,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 4,461,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 18,620,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 4 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 13,500,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 7,150,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 20,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 12,250,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 4,989,881,435.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 11,100,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 9,100,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 31,680,200.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 600,000.00 14,400,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perhubungan2.09 Dinas Perhubungan 12,865,740,722.00 0.00 7,679,927,642.00 767,714,250.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,846,901,858.00 0.00 3,476,249,491.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 81,463,750.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penanaman Modal2.12 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,685,299,094.00 174,750,000.00 3,140,380,594.00 303,561,300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kelautan dan Perikanan3.01 Dinas Perikanan 6,695,114,860.00 0.00 3,486,510,203.00 322,079,100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pertanian3.03 Dinas Pertanian 24,886,399,588.00 0.00 8,665,374,889.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perdagangan3.06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 0.00 2,535,207,050.00 39,996,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 289,672,400.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perindustrian3.07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10,783,439,234.00 58,500,000.00 3,743,932,550.00 552,571,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transmigrasi3.08 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.00 0.00 10,680,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LINGKUNGAN HIDUP 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,795,494,380.00 4,488,537,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lingkungan Hidup2.05 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,708,784,880.00 4,488,537,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 86,709,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 30,660,061,138.00 35,698,000.00 361,289,755,891.00 147,628,668,900.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,957,433,076.00 0.00 260,455,766,704.00 124,742,557,700.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 196,717,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11,702,628,062.00 35,698,000.00 100,637,272,187.00 22,886,111,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KESEHATAN 191,384,780,504.00 107,936,931,649.00 301,303,711,724.50 39,027,935,177.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 5 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 6Kesehatan1.02 Dinas Kesehatan 186,817,249,556.00 102,492,781,649.00 289,997,281,351.50 38,020,988,177.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 4,567,530,948.00 5,444,150,000.00 11,306,430,373.00 1,006,947,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARIWISATA DAN BUDAYA 5,866,869,963.00 0.00 7,016,635,700.00 199,365,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kebudayaan2.16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5,866,869,963.00 0.00 5,707,587,300.00 199,365,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 3,500,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 15,703,400.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 6,775,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pariwisata3.02 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.00 0.00 1,283,070,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENDIDIKAN 1.792,253,753,830.00 137,572,838,739.00 225,998,299,784.00 66,333,813,269.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2Pendidikan1.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 788,416,195,031.00 137,459,678,739.00 220,704,657,034.00 65,880,515,714.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0.00 41,750,000.00 2,827,380,250.00 173,778,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 20,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perpustakaan2.17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,837,558,799.00 71,410,000.00 2,446,262,500.00 279,519,555.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERLINDUNGAN SOSIAL 16,041,341,049.00 230,423,000.00 27,449,102,717.00 1,157,764,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sosial1.06 Dinas Sosial 5,249,451,611.00 0.00 10,397,335,026.00 94,991,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 4,044,719,200.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 35,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 6,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,062,412,772.00 152,800,000.00 2,726,609,965.00 68,187,200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 16,025,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 0.00 5,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 14,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 48,400,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 9,350,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 6 MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAHBELANJA SUBSIDIBELANJA BUNGABELANJA PEGAWAI 1 2 1413121110976543 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 6,325,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pedes 0.00 0.00 11,400,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 12,445,250.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 8,450,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 13,050,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 5,566,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 15,602,800.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 10,650,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 15,100,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 13,900,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 13,724,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 20,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 35,475,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 12,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 12,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 24,163,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 0.00 15,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,729,476,666.00 77,623,000.00 9,784,492,476.00 994,586,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 5,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 7,320,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 10,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.JUMLAH 277,221,396,937.001,247,812,609,217.501,427,903,129,629.00 246,888,993,388.00141,663,547,885.00525,034,720,700.0079,628,470,753.0055,761,000,000.00167,261,700,581.000.000.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 7 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN OPERASIONAL (Audited) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 URAIAN Ref SALDO 2020 SALDO 2019 KENAIKAN / (PENURUNAN) (%) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO 4.3.1 4.140.834.871.511,05 4.421.100.167.270,40 (280.265.295.759,35) (6,34) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 4.3.1.1 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 (108.398.324.857,75) (7,58) Pendapatan Pajak Daerah - LO 4.3.1.1.1 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 (87.814.524.715,30) (8,49) Pendapatan Retribusi Daerah - LO 4.3.1.1.2 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 (8.489.214.831,05) (12,25) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 4.3.1.1.3 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 3.756.616.926,00 51,74 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 4.3.1.1.4 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 (15.851.202.237,40) (4,96) PENDAPATAN TRANSFER - LO 4.3.1.2 2.439.301.380.596,00 2.720.533.612.424,00 (281.232.231.828,00) (10,34) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 4.3.1.2.1 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 (148.384.842.026,00) (6,94) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 4.3.1.2.2 38.917.765.000,00 58.658.558.000,00 (19.740.793.000,00) (33,65) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 4.3.1.2.3 387.720.081.980,00 443.290.622.032,00 (55.570.540.052,00) (12,54) Bantuan Keuangan - LO 4.3.1.2.4 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 (57.536.056.750,00) (72,11) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 4.3.1.3 379.793.058.938,00 270.427.798.011,60 109.365.260.926,40 40,44 Pendapatan Hibah - LO 4.3.1.3.1 379.793.058.938,00 270.356.458.026,60 109.436.600.911,40 40,48 Pendapatan Lainnya - LO 4.3.1.3.1 - 71.339.985,00 (71.339.985,00) - BEBAN 4.3.2 3.964.141.215.373,89 4.035.902.327.014,18 (71.761.111.640,29) (1,78) BEBAN OPERASI 4.3.2.1 3.707.539.858.320,89 3.705.273.063.589,18 2.266.794.731,71 0,06 Beban Pegawai - LO 4.3.2.1.1 1.673.594.047.613,00 1.711.185.090.461,00 (37.591.042.848,00) (2,20) Beban Persediaan 4.3.2.1.2 518.699.738.270,02 681.738.734.293,00 (163.038.996.022,98) (23,92) Beban Jasa 4.3.2.1.3 674.520.564.508,14 632.054.568.986,69 42.465.995.521,45 6,72 Beban Pemeliharaan 4.3.2.1.4 118.949.160.029,00 122.348.071.361,00 (3.398.911.332,00) (2,78) Beban Perjalanan Dinas 4.3.2.1.5 102.546.437.229,00 115.179.087.221,00 (12.632.649.992,00) (10,97) Beban Hibah 4.3.2.1.6 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 100.051.091.113,00 148,86 Beban Bantuan Sosial 4.3.2.1.7 86.219.608.000,00 38.713.000.000,00 47.506.608.000,00 122,71 Beban Penyusutan 4.3.2.1.8 330.585.277.377,92 289.965.001.211,98 40.620.276.165,94 14,01 Beban Amortisasi 4.3.2.1.9 1.302.359.971,75 1.463.709.971,75 (161.350.000,00) (11,02) Beban Penyisihan Piutang 4.3.2.1.10 33.860.964.741,06 45.415.190.614,76 (11.554.225.873,70) (25,44) Beban Lain-lain 4.3.2.1.11 - - - - BEBAN TRANSFER 4.3.2.2 256.601.357.053,00 330.629.263.425,00 (74.027.906.372,00) (22,39) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 (64.902.619.800,00) (46,57) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.159.565.553,00 17.543.153.500,00 (12.383.587.947,00) (70,59) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NERACA (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 Uraian Ref 2020 2019 ASET 4.5.1 ASET LANCAR 4.5.1.1 Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 265.989.406.200,00 120.300.509.248,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 46.323.500,00 320.000,00 Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 - - Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 78.594.870.351,62 32.926.509.387,77 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.5 955.729.508,00 9.653.633.284,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 617.919.990.132,80 575.150.347.197,80 Penyisihan Piutang Pajak (440.016.563.097,20) 440.016.563.097,20 Piutang Pajak Netto 177.903.427.035,60 166.507.220.559,58 Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 2.588.282.625,00 1.965.427.546,40 Penyisihan Piutang Retribusi (1.425.449.406,67) (1.031.813.571,26) Piutang Retribusi Netto 1.162.833.218,33 933.613.975,14 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 63.976.592.319,77 94.697.210.219,87 Penyisihan Piutang Lainnya (12.549.797.032,74) (23.259.112.559,16) Piutang lainnya Netto 51.426.795.287,03 71.438.097.660,71 Belanja Dibayar Dimuka 4.5.1.1.4 911.357.102,69 489.865.939,27 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 1.478.935.326,22 2.013.437.229,00 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 1.478.935.326,22 2.013.437.229,00 Persediaan 4.5.1.1.5 47.238.962.045,21 41.544.940.487,36 Jumlah Aset Lancar 625.708.639.574,70 445.808.147.770,83 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.673.206.922,30 12.578.081.501,35 Penyisihan Investasi Non Permanen (7.733.794.375,00) (7.662.437.075,00) Jumlah Investasi Nonpermanen 4.939.412.547,30 4.915.644.426,35 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 147.017.783.708,91 130.135.477.226,96 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 147.017.783.708,91 130.135.477.226,96 Jumlah Investasi Jangka Panjang 151.957.196.256,21 135.051.121.653,31 (dalam rupiah) LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN ARUS KAS (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam rupiah) URAIAN Ref 2020 2019 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 901.315.925.354,00 992.374.452.913,00 Penerimaan Retribusi Daerah 60.698.916.657,00 69.020.343.168,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 329.224.512.433,35 287.230.417.461,25 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 293.267.130.995,00 164.053.668.705,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 57.048.679.904,00 140.470.470.900,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.211.636.504.021,00 1.325.136.134.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 428.454.098.696,00 509.130.982.037,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 396.177.256.880,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 391.809.655.740,00 440.764.037.891,00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 Penerimaan Hibah 284.627.413.936,00 267.015.520.000,00 Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - 71.339.985,00 Jumlah Arus Masuk Kas 4.373.170.568.430,35 4.678.498.953.458,25 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai 1.674.792.123.017,00 1.710.536.396.878,00 Pembayaran Barang 1.247.812.609.217,50 1.478.890.125.643,30 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 Pembayaran Bantuan Sosial 55.761.000.000,00 38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 525.034.720.700,00 517.632.096.025,00 Pembayaran Tak Terduga 141.663.547.885,00 - Pembayaran Bagi Hasil Pajak 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 5.159.565.553,00 17.389.212.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 3.891.954.172.153,50 3.969.742.965.014,30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 481.216.396.276,85 708.755.988.443,95 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 4.6.2 Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin 767.192.300,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 71.666.600,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya 317.100.000,00 361.850.000,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 1.096.292.300,00 433.516.600,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 2.249.646.200,00 5.350.288.500,00 1 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 4.1.1 PENDAPATAN Jumlah anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 16 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang TA 2020, Perbup Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Karawang TA 2020 serta Perda Nomor 04 tahun 2020 dan Perbup Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Karawang TA 2020. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.1.1 Pendapatan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 101,75 4.678.932.470.058,25 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 119,22 1.356.319.882.910,25 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 118.18 992.374.452.913,00 Pendapatan Retribusi Daerah 45.702.505.963 60.698.916.657,00 132.81 69.020.343.168,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206.08 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD yang sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 118,18 287.663.934.061,25 PENDAPATAN TRANSFER 2.920.686.204.729,00 2.786.286.030.356,00 95,40 3.055.525.727.163,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,00 Dana Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 2 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 BANTUAN KEUANGAN 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinnsi Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.086.859.985,00 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.015.520.000,00 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 71.339.985,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%. Dibandingkan realisasi TA 2019 Rp4.678.932.470.058,25 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp304.665.609.327,90. Anggaran Pendapatan Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar Rp Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%. dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.093.226.521.195,00 terealisasi Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp2.920.686.204.729,00 terealisasi Rp2.786.286.030.356,00 atau 95,40% dan anggaran Lain- Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp284.969.573.474,00 terealisasi Rp284.627.413.936,00 atau 99,88%. Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 1.093.226.521.195,00 2.920.686.204.729,00 284.969.573.474,00 1.303.353.416.438,35 2.786.286.030.356,00 284.627.413.936,00 - 500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH GAMBAR 4.1 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020 ANGGARAN REALISASI 3 Adapun komposisi penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2020 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut : GAMBAR 4.2 KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN TA 2020 Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2020, yaitu sebesar 63,70%, PAD sebesar 29,80%, sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 6,51%. 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.093.226.521.195,00 dengan realisasi mencapai Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%. 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi sebelas jenis Pajak. Pendapatan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp762.662.070.000,00 realisasi mencapai Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%. Realisasi Pajak Daerah TA 2020 meliputi: Tabel 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Pajak Hotel 11.423.399.000,00 12.167.717.706,00 106,52 19.043.217.034,00 2 Pajak Restoran 73.110.641.000,00 77.805.806.333,00 106,42 113.230.064.118,00 3 Pajak Hiburan 5.127.830.000,00 5.651.612.345,00 110,21 14.221.753.853,00 4 Pajak Reklame 6.059.514.000,00 6.927.630.196,00 114,33 10.578.164.586,00 5 Pajak Penerangan Jalan 210.154.328.000,00 221.392.130.017,00 105,35 239.107.255.203,00 29,80% 63,70% 6,51% 0,00% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 6 Pajak Parkir 2.154.436.000,00 2.268.785.143,00 105,31 4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah 6.198.479.000,00 7.113.318.652,00 114,76 7.780.778.512,00 8 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 10.033.920,00 100,34 16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 312.004.000,00 448.225.776,00 143,66 468.706.608,00 10 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 232.349.239.000,00 262.238.417.376,00 112,86 247.290.368.263,00 11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 215.762.200.000,00 305.293.034.696,00 141,50 335.953.416.590,00 Jumlah Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 118,18 992.374.452.913,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp762.662.070.000,00 terealisasi sebesar Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp992.374.452.913,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.057.740.753,00. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode Self Assesment dan Official Assesment, dimana Self Assesment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Official Assesment Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. Official Assesment meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan. Mengenai Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya masih minim disebabkan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) Tempat Sarang Burung Walet yang pada umumnya tempat tinggalnya terpisah jauh dari domisili bangunan sarang burung walet. 4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 18 jenis retribusi. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp45.702.505.963,00 dengan realisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 atau 132,81% sebagaimana rincian sebagai berikut : 5 Tabel 4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 A Retribusi Jasa Umum 16.685.014.093,00 16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 B Retribusi Jasa Usaha 4.690.113.634,00 5.144.636.198,00 109,69 6.198.309.557,00 C Retribusi Perizinan Tertentu 24.327.378.236,00 38.807.308.999,00 159,52 44.714.592.017,00 Jumlah PAD - Retribusi Daerah 45.702.505.963,00 60.698.916.657,00 132,81 69.020.343.168,00 Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.702.505.963,00 terealisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 tercapai sebesar 132,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp69.020.343.168,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.321.426.511,00. Masing-masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Jasa Umum 16.685.014.093,00 16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 500.000.000,00 514.784.054,00 102,96 651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.349.000.000,00 8.658.714.100,00 103,71 8.591.598.244,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.065.750.000,00 524.687.000,00 49,23 675.464.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 1.135.264.093,00 1.077.158.000,00 94,88 1.285.240.850,00 5 Retribusi PKB – Mobil Penumpang - Minibus 3.500.000.000,00 3.602.487.800,00 102,93 3.840.080.000,00 6 Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran 135.000.000,00 369.137.500,00 273,44 287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera Ulang 2.000.000.000,00 2.000.003.006,00 100,00 2.776.208.500,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2020 sebesar Rp16.685.014.093,00 terealisasi sebesar Rp16.746.971.460,00 atau 100,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp18.107.441.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.470.134,00 Realisasi pendapatan retribusi pelayanan Parkir di Jalan Umum rendah hanya sekitar 49,23% dari yang dianggarkan salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pemungutan oleh Juru Parkir pada titik-titik parkir yang sudah dikerjasamakan/MoU dalam pelaksanaan kurang optimal, sehingga memungkinkan terjadinya pencapaian target yang tidak maksimal. 6 2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Jasa Usaha 4.690.113.634,00 5.144.636.198,00 109,69 6.198.309.557,00 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan 895.933.634,00 894.174.418,00 99,80 1.439.357.031,00 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium 1.684.000.000,00 1.827.768.400,00 108,54 2.797.097.000,00 3 Retribusi Tempat Pelelangan Ternak 76.980.000,00 91.266.000,00 118,56 149.779.000,00 4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 500.000.000,00 802.278.607,00 160,46 550.166.826,00 5 Retribusi Terminal 95.200.000,00 50.037.000,00 52,56 87.563.000,00 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.000.000,00 51.087.000,00 34,06 127.767.000,00 7 Retribusi Tempat Rekreasi 1.000.000.000,00 1.139.444.373,00 113,94 355.094.500,00 8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – sewa alat berat 288.000.000,00 288.580.400,00 100,20 691.485.200,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan jasa usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.690.113.634,00 realisasi sebesar Rp5.144.636.198,00 atau 109,69%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.198.309.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.053.673.359,00. 3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Tabel 4.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Perizinan Tertentu 24.327.378.236,0 0 38.807.308.999,0 0 159,5 2 44.714.592.017,0 0 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14.320.670.236,0 0 24.669.897.549,0 0 172,2 7 31.079.020.517,0 0 2 Retribusi Pemberian Izin Trayek 6.708.000,00 8.248.000,00 122,9 6 10.750.000,00 3 Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi 10.000.000.000,0 0 14.129.163.450,0 0 141,2 9 13.624.821.500,0 0 7 No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Kerja Tenaga Kerja Asing Tabel di atas menunjukkan Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.327.378.236,00 terealisasi sebesar Rp38.807.308.999,00 atau 159,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.714.592.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.907.283.018,00 4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan-perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.346.347.356,00 dengan realisasi mencapai Rp11.017.769.694,00 atau 206,08%. Realisasi TA 2020 dan 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 1 Bagian Laba BUMD 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah/BUMD terdiri dari: 1) Bagian Laba/Deviden dari PDAM tahun 2020 sebesar Rp5.671.422.338,00 yang terdiri dari pembayaran deviden tahun 2017 sebesar Rp1.501.500.783,00, pembayaran deviden tahun 2018 sebesar Rp1.922.039.790,00 dan pembayaran deviden untuk tahun 2019 sebesar Rp2.247.881.765,00. 2) Bagian Laba/Deviden dari PT Bank Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp5.346.347.356,00. 3) Bagian Laba/Deviden Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan (PD. BPR.) BKPD Cilamaya tahun 2020 sebesar Rp0,00. 4) Bagian Laba dari Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang tahun 2020 sebesar Rp0,00. 4.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kabupaten Karawang yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi. 8 Pada Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdapat 12 (dua belas) jenis penerimaan yang meliputi: Tabel 4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Lain-lain PAD Yang Sah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 737.564.000,00 1.096.292.300,00 148,64 433.516.600,00 2 Penerimaan Jasa Giro 1.500.000.000,00 4.238.406.097,00 282,56 3.901.739.743,00 3 Penerimaan Bunga Deposito 12.500.000.000,00 15.439.549.176,00 123,52 25.056.238.081,00 4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 19.055.000,00 151.874.875,00 797,03 94.751.200,00 5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 39.426.145,00 309.679.442,00 785,47 957.573.682,00 6 Pendapatan Denda Pajak 1.950.000.000,00 2.758.215.796,00 141,45 5.014.248.976,00 7 Pendapatan Denda Retribusi 88.028.854,00 101.167.374,00 114,93 943.356.794,00 8 Pendapatan dari Pengembalian 1.086.258.546,00 1.831.924.296,00 168,65 5.051.958.235,00 9 Hasil dari Pemanfaaatan Kekayaan Daerah 2.534.395.000,00 201.500.000,00 7,95 1.470.000.000,00 10 Lain-lain PAD yang Sah 249.448.286,00 409.903.200,00 164,32 255.685.997,00 11 Pendapatan BLUD 190.728.205.328 237.122.850.717,35 124,33 172.003.772.113,25 12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 68.083.216.717,00 66.658.654.654,00 97,91 72.481.092.640,00 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 118,18 287.663.934.061,25 Tabel di atas menunjukkan penerimaan Lain–lain PAD yang sah Setelah Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp279.515.597.876,00 dengan realisasinya mencapai Rp330.320.017.927,35 atau 118,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp287.663.934.061,25 mengalami kenaikan sebesar Rp42.656.083.866,10. Adapun Rincian Akun Pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ada pada SKPD meliputi : - Dinas Pertanian, yaitu Hasil dari Penjualan Hasil Pertanian dianggarkan sebesar Rp310.594.000,00,00 dengan realisasi Rp317.100.000,00 atau mencapai 102,09%. - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dari Pendapatan Lain-lain Penerimaan baik sebagai SKPD maupun sebagai PPKD antara lain :
1.Penerimaan penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp414.970.000,00
2.Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda dua, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.547.100,00
3.Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda empat, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp350.675.200,00
4.Penerimaan penjualan bahan-bahan bekas bangunan, dianggarkan sebesar Rp426.970.000,00 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 tercapai 2,81%
5.Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.791.643.473,00 tercapai 252,78%.
6.Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp446.762.624,00 9
7.Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan realiasasi mencapai Rp15.439.549.176,00 atau 123,52%.
8.Penerimaan dari Ganti Kerugian Barang dianggarkan sebesar Rp19.055.000,00 dengan realisasi Rp111.874.875,00 atau mencapai 587,12%.
9.Penerimaan dari Ganti Kerugian Uang dianggarkan sebesar 0,00 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00
10.Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp39.426.145,00 dengan realisasi Rp309.679.442,00 atau mencapai 785,47%.
11.Pengembalian dari Pengembalian yang berasal dari Temuan temuan yang harus dikembalikan dianggarkan sebesar Rp1.086.258.546,00 dengan realisasi sebesar Rp1.831.924.296,00 atau mencapai 168,65%.
12.Lain- lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp249.448.286,00 dengan realisasi Rp406.733.194,00 atau mencapai 163,05% - Dinas Kesehatan, antara lain dari:
1.Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD, RSKP, dan Puskesmas), dianggarkan sebesar Rp190.728.205.328,00 terealisasi sebesar Rp237.122.850.717,35 atau mencapai 124,33%
2.Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp68.083.216.717,00 dengan realisasi sebesar Rp66.658.654.654,00 atau mencapai 97,91%. - Badan Pendapatan Daerah, antara lain dari :
1.Pendapatan Denda Pajak yang dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.758.215.796,00 atau mencapai 141,45%
2.Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.162.506,00 - Dinas Perhubungan yaitu Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp45.133.200,00 dengan realisasi sebesar Rp30.788.400,00 atau mencapai 68,22%. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain dari :
1.Pendapatan Denda Retribusi IMB, dianggarkan sebesar Rp23.442.694,00 dengan realisasi sebesar Rp42.800.154,00 atau mencapai 182,57%.
2.Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek, dianggarkan sebesar Rp59.760,00 dengan realisasi sebesar Rp68.400,00 atau mencapai 114,46% - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dianggarkan sebesar Rp19.393.200,00 dengan realisasi sebesar Rp27.510.420,00 atau mencapai 141,86%. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Kemitraan dengan pihak ketiga terkait pengelolaan pasar dan outlet dianggarkan sebesar Rp2.534.395.000,00 dengan realisasi Rp201.500.000,00 atau mencapai 7,95%. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.500,00. 10 4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Tabel 4.1.1.2 Pendapatan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) AKUN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020 REALISASI 2020 % REALISASI 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,0 0 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,0 0 Dana Alokasi Khusus (DAK) 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Bantuan Keuangan 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 PENDAPATAN TRANSFER 2.920.686.204.729,00 2.786.286.030.356,00 95,40 3.055.525.727.163,0 0 Tabel di atas menunjukkan Jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut : 4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu.Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB dan PPh Pasal 21, 25/29. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap (Landrent), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan penetapan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.035.457.380.270,00 dengan realisasi mencapai Rp1.990.406.413.616,00 atau sebesar 97,79%. 11 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,00 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 4.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dan 2019. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 97,79 164.053.668.705,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 44.465.317.711,00 38.779.113.911,00 87,21 30.481.312.900,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 193.538.389.983,00 164.757.006.507,00 85,13 133.572.355.805,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 97.341.022.333,00 89.731.010.577,00 92,18 0,00 Tabel diatas menunjukan adanya kenaikan realisasi sebesar Rp129.213.462.290,00 atau 79,00% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Pajak PBB dan Pajak Penghasilan Pasal 21,25/29. 4.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: 12 Tabel 4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.422.038.289,00 788.276.289,00 55,43 0,00 Bagi Hasil dari SDA Perikanan 0,00 0,00 0,00 590.155.800,00 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 5.931.102.000,00 5.509.740.600,00 92,90 0,00 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 22.830.438.500,00 22.927.006.998,00 100,42 0,00 Bagi hasil dari SDA Panas Bumi 30.492.763.329,00 27.216.795.079,00 89,26 6.634.492.200,00 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 0,00 0,00 0,00 89.666.877.847,00 Bagi Hasil dari SDA Migas 0,00 0,00 0,00 43.256.165.653,00 Bagi Hasil SDA Minerba 583.437.948,00 519.106.048,00 88,97 280.995.400,00 Bagi Hasil SDA Kehutanan 127.068.990,00 87.754.890,00 69,06 41.784.000,00 Tabel diatas menunjukan adanya penurunan realisasi sebesar Rp83.421.790.996,00 atau 59,39% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana Dana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jenis penerimaan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.216.809.308.021,00 dengan realisasi mencapai Rp1.211.636.504.021,00 atau mencapai 99,57%, mengalami penurunan sebesar Rp113.499.629.979,00 atau 9,00% dibanding Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Realisasi Dana Alokasi Umum tersebut, termasuk didalamnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Tahun 2020 sesuai PMK 13 Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020. 4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp421.916.493.166,00 realisasi sebesar Rp428.454.098.696,00 atau mencapai 101,55% . Adapun rincian DAK sebagai berikut : Tabel 4.1.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 DANA ALOKASI KHUSUS 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler 51.413.223.000,00 49.415.299.203,00 96,11 137.466.219.207,00 DAK Pendidikan 34.811.656.000,00 34.425.711.158,00 98,89 69.189.535.088,00 DAK Kesehatan dan KB 14.882.883.000,00 13.674.399.045,00 91,88 27.184.110.862,00 DAK Air Minum 1.718.684.000,00 1.315.189.000,00 76,52 1.915.741.000,00 DAK Kedaulatan Pangan 0,00 0,00 0,00 3.722.884.700,00 DAK Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 1.008.370.000,00 DAK Sanitasi 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 DAK Jalan 0,00 0,00 0,00 33.445.577.557,00 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Penugasan 10.416.005.000,00 9.058.872.226,00 86,97 11.887.023.310,00 Bidang Kesehatan dan KB 7.764.540.000,00 6.473.637.226,00 83,37 5.673.721.505,00 Bidang Pertanian 1.709.000.000,00 1.709.000.000,00 100,00 0,00 Bidang Kelautan dan Perikanan 942.465.000,00 876.235.000,00 92,97 0,00 Bidang Irigasi 0,00 0,00 0,00 5.796.801.805,00 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 416.500.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 360.087.265.166,00 369.979.927.267,00 102,75 359.777.739.520,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Kesetaraan 11.737.275.000,00 11.737.275.000,00 100,00 14.345.800.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) 31.352.400.000,00 31.352.400.000,00 100.,00 26.533.400.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 254.184.411.903,00 258.035.286.000,00 101,51 266.421.128.820,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Bencana 55.453.327.205,00 61.495.115.209,00 110,90 47.675.818.673,00 Dana Pelayanan Adminduk 6.942.493.058,00 6.942.493.058,00 100,00 4.801.592.027,00 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 417.358.000,00 417.358.000,00 100,00 0,00 4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meliputi : Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2020 berasal dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp381.812.841.000,00 dengan realisasi mencapai Rp381.812.841.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan sebesar Rp14.364.415.880,00 atau 3,63% dengan rincian sebagai berikut : 14 Tabel 4.1.1.2.2 Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 381.812.841.000,0 0 100,00 396.177.256.880,0 0 Dana insentif daerah 38.917.765.000,00 38.917.765.000,00 100,00 58.658.558.000,00 Dana Desa 342.895.076.000,00 342.895.076.000,0 0 100,00 337.518.698.880,0 0 4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Prov Jawa Barat Tahun 2020: Tabel 4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 143.672.453.880,00 101.132.295.585,00 70,39 107.950.087.170,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 83.050.087.950,00 65.454.285.750,00 78,81 101.332.175.100,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 147.557.937.770,00 122.140.450.465,00 82,77 139.122.304.189,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 3.584.686.700,00 3.300.225.700,00 92,06 3.118.957.200,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 103.240.897.159,00 99.782.398.240,00 96,65 89.240.514.232,00 Tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2020 sebesar Rp481.106.063.459,00 terealisasi sebesar Rp391.809.655.740,00 atau 81,44%. Dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp440.764.037.891,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.954.382.151,00 atau mencapai 11,11%. 4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan yang dialokasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan kegiatannya oleh 2 SKPD pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp22.309.920.000,00 yang mencapai realisasi sebesar Rp22.257.120.000,00 atau 99,76% dengan rincian sebagai berikut : 15 Tabel 4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Bantuan Keuangan dari Provinsi 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.983.600.000,00 1.930.800.000,00 97,34 Dinas Kesehatan 20.326.320.000,00 20.326.320.000,00 100,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk 3 kegiatan yaitu : 1) Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Bantu senilai Rp1.768.800.000,00 adalah insentif sebesar Rp2.000.000,00/orang untuk Guru Bantu SD Negeri terpencil yang mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 67 orang Non PNS 2) Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Non PNS SD senilai Rp162.000.000,00 adalah insentif untuk Guru Non PNS SD Negeri terpencil sebanyak 36 orang. 3) Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas adalah Bantuan Keuangan untuk pembayaran premi kesehatan masyarakat tidak mampu sebanyak 83.442 jiwa berdasarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang nomor 460/991/DINSOS/2020 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020. Untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini , pemerintah Kabupaten Karawang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang dengan Nomo 073/2293/KSM /51/KTR/V-03/0320 4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah besarannya sangat tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adapun rinciannya sebagai berikut : Tabel 4.1.1.3 Pendapatan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.170.198.397.933,00 1.080.507.030.676,00 92,34 1.183.821.331.506,00 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.015.520.000,00 DBH Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Pendapatan lainnya 0,00 0,00 0,00 71.339.985,00 16 4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Hibah dengan anggaran senilai Rp284.969.573.474,00 dengan realisasi Rp284.627.413.936,00 adalah Hibah dari Pemerintah (berupa Pendapatan Hibah MBR, Pendapatan Hibah Uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, Pendapatan Hibah Dana BOS SMP); Pendapatan Hibah Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Karawang dengan uraian sebagai berikut: Tabel 4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 94.164.953.474,00 93.794.713.936,00 2 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Banyusari 3.904.020.000,00 3.904.290.000,00 3 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Batujaya 6.164.460.000,00 6.164.460.000,00 4 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Ciampel 3.768.210.000,00 3.768.210.000,00 5 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cibuaya 3.779.190.000,00 3.779.190.000,00 6 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cikampek 8.896.680.000,00 8.896.680.000,00 7 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Kulon 4.610.250.000,00 4.610.250.000,00 8 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Wetan 5.828.490.000,00 5.828.490.000,00 9 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilebar 3.585.330.000,00 3.585.330.000,00 10 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jatisari 7.052.220.000,00 7.080.030.000,00 11 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jayakerta 5.230.710.000,00 5.230.710.000,00 12 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Barat 16.380.180.000,00 16.380.180.000,00 13 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Timur 11.539.710.000,00 11.539.710.000,00 14 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klari 14.370.660.000,00 14.370.660.000,00 15 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kotabaru 9.790.200.000,00 9.790.200.000,00 16 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kutawaluya 4.223.610.000,00 4.223.610.000,00 17 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lemahabang 5.478.930.000,00 5.478.930.000,00 18 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Majalaya 4.272.300.000,00 4.272.300.000,00 19 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pakisjaya 3.195.180.000,00 3.195.180.000,00 20 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pangkalan 3.393.990.000,00 3.393.990.000,00 21 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pedes 6.276.060.000,00 6.276.060.000,00 22 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Purwasari 5.859.360.000,00 5.859.360.000,00 23 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rawamerta 5.486.940.000,00 5.486.940.000,00 24 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rengasdengklok 9.397.710.000,00 9.397.710.000,00 25 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tegalwaru 3.236.850.000,00 3.236.850.000,00 26 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telagasari 5.590.620.000,00 5.590.620.000,00 17 No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 27 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Barat 4.328.910.000,00 4.328.910.000,00 28 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Timur 9.029.520.000,00 9.029.520.000,00 29 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tempuran 5.349.510.000,00 5.349.510.000,00 30 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtajaya 5.851.620.000,00 5.851.620.000,00 31 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtamulya 3.913.200.000,00 3.913.200.000,00 32 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SMP 60.000.000,00 60.000.000,00 33 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Banyusari 60.000.000,00 60.000.000,00 34 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Batujaya 60.000.000,00 60.000.000,00 35 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cibuaya 60.000.000,00 60.000.000,00 36 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cilamaya Wetan 60.000.000,00 60.000.000,00 37 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Tempuran 120.000.000,00 120.000.000,00 38 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SMP 120.000.000,00 120.000.000,00 39 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Batujaya 60.000.000,00 60.000.000,00 40 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Cilamaya Wetan 180.000.000,00 180.000.000,00 41 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pakisjaya 120.000.000,00 120.000.000,00 42 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pangkalan 120.000.000,00 120.000.000,00 Adapun nilai realisasi pendapatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp93.794.713.936,00 dari anggaran sebesar Rp94.164.953.474,00 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 94.164.953.474,00 93.794.713.936,00 99,88 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Jamkes 0,00 0,00 0,00 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah MBR 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 0,00 Pendapatan Hibah uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 3.452.672.190,00 3.023.163.936,00 87,56 0,00 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP 75.712.281.284,00 75.771.550.000,00 100,08 0,00 4.1.2 BELANJA Pada Tahun 2020, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp4.169.175.569.090,50 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp270.187.702.227,50 yaitu 93,91% dari anggaran sebesar Rp4.439.363.271.318,00 yang terdiri dari realisasi dengan menggunakan mekanisme SP2D senilai Rp3.289.827.964.971,00, Pencatatan SP2D Dana Desa senilai Rp342.895.076.000,00 dan mekanisme pencatatan berdasarkan pengesahan belanja 18 senilai Rp536.452.528.119,50 Yang terdiri dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp275.302.153.776,00 dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Kesehatan senilai Rp261.150.374.343,50. Realisasi Belanja per SKPD dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.289.385.069.046,00 1.215.503.954.768,00 73.881.114.278,00 94,27 1.297.934.485.985,00 2 Dinas Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 104.411.445.289,50 85,53 733.480.074.018,30 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 411.900.822.709,00 404.155.757.480,00 7.745.065.229,00 98,12 772.079.294.371,00 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 4.930.668.621,00 96,48 172.936.159.693,00 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.171.321.435,00 11.178.421.121,00 992.900.314,00 91,84 12.753.753.119,00 6 Dinas Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 767.279.770,00 96,53 24.692.179.656,00 7 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.577.492.703,00 12.963.078.240,00 614.414.463,00 95,47 16.379.540.283,00 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 40.902.604.834,00 39.685.658.892,00 1.216.945.942,00 97.02 42.925.762.655,00 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.905.209.432,00 17.586.178.142,00 4.319.031.290,00 80,28 21.604.475.325,00 10 Dinas Sosial 16.284.972.449,00 15.741.777.637,00 543.194.812,00 96,66 13.961.563.353,00 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.826.436.334,00 14.130.758.131,00 695.678.203,00 95,31 16.391.453.774,00 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 1.341.501.533,00 89,39 12.185.881.833,00 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.099.804.926,00 16.224.505.487,00 875.299.439,00 94,80 23.394.756.111,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.997.419.602,00 8.323.151.349,00 674.268.253,00 92,51 8.750.786.883,00 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.984.375.079,00 13.066.892.263,00 917.482.816,00 93,44 24.996.106.087,00 16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.270.853.335,00 3.498.765.079,00 772.088.256,00 81,92 6.292.808.462,00 17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 30.187.120.911,00 29.286.408.563,00 900.712.348,00 97,02 24.113.160.903,00 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 2.271.949.798,00 93,46 32.725.975.887,00 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 48.643.496,00 97,39 2.283.645.856,00 20 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 106.794.634.009,00 102.063.048.757,00 4.731.585.252,00 95,57 124.932.284.552,00 21 Sekretariat DPRD 46.414.990.878,00 41.784.894.360,00 4.630.096.518,00 90,02 41.324.403.358,00 22 Inspektorat 21.361.069.724,00 19.604.451.724,00 1.756.618.000,00 91,78 18.892.058.152,00 23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 1.690.978.106,00 91,18 20.721.470.657,00 24 Kecamatan Karawang Barat 24.810.870.739,00 23.797.554.719,00 1.013.316.020,00 95,92 20.424.560.626,00 25 Kecamatan Pangkalan 3.577.550.541,00 2.999.991.736,00 577.558.805,00 83,86 3.289.622.201,00 26 Kecamatan Telukjambe Timur 3.938.444.976,00 3.526.613.951,00 411.831.025,00 89,54 3.070.039.041,00 27 Kecamatan Ciampel 3.730.188.018,00 3.341.313.763,00 388.874.255,00 89,57 2.966.624.632,00 28 Kecamatan Klari 4.633.026.858,00 3.768.262.202,00 864.764.656,00 81,33 4.160.728.957,00 29 Kecamatan Rengasdengklok 4.467.962.619,00 3.836.809.816,00 631.152.803,00 85,87 3.648.545.615,00 30 Kecamatan Kutawaluya 3.958.688.341,00 3.723.378.934,00 235.309.407,00 94,06 3.434.033.521,00 31 Kecamatan Batujaya 3.744.836.857,00 3.286.943.566,00 457.893.291,00 87,77 3.240.712.696,00 32 Kecamatan Tirtajaya 3.860.499.253,00 3.483.874.246,00 376.625.007,00 90,24 3.264.386.519,00 33 Kecamatan Pedes 3.177.134.310,00 2.746.963.835,00 430.170.475,00 86,46 2.555.341.393,00 34 Kecamatan Cibuaya 3.876.491.123,00 3.373.182.956,00 503.308.167,00 87,02 3.199.295.313,00 35 Kecamatan Pakisjaya 3.707.459.147,00 3.118.028.024,00 589.431.123,00 84,10 3.359.221.106,00 36 Kecamatan Cikampek 4.544.998.601,00 3.827.983.271,00 717.015.330,00 84,22 4.167.410.373,00 19 No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 37 Kecamatan Jatisari 4.984.830.144,00 4.590.948.930,00 393.881.214,00 92,10 4.476.190.377,00 38 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.164.168.376,00 3.695.143.647,00 469.024.729,00 88,74 3.690.161.467,00 39 Kecamatan Tirtamulya 3.862.755.810,00 3.471.418.316,00 391.337.494,00 89,87 3.433.737.369,00 40 Kecamatan Telagasari 3.908.108.071,00 3.452.230.909,00 455.877.162,00 88,34 3.589.207.170,00 41 Kecamatan Rawamerta 4.000.340.777,00 3.492.378.978,00 507.961.799,00 87,30 3.370.559.119,00 42 Kecamatan Lemahabang 4.049.231.859,00 3.502.217.414,00 547.014.445,00 86,49 3.680.442.258,00 43 Kecamatan Tempuran 4.591.809.988,00 4.204.557.583,00 387.252.405,00 91,57 4.217.458.147,00 44 Kecamatan Majalaya 4.338.969.892,00 3.825.678.675,00 513.291.217,00 88,17 3.830.165.243,00 45 Kecamatan Jayakerta 3.823.306.574,00 3.238.116.874,00 585.189.700,00 84,69 3.427.886.291,00 46 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.817.475.515,00 3.300.952.492,00 516.523.023,00 86,47 3.488.305.764,00 47 Kecamatan Banyusari 3.893.732.547,00 3.354.077.836,00 539.654.711,00 86,14 3.225.706.514,00 48 Kecamatan Kota Baru 3.989.259.990,00 3.658.858.525,00 330.401.465,00 91,72 3.547.577.058,00 49 Kecamatan Karawang Timur 14.204.166.151,00 13.187.211.969,00 1.016.954.182,00 92,84 11.541.102.767,00 50 Kecamatan Telukjambe Barat 4.052.064.665,00 3.521.109.394,00 530.955.271,00 86,90 3.729.929.942,00 51 Kecamatan Tegalwaru 3.837.265.353,00 3.430.957.591,00 406.307.762,00 89,41 3.350.267.300,00 52 Kecamatan Purwasari 3.519.352.640,00 2.886.188.972,00 633.163.668,00 82,01 2.904.553.012,00 53 Kecamatan Cilebar 3.665.302.688,00 3.160.352.380,00 504.950.308,00 86,22 3.382.030.940,00 54 Dinas Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 674.201.095,00 89,54 7.010.234.938,00 55 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.002.723.883,00 14.478.008.665,00 2.524.715.218,00 85,15 17.705.663.865,00 56 Dinas Pertanian 36.419.293.955,00 33.794.403.677,00 2.624.890.278,00 92,79 49.141.061.870,00 57 Dinas Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 1.218.937.048,00 89,60 12.157.333.578,00 58 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 7.700.257.304,00 7.013.109.937,00 687.147.367,00 91,08 9.145.389.148,00 59 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 23.292.450.206,00 22.334.480.321,00 957.969.885,00 95,89 25.129.335.592,00 60 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.913.707.132,00 7.195.840.654,00 717.866.478,00 90,93 7.390.212.926,00 61 Badan Pendapatan Daerah 100.836.747.462,00 98.235.936.729,00 2.600.810.733,00 97,42 104.823.746.274,00 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 51.672.032.337,00 46.184.484.393,00 5.487.547.944,00 89,38 43.515.311.983,00 63 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 983.933.831.153,00 969.349.439.919,00 14.584.391.234,00 98,52 780.316.442.493,00 64 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.166.917.836,00 17.713.645.834,00 1.453.272.002,00 92,42 21.193.352.284,00 Jumlah 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 270.187.702.227,50 93,91 4.672.945.968.655,30 Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Ringkasan Belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada rincian berikut: Tabel 4.1.3 Belanja dan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Dan Transfer 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 93,91 4.672.945.968.655,30 Belanja Operasi 3.405.433.634.346,50 3.147.419.191.315,50 92,42 3.297.063.102.489,30 Belanja Modal 285.182.287.218,50 277.221.396.937,00 97,21 703.203.003.641,00 Belanja Tak Terduga 145.658.297.000,00 141.663.547.885,00 97,26 0,00 Transfer 603.089.052.753,00 602.896.432.953,00 99,97 672.679.862.525,00 Tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp503.770.399.564,80 atau 10,78%. 20 Secara keseluruhan target anggaran belanja Kabupaten Karawang tahun 2020 sebesar Rp4.439.363.271.318,00 terealisasi Rp4.169.175.569.090,50 atau 93,91%, dengan perincian anggaran Belanja Operasi anggaran sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi Rp3.147.419.191.315,50 atau 92,42%, Belanja Modal dari anggaran Rp285.182.287.218,50 terealisasi Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp145.658.297.000,00 terealisasi Rp141.663.547.885,00 atau 97,26% dan anggaran transfer sebesar Rp603.089.052.753,00 terealisasi Rp602.896.432.953,00 atau 99,97%. 4.1.2.1 Belanja Operasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karawang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan tahun 2019 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.2.1 Belanja Operasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA OPERASI 3.405.433.634.346,50 3.147.394.191.315,50 92,42 3.297.063.102.489,30 Belanja Pegawai 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 92,71 1.710.536.396.878,00 Belanja Barang dan Jasa 1.363.695.624.041,50 1.247.812.609.217,50 91,50 1.478.890.125.643,30 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 89,85 38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 100,00 1.712.970.500,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2020 sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi sebesar Rp3.147.394.191.315,50 atau 92,42%, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp149.668.911.173,80 atau 4,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019. Belanja Operasi terdiri dari : 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.806.551.528.905,00 realisasi sebesar Rp1.674.792.123.017,00 atau 92,71%. Realisasi belanja pegawai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp35.744.273.861,00 atau 2,09% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Dan Tunjangan 1.104.913.682.924,00 1.004.329.041.697,00 90,89 1.072.288.236.685,00 Tambahan Penghasilan PNS 387.581.150.000,00 366.160.084.432,00 94,47 377.889.107.077,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 19.877.025.625,00 19.280.900.000,00 97,00 19.103.700.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak 38.133.103.500,00 38.133.103.500,00 100,00 48.117.524.348,00 21 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 0,00 0,00 0,00 103.670.000,00 Total Belanja Tidak Langsung 1.550.504.962.049,00 1.427.903.129.629,00 92,09 1.517.502.238.110,00 BELANJA LANGSUNG Honorarium PNS 7.750.000,00 7.750.000,00 100,00 19.044.295.000,00 Honorarium Non PNS 93.198.420.000,00 92.412.090.000,00 99,15 67.380.340.000,00 Uang Lembur 184.977.000,00 168.663.000,00 91,18 156.762.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 332.350.000,00 Belanja Pegawai di BLUD 94.944.364.341,00 86.686.731.649,00 91,30 89.554.602.197,00 Honor Pegawai Kegiatan BOS 67.709.855.515,00 67.612.558.739,00 99,85 16.565.809.571,00 Total Belanja Langsung 256.046.566.856,00 246.888.993.388,00 96,42 193.034.158.768,00 TOTAL BELANJA PEGAWAI 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 92,71 1.710.536.396.878,00 4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.363.695.624.041,50 dengan realisasi sebesar Rp1.247.812.609.217,50 atau 91,50% dan mengalami penurunan sebesar Rp231.077.516.425,80 atau 15,63% dari realisasi Tahun Anggaran 2019. Tabel 4.1.2.1.2 Belanja Barang Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bahan Pakai Habis 43.861.776.507,30 40.330.514.528,00 91,94 31.266.483.610,00 Belanja Bahan/Material 25.113.118.335,20 23.764.491.257,00 94,62 28.904.771.372,00 Belanja Jasa Kantor 228.480.235.632,20 218.916.051.671,00 95,81 188.960.986.502,00 Belanja Premi Asuransi 78.831.431.813,00 38.933.216.649,00 49,38 31.302.846.101,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26.911.758.597,00 24.959.177.651,00 92,74 26.911.299.170,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.229.715.247,90 17.226.968.220,00 94,49 24.919.803.559,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir 7.150.986.600,00 6.117.691.470,00 85,55 8.924.558.306,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.858.817.550,00 2.331.602.950,00 81,55 3.213.265.799,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.061.260.925,00 6.796.639.314,00 96,25 8.204.211.800,00 Belanja Makanan dan Minuman 62.059.113.020,00 53.615.266.178,00 86,39 66.635.023.845,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.413.935.100,00 1.385.876.740,00 98,01 2.249.205.000,00 Belanja Pakaian Kerja 643.578.800,00 639.196.800,00 99,31 1.626.964.700,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.706.217.200,00 1.636.349.400,00 95,90 3.959.241.500,00 22 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Perjalanan Dinas 118.203.637.500,00 102.188.668.729,00 86,45 115.128.297.221,00 Belanja Pemeliharaan 46.018.045.759,00 45.443.398.800,00 98,75 52.645.036.691,00 Belanja Jasa Konsultansi 10.151.471.600,00 9.057.398.700,00 89,22 18.656.268.400,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 324.004.023.080,90 318.364.283.363,00 98,25 492.061.176.280,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 106.500.000,00 106.500.000,00 100,0 0 235.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.725.700.000,00 1.192.366.358,00 69,09 8.266.467.188,00 Belanja Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 1.825.900.000,00 Belanja Barang Dana Bos 180.986.573.087,00 180.133.293.911,00 99,52 207.021.643.653,00 Belanja Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 515.199.600,00 316.085.600,00 61,35 0,00 Belanja Sewa Alat Berat 589.442.000,00 583.066.000,00 98,91 0,00 Belanja Jasa Penanggulangan Kebakaran 6.212.400.000,00 6.209.300.000,00 99,95 0,00 Belanja Insentif Bidang Keagamaan 0,00 0,00 0,00 1.760.775.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.909.255.000,00 7.293.250.000,00 81,86 12.475.336.500,00 Uang untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat 860.000.000,00 839.000.000,00 97,55 2.835.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa di BLUD 160.246.176.087,00 138.725.669.928,50 86,57 137.657.780.946,30 Belanja Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Belanja Kursus Pelatihan 845.255.000,00 707.285.000,00 83,67 1.216.412.500,00 Total 1.363.695.624.041,5 0 1.247.812.609.217,5 0 91,50 1.478.890.125.643,3 0 4.1.2.1.3 Hibah Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp171.360.722.900,00 terealisasi Rp167.261.700.581,00 atau 97,61% mengalami kenaikan sebesar Rp100.051.091.113,00 dibanding realisasi hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp67.210.609.468,00 Tabel 4.1.2.1.3 HIBAH Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 8.935.000.000,00 8.644.027.736,00 96,74 16.580.379.268,00 23 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pemerintah 105.745.222.900,00 105.700.460.150,00 99,95 4.329.075.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan 56.680.500.000,00 52.917.212.695,00 93,36 46.301.155.200,00 Total 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 Adapun rincian peruntukan Hibah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : Tabel 4.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
1.Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan 56.680.500.000,00 52.917.212.695,00 93,36 46.301.155.200,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup 290.000.000,00 290.000.000,00 100,0 0 200.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Wirausaha 500.000.000,00 500.000.000,00 100,0 0 270.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Kerja 795.000.000,00 795.000.000,00 100,0 0 180.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik 415.000.000,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 Hibah kepada Lembaga Pendidikan/BOP PAUD (DAK) DAK 31.543.800.000,00 28.199.700.000,00 89,40 26.425.200.000,00 Hibah Pendidikan Kesetaraan (DAK) 13.136.700.000,00 13.136.700.000,00 100,0 0 12.946.375.000,00 Hibah untuk Sarana / BOP DTA 10.000.000.000,00 9.995.812.695,00 99,96 4.929.580.200,00
2.Belanja Hibah Kepada Badan/lembaga Pemerintah 105.745.222.900,00 105.700.460.150,00 99,96 4.329.075.000,00 Hibah kepada PMI 770.850.000,00 766.087.250,00 99,38 569.100.000,00 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020) 81.580.847.900,00 81.580.847.900,00 100,0 0 2.489.975.000,00 Badan Pengawas Pemilu (Bawaaslu) Kab. Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020) 22.088.055.000,00 22.088.055.000,00 100,0 0 1.270.000.000,00 BAZNAS Kabupaten Karawang 720.000.000,00 720.000.000,00 100,0 0 0,00 Badan Narkotika Kabupaten Karawang 585.470.000,00 545.470.000,00 100,0 0 0,00
3.Belanja Hibah kepada Organisasi 8.935.000.000,00 8.644.027.736,00 96,74 16.580.379.268,00 Hibah Kepada KONI Kab Karawang 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,0 0 13.500.000.000,00 Komisi Penanggulangan aids (KPA) Kab Karawang 900.000.000,00 779.027.736,00 86,56 798.649.797,00 Dewan Koperasi Indonesia (dekopindo) Kab Karawang 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 0,00 456.729.471,00 24 Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Hibah ORMAS/Lembaga Vertikal 535.000.000,00 365.000.000,00 68,22 1.475.000.000,00 Total 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp62.059.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.761.000.000,00 atau 89,85% yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp55.761.000.000,00 kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji 12.000.000.000,00 10.812.000.000,00 90,10 12.000.000.000,00 Bantuan Sosial kepada Amil 1.440.000.000,00 1.354.800.000,00 94,08 891.200.000,00 Bantuan Sosial yang belum terencana 3.000.000.000,00 2.079.000.000,00 69,30 1.841.000.000,00 Bantuan sosial melalui LKSA 7.344.000.000,00 5.625.600.000,00 76,60 4.552.800.000,00 Bantuan sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi 31.000.000.000,00 29.029.600.000,00 93,64 19.428.000.000,00 Guru Dta 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 0,00 Guru MI 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 0,00 Guru Mts 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00 0,00 Guru Ra 420.000.000,00 420.000.000,00 100,00 0,00 Guru TPQ 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 0,00 Marbot Masjid – Bantuan Sosial Tidak Terencana 1.875.000.000,00 1.460.000.000,00 77,86 0,00 Total 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 89,85 38.713.000.000,00 4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.766.758.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 atau 100,00%. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 terdiri dari : Tabel 4.1.2.1.5 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 25 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 240.222.000,00 240.222.000,00 100,00 287.426.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar 224.349.000,00 224.349.000,00 100,00 272.815.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra 279.018.000,00 279.018.000,00 100,00 252.614.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat 264.652.500,00 264.652.500,00 100,00 190.234.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 201.262.500,00 201.262.500,00 100,00 167.542.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 187.983.000,00 187.983.000,00 100,00 133.101.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 83.539.500,00 83.539.500,00 100,00 90.670.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 96.090.000,00 96.090.000,00 100,00 91.267.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang (PBB) 52.074.000,00 52.074.000,00 100,00 72.779.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura 67.093.500,00 67.093.500,00 100,00 81.162.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 70.474.500,00 70.474.500,00 100,00 73.358.500,00 Total 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 100,00 1.712.970.500,00 4.1.2.2 Belanja Modal Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2020 dan realisasi TA 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Belanja Modal setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp285.182.287.218,50 dengan realisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2019. Tabel 4.1.2.2 Belanja Belanja Modal Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA MODAL 285.182.287.218,50 277.221.396.937,00 97,21 703.203.003.641,00 Belanja Tanah 2.249.646.200,00 2.249.646.200,00 100,00 5.350.288.500,00 Belanja Peralatan dan Mesin 94.631.940.797,00 89.011.650.824,00 94,06 150.699.843.213,00 Belanja Gedung dan Bangunan 54.139.551.703,00 52.783.793.856,00 97,50 251.737.666.643,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 128.522.340.204,50 127.579.463.100,00 99,27 276.742.284.873,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.638.808.314,00 5.596.842.957,00 99,26 18.672.920.412,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp285.182.287.218,50 terealisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp703.203.003.641,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58%. 26 4.1.2.2.1 Belanja Tanah Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.249.646.200,00 dengan realisasi sebesar Rp2.249.646.200,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.1 Belanja Tanah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang dan Padang Rumput 0,00 0,00 0,00 474.500,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang 0,00 0,00 0,00 474.500,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kampung 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Emplasmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung 1.417.486.200,00 1.417.486.200,00 100,00 1.898.090.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 168.286.200,00 168.286.200,00 100,00 304.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 0,00 0,00 0,00 520.545.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan & Jembatan 1.249.200.000,00 1.249.200.000,00 100,00 1.073.545.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 632.160.000,00 632.160.000,00 100,00 3.451.724.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang 632.160.000,00 632.160.000,00 100,00 1.220.190.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 0,00 0,00 0,00 2.231.534.000,00 Jumlah 2.249.646.200,00 2.249.646.200,00 100,00 5.350.288.500,00 4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp94.631.940.797,00 dengan realisasi sebesar Rp89.011.650.824,00 atau 94,06% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) 27 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 14.269.700,00 14.269.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses 14.269.700,00 14.269.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 101.674.800,00 100.067.000,00 98,42 658.655.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik 0,00 0,00 0,00 3.875.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan elektric Generating set 73.024.800,00 71.417.000,00 97,80 185.338.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 28.650.000,00 28.650.000,00 100,00 5.991.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 0,00 0,00 419.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.068.963.000,00 4.850.889.000,00 95,70 7.380.088.329,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 258.000.000,00 258.000.000,00 100,00 1.032.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 515.000.000,00 515.000.000,00 100,00 2.670.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 56.974.000,00 0,00 0,00 164.320.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 3.938.989.000,00 3.811.489.000,00 96,76 3.282.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 300.000.000,00 266.400.000,00 88,80 205.135.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 24.658.329,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 492.109.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 0,00 0,00 0,00 492.109.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 203.240.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 99.440.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 103.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 562.349.100,00 558.711.400,00 99,35 15.984.100,00 28 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah 359.999.200,00 357.610.000,00 99,34 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 195.849.900,00 194.601.400,00 99,36 15.984.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 43.186.000,00 41.458.000,00 96,00 236.966.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service 37.500.000,00 37.272.000,00 99,39 34.026.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi 220.000,00 220.000,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 192.940.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 1.166.000,00 1.166.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 268.116.500,00 264.603.969,00 98,69 1.105.771.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 1.370.000,00 1.370.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain 2.050.000,00 2.050..000,00 100,00 31.548.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 279.389.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Timbangan/Blora 2.730.500,00 2.730.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 260.786.000,00 257.273.469,00 98,65 794.834.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 105.925.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 3.450.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Procesing 0,00 0,00 0,00 98.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4.442.950.350,00 4.374.300.100,00 98,45 328.481.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 3.668.663.000,00 3.641.171.000,00 99,25 67.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 710.514.350,00 709.068.150,00 99,80 71.421.100,00 29 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 63.773.000,00 24.060.950,00 37,73 189.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 9.320.826.325,00 8.973.096.395,00 96,27 10.452.575.339,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00 0,00 42.552.325,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 50.914.400,00 50.844.400,00 99,86 11.846.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 20.500.000,00 18.155.000,00 88,56 232.841.762,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1.497.311.500,00 1.371.692.350,00 91,61 1.676.130.950,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.752.100.425,00 7.532.404.645,00 97,17 8.489.204.302,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.709.911.240,00 15.132.162.922,00 90,56 18.264.158.445,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 9.090.143.762,00 8.586.355.230,00 94,46 7.907.632.938,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 4.863.500,00 4.863.500,00 100,00 74.641.875,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 168.532.320,00 135.137.000,00 80,18 2.793.857.179,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1.785.983.230,00 1.598.032.284,00 89,48 2.329.883.135,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 1.049.975.448,00 970.738.983,00 92,45 416.109.920,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.554.374.780,00 3.784.655.925,00 83,10 4.619.338.448,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 56.038.200,00 52.380.000,00 93,47 122.694.950,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 23.178.530.712,00 22.104.772.086,00 95,37 46.326.357.938,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 832.017.900,00 611.663.100,00 73,52 12.311.451.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 18.236.100.613,00 18.021.835.925,00 98,83 29.648.942.777,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 282.084.200,00 261.691.260,00 92,77 140.947.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 248.389.384,00 241.030.274,00 97,04 340.383.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.224.703.615,00 2.617.200.746,00 81,16 3.505.971.961,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 355.235.000,00 351.350.781,00 98,91 378.661.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.193.576.760,00 3.128.534.160,00 97,96 3.015.151.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1.027.988.340,00 1.008.817.040,00 98,14 710.112.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 63.868.600,00 63.868.600,00 100,00 32.500.000,00 30 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 531.465.000,00 522.620.600,00 98,34 800.608.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 71.112.500,00 71.112.500,00 100,00 95.596.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 8.081.500,00 8.081.500,00 100,00 109.847.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 318.874.200,00 317.414.200,00 99,54 140.210.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 1.172.186.620,00 1.136.619.720,00 96,97 1.126.278.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.561.726.380,00 2.413.947.095,00 94,23 4.193.563.161,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 2.486.584.180,00 2.339.039.895,00 94,07 3.834.679.261,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 25.632.200,00 25.632.200,00 100,00 224.884.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A 14.332.000,00 14.332.000,00 100,00 54.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 23.278.000,00 23.173.000,00 99,55 13.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 11.900.000,00 11.770.000,00 98,91 5.999.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 595.426.999,00 588.736.035,00 98,88 561.402.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 522.677.999,00 516.030.035,00 98,73 294.277.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 36.585.000,00 36.585.000,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 0,00 0,00 0,00 129.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 31.664.000,00 31.621.000,00 99,86 106.025.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 0,00 0,00 0,00 18.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 19.929.000,00 19.929.000,00 100,00 89.711.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW 0,00 0,00 0,00 73.261.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 31 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO 11.479.000,00 11.479.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU 5.950.000,00 5.950.000,00 100,00 2.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 19.942.777.880,00 18.497.466.492,00 92,75 33.524.293.532,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 13.713.870.235,00 12.719.674.050,00 92,75 23.552.098.281,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 931.624.645,00 822.363.809,00 88,27 182.478.570,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.257.892.000,00 1.256.971.830,00 99,93 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran mata 0,00 0,00 0,00 24.354.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KedokteranTHT 0,00 0,00 0,00 465.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi 12.991.000,00 12.991.000,00 100,00 213.028.096,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 1.504.000.000,00 1.392.849.409,00 92,61 3.005.034.285,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 2.480.400.000,00 2.254.434.576,00 90,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 0,00 0,00 0,00 6.082.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 42.000.000,00 38.181.818,00 90,91 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 4.988.998.651,00 4.532.927.525,00 90,86 3.147.849.819,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 4.316.998.651,00 3.894.135.525,00 90,20 3.128.349.819,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 672.000.000,00 638.792.000,00 95,06 19.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.619.643.200,00 1.471.961.400,00 90,88 4.903.031.325,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 96.288.000,00 94.001.000,00 97,62 111.103.850,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 370.679.400,00 326.336.000,00 88,04 3.682.467.475,00 32 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 221.405.300,00 220.353.900,00 99,53 1.109.460.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 10.205.500,00 10.205.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A 1.640.000,00 1.640.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 650.000,00 650.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis 900.000.000,00 800.000.000,00 88,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 1.575.584.200,00 1.526.985.670,00 96,92 14.880.168.125,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 0,00 0,00 0,00 29.255.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan 11.170.000,00 11.170.000,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah 1.020.950,00 1.020.950,00 100,00 880.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas 0,00 0,00 0,00 9.650.475,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS 500.000,00 500.000,00 100,00 11.992.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam 1.625.000,00 1.625.000,00 100,00 10.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia 137.500,00 137.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika 5.568.050,00 5.568.050,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 665.818.000,00 617.842.000,00 92,79 86.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga 60.693.700,00 60.693.700,00 100,00 21.091.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 33 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain- lain 829.051.000,00 828.428.470,00 99,92 14.705.949.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0,00 0,00 0,00 158.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo dan Film Equipment 0,00 0,00 0,00 158.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 55.250.000,00 55.250.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja 55.250.000,00 55.250.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 487.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 0,00 0,00 0,00 487.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 299.682.000,00 298.156.275,00 99,49 164.432.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 83.632.000,00 82.945.500,00 99,18 147.732.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 216.050.000,00 215.210.775,00 99,61 16.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 475.000,00 475.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laboratory Safety Equipment 475.000,00 475.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 4.280.400,00 4.280.400,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Recorder Display 4.280.400,00 4.280.400,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 49.412.600,00 44.271.200,00 89,59 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan 49.412.600,00 44.271.200,00 89,59 0,00 JUMLAH 94.631.940.797,00 89.011.650.824,00 94,06 150.699.843.213,00 4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp54.139.551.703,00 terealisasi sebesar Rp52.783.793.856,00 atau mencapai 97,50% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 34 Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 53.424.836.953,00 52.071.216.106,00 97,47 250.553.139.643,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4.285.312.947,00 4.093.402.900,00 95,52 55.606.114.180,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 1.915.758.703,00 1.864.841.703,00 97,34 102.899.914.213,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 0,00 0,00 3.977.091.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 45.389.256.250,00 44.299.710.000,00 97,60 81.904.318.250,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.513.554.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 0,00 0,00 99.550.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 91.975.600,00 91.255.500,00 99,22 44.440.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 287.969.000,00 282.509.550,00 98,10 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.454.564.453,00 1.439.496.453,00 98,96 4.508.158.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 380.000.000,00 377.867.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 380.000.000,00 377.867.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 0,00 191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 0,00 0,00 0,00 191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 0,00 0,00 0,00 697.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 697.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 294.714.750,00 294.714.750,00 100,00 296.477.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 214.830.000,00 214.830.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 79.884.750,00 79.884.750,00 100,00 296.477.000,00 JUMLAH 54.139.551.703,00 52.783.793.856,00 97,50 251.737.666.643,00 4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp128.522.340.204,50 dengan realisasi sebesar Rp127.579.463.100,00 atau 99,27% , dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 35 Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 51.267.984.469,00 50.691.535.850,00 98,88 141.716.710.743,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 42.918.602.669,00 42.359.287.850,00 98,70 141.336.762.743,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 8.349.381.800,00 8.332.248.000,00 99,79 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 0,00 0,00 0,00 379.948.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 13.188.585.850,00 13.102.586.550,00 99,35 46.796.987.026,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 12.992.533.850,00 12.916.337.150,00 99,41 16.099.651.410,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa 196.052.000,00 186.249.400,00 95,00 30.697.335.616,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 20.005.857.000,00 19.925.308.000,00 99,60 24.133.038.804,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 0,00 0,00 0,00 192.295.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 20.005.857.000,00 19.925.308.000,00 99,60 23.920.743.804,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 0,00 0,00 0,00 783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 0,00 0,00 0,00 783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 32.195.842.000,00 32.089.828.500,00 99,67 32.934.608.800,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman 0,00 0,00 0,00 362.114.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 32.195.842.000,00 32.089.828.500,00 99,67 32.142.459.800,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 0,00 0,00 0,00 430.035.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 441.585.718,50 439.017.000,00 99,42 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 441.585.718,50 439.017.000,00 99,42 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 10.375.584.200,00 10.358.917.500,00 99,84 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 10.375.584.200,00 10.358.917.500,00 99,84 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 200.000.000,00 198.636.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar 200.000.000,00 198.636.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 53.830.000,00 3.830.000,00 7,11 11.171.179.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber / Mata Air 0,00 0,00 0,00 34.760.000,00 36 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 53.830.000,00 3.830.000,00 7,11 11.136.419.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 81.070.000,00 80.790.000,00 99,65 426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 81.070.000,00 80.790.000,00 99,65 426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 690.700.267,00 667.713.000,00 96,67 4.779.481.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 690.700.267,00 667.713.000,00 96,67 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 0,00 0,00 0,00 4.779.481.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan 21.000.700,00 21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan Di Darat 21.000.700,00 21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 300.000,00 300.000,00 100,00 13.999.886.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 300.000,00 300.000,00 100,00 13.999.886.000,00 JUMLAH 128.522.340.204,50 127.579.463.100,00 99,27 276.742.284.873,00 4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.638.808.314,00 dengan realisasi sebesar Rp5.596.842.957,00 atau 99,26%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 3.264.317.570,00 3.249.912.213,00 99,56 4.233.021.652,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 3.093.714.470,00 3.085.399.113,00 99,73 4.065.284.902,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 17.765.900,00 15.965.900,00 89,87 10.301.280,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 0,00 0,00 0,00 3.215.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 129.568.000,00 129.568.000,00 100,00 69.167.400,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 15.787.000,00 14.237.000,00 90,18 3.716.080,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 0,00 0,00 0,00 71.883.050,00 37 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 2.381.800,00 481.800,00 20,23 9.251.540,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 5.100.400,00 4.260.400,00 83,53 201.600,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 2.523.000,00 2.523.000,00 100,00 9.845.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan 2.523.000,00 2.523.000,00 100,00 9.495.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang- Barang Perpustakaan 1.694.848.000,00 1.674.124.600,00 98,78 40.995.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 26.755.500,00 26.755.500,00 100,00 645.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) 1.591.092.500,00 1.570.369.100,00 98,70 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video 77.000.000,00 77.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 480.375.644,00 478.653.644,00 99,64 984.775.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 156.277.300,00 156.027.300,00 99,84 925.490.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga 304.618.344,00 303.146.344,00 99,52 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen 300.000,00 300.000,00 100,00 54.285.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 19.180.000,00 19.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 57.805.800,00 57.805.800,00 100,00 1.515.231.960,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 8.445.000,00 8.445.000,00 100,00 4.300.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara 140.000,00 140.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 49.220.800,00 49.220.800,00 100,00 1.510.931.960,00 38 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 138.938.300,00 133.823.700,00 96,32 114.647.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetik 7.018.100,00 2.018.100,00 28,76 64.647.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 122.920.200,00 122.805.600,00 99,91 50.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 11.774.404.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 11.774.404.000,00 JUMLAH 5.638.808.314,00 5.596.842.957,00 99,26 18.672.920.412,00 4.1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp145.658.297.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp.141.663.547.885,00 atau sebesar 97,26%. Tabel 4.1.2.3 Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) SKPD Realisasi 2020 Realisasi 2019 Penanganan Covid-19 141.445.186.885,00 0,00 Dinas Kesehatan 91.434.634.285,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.657.989.000,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.392.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 201.250.000,00 0,00 Dinas Sosial 30.458.608.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.868.562.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 4.038.970.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 5.680.673.600,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 712.500.000,00 0,00 Pengembalian Pendapatan 218.361.000,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 218.361.000,00 0,00 TOTAL 141.663.547.885,00 0,00 4.1.2.4 Belanja Transfer 39 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja tersebut termasuk kelompok Belanja Transfer. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Adapun belanja transfer pemerintah Kabupaten Karawang untuk Tahun 2020 dianggarkan Rp603.089.052.753,00 dengan realisasi sebesar Rp602.896.432.953,00 atau sebesar 99,97%. Tabel 4.1.3 Belanja Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa 523.460.499.700,00 523.267.962.200,00 99,96 515.919.125.525,00 Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 Bantuan Keuangan untuk Pilkades Serentak 1.663.950.000,00 1.663.950.000,00 100,00 1.663.950.000,00 Tunjangan Kematian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang Wafat 75.000.000,00 47.500.000,00 63,33 40.000.000,00 Bantuan untuk kepala desa yang habis masa jabatan 265.000.000,00 220.000.000,00 83,02 235.000.000,00 Alokasi Dana Desa 166.035.677.500,00 166.035.640.000,00 100,00 167.170.587.950,00 Alokasi Dana Desa Luncuran Tahun 2019 640.781.250,00 640.781.250,00 100,00 0,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2018 0,00 0,00 0,00 7.842.010.000,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2019 5.166.758.400,00 5.166.758.400,00 100,00 335.921.559.600,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2020 342.895.076.000,00 342.895.076.000,00 100,00 0,00 Bantuan Keuangan untuk musyawarah desa 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Musyawarah Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 Dana Desa luncuran 2018 (Luncuran) 0,00 0,00 0,00 1.901.577.975,00 Bantuan Keuangan untuk Pilkades (Luncuran TA. 2018) 0,00 0,00 0,00 69.440.000,00 Tunjangan Purna Ba=hakti Kades 95.000.000,00 75.000.000,00 78,95 0,00 Bantuan Keuangan khusus Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.298.256.550,00 6.298.256.550,00 100,00 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 74.468.985.200,00 74.468.905.200,00 99,99 139.371.525.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa , Alokasi Kurang Salur TA.2017 0,00 0,00 0,00 6.135.085.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00 40.329.565.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab. Karawang Alokasi Tahun 2019 6.457.025.000,00 6.457.025.000,00 100,00 92.906.875.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab. Karawang Alokasi Tahun 2020 68.011.960.200,00 68.011.880.200,00 99,99 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 5.159.567.853,00 5.159.565.553,00 99,99 17.389.212.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00 5.359.992.000,00 40 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2019 818.690.000,00 818.690.000,00 100,00 12.029.220.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2020 4.340.877.853,00 4.340.875.553,00 99,99 0,00 Total 603.089.052.753,00 602.896.432.953,00 99,97 672.679.862.525,00 4.1.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari: - Penerimaan Pembiayaan Daerah; - Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi sebesar Rp162.880.971.919,77 yaitu 100,00% dari anggaran Rp162.880.971.920,00 perbandingan anggaran realisasi TA 2020 dan realisasi 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 100,00 168.894.470.516,82 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 100,00 168.894.470.516,82 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Tabel dibawah ini menunjukan pengeluaran pembiayaan target anggaran sebesar Rp22.400.000.000,00 yang terealisasi Rp22.400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang telah dianggarkan. Realisasi 2020 naik sebesar Rp10.400.000.000,00 dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 - PDAM 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 - PT. LKM 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 100,00 0,00 - PT. BPR 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00 0,00 4.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 41 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp4.374.266.860.730,35 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.169.175.569.090,50 sehingga terdapat surplus sebesar Rp205.091.291.639,85 Ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp140.480.971.919,77 maka Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp345.572.263.559,62. Gambaran Sisa lebih pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Rp 4.374.266.860.730,35 Realisasi Belanja Rp 4.169.175.569.090,50 Surplus (1) Rp 205.091.291.639,85 Penerimaan Pembiayaan Rp 162.880.971.919,77 Pengeluaran Pembiayaan Rp 22.400.000.000,00 Pembiayaan Neto (2) Rp 140.480.971.919,77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (1) + (2) Rp 345.572.263.559,62 Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 tersebut terdiri dari kas sebagai berikut :
1.Kas Daerah Rp 265.989.406.200,00
2.Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 46.323.500,00
3.Kas BLUD Rp 78.580.804.351,62
4.Kas Bendahara BOS Rp 955.729.508,00 Silpa senilai Rp345.572.263.559,62 termasuk didalamnya adalah Restricted Cash senilai Rp169.360.133.751,62. Uraian Restricted Cash adalah sebagai berikut :
1.DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 Rp 61.327.214.378,00
2.Bantuan Provinsi PBI Rp 21.285.862.096,00
3.DAK Sistem Resi Gudang TA 2015 Rp 6.212.710.000,00
4.DAK Fisik Rp 997.813.418,00
5.Dana BLUD Rp 78.580.804.352,00
6.Dana BOS Rp 955.729.508,00 JUMLAH Rp 169.360.133.751,62 4.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
1.Saldo Anggaran Lebih Awal Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp162.880.971.919,77 atau turun 4 % yaitu sebesar Rp6.013.498.597,05 dari tahun 2019.
2.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 atau naik 112 % yaitu sebesar Rp182.691.291.639,85 dari Silpa tahun 2019. 3 Saldo Anggaran lebih Tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62. 4.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO) 42 Laporan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus Akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa 4.3.1. Kegiatan Operasional Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang d dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Karawang . Selama periode tahun 2020, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp176.693.656.137,16. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp3.964.141.215.373,89 4.3.1.1 Pendapatan - LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah. Pendapatan - LO Kabupaten Karawang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp4.421.100.167.270,40 dengan tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.1 Realisasi Pendapatan – LO Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 PENDAPATAN – LO 4.140.834.871.511,05 4.421.100.167.270,40 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 Pendapatan Pajak Daerah – LO 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 PENDAPATAN TRANSFER - LO 2.439.301.380.596,00 2.720.533.612.424,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 38.917.765.000,00 58.658.558.000,00 43 Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 387.720.081.980,00 443.290.622.032,00 Bantuan Keuangan - LO 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 379.893.058.938,00 270.427.798.011,60 Pendapatan Hibah - LO 379.893.058.938,00 270.356.458.026,60 Dana Darurat – LO 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 71.339.985,00 1.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.321.740.431.977,05. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 Pendapatan Pajak Daerah – LO 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.430.138.756.834,80 terjadi penurunan sebesar Rp108.398.324.857,75 atau 7,58%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini. 4.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp946.368.212.632,14 dan Rp1.034.182.737.347,44. Pendapatan Pajak Daerah - LO dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah dalam Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2020, dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.3.1.1.1 Realisasi Pendapatan – LO Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Hotel 12.167.717.706,00 19.043.217.034,00 2 Restoran 77.805.806.333,00 113.230.064.118,00 3 Hiburan 5.651.612.345,00 14.221.753.853,00 4 Reklame 9.209.487.733,14 10.439.369.242,44 5 Pajak Penerangan Jalan 221.392.130.017,00 239.107.255.203,00 6 Pajak Parkir 2.268.785.143,00 4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah 7.678.025.688,00 8.544.116.161,00 44 Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak Daerah tahun anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut : a) Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp12.167.717.706,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp19.043.217.034,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.875.499.328,00 atau 36,10 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak hotel -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA 2020 12.167.717.706,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 113.146.550,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 113.146.550,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6) 12.167.717.706,00 b) Pajak Restoran Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp77.805.806.333,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp113.230.064.118,00, terjadi penurunan sebesar Rp35.424.257.785,00 atau 31,29 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Restoran – LRA 2020 77.805.806.333,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 4.972.824.848,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 4.972.824.848,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6) 77.805.806.333,00 c) Pajak Hiburan Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.651.612.345,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp14.221.753.853,00, terjadi penurunan sebesar Rp8.570.141.508,00 atau 60,26 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 8 Pajak Sarang Burung Walet 10.033.920,00 16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logan & Batuan 448.225.776,00 468.706.608,00 10 PBB Pedesaan & Perkotaan 304.443.353.275,00 288.474.110.392,00 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) 305.293.034.696,00 335.953.416.590,00 Jumlah 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 45 No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Hiburan – LRA 2020 5.651.612.345,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 107.753.523,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 107.753.523,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hiburan LO (1+2+3+4-5-6) 5.651.612.345,00 d) Pajak Reklame Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp9.209.487.733,14 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.439.369.242,44, terjadi penurunan sebesar Rp1.229.881.509,30 atau 11,78%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Reklame – LRA 2020 6.927.630.196,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 1.269.677.813,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 5.049.707.359,56 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 1.269.677.813,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 2.767.849.822,42 Pendapatan Pajak Reklame - LO (1+2+3+4-5-6) 9.209.487.733,14 e) Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp221.392.130.017,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp221.392.130.017,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.715.125.186,00 atau 7,41%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LRA 2020 221.392.130.017,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 163.549.358,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 163.549.358,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO (1+2+3+4-5-6) 221.392.130.017,00 f) Pajak Parkir Pendapatan Pajak Parkir -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.268.785.143,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.684.633.326,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.415.848.183,00 atau 51,57%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 46 No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Parkir – LRA 2020 2.268.785.143,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 0,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 0,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Parkir - LO (1+2+3+4-5-6) 2.268.785.143,00 g) Pajak Air Tanah Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp7.678.025.688,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.544.116.161,00 terjadi penurunan sebesar Rp866.090.473,00 atau 10,14%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Air Tanah – LRA 2020 7.113.318.652,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 2.991.743.119,80 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 2.427.036.083,80 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Air Tanah - LO (1+2+3+4-5-6) 7.678.025.688,00 4.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 13 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan tabel sebagai berikut : Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp60.817.350.738,66, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp69.306.565.569,71 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.489.214.831,05 ,00 atau 12,25%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tabel 4.3.1.1.2 Realisasi Pendapatan – LO Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum - LO 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 514.784.054,00 651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 8.668.816.100,00 8.660.346.744,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 906.269.000,00 744.839.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar 1.077.158.000,00 1.285.240.850,00 47 No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum - LO 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.602.487.800,00 3.840.080.000,00 6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 369.137.500,00 287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2.000.003.006,00 2.776.208.500,00 17.138.655.460,00 18.245.565.094,00 Retribusi Jasa Usaha - LO 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.101.542.670,61 4.944.913.809,52 2 Retribusi Tempat Pelelangan 893.544.607,00 699.945.826,00 3 Retribusi Terminal 50.037.000,00 87.563.000,00 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 157.987.000,00 153.912.000,00 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.139.444.373,00 355.094.500,00 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 24.669.897.549,00 31.079.020.517,00 5.342.555.650,61 6.241.429.135,52 Retribusi Perizinan Tertentu -LO 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 24.669.897.549,00 31.079.020.517,00 2 Retribusi Izin Trayek 8.248.000,00 10.750.000,00 3 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 13.657.994.079,05 13.729.800.823,19 38.336.139.628,05 44.819.571.340,19 TOTAL 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah No Uraian Retribusi Daerah – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi – LRA 2020 60.698.916.657,00 2 Piutang Retribusi per 31 Des 2020 2.588.282.625,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 8.105.645.809,20 4 Koreksi lebih Catat 5 Reklas antar Pendapatan - LO 6 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Des 2019 1.965.427.546,40 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 8.587.658.398,54 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 22.408.407,60 Pengurangan 2020 10.575.494.352,54 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 60.817.350.738,66 Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 48